43 แบบ ผ 01 2. บัญชโี ครงการพัฒนาท้องถิ่น บัญชสี รปุ โครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่นิ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลถารงค์ อาเภอบ้านลาด จงั หวัดเพชรบุรี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี จานวน งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ โครงการ (บาท) จานวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 11 352,000 โครงการ (บาท) 6 510,000 ๑.ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ และคุ้มครองทางสังคม 20 2,242,500 9 403,380 ๑.๑ แผนงานบรหิ ารงาน1ท1่ัวไป 362,000 14 722,000 10 352,000 11 642,000 3 80,000 57 2,430,000 4 410,000 6 510,000 4 590,000 24 2,250,000 ๑.๒ แผนงานรกั ษาความส4งบภายใน410,000 4 410,000 20 2,220,500 22 2,270,500 29 1,065,000 96 10,915,500 9 403,380 9 403,380 15 460,000 43 1,880,520 ๑.๓ แผนงานการศึกษา 16 2,143,000 18 2,039,000 3 80,000 3 80,000 -- 14 340,000 4 590,000 4 590,000 -- 20 3,010,000 ๑.๔ แผนงานสาธารณสขุ 7 285,000 9 385,380 19 735,000 21 785,000 -- 105 3,840,000 13 390,000 14 410,000 97 5,702,880 70 2,000,000 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเครา2ะห์ 20,000 3 80,000 1 200,000 -- 2 800,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 ๑.๖ แผนเคหะและชุมชน 4 650,000 4 590,000 3 6,250,000 3 6,250,000 12 25,000,000 87 11,650,880 94 11,960,880 446 52,526,020 ๑.๗ แผนงานสร้างความ1เข6้มแข็งของ5ช6มุ ช0น,000 20 695,000 ๑.๘ แผนงานการศาสนาวฒั 1น3ธรรม และ3น2ัน5ทน,0า0กา0ร 15 415,000 ๑.๙ แผนงานอตุ สาหกรรม1และโยธา600,000 - - ๑.๑๐แผนงานการเกษต-ร - 1 20,000 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง 3 6,250,000 3 6,250,000 รวม 77 11,605,000 91 11,606,380
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี ยทุ ธศาสตร์ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) ๒. ยทุ ธศาสตรก์ ารบรหิ ารจดั การนา 2.1 แผนงานอตุ สาหกรร1ม1และโยธ3า,285,800 30 8,050,500 3 900,000 27 5,998,900 3 1,600,000 74 19,835,200 5 1,177,000 4 512,000 4 800,000 2 300,000 18 3,389,000 2.2 แผนงานการพาณิชย์3 600,000 35 9,227,500 7 1,412,000 31 6,798,900 5 1,900,000 92 23,224,200 รวม 14 3,885,800 - 83 5,813,000 3. ยทุ ธศาสตร์การบริหารจดั การ 26 5,900,000 110 12,294,000 3.1 แผนงานบรหิ ารงาน1ท8ว่ั ไป 1,161,000 17 1,433,000 16 1,373,000 16 923,000 16 923,000 7 947,000 6 2,279,000 5 980,000 3 700,000 3.2 แผนงานอตุ สาหกรรม5และโยธา994,000 24 2,470,000 23 2,703,000 20 1,823,000 20 1,823,000 รวม 23 3,475,000 4. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นเศรษฐกจิ ชมุ ชน 4.1 แผนงานการเกษตร 3 50,000 4 150,000 3 50,000 9 460,000 8 315,000 27 1,025,000 5 270,000 5 270,000 8 470,000 8 470,000 31 1,730,000 4.2 แผนงานสรา้ งความเข5้มแขง็ ของ2ช5ุมช0น,000 9 420,000 8 320,000 17 930,000 16 785,000 58 2,755,000 รวม 8 300,000 - 29 1,530,000 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม 5 100,000 33 6,640,000 ๕.๑ แผนงานการเกษตร 5 260,000 5 280,000 5 290,000 7 350,000 7 350,000 74 10,250,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 ๕.๒ แผนงานความเขม้ แข1็งของชมุ ชน20,000 8 1,640,000 3 700,000 9 1,280,000 7 1,040,000 - 14 2,160,000 16 1,860,000 16 2,110,000 16 2,110,000 137 31,807,550 ๕.๓ แผนงานอตุ สาหกรรม6และโยธ1า,980,000 137 31,807,550 917 132,856,770 รวม 12 2,010,000 ๖. ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาเมอื งและชมุ ชน ๖.๑ แผนงานอตุ สาหกรร2ม2และโยธ4า,475,050 33 8,324,000 9 2,054,000 64 13,454,500 9 3,500,000 33 8,324,000 9 2,054,000 64 13,454,500 9 3,500,000 รวม 22 4,475,050 206 34,207,880 150 19,999,880 242 37,077,280 163 ######### รวมท้ังสน้ิ 156 25,750,850
บัญชสี รุปโครงการพฒั นา(ครภุ ัณฑ)์ แบบ ผ. ๐1 แผนพฒั นาทอ้ งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลถารงค์ อาเภอบา้ นลาด จงั หวดั เพชรบุรี ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม 5 ปี จานวน งบประมาณ แผนงาน จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ โครงการ (บาท) จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ 1. แผนงานบริหารทวั่ ไป โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 1.1 ครภุ ัณฑส์ านกั งาน 1.2 ครภุ ัณฑค์ อมพวิ เตอร์ 19 342,100 14 67,550 11 57,550 6 38,200 3 25,000 53 530,400 1.3 ครภุ ัณฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 8 237,200 8 64,400 3 10,300 2 1.4 ครภุ ัณฑ์ไฟฟา้ และวิทยุ 2 72,000 1 17,700 -- - 6,000 1 2,500 320,400 1.5 ครภุ ัณฑ์งานบ้านงานครวั 2 556,000 4 859,700 3 280,700 2 1.6 ครุภัณฑ์ยานพานหะและขนสง่ -- -- 1 13,400 - -- - 89,700 1.7 ครภุ ัณฑ์อ่ืน ๆ 1 1,700,000 -- 1 868,000 - 1.8 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -- 1 60,000 -- - 278,000 2 278,000 2,252,400 รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 33 2,957,300 29 1,119,350 20 1,279,950 11 -- - 13,400 2. แผนงานการรักษความสงบเรียบร้อยภายใน -- - 2,568,000 2.1 ครภุ ัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2.2 ครภุ ัณฑ์เคร่ืองดับเพลงิ -- - 60,000 รวม 50,000 1 50,000 250,000 3. แผนงานการเกษตร 372,200 7 355,500 53 6,084,300 3.1 ครภุ ัณฑ์การเกษตร 3.2 ครุภัณฑง์ านบ้านงานครัว - รวม 3 406,000 406,000 1 10,000 4 416,000 1 4,000 1 4,000 1 2,000 20,000 1 4,000 1 4,000 1 2,000 - -- 426,000 - 1 5,000 - -- -1 16,000 - - 21,000 1 10,200 - 2 15,200 - - 1 19,000 - - 1 21,800 51,000 - 1 19,000 1 16,000 1 21,800 - 72,000
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม 5 ปี จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ 4. แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 4.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 4.2 ครภุ ัณฑ์กฬี า 7 224,200 6 202,200 6 202,200 6 202,200 1 16,000 26 846,800 4.3 ครภุ ัณฑ์สารวจ 4.4 ครภุ ัณฑไ์ ฟฟา้ และวทิ ยุ 1 600,000 1 200,000 4 991,000 1 200,000 - - 1,991,000 4.5 ครภุ ัณฑโ์ รงงาน 4.6 ประเภทครภุ ัณฑส์ านกั งาน 2 37,000 1 7,500 1 3,500 - -- - 48,000 4.7 ประเภทครุภัณฑ์กอ่ สร้าง 4.8 ประเภทครุภัณฑค์ อมพวิ เตอร์ 4 521,400 3 189,400 3 313,900 3 613,900 - - 1,638,600 4.9 ครภุ ัณฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 4.10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 5 44,580 - -- -- -- - 44,580 4.11 ครภุ ัณฑอ์ ื่น ๆ 4.12 ค่าบารงุ รกั ษาและปรับปรงุ 3 19,700 - -- -- -- - 19,700 ครภุ ัณฑ์ - - - - 1 160,000 - -- - 160,000 รวม - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - 7,500 5. แผนงานการศกึ ษา 5.1 ครภุ ัณฑส์ านักงาน - - - - 1 13,600 - -- - 13,600 5.2 ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ 5.3 ครภุ ัณฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ - - 1 2,000,000 1 2,000 - -- - 2,002,000 รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 10,000 410,000 6. แผนงานสาธารณสขุ 6.1 ครภุ ัณฑก์ ารเกษตร 2 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 250,000 รวม 25 1,596,880 15 2,751,600 20 1,838,700 13 1,168,600 3 76,000 26 7,431,780 5 24,000 5 41,500 1 6,000 1 6,000 5 6,000 17 83,500 2,500 1 22,200 3 12,200 1 2,500 1 2,500 1 2,500 7 30,700 -- 136,400 - - 1 30,700 - 8,500 2 -- -1 - 8 36,200 7 74,700 2 8,500 6 8,500 25 236,000 236,000 - - - 1 59,000 1 59,000 1 59,000 1 59,000 4 - - 1 59,000 1 59,000 1 59,000 1 59,000 4
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม 5 ปี จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ 7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 7.1 ครุภัณฑย์ านพาหนะและขนส่ง 7.2 ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ 1 38,000 - - 1 40,800 - -- - 2 78,800 7.3 ครุภัณฑส์ านกั งาน 7 51,700 3 22,800 1 2,500 7.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 9,800 4 10,400 2 7,400 - -- - 11 77,000 7.5 ครภุ ัณฑ์งานบา้ นงานครัว - -1 13,600 -- รวม 1 19,000 1 10,000 -- 2 7,400 2 7,400 13 42,400 12 118,500 9 56,800 4 50,700 8. แผนงานพาณชิ ย์ - -- - 1 13,600 8.1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1 50,000 - -- - 2 29,000 รวม 1 50,000 รวมทง้ั ส้นิ 50 3,309,850 2 7,400 2 7,400 29 240,800 -- 1 50,000 1 5,000 1 50,000 1 50,000 5 205,000 -- 1 50,000 1 5,000 1 50,000 1 50,000 5 205,000 85 5,190,080 63 4,070,450 32 1,683,700 21 578,200 142 14,832,280
แบบ ผ 01 2. บญั ชีโครงการพฒั นาทอ้ งถน่ิ บญั ชีสรุปโครงการพฒั นา(โครงการเกนิ ศักยภาพ) แผนพฒั นาทอ้ งถน่ิ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลถารงค์ อาเภอบา้ นลาด จังหวัดเพชรบรุ ี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี ยทุ ธศาสตร์ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 1 120,000 ๑.ยุทธศาสตร์การพฒั นาคุณภาพชวี ิตและค้มุ ครองทางสงั คม 1 521,653 ๑.๑ แผนงานบ-รหิ ารงานท่ัวไป 2 641,653 ๑.๒ แผนงานรกั ษาความสงบภายใน ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๑.๕ แผนงานสังคมสงเครา1ะห์ 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000 1 521,653 ๑.๖ แผนเคหะและชมุ ชน 6 1,121,653 ๑.๗ แผนงานสร้างความเขม้ แข็งของชุมชน ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ๑.๙ แผนงานอตุ สาหกรรมและโยธา ๑.๑๐แผนงานการเกษตร ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 รวม 1
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี ยทุ ธศาสตร์ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 1 12,000,000 ๒. ยทุ ธศาสตร์ก-ารบริหารจดั การนา - - 2.1 แผนงานอตุ สาหกรร1มและโยธา100,000 1 100,000 1 12,000,000 6 11,322,000 -- 9 23,522,000 -- -- -- -- 2.2 แผนงานการพาณ- ิชย์ - - - 1 100,000 2 1,460,000 6 11,322,000 9 23,522,000 รวม 1 100,000 2 1,460,000 3. ยทุ ธศาสตร์การบรหิ าร-จดั การ - 1 40,000 1 40,000 3.1 แผนงานบรหิ าร-งานท่ัวไป - -- -- -- -- -- 2 500,000 5 13,100,000 -- 7- 3.2 แผนงานอตุ สาห-กรรมและโยธา - 2 1,300,000 5 13,100,000 -- 7 14,560,000 รวม 4. ยทุ ธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกจิ ชุมชน 4.1 แผนงานการเกษตร 4.2 แผนงานสร้างความเข1ม้ แขง็ ของชมุ 4ชน0,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 รวม 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 1 200,000 2 500,000 1 200,000 7 1,600,000 3 2,000,000 5 3,300,000 ๕.๑ แผนงานการเกษตร ๕.๒ แผนงานความเขม้ แ1ขง็ ของชมุ ช2น00,000 ๕.๓ แผนงานอตุ สาหกรรมและโยธา
รวม 1 200,000 1 200,000 4 1,800,000 5 2,500,000 1 200,000 12 4,900,000 3 340,000 2 3,959,000 ๖. ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาเมอื งและชุมชน 4 5,024,000 7 15,393,500 2 240,000 13 24,376,500 4 5,024,000 7 15,393,500 13 24,376,500 ๖.๑ แผนงานอตุ สาหกรรมและโยธา 8 20,324,000 24 42,355,500 46 67,558,500 รวม รวมทง้ั ส้ิน 3 340,000
Search
Read the Text Version
- 1 - 8
Pages: