แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 35 ท่มี าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผรู้ ับผดิ ชอบ โรงเรียน โรงเรยี น คุณภาพ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ 1 0.00 240,000.00 - 3 ระดับดี ครสู ุนสิ า 1 0.00 40,000.00 - ครูสนุ ิสา 0.00 200,000.00 - ครสู นุ สิ า 0.00 - - ครสู ุนสิ า 0.00 50,000.00 - 3 ระดับดี ครู กรรณกิ าร์ 0.00 - - ครกู รรณิการ์ 0.00 50,000.00 - ครูกรรณิการ์ 0.00 10,000.00 -1 3 ระดับดี ครูณฐั ชา 0.00 - - ครณู ัฐชา 0.00 10,000.00 - ครณู ัฐชา - รองฯบังอร -- -5 3 85 รองฯบังอร --
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงินอดุ หนนุ งาน 7. งานกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน 120,000 7.1 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน 100,000 7.2 โครงการนกั ศึกษาวิชาทหาร 20,000 7.3 โครงการลูกเสอื – เนตรนารี - กิจกรรมพธิ ีถวายราชสดุดีลกู เสือ - เนตรนารี - กิจกรรมอยคู่ ่ายพักแรมลูกเสอื - เนตรนารี ชนั้ ม.1/2563 - กจิ กรรมอยคู่ ่ายพกั แรมลูกเสอื - เนตรนารี ช้นั ม.2/2563 65,000 - กจิ กรรมอยคู่ ่ายพกั แรมลูกเสือ - เนตรนารี ชัน้ ม.3/2563 - กิจกรรมพธิ ที บทวนคำปฏญิ าณและสวนสนาม - กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี ม.1/2563 - วัสดสุ ำหรบั การเรยี นรูแ้ ละพฒั นาในงานกจิ การลกู เสือเนตรนารี 8. งานหอ้ งสมดุ 8.1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานหอ้ งสมดุ 65,000 - จัดซอื้ หนังสอื และสอื่ ออนไลน์ 18,000 - จดั ซ้ือวารสารและหนงั สอื พมิ พ์ 5,000 - จัดซอ้ื วสั ดุอุปกรณห์ อ้ งสมดุ 15,000 - กิจกรรมสง่ เสริมการอา่ น และสมุดบนั ทกึ การอา่ น 20,000 - กจิ กรรมพฒั นาระบบการสบื คน้ ข้อมลู 4,000 - กิจกรรมส่งเสรมิ และพฒั นาบุคลากรและนักเรยี นยุวบรรณารกั ษ์ 3,000
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 36 ที่มาของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผรู้ บั ผิดชอบ โรงเรียน โรงเรยี น คณุ ภาพ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ 1 0.00 160,000.00 - 1 ครูศราวุธ 1 0.00 - - 1,2 85 ครูปญั ญา 4 0.00 - - 1,2 85 ครปู ญั ญา - 160,000.00 - 1,2,3 80 ครเู กษมกิตติ์ - 2,000.00 - ครเู กษมกติ ต์ิ - 30,000.00 - ครรู งุ่ - 47,000.00 - ครูปัญญา ครูณฐั ชา - 45,000.00 - ครเู กษมกิตต์ิ - 1,000.00 - ครรู ุ่ง - 2,000.00 - ครูศราวุธ - 33,000.00 - ครอู รษา 0.00 - - 0.00 - - 2 ระดบั ดี ครูอรษา 0.00 - - ครูอรษา 0.00 - - ครอู รษา 0.00 - - ครูอรษา 0.00 - - ครูอรษา 0.00 - - ครอู รษา ครูอรษา 0.00 - -
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงินอดุ หนุน งาน 10,000 10,000 9. งานพัฒนาสอื่ นวัตกรรม เพ่ือการศกึ ษา 10,000 9.1 โครงการพัฒนาสือ่ นวตั กรรมเพื่อการศึกษา 15,000 14,000 - ส่งเสรมิ และพฒั นาสอื่ การจัดการเรียนการสอน 1,000 6,000 - จดั หานวตั กรรม 10.งานแนะแนว 1,000 1,000 10.1 โครงการพฒั นางานดำเนนิ การกจิ กรรมแนะแนว 1,000 4,000 - พฒั นาบุคลากรงานแนะแนว 1,000 - พัฒนาห้องแนะแนว ส่อื ครุภณั ฑ์ และปรับปรงุ ระบบจัดเกบ็ เอกสาร - ตลาดแนะแนว - แนะแนวสญั จร - กิจกรรมสง่ เสริมการรจู้ กั ตนเองเพ่อื เตรียมตัวในการศึกษาตอ่ - กิจกรรมแสดงความยนิ ดกี ับนักเรียนชั้น ม.6 10.2 โครงการฝกึ ประสบการณ์อาชพี นกั เรียนช้นั ม.3
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 37 ท่มี าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดับ ผ้รู ับผิดชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรยี น โรงเรียน คุณภาพ 0.00 - - 0.00 - - 4 ครสู ุนสิ า 0.00 - - 3 2 ระดบั ดี ครสู นุ สิ า --- 0.00 - - ครูสุนสิ า 0.00 - - 0.00 - - ครูสนุ ิสา 0.00 - - ครกู ลุ ภชั ร 3 ระดับดี ครกู ุลภัชร ครกู ลุ ภัชร ครูกุลภชั ร 0.00 - - ครกู ลุ ภัชร 0.00 - - ครูกลุ ภชั ร 0.00 - - ครูกุลภชั ร 0.00 - - ครกู ลุ ภัชร 0.00 - -3 3 ระดับดี ครกู ลุ ภชั ร
ที่ กล่มุ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงินอดุ หนุน งาน 25,000 25,000 11. งานนกั เรียนเรยี นรวม 1,000 3,000 11.1 โครงการพฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 12,000 8,000 - ประชมุ ผูป้ กครอง 1,000 10,000 - คดั กรองนักเรียน 350,000 - สอนเสรมิ 350,000 - ฝึกอาชีพ 20,000 15,000 - พฒั นาสารสนเทศและสอ่ื การเรียนรู้ 5,000 12. งานหอ้ งเรียน EIS 2 บริหารบุคคล 1. งานวางแผนอัตรากำลงั โครงการจดั หาบคุ ลากร ***(แจกแจงในแผนที่ 1) 2. งานพัฒนาบคุ ลากร และส่งเสริมประสทิ ธิภาพในการปฏบิ ัติ ราชการ 2.1 โครงการพัฒนาการดำเนินการงานบคุ คล - พฒั นากลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล - พฒั นาห้องและการจัดการงานบคุ คล
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 38 ที่มาของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดับ ผรู้ ับผดิ ชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรียน โรงเรียน คณุ ภาพ 0.00 - - 0.00 - - 1 ครอู บุ ลรตั น์ 0.00 - - 0.00 - - 1 3 ระดบั ดี ครูอบุ ลรัตน์ 0.00 - - 5 0.00 - - ครูอบุ ลรตั น์ 0.00 - - 0.00 - - ครูอุบลรัตน์ 0.00 - 25,000.00 ครอู บุ ลรัตน์ --- --- ครอู ุบลรตั น์ 0.00 - - ครูอุบลรัตน์ 3 ระดับดี รองฯบงั อร ครูลำดวน 2 ระดับดี ครจู ันทร์ฉาย ครูลำดวน 0.00 - -5 2 ระดับดี ครธู ฤตมณ 0.00 - - ครธู ฤตมณ 0.00 - - ครธู ฤตมณ
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงนิ อุดหนุน งาน 330,000 2.2 โครงการพฒั นาบุคลากรและส่งเสรมิ ประสทิ ธิภาพในการ ปฏบิ ตั ริ าชการ 100,000 220,000 - การพฒั นาบคุ ลากรดา้ นวชิ าการ 10,000 - การอบรม สมั มนา ศึกษาดงู าน - การศึกษาดูงานลกู จา้ งประจำและลกู จา้ งช่วั คราว 3. งานประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ าน และเล่อื นขน้ั เงนิ เดือนของบุคลากร 4. งานสรรหาบรรจุและแตง่ ตง้ั 5. งานวินยั และการรักษาวินัย 6. งานทะเบียนประวัติและเคร่ืองราชอสิ รยิ าภรณ์ 7. งานสวัสดิการบุคลากร 7.1 โครงการสรา้ งขวญั และกำลังใจ - กจิ กรรมจัดหาสวสั ดิการเพ่อื สรา้ งขวญั กำลังใจแกบ่ คุ ลากร - กิจกรรมประชาสัมพนั ธ์ขอ้ มลู สารสนเทศ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 39 ท่มี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผู้รบั ผดิ ชอบ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรียน โรงเรยี น คุณภาพ 0.00 - - 5 2 ระดบั ดี ครูพจิ กิ านต์, ครูปวริศา 0.00 - - 5 0.00 - - ครลู ำดวน 0.00 - - ครูพิจกิ านต์ --- --- ครูจุฑาภรณ์ --- ครูจุฑาภรณ์ --- - - 25,000.00 ครูลำดวน - - 25,000.00 ครธู ฤตมณ, - - 25,000.00 ครูสุปญั ญา ครูจุฑาภรณ์ ครูลำดวน 2 ระดบั ดี ครูลำดวน ครูจันทรฉ์ าย ครูศุภวิชญ์
ท่ี กล่มุ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อดุ หนุน งาน 40,000 3 บรหิ าร 40,000 งบประมาณฯ 40,000 20,000 1. งานระดมทรพั ยากร และการลงทนุ เพื่อการศึกษา 20,000 84,000 2. งานพัสดุ และสนิ ทรพั ย์ 40,000 40,000 3. งานการเงนิ 20,000 10,000 4. งานบญั ชี 10,000 5. งานธุรการ และสารบรรณ 5.1 โครงการพฒั นาระบบงานธรุ การและสารบรรณ - งานธุรการและสารบรรณ - การประชุมครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 4 นโยบาย และแผน 1. งานแผนงาน 1.1 โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน - จัดทำป้ายนเิ ทศท่ีเก่ียวขอ้ ง - จดั ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนกั งาน - จัดประชุม สัมมนาเพ่อื จัดทำแผนปฏิบัตกิ าร และสรปุ ผลการ ดำเนินงาน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 40 ที่มาของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผู้รบั ผิดชอบ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรยี น โรงเรียน คุณภาพ 0.00 - - --- รองจันทรเ์ พ็ญ --- ครนู ฐั พล --- ครปู ัณยวีย์ --- ครูปณั ยวยี ์ 0.00 - - ครนู ฐั พล 0.00 - -5 2 ระดับดี ครูนฐั พล 0.00 - - ครูนัฐพล 0.00 - - ครูนฐั พล 0.00 - - 0.00 - - ครเู พญ็ รตั น์ 0.00 - -5 2 ระดับดี ครเู พญ็ รตั น์ 0.00 - - ครเู พญ็ รัตน์ 0.00 - - ครูเพ็ญรตั น์ 0.00 - - ครเู พญ็ รัตน์
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อุดหนุน งาน 38,000 2. งานข้อมูลสารสนเทศ 38,000 15,000 2.1 โครงการจดั ทำสารสนเทศโรงเรียน 15,000 4,000 3. งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา 3.1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกนั คณุ ภาพการศึกษา - การประชุมสัมมนา กำกบั ติดตาม และประเมนิ ผลคณุ ภาพ การศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2563 - การประชุมสมั มนา เพ่ือจัดทำมาตรฐานการศกึ ษา ปีการศึกษา 2564 - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปกี ารศกึ ษา 2563 - กจิ กรรมเตรยี มความพรอ้ มรองรับการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก 4,000 รอบ 4 4. งานจดั สรรงบประมาณ 6,000 6,000 4.1 โครงการพฒั นาระบบและเผยแพรข่ อ้ มลู ระบบบรหิ าร งบประมาณ 6,000 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 5. งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้เงนิ ตามโครงการ 5.1 รายงานการติดตามตรวจ สอบ และประเมินโครงการ - จดั ทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิ โครงการ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 41 ท่มี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผู้รับผดิ ชอบ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรียน โรงเรยี น คณุ ภาพ --- 5 ครทู รงฤทธ์ิ - -- 0.00 - - 5 2 ระดับดี ครทู รงฤทธิ์ 0.00 - - 0.00 - - ครอู นติ า 2 ระดับดี ครเู พ็ญรตั น์ ครูเพ็ญรัตน์ 0.00 - - ครูเพ็ญรัตน์ 0.00 ครูเพญ็ รัตน์ -- ครเู พญ็ รตั น์ 0.00 - - 0.00 - - ครูปรัชญา 0.00 - -5 2 ระดับดี ครูปรัชญา 0.00 - - ครูปรชั ญา --- ครูชไมพร - - -5 2 ระดับดี ครชู ไมพร --- ครูชไมพร
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน งาน 685,000 5 บรหิ ารทั่วไป 8,000 1. งานเลขานกุ ารคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 1.1 โครงการส่งเสรมิ ความเขม้ แขง็ ของคณะกรรมการสถานศกึ ษา 8,000 ขน้ั พื้นฐาน 2. งานอาคารสถานที่ 550,000 2.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ และปรับปรงุ ภมู ิทศั น์ ในโรงเรยี น 550,000 - สร้างหลังคาอฒั จรรยส์ นามฟุตบอล - สรา้ งหลังคาทางเดนิ ระหว่างโรงอาหาร 150,000 - สรา้ งตอ่ เตมิ ห้องดนตรีใต้ถุนอาคารคชสาร 150,000 - สร้างต่อเติมหอ้ งพลศึกษาใต้ถนุ อาคารคชสาร 150,000 - ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารปฏบิ ัติการ 30,000 - ปรับปรุงภมู ิทัศน์ 50,000 - ปรับปรุงซอ่ มแซมน้ำร่ัวซมึ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 4 20,000 3. งานประชาสมั พนั ธ์ และประสานงานชมุ ชน 10,000 3.1 โครงการพฒั นางานประชาสมั พันธโ์ รงเรียนสอยดาววิทยา 10,000 - พัฒนาเอกสารงานประชาสัมพันธ์ - พัฒนางานประชาสมั พนั ธ์เสียงตามสาย 5,000 5,000
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 42 ท่มี าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผู้รบั ผดิ ชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรียน โรงเรียน คุณภาพ 0.00 - 1,212,440.00 0.00 - - 5 ครูจฑุ า ภรณ์ 0.00 - - 2 ระดับดี ครจู ฑุ าภรณ์ 0.00 - 572,840.00 ครูอดิศกั ด์ิ 0.00 - 572,840.00 5 2 ระดบั ดี ครูอดศิ กั ดิ์ - - 572,840.00 ครูอดศิ กั ด์ิ 0.00 - - ครูอดิศักด์ิ 0.00 - - ครูอดศิ กั ด์ิ 0.00 - - ครูอดิศกั ดิ์ 0.00 - - ครอู ดิศกั ดิ์ 0.00 - - ครอู ดศิ ักดิ์ 0.00 - - ครอู ดิศกั ดิ์ 0.00 - - ครูกรรณิการ์ 0.00 - -5 2 ระดับดี ครกู รรณิการ์ 0.00 - - ครกู รรณิการ์ 0.00 - - ครกู รรณิการ์
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ งาน 17,000 - พัฒนางานประชาสัมพนั ธก์ จิ กรรมโรงเรยี น 17,000 1,000 - อบรมนักประชาสัมพนั ธ์ 1,000 4. งานควบคมุ ภายใน 10,000 2,000 4.1 โครงการควบคุมภายในสถานศึกษา 3,000 5. งานพยาบาล และสุขอนามยั นกั เรียน 5.1 โครงการโรงเรยี นสง่ เสริมสุขภาพ - รณรงค์ \"ฟนั สะอาด เหงือกแขง็ แรง\" นกั เรียนชัน้ ม.1 - กิจกรรมตรวจสุขภาพดว้ ยตนเอง - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบคุ ลากร - จัดซื้อยา และเวชภณั ฑย์ า และปฐมพยาบาลนกั เรียน - กจิ กรรมวันงดสบู บุหรีโ่ ลก - กจิ กรรมประกนั ชีวติ และอบุ ัติเหตุหมู่นกั เรียน - กิจกรรมบริจาคโลหิต - กจิ กรรม To Be Number 1 5.2 โครงการลดพุงลดโรค (งบท่ีเทศบาล) - อบรมใหค้ วามรู้แก่นักเรยี นท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 43 ทีม่ าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดบั ผูร้ ับผิดชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรยี น โรงเรยี น คณุ ภาพ --- 5 ครูกรรณกิ าร์ --- 1 --- ครกู รรณิการ์ --- 1 0.00 - 539,600.00 ครูลำดวน 0.00 - 468,300.00 0.00 - - 2 ระดบั ดี ครลู ำดวน 0.00 - - ครบู ำเพ็ญ --- 0.00 - - 1 ระดบั ดี ครูบำเพ็ญ 0.00 - - - - 468,300.00 ครูทพิ ย์วัลย์ --- ครนู ัฐลิตา 0.00 - - ครนู ัฐลติ า - - 51,300.00 ครูบำเพ็ญ - - 51,300.00 ครนู ฐั ลิตา ครูอุษา ครูอุษา ครทู พิ ย์วลั ย์ 1 ครูอุษา ครอู ษุ า
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงนิ อุดหนุน งาน 30,000 5.3 โครงการ อย.นอ้ ย ในโรงเรยี น (งบเทศบาล) 15,000 15,000 - อบรมนกั เรียนแกนนำ อย.น้อย - การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในโรงเรียนและชมุ ชน 6. งานบรกิ าร โภชนาการ และโรงอาหาร 6.1 รายจ่ายประจำ - งานอาหารและโภชนาการ - อบรมผ้ปู ระกอบการ - ปรับปรงุ โตะ๊ รบั ประทานอาหารนักเรียน - ตรวจคุณภาพอาหาร - สร้างทลี่ า้ งมอื 7. งานสหกรณ์โรงเรียน 7.1 โครงการสหกรณ์รา้ นคา้ - ต่อเติมหอ้ งสหกรณ์ - จดั ซื้อชั้นวางและตู้เก็บอปุ กรณ์ 8. งานสาธารณปู โภค 8.1 งานประจำ - บำรงุ ระบบไฟฟา้ ภายในโรงเรียน 8.2 งานประจำ - บำรุงระบบประปาภายในโรงเรยี น 8.3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 9. งานธนาคารโรงเรยี น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 44 ทีม่ าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดบั ผ้รู บั ผดิ ชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรยี น โรงเรียน คณุ ภาพ - - 20,000.00 1 1 ครบู ำเพญ็ - - 20,000.00 --- 5 ครบู ำเพญ็ - - 100,000.00 - - 100,000.00 6 ครบู ำเพ็ญ --- - - 70,000.00 5 ครลู ะออ - - 30,000.00 4 --- 1 2 ระดบั ดี ครูละออ --- --- ครูละออ --- --- ครูละออ 0.00 - - 0.00 - - ครูพชั รนิ ทร์ 0.00 - - --- ครลู ะออ --- ครูธฤตมณ 1 ระดบั ดี ครูธฤตมณ ครูธฤตมณ ครูธฤตมณ ครูธนา 2 ระดับดี ครธู นา 2 ระดบั ดี ครธู นา 1 ระดับดี ครสู ุปญั ญา ครศู ุภวิชญ์
ท่ี กลุ่มงาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงินอดุ หนุน งาน 70,000 10. งานทนุ การศกึ ษา 10,000 11. งานโสตทศั นศึกษา 10,000 10,000 11.1 งานประจำ - จัดหาวสั ดุในการปฏบิ ตั ิงาน 10,000 30,000 11.2 งานประจำ - ซอ่ มแซมอุปกรณง์ านโสตทศั นศกึ ษา 15,000 15,000 11.3 งานประจำ - จดั หาอปุ กรณท์ ดแทน 182,000 74,000 11.4 งานประจำ - ปรับปรุง และเพ่ิมจดุ ใหบ้ รกิ ารโสตฯ 54,000 11.5 โครงการพัฒนาศูนยข์ า่ วเยาวชนไทย 20,000 - จดั หาวสั ดุในการปฏบิ ตั ิงานของศนู ยข์ า่ วเยาวชนไทย - ซอ่ มแซมอุปกรณศ์ ูนยข์ า่ วเยาวชนไทย 6 กจิ การ นักเรยี น 1. งานระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรียน 1.1 งานประจำ - ประชุมผูป้ กครอง 1.2 งานประจำ - เยย่ี มบ้าน โฮมรมู EQ SDQ 1.3 งานประจำ - ค่มู ือ ระบบสแกนบตั ร และบัตรนกั เรยี น 1.4 งานประจำ - พัฒนาการจัดเกบ็ เอกสาร
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 45 ที่มาของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผรู้ ับผดิ ชอบ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรยี น โรงเรยี น คุณภาพ --- 4 ครูนลติ า 0.00 - - 4 0.00 - - 4 ครปู ัญญา 0.00 - - 4 0.00 - - 4 2 ระดบั ดี ครูปญั ญา 0.00 - - 0.00 - - 2 ระดับดี ครูปัญญา 0.00 - - 0.00 - - 2 ระดบั ดี ครูปญั ญา 2 ระดับดี ครปู ัญญา 2 ระดบั ดี ครูสมศริ ิ ครูสมศริ ิ ครูสมศิริ 0.00 307,740.00 100,000.00 0.00 - 100,000.00 ครูสวาท 0.00 - -5 2,3 ระดับดี ครูสวาท - - -5 2,3 ระดับดี ครเู พญ็ ศรี - - 100,000.00 5 2,3 ระดบั ดี ครฉู ตั ริยา, ครูร่งุ 0.00 - -5 2,3 ระดับดี ครูเพญ็ ศรี
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงินอดุ หนุน งาน 28,000 1,000 2. งานสร้างเสรมิ วินัย และแกไ้ ขพฤติกรรมนกั เรยี น 2,000 10,000 2.1 งานประจำ - ประชมุ ผู้ประกอบการรถรับ - ส่ง นกั เรยี น 15,000 20,000 2.2 งานประจำ- อบรมอาสาจราจร 20,000 5,000 2.3 งานประจำ- สง่ เสริมวนิ ยั จราจร 2,000 10,000 2.4 งานประจำ - เด็กดศี รสี อยดาว 1,500 3. งานปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติด 1,500 30,000 3.1 โครงการสถานศกึ ษาสขี าวปลอดอบายมุข 5,000 10,000 - อบรมแกนนำหอ้ งเรยี นสขี าว 10,000 - ห้องเรยี นปลอดบุหรี่ 5,000 - อบรมใหค้ วามรู้เรื่องยาเสพติดและตรวจปสั สาวะ - วนั ต่อตา้ นยาเสพตดิ - วนั งดสูบบหุ รี่โลก 4. งานสภานักเรียน 4.1 งานประจำ - ส่งเสริมประชาธปิ ไตยในโรงเรียน 4.2 งานประจำ - อบรมและศึกษาดูงานสภานกั เรยี น 4.3 งานประจำ - กจิ กรรมดำเนนิ งานคณะกรรมการสภานักเรยี น 4.4 งานประจำ - พัฒนาการจดั เก็บเอกสาร
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 46 ท่มี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดบั ผ้รู ับผิดชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรยี น โรงเรยี น คุณภาพ 0.00 - - 0.00 - - 5 ครรู ุ่ง 0.00 - - 5 0.00 - - 5 1 85 ครสู มุ ังคละ 0.00 - - 5 1 85 ครูสมุ งั คละ 0.00 - - 7 1 85 ครสู ุมงั คละ 0.00 - - 1 85 ครรู ุ่ง 0.00 - - 7 0.00 - - 7 ครเู พญ็ ศรี 0.00 - - 7 0.00 - - 7 1 85 ครูเพญ็ ศรี 0.00 - - 0.00 - - ครเู พ็ญศรี 0.00 - - 0.00 - - ครฉู ตั รยิ า 0.00 - - ครูจตพุ ล 0.00 - - ครูลำพอง ครูฉัตรยิ า ครนู ชุ รยี ์ 1 85 ครฉู ัตริยา 1 85 ครูนุชรยี ์ 1 85 ครูนุชรยี ์ 1 85 ครูนุชรีย์
ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อุดหนนุ งาน 30,000 5,000 5. งานกจิ กรรมนักเรียน 10,000 5.1 งานประจำ - กิจกรรมปฐมนเิ ทศ 5,000 5,000 5.2 งานประจำ - กิจกรรมไหว้ครู 5,000 5.3 งานประจำ - กจิ กรรมวันเด็กแหง่ ชาติ 1,902,000 5.4 งานประจำ - กิจกรรมปจั ฉมิ นเิ ทศ 5.5 งานประจำ - กิจกรรมปใี หม่ 5.6 งานประจำ - กจิ กรรมนักเรียนนอกสถานศกึ ษา 5.7 โครงการทัศนศึกษา รวมท้งั ส้ิน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 47 ทีม่ าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดบั ผู้รบั ผดิ ชอบ โรงเรียน โรงเรียน คณุ ภาพ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ 7 0.00 307,740.00 - 7 ครูศราวุธ 1 1 85 ครลู ำพอง 0.00 - - 1 1 85 ครนู ุชรยี ์ 1 --- 1 1 0.00 - - 1 85 ครนู ุชรีย์ 0.00 - - 1 85 ครฉู ตั ริยา 0.00 - - 1 85 ครลู ำพอง 0.00 - - 1 85 ครศู ราวุธ - 307,740.00 - 1 85 ครูนิศรา 0.00 767,740.00 1,337,440.00
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 48 บทที่ 4 การบรหิ ารแผนสู่การปฏบิ ตั ิ การจดั ทำแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสอยดาววิทยา ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอยดาววิทยา พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบัติงานของ โรงเรียนสอยดาววทิ ยาให้บรรลุเป้าหมายและมีผลสำเร็จเป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ จึงไดด้ ำเนินการปฏบิ ตั ิตาม แผนด้วยกระบวนการวงจรคณุ ภาพ (PDCA) ดังน้ี ❖ การวางแผน (P) 1. แต่งต้งั คณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำปโี ดยมีผู้บริหารเปน็ ประธานการ ดำเนินงาน 2. นำนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธก์ ารบรหิ ารมาเปน็ เปา้ หมายของการจดั ทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 3. วิเคราะหท์ ิศทางและยทุ ธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศกึ ษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยทุ ธศาสตร์ ระดับชาติ แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ แผนการศกึ ษาแหง่ ชาติแผนปฏิบตั ิราชการของ กระทรวงศึกษาธกิ ารและแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน 4. ศึกษาขอ้ ตกลงผลการปฏบิ ัติงานและเป้าหมายการใหบ้ รกิ ารสาธารณทกุ ระดบั ได้แก่ เป้าหมายการ ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSD) ขอ้ ตกลงการจดั ทำผลผลติ (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลง ผลการปฏิบัตงิ านของเขตพื้นทีแ่ ละผลการดำเนนิ งานของ สถานศกึ ษาทต่ี อ้ งดำเนินการ เพอ่ื ให้บรรลุขอ้ ตกลงทสี่ ถานศกึ ษาทำกับเขตพน้ื ท่ีการศึกษา 5. ศกึ ษา วเิ คราะหก์ ารจัดและพฒั นาการศกึ ษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศกึ ษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 6. วเิ คราะห์ผลการดำเนนิ งานของสถานศกึ ษาทผี่ ่านมาด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและตน้ ทุน ซ่ึงตอ้ งคำนวณ ตน้ ทุนผลผลติ ขององคก์ รและผลผลิตงาน/โครงการ 7. ทบทวนภารกิจการจัดการศกึ ษา กำหนดมาตรการ วธิ กี ารบรรลเุ ป้าหมายและแนวทางท่ีจะปฏิบัติในการ จดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา 8. จดั ทำกรอบประมาณการรายจา่ ยประจำปีงบประมาณและกำหนดโครงการพัฒนาตามกลยทุ ธเ์ พ่อื ปฏบิ ตั ิให้บรรลุเป้าหมาย 9. โรงเรยี น/หน่วยงานยอ่ ย เขียนโครงการตามท่ีกำหนดเพ่ืออนุมตั ิ ซึง่ โครงการตอ้ งมคี วามชัดเจนใน เป้าหมาย ขัน้ ตอน งบประมาณ วนั เวลา บุคลากร
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 49 10. คณะกรรมการอนุมัตโิ ครงการ โดยพจิ ารณาความสอดคลอ้ งของเป้าหมาย ความเหมาะสมของการใชว้ สั ดุ อุปกรณ์ ประโยชนแ์ ละความประหยัด 11. นำเสนอแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณเพือ่ ขอความเห็นชอบและรบั รองจากคณะกรรมการ สถานศกึ ษา ❖ การปฏบิ ตั ิตามแผน (D) 1. ผ้บู ริหารมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานรับผิดชอบกระตุ้นเตือนผู้รบั ผดิ ชอบโครงการใหม้ ีการปฏบิ ัติจริงจัง ตามเวลาทีก่ ำหนด 2. ผบู้ รหิ ารควรหาโอกาสพบปะพดู คุยกับผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ เพอื่ สอบถามปญั หาและให้ความ ชว่ ยเหลอื ตามความเหมาะสม 3. ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ผรู้ บั ผิดชอบโครงการอย่างจรงิ จัง บางครง้ั อาจจำเป็นตอ้ งอนมุ ตั ิเพม่ิ งบประมาณ เพอ่ื คณุ ภาพผลงานที่ดีกว่า 4. พยายามใหผ้ ู้รับผิดชอบปฏิบตั ิให้ครบทกุ โครงการ หลีกเลี่ยงการอนมุ ัตโิ ครงการทผ่ี ู้รับผิดชอบโครงการ คิดขึ้นใหม่ 5. หลกี เลย่ี งการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือเปล่ยี นแปลงจากโครงการทไ่ี ดร้ บั อนมุ ัตแิ ลว้ เป็นโครงการใหม่ 6. พยายามหลกี เลี่ยงอนุมัตเิ ปล่ยี นแปลงจากเร่ืองตอ่ ไปน้ี • เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ • เปลยี่ นแปลงวัสดุอุปกรณ์ ทง้ั จำนวน งบประมาณ และแบบการก่อสร้างต่าง ๆ • เปล่ยี นแปลงระยะเวลาให้ยดื เย้ือออกจากกำหนดเดิม ❖ การตรวจสอบและประเมินผล (C) 1. จัดทำแผนตดิ ตามการดำเนนิ งานตามโครงการและการใชเ้ งนิ งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ประจำปี 2. ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิตามแผน ซึ่งการประเมินผลเปน็ สว่ นหนึ่งของการประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านตาม แผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวช้วี ัดความสำเรจ็ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในแผนปฏบิ ัตงิ านประจำปี งบประมาณ โดยการประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานน้เี ป็นการเปดิ โอกาสให้ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษากบั ครูหรือ บุคลากรทางการศกึ ษาได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ในการปฏิบัติงานที่ผา่ นมา รวมถงึ ให้ ข้อเสนอแนะสำหรบั การปฏบิ ตั ิงานในอนาคต 3. นำขอ้ มูลสารสนเทศ สรปุ ผลการตรวจสอบ การติดตามและนิเทศ มาจดั ทำรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจำปี พร้อมทัง้ เสนอข้อปญั หาทอ่ี าจทำใหก้ ารดำเนนิ งานไมป่ ระสบผลสำเรจ็ เพ่อื ให้สถานศกึ ษา เร่งแก้ปญั หาไดท้ ันสถานการณ์
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 50 4. รายงานผลการดำเนนิ การตรวจสอบตอ่ ผูบ้ รหิ าร ท่ปี ระชุมครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึ ษาและหน่วยงานทีเ่ กย่ี วขอ้ ง 5. เผยแพร่ขอ้ มลู สารสนเทศให้เขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาและสาธารณชนรบั ทราบ ❖ ทบทวนการปฏิบตั ิ (A) นำข้อมูลสารสนเทศ สรปุ ผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำปี รวมถึงขอ้ เสนอและ ปัญหาต่าง ๆ ที่พบระหว่างการดำเนินงานตามแผน มาพิจารณาและวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังผบู้ รหิ ารและบคุ ลากรภายในหนว่ ยงาน สำหรบั การพฒั นางานให้สามารถบรรลุตวั ชี้วัดระดับ หน่วยงานได้ และใชเ้ ป็นขอ้ มลู พืน้ ฐานในการวินิจฉัยวางแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาในปีตอ่ ไป การกำกับ ติดตามและประเมนิ ผลแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปี เป็นกิจกรรมสำคัญท่ีมุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ ผ้รู ับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรอื กิจกรรมต่าง ๆ ได้ทราบเปน็ ระยะ ๆ การกำหนดแนวทางและกลไก ในการติดตามประเมนิ ผลแผนปฏิบัติการประจำปีจึงมีความสำคัญยง่ิ เพื่อใหส้ ามารถนำผลประเมินมาใช้ในการ วางแผนในปีต่อไป ซ่ึงการตดิ ตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจำปี มวี ัตถปุ ระสงคด์ งั ตอ่ ไปนี้ 1. เพอ่ื รวบรวมผลการปฏบิ ัตงิ านตามแผนทก่ี ำหนดไว้ โดยพจิ ารณาจากเงื่อนไขเวลาทค่ี วรปฏิบัติและ สัมฤทธิผลตามเปา้ หมายเชงิ ปริมาณและคุณภาพของกจิ กรรมหรอื โครงการต่าง ๆ 2. เพอื่ ทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเปน็ ระยะ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 3. เพื่อตอ้ งการทราบผลสมั ฤทธิ์โดยภาพรวมของการปฏบิ ัตงิ านตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพอ่ื นำไปใชป้ ระโยชน์ในการจดั ทาแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปีในระยะต่อไป 4. เพือ่ ต้องการทราบประโยชน์ท่ีได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา ประสทิ ธภิ าพในการปฏบิ ัตงิ าน สาระสำคัญของการตดิ ตามและประเมนิ ผล การตดิ ตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปีแบ่งสาระสำคญั ในการ ประเมนิ ผลงานเปน็ 4 ส่วน คอื 1. การตดิ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2. การตดิ ตามการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 3. การประเมนิ ผลสัมฤทธิข์ องโครงการ 4. การประเมินประโยชนข์ องแผนปฏิบัตกิ าร ขอ้ มูลที่ไดจ้ ากการติดตามและประเมินผลดังกลา่ ว ต้องมีความถกู ต้อง โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ และผา่ น การพิจารณากลน่ั กรองอย่างดีก่อนนำเสนอผบู้ รหิ ารเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ เนือ่ งจากการดำเนนิ งานตา่ ง ๆ ต้อง คำนงึ ถึงประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลให้มากท่สี ดุ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 51 กลไกการติดตามการประเมินผล การติดตามการประเมินผลประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงานซ่ึ งมี หัวหน้าฝ่ายแผนงานเป็นเลขานุการ โดยนำผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้ ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณากำหนดมาตรการในการแกป้ ญั หาและอปุ สรรคต่าง ๆ ที่อาจเกดิ ขนึ้ ในการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของกลุ่มงานย่อย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนทผี่ ู้รบั ผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจาปี เป็น ประจำทุกภาคการศึกษา ระบบและกลไกท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการ ปฏิบัติงาน คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การดำเนินการ จัดทำแผนงาน/แผนปฏบิ ัติการของปีถดั ไปของโรงเรยี นครอบคลมุ ทุกกลยทุ ธ์
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 52 ปฏทิ นิ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี ให้ทุกกลมุ่ งานรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านประจำปีของแต่ละกลมุ่ งานไปยงั ฝ่ายแผนงานโรงเรียน ซ่ึง กำหนดปฏิทินการปฏบิ ัติงานดังนี้ ลำดับ เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 1 15 สิงหาคม 2563 หวั หน้างาน/หวั หน้ากลุม่ สาระฯ หรือผู้แทนเข้ารว่ มประชมุ เพอื่ รบั ฟังการถา่ ยทอดข้อมลู ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏบิ ตั ิการ ประจำปงี บประมาณ 2 5 กันยายน 2563 งาน/กล่มุ งาน/กลมุ่ สาระฯ เร่มิ ดำเนนิ การจัดทำประมาณการและ งบประมาณที่ต้องการ เสนอตามแผนปฏบิ ัตริ าชการ 3 6 กันยายน 2563 ฝา่ ยแผนงานฯประชมุ ปรึกษารว่ มกับคณะกรรมการจดั ทำแผน เพ่อื ใหค้ วามเห็นชอบและอนุมตั งิ บประมาณตามที่งาน/ กลมุ่ งาน / กลุ่มสาระฯ เสนอมา 4 7 กันยายน 2563 หวั หน้างาน/หัวหน้ากลุม่ สาระฯ เสนอโครงการเพ่อื รองรบั งบประมาณทีไ่ ดร้ ับการอนมุ ัติใหฝ้ ่ายบริหารลงนามอนุมัตโิ ครงการ ไว้เป็นหลักการ 5 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายแผนงานเสนอตอ่ คณะกรรมการสถานศึกษาเหน็ ชอบอนมุ ตั ิ แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณของโรงเรยี น 6 10 ตลุ าคม 2563 โรงเรียนจดั สง่ แผนปฏบิ ตั ิราชการ ประจำปงี บประมาณ พร้อมคำรบั รองการปฏิบัตริ าชการไปยงั สำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษา มัธยมศกึ ษา เขต 17 7 1 ตุลาคม 2563 หัวหน้างาน/หัวหน้ากล่มุ สาระฯ ดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ ถงึ และกิจกรรมท่ีนะบไุ วใ้ นแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปี 30 กันยายน 2564 8 1 กนั ยายน 2564 หัวหนา้ งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สรุปผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี 9 10 กันยายน 2564 ฝ่ายแผนงานสรุปผลการดำเนนิ งานในภาพรวมของโรงเรยี นและ จดั ทำรายงานประจำปี 10 11-15 กนั ยายน 2564 โรงเรยี นจัดทำรายงานประจำปขี องสถานศกึ ษาเสนอตอ่ คณะกรรมการสถานศึกษา เพือ่ รับรองผลการดำเนินงานของโรงเรียน 11 30 กนั ยายน 2564 โรงเรยี นจัดส่งรายงานประจำปีของสถานศกึ ษาเสนอตอ่ สำนักงาน เขตพื้นท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 17 ตอ่ ไป
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 53
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 54
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 55
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 56
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 57
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 58 บันทกึ การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน ตอ่ แผนปฏบิ ตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวดั จันทบรุ ี ................................................................................... โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้ ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561- 2564 ของโรงเรียนสอยดาววิทยา จงั หวดั จันทบุรี ทง้ั นี้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบรหิ ารจัดการงบประมาณท่ไี ด้รบั ให้เกดิ ประโยชนส์ ูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และได้นำเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โรงเรียนสอยดาววิทยา เพื่อพจิ ารณาให้ความเห็นชอบและรับรองแผนปฏิบัติการประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั นี้ และจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสอยดาววทิ ยา ประชมุ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรยี นสอยดาววิทยา จังหวัดจนั ทบุรี ซึ่งคณะกรรมการทกุ ท่านลงมติใหค้ วาม เหน็ ชอบและให้การรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรยี นสอยดาววิทยา จงั หวัด จันทบรุ ี เปน็ ที่เรียบร้อยแลว้ (นายพสษิ ฐ์ ศุภศรีกุลโรจน์) ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน โรงเรยี นสอยดาววิทยา
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 59
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 60
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 61
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 62
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 63
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 64
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 | 65
Search