Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 01 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565

01 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565

Published by Napatsorn Inseub, 2022-08-18 08:52:43

Description: 01 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565

Search

Read the Text Version

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 36 ทมี่ าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดบั ผ้รู ับผิดชอบ นฯ เงนิ กจิ กรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรียน โรงเรียน คณุ ภาพ 0.00 - - 0.00 - - 1 3 ระดบั ดี ครูไพเราะ --- 1 ครไู พเราะ 0.00 - - 5 ครูไพเราะ ครูไพเราะ 0.00 10,000.00 - 3 ระดับดี ครคู รอง ทรัพย์ 0.00 - - ครคู รอง ทรัพย์ 0.00 10,000.00 - ครคู รอง -- - ทรัพย์ -- - รองบังอร 3 85 รองบังอร --- รองบงั อร 0.00 - - ครูปัญญา 0.00 - -5 3 85 ครูปญั ญา

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ งาน 10,000 8. งานกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน 10,000 8.1 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น 8.2 โครงการนกั ศกึ ษาวิชาทหาร 8.3 โครงการลกู เสอื – เนตรนารี 8.3.1 กิจกรรมพธิ ถี วายราชสดดุ ีลกู เสือ - เนตรนารี 8.3.2 กิจกรรมอยคู่ า่ ยพักแรมลกู เสอื - เนตรนารี ชั้น ม.1/2565 8.3.3 กจิ กรรมอยคู่ า่ ยพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2/2564 8.3.4 กจิ กรรมอยู่คา่ ยพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ช้นั ม.3/2564 8.3.5 กจิ กรรมพิธที บทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 8.3.6 วสั ดุสำหรบั การเรียนรูแ้ ละพฒั นาในงานกจิ การลูกเสือเนตร นารี 9. งานห้องสมดุ 85,000 9.1 โครงการพฒั นาการดำเนินงานห้องสมุด 85,000 9.1 จดั ซื้อหนังสือและสือ่ 20,000 9.2 จดั ซื้อจดั หาวารสารและหนงั สือพมิ พ์ 5,000 9.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10,000

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 37 ทม่ี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผ้รู ับผดิ ชอบ โรงเรียน โรงเรียน คุณภาพ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ 1 0.00 160,000.00 - 1 ครูวุชรณั 1 - 2,000.00 - 1,2 85 ครูวชุ รณั 0.00 - - 1,2 85 ครูปญั ญา - 158,000.00 - 1,2,3 85 ครเู กษม กิตติ์ - 10,000.00 - ครเู กษม - 30,000.00 - กติ ติ์ - 50,000.00 - - 50,000.00 - ครรู ุง่ - 8,000.00 - ครปู ญั ญา - 10,000.00 - ครลู ำดวน ครเู กษม กติ ต์ิ ครูเกษม กติ ต์ิ 0.00 - - ครอู รษา 0.00 - -4 2 ระดับดี ครูอรษา 0.00 - - ครอู รษา 0.00 - - ครูอรษา 0.00 - - ครูอรษา

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงินอดุ หนุน งาน 20,000 4,000 9.4 จัดซ้อื วสั ดุ อปุ กรณส์ ำนกั งาน มุมเศรษฐกจิ เพยี งพอและโคก 3,000 หนองนาโมเดล 23,000 9.5 พัฒนาโปรแกรมหอ้ งสมุดอตั โนมตั ิ 9.6 กิจกรรมสง่ เสรมิ และพฒั นาบุคลากรและนักเรียนยวุ บรรณารักษ์ 9.7 จดั ทำสมดุ บนั ทกึ การอ่าน 10. งานพัฒนาสอ่ื นวตั กรรม เพ่อื การศกึ ษา 10.1 โครงการพฒั นาสอ่ื นวัตกรรมเพอ่ื การศกึ ษา 10.1.1 ส่งเสริมและพฒั นาส่ือการจดั การเรียนการสอน 15,000 15,000 11.งานแนะแนว 1,000 11.1 โครงการพฒั นาการดำเนนิ การงานแนะแนว 8,500 11.1.1 กจิ กรรมพฒั นาพัฒนาบคุ ลากรแนะแนว 2,500 11.1.2 กจิ กรรมพฒั นาสอื่ และระบบจัดเก็บเอกสาร 1,000 11.1.3 แนะแนวสญั จร 1,000 11.1.4 ตลาดนดั แนะแนว 11.1.5 กจิ กรรมส่งเสริมการร้จู ักตนเองเพ่ือเตรยี มศึกษาต่อ 1,000 11.1.6 กจิ กรรมฝึกประสบการณอ์ าชพี นักเรียน ม.3

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 38 ทีม่ าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดบั ผ้รู บั ผิดชอบ นฯ เงนิ กจิ กรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรียน โรงเรียน คณุ ภาพ 0.00 - - ครอู รษา 0.00 - - ครอู รษา 0.00 - - ครอู รษา 0.00 - - ครูอรษา --- ครปู ัญญา - - -4 2 ระดบั ดี ครูปญั ญา --- ครูปญั ญา 0.00 - - ครูกลุ ภชั ร 0.00 - -3 3 ระดับดี ครูกลุ ภัชร 0.00 - - ครกู ุลภชั ร 0.00 - - ครูกุลภชั ร 0.00 - - ครกู ลุ ภัชร 0.00 - - ครกู ุลภัชร 0.00 - - ครูกุลภชั ร 0.00 - - ครูกุลภัชร

ที่ กล่มุ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงินอดุ หนุน งาน 25,000 12. งานนกั เรยี นเรยี นรวม 25,000 12.1 พัฒนาคณุ ภาพการจดั การศึกษาเรยี นรวม 1,000 3,000 12.1.1 ประชุมผู้ปกครอง 12,000 12.1.2 คดั กรองนักเรยี น 12.1.3 สอนเสรมิ 12.1.4 ฝกึ อาชีพ 8,000 12.1.5 พัฒนาเรียนรวม 1,000 13. งานหอ้ งเรียน EIS 14. งานบรกิ ารสารสนเทศ (ICT) 391,900 200,000 2 บริหารบุคคล 1. งานวางแผนอัตรากำลัง โครงการจดั หาบุคลากร และครตู ่างชาติ ***(แจกแจงในแผนท่ี 1) 2. งานพฒั นาบุคลากร และสง่ เสรมิ ประสิทธภิ าพในการปฏิบัติ 175,000 ราชการ 2.1 โครงการพฒั นาการดำเนนิ การงานบคุ คล 2.1.1 พัฒนากลุม่ บรหิ ารงานบุคคล 2.1.2 พัฒนาหอ้ งและการจดั การงานบคุ คล

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 39 ทม่ี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดบั ผรู้ บั ผิดชอบ นฯ เงินกจิ กรรมฯ เงินรายได้ โรงเรียน โรงเรียน คุณภาพ 0.00 - - 0.00 - - 1 ครอู ุบลรัตน์ 0.00 - - 0.00 - - 1 3 ระดบั ดี ครสู มรกั ษ์ 0.00 - - 1 ครสู มรักษ์ ครสู มรักษ์ 0.00 5 ครอู บุ ลรัตน์ อบุ ลรตั น์, 0.00 - - ครวู รรธนา --- ครูอบุ ลรัตน์ 0.00 - - 3 ระดบั ดี รองบังอร 0.00 - - 3 ระดบั ดี ครทู รงฤทธ์ิ --- ครูลำดวน --- 2 ระดับดี ครจู นั ทร์ ฉาย 0.00 - - ครูธฤตมณ - - -5 2 ระดบั ดี ครธู ฤตมณ --- ครูธฤตมณ --- ครธู ฤตมณ

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อดุ หนนุ งาน 175,000 2.2 โครงการพฒั นาบุคลากรและสง่ เสริมประสทิ ธิภาพในการ ปฏิบตั ริ าชการ 100,000 70,000 2.2.1 การพฒั นาบคุ ลากรด้านวชิ าการ 5,000 2.2.2 การอบรม สมั มนา ศกึ ษาดูงาน 2.2.3 การศกึ ษาดูงานลูกจา้ งประจำและลกู จา้ งชวั่ คราว 3. งานประเมินผลการปฏบิ ัตงิ าน และเลือ่ นขั้นเงนิ เดอื นของบคุ ลากร 4. งานสรรหาบรรจแุ ละแต่งตั้ง 5. งานวินยั และการรักษาวนิ ยั 6. งานทะเบียนประวตั ิและเครือ่ งราชอิสรยิ าภรณ์ 7. งานสวัสดิการบคุ ลากร 25,000 7.1 โครงการสร้างขวัญและกำลงั ใจ 25,000 7.1.1 กจิ กรรมจดั หาสวัสดกิ ารเพือ่ สร้างขวญั กำลังใจแก่บคุ ลากร 25,000 7.1.2 กจิ กรรมประชาสัมพนั ธ์ข้อมลู สารสนเทศ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 40 ท่มี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดบั ผรู้ บั ผดิ ชอบ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรียน โรงเรยี น คณุ ภาพ 0.00 - - 5 2 ระดับดี ครพู จิ ิกานต์, ครปู วริศา 0.00 - - 5 0.00 - - ครูลำดวน 0.00 - - ครูพิจกิ านต์ --- --- ครูจฑุ าภรณ์ --- ครูจฑุ า --- ภรณ์ 0.00 - - ครลู ำดวน 0.00 - - ครูธฤตมณ, 0.00 - - ครสู ุปญั ญา ครูจุฑา --- ภรณ์ ครลู ำดวน 2 ระดับดี ครูลำดวน ครูจนั ทร์ ฉาย ครศู ภุ วชิ ญ์

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อดุ หนุน งาน 40,000 10,000 3 บรหิ ารงบประมาณฯ 10,000 1. งานระดมทรัพยากร และการลงทนุ เพ่ือการศึกษา 30,000 30,000 2. งานพัสดุ และสนิ ทรพั ย์ 30,000 2.1 โครงการพัฒนาการดำเนนิ งานพัสดุ 3. งานการเงิน 3.1 โครงการพัฒนางานกลมุ่ บริหารงบประมาณ 4. งานบญั ชี 4.1 โครงการพัฒนางานบัญชี 5. งานธุรการ และสารบรรณ 5.1 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณ 5.1.1 งานธุรการและสารบรรณ 5.1.2 การประชมุ ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 41 ทม่ี าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดบั ผู้รับผดิ ชอบ นฯ เงินกจิ กรรมฯ เงินรายได้ โรงเรียน โรงเรียน คุณภาพ 0.00 - - 5 ครูมณรี ตั น์ --- 5 5 ครู 0.00 - - 5 กนกวรรณ 0.00 - - 2 ระดับดี ครู --- กนกวรรณ --- --- ครูปณั ยวยี ์ --- 2 ระดบั ดี ครปู ณั ยวีย์ 0.00 - - ครูปณั ยวีย์ 0.00 - - 2 ระดบั ดี ครปู ัณยวีย์ 0.00 - - --- ครู กนกวรรณ 2 ระดับดี ครู กนกวรรณ ครู กนกวรรณ ครู กนกวรรณ

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงินอดุ หนุน งาน 100,000 59,000 4 นโยบายและแผน 59,000 20,000 1. งานแผนงาน 1.1 โครงการพฒั นางานนโยบายและแผนงาน 4,000 1.1.1 จัดทำปา้ ยนเิ ทศที่เก่ยี วขอ้ ง 35,000 1.1.2 จดั ซื้อวัสดุ อุปกรณส์ ำนักงาน 1.1.3 แผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรยี นสอยดาววทิ ยา 5,000 (ระยะ 4 ป)ี พ.ศ. 2565-2568 5,000 18,000 2. งานข้อมลู สารสนเทศ 18,000 2.1 โครงการจดั ทำสารสนเทศโรงเรยี น 8,000 3. งานประกนั คุณภาพการศึกษา 5,000 5,000 3.1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกนั คณุ ภาพการศึกษา 3.1.1 จดั ทำประกาศมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2565 3.1.2 การประชุมสัมมนาเพือ่ ติดตามตรวจสอบและประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษา ประจำปกี ารศกึ ษา 2564 3.1.3 จดั ทำรายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน (SAR) ประจำปกี ารศกึ ษา 2564 3.1.4 กจิ กรรมเตรยี มความพร้อมรองรบั การประเมนิ คณุ ภาพ ภายนอกรอบ 4

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 42 ทมี่ าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผรู้ ับผดิ ชอบ โรงเรียน โรงเรยี น คณุ ภาพ นฯ เงินกิจกรรมฯ เงนิ รายได้ 5 ครเู พ็ญรัตน์ 0.00 - - 4 ระดบั ดี ครเู พ็ญรัตน์ 0.00 - - 0.00 - - ครูเพญ็ รตั น์ 0.00 - - ครูเพ็ญรตั น์ 0.00 - - 0.00 - - ครูเพ็ญรตั น์ 0.00 - - ครูทรงฤทธิ์ 0.00 - -5 4 ระดับดี ครูทรงฤทธิ์ 0.00 - - ครูชาญวทิ ย์ 0.00 - -5 4 ระดบั ดี ครูชาญวิทย์ --- ครูชาญวทิ ย์ 0.00 - - ครูชาญวทิ ย์ 0.00 - - ครูชาญวทิ ย์ 0.00 - - ครชู าญวทิ ย์

ที่ กล่มุ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อดุ หนุน งาน 11,000 11,000 4. งานจัดสรรงบประมาณ 3,000 4.1 โครงการพฒั นาระบบและเผยแพร่ขอ้ มูลระบบบรหิ าร 8,000 งบประมาณ 2,000 4.1.1 จดั ทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี 2565 2,000 2,000 4.1.2 ประชุมสมั มนาเพือ่ สรปุ ผลการดำเนนิ งานตามแผนปฏบิ ตั ิ 5,000 การ ประจำปงี บประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏบิ ตั ิการ 5,000 ประจำปีงบประมาณ 2566 370,000 5. งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชเ้ งินตาม 10,000 โครงการ 5.1 รายงานการตดิ ตามตรวจ สอบ และประเมินโครงการ 5.1.1 จัดทำรายงานการตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ 6. งานวเิ คราะห์และพัฒนาองค์กร 6.1.1 จดั อบรม ประชุม สัมมนาเพอื่ พฒั นาศกั ยภาพครดู า้ นการ พัฒนาคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี น 5 บริหารท่ัวไป 1. งานเลขานกุ ารคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน 1.1 โครงการส่งเสริมความเขม้ แข็งของคณะกรรมการสถานศกึ ษา 10,000 ขั้นพนื้ ฐาน

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 43 ทม่ี าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผรู้ ับผดิ ชอบ นฯ เงนิ กจิ กรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรยี น โรงเรียน คุณภาพ 0.00 - - ครปู รัชญา 0.00 - -5 2 ระดับดี ครูปรชั ญา 0.00 - - ครปู รชั ญา 0.00 - - ครปู รชั ญา 0.00 - - ครชู ไมพร 0.00 - -5 2 ระดับดี ครูชไมพร 0.00 - - ครชู ไมพร 0.00 - - ครูอนติ า 0.00 - -5 2 ระดบั ดี ครูอนิตา 0.00 - 1,327,590.00 0.00 - - ครูจฑุ า ภรณ์ 0.00 - -5 2 ระดบั ดี ครูจฑุ าภรณ์

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงินอดุ หนุน งาน 2. งานอาคารสถานท่ี 100,000 2.1 โครงการพฒั นา ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และปรับปรงุ ภมู ทิ ัศน์ 100,000 ในโรงเรยี น 70,000 2.1.1 ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารปฏิบตั ิการ หอ้ งสมดุ และหอ้ งสำนักงาน 2.1.2 สรา้ งหลงั คาคลมุ ทางเดนิ ระหว่างอาคาร 30,000 2.1.3 สรา้ งต่อเตมิ หอ้ งเรียน หอ้ งกจิ กรรม ใต้ถุนอาคารคชสาร 2.1.4 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ 3. งานประชาสัมพนั ธ์ และประสานงานชุมชน 5,000 3.1 โครงการพัฒนางานประชาสมั พันธโ์ รงเรียนสอยดาววิทยา 5,000 3.1.1 พัฒนาเอกสารงานประชาสัมพนั ธ์ 2,000 3.1.2 พฒั นางานประชาสมั พันธเ์ สยี งตามสาย 1,000 3.1.3 พัฒนางานประชาสัมพันธ์กจิ กรรมโรงเรยี น 1,000 3.1.4อบรมนักประชาสัมพนั ธ์ 1,000 4. งานควบคมุ ภายใน 4.1 โครงการควบคมุ ภายในสถานศึกษา

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 44 ท่มี าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผู้รับผดิ ชอบ นฯ เงินกจิ กรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรียน โรงเรียน คณุ ภาพ 0.00 - 715,240.00 ครูอดศิ กั ดิ์ 0.00 - 715,240.00 5 2 ระดับดี ครอู ดิศักดิ์ 0.00 - 715,240.00 ครอู ดศิ กั ดิ์ 0.00 - - ครูอดิศกั ด์ิ --- ครูอดิศักดิ์ --- ครอู ดิศกั ด์ิ 0.00 - - ครกู รรณกิ าร์ 0.00 - -5 2 ระดับดี ครูกรรณิการ์ 0.00 - - ครูกรรณกิ าร์ 0.00 - - ครกู รรณกิ าร์ 0.00 - - ครกู รรณกิ าร์ 0.00 - - ครกู รรณกิ าร์ --- รองจนั ทร์ เพญ็ - - -5 2 ระดับดี รองจันทร์ เพญ็

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กจิ กรรม เงนิ อดุ หนนุ งาน 20,000 20,000 5. งานพยาบาล และสุขอนามัยนักเรยี น 10,000 10,000 5.1 โรงเรียนสง่ เสริมสุขภาพ 5.1.1 จัดซ้ือยาและเวชภณั ฑ์ 5.1.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 5.1.3 กจิ กรรมตรวจสุขภาพบุคลากร 5.1.4 กจิ กรรมฟันสะอาดเหงอื กแข็งแรง 5.1.5 กิจกรรมอย.นอ้ ย (งบที่ได้รบั โอนจากเทศบาล) 5.1.6 กิจกรรมเฝา้ ระวังโรคระบาด 5.1.7 กจิ กรรมทูบนี ัมเบอร์วัน 5.1.8 กิจกรรมประเมนิ การเจรญิ เติบโตของนักเรยี น 5.1.9 ประกนั ชวี ิตหมู่ของนักเรยี น (เงินค่าประกนั ) 5.1.10 กิจกรรมลดพงุ ลดโรค (งบท่ีไดร้ ับโอนจากเทศบาล) 6. งานบริการ โภชนาการ และโรงอาหาร 6.1 พัฒนาดำเนนิ งานบรกิ าร โภชนาการและโรงอาหาร 6.1.1 การคัดเลอื กผูป้ ระกอบการร้านคา้ 6.1.2 การอบรมให้ความร้คู รูผดู้ แู ลและผู้ประกอบการรา้ นคา้ 6.1.3 การตรวจสอบคณุ ภาพอาหารภาคเรียน ละ 2 ครงั้

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 45 ทม่ี าของงบประมาณ กลยุทธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดับ ผรู้ บั ผดิ ชอบ นฯ เงนิ กิจกรรมฯ เงินรายได้ โรงเรยี น โรงเรยี น คณุ ภาพ 0.00 - 562,350.00 0.00 - 562,350.00 1 ครบู ำเพญ็ 0.00 - - 0.00 - - 5 1 ระดบั ดี ครบู ำเพญ็ --- ครูบำเพ็ญ --- - - 20,000.00 ครนู ฐั ลติ า --- ครนู ฐั ลติ า --- ครนู ฐั ลติ า --- - - 491,050.00 ครนู ัฐลิตา - - 51,300.00 - - 50,000.00 ครูนัฐลิตา - - 50,000.00 ครูทิพยว์ ลั , - - 25,000.00 ครนู ฐั ลติ า - - 5,000.00 - - 5,000.00 ครนู ฐั ลติ า ครูนัฐลติ า ครนู ฐั ลติ า ครูละออ 2 ระดับดี ครลู ะออ ครลู ะออ ครลู ะออ ครูละออ

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อุดหนุน งาน 6.1.4 การจดั ซือ้ จดั หาวัสดุอปุ กรณใ์ นการจัดเลี้ยง การจัด กิจกรรมภายในโรงเรียน 6.1.5 การปลอบขัวญกำลังครูนักเรียนในกรณที ผ่ี ปู้ กครองเสียชวี ิต 6.1.6 การจดั เล้ยี งแขกในกรณีพเิ ศษของโรงเรียน 6.1.7 การสรา้ งแนวกันการเขา้ ชือ้ อาหารของนักเรยี นในโรงอาหาร 7. งานสหกรณโ์ รงเรยี น 7.1 โครงการสหกรณ์ร้านค้า 30,000 8. งานสาธารณปู โภค 8.1 งานประจำ - บำรงุ ระบบไฟฟา้ ภายในโรงเรยี น 10,000 8.2 งานประจำ - บำรงุ ระบบประปาภายในโรงเรยี น 10,000 8.3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 10,000 9. งานธนาคารโรงเรียน 5,000 9.1 โครงการสง่ เสรมิ การออมเงิน 5,000 10. งานทุนการศกึ ษา 200,000 11. งานโสตทัศนศึกษา 11.1 โครงการพัฒนางานโสตทศั นศกึ ษา 200,000 1. ซอ่ มแซมระบบ วสั ดุ อปุ กรณง์ านโสตทัศนศึกษา 100,000 2. จดั หาวัสดุ อปุ กรณง์ านโสตทศั นศกึ ษา 100,000

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 46 ท่ีมาของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดบั ผู้รับผิดชอบ นฯ เงนิ กจิ กรรมฯ เงนิ รายได้ โรงเรียน โรงเรยี น คณุ ภาพ - - 5,000.00 ครลู ะออ - - 5,000.00 ครลู ะออ - - 5,000.00 ครูละออ --- ครูละออ --- ครูธฤตมณ - - -6 1 ระดับดี ครูธฤตมณ 0.00 - - ครธู นา 0.00 - -5 2 ระดบั ดี ครธู นา 0.00 - -4 2 ระดบั ดี ครธู นา 0.00 - -1 1 ระดบั ดี ครสู ปุ ัญญา 0.00 - - ครศู ุภวิชญ์ 0.00 - -1 1 ระดับดี ครศู ุภวชิ ญ์ --- ครนู ลิตา 0.00 - - ครวู ุชรัณ 0.00 - -4 2 ระดบั ดี ครูวุชรัณ 0.00 - - ครวู ชุ รัณ 0.00 - - ครวู ุชรณั

ที่ กลุม่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงินอดุ หนนุ งาน 110,000 56,320 6 กิจการนักเรยี น 42,090 1. งานระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น 14,230 8,000 1.1 ประชุมผ้ปู กครอง 1,000 1,000 1.2 เย่ยี มบา้ น โฮมรูม EQ SDQ 5,000 1,000 1.3 คมู่ ือนักเรยี น ระบบสแกนบตั รและบตั รนักเรียน (PS School) 8,500 8,500 1.4 พัฒนาการจดั เกบ็ เอกสาร 2,000 1,000 2. งานสรา้ งเสริมวินัย และแกไ้ ขพฤตกิ รรมนกั เรยี น 3,000 1,500 2.1 ประชมุ ผู้ปกระกอบการรถรบั - สง่ นกั เรียน 2.2 อบรมอาสาจราจร 2.3 สง่ เสรมิ วนิ ยั จราจร 2.4 เด็กดีศรสี อยดาว 3. งานปอ้ งกนั และแก้ไขปญั หายาเสพติด 3.1 โครงการสถานศกึ ษาสขี าว 3.1.1 อบรมแกนนำห้องเรยี นสขี าว 3.1.2 หอ้ งเรียนปลอดบุหรี่ 3.1.3. อบรมใหค้ วามรู้เรอ่ื งยาเสพติดและตรวจปัสสาวะ 3.1.4 วันต่อต้านยาเสพตดิ 3.1.5 วนั งดสบู บุหรโ่ี ลก 1,000

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 47 ที่มาของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน รอ้ ยละ/ระดบั ผูร้ บั ผดิ ชอบ โรงเรยี น โรงเรียน คณุ ภาพ นฯ เงินกจิ กรรมฯ เงินรายได้ 0.00 420,900.00 100,000.00 5 ครูเพญ็ ศรี 5 2,3 ระดับดี ครูเพญ็ ศรี 0.00 - 100,000.00 5 2,3 ระดับดี ครสู วาท 0.00 - - 5 2,3 ระดับดี ครูรุ่ง 2,3 ระดบั ดี ครเู พ็ญศรี --- 5 - - 100,000.00 5 ครูร่งุ 0.00 - - 5 1 85 ครูสุมังคละ 0.00 - - 5 1 85 ครูสุมังคละ 0.00 - - 1 85 ครูสุมงั คละ 0.00 - - 7 1 85 ครูรุง่ 0.00 - - 0.00 - - ครูศราวุธ 0.00 - - 1 85 ครเู พญ็ ศรี 0.00 - - 0.00 - - ครูเพญ็ ศรี 0.00 - - ครศู ราวธุ 0.00 - - ครูศราวุธ 0.00 - - ครูจตุพล 0.00 - - ครูรงุ่ ,ครู ลำพอง

ท่ี กลมุ่ งาน/ โครงการ/กิจกรรม เงนิ อุดหนนุ งาน 14,500 3.1.6 คลนิ ิกเสมารกั ษ์ 14,500 3,000 4. งานสภานักเรียน 5,000 4.1 โครงการสภานักเรียน 5,000 4.1.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยี น 1,500 4.1.2 อบรมและศกึ ษาดงู านสภานกั เรยี น 22,680 4.1.3 กจิ กรรมดำเนินงานคณะกรรมสภานักเรียน 22,680 4.1.4 พฒั นาการจดั เก็บเอกสาร 2,000 5. งานกิจกรรมนักเรยี น 1,500 5.1 โครงการกิจกรรมนกั เรยี น 6,180 5.1.1 กจิ กรรมปฐมนิเทศ 5,000 5.1.2 กิจกรรมไหว้ครู 5,000 5.1.3 กิจกรรมวันเดก็ แหง่ ชาติ 3,000 5.1.4 กิจกรรมปจั ฉิมนเิ ทศ 5.1.5 กิจกรรมปใี หม่ 1,649,900 5.1.6 กิจกรรมนักเรียนนอกสถานศึกษา 5.2 โครงการทัศนศึกษา (เงินกิจกรรม) รวม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 48 ทมี่ าของงบประมาณ กลยทุ ธ์ มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับ ผู้รับผิดชอบ นฯ เงินกจิ กรรมฯ เงินรายได้ โรงเรียน โรงเรียน คณุ ภาพ --- 7 ครูจตพุ ล, ครูสมุ งั คละ 7 0.00 - - ครูนุชรยี ์ 0.00 - - 1 0.00 - - 1 85 ครนู ชุ รีย์ 0.00 - - 0.00 - - ครฉู ตั รยิ า 0.00 - - ครูนชุ รีย์ 0.00 420,900.00 - 0.00 - - ครูนชุ รยี ์ 0.00 - - 0.00 - - ครนู ชุ รีย์ 0.00 - - 0.00 - - ครฉู ตั รยิ า 0.00 - - 0.00 - - 1 85 ครฉู ัตรยิ า - - 420,900.00 ครูฉตั ริยา ครูนุชรยี ์ ครสู ราวุฒิ ครฉู ัตริยา ครลู ำพอง ครูฉตั รยิ า 1 70 ครนู ศิ รา 0.00 830,900.00 1,427,590.00

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 49 บทท่ี 4 การบรหิ ารแผนสู่การปฏบิ ตั ิ การจดั ทำแผนปฏบิ ัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสอยดาววิทยา ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอยดาววิทยา พ.ศ. 2561 – 2564 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565 – 2568 เพื่อใช้เปน็ กรอบปฏบิ ัตงิ านของโรงเรียนสอยดาววทิ ยาให้บรรลุเป้าหมายและมีผลสำเร็จเป็นไปตาม แผนท่กี ำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการปฏบิ ตั ิตามแผนด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังน้ี ❖ การวางแผน (P) 1. แตง่ ต้งั คณะกรรมการดำเนนิ งานการจัดทำแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปโี ดยมีผูบ้ ริหารเป็นประธานการ ดำเนินงาน 2. นำนโยบาย เปา้ หมายและกลยุทธ์การบริหารมาเป็นเปา้ หมายของการจดั ทำแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปี งบประมาณ 3. วิเคราะห์ทิศทางและยทุ ธศาสตรข์ องหน่วยงานเหนือสถานศกึ ษา ได้แก่ เป้าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแหง่ ชาติแผนปฏิบตั ิราชการของ กระทรวงศกึ ษาธิการและแผนพฒั นาการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน 4. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปา้ หมายการให้บริการสาธารณทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายการ ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: PSD) ขอ้ ตกลงการจดั ทำผลผลิต (Service Delivery Agreement: SDA) ข้อตกลง ผลการปฏิบัติงานของเขตพน้ื ทีแ่ ละผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาที่ตอ้ งดำเนนิ การ เพอ่ื ใหบ้ รรลุขอ้ ตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา 5. ศกึ ษา วเิ คราะห์การจัดและพฒั นาการศกึ ษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา และตามความต้องการของสถานศกึ ษา 6. วเิ คราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทผ่ี ่านมาดา้ นปริมาณ คณุ ภาพ เวลาและต้นทนุ ซงึ่ ตอ้ งคำนวณ ตน้ ทนุ ผลผลติ ขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ 7. ทบทวนภารกิจการจดั การศกึ ษา กำหนดมาตรการ วธิ ีการบรรลุเปา้ หมายและแนวทางที่จะปฏิบัตใิ นการ จดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา 8. จดั ทำกรอบประมาณการรายจา่ ยประจำปงี บประมาณและกำหนดโครงการพฒั นาตามกลยุทธเ์ พ่ือ ปฏิบัตใิ ห้บรรลเุ ป้าหมาย 9. โรงเรยี น/หนว่ ยงานย่อย เขียนโครงการตามทกี่ ำหนดเพอื่ อนมุ ัติ ซึ่งโครงการต้องมคี วามชัดเจนใน เปา้ หมาย ข้ันตอน งบประมาณ วันเวลา บุคลากร

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 50 10. คณะกรรมการอนุมัตโิ ครงการ โดยพจิ ารณาความสอดคลอ้ งของเป้าหมาย ความเหมาะสมของการใชว้ ัสดุ อุปกรณ์ ประโยชนแ์ ละความประหยัด 11. นำเสนอแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณเพือ่ ขอความเหน็ ชอบและรบั รองจากคณะกรรมการ สถานศกึ ษา ❖ การปฏบิ ตั ิตามแผน (D) 1. ผ้บู ริหารมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานรับผิดชอบกระตุ้นเตอื นผู้รับผดิ ชอบโครงการให้มกี ารปฏิบัติจริงจัง ตามเวลาทีก่ ำหนด 2. ผบู้ รหิ ารควรหาโอกาสพบปะพดู คุยกับผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ เพื่อสอบถามปัญหาและให้ความ ชว่ ยเหลอื ตามความเหมาะสม 3. ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ผรู้ บั ผิดชอบโครงการอย่างจรงิ จงั บางครัง้ อาจจำเปน็ ตอ้ งอนุมัตเิ พิ่มงบประมาณ เพอ่ื คณุ ภาพผลงานที่ดีกว่า 4. พยายามใหผ้ ู้รับผิดชอบปฏิบตั ิใหค้ รบทกุ โครงการ หลกี เลยี่ งการอนุมัตโิ ครงการทผ่ี รู้ ับผิดชอบโครงการ คิดขึ้นใหม่ 5. หลกี เลย่ี งการเปลี่ยนแปลงโครงการหรอื เปล่ยี นแปลงจากโครงการท่ีได้รับอนมุ ัตแิ ล้วเป็นโครงการใหม่ 6. พยายามหลกี เลี่ยงอนุมัตเิ ปล่ยี นแปลงจากเร่ืองตอ่ ไปนี้ • เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ • เปลยี่ นแปลงวัสดุอุปกรณ์ ท้งั จำนวน งบประมาณ และแบบการก่อสร้างตา่ ง ๆ • เปล่ยี นแปลงระยะเวลาให้ยดื เย้ือออกจากกำหนดเดมิ ❖ การตรวจสอบและประเมินผล (C) 1. จัดทำแผนตดิ ตามการดำเนนิ งานตามโครงการและการใช้เงนิ งบประมาณใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ประจำปี 2. ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิตามแผน ซง่ึ การประเมินผลเปน็ ส่วนหน่ึงของการประเมนิ ผลการปฏิบัติงานตาม แผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวช้วี ัดความสำเรจ็ ทไ่ี ดก้ ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั งิ านประจำปี งบประมาณ โดยการประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานน้เี ป็นการเปิดโอกาสให้ผ้บู ริหารสถานศกึ ษากบั ครูหรือ บุคลากรทางการศกึ ษาได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคดิ เหน็ ในการปฏบิ ัติงานท่ีผา่ นมา รวมถงึ ให้ ข้อเสนอแนะสำหรบั การปฏบิ ตั ิงานในอนาคต 3. นำขอ้ มูลสารสนเทศ สรปุ ผลการตรวจสอบ การติดตามและนิเทศ มาจัดทำรายงานผลการปฏบิ ัติงาน ประจำปี พร้อมทัง้ เสนอข้อปญั หาทอ่ี าจทำใหก้ ารดำเนินงานไมป่ ระสบผลสำเรจ็ เพ่อื ให้สถานศกึ ษา เร่งแก้ปญั หาไดท้ ันสถานการณ์

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 51 4. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อผูบ้ รหิ าร ทีป่ ระชุมครูและบุคลากรทางการศกึ ษาของโรงเรยี น คณะกรรมการสถานศกึ ษาและหนว่ ยงานทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง 5. เผยแพร่ขอ้ มลู สารสนเทศให้เขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาและสาธารณชนรับทราบ ❖ ทบทวนการปฏิบตั ิ (A) นำข้อมูลสารสนเทศ สรปุ ผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจำปี รวมถึงข้อเสนอและ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบระหว่างการดำเนินงานตามแผน มาพิจารณาและวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังผูบ้ รหิ ารและบคุ ลากรภายในหนว่ ยงาน สำหรับการพฒั นางานใหส้ ามารถบรรลุตวั ชี้วดั ระดับ หน่วยงานได้ และใชเ้ ป็นขอ้ มูลพ้ืนฐานในการวนิ ิจฉัยวางแผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาในปีตอ่ ไป การกำกับ ติดตามและประเมนิ ผลแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปี เป็นกิจกรรมสำคัญท่ีมุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ ผ้รู ับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรอื กจิ กรรมตา่ ง ๆ ไดท้ ราบเป็นระยะ ๆ การกำหนดแนวทางและกลไก ในการติดตามประเมนิ ผลแผนปฏิบัติการประจำปีจึงมคี วามสำคัญยง่ิ เพอ่ื ให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการ วางแผนในปีต่อไป ซ่ึงการตดิ ตามและประเมนิ ผลโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจำปี มีวัตถปุ ระสงคด์ ังต่อไปน้ี 1. เพอ่ื รวบรวมผลการปฏบิ ัติงานตามแผนทก่ี ำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเง่อื นไขเวลาท่ีควรปฏบิ ัติและ สัมฤทธิผลตามเปา้ หมายเชงิ ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรอื โครงการต่าง ๆ 2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ นำไปสู่การปรับปรงุ แผนปฏิบตั ิการประจำปีใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 3. เพื่อตอ้ งการทราบผลสัมฤทธ์โิ ดยภาพรวมของการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือ นำไปใชป้ ระโยชน์ในการจดั ทาแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปใี นระยะตอ่ ไป 4. เพือ่ ต้องการทราบประโยชน์ที่ไดจ้ ากแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปี ในด้านการบรหิ ารและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพในการปฏิบตั ิงาน สาระสำคัญของการตดิ ตามและประเมนิ ผล การตดิ ตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านในแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีแบ่งสาระสำคญั ในการ ประเมนิ ผลงานเปน็ 4 ส่วน คอื 1. การตดิ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2. การตดิ ตามการดำเนินงาน/โครงการ/กจิ กรรม 3. การประเมนิ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัตกิ าร ขอ้ มูลที่ไดจ้ ากการติดตามและประเมินผลดังกลา่ ว ต้องมีความถกู ตอ้ ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผา่ น การพิจารณากลน่ั กรองอย่างดีก่อนนำเสนอผูบ้ รหิ ารเพ่อื ใช้ในการตัดสนิ ใจ เนอื่ งจากการดำเนินงานต่าง ๆ ต้อง คำนงึ ถึงประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลให้มากที่สดุ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 52 กลไกการติดตามการประเมินผล การติดตามการประเมินผลประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงานซ่ึงมี หัวหน้าฝ่ายแผนงานเป็นเลขานุการ โดยนำผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้ ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณากำหนดมาตรการในการแก้ปญั หาและอปุ สรรคต่าง ๆ ท่อี าจเกดิ ขึ้นในการดำเนนิ งาน ตามแผนงาน/โครงการ ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของกลุ่มงานย่อย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนทผี่ ู้รบั ผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี เป็น ประจำทุกภาคการศึกษา ระบบและกลไกท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/ แผนการ ปฏิบัติงาน คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การดำเนินการ จัดทำแผนงาน/แผนปฏบิ ัติการของปีถดั ไปของโรงเรยี นครอบคลมุ ทุกกลยทุ ธ์

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 53 ปฏทิ นิ การติดตามและประเมนิ ผลแผนปฏิบัติการประจำปี ใหท้ กุ กลุ่มงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละกล่มุ งานไปยงั กล่มุ งานนโยบายและแผน โรงเรยี นสอยดาววิทยา ซง่ึ กำหนดปฏทิ นิ การปฏิบตั งิ านดงั น้ี ลำดบั เดอื น/ปี ข้นั ตอนและกิจกรรม 1 15 สิงหาคม 2564 หัวหนา้ งาน/หัวหนา้ กลุ่มสาระฯ หรือผแู้ ทนเขา้ ร่วมประชุม เพื่อรับฟงั การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ในการจดั ทำแผนปฏิบตั กิ าร ประจำปงี บประมาณ 2 5 กันยายน 2564 งาน/กลมุ่ งาน/กลุม่ สาระฯ เรม่ิ ดำเนนิ การจดั ทำประมาณการและ งบประมาณท่ีต้องการ เสนอตามแผนปฏิบัตริ าชการ 3 6 กนั ยายน 2564 ฝา่ ยแผนงานฯ ประชมุ ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการจดั ทำแผน เพ่ือให้ความเหน็ ชอบและอนมุ ัติงบประมาณตามที่งาน/ กลุม่ งาน / กลมุ่ สาระฯ เสนอมา 4 7 กนั ยายน 2564 หวั หน้างาน/หวั หน้ากลมุ่ สาระฯ เสนอโครงการเพอื่ รองรับ งบประมาณทไ่ี ด้รับการอนมุ ตั ิให้ฝ่ายบรหิ ารลงนามอนุมตั ิโครงการ ไว้เปน็ หลักการ 5 5 ตุลาคม 2564 ฝา่ ยแผนงานเสนอตอ่ คณะกรรมการสถานศึกษาเหน็ ชอบอนุมัติ แผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปงี บประมาณของโรงเรียน 6 10 ตลุ าคม 2564 โรงเรยี นจดั สง่ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พร้อมคำรบั รองการปฏิบัตริ าชการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษา มธั ยมศกึ ษาจนั ทบุรี ตราด 7 1 ตลุ าคม 2564 หัวหน้างาน/หวั หน้ากลมุ่ สาระฯ ดำเนนิ งานตามแผนงาน/ โครงการ/ ถึง และกจิ กรรมทีน่ ะบุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี 30 กันยายน 2565 8 1 กนั ยายน 2565 หวั หน้างาน/หวั หน้ากล่มุ สาระฯ สรุปผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิ ตั ิการประจำปี 9 10 กันยายน 2565 ฝา่ ยแผนงานสรปุ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนและ จดั ทำรายงานประจำปี 10 11-15 กนั ยายน 2565 โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปขี องสถานศึกษาเสนอตอ่ คณะกรรมการสถานศกึ ษา เพือ่ รับรองผลการดำเนินงานของโรงเรียน 11 30 กันยายน 2565 โรงเรยี นจัดส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษาเสนอต่อสำนักงาน เขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษาจันทบรุ ี ตราด ต่อไป

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 54

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 55

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 56

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 57

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 58

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 59 บนั ทกึ การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน ต่อแผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรยี นสอยดาววทิ ยา จังหวดั จันทบรุ ี ................................................................................... โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561- 2564 และ แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 2565 – 2568 ของโรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบรุ ี ท้ังน้ีเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ บริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และได้ นำเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสอยดาววทิ ยา เพ่ือพิจารณาให้ความ เหน็ ชอบและรบั รองแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบบั นี้ จากการประชุมให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสอยดาววิทยา ต่อ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ครง้ั ท่ี 3 วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเกียรติภูมิ อาคารคชสาร โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านลงมติให้ความเห็นชอบและให้การรับรอง แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรยี นสอยดาววิทยา จังหวดั จันทบุรี เปน็ ที่เรียบร้อยแลว้ (นายพสิษฐ์ ศภุ ศรกี ุลโรจน์) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน โรงเรียนสอยดาววิทยา

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 60

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 61

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 62

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 63

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 64

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 65

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 66

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 | 67


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook