Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2)

(4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2)

Published by agenda.ebook, 2022-08-11 04:05:33

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 17-19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

Search

Read the Text Version

สารบญั รายการปรบั ลด ร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -------------------------------------------------------------- หนา้ มาตรา 37 แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1-1 - 1-6 มาตรา 39 2-8 แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 2-1 - 3-10 4-11 แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 3-1 - 5-3 6-4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ มเพ่อื รองรบั สงั คมสูงวยั 4-1 - 7-8 แผนงานบูรณาการบริหารจดั การทรพั ยากรน้า 5-1 - 8-13 9-14 แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา 6-1 - 10-11 11-3 ผูต้ ดิ ยาเสพตดิ 12-3 แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 7-1 - แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 8-1 - แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต 9-1 - แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ลั 10-1 - แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเท่ียว 11-1 - ทนุ หมนุ เวียน 12-1 -

รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปรายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -------------------------------------------------------------- มาตรา 37 แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดน ปรบั ลดลง จานวน 50,532,300 บาท ภาคใต้ ปรบั ลดลง จานวน แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 38,867,000 บาท 2,007,100 บาท แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ ปรบั ลดลง จานวน 10,252,600 บาท 22,039,900 บาท แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั ปรบั ลดลง จานวน 650,000 บาท แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า ปรบั ลดลง จานวน 86,345,000 บาท 29,984,500 บาท แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา ปรบั ลดลง จานวน 23,549,800 บาท ผูต้ ดิ ยาเสพติด 78,755,600 บาท 18,097,300 บาท แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ ปรบั ลดลง จานวน 666,293,300 บาท 1,027,374,400 บาท แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก ปรบั ลดลง จานวน แผนงานบรู ณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต ปรบั ลดลง จานวน แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ลั ปรบั ลดลง จานวน แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ยี ว ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 39 ทนุ หมนุ เวยี น ปรบั ลดลง จานวน รวมทง้ั ส้นิ ปรบั ลดลง จานวน

แผนงานบูรณาการขบั เคล่อื น การแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้

1-1 มาตรา 37 งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการขบั เคล่อื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการขบั เคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 50,532,300 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี สานกั งานสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 1,514,681,800 44,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ 53,577,600 1,000,000 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 53,577,600 1,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 8,110,500 1,000,000 โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดั แยง้ โดยสนั ตวิ ิธี 6,399,000 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 6,399,000 1,000,000 1) การแสวงหาทางออกจากความขดั แยง้ โดยสนั ตวิ ธิ ี 6,399,000 1,000,000

1-2 หน่วย : บาท กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด 1,448,487,500 43,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,448,487,500 43,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร 187,004,100 43,500,000 เป้ าหมาย : เหตรุ นุ แรงลดลง 63,759,400 43,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 63,759,400 43,500,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจและประสานความรว่ มมือ 43,500,000 43,500,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) การจดั ทาชดุ ขอ้ มลู เผยแพร่ และสรา้ งความเขา้ ใจ

1-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 624,743,600 กระทรวงกลาโหม 462,974,300 ปรบั ลด กองทพั บก 462,974,300 2,769,300 456,795,200 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 131,367,700 2,000,000 กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 131,367,700 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 2,000,000 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 131,367,700 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพงานข่าวกรอง 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการปฏบิ ตั กิ ารตามแผนป้องกนั ประเทศ และรกั ษาความมนั่ คงภายใน

1-4 หน่วย : บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กองทพั เรอื 117,562,100 562,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 117,562,100 562,100 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 109,587,500 539,000 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 109,587,500 539,000 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 109,587,500 539,000 โครงการ : โครงการรกั ษาความปลอดภยั ในชีวิตและทรพั ยส์ นิ ของประชาชน 109,587,500 539,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั 7,974,600 23,100 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 7,974,600 23,100 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจและประสานความรว่ มมอื 7,974,600 23,100 1. งบรายจา่ ยอ่นื 7,974,600 23,100 1) ค่าใชจ้ ่ายปฏบิ ตั กิ ารจติ วทิ ยา แบบ ป. 1 - 1

1-5 หน่วย : บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กองบญั ชาการกองทพั ไทย 44,207,200 207,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 44,207,200 207,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 9,000,000 207,200 เป้ าหมาย : เป้ าหมายเหตรุ นุ แรงลดลง 9,000,000 207,200 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 9,000,000 207,200 โครงการ : โครงการพฒั นาตามศกั ยภาพของพ้ืนท่ี 9,000,000 207,200 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) โครงการส่งเสรมิ อาชีพและพฒั นาคณุ ภาพชีวติ จงั หวดั ชายแดนภาคใต้

1-6 กระทรวงศึกษาธิการ สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร 410,816,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการ ปรบั ลด อาชีวศึกษา 53,263,000 3,263,000 เป้ าหมาย : เหตรุ นุ แรงลดลง 24,099,500 แนวทางการดาเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 24,099,500 3,263,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภมู ิคุม้ กนั เพ่อื สนั ติสขุ 3,263,000 ในพ้นื ท่ีจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 24,099,500 3,263,000 1. งบดาเนินงาน 24,099,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 24,099,500 3,263,000 (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 11,418,000 3,263,000 3,263,000 3,263,000

แผนงานบูรณาการเขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก

2-1 แผนงำนบูรณำกำรเขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก งบประมำณรำยจำ่ ยสำหรบั แผนงำนบูรณำกำรเขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจำนวน 38,867,000 บำท จำแนกดงั น้ี สานักนายกรฐั มนตรี สานักงานสง่ เสรมิ การจดั ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สำนักนำยกรฐั มนตรี 27,211,200 211,200 หน่วยรบั งบประมำณ : สำนักงำนสง่ เสรมิ กำรจดั ประชุมและนิทรรศกำร (องคก์ ำรมหำชน) 27,211,200 211,200 เป้ ำหมำย : เกดิ กำรลงทนุ จำกภำครฐั และภำคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นำ พเิ ศษภำคตะวนั ออก และพ้นื ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ ง 27,211,200 211,200 แนวทำงกำรดำเนินงำน : กำรพฒั นำคุณภำพชีวิต สรำ้ งควำมสมดลุ ทำงเศรษฐกจิ 27,211,200 211,200 โครงกำร : โครงกำรบูรณำกำรสง่ เสรมิ กำรท่องเท่ียวในพ้นื ท่ี EEC 27,211,200 211,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 27,211,200 211,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 27,211,200 211,200 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 27,211,200 211,200

2-2 กระทรวงกลาโหม กองทพั เรอื กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 716,697,300 716,697,300 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 10,000,000 716,697,300 10,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา พิเศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ท่ที ่เี กย่ี วขอ้ ง 594,997,300 10,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจทิ ลั 594,997,300 10,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 594,997,300 และระบบดิจทิ ลั 594,997,300 10,000,000 594,997,300 10,000,000 1. งบลงทนุ 594,997,300 10,000,000 123,445,000 10,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 123,445,000 10,000,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง บาท บาท 10,000,000 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง บาท บาท (3) โครงการพฒั นาทา่ เรอื พาณิชยส์ ตั หบี (3.1) ค่าก่อสรา้ งทา่ เทยี บเรอื เชอ่ื มต่อทา่ หมายเลข 4 - 5 238,925,000 ทา่ เรอื จกุ เสมด็ กบั ท่าเทยี บเรอื อรู่ าชนาวมี หดิ ลอดลุ ยเดช 47,785,000 กรมอทู่ หารเรอื ตาบลแสมสาร อาเภอสตั หบี จงั หวดั ชลบรุ ี 1 งาน 123,445,000 67,695,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ

2-3 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 782,032,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ 4,900,000 ปรบั ลด วิจยั และนวตั กรรม 4,900,000 5,598,000 เป้ าหมาย : เกิดการลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้ืนท่เี ขตพฒั นา 4,900,000 98,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ทท่ี ่เี ก่ยี วขอ้ ง 98,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวจิ ยั 4,900,000 98,000 เทคโนโลยีและนวตั กรรม 4,900,000 โครงการ : โครงการเรง่ รดั และขยายผลการจดั หลกั สูตรพฒั นาบคุ ลากร 4,900,000 98,000 ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model 98,000 Type A Master Class) ในสถาบนั อดุ มศกึ ษา 4,900,000 98,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 98,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อุดหนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายโครงการเร่งรดั และขยายผล การจดั หลกั สูตรพฒั นาบคุ ลากรตามแนวทางการจดั สหกิจศกึ ษา และการศกึ ษาเชิงบูรณาการกบั การทางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และ EEC Model Type A Master Class ในสถาบนั อุดมศกึ ษา

2-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 657,534,000 สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 657,534,000 ปรบั ลด 650,284,000 5,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 629,664,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 629,664,000 5,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นา 179,260,000 5,000,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ท่ที เ่ี กย่ี วขอ้ ง แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวิจยั 65,470,000 5,000,000 เทคโนโลยีและนวตั กรรม 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเขตนวตั กรรมระเบยี งเศรษฐกจิ พเิ ศษ 5,000,000 ภาคตะวนั ออก (EECi) 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายผลและนาร่องการใชง้ านแบตเตอร่ีทางเลอื ก ทม่ี คี วามปลอดภยั สูงและเป็นมติ รต่อสง่ิ แวดลอ้ มเพอ่ื การท่องเทย่ี ว ของวสิ าหกจิ ชมุ ชนในพ้นื ท่ี EEC ตาบลป่ายุบใน อาเภอวงั จนั ทร์ จงั หวดั ระยอง 1 งาน

2-5 สานักงานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและ 61,500,000 ภูมิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) 61,500,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นา 61,500,000 500,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ท่ที ่เี กย่ี วขอ้ ง 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นา ประชาสมั พนั ธแ์ ละสง่ เสรมิ การลงทนุ 61,500,000 500,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย 61,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแพลตฟอรม์ บรกิ ารขอ้ มูลดาวเทียมวงโคจร 61,500,000 500,000 ระดบั ตา่ แหง่ ชาติ (Low Satellite Application Management 500,000 Platform) สาหรบั เช่ือมโยงอตุ สาหกรรมและบรกิ ารใน EEC 61,500,000 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) พฒั นาแพลตฟอรม์ บรกิ ารขอ้ มลู ดาวเทยี มวงโคจรระดบั ตา่ (Low Orbit Satellite Application Management Platform) สาหรบั เชอ่ื มโยงอตุ สาหกรรมและบรกิ ารใน EEC 1 ระบบ

2-6 กระทรวงคมนาคม สานกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 4,857,437,000 ปรบั ลด 57,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 3,317,800 57,800 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 3,317,800 57,800 พเิ ศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ ง 57,800 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 3,317,800 และระบบดิจทิ ลั 57,800 57,800 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการจราจรและขนสง่ อจั ฉรยิ ะ 3,317,800 57,800 (Intelligent Transport System : ITS) เพอ่ื เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ 57,800 การบรหิ ารจดั การจราจรและการขนสง่ ในพ้นื ท่ีกล่มุ จงั หวดั ฉะเชิงเทรา 57,800 ชลบรุ ี และระยอง 57,800 1. งบลงทนุ 3,317,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 3,317,800 1.1.1 ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 3,317,800 1.1.1.1 ค่าจา้ งบรษิ ทั ท่ปี รกึ ษา 3,317,800 (1) การพฒั นาระบบการจราจรและขนสง่ อจั ฉรยิ ะ (Intelligent 3,317,800 Transport System : ITS) เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ าร จดั การจราจรและการขนส่งในพ้นื ท่กี ลมุ่ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา ชลบรุ ี และระยอง กรงุ เทพมหานคร วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 16,588,600 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,317,800 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 13,270,800 บาท

2-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 69,440,000 กระทรวงศึกษาธิการ 69,440,000 ปรบั ลด สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 69,440,000 3,000,000 3,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 69,440,000 3,000,000 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 69,440,000 3,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ ง 64,220,000 3,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวิจยั 64,220,000 เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 64,220,000 3,000,000 โครงการ : โครงการผลติ และพฒั นากาลงั คนสนบั สนุนเขตพฒั นาพเิ ศษ 64,220,000 3,000,000 ภาคตะวนั ออก 3,000,000 1. งบลงทนุ 3,000,000 3,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 3,000,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา (13) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารเขยี นเฟรมเวริ ค์ เอไอ วอยซ์ แชทบอท หุ่นยนต์ แบบ Interactive วทิ ยาลยั เทคนิคฉะเชงิ เทรา ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 ชดุ

2-8 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี 2,114,371,900 20,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นา 2,114,371,900 20,000,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 2,114,371,900 20,000,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก และพ้นื ท่ีท่ีเก่ยี วขอ้ ง แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 54,977,600 4,000,000 และระบบดิจทิ ลั โครงการ : โครงการพฒั นาและขบั เคล่อื นเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 54,977,600 4,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 54,977,600 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 54,977,600 4,000,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 31,847,000 4,000,000 (2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาแผนผงั การใชป้ ระโยชนท์ ด่ี นิ 17,316,500 4,000,000 บรเิ วณพ้นื ทร่ี อบสถานีเขตสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ พเิ ศษ โครงการรถไฟ ความเรว็ สูงเช่อื มสามสนามบนิ ตาบลสรุ ศกั ด์ิ อาเภอศรรี าชา จงั หวดั ชลบรุ ี แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาคณุ ภาพชีวิต สรา้ งความสมดลุ 1,988,675,300 15,000,000 ทางเศรษฐกจิ โครงการ : โครงการพฒั นาและขบั เคล่อื นเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1,988,675,300 15,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,988,675,300 15,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,988,675,300 15,000,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 1,985,528,500 15,000,000 (2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการออกแบบรายละเอยี ด และจดั ทา 474,734,700 15,000,000 รายละเอยี ดการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ (PPP) ในโครงการศูนยธ์ ุรกจิ EEC และเมอื งใหมน่ ่าอยู่อจั ฉรยิ ะ ตาบลหว้ ยใหญ่ อาเภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาประชาสมั พนั ธแ์ ละสง่ เสรมิ การลงทนุ 54,689,000 1,000,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย โครงการ : โครงการพฒั นาและขบั เคล่อื นเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 54,689,000 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 54,689,000 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 54,689,000 1,000,000 3) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาสทิ ธปิ ระโยชนส์ าหรบั ผูป้ ระกอบ 11,912,400 1,000,000 กจิ การในเขตส่งเสรมิ เศรษฐกจิ พเิ ศษเพอ่ื กจิ การพเิ ศษ

แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ น การทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ

3-1 แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 2,007,100 บาท จาแนกดงั น้ี สานักนายกรฐั มนตรี สานกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สานักนายกรฐั มนตรี 6,733,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 2,971,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 2,971,000 288,100 250,000 250,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ ีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤตกิ รรม 2,971,000 250,000 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ โครงการ : โครงการสรา้ งการรบั รูแ้ ละความตระหนักในการป้ องกนั และตอ่ ตา้ น 2,971,000 250,000 การทจุ รติ เพอ่ื ยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานภาครฐั 2,971,000 250,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 2,971,000 250,000 1) การสรา้ งการรบั รูแ้ ละความตระหนกั ในการป้องกนั และต่อตา้ นการทจุ รติ เพอ่ื ยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานภาครฐั

3-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 438,100 สานักงานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ 438,100 ปรบั ลด 38,100 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 38,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 438,100 38,100 แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วธิ คี ดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤตกิ รรม 438,100 38,100 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 438,100 38,100 โครงการ : โครงการป้ องกนั ทจุ รติ ประพฤตมิ ิชอบและสง่ เสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรม 438,100 38,100 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) โครงการขบั เคลอ่ื นการบรหิ ารจดั การนา้ สุจรติ โปร่งใส และยกระดบั ITA

3-3 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 449,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั ปรบั ลด และนวตั กรรม 449,200 49,200 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 449,200 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤติกรรม 49,200 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 449,200 49,200 โครงการ : โครงการป้ องกนั การทจุ รติ ประพฤตมิ ิชอบ และสง่ เสรมิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรม 449,200 1. งบดาเนินงาน 449,200 49,200 449,200 49,200 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 49,200 (1) ค่าใชจ้ า่ ยเพอ่ื การดาเนินงานสรา้ งค่านยิ มไมท่ นต่อการทจุ รติ ปลูกจติ 411,700 49,200 คดิ พอเพยี ง 49,200

3-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,600,000 กระทรวงคมนาคม 1,600,000 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม 1,600,000 100,000 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม 1,600,000 100,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วิธีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤตกิ รรม 1,600,000 100,000 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 1,600,000 100,000 โครงการ : โครงการดาเนินงานในลกั ษณะบูรณาการการป้ องกนั ปราบปรามการ ทจุ รติ และประพฤติมิชอบในภาครฐั 1,600,000 100,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) โครงการขบั เคลอ่ื นดา้ นการป้องกนั ปราบปรามการทจุ รติ และดา้ นการส่งเสรมิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรม

3-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,981,200 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 5,981,200 ปรบั ลด สานกั งานสถติ ิแหง่ ชาติ 5,981,200 600,000 600,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 600,000 กระทรวง : กระทรวงดิจทิ ลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสงั คม หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานสถติ ิแหง่ ชาติ 5,981,200 600,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วิธคี ิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤตกิ รรม 5,981,200 600,000 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 5,981,200 600,000 โครงการ : โครงการประเมินผลตามแผนยอ่ ยการป้ องกนั การทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ ประชาชนมีวฒั นธรรมและพฤติกรรมซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 5,981,200 600,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั ทาโครงการประเมนิ ผลตามแผนย่อยการป้องกนั การทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบประชาชนมวี ฒั นธรรมและพฤตกิ รรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ

3-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 31,820,300 กระทรวงมหาดไทย 15,413,100 ปรบั ลด สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 15,413,100 328,000 328,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 328,000 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 15,413,100 328,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤตกิ รรม 15,413,100 328,000 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 15,413,100 328,000 โครงการ : โครงการสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และความโปรง่ ใสใหแ้ กบ่ คุ ลากรของ กระทรวงมหาดไทย 8,328,000 328,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการปลูกจติ สานึกจรยิ ธรรมและคุณธรรมใหก้ บั บคุ ลากรภาครฐั องคก์ รภาคประชาชนในระดบั จงั หวดั

3-7 กระทรวงศึกษาธกิ าร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ 85,511,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 67,750,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 67,750,000 535,800 แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วธิ ีคดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤติกรรม 435,800 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 67,750,000 435,800 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา 67,750,000 1. งบดาเนินงาน 67,750,000 435,800 67,750,000 435,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 435,800 (1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 981,600 435,800 (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 63,368,400 48,000 (3) ค่ารบั รองและพธิ กี าร 3,283,200 362,600 (4) วสั ดสุ านกั งาน 24,500 116,800 700

3-8 สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24,960,600 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 13,907,100 ปรบั ลด แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธคี ดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤติกรรม 100,000 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 13,907,100 100,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา 13,907,100 1. งบรายจา่ ยอ่นื 13,907,100 100,000 9,840,500 100,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาลูกเสอื ช่อสะอาดต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ 100,000 100,000

3-9 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ ในภาครฐั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ ในภาครฐั 24,960,600 33,800 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ป้ องกนั การทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 13,633,800 33,800 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ ง พฒั นา เพม่ิ ประสทิ ธิภาพการปฏิบตั ิงาน 13,633,800 33,800 ของหน่วยงานภาครฐั 7,073,000 33,800 2. งบรายจา่ ยอน่ื 7,073,000 33,800 6,573,000 33,800 1) โครงการขบั เคลอ่ื นค่าคะแนนดชั นีการรบั รูก้ ารทจุ รติ 6,573,000 33,800 (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตรช์ าติ

3-10 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 316,820,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน 2,072,200 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 2,072,200 72,200 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธคี ิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรมและพฤตกิ รรม 72,200 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 2,072,200 72,200 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ธรรมาภบิ าลเพ่อื ต่อตา้ นการทจุ รติ 2,072,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 2,072,200 72,200 2,072,200 72,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,072,200 72,200 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 72,200 72,200

แผนงานบูรณาการเตรยี ม ความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั

4-1 แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพ่อื รองรบั สงั คมสูงวยั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 10,252,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี กรมประชาสมั พนั ธ์ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 9,418,000 153,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประชาสมั พนั ธ์ 3,269,500 5,000 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อาย2ุ 5 - 59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สูส่ งั คมสูงวยั 3,269,500 5,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการเตรยี มความพรอ้ มรองรบั สงั คมสูงวยั 3,269,500 5,000 โครงการ : โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารเตรยี มความพรอ้ มเพ่อื รองรบั สงั คมสูงวยั 3,269,500 5,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3,269,500 5,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชาสมั พนั ธก์ ารเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั 3,269,500 5,000

4-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 6,148,500 สานักงานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 6,148,500 ปรบั ลด 6,148,500 148,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 148,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 148,500 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อาย2ุ 5 - 59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สู่สงั คมสูงวยั แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการเตรยี มความพรอ้ มรองรบั สงั คมสูงวยั 6,148,500 148,500 โครงการ : โครงการสานพลงั พฒั นานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นรว่ มรองรบั 6,148,500 148,500 สงั คมสูงวยั ภายใตว้ ถิ ชี ีวิตใหม่ 6,148,500 148,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,148,500 148,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

4-3 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 268,715,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 268,715,400 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 264,744,000 1,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ความคุม้ ครองทางสงั คมเพ่อื พฒั นาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ 35,629,800 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการคุม้ ครองทางสงั คมของผูส้ ูงอายุ 35,629,800 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 16,168,600 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 16,168,600 1,000,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,159,000 1,000,000 (1.1) ค่าจา้ งผลติ เอกสาร 499,000 1,000,000 (1.2) ค่าจา้ งเหมาบคุ คลภายนอก 660,000 500,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการประชมุ 794,000 499,000 (6) ค่าสนบั สนุนกจิ กรรมภายในศูนยพ์ ฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และสง่ เสรมิ อาชพี ผูส้ ูงอายุ 7,716,500 1,000 (7) ค่าสนบั สนุนการขบั เคลอ่ื นระบบดูแลและคุม้ ครองพทิ กั ษส์ ทิ ธผิ ูส้ ูงอายใุ นระดบั พ้นื ท่ี 5,195,500 200,000 150,000 150,000

4-4 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 25,715,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 19,715,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 19,715,000 715,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปรบั ปรุงสภาพแวดลอ้ มส่งิ อานวยความสะดวกสาหรบั ผูส้ ูงอายุ 19,715,000 715,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ใหผ้ ูส้ ูงอายมุ ีสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 19,715,000 715,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 19,715,000 715,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 18,961,000 715,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยเี พอ่ื การดูแลผูส้ ูงอายุ ตาบล 715,000 คลองหน่ึง อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 งาน 18,961,000 715,000 715,000

4-5 กระทรวงแรงงาน กรมการจดั หางาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 11,669,800 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการจดั หางาน 8,078,400 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 8,078,400 1,734,800 แนวทางการดาเนินงาน : เสรมิ สรา้ งทกั ษะดา้ นอาชีพในการดารงชีวิตอยา่ งมนั่ คง 8,078,400 1,534,800 โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาใหผ้ ูส้ ูงอายุ 8,078,400 1,534,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 8,078,400 1,534,800 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การมงี านทาของผูส้ ูงอายุ 4,762,100 1,534,800 1,534,800 1,534,800

4-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,591,400 กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน 2,187,200 ปรบั ลด 2,187,200 200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 200,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน 200,000 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อาย2ุ 5 - 59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สู่สงั คมสูงวยั แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการเตรยี มความพรอ้ มรองรบั สงั คมสูงวยั 2,187,200 200,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ สวสั ดิการเพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มเขา้ สูก่ ารเกษียณ 2,187,200 200,000 อย่างมีคณุ ภาพของประชากรวยั แรงงานอายุ 25 - 59 ปี 2,187,200 200,000 1. งบดาเนินงาน 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 344,000 (3) วสั ดสุ ำนกั งำน

4-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 105,868,600 กระทรวงสาธารณสขุ 16,414,100 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 16,414,100 6,649,300 16,414,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 16,414,100 1,000,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 16,414,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 16,414,100 1,000,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 11,104,000 1,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบและนวตั กรรมการดูแลสขุ ภาพผูส้ ูงอายุ 1,000,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเสรมิ ระบบการดูแลสขุ ภาพเพ่อื รองรบั ผูส้ ูงอายแุ บบบูรณาการ 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม

4-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 19,580,000 กรมการแพทย์ 18,149,000 ปรบั ลด 18,149,000 3,774,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,149,000 3,774,800 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทย์ 18,149,000 3,774,800 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 18,149,000 3,774,800 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบและนวตั กรรมการดูแลสขุ ภาพผูส้ ูงอายุ 3,774,800 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ใหผ้ ูส้ ูงอายเุ ขา้ ถงึ ระบบและนวตั กรรมการดูแลสขุ ภาพ 3,774,800 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,791,300 800,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุท่มี ภี าวะสมองเสอ่ื มครบวงจร เช่อื มโยงการดูแลแบบไรร้ อยต่อเพอ่ื การพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื (พ.ศ. 2565-2569) 945,600 500,000 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบการดูแลและป้องกนั ภาวะหกลม้ ในผูส้ ูงอายตุ าม บรบิ ทพ้นื ท่ี 3,585,500 300,000 (4) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพผูส้ ูงอายใุ นสถานบรกิ ารสุขภาพแต่ละ ระดบั เพอ่ื ผูส้ ูงอายุไดร้ บั การดูแลรกั ษา สง่ ต่ออย่างเหมาะสม 2,174,800 2,174,800 (7) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบการดูแลสขุ ภาพและจดั การความเจบ็ ป่วยทซ่ี บั ซอ้ น ในผูส้ ูงอายทุ ป่ี ระสบภาวะยากลาบาก

4-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,052,200 กรมสนับสนุนบรกิ ารสขุ ภาพ 1,052,200 ปรบั ลด 1,052,200 1,052,200 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,052,200 1,052,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสนับสนุนบรกิ ารสขุ ภาพ 1,052,200 1,052,200 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 1,052,200 1,052,200 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบและนวตั กรรมการดูแลสขุ ภาพผูส้ ูงอายุ 502,300 1,052,200 โครงการ : โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศกั ยภาพคนไทยกลมุ่ วยั ผูส้ ูงอายุ 549,900 1,052,200 1. งบดาเนินงาน 502,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 549,900 (1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม

4-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 9,085,000 กรมสขุ ภาพจติ 9,085,000 ปรบั ลด 9,085,000 85,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 9,085,000 85,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสขุ ภาพจติ 9,085,000 85,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 9,085,000 85,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบและนวตั กรรมการดูแลสขุ ภาพผูส้ ูงอายุ 5,835,000 85,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งสขุ ภาพจติ วยั สูงอายุ 85,000 1. งบดาเนินงาน 35,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ทางใจในผูส้ ูงอายุไทย 3,250,000 50,000 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบการดูแล ฟ้ืนฟูสมรรถนะผูส้ ูงอายุทม่ี ปี ญั หา สขุ ภาพจติ และพฤตกิ รรมท่ผี ดิ ปกติ

4-11 หน่วย : บาท กรมอนามยั งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด 58,737,300 737,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 9,801,400 737,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอนามยั 9,801,400 737,300 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อาย2ุ 5 - 59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สู่สงั คมสูงวยั 9,801,400 737,300 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการเตรยี มความพรอ้ มรองรบั สงั คมสูงวยั 9,801,400 737,300 โครงการ : โครงการสรา้ งความรอบรูส้ ขุ ภาวะและสง่ เสรมิ สขุ ภาพ เพอ่ื เตรยี มรองรบั สงั คมสูงวยั อยา่ งมีคณุ ภาพ 9,801,400 737,300 1. งบดาเนินงาน 4,390,000 737,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (5) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมรณรงค์

แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การ ทรพั ยากรน้า

5-1 แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 22,039,900 บาท จาแนกดงั น้ี กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม สถาบนั สารสนเทศทรพั ยากรน้า (องคก์ ารมหาชน) หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 89,744,300 2,029,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั สารสนเทศทรพั ยากรน้า (องคก์ ารมหาชน) 58,025,500 2,029,900 เป้ าหมาย : บรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าครอบคลมุ ทกุ ล่มุ น้าอยา่ งสมดุล 58,025,500 2,029,900 แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาแผนยทุ ธศาสตรก์ ารบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าในลมุ่ น้า แผนการปฏบิ ตั ิการประจาปี เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การสนบั สนุนองคก์ รลมุ่ น้า 58,025,500 2,029,900 พฒั นาระบบ ฐานขอ้ มูล ตดิ ตามประเมินผล ประชาสมั พนั ธแ์ ละการมีสว่ นรว่ ม 58,025,500 2,029,900 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน และเทคโนโลยีดา้ นการบรหิ ารจดั การ ทรพั ยากรน้า 1. งบเงนิ อดุ หนุน 58,025,500 2,029,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 58,025,500 2,029,900 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 53,825,500 2,029,900 (2) ระบบตดิ ตามการเปลย่ี นแปลงสถานะดา้ นนา้ ของประเทศไทยดว้ ยขอ้ มลู EO 23,062,500 2,029,900 แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 213,522,800 กระทรวงดิจทิ ลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสงั คม 213,522,800 ปรบั ลด กรมอตุ นุ ิยมวิทยา 213,522,800 19,010,000 19,010,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 19,010,000 กระทรวง : กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอตุ นุ ิยมวทิ ยา 213,522,800 19,010,000 เป้ าหมาย : บรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าครอบคลมุ ทกุ ล่มุ น้าอย่างสมดลุ แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาแผนยทุ ธศาสตรก์ ารบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าใน 35,510,000 19,010,000 ล่มุ น้า แผนการปฏบิ ตั ิการประจาปี เพ่มิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การสนับสนุนองคก์ ร 35,510,000 19,010,000 ลมุ่ น้า พฒั นาระบบ ฐานขอ้ มูล ตดิ ตามประเมินผล ประชาสมั พนั ธแ์ ละการมีสว่ นรว่ ม 35,510,000 19,010,000 โครงการ : โครงการปรบั ปรุงระบบตรวจวดั ระดบั น้าอตั โนมตั เิ พ่อื การพยากรณ์ 35,510,000 19,010,000 อตุ นุ ิยมวทิ ยาอทุ กและเตือนภยั 35,510,000 19,010,000 1. งบลงทนุ 35,510,000 19,010,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (1) ปรบั ปรงุ ระบบตรวจวดั ระดบั นา้ อตั โนมตั เิ พอ่ื การพยากรณอ์ ตุ นุ ยิ มวทิ ยาอทุ ก และเตอื นภยั กรมอตุ นุ ิยมวทิ ยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ

5-3 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม กรมควบคมุ มลพษิ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,430,698,300 กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 23,763,900 ปรบั ลด 12,173,000 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ มลพษิ 1,000,000 12,173,000 1,000,000 เป้ าหมาย : บรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าครอบคลมุ ทกุ ล่มุ น้าอยา่ งสมดุล 12,173,000 แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาแผนยทุ ธศาสตรก์ ารบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า 5,900,000 1,000,000 ในลมุ่ น้า แผนการปฏิบตั ิการประจาปี เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การสนับสนุน 1,000,000 องคก์ รลมุ่ น้า พฒั นาระบบ ฐานขอ้ มูล ตดิ ตามประเมินผล ประชาสมั พนั ธ์ 3,600,000 1,000,000 และการมีสว่ นรว่ ม โครงการ : โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้ าระวงั และเตอื นภยั คณุ ภาพน้า 1,000,000 (ทวั่ ประเทศ) 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการบารงุ รกั ษาสถานตี รวจวดั คุณภาพนา้ อตั โนมตั ิ ระบบฐานขอ้ มลู คุณภาพนา้ แหลง่ นา้ ผวิ ดนิ และระบบคาดการณล์ ุม่ นา้ เจา้ พระยา ทา่ จนี ปราจนี บรุ ี บางปะกง แมก่ ลอง และป่าสกั

แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา ผูต้ ดิ ยาเสพตดิ

6-1 แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ิดยาเสพติด งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพติด ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 650,000 บาท จาแนกดงั น้ี กระทรวงกลาโหม กองทพั บก หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 280,695,900 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 195,594,600 100,000 เป้ าหมาย : ปราบปรามเครอื ข่ายการคา้ ยาเสพตดิ ในประเทศและอาชญากรรมขา้ มชาติ 174,854,100 100,000 แนวทางการดาเนินงาน : สกดั กน้ั ยาเสพติดและปราบปรามการคา้ ยาเสพติด 174,854,100 100,000 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 174,854,100 100,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 174,854,100 100,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 174,854,100 100,000

6-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 18,213,500 กระทรวงแรงงาน 6,432,000 ปรบั ลด กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน 6,432,000 100,000 6,432,000 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ ไปเก่ยี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 6,432,000 100,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การป้ องกนั ยาเสพตดิ 6,432,000 100,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ระบบการจดั การดา้ นยาเสพติด 6,432,000 100,000 ในสถานประกอบกจิ การ 1,370,000 100,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) วสั ดุสำนกั งำน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook