รายการคา่ ใชจ้ ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน - ปวช. ปวส. ร - 3.1 ครภุ ณั ฑ์ -- ครภุ ณั ฑ์หอ้ งพน่ สีและอบสรี ถยนต์พร้อม เครื่องมือและอปุ กรณ์ วก.คำชะอี -- ชดุ วเิ คราะห์สมรรถนะเครอ่ื งยนตด์ ีเซล คอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานนยนต์ 3.2 สง่ิ ก่อสร้าง ปรับปรุงหลงั คาอาเรียน A 4.งบเงนิ อดุ หนุน อุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี - คา่ หนงั สอื เรยี น - ค่าอุปกรณก์ ารเรียน - คา่ เครือ่ งแบบนกั เรยี น - คา่ กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น * คา่ กิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น (คำชะอ)ี 5. งบรายจา่ ยอื่น
ระยะสน้ั ประเภทเงิน อดุ หนุน งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ รายจา่ ยอน่ื รายได้ - งบลงทุน - 5,601,100 - -- 2,601,100 5,601,100 -- 2,601,100 1,500,000 1,500,000 1,101,100 1,101,100 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 41 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - 4,891,500 - - 4,891,500 2,820,000 2,820,000 648,600 648,600 1,269,000 1,269,000 153,900 153,900
รายการค่าใช้จ่าย/รายจา่ ยตามงบประมาณ งบบคุ ลากร ปวช. งบดำเนินงาน ปวส. ร 6. โครงการพัฒนาวิทยาลยั ฯ ฝา่ ยบริหารทรัพยากร --- โครงการพฒั นาการเรียนการสอนดา้ น 1 อาชวี ศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ หลกั เกณฑ์และวิธีการประเมนิ ตำแหนง่ และวทิ ยฐานะขา้ ราชการครูและบคุ ลากร 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศกึ ษา ด้วยฐานข้มูลบน Cloud Server ฝ่ายวิชาการ --- โครงการจดั การแข่งขันทกั ษะวิชาชีพ 3 ระดับสถานศึกษา ระดับอาชวี ศึกษา จงั หวัดมุกดาหาร ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนอื และระดบั ชาติ 4 โครงการจดั การเรยี นการสอนระยะส้นั 5 โครงการเชญิ วทิ ยากรภายนอก 6 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 7 โครงการฝกึ อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการงานสวน พฤกษศาสตรโ์ รงเรยี น
ประเภทเงิน อุดหนุน งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ ระยะส้นั งบลงทนุ รายจา่ ยอน่ื รายได้ - - - - 1,112,784 1,112,784 32,784 32,784 1,080,000 1,080,000 - - 324,480 - - 324,480 100,000 100,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 42 10,000 10,000 1,000 1,000 40,000 40,000
รายการคา่ ใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ งบบุคลากร ปวช. งบดำเนินงาน ปวส. ร 8 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทาง การศกึ ษาระดับชาตดิ ้านอาชีวศกึ ษา V-NET 9 โครงการเตรียมความพรอ้ มการประเมิน มาตรฐานวิชาชพี 10 โครงการการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาตดิ ้านอาชีวศกึ ษา V-NET 11 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 12 โครงการวดั ผลและประเมนิ ผลตามสภาพจริง 13 โครงการนเิ ทศติดตามนกั ศกึ ษาฝกึ อาชพี ในสถานประกอบการ 14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอ่ นออกฝกึ ประสบการณ์วิชาชพี 15 โครงการอบรมการจัดทำแผนการฝกึ อาชีพ 16 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่ นและการ เรียนรู้ โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรกู้ ารปรับปรุง 17 ภมู ทิ ัศนแ์ ละพ้ืนทีอ่ ่านหนังสอื ภายใน หอ้ งสมุด
ประเภทเงิน อดุ หนุน งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ ระยะสน้ั งบลงทุน 2,000 รายจา่ ยอนื่ รายได้ 2,000 2,980 2,980 2,000 2,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 43 3,000 3,000 20,000 20,000 60,000 60,000 5,000 5,000 10,000 10,000 2,000 2,000 28,000 28,000
รายการคา่ ใชจ้ ่าย/รายจา่ ยตามงบประมาณ งบบคุ ลากร ปวช. งบดำเนินงาน ปวส. ร 18 โครงการพฒั นาการใชส้ อ่ื การเรียน การสอน ออนไลนใ์ หค้ รผู สู้ อน 19 โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 20 โครงการกิจกรรมวนั วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม (กลุ่มวทิ ยาศาสตร์) โครงการพฒั นาทกั ษะภาษาองั กฤษเพ่อื การ 21 สอื่ สารและประกอบอาชพี สำหรบั ครู บุคลากร และนกั เรยี น โดยใช้ Application Eco VE 22 โครงการวนั สุนทรภู่ 23 โครงการวันภาษาไทยแหง่ ชาติ 24 โครงวนั คริสต์มาส 2021 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื --- 25 โครงการจัดซ้อื วัสดุอุปกรณเ์ ครอื ข่ายฯ 26 โครงการพฒั นาระบบเครอื ขา่ ย อนิ เตอร์เนต็ สำรองภายในสถานศึกษา 27 โครงการเตรยี มหอ้ งสำนักงานศนู ยบ์ ่ม เพาะผปู้ ระกอบการอาชีวศกึ ษา
ประเภทเงนิ อุดหนนุ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ ระยะส้นั งบลงทุน 20,000 รายจา่ ยอ่ืน รายได้ 20,000 3,000 3,000 1,500 1,500 5,000 5,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 44 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 - - 361,920 - - 361,920
รายการคา่ ใช้จ่าย/รายจา่ ยตามงบประมาณ งบบคุ ลากร ปวช. งบดำเนนิ งาน ปวส. ร ฝา่ ยพัฒนากจิ การนักเรยี นนกั ศกึ ษา - - - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม 28 พัฒนาคณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ - - - (งานปกครอง) โครงการป้องกนั และแกไ้ ขปัญหายา เสพตดิ ในสถานศึกษา โครงการเดนิ รณรงคว์ นั ต่อต้านยาเสพ ตดิ โลก (26 มิถนุ ายน) โครงการโรงเรยี นสีขาว โครงการสรา้ งวินัยการจอดรถของ นักเรยี นนักศึกษา \"จอดผดิ ท่ี พลี่ ็อคล้อ\" 29 โครงการงานครูท่ีปรกึ ษา --- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผ้เู รยี นอาชวี ศึกษา โครงการประชมุ ผูป้ กครอง
ระยะสน้ั ประเภทเงนิ อุดหนุน งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ งบลงทุน รายจา่ ยอ่ืน รายได้ - 499,200 - - 966,050 1,465,250 - - 19,850 - - 19,850 10,000 10,000 2,500 2,500 5,000 5,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 45 2,350 2,350 --- -- -
รายการค่าใชจ้ า่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน ปวช. ปวส. ร 30 โครงการบรกิ ารวิชาการ วิชาชีพสู่ - ชมุ ชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - -- โครงการขบั ขีป่ ลอดภัย สร้างนสิ ัย -- จราจรในสถานศกึ ษา 31 โครงการกิจกรรม งานสวัสดิการ นกั เรียน นักศึกษา โครงการตรวจสุขภาพ โครงการปรบั ปรงุ ห้องพยาบาล โครงการบริจาคโลหิต โครงการพัฒนาและสร้างสขุ ลักษณะของ โรงอาหาร โครงการประกนั อบุ ัตเิ หตนุ ักเรียน นักศึกษา โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาและ อปุ กรณ์ ต่างๆ โครงการอบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนไี ฟ
ระยะสนั้ ประเภทเงนิ อดุ หนนุ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ - งบลงทนุ รายจ่ายอื่น รายได้ 2,000 2,000 - -- 2,000 2,000 - - 83,000 - 662,050 745,050 236,250 236,250 50,000 50,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 46 1,000 1,000 425,800 425,800 5,000 5,000 15,000 15,000 5,000 5,000
รายการค่าใชจ้ า่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนนิ งาน ปวช. ปวส. ร โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ โครงการปอ้ งกันแกไ้ ขปญั หาโรคเอดส์ และโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพบหมอในวิทยาลัย 32 โครงการแนะแนวและจดั หางาน โครงการคู่มอื นกั เรยี น นกั ศกึ ษา 2665 โครงการออกแนะแนวอาชพี และ การศกึ ษาตอ่ โครงการปจั ฉมิ นิเทศผสู้ ำเรจ็ การศึกษา โครงการปฐมนิเทศนกั เรียน นักศกึ ษาใหม่ โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 2563 โครงการพิธีมอบใบประกาศนยี บัตรแก่ ผูส้ ำเร็จการศกึ ษา ประจำปกี ารศกึ ษา 2564 โครงการส่งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรม 33 (ทำนบุ ำรงุ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ )์ โครงการวันมาฆบชู า
ระยะส้นั ประเภทเงนิ อดุ หนนุ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ งบลงทุน รายจ่ายอ่ืน รายได้ 5,000 5,000 2,000 2,000 40,000 304,000 344,000 5,000 5,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 47 17,000 17,000 16,000 16,000 2,000 2,000 304,000 304,000 55,500 55,500 2,000 2,000
รายการคา่ ใช้จ่าย/รายจา่ ยตามงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน ปวช. ปวส. ร โครงการวนั วิสาขบูชา โครงการถวายเทยี นพรรษา เนือ่ งในวัน อาสาฬหบชู า โครงการเฉลมิ พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่ วั 28 กรกฎาคม โครงการเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระ นางเจา้ สิริกิตพ์ิ ระบรมราชนิ ีนาถพระ บรมชนนีพันปหี ลวง 12 สงิ หาคม โครงการวันคลา้ ยวันเฉลมิ พระบรม ชนธกิ าเบศรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาตแิ ละ วนั พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โครงการวนั ไหว้ครู โครงการสถานศกึ ษาคุณธรรม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจา้ พระบรมราชินี 3 มถิ ุนายน
ระยะส้นั ประเภทเงนิ อุดหนนุ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ งบลงทุน รายจา่ ยอนื่ รายได้ 2,000 2,000 4,000 4,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 48 30,000 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000
รายการคา่ ใชจ้ า่ ย/รายจา่ ยตามงบประมาณ งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม ปวช. ปวส. ร 34 พัฒนาองค์การนกั วชิ าชพี ในอนาคต แห่งประเทศไทย โครงการเตรยี มประเมินองคก์ าร มาตรฐานดีเดน่ โครงการเตรยี มประเมนิ องค์การ มาตรฐานดีเด่น ระดับ อศจ. โครงการเตรยี มประเมนิ องคก์ าร มาตรฐานดีเดน่ ระดบั กลุ่มจงั หวดั โครงการเตรยี มประเมินองคก์ าร มาตรฐานดีเด่น ระดับตัวแทนกลุ่ม จังหวัด(ภาค) โครงการเงนิ สนับสนุนชมรม โครงการเลือกตง้ั นายก อวท. โครงการปฐมนเิ ทศสมาชิกองคก์ ารนกั วิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
ประเภทเงิน อุดหนนุ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงนิ งบลงทนุ รายจา่ ยอ่นื รายได้ ระยะส้นั 147,945 147,945 21,085 21,085 2,250 2,250 7,500 7,500 9,800 9,800 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 49 96,000 96,000 1,500 1,500 1,750 1,750
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน ปวช. ปวส. ร โครงการประชมุ วิชาการองคก์ ารนัก วชิ าชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินชมรม ดเี ดน่ 1/2564 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมนิ ชมรม ดเี ด่น 2/2564 โครงการอบรมเสรมิ สรา้ งภาวการณ์ เป็นผู้นำ และสมั มนาเขยี นแผน กจิ กรรมเชิงปฏิบตั ิการ 35 โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม ลกู เสือวสิ ามัญ โครงการเดนิ ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลกู เสอื วสิ ามญั โครงการเตรยี มลกู เสอื วิสามัญ (เดย์แคมป์) โครงการพัฒนาภาวะผู้นำพ่เี ล้ยี งลกู เสือ นายหมู่ รองนายหมูล่ กู เสือวสิ ามัญ
ระยะส้นั ประเภทเงนิ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงิน งบลงทุน อดุ หนนุ รายจา่ ยอน่ื รายได้ 4,560 4,560 1,750 1,750 1,750 1,750 -- 100,905 100,905 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 50 49,350 49,350 6,825 6,825 22,000 22,000
รายการค่าใชจ้ า่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน 4,777,420 ปวช. ปวส. ร โครงการลกู เสอื เนตรนารี บำเพญ็ ตน 2,708,800 2,851,400 เพ่อื สาธารณประโยชน์ โครงการพฒั นาครผู ู้สอนลกู เสอื โครงการเตรียมรบั การประเมนิ กอง ลกู เสอื วิสามัญ โครงการเตรียมรบั การประเมนิ กอง ลกู เสอื เนตรนารี และผูบ้ งั คับบัญชา กองลูกเสือ เนตรนารดี ีเด่นสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุม่ จังหวัด 36 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม กีฬานันทนาการ โครงการแขง่ ขนั กฬี าสีภายใน โครงการแขง่ ขันกฬี าอาชวี ศึกษา ระดับสถานศึกษา,อศจ.,ภาค,และชาติ โครงการกีฬาเยาวชน 18 ปี รวม
ระยะสั้น ประเภทเงิน อดุ หนนุ งบประมาณ งบประมาณ รวมเงิน งบลงทุน รายจา่ ยอื่น รายได้ 1,750 1,750 10,000 10,000 6,500 6,500 4,480 4,480 50,000 50,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 51 50,000 50,000 -- -- - 5,601,100 14,423,500 - 12,095,065 42,457,285
รายการคา่ ใช้จ่าย/รายจา่ ยตามงบประมาณ งบบคุ ลากร งบดำเนนิ งาน - ปวช. ปวส. ร สำรองเพื่อสนบั สนนุ งานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี -- รองบประมาณสนับสนนุ จาก สอศ. - -- รวม รวมงบประมาณรายจ่ายท้งั หมด 4,777,420 2,708,800 2,851,400 หมายเหตุ 1. เงนิ หมวด งปม. อ่ืนๆ และระยะสั้น ชะลอการดำเนนิ การจนกว่าจะ 2. ปรบั เปล่ยี นประเภทเงนิ ที่ได้ตามวงเงนิ ท่ีได้รบั จัดสรร
ระยะสั้น ประเภทเงิน อดุ หนุน งบประมาณ งบประมาณ รวมเงิน - งบลงทนุ - รายจา่ ยอน่ื รายได้ - - -- - - --- - - 5,601,100 14,423,500 - 12,095,065 42,457,285 ะได้รบั จดั สรรงบประมาณ จาก สอศ. แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 52
ส่ว ปฏิทนิ การปฏิบัตริ าชการ/ดำเนินงาน ตามภาร ปงี บประมาณ วทิ ยาลยั การอาชีพนวมินทร รายการค่าใช้จา่ ย/รายจา่ ยตามงบประมาณ ชอ่ื - สกุล รวมเงนิ ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ. งาน/แผนก 4,777,420 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนนิ งาน 5,601,100 4,891,500 3. งบลงทุน 1,112,784 4.งบเงนิ อดุ หนุน 32,784 5. งบรายจ่ายอน่ื 1,080,000 6. โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ฝา่ ยบรหิ ารทรพั ยากร โครงการพฒั นาการเรียนการสอนด้าน 1 อาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ หลักเกณฑ์และวธิ ีการประเมนิ ตำแหนง่ และวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุ ลากร 2 พฒั นาระบบการบริหารจดั การสถานศึกษา ดว้ ยฐานขม้ ลู บน Cloud Server
วนท่ี 5 ระงานประจำ/โครงการ/กจิ กรรม และแผนใช้จ่ายเงนิ ณประจำปี พ.ศ. 2565 ราชินีมกุ ดาหาร จงั หวดั มกุ ดาหาร แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ .ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 1,112,784 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 53 32,784 1,080,000
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ชื่อ - สกุล รวมเงิน ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ. งาน/แผนก 324,480 100,000 ฝ่ายวิชาการ 10,000 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวชิ าชพี 10,000 40,000 3 ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 2,000 จังหวัดมุกดาหาร ระดบั ภาค 2,980 2,000 ตะวนั ออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ 3,000 20,000 4 โครงการจัดการเรียนการสอนระยะส้นั 5 โครงการเชญิ วิทยากรภายนอก 6 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน 8 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทาง การศกึ ษาระดับชาติด้านอาชีวศกึ ษา V-NET 9 โครงการเตรียมความพรอ้ มการประเมนิ มาตรฐานวิชาชพี 10 โครงการการทดสอบทางการศึกษา ระดบั ชาติด้านอาชวี ศึกษา V-NET 11 โครงการประเมนิ มาตรฐานวชิ าชพี 12 โครงการวดั ผลและประเมินผลตามสภาพจริง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเปน็ เงนิ .ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 324,480 100,000 10,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 54 10,000 40,000 2,000 2,980 2,000 3,000 20,000
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ช่อื - สกลุ รวมเงิน ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ. งาน/แผนก 60,000 13 โครงการนเิ ทศตดิ ตามนกั ศึกษาฝกึ อาชพี ในสถานประกอบการ 14 โครงการปฐมนเิ ทศนกั เรียน นกั ศึกษา 5,000 กอ่ นออกฝึกประสบการณ์วชิ าชพี 15 โครงการอบรมการจัดทำแผนการฝกึ อาชพี 10,000 2,000 16 โครงการส่งเสรมิ นสิ ยั รักการอ่านและการ เรียนรู้ โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรกู้ ารปรับปรุง 28,000 17 ภูมิทศั นแ์ ละพื้นที่อ่านหนงั สือภายใน หอ้ งสมุด 18 โครงการพัฒนาการใชส้ ื่อการเรยี น การสอน 20,000 ออนไลน์ใหค้ รผู สู้ อน 3,000 1,500 19 โครงการประกวดสือ่ การเรียนการสอน 5,000 ประจำปีการศกึ ษา 2565 20 โครงการกิจกรรมวันวทิ ยาศาสตร์ 18 สงิ หาคม (กลุม่ วทิ ยาศาสตร)์ โครงการพัฒนาทกั ษะภาษาอังกฤษเพือ่ การ 21 สอื่ สารและประกอบอาชพี สำหรับครู บคุ ลากร และนกั เรยี น โดยใช้ Application Eco VE
แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ .ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 60,000 5,000 10,000 2,000 28,000 20,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 55 3,000 1,500 5,000
รายการค่าใชจ้ า่ ย/รายจา่ ยตามงบประมาณ ชือ่ - สกุล รวมเงิน ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ. งาน/แผนก 2,000 2,000 22 โครงการวันสนุ ทรภู่ 5,000 23 โครงการวนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ 361,920 24 โครงวันคริสตม์ าส 2021 1,465,250 ฝา่ ยแผนงานและความรว่ มมือ 19,850 10,000 25 โครงการจดั ซือ้ วัสดุอุปกรณเ์ ครอื ข่ายฯ 2,500 5,000 26 โครงการพฒั นาระบบเครอื ข่าย อนิ เตอร์เน็ตสำรองภายในสถานศึกษา 27 โครงการเตรยี มห้องสำนักงานศูนยบ์ ม่ เพาะผ้ปู ระกอบการอาชวี ศึกษา ฝ่ายพฒั นากิจการนักเรียนนกั ศึกษา 28 โครงการสง่ เสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรม พัฒนาคุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปญั หายา เสพติดในสถานศึกษา โครงการเดินรณรงคว์ นั ต่อตา้ นยาเสพ ติดโลก (26 มิถุนายน) โครงการโรงเรียนสีขาว
แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงิน .ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 2,000 2,000 5,000 361,920 1,465,250 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 56 19,850 10,000 2,500
รายการค่าใช้จ่าย/รายจา่ ยตามงบประมาณ ช่ือ - สกุล รวมเงนิ ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ. งาน/แผนก 2,350 โครงการสรา้ งวินัยการจอดรถของ 2,000 นกั เรียนนกั ศกึ ษา \"จอดผดิ ที่ พ่ีล็อคลอ้ \" 2,000 532,425 29 โครงการงานครูที่ปรึกษา 236,250 50,000 โครงการลดปญั หาการออกกลางคัน 1,000 ของผู้เรียนอาชีวศกึ ษา - โครงการประชมุ ผู้ปกครอง 30 โครงการบรกิ ารวิชาการ วิชาชพี สู่ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการขบั ขปี่ ลอดภัย สรา้ งนสิ ัย จราจรในสถานศกึ ษา 31 โครงการกจิ กรรม งานสวัสดกิ าร นกั เรียน นกั ศกึ ษา โครงการตรวจสุขภาพ โครงการปรบั ปรงุ หอ้ งพยาบาล โครงการบริจาคโลหิต โครงการพฒั นาและสร้างสขุ ลกั ษณะของ โรงอาหาร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ .ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 2,350 2,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 57 2,000 532,425 236,250 50,000 1,000 -
รายการค่าใชจ้ า่ ย/รายจา่ ยตามงบประมาณ ชอ่ื - สกลุ รวมเงนิ ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ งาน/แผนก 425,800 โครงการประกนั อุบัติเหตุนักเรยี น 5,000 นกั ศึกษา 15,000 โครงการสถานศึกษาปลอดภยั 5,000 โครงการจัดซ้อื ยาและเวชภัณฑ์ยาและ 5,000 2,000 อุปกรณ์ ต่างๆ - โครงการอบรมอัคคภี ัยและซ้อมอพยพหนี 344,000 ไฟ - 5,000 โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 17,000 โครงการป้องกันแกไ้ ขปัญหาโรคเอดส์ 16,000 และโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 โครงการพบหมอในวิทยาลัย 32 โครงการแนะแนวและจดั หางาน โครงการคู่มอื นกั เรยี น นกั ศกึ ษา 2665 โครงการออกแนะแนวอาชพี และ การศึกษาตอ่ โครงการปจั ฉมิ นเิ ทศผู้สำเรจ็ การศกึ ษา โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นกั ศึกษาใหม่
แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 425,800 5,000 15,000 5,000 5,000 2,000 - แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 58 344,000 - 5,000 17,000 16,000
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจา่ ยตามงบประมาณ ช่อื - สกลุ รวมเงนิ ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ งาน/แผนก 2,000 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศกึ ษา 2563 304,000 โครงการพธิ มี อบใบประกาศนียบตั รแก่ 55,500 ผ้สู ำเร็จการศึกษา ประจำปกี ารศกึ ษา 2564 2,000 2,000 โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม 4,000 33 (ทำนบุ ำรงุ ชาติ ศาสนา 2,500 พระมหากษัตรยิ )์ 2,500 โครงการวันมาฆบชู า โครงการวนั วิสาขบชู า โครงการถวายเทียนพรรษา เนอื่ งในวัน อาสาฬหบชู า โครงการเฉลมิ พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ ัว 28 กรกฎาคม โครงการเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระ นางเจ้าสิรกิ ิตพ์ิ ระบรมราชนิ ีนาถพระ บรมชนนพี นั ปหี ลวง 12 สิงหาคม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเปน็ เงนิ ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 2,000 304,000 55,500 2,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 59 2,000 4,000 2,500 2,500
รายการคา่ ใชจ้ ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ชอ่ื - สกุล รวมเงิน ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ งาน/แผนก 2,500 โครงการวนั คลา้ ยวนั เฉลิมพระบรม 30,000 ชนธกิ าเบศรมหาภูมิพลอดลุ ยเดช 5,000 5,000 มหาราช บรมนาถบพิตร วนั ชาตแิ ละ 147,945 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธนั วาคม 21,085 2,250 โครงการวันไหว้ครู 7,500 โครงการสถานศกึ ษาคุณธรรม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มถิ นุ ายน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 34 พัฒนาองคก์ ารนกั วชิ าชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย โครงการเตรียมประเมนิ องค์การ มาตรฐานดเี ดน่ โครงการเตรียมประเมนิ องคก์ าร มาตรฐานดีเดน่ ระดบั อศจ. โครงการเตรยี มประเมนิ องค์การ มาตรฐานดเี ดน่ ระดับกลมุ่ จังหวดั
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 2,500 30,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 60 5,000 5,000 147,945 21,085 2,250 7,500
รายการคา่ ใชจ้ า่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ ช่อื - สกุล รวมเงนิ ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ งาน/แผนก โครงการเตรยี มประเมนิ องคก์ าร 9,800 มาตรฐานดเี ดน่ ระดับตวั แทนกลุม่ จงั หวัด(ภาค) 96,000 โครงการเงินสนบั สนุนชมรม 1,500 โครงการเลือกต้ังนายก อวท. 1,750 โครงการปฐมนิเทศสมาชกิ องค์การนัก วชิ าชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย 4,560 โครงการประชุมวชิ าการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย 1,750 โครงการตรวจ ตดิ ตาม ประเมินชมรม ดีเด่น 1/2564 1,750 โครงการตรวจ ตดิ ตาม ประเมนิ ชมรม ดเี ดน่ 2/2564 โครงการอบรมเสริมสร้างภาวการณ์ เป็นผูน้ ำ และสัมมนาเขยี นแผน กจิ กรรมเชิงปฏิบตั กิ าร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเปน็ เงนิ ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 9,800 96,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 61 1,500 1,750 4,560 1,750 1,750
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ ช่ือ - สกุล รวมเงิน ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ งาน/แผนก 100,905 35 โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม ลูกเสอื วิสามญั 49,350 โครงการเดนิ ทางไกลอย่คู า่ ยพักแรม 6,825 22,000 ลกู เสอื วสิ ามัญ 1,750 โครงการเตรยี มลกู เสอื วิสามัญ (เดย์แคมป)์ 10,000 โครงการพฒั นาภาวะผนู้ ำพี่เลย้ี งลูกเสือ 6,500 นายหมู่ รองนายหมลู่ ูกเสือวิสามัญ 4,480 โครงการลูกเสอื เนตรนารี บำเพญ็ ตน เพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการพฒั นาครูผูส้ อนลูกเสอื โครงการเตรียมรับการประเมินกอง ลูกเสือวสิ ามญั โครงการเตรยี มรบั การประเมนิ กอง ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคบั บญั ชา กองลกู เสือ เนตรนารีดีเดน่ สถานศกึ ษา ขนาดใหญ่ ระดบั กลุ่มจังหวดั
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 100,905 49,350 6,825 22,000 1,750 10,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 62 6,500 4,480
รายการคา่ ใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ ชื่อ - สกลุ รวมเงนิ ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ งาน/แผนก 50,000 36 โครงการสง่ เสรมิ คุณธรรม จริยธรรม กฬี านนั ทนาการ 50,000 - โครงการแข่งขันกฬี าสีภายใน - โครงการแขง่ ขนั กฬี าอาชวี ศกึ ษา ระดับสถานศกึ ษา,อศจ.,ภาค,และชาติ โครงการกีฬาเยาวชน 18 ปี ครุภัณฑ์ เงินรายไดส้ ถานศกึ ษา - โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ - โครงการพิเศษ (ไม่ใชเ้ งนิ สอศ./ สถานศกึ ษา) -
แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2565 รวมเป็นเงนิ ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 50,000 50,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ 2565 63
ส่วนท่ี 6 การกำกับ ตดิ ตาม ประเมนิ และรายงาน 1. การกำกับ ตดิ ตาม ในการกำกับ ติดตามให้ฝ่ายท่ีรบั ผดิ ชอบพันธกิจ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับ นิเทศติดตามข้ันตอนการดำเนินงานในช่วงกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดย กำหนดวิธีการและอนื่ ๆ ตามแตค่ ณะกรรมการท่ไี ด้รบั การแต่งต้งั เห็นเหมาะสม 2. การประเมนิ แผน/โครงการ/กจิ กรรม ในการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบพันธกิจ แผนงาน โครงการหรือกจิ กรรม แตง่ ตงั้ คณะกรรมในการประเมินผล กำหนดกรอบระยะเวลา วธิ กี าร เครือ่ งมือ ที่ใช้ในการประเมินให้สอดคล้อง เหมาะสมกับตวั ช้ีวัด เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมน้นั ๆ โดย ประสานกบั งานวจิ ัยพัฒนานวตั กรรมและสง่ิ ประดิษฐใ์ นการกำหนดแบบประเมิน 3. การรายงานผลและจัดทำข้อมลู สารสนเทศ การรายงานผล ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการตามรูปแบบที่สถานศึกษา กำหนดแล้วนำส่งฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบลงนามรับรอง แล้วจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สถานศึกษาต่อไป
ภาคผนวก 1. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2565 2. คณะกรรมการบริหารสถานศกึ ษา 3. รายงานการประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารสถานศึกษา พจิ ารณาอนุมัติแผนปฏิบตั ิ ราชการประจำปี งบประมาณ 2565 4. บนั ทกึ ข้อความขออนุมัติ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
คำสั่งวิทยาลยั การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ท่ี 405 / ๒๕๖4 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจดั ทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 --------------------------------- ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ในสังกัด จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ให้สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร ให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ดังรายชอื่ ต่อไปน้ี ๑. คณะกรรมการท่ีปรกึ ษา ผ้อู ำนวยการ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ ๑.๑ นายวชิ า อาญาเมือง รองผูอ้ ำนวยการฝา่ ยวชิ าการ กรรมการ ๑.๒ นายวนั ชัย ไรส่ งวน ๑.๓ นายปัญญา ม่งุ ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร กรรมการ รองผอู้ ำนวยการฝ่ายแผนงานฯ กรรมการและเลขานกุ าร 1.4 นายพลู ศกั ดิ์ ศรวี รมย์ ๑.5 นางสาวนภาพร สารทอง มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษากำหนดกรอบแนวคิด และแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ และจัดทำ แผนปฏบิ ัติการประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5 ๒. คณะกรรมการดำเนนิ งาน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ประธานกรรมการ หัวหนา้ สาขาวิชาเครื่องกล กรรมการ ๒.๑ นางสาวนภาพร สารทอง หัวหน้าสาขาวิชาชา่ งกลโรงงาน กรรมการ ๒.๒ นายอดุล ขนั แกว้ ๒.๓ นายพรต วงศ์ศรีทา หัวหนา้ แผนกวิชาเทคนคิ พื้นฐาน กรรมการ หัวหนา้ สาขาวชิ าเทคนคิ โลหะ กรรมการ ๒.๔ นายจติ รนาถ ม่ิงชัย ๒.๕ นายพงษ์ศกั ดิ์ สว่างสุข หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง กรรมการ หวั หน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ ๒.๖ นายชาญเดชต์ ขนุ ศรี หัวหน้าสาขาวชิ าก่อสรา้ ง-โยธา กรรมการ ๒.๗ นายธรี ะพนั ธ์ พพิ ฒั นสขุ ๒.๘ นายแสนศักดิ์ นาโสก หวั หนา้ สาขาวชิ าการบัญชี กรรมการ หัวหนา้ สาขาวชิ าการตลาด-โลจิสตกิ ส์ กรรมการ ๒.๙ นางรตั นากร ศรวี รมย์ ๒.๑๐ นายทวศี ักด์ิ คงคามี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ กรรมการ หวั หน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ ๒.๑๑ นางสุดารัตน์ วงศค์ ำพา หวั หน้าสาขาวชิ าอาหารและโภชนาการ กรรมการ ๒.๑๒ นายอดุล ศรภี ักดี ๒.๑๓ นางสาวเสาวรี สพุ า /๒.๑๔ นางสาวพรรณนิภา...
-2- ๒.๑๔ นางสาวพรรณนิภา ศิริโส หัวหน้าสาขาวชิ าการโรงแรม กรรมการ ๒.๑๕ นางทศั นยี ์ อทุ ัย หัวหนา้ แผนกวิชาสามญั สมั พันธ์ กรรมการ ๒.๑๖ นายนราวธุ สีหะวงษ์ หวั หนา้ งานประกนั คุณภาพฯ กรรมการ ๒.๑๗ นางชญาภา ขำคม หัวหนา้ งานบคุ ลากร กรรมการ ๒.๑๘ นายณัฐภณ ศรีลาดเลา หัวหนา้ งานหลกั สตู ร กรรมการ ๒.๑๙ นายสมพงษ์ สรุ ันนา หวั หน้างานการเงนิ กรรมการ ๒.๒๐ นางประภาพร ผิวเรอื งนนท์ หวั หน้างานบริหารงานทั่วไป กรรมการ ๒.21 นางประเสรฐิ ศรี สุทธิพนั ธ์ หวั หน้างานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ ๒.22 นางสาวพรรณนภิ า ศริ โิ ส ผ้ชู ่วยงานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ ๒.23 นางปรฉิ ตั ร อินปาว ผ้ชู ่วยงานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ ๒.24 นางสาววรารตั น์ จำปาหอม เจา้ หน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ มหี น้าที่ ๑.รวบรวมขอ้ มูล ศกึ ษา วเิ คราะห์ขอ้ มลู ความตอ้ งการมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัด การศกึ ษาของสถานศกึ ษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก และเป้าหมายของสถานศกึ ษา ๒.ศึกษาวิเคราะห์ รายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อประกอบการจัดทำ แผนปฏบิ ัติการประจำปี ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 3. จดั ทำสรปุ งบหน้ารายรบั - รายจา่ ย ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 4. จดั ทำแผนปฏบิ ัติการประจำปี ๒๕๖5 เป็นรปู เล่มทงั้ ฉบับสรุปและฉบบั สมบูรณ์ 3. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร รองผ้อู ำนวยการฝา่ ยทรัพยากร ประธานกรรมการ 3.1 ฝ่ายบรหิ ารทรพั ยากร หวั หน้างานบุคลากร กรรมการ 3.1.1 นายพูลศกั ด์ิ ศรวี รมย์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ กรรมการ 3.1.2 นางชญาภา ขำคม หัวหนา้ งานทะเบียน กรรมการ 3.1.3 นายจิตรนาถ ม่ิงชัย หัวหน้างานการเงิน กรรมการ 3.1.4 นางสาวจนิ ตนา แก้วศรี หัวหนา้ งานพัสดุ กรรมการ 3.1.5 นายสมพงษ์ สุรนั นา หัวหน้างานบริหารงานทว่ั ไป กรรมการ 3.1.6 นายปญั ญา เชือ้ คำจันทร์ หวั หนา้ งานการบัญชี กรรมการ 3.1.7 นางประภาพร ผิวเรืองนนท์ หวั หนา้ งานประชาสัมพนั ธ์ กรรมการ 3.1.8 นางจิณชั ชา ธรรมจักร เจ้าหนา้ ทธ่ี รุ การ กรรมการและเลขานกุ าร 3.1.9 นางสาวสพุ รรษา กุลวงค์ พนักงานขับเครอื่ งจกั รกลฯ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขาฯ 3.1.10 นางสาวอรวรรณ วังคำ 3.1.11 นายทกึ แสนโสม รองผอู้ ำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ประธานกรรมการ หวั หน้างานประกนั คุณภาพฯ กรรมการ 3.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื หัวหนา้ งานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 3.2.1 นางสาวนภาพร สารทอง หัวหน้างานศูนยข์ อ้ มูลสารสนเทศ กรรมการ 3.2.2 นายนราวุธ สหี ะวงษ์ หวั หน้างานความรว่ มมือ กรรมการ 3.2.3 นางประเสริฐศรี สทุ ธพิ ันธ์ 3.2.4 สิบเอกโกศล โสดา 3.2.5 นางรุจพิ ร สนิ ธวุ งสานนท์ /3.2.6 นายวสิ ิทธศิ์ ักด์ิ แสนโสม...
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106