Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.2564)กระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.2564)กระทรวงมหาดไทย

Published by Charan ya, 2020-10-07 23:31:28

Description: แผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.2564)กระทรวงมหาดไทย

Search

Read the Text Version

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ตวั ชี้วัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค 5. โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการบรหิ าร กรมการพัฒนาชุมชน แผนการดาเนนิ งาน - กองทนุ เพือ่ เกษตรกรและแหลง่ สินเช่อื ตวั ชี้วดั ที่ ๑ - จานวนประชาชน ภาครฐั เพ่ือการเขา้ ถึงแหลง่ ทนุ เข้าถึงแหลง่ ทนุ 1.0536 กจิ กรรม งบประมาณ (ลา้ นบาท) - - เสริมสร้างกองทนุ ชุมชนมธี รรมาภบิ าล - ส่งเสริมการเขา้ ถงึ แหล่งทนุ 6. โครงการชมุ ชนทอ่ งเทย่ี ว OTOP นวัต กรมการพัฒนาชุมชน แผนการดาเนนิ งาน วถิ ี กิจกรรม ตวั ช้ีวดั ที่ ๑ - จานวนหมู่บา้ น/ - พฒั นากระบวนการบริหารจัดการชุมชนทอ่ งเทย่ี ว ชุมชนทอ่ งเทย่ี ว OTOP นวตั วถิ ี เชิงสร้างสรรค์ ได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพเพือ่ - ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนทอ่ งเทยี่ วรองรับ รองรบั การทอ่ งเทยี่ ว การขยายตัวของอตุ สาหกรรมการทอ่ งเทย่ี ว งบประมาณ (ล้านบาท) 3.3904 -3 7. โครงการส่งเสรมิ การพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน แผนการดาเนินงาน ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุ ชนในการผลิต สินคา้ เกษตรและผลิตภณั ฑ์ OTOP ตัวช้ีวดั ท่ี ๑ - จานวนผู้ผลติ กจิ กรรม ผู้ประกอบการ OTOP มีศกั ยภาพ - ส่งเสริมการพฒั นาผู้ประกอบการ/วสิ าหกจิ ชุมชน การบริหารจดั การ เปน็ นกั การค้าท่ี ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณั ฑ์ OTOP เข้มแข็ง - ส่งเสริมและสนบั สนนุ ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐาน รากส่งเสริมและสนบั สนนุ ศูนยบ์ ริการเศรษฐกจิ ฐานราก - เพมิ่ ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการและพฒั นา มาตรฐานสถาบนั ส่งเสริมความร้ภู มู ิปญั ญา OTOP Academy งบประมาณ (ลา้ นบาท) - -5 8. โครงการพัฒนาผลิตภณั ฑ์สนิ ค้าชมุ ชน กรมการพัฒนาชมุ ชน แผนการดาเนินงาน กิจกรรม ตวั ชี้วดั ที่ ๑ - จานวนผลิตภณั ฑ์ - พฒั นาผลิตภณั ฑช์ ุมชน OTOP ไดร้ ับการพัฒนาและ - อนรุ ักษ์ สืบสาน ต่อยอดภมู ปิ ญั ญา และสร้าง ยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐาน มูลค่าเพม่ิ ผลิตภณั ฑ์ OTOP ผลติ ภณั ฑ์ - พฒั นาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภณั ฑ์ ชุมชน งบประมาณ (ลา้ นบาท) - แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ค. ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 16 9 2 - 34 ล๗ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ - - 180,000 คน 180,000 คน 5.2148 129.6000 - 135.8684 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 4 16 5 2 - ล๗ - 240 หมู่บา้ น/ชมุ ชน - 240 หมู่บา้ น/ชุมชน 43.7571 147.9813 2.1505 197.2793 3 4 16 5 2 - ล๗ 3,800 ราย/กลุ่ม - - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3,800 ราย/กลุ่ม 37.4083 - - 37.4083 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 4 16 5 2 - ล๗ 5,420 ผลติ ภณั ฑ์ 2,717 ผลติ ภณั ฑ์ - 8,137 ผลิตภณั ฑ์ 251.5113 248.7907 - 500.3020 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 62

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ตวั ชว้ี ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค - 9. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาชอ่ งทาง กรมการพัฒนาชุมชน แผนการดาเนินงาน การตลาด กจิ กรรม ตวั ช้ีวัดท่ี ๑ - รอ้ ยละที่เพิ่มขึ้นของ - ส่งเสริมและพฒั นาช่องทางการตลาดผลิตภณั ฑ์ รายได้จากการาหนา่ ยสนิ ค้า OTOP ชุมชนประกอบด้วย 8 กิจกรรมยอ่ ย ดงั นี้ ๑) พฒั นาศักยภาพนกั การตลาด OTOP ๒) ตลาดอะเมซ่ิง ของกนิ ของใช้ ๓) การจัดงาน OTOP ภมู ิภาค ๔) การจัดงาน OTOP City 2020 ๕) การจัดงาน OTOP Midyear 202๑ ๖) การจัดงานศิลปาชีพ ประทปี ไทย OTOP ก้าว ไกลด้วยพระบารมี ๗) ตลาดประชารัฐคนไทยยมิ้ ได้ ๘) การจัดงาน OTOP To The Tourist And Feastival 10. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองคก์ าร องค์การตลาด งบประมาณ (ล้านบาท) 143.2000 ตลาด - กิจกรรม แผนการดาเนนิ งาน - - ดาเนนิ โครงการพฒั นาตลาดขององค์การตลาด ตัวช้ีวดั ท่ี ๑ - รอ้ ยละการแกไ้ ข - สาขาตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ปญั หาผลผลิตทางการเกษตรทีล่ น้ - ดาเนนิ โครงการพฒั นาตลาด 4.0 ตลาดไมม่ ที ร่ี ะบายหรอื ไม่มีท่ี - ดาเนนิ โครงการ Go Green Plus จาหนา่ ยสินค้าและลดปญั หาราคา - ดาเนนิ โครงการ อต Select ผลผลติ ทางการเกษตรตกต่า - ดาเนนิ โครงการส่งเสริมการตลาด สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร องคก์ ารตลาด งบประมาณ (ล้านบาท) 11. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองคก์ าร แผนการดาเนินงาน ตลาด สาขาลาพูน จังหวัดลาพูน (ภาคเหนือ) ตัวช้ีวดั ท่ี ๑ - รอ้ ยละการแก้ไข กิจกรรม ปญั หาผลผลิตทางการเกษตรทีล่ ้น ตลาดไม่มที รี่ ะบายหรือไม่มีท่ี - ดาเนนิ โครงการส่งเสริมการตลาด สาขาลาพนู จาหน่ายสินค้าและลดปญั หาราคา - ดาเนนิ โครงการพฒั นาตลาดขององค์การตลาด ผลผลติ ทางการเกษตรตกต่า สาขาลาพนู งบประมาณ (ลา้ นบาท) - แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชอื่ มโยง ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ค. ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 16 5 2 - 34 ล๗ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ - - รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 69.4008 143.8000 99.0000 455.4008 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 2 3 5 3 - ล๕, - ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 70 ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 70 ร๔ - - 120.0000 120.0000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 2 3 5 3 - ล๕, ร๔ - ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 70 - - 15.0000 15.0000 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 63

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ตวั ช้วี ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค 12. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองคก์ าร องค์การตลาด แผนการดาเนนิ งาน - ตลาด สาขาหนองมว่ ง จังหวดั ลพบุรี (ภาคกลาง) ตัวชี้วัดที่ ๑ - รอ้ ยละการแก้ไข กจิ กรรม ปญั หาผลผลิตทางการเกษตรที่ลน้ ตลาดไมม่ ีท่รี ะบายหรือไมม่ ที ่ี - ดาเนนิ โครงการส่งเสริมการตลาด สาขาหนอง จาหน่ายสนิ คา้ และลดปญั หาราคา มว่ ง จังหวดั ลพบรุ ี ผลผลติ ทางการเกษตรตกตา่ - ดาเนนิ โครงการพฒั นาตลาดขององค์การตลาด สาขาหนองมว่ ง จังหวดั ลพบรุ ี 13. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองค์การ องค์การตลาด งบประมาณ (ลา้ นบาท) - ตลาด สาขาบางคล้า จังหวดั ฉะเชงิ เทรา - (ภาคตะวนั ออก) แผนการดาเนนิ งาน กิจกรรม ตัวช้ีวดั ท่ี ๑ - รอ้ ยละการแกไ้ ข - ดาเนนิ โครงการพฒั นาตลาดขององค์การตลาด ปญั หาผลผลิตทางการเกษตรทีล่ ้น สาขาบางคล้า จังหวดั ฉะเชิงเทรา ตลาดไม่มที รี่ ะบายหรือไม่มที ่ี - ดาเนนิ โครงการส่งเสริมการตลาด สาขาบางคล้า จาหนา่ ยสนิ ค้าและลดปญั หาราคา จังหวดั ฉะเชิงเทรา ผลผลิตทางการเกษตรตกตา่ งบประมาณ (ลา้ นบาท) - รวม 30,813.4759 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ค. ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 353 - 32 ล๕, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๔ - - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 70 - - 55.0000 55.0000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 2 3 5 3 - ล๕, ร๔ - ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 70 ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 70 - - 60.0000 60.0000 29,314.1385 28,246.6219 29,002.3552 117,376.5915 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 64

ประเด็นยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4 การเพิ่มศักยภาพการพฒั นาสภาพแวดลอ้ มสู่อนาคต กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไต ตวั ชว้ี ดั /งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ ๔.1 พัฒนา 1. โครงการสง่ เสรมิ การบรหิ ารจัดการขยะ กรมส่งเสรมิ การ แผนการดาเนนิ งาน - สภาพ มลู ฝอยขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน ปกครองทอ้ งถ่ิน แวดล้อมให้ กิจกรรม ตวั ชี้วดั ที่ ๑ - ขยะมลู ฝอยที่ มคี วาม เกิดขึ้นถูกนาไปใชป้ ระโยชน์ เหมาะสม - ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และเตบิ โต อย่างยั่งยืน ตัวชี้วดั ที่ 2 - องคก์ รปกครอง - สว่ นทอ้ งถ่ินมีการวางระบบการ เก็บขนหรือมปี ระกาศเก็บขน ขยะมูลฝอยใหส้ อดคลอ้ งกับพ้ืนท่ี ตวั ช้ีวดั ท่ี 3 - ขยะมูลฝอยชุมชน - ที่เกดิ ข้ึนและเก็บขนได้ไดร้ ับการ จดั การอยา่ งถกู ต้องตามหลัก วิชาการ งบประมาณ (ล้านบาท) 0.2000 ๔.2 บรหิ าร 1. โครงการเดนิ สารวจออกโฉนดทดี่ นิ และ กรมทีด่ ิน แผนการดาเนนิ งาน จดั การท่ดี นิ รงั วัดรปู แปลงโฉนดทีด่ นิ ให้เป็นมาตรฐาน ใหเ้ กิด เดยี วกนั ตวั ช้ีวัดท่ี ๑ - รอ้ ยละความสาเร็จ ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ อ้ ย ประโยชน์ กจิ กรรม ในการออกโฉนดท่ีดินจากการ สงู สดุ เดินสารวจออกโฉนดทดี่ นิ และ - เดนิ สารวจออกโฉนดทดี่ ินและรังวดั รูปแปลง รงั วดั รปู แปลงโฉนดทดี่ นิ ใหแ้ ก่ โฉนดทดี่ ินใหเ้ ปน็ มาตรฐานเดยี วกัน ประชาชน - จัดทาและใหบ้ ริการระวางแผนทส่ี าหรับการออก โฉนดทด่ี นิ ตัวชี้วัดที่ 2 - ประชาชนมีความ - พึงพอใจกับความเช่ือมั่นในรปู แปลงโฉนดท่ีดนิ ทม่ี คี วามถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานระดับสากล งบประมาณ (ล้านบาท) 44.2378 แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 6

ต ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเช่ือมโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 35 18 6 4 19 ล๕, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ล๑๐ - - รอ้ ยละ 50 ร้อยละ 50 - - รอ้ ยละ 90 รอ้ ยละ 90 - - ร้อยละ 85 รอ้ ยละ 85 0.2000 7.1432 1.0000 8.5432 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 2 5 18 2 4 19 ล10 ยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 80 - - ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 57.3513 54.8402 16.4645 172.8938 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 65

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต กรมท่ดี ิน ตวั ชว้ี ดั /งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ แผนการดาเนินงาน 2. โครงการจัดทาฐานขอ้ มลู ภมู สิ ารสนเทศ 5,300 แปลง 5,7 ในท่ดี นิ ของรฐั ตัวช้ีวดั ท่ี ๑ - จานวนที่ดนิ ของ กจิ กรรม รฐั มีแนวเขตทชี่ ดั เจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ ้อย - นาเขา้ ข้อมลู แผนทรี่ ูปแปลงทด่ี ินของรัฐระบบ ตัวช้ีวดั ที่ 2 - แนวเขตทดี่ ินของ ดจิ ิทลั รฐั มคี วามถกู ต้อง ครบถว้ น - จัดทาแผนทเี่ พอื่ แก้ไขปญั หาการทบั ซ้อนแนวเขต ชัดเจน สามารถนาไปใชใ้ นการ ทด่ี ินของรัฐ ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม - รังวดั ออกและตรวจสอบหนงั สือสาคัญสาหรับที่ หลวงและควบคุมคุ้มครองทดี่ นิ ของรัฐ งบประมาณ (ล้านบาท) 6.4714 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรงั วดั กรมที่ดิน แผนการดาเนินงาน ทด่ี นิ ดว้ ยระบบดาวเทยี ม กจิ กรรม ตวั ช้ีวัดที่ ๑ - จานวนสานกั งาน 8 สานกั งาน/ 18 ทด่ี ินท่ีรงั วดั โดยวิธีแผนทชี่ ้ันหน่ึง 1 จังหวัด 3 - เพมิ่ ประสิทธภิ าพการรังวดั ทดี่ ินดว้ ยระบบ ด้วยระบบดาวเทยี ม ดาวเทยี ม ร้อยละ 100 ร้อ ตวั ชี้วดั ท่ี 2 - โฉนดท่ีดนิ ของ ประชาชนมหี มุดหลักฐานแผนท่ี ที่มีความถูกต้องตามหลัก วิชาการแผนที่ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 26.6256 4. โครงการจัดทาฐานขอ้ มลู แนวเขตทาง กรมท่ีดิน แผนการดาเนนิ งาน สาธารณประโยชน์ มาตราสว่ น 1 : 4000 กจิ กรรม ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จานวนหนว่ ยงาน 1 หน่วยงาน 3 ท่ีนาเขา้ ข้อมลู แนวเขตทางสา - จัดทาฐานขอ้ มลู แนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ธารณ ประโยชน์ทีไ่ ด้รับการ มาตราส่วน 1 : 4,000 จดั ทาเปน็ ฐานข้อมลู ไปใช้ในการ บรหิ ารจัดการ ตัวชี้วดั ท่ี 2 - ฐานขอ้ มูลและแนว ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ไมน่ อ้ ย เขตทางสาธารณประโยชนม์ ี ความครบถว้ น ถูกตอ้ ง งบประมาณ (ล้านบาท) 0.3465 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 25 18 2 4 19 ล10 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 700 แปลง 6,300 แปลง 6,700 แปลง 24,000 แปลง ยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 80 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80 6.9920 6.5458 5.0212 25.0304 15 สานักงาน/ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 2 5 18 2 4 19 ล๑๐ 3 จังหวดั 59 สานักงาน/ 8 สานกั งาน/ 18 สานกั งาน/ 10 จงั หวดั 3 จงั หวัด 3 จังหวดั อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100 132.8876 53.3835 50.3497 263.2464 2 5 18 - 4 19 ล๑๐ หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 3 หนว่ ยงาน ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 10 หน่วยงาน ยกวา่ รอ้ ยละ 80 ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 0.3892 0.3465 0.3893 1.4715 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 66

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต กรมทด่ี นิ ตวั ชว้ี ดั /งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 5. โครงการพัฒนาฐานขอ้ มลู ทดี่ นิ และ แผนการดาเนนิ งาน 18,000 แปลง 18, แผนท่ีรปู แปลงทด่ี นิ ให้เป็นระบบมาตรฐาน เดยี วกัน ตวั ชี้วัดที่ ๑ - จานวนขอ้ มูลรปู กิจกรรม แปลงทด่ี ินมีการพัฒนาใหม้ คี วาม ถูกตอ้ งตรงตามมาตรฐาน - พฒั นาฐานข้อมลู ทดี่ นิ และแผนทรี่ ูปแปลงทด่ี ินให้ เปน็ ระบบมาตรฐานเดียวกัน ตัวชี้วดั ที่ 2 - ข้อมูลรปู แปลง ร้อยละ 100 ร้อ ท่ดี ินทม่ี กี ารพัฒนาใหม้ คี วาม ถูกต้องตามมาตรฐานสากล งบประมาณ (ลา้ นบาท) 0.3803 ๔.3 1. โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการบรหิ าร กรมส่งเสรมิ การ แผนการดาเนินงาน สนับสนุน จัดการน้าอยา่ งบูรณาการ ปกครองทอ้ งถิ่น การบรหิ าร กจิ กรรม ตวั ช้ีวดั ท่ี ๑ - อปท. ไดร้ บั การ จัดการน้าทง้ั - ส่งเสริมสนบั สนนุ การบริหารจัดการนา้ อย่าง พัฒนาแหลง่ กักเกบ็ นา้ 100 แหง่ 1 ระบบ บรู ณาการใหก้ ับ อปท. 200 แหง่ 2 ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - อปท. ไดร้ ับการ แกไ้ ขปญั หาการขาดแคลนน้า อุปโภคบรโิ ภค ตวั ชี้วัดที่ ๑ - อปท. ได้รับการ 25 แหง่ พัฒนาแหลง่ น้าตามที่ราษฎร ถวายฎกี า งบประมาณ (ล้านบาท) 1,250.0000 - 2. โครงการบรหิ ารจัดการนา้ เพือ่ การ กรมปอ้ งกันและ แผนการดาเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยั กจิ กรรม ตวั ชี้วดั : ร้อยละของพนื้ ทีเ่ สี่ยง - ดาเนนิ การศึกษาเพอ่ื เพมิ่ ประสิทธภิ าพการ จัดการอุทกภยั ของประชาชนและชุมชนทอี่ ยใู่ น อทุ กภยั เปา้ หมายมีระบบจัดการ พนื้ ทปี่ ระสบอทุ กภยั และอยใู่ นพน้ื ทเ่ี ปา้ หมาย วกิ ฤตดา้ นนา้ อทุ กภยั ทีช่ ุมชนมสี ่วนร่วมและมี ความพร้อมในการรบั มมอื เผชญิ เหตุอุทกภยั ตามบริบทของชุมชน งบประมาณ (ลา้ นบาท) - แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชือ่ มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 25 18 - 4 19 ล๑๐ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ,000 แปลง 18,000 แปลง 18,000 แปลง 72,000 แปลง อยละ 100 รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 0.4572 0.3132 0.3068 1.4575 2 5 19 6 4 18 ล๑๐, 100 แหง่ 200 แหง่ 159 แหง่ ร๑๑ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 559 แหง่ 200 แหง่ 200 แหง่ 176 แหง่ 776 แหง่ 25 แหง่ 25 แหง่ 25 แหง่ 100 แหง่ 1,250.0000 1,250.0000 1,250.0000 5,000.0000 3 5 19 6 4 18 ล๑๐, - - รอ้ ยละ 80 ร๑๑ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร้อยละ 80 - - 32.4680 32.4680 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 67

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต ตวั ช้ีวัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 3. โครงการป้องกันน้าทว่ มพนื้ ที่ชมุ ชน กรมโยธาธิการและ แผนการดาเนนิ งาน กจิ กรรม ผังเมอื ง - ศึกษาออกแบบและกอ่ สร้างระบบปอ้ งกนั นา้ ตวั ชี้วัดที่ ๑ - พ้นื ทไ่ี ด้รับการ 79,607 ไร่ 7 ทว่ มพน้ื ทช่ี ุมชน ปอ้ งกนั และลดผลกระทบ จาก ปญั หาอทุ กภยั และนา้ ทว่ ม ตัวชี้วัดท่ี ๒ - รอ้ ยละโครงสรา้ ง ร้อยละ 100 ร้อ พื้นฐานท่ไี ด้รบั การกอ่ สร้างเพื่อ ปอ้ งกันอทุ กภยั และน้าทว่ มมี คณุ ภาพและไดม้ าตรฐานตาม หลักวิศวกรรม งบประมาณ (ลา้ นบาท) 1,036.4377 4. โครงการกอ่ สรา้ งเขอ่ื นป้องกันตลิ่งรมิ กรมโยธาธกิ ารและ แผนการดาเนนิ งาน แมน่ ้าภายในประเทศ ผังเมือง กิจกรรม ตัวช้ีวัดที่ ๑ - ความยาวของ 113,969 เมตร 113 - กอ่ สร้างเขอ่ื นปอ้ งกันตล่ิงริมแม่นา้ ภายในประเทศ พื้นทต่ี ล่ิงริมแม่นา้ ภายในประเทศท่ีได้รบั ปอ้ งกัน ตวั ชี้วดั ที่ ๒ - รอ้ ยละเข่ือน รอ้ ยละ 100 รอ้ ปอ้ งกันตล่ิงทไ่ี ดร้ ับการก่อสร้างมี คณุ ภาพและได้รบั มาตรฐานตาม หลักวิศวกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) 1,977.4646 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 35 19 6 4 18 ล๑๐, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๑๑ 79,607 ไร่ 79,607 ไร่ 79,607 ไร่ 79,607 ไร่ อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 1,396.9378 1,036.4377 1,036.4377 4,506.2509 3,969 เมตร 113,969 เมตร ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 5 19 6 4 18 ล๑๐, 113,969 เมตร ร๑๑ 113,969 เมตร อยละ 100 รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 2,665.2784 1,977.4646 1,977.4646 8,597.6722 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 68

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต ตวั ชีว้ ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 5. แผนงานการตดิ ตัง้ ประปาใหม่ การประปานครหลวง แผนการดาเนนิ งาน กิจกรรม - ประชุมวางแผนงานตดิ ตั้งประปาใหม่ เพอื่ ศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 - รอ้ ยละ รอ้ ยละ 13 ร ปจั จัยทส่ี ่งผลต่อการบรรลุเปา้ หมายของโครงการ ความสาเรจ็ ของการดาเนินงาน - จัดทาแนวทางปฏบิ ตั ใิ นการติดต้ังประปาใหม่ ตามแผน (กรณตี ิดตัง้ ภายใน 24 ช่ัวโมง) - ควบคุมและตดิ ตามผลการตดิ ต้งั ประปาใหม่เปน็ ประจาทกุ เดอื น ตวั ช้ีวดั ที่ 2 - จานวนผู้ใช้นา้ 14,511 ราย 15 - ประเมินและวเิ คราะหส์ าเหตุทท่ี าใหก้ ารติดต้งั ตดิ ต้ังประปาใหม่ ประปาใหมไ่ ม่เปน็ ไปตามแผนงานทว่ี างไว้ พร้อม ทงั้ ปรับปรุงแนวทางปฏบิ ตั ใิ นการตดิ ตง้ั ประปาใหม่ - วางแผนปรับปรุงกระบวนการติดต้งั ประปาใหม่ และถา่ ยทอดแผนงานไปสู่การปฏบิ ตั ิ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 39.9000 - 6. โครงการก่อสรา้ งปรบั ปรงุ ขยายระบบ การประปาสว่ น แผนการดาเนนิ งาน ประปา ภมู ภิ าค กจิ กรรม ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแหง่ ที่ได้รับ การกอ่ สร้างปรบั ปรงุ ขยาย - ก่อสร้างปรับปรุงขยาย งบประมาณ (ล้านบาท) - - 7. โครงการปรบั ปรงุ กจิ ปารประปา การประปาส่วน แผนการดาเนินงาน ภายหลังการรบั โอน ภมู ิภาค กจิ กรรม ตัวช้ีวัดที่ 1 - จานวนแหง่ ทไี่ ดร้ บั การกอ่ สรา้ งปรบั ปรงุ กจิ การ - ก่อสร้างปรับปรุงกจิ การประปา อปท. ประปาองค์กรปกครองส่วน ทอ้ งถ่ิน งบประมาณ (ลา้ นบาท) - - 8. โครการปรบั ปรงุ เพิม่ ประสทิ ธิภาพ การประปาสว่ น แผนการดาเนินงาน ระบบท่อจา่ ยน้า ภมู ภิ าค กิจกรรม ตวั ช้ีวัดที่ 1 - จานวนแหง่ ท่ไี ดร้ บั การปรบั ปรงุ เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ - ปรับปรุงเพม่ิ ประสิทธภิ าพระบบทอ่ จ่ายนา้ ระบบทอ่ จ่ายนา้ งบประมาณ (ลา้ นบาท) - แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 6

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชอ่ื มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 55 19 6 4 18 ล๑๐, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๑๑ ร้อยละ 29 รอ้ ยละ 29 ร้อยละ 29 ร้อยละ 100 5148 ราย 15349 ราย 14992 ราย 60,000 ราย 55.2000 81.3000 60.1000 236.5000 3 5 19 6 4 - ล5, - - 8 แหง่ ล10 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 8 แหง่ - - 422.4748 422.4748 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 5 19 6 4 - ล5, ล10 - 1 แหง่ 1 แหง่ - - 11.2228 11.2228 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 5 19 6 4 - ล5, ล10 - 26 แหง่ 26 แหง่ - - 409.0290 409.0290 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 69

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไต ตวั ช้วี ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 9. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ การประปาสว่ น แผนการดาเนนิ งาน - กิจกรรม ภมู ภิ าค ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนแหง่ ท่ีได้รับ - วางทอ่ ขยายเขตจาหนา่ ยนา้ การวางทอ่ ขยายเขตจาหนา่ ยน้า งบประมาณ (ล้านบาท) - 10. ผลผลติ การจัดการน้าเสยี องค์การจัดการน้าเสีย แผนการดาเนนิ งาน 21,000,000 21 กิจกรรม ลูกบาศก์เมตร ลกู ตัวชี้วดั ที่ 1 - ปรมิ าณนา้ เสีย - กอ่ สร้าง ฟน้ื ฟแู ละบริหารจัดการคุณภาพนา้ ได้รบั การบาบดั มีคณุ ภาพไดต้ าม - เพมิ่ ประสิทธภิ าพระบบบาบดั นา้ เสีย ระบบทอ่ มาตรฐานนา้ ทิง้ จากระบบบาบดั รวบรวมนา้ เสีย และ/หรือกอ่ สร้างศูนยบ์ ริหาร น้าเสยี ชุมชน จัดการคุณภาพนา้ ตัวชี้วดั ท่ี 2 - รอ้ ยละของ 6 ร้อยละ 100 ร พืน้ ที่เปา้ หมายที่ อจน. เข้า บริหารจัดการระบบบาบดั นา้ เสยี จานวน 49 แหง่ (สะสม) ตวั ชี้วัดที่ 3 - รอ้ ยละของนา้ เสีย รอ้ ยละ 80 ร หลงั การบาบดั ได้คุณภาพตาม มาตรฐานนา้ ท้งิ จากระบบบาบดั นา้ เสยี ชุมชนทกี่ าหนด งบประมาณ (ล้านบาท) 376.8300 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชือ่ มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 35 19 6 4 - ล5, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ล10 - - 49 แหง่ 49 แหง่ - - 239.1890 239.1890 1 5 18 6 4 18 ล๑๐ 1,000,000 21,000,000 21,000,000 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ กบาศกเ์ มตร ลูกบาศกเ์ มตร ลูกบาศก์เมตร 84,000,000 ลูกบาศก์เมตร รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 376.8300 376.8300 376.8300 1,507.3200 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 70

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต ตวั ชว้ี ดั /งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 11. โครงการปรบั ปรงุ ฟืน้ ฟูและบรหิ าร องคก์ ารจดั การน้าเสีย แผนการดาเนนิ งาน 10,500,000 10 จัดการคุณภาพน้า ลกู บาศกเ์ มตร ลกู กจิ กรรม ตวั ชี้วัดที่ 1 - ปริมาณน้าเสียท่ี ผ่านการบาบดั สามารถนากลับมา รอ้ ยละ 100 ร - นานา้ เสียทผี่ ่านการบาบดั และมคี ุณภาพตาม ใชป้ ระโยชน์ มาตรฐาน พร้อมทง้ั พฒั นาการใช้ประโยชนจ์ าก การบาบดั แล้วร่วมกบั ภาคีเครือขา่ ย ตัวชี้วดั ที่ 2 - รอ้ ยละของพน้ื ที่ - ปรับปรุงฟนื้ ฟแู ละบริหารจัดการระบบาบดั นา้ เปา้ หมายทอี่ งค์การจดั การนา้ เสีย เสียองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถนิ่ และโครงการอนั เข้าดาเนินการกอ่ สร้างและ เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาบดั นา้ เสีย จานวน 6 แหง่ งบประมาณ (ล้านบาท) 43.3671 รวม 4,802.2610 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชือ่ มโยง ตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 35 18 6 4 18 ล๑๐ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 0,500,000 10,500,000 10,500,000 42,000,000 กบาศก์เมตร ลกู บาศก์เมตร ลกู บาศกเ์ มตร ลูกบาศก์เมตร รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100 28.5500 72.5159 151.3424 295.7754 5,971.0735 4,917.1206 6,040.0898 21,730.5449 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 71

ประเด็นยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอยา่ งสมดุล กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต ตวั ชวี้ ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ ๕.๑ 1. การสนับสนุนและอานวยการศูนยด์ ารง สานกั งานปลดั แผนการดาเนินงาน รอ้ ยละ 83.3 ร้อ ยกระดบั ธรรมกระทรวงมหาดไทย กระทรวง คุณภาพการ กจิ กรรม มหาดไทย ตวั ช้ีวัดที่ 1 - ร้อยละความ ให้บรกิ าร พึงพอใจของประชาชนจากการ ประชาชน - สนบั สนนุ ค่าเช่ารถต้ขู องศูนย์ดารงธรรมจังหวดั (ศนู ยด์ ารงธรรม รับบรกิ ารศนู ย์ดารงธรรม - สนบั สนนุ การปรับปรุงดารงธรรมจังหวดั กระทรวง - สนบั สนนุ การตดิ ตัง้ กล้อง cctv ของศูนย์ดารง มหาดไทย) ธรรมจังหวดั งบประมาณ (ล้านบาท) 25.5596 2. การสนับสนุนการแกไ้ ขปัญหาความ สานักงานปลัด แผนการดาเนินงาน เดอื ดรอ้ นเรง่ ดว่ นของประชาชนในระดบั กระทรวง พ้นื ที่/นโยบายสาคัญของรฐั บาล กจิ กรรม มหาดไทย ตัวช้ีวัดที่ ๑ - ร้อยละ ร้อยละ 20 ร (สานักพัฒนาและ ความสาเรจ็ ของโครงการท่ี - สนบั สนนุ การดาเนนิ การแกไ้ ขปญั หาความ ส่งเสรมิ การบริหาร จงั หวัดไดด้ าเนินการแกไ้ ขปญั หา เดอื ดร้อนเร่งดว่ นของประชาชนในจังหวดั และ ราชการจังหวัด) ความเดือดร้อนเรง่ ด่วนของ นโยบายรัฐบาล ประชาชนในพ้ืนท/ี่ การดาเนนิ ตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงมหาดไทยแล้วเสรจ็ ใน ปงี บประมาณ โดยเปรียบเทยี บ กบั โครงการท่ไี ด้รับอนุมัติใน ปงี บประมาณ ตัวชี้วัดท่ี ๒ - จานวนโครงการท่ี 38 โครงการ 40 ดาเนินการแกไ้ ขปญั หาความ เดอื ดร้อนเร่งดว่ นของ ประชาชน/และดาเนนิ การตาม นโยบายของรัฐบาลไดบ้ รรลุ วัตถุประสงค์ และทนั เวลาท่ี กาหนด งบประมาณ (ล้านบาท) 2.5640 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชอื่ มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 26 20 2 6 - ล๑๑, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๑๐ อยละ 83.3 รอ้ ยละ 83.3 ร้อยละ 83.3 รอ้ ยละ 83.3 26.2601 25.5666 25.6596 103.0459 2 6 20 2 6 - ล๑๑, ร้อยละ 40 รอ้ ยละ 60 ร้อยละ 80 ร๑๐ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ รอ้ ยละ 80 0 โครงการ 37 โครงการ 37 โครงการ 152 โครงการ 141.2760 54.5600 49.6000 248.0000 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 72

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต ตวั ช้วี ดั /งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 3. โครงการสนับสนุนการขบั เคล่ือนศูนย์ กรมการปกครอง แผนการดาเนนิ งาน รอ้ ยละ 60 ร ดารงธรรมอาเภอ กจิ กรรม ตวั ชี้วดั ที่ 1 - รอ้ ยละของการ ดาเนนิ การแก้ไขปญั หาเร่อื งร้อง - สนบั สนนุ การบริหารงานด้านความมน่ั คงของ ทกุ ข/์ รอ้ งเรยี น/ขอความ อาเภอ ช่วยเหลือ/อานวยความเปน็ ธรรม/ปญั หาความเดือดร้อน ใหแ้ ก่ยุติ 4. ผลผลติ การพัฒนาการให้บรกิ าร งบประมาณ (ลา้ นบาท) 41.8900 ทะเบียน บัตรประจาตวั ประชาชนและ ขอ้ มลู สารสนเทศ กรมการปกครอง แผนการดาเนินงาน - กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 - ระดบั ความสาเรจ็ 328.3210 - พฒั นาการใหบ้ ริการทะเบยี น บตั รประจาตวั ของการส่งเสรมิ การใช้บตั ร ประจาตัวประชาชน ประชาชน และขอ้ มลู สารสนเทศ เอนกประสงค์ (Smart Card) ของประชาชนในการรบั บริการ จากภาครฐั และภาคเอกชน 5. ผลผลติ เสรมิ สรา้ งสมรรถนะของอาเภอ งบประมาณ (ลา้ นบาท) ในการบรกิ ารและแกไ้ ขปัญหาความ เดอื ดรอ้ นของประชาชน กรมการปกครอง แผนการดาเนินงาน กจิ กรรม ตัวชี้วดั ท่ี 1 - ร้อยละความพึง - สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานของอาเภอ พอใจของประชาชนที่มารับ บรกิ าร งบประมาณ (ล้านบาท) 488.3911 6. โครงการบรกิ ารจดั การออกบัตรผา่ น กรมการปกครอง แผนการดาเนินงาน 450,000 4 แดนเพอื่ อานวยความสะดวกทางธุรกจิ กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 - ปรมิ าณการออก หนังสือผา่ นแดน - อานวยการการออกหนงั สือผ่านแบบ อิเล็กทรอนกิ ส์ งบประมาณ (ล้านบาท) 8.6633 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 26 20 2 6 - ล๑๑, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๑๐ รอ้ ยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 รอ้ ยละ 90 41.8900 41.8900 41.8900 167.5600 1 6 20 2 6 - ล๑๑, ระดบั 5 ร๑๐ - - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ระดับ 5 328.3210 328.3210 328.3210 1,313.2840 ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 1 6 20 2 6 - ล๑๑, รอ้ ยละ 85 ร๑๐ 488.3911 488.3911 488.3911 1,953.5644 1 6 20 2 6 - ล๑๑, 450,000 450,000 650,000 ร๑๐ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 2,000,000 8.6633 8.6633 8.6633 34.6532 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 73

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไต กรมทด่ี ิน ตวั ชว้ี ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 7. ผลผลติ งานดา้ นทะเบียนและรงั วัด แผนการดาเนนิ งาน 2.50 ลา้ นราย 2.5 ท่ดี นิ ทบ่ี รกิ ารให้แก่ประชาชน กิจกรรม ตวั ชี้วัดท่ี ๑ - จานวนประชาชนท่ี ได้รบั การบริการ - เพมิ่ ประสิทธภิ าพระบบการดแู ลหลักฐานทาง ทะเบยี นทด่ี ิน ตัวชี้วดั ท่ี 2 - ประชาชนมีความ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ ้อย - บริการดา้ นทะเบยี นทดี่ นิ ในสานกั งานทดี่ ิน เชื่อม่ันตอ่ งานบริการของกรม - พฒั นาระบบบริการในสานกั งานทด่ี นิ ด้วย ท่ีดนิ เทคโนโลยีและเครอื่ งมือทนั สมยั - ปรับปรุงสถานทใ่ี หบ้ ริการประชาชนด้าน อสังหาริมทรัพย์ - การบริหารโครงการพฒั นาระบบสารสนเทศทดี่ นิ (ระยะที่ 2) - บริการดา้ นรังวดั ทด่ี นิ ในสานกั งานทด่ี นิ - พฒั นาปรับปรุงระบบการรังวดั ในสานกั งานทดี่ ิน งบประมาณ (ล้านบาท) 247.2347 8. โครงการสง่ ชา่ งรงั วดั เฉพาะกิจไปชว่ ย กรมทีด่ นิ แผนการดาเนนิ งาน เรง่ รดั งานรงั วัดของสานักงานทีด่ นิ กิจกรรม ตัวช้ีวดั ที่ ๑ - จานวนประชาชน 525 ราย 1, ผู้ขอรังวัดไดร้ ับการรังวดั ใน - เร่งรัดงานรังวดั ของสานกั งานทด่ี ิน สานักงานทดี่ ินเรว็ ขึ้น ตวั ชี้วดั ท่ี 2 - ปรมิ าณงานที่แลว้ ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ ้อย เสรจ็ ตามโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 0.2275 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 16 20 2 6 - ล๑๑, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๑๐ 50 ลา้ นราย 2.50 ล้านราย 2.50 ล้านราย 10 ลา้ นราย ยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 80 221.6472 158.4696 149.8501 777.2016 975 ราย ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 1 6 20 2 6 - ล๑๑, 3,750 ราย ร๑๐ ,125 ราย 1,125 ราย ยกว่ารอ้ ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 0.2250 0.5935 0.7820 1.8280 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 74

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไต กรมที่ดิน ตวั ชีว้ ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ แผนการดาเนนิ งาน 9. โครงการส่งเสรมิ และเพิม่ ประสิทธิภาพ ตวั ช้ีวดั ที่ ๑ - ข้าราชการกรม - ขา้ ราชการกรมทดี่ นิ ทีด่ นิ ไดร้ บั การสง่ เสริมและเพ่ิม กิจกรรม ประสิทธิภาพในการปฏบิ ตั ิงาน - พฒั นาบคุ ลากรกรมทดี่ ิน ตัวชี้วัดท่ี 2 - ผู้เขา้ รับการ - ฝกึ อบรมผา่ นเกณฑ์การประเมิน ตามโครงการ ที่กาหนดไว้ งบประมาณ (ล้านบาท) 0.5800 10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่ นิ กรมท่ีดิน แผนการดาเนนิ งาน ระยะท่ี 2 กจิ กรรม ตัวช้ีวดั ท่ี ๑ - จานวนประชาชนท่ี ไม่นอ้ ยกวา่ ไ ใชบ้ รกิ ารดว้ ยระบบเทคโนโลยี 0.60 ลา้ นราย 1.5 - ขยายระบบสารสนเทศทด่ี ินเพอื่ การบริการ สารสนเทศ - ตวั ช้ีวดั ท่ี 2 - ประชาชนมีความ พึงพอใจตอ่ งานบรกิ ารของกรม ทด่ี นิ งบประมาณ (ล้านบาท) 55.3600 11. โครงการนาเขา้ ขอ้ มลู ที่ดนิ เพือ่ การ กรมทีด่ ิน แผนการดาเนินงาน จดทะเบียนออนไลน์ทว่ั ประเทศ ระยะท่ี 1 กจิ กรรม ตวั ช้ีวดั ท่ี ๑ - จานวนขอ้ มลู ไม่นอ้ ยกวา่ ไม ภาพลกั ษณ์เอกสารสทิ ธิและ 0.10 ลา้ นแปลง 0.9 - นาเขา้ ข้อมลู ทด่ี นิ เพอ่ื การจดทะเบยี นออนไลน์ สารบบของสานักงานท่ดี ิน ครบถว้ น ไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 90 ไม่น้อย ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ขอ้ มูลทะเบยี น ทดี่ ินและภาพลักษณใ์ นระบบ คอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง สามารถเช่ือมโยงกนั ได้ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 7.1371 แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชอ่ื มโยง ตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 16 20 2 6 - ล๑๑, ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ร๑๐ - - รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 - - ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 1.3574 0.8708 0.9118 3.7200 ไมน่ ้อยกว่า ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 2 6 20 2 6 - ล๑๑, 3.50 ล้านราย ไม่นอ้ ยกวา่ ร๑๐ 8 ล้านราย มน่ ้อยกวา่ ไม่น้อยกวา่ 50 ล้านราย 2.40 ล้านราย - - ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 80 ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80 138.4000 249.1100 110.9980 553.8680 2 6 20 2 6 - ล๑๑, ร๑๐ ม่นอ้ ยกวา่ ไม่น้อยกว่า ไมน่ ้อยกว่า ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 90 ลา้ นแปลง 1.05 ล้านแปลง 1.05 ลา้ นแปลง ไมน่ ้อยกว่า 3.10 ลา้ นแปลง ยกวา่ รอ้ ยละ 90 ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 90 42.0226 48.9997 42.0275 140.1869 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 75

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต กรมทด่ี ิน ตวั ชว้ี ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ 12. โครงการก่อสรา้ งอาคารศนู ย์ แผนการดาเนนิ งาน - สารสนเทศที่ดนิ กรมทด่ี นิ กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ ๑ - รอ้ ยละ ความสาเรจ็ ของการกอ่ สร้างศูนย์ - สร้างศูนยส์ ารสนเทศทดี่ นิ กรมทด่ี ิน สารสนเทศที่ดนิ ตวั ช้ีวัดที่ 2 - การสรา้ งศูนย์ - สารสนเทศทีด่ นิ เปน็ ไปตาม มาตรฐานทก่ี าหนด งบประมาณ (ลา้ นบาท) - ส่งมอบงานงวดที่ 4 13. โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิ าร การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค แผนการดาเนินงาน ลกู ค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร \"PEA Smart Plus\" ตวั ช้ีวัดท่ี 1 - ผู้รบั จ้างสามารถ กจิ กรรม ส่งมอบงานไดต้ ามกาหนด - จ้างทป่ี รึกษาดาเนนิ การพฒั นาแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ระยะท่ี 2 ระยะเวลาดาเนนิ การ 12 เดือน (28 พ.ย. 62 - 28 ต.ค. 63) - พฒั นาระบบการจัดการวเิ คราะหข์ ้อมลู พฤตกิ รรม เชิงลึกของผู้ใช้งาน PEA Smart Plus และ รายงานเชิงวเิ คราะห์ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 14.5800 แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง ตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 26 20 2 6 - ล๑๑, ร๑๐ ร้อยละ 20 - - รอ้ ยละ 20 - - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 60.5112 - 20.1703 80.6815 5 6 20 2 6 - ล๑๑, - - - ร๑๐ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ส่งมอบงานงวดท่ี ๔ - - - 14.5800 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 76

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไต ตวั ช้ีวัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ ๕.๒ พัฒนา 1. ผลผลติ ส่วนราชการมกี ารบรหิ าร สานกั งานปลดั แผนการดาเนนิ งาน 3 เรอ่ื ง รอ้ กระทรวง - ประสทิ ธิภาพ จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มหาดไทย ตัวชี้วดั ที่ 1 - จานวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ขอ้ เสนอแนะของ รอ้ ยละ 100 การ กจิ กรรม กระทรวงมหาดไทย บรหิ ารงาน - จัดทาแผนปฏบิ ตั ริ าชการ/งานนโยบายและ ยุทธศาสตร์ องคก์ ร - จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ - ส่งเสริมสนบั สนนุ การดาเนนิ งานของหนว่ ยงาน ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดบั ความสาเร็จ ในการขบั เคลื่อนนโยบาย ในสังกดั กระทรวงมหาดไทยตามกลุ่มภารกิจ ยุทธศาสตร์ ขอ้ เสนอแนะของ กระทรวงมหาดไทย - ส่งเสริมและพฒั นาการบริหารงานจังหวดั และ กลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ - สนบั สนนุ การประชุมขับเคลื่อนยทุ ธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏริ ูปประเทศ ตัวชี้วดั ท่ี 3 - รอ้ ยละโครงการที่ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ - สนบั สนนุ การดาเนนิ งาน สดร. และวทิ ยาลัย รายจา่ ยประจาปสี อดคอ้ งกบั ความต้องการของประชาชน มหาดไทย (บางละมงุ ) แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม แหง่ ชาติและแผนภาค - ดาเนนิ การแกไ้ ขปญั หาข้อร้องเรียนทางวนิ ยั ข้าราชการ สป. แผนการดาเนนิ งาน - ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังของ กระทรวงมหาดไทย - สนบั สนนุ การดาเนนิ งานตัวชี้วดั การประเมินส่วน ราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธภิ าพ (ม.44) ตวั ชี้วัดท่ี 4 - ระดบั ความสาเร็จ ระดบั 4 การบรู ณาการภารกิจในการ การประเมนิ ผู้บริหารองค์การ ทางานรว่ มกนั ของหนว่ ยงานใน การตอบสนองพนื้ ท่ี - สนบั สนนุ การดาเนนิ งานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมนิ ผลประจากระทรวง มหาดไทย เพอื่ เพม่ิ ประสิทธภิ าพและประสิทธผิ ล ของหนว่ ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย - สนบั สนนุ การตรวจราชการในระดับพน้ื ที่ ตัวชี้วัดที่ 5 - ร้อยละเฉล่ีย รอ้ ยละ 20 ร ความสาเรจ็ ในการสนับสนุนการ - สนบั สนนุ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ฝึกอบรมตามเปา้ หมาย - สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านตรวจสอบของหนว่ ยงาน - ตรวจสอบด้านการเงิน การบญั ชี การปฏบิ ตั ติ าม กฎระเบยี บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน การดาเนนิ งานตามแผนการตรวจสอบประจาปี ตวั ชี้วดั ท่ี 6 - ระดบั ความสาเรจ็ ระดับ 3 ของรอ้ ยละเฉลี่ยถว่ งนา้ หนกั ของ พ.ศ. 2564 การปฏบิ ตั ิตามแผนปฏบิ ตั ิ ไมน่ ้อยกวา่ ราชการของกองการเจา้ หนา้ ที่ รอ้ ยละ 25 - สนบั สนนุ การตรวจราชการในระดบั พนื้ ทข่ี อง สป. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี ตวั ชี้วัดที่ 7 - ร้อยละ ความสาเรจ็ ของมาตรการเพ่มิ ช่วยวา่ การกระทรวงมหาดไทย ประสิทธิภาพในการปฏบิ ตั ิ ราชการของสานักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไ รอ้ แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 16 20 2 6 - ล๑๑ ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ 3 เรือ่ ง 1 เรื่อง 14 เรือ่ ง 21 เรอ่ื ง - - ไมน่ ้อยกว่า ไมน่ ้อยกว่า รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 อยละ 100 รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 3 ม่น้อยกวา่ ไม่น้อยกวา่ ไม่นอ้ ยกวา่ ไมน่ อ้ ยกวา่ อยละ 45 รอ้ ยละ 65 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 77

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไต ตวั ช้วี ัด/งบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓) (ม.ค. ๖ - สนบั สนนุ กจิ กรรมการเผยแพร่และ ตวั ชี้วัดที่ 8 - ระดบั ความสาเร็จ ระดับ 2 ประชาสัมพนั ธข์ องกระทรวงมหาดไทย สานกั งาน ของการสนับสนุนการดาเนินงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ของคณะกรรมการตรวจสอบ - สนบั สนนุ การประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย และประเมินผลประจา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย - สนบั สนนุ การพฒั นาและขยายเครือข่าย ประชาชนดา้ นการขา่ ว ตวั ช้ีวดั ที่ 9 - จานวนครงั้ ในการ 35 คร้งั - อานวยการและสนบั สนนุ การประสานนโยบาย ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กิจการตา่ งประเทศ กิจการชายแดนและผู้อพยพ - สนบั สนนุ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิ ส์ ตัวชี้วัดที่ 10 - รอ้ ยละ ร้อยละ 80 ร - สนบั สนนุ งานพระราชพธิ ี รัฐพธิ ี และพธิ ตี า่ ง ๆ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ - สนบั สนนุ และอานวยความสะดวกในการปฏบิ ตั ิ กระทรวงมหาดไทยท่ไี ดร้ ับการ ราชการของสานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบสนองจากหนว่ ยรับตรวจ - สนบั สนนุ งานบริหารราชการทว่ั ไปของกลุ่มงาน สนบั สนนุ ปลัดกระทรวง ตวั ชี้วัดที่ 11 - จานวนการ 3 รายงาน 2 - พฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รายงานผลการตรวจสอบดา้ น - พฒั นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ การเงิน การบญั ชี และการ - พฒั นาระบบขอ้ มูลสารสนเทศ ปฏบิ ตั ติ ามกฏระเบยี บ ด้าน - พฒั นาและส่งเสริมการบริหารงานบคุ คล เทคโนโลยสี ารสนเทศ และดา้ น ส่วนทอ้ งถนิ่ การดาเนนิ งาน - จัดทารายงานประจาปขี องคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบคุ คลส่วนทอ้ งถนิ่ และ สานกั งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บคุ คลส่วนทอ้ งถน่ิ ตวั ชี้วดั ที่ 12 - ร้อยละหนว่ ยรบั ร้อยละ 2๐ ร ตรวจที่ได้รบั คาปรึกษาเพอื่ ดาเนนิ การปรบั ปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายใน ตวั ช้ีวัดที่ 13 - จานวนรายงาน 5 รายงาน 7 ผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบญั ชี การปฏบิ ตั ิตาม กฎระเบยี บ ดา้ นเทคโนโลยี สารสนเทศ และดา้ นการ ดาเนินงานตามแผนการ ตรวจสอบประจาปี แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 7

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง ตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของงบ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 256๔ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ๖๔ - ม.ี ค. 6๔) (เม.ย. ๖๔ - ม.ิ ย. 6๔) (ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔) ประมาณ ชาติ รฐั มนตรี (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) ระดับ 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 40 ครงั้ 40 ครง้ั 35 คร้งั 150 คร้ัง ร้อยละ 80 รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 2 รายงาน 2 รายงาน 3 รายงาน 10 รายงาน รอ้ ยละ 40 รอ้ ยละ 60 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 7 รายงาน 7 รายงาน 7 รายงาน 26 รายงาน . 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 78


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook