Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.2564)สป.มท.

แผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.2564)สป.มท.

Published by Charan ya, 2020-10-08 00:09:10

Description: แผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.2564)สป.มท.

Search

Read the Text Version

กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ระ โครงการ/ผลผลติ ตวั ชว้ี ัด/งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรม (ม.ค. ๒. โครงการปลกู ฝงั จติ สานึกรกั สามคั คี สนผ. แผนการดาเนินงาน 1,710 คน และสง่ เสรมิ ความปรองดองของคนในชาติ 5,1 กจิ กรรม ตวั ชี้วัดท่ี ๑ - จานวนผู้เข้ารว่ มโครงการ ปลูกฝังจิตสานกึ รกั สามัคคีและ - ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานกึ รักสามคั คีและ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉนั ท์ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ - จังหวดั นาเยาวชนในพน้ื ท่ี 76 จังหวดั ทว่ั ประเทศ ตัวช้ีวดั ที่ ๒ - ผู้เขา้ ร่วมโครงการฯ ยินดี ไม่น้อยกวา่ ไมน่ จานวน 6,840 คน โดยจัดการอบรมกระบวนการ นาองคค์ วามรไู้ ปปรบั ใช้ใน รอ้ ยละ 80 รอ้ ย เรียนรู้ 3 ร่วม เพอ่ื 3 สร้าง ได้แก่ (1) “ร่วมกนั ชีวติ ประจาวนั นาความรู้จากการเข้า คุย” แลกเปลี่ยนเรียนรเู้ พอื่ “สร้างสามคั คี” (2) รว่ มกิจกรรมไปตอ่ ยอดสู่การสร้างความ “ร่วมกนั คิด” ระดมสมองเพอื่ “สร้างพลังแหง่ รักสามัคคีและความปรองดอง ความสามัคคีปรองดอง” โดยการปลูกฝังและ สมานฉันทใ์ นสังคม เสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์ และ (3) “ร่วมกนั ทา” เพอื่ “สร้าง สังคมปรองดอง” ผ่านการทากิจกรรมร่วมกนั ของ เยาวชน และทากจิ กรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วย หวั ใจ ๓. โครงการสนับสนุนการป้องกัน งบประมาณ (ล้านบาท) 6.8230 ปราบปรามและบาบัดรกั ษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ - ร้อย กระทรวงมหาดไทย สนผ. แผนการดาเนนิ งาน กจิ กรรม ตวั ช้ีวดั ที่ ๑ - ร้อยละการโอนจดั สรร - สนบั สนนุ การแกไ้ ขปญั หายาเสพติดในระดบั พนื้ ท่ี งบประมาณ ตัวชี้วดั ที่ 2 - ระดบั ความสาเร็จในการ ระดบั 1 ร ดาเนนิ งานปอ้ งกันและแกไ้ ขปญั หา ยาเสพติด ตวั ช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละของพื้นทที่ ่ีมี - ปญั หาแพร่ระบาดยาเสพติดเกดิ การ จดั การเพ่อื เสรมิ สร้างใหม้ พี ื้นที่ปลอดภยั งบประมาณ (ลา้ นบาท) 7.3840 แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖4

ะยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอื่ มโยง มาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ แผน มท. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) ชาติ รฐั มนตรี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2 1 1 1 ๕ ๖ ล2 1 6,840 คน 130 คน - - นอ้ ยกว่า ไมน่ ้อยกวา่ ไมน่ ้อยกว่า ไมน่ อ้ ยกวา่ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 15.3835 2.3580 0.9516 25.5161 3 1 1 - ๕ ๑๐ ล2, 1 ยละ 100 - - ร9 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ร้อยละ 100 ระดับ 2 ระดบั 3 ระดับ 5 ระดับ 5 - - รอ้ ยละ 50 รอ้ ยละ 50 6.3042 4.6233 4.2029 22.5144 4) ของสานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 31

กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ระ โครงการ/ผลผลติ ตวั ช้วี ัด/งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรม 4. โครงการขบั เคล่ือนความสมั พันธ์ (ม.ค. ระหวา่ งประเทศ กิจกรรม ตท. แผนการดาเนนิ งาน -1 - สนบั สนนุ การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตวั ชี้วดั ท่ี 1 - จานวนผลลพั ธก์ าร ประชมุ ตามกรอบความร่วมมอื กบั ประเทศเพอ่ื นบา้ น/อาเซียน/นานา ประเทศ ตัวชี้วัดที่ 2 - จานวนจังหวัดท่ีเขา้ รว่ ม 1 จงั หวัด 2 โครงการขบั เคล่ือนความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของจังหวัด งบประมาณ (ล้านบาท) 1.0287 1.2 สง่ เสรมิ 1. โครงการสนับสนุนการขบั เคล่ือนการ สบจ. แผนการดาเนนิ งาน 10 แหง่ 1 สนับสนุน ดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การดาเนินงาน กิจกรรม ตวั ชี้วดั ท่ี ๑ - ศูนย์บรกิ ารเบด็ เสรจ็ ด้าน ดา้ นเศรษฐกิจ การลงทนุ มคี วามพร้อมรองรับการ - สนบั สนนุ ค่าใช้จ่ายในจังหวดั เขตพฒั นาเศรษฐกจิ ใหบ้ ริการแกป่ ระชาชน พเิ ศษ ระดับ 2 ร - สนบั สนนุ การดาเนนิ งานของศูนยบ์ ริการเบด็ เสร็จ ตวั ชี้วัดท่ี ๒ - ระดับความสาเรจ็ ในการ ดา้ นการลงทนุ การพฒั นาบคุ ลากร และตดิ ตามการ สนบั สนนุ ศนู ยบ์ รกิ ารเบด็ เสร็จในการ ดาเนนิ การในพนื้ ทเ่ี ขตพฒั นาเศรษฐกิจพเิ ศษ ใหบ้ รกิ ารแก่นกั ลงทนุ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 4.0182 รวม 27.9440 แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖4

ะยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชอ่ื มโยง มาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ แผน มท. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) ชาติ รฐั มนตรี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2 1 1 - ๑๐ ๑๖ ล4 1 3 กจิ กรรม กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กจิ กรรม จงั หวัด 1 จังหวดั 1 จังหวัด 5 จังหวัด 1.3865 1.0287 1.0287 4.4726 10 แหง่ 10 แหง่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3 2 9 5 9 - ล6, 2 10 แหง่ ร6 10 แหง่ ระดับ 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดับ 5 0.0182 0.4246 0.0182 4.4792 35.3209 26.9447 8.8948 99.1044 4) ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 32

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ ๒ การสง่ เสรมิ สนบั สนุนการบรหิ ารงานจงั หวัด/กลุ่ม กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไ โครงการ/ผลผลิต สบจ. ตวั ชีว้ ัด/งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม. 2.1 สง่ เสรมิ สนับสนุนการ 1. โครงการการขบั เคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ แผนการดาเนินงาน 76 จงั หวดั 18 บูรณาการ กิจกรรม 18 กลุ่มจังหวัด และประสาน ตวั ช้ีวดั ที่ ๑ - จังหวัดและกลุ่มจงั หวัด แผนพัฒนา - แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิ กี ารจัดทา ได้รบั การสนบั สนุนการบรหิ ารงานพน้ื ท่ี ในระดบั พื้นที่ แผนพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวดั และแผนปฏบิ ตั ิ แบบบรู ณาการ ของจงั หวดั / ราชการประจาปขี องจังหวดั ตามท่ี ก.บ.ภ. กลุ่มจงั หวัด กาหนดใหจ้ ังหวดั และกลุ่มจังหวดั ทราบ - สนบั สนนุ ข้อมูลใหก้ ับจังหวดั และกลุ่มจังหวดั เพอ่ื ใช้ในการจัดทาแผนพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวดั ตวั ช้ีวัดท่ี ๒ - ระดบั ความสาเรจ็ ในการ ระดบั 2 และจัดทาแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปขี องจังหวดั สนับสนนุ การบริหารงานพ้นื ท่ีแบบ และกลุ่มจังหวดั บรู ณาการ - สนบั สนนุ องค์ความรูใ้ หก้ บั จังหวดั และกลุ่มจังหวดั ในการจัดทาแผนพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวดั และการจัดทาแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปขี อง จังหวดั และกลุ่มจังหวดั - จังหวดั และกลุ่มจังหวดั จัดส่งแผนพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวดั และแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี ของจังหวดั และกลุ่มจังหวดั ภายในระยะเวลาและ เปน็ ไปตามหลักเกณฑท์ ่ี ก.บ.ภ. กาหนด - ตดิ ตามการดาเนนิ งานตามแผนพฒั นาจังหวดั และ กลุ่มจังหวดั แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปขี อง จังหวดั และกลุ่มจังหวดั จากผลการเบกิ จ่าย งบประมาณตามแผนงาน/โครงการทไ่ี ด้รับการ จัดสรรงบประมาณ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 1.6158 รวม 1.6158 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

มจังหวัดแบบบรู ณาการ ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ แผน มท. .ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) ชาติ รฐั มนตรี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2 6 ๒๐ ๒ ๖ - ล11 2 76 จังหวัด 76 จังหวดั 76 จังหวดั 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวดั 8 กลุ่มจงั หวัด 18 กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวดั ระดบั 3 - 4 ระดับ 3 - 4 ระดบั 3 - 5 ระดับ 5 1.6460 1.3534 0.5534 5.1686 0.5534 5.1686 1.6460 1.3534 ๔) ของสานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย 33

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๓ การบรหิ ารจัดการทีม่ ีประสิทธภิ าพภายใต้หลกั ธรร กลยทุ ธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไ โครงการ/ผลผลิต ตวั ชี้วดั /งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม 3.1 พัฒนางาน 1. การสนับสนุนและอานวยการศูนยด์ ารง สตร. แผนการดาเนินงาน รอ้ ยละ 83.3 ร ของศูนยด์ ารง ธรรมกระทรวงมหาดไทย ธรรมเชงิ รกุ และ กจิ กรรม ตวั ชี้วดั ท่ี 1 - รอ้ ยละความพึงพอใจของ เป็นระบบ ประชาชนจากการรบั บริการศูนย์ดารง - สนบั สนนุ ค่าเช่ารถตู้ของศูนย์ดารงธรรมจังหวดั ธรรม - สนบั สนนุ การปรับปรุงดารงธรรมจังหวดั - สนบั สนนุ การตดิ ตง้ั กล้อง cctv ของศูนยด์ ารง ธรรมจังหวดั 3.2 ขบั เคล่ือน 1. โครงการสรา้ งคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และ ศปท.มท. งบประมาณ (ล้านบาท) 25.5596 และตอ่ ตา้ นการ ความโปรง่ ใสใหแ้ กบ่ ุคลากรของ 6,293 คน ทุจรติ และ กระทรวงมหาดไทย แผนการดาเนนิ งาน ประพฤตมิ ชิ อบ กิจกรรม ตวั ชี้วัดท่ี 1 - จานวนบคุ ลากรไดร้ ับการ - สนบั สนนุ การปลูกจิตสานกึ จริธรรมและคุณธรรม ปลกู ฝงั คุณธรรมจรยิ ธรรมท่ีดใี นระดบั ในระดบั จังหวดั จังหวัด - สนบั สนนุ ปลูกจิตสานกึ จริยธรรมและคุณธรรม ของกระทรวงมหาดไทย ตวั ชี้วดั ท่ี 2 - จานวนบคุ ลากรได้รบั การ 200 คน ปลกู ฝงั คณุ ธรรมจรยิ ธรรมทีด่ ขี อง กระทรวงมหาดไทย ๓.๓ พัฒนาระบบ ๑. ผลผลิตสว่ นราชการมกี ารบรหิ ารจัดการ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 7.9852 สป. แผนการดาเนินงาน 3 เร่ือง บริหารจดั การ ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ สนผ. ตวั ชี้วดั ท่ี 1 - จานวนนโยบาย โดยยึดหลกั - ธรรมาภบิ าล ๑.๑ กจิ กรรมเสรมิ สรา้ งการบรหิ าร ยทุ ธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของ จัดการเชงิ ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กจิ กรรมย่อย ตวั ชี้วัดที่ 2 - ระดับความสาเรจ็ ในการ ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ - จัดทาแผนปฏบิ ตั ิราชการ/งานนโยบายและ ขอ้ เสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ยทุ ธศาสตร์ - จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ - ส่งเสริมสนบั สนนุ การดาเนนิ งานของหนว่ ยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกลุ่มภารกจิ แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

รมาภบิ าล ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชือ่ มโยง ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ แผน มท. ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) ชาติ รฐั มนตรี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รอ้ ยละ 83.3 รอ้ ยละ 83.3 รอ้ ยละ 83.3 ร้อยละ 83.3 2 6 20 2 6 - ล 5 11, ร10 26.2601 25.5666 25.6596 103.0459 3 6 21 11 6 11 ล 5 8,481 คน 6,293 คน 6,293 คน 12, ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ร8 27,360 คน 200 คน 200 คน 200 คน 800 คน 11.0440 8.5070 7.3352 34.8714 1 6 20 2 ๖ -ล5 3 เรือ่ ง 1 เรอ่ื ง 14 เรื่อง 11, ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ร10 21 เรื่อง - - ไม่น้อยกวา่ ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 ๔) ของสานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 34

กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไ โครงการ/ผลผลติ ตวั ช้วี ดั /งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม ๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนการบรหิ ารงาน สบจ. ตัวชี้วดั ที่ 1 - รอ้ ยละโครงการที่ได้รับ ร้อยละ 100 พื้นท่แี บบบูรณาการ การจดั สรรงบประมาณรายจ่าย กจิ กรรมย่อย ประจาปสี อดค้องกับความตอ้ งการของ ประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และ - ส่งเสริมและพฒั นาการบริหารงานจังหวดั และ สังคมแหง่ ชาตแิ ละแผนภาค กลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ ตัวชี้วัดที่ 2 - ระดับความสาเรจ็ การ ระดบั 4 บรู ณาการภารกิจในการทางานรว่ มกนั ของหนว่ ยงานในการตอบสนองพื้นที่ ๑.๓ กิจกรรมบรหิ ารและพัฒนาทรพั ยากร สดร. / กจ. / ตวั ชี้วดั ที่ 1 - รอ้ ยละเฉลี่ยความสาเรจ็ รอ้ ยละ 20 บุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ กพร. ในการสนบั สนุนการฝึกอบรมตาม กิจกรรมย่อย เปา้ หมาย ระดับ 3 - สนบั สนนุ การประชุมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ตวั ชี้วดั ท่ี 2 - ระดับความสาเรจ็ ของ ไม่น้อยกวา่ และแผนการปฏริ ูปประเทศ ร้อยละเฉลี่ยถว่ งนา้ หนกั ของการปฏบิ ตั ิ รอ้ ยละ 25 - สนบั สนนุ การดาเนนิ งาน สดร. และวทิ ยาลัย ตามแผนปฏบิ ตั ิราชการของกองการ มหาดไทย (บางละมงุ ) เจ้าหน้าที่ สป. - ดาเนนิ การแกไ้ ขปญั หาขอ้ ร้องเรียนทางวนิ ยั ข้าราชการ สป. แผนการดาเนนิ งาน ตัวช้ีวดั ที่ 3 - ร้อยละความสาเร็จของ - ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังของ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กระทรวงมหาดไทย ปฏบิ ตั ริ าชการของสานกั งาน - สนบั สนนุ การดาเนนิ งานตวั ชี้วดั การประเมินส่วน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธภิ าพ (ม.44) การประเมินผู้บริหารองค์การ - สนบั สนนุ การดาเนนิ งานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมนิ ผลประจากระทรวง มหาดไทย เพอ่ื เพมิ่ ประสิทธภิ าพและประสิทธผิ ล ของหนว่ ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตวั ช้ีวดั ที่ 4 - ระดบั ความสาเร็จของการ ระดบั 2 สนับสนุนการดาเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจากระทรวงมหาดไทย แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ แผน มท. ชาติ รฐั มนตรี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 รอ้ ยละ 40 ร้อยละ 60 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 3 ไม่นอ้ ยกว่า ไมน่ อ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกวา่ ไมน่ อ้ ยกว่า ร้อยละ 45 ร้อยละ 65 รอ้ ยละ 85 ร้อยละ 85 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดบั 5 ระดบั 5 ๔) ของสานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 35

กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไ โครงการ/ผลผลิต ตวั ช้ีวัด/งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม ๑.๔ กิจกรรมอานวยความเป็นธรรมและ สตร. / ตภ.มท. / ตวั ชี้วดั ท่ี 1 - จานวนครง้ั ในการตรวจ 35 คร้งั รอ้ ยละ 80 สรา้ งเสรมิ ราชการใสสะอาด ตภ.สป. ราชการของผู้ตรวจราชการ 3 รายงาน กิจกรรม ตวั ชี้วดั ท่ี 2 - ร้อยละขอ้ เสนอแนะของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ รอ้ ยละ 2๐ - สนบั สนนุ การตรวจราชการในระดบั พน้ื ท่ี ได้รบั การตอบสนองจากหนว่ ยรับตรวจ - สนบั สนนุ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี 5 รายงาน - สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานตรวจสอบของหนว่ ยงาน - ตรวจสอบดา้ นการเงิน การบญั ชี การปฏบิ ตั ิตาม ตัวชี้วดั ท่ี 3 - จานวนการรายงานผล กฎระเบยี บ ด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศ และด้าน การดาเนนิ งานตามแผนการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. การตรวจสอบดา้ นการเงิน การบญั ชี 2564 และการปฏบิ ตั ติ ามกฏระเบยี บ ดา้ น เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้ นการ ดาเนินงาน ตวั ช้ีวดั ที่ 4 - รอ้ ยละหน่วยรับตรวจท่ี ไดร้ บั คาปรกึ ษาเพอ่ื ดาเนนิ การปรบั ปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายใน ตวั ชี้วดั ท่ี 5 - จานวนรายงานผลการ ตรวจสอบด้านการเงิน การบญั ชี การ ปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บ ดา้ นเทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านการดาเนนิ งาน ตามแผนการตรวจสอบประจาปี ตวั ชี้วัดท่ี 6 - จานวนหน่วยรับตรวจที่ 5 หน่วยรบั ตรวจ 7 ไดร้ บั การใหข้ อ้ เสนอแนะเบอ้ื งต้น เพอื่ ใหส้ ามารถปฏบิ ตั ิไดถ้ กู ต้องตาม ระเบยี บ และลดการรัว่ ไหลของระบบ ราชการ ๑.๕ กจิ กรรมอานวยการและประสานงาน สร.มท. ตวั ช้ีวัดท่ี 1 - จานวนครง้ั ในการตรวจ 2 คร้ัง รฐั มนตรี ตดิ ตามการดาเนินงานตามนโยบายของ กจิ กรรมย่อย รฐั บาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย - สนบั สนนุ การตรวจราชการในระดับพน้ื ทข่ี อง สน. ตวั ชี้วัดที่ 1 - จานวนคร้ังที่เผยแพร่ 120 ครัง้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี ประชาสัมพันธก์ ารดาเนินงานของ ช่วยวา่ การกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และสานกั งาน ปลดั กระทรวงมหาดไทย ๑.๖ กจิ กรรมประชาสมั พันธ์และเผยแพร่ กิจกรรมยอ่ ย - สนบั สนนุ กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพนั ธ์ ของกระทรวงมหาดไทย สานกั งานปลัดกระทรวง มหาดไทย แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ แผน มท. ชาติ รฐั มนตรี 40 คร้ัง 40 คร้งั 35 ครง้ั 150 คร้งั รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 2 รายงาน 2 รายงาน 3 รายงาน 10 รายงาน ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 7 รายงาน 7 รายงาน 7 รายงาน 26 รายงาน หน่วยรบั ตรวจ 7 หน่วยรบั ตรวจ 7 หน่วยรบั ตรวจ 26 หน่วยรบั ตรวจ 2 คร้งั 2 ครง้ั 2 ครงั้ 8 ครงั้ 120 ครัง้ 120 ครงั้ 120 ครง้ั 480 คร้งั ๔) ของสานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 36

กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไ โครงการ/ผลผลติ ตวั ชวี้ ดั /งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม ๑.๗ กจิ กรรมการพิจารณารา่ งกฎหมาย สกม. ตวั ช้ีวดั ที่ 1 - จานวนเรื่องทผ่ี า่ นการ 45 เร่อื ง และขอ้ หารอื ทางขอ้ กฎหมาย พิจารณาร่างกฎหมายของ กิจกรรมย่อย กระทรวงมหาดไทยแลว้ เสร็จ - สนบั สนนุ การประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 1.8 กิจกรรมพัฒนาประสทิ ธิภาพและ ศปข.มท. ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จานวนขา่ วสารท่ีสมาชกิ 1,541 ขา่ ว ประสานงานการขา่ วกรองและพัฒนาการ เครอื ข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ 5 ครง้ั ขา่ วภาคประชาชน ทางราชการและสามารถนาไปใช้ กจิ กรรมยอ่ ย ประโยชน์ได้ - สนบั สนนุ การพฒั นาและขยายเครือข่ายประชาชน ตท. ตวั ชี้วดั ที่ 1 - จานวนครั้งในการเข้าร่วม ด้านการขา่ ว การประชุมระหวา่ งประเทศ และ จานวนครงั้ ในการออกตดิ ตามพื้นท่พี ัก 1.9 กจิ กรรมอานวยการและประสานงาน พิงชั่วคราว สาหรบั ผู้หนีภยั การสู้รบจาก นโยบายกิจการตา่ งประเทศ กิจการ เมียนมา ชายแดน และผู้อพยพ กจิ กรรมยอ่ ย - อานวยการและสนบั สนนุ การประสานนโยบาย กิจการตา่ งประเทศ กิจการชายแดนและผู้อพยพ 1.10 กิจกรรมอานวยการและ กก. ตวั ชี้วัดที่ ๑ - จานวนหนว่ ยงานทีไ่ ด้รบั 153 หน่วยงาน 1 ประสานงานภาครฐั บรกิ ารดา้ นอานวยการและ กิจกรรมยอ่ ย ประสานงานภาครัฐ - สนบั สนนุ ระบบสารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส์ - สนบั สนนุ งานพระราชพธิ ี รัฐพธิ ี และพธิ ตี ่าง ๆ 1.11 กิจกรรมสนับสนุนการบรหิ าร กค./กสป. ตัวชี้วดั ที่ 1 - ร้อยละความสาเรจ็ ของ ร้อยละ 28 ราชการทัว่ ไป การใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่ง ร้อยละ 90 กิจกรรม จา้ ง (PO) ตามแผนการใชจ้ ่าย - สนบั สนนุ และอานวยความสะดวกในการปฏบิ ตั ิ ตัวช้ีวัดท่ี 2 - รอ้ ยละของงานสนับสนุน ราชการของสานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย การปฏบิ ตั ริ าชการของปลัดกระทรวง - สนบั สนนุ งานบริหารราชการทว่ั ไปของกลุ่มงาน มหาดไทยทสี่ ามารถจัดทาไดต้ ามกรอบ สนบั สนนุ ปลัดกระทรวง ระยะเวลาทีก่ าหนด แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ แผน มท. ชาติ รฐั มนตรี 42 เรอ่ื ง 36 เร่อื ง 37 เร่อื ง 160 เรื่อง 2,077 ขา่ ว 1,541 ขา่ ว 1,541 ขา่ ว 6,700 ขา่ ว 5 ครั้ง 5 ครัง้ 5 คร้งั 20 ครั้ง 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน ๑๕๓ หน่วยงาน รอ้ ยละ 58 ร้อยละ 80 รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รอ้ ยละ 90 ๔) ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 37

กลยทุ ธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไ โครงการ/ผลผลิต ศสส. ตวั ช้ีวัด/งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม 1.12 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบ ตัวช้ีวดั ท่ี 1 - จานวนหนว่ ยงานที่ไดร้ บั 128 หน่วยงาน 1 เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร การบรกิ ารระบบส่ือสารและสารสนเทศ กิจกรรมยอ่ ย ข้อมูลภาพ เสยี งทมี่ ีประสทิ ธิภาพสูงข้ึน 128 หนว่ ยงาน - พฒั นาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร - พฒั นาระบบเครือขา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 261.2132 - พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ - ศสส. แผนการดาเนินงาน - 2. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขา่ ย บังคบั บัญชากระทรวงมหาดไทย ตัวช้ีวดั ท่ี 1 - จานวนการเผยแพรข่ ้อสั่ง กจิ กรรม การ ข้อมูลขา่ วสารเพื่อสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจของผู้รับบรกิ าร - ดาเนนิ การเช่าสัญญาณโครงขา่ ยวทิ ยุ - จัดหาระบบวทิ ยุสื่อสาร ตัวชี้วัดท่ี 2 - รอ้ ยละของการรับรูข้ ้อสั่ง การและขอ้ มูลขา่ วสารของ ผู้บงั คับบญั ชาผ่านระบบวิทยุสื่อสาร ข่ายบงั คบั บญั ชากระทรวงมหาดไทย 2. การสนับสนุนการบรหิ ารจดั การภาครฐั : งบประมาณ (ล้านบาท) 212.2988 การพัฒนาระบบบรหิ ารราชการ ร้อยละ 20 กระทรวงมหาดไทย กพร. แผนการดาเนินงาน กจิ กรรม ตัวชี้วัดท่ี 1 - รอ้ ยละความสาเรจ็ ของ - สนบั สนนุ การพฒั นาคุณภาพการบริหารจัดการ การสง่ เสริมการพัฒนาการบริหาร ภาครัฐ (PMQA) จดั การภาครัฐ - สนบั สนนุ การยกระดบั การพฒั นาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐสู่ PMQA 4.0 งบประมาณ (ล้านบาท) 0.2300 3. การสนับสนุนการบรหิ ารจัดการภาครฐั : กค. แผนการดาเนินงาน งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และ งบ ลงทุน ครภุ ณั ฑส์ านักงาน ยานพาหนะ การ ตัวช้ีวดั ท่ี 1 - รอ้ ยละการใชจ้ า่ ยงบลงทนุ ร้อยละ 8 ก่อสรา้ งและปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมส่ิงกอ่ สรา้ ง ของทางราชการ กิจกรรม - สนบั สนนุ งบประมาณค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและ ส่ิงก่อสร้างใหส้ ่วนภมู ิภาค งบประมาณ (ล้านบาท) 108.7134 แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินงาน/คา่ เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ แผน มท. ชาติ รฐั มนตรี 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 226.5046 212.1890 166.4387 866.3455 - ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2 6 20 2 6 -ล5 400,000 คร้งั /ปี 11, - 400,000 คร้งั /ปี ร10 - - ไม่นอ้ ยกว่า ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 60 ร้อยละ 60 326.1028 212.2988 172.3378 923.0382 2 6 20 2 6 -ล5 รอ้ ยละ 40 ร้อยละ 60 รอ้ ยละ 80 11, ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ร10 ร้อยละ 80 0.3100 0.2300 0.2300 1.0000 2 6 20 2 ๖ - ล11 5 รอ้ ยละ 40 รอ้ ยละ 65 รอ้ ยละ 100 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รอ้ ยละ 100 355.5898 277.3147 376.3232 1,117.9411 ๔) ของสานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 38

กลยุทธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสท่ี 1 ไ โครงการ/ผลผลติ ตวั ช้ีวดั /งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม 4. การสนับสนุนการขบั เคล่ือนงาน สนผ. แผนการดาเนินงาน - นโยบายสู่การปฏบิ ัตใิ นพื้นที่ กจิ กรรม ตวั ชี้วดั ท่ี 1 - ประชาชนไดร้ ับประโยชน์ จากการดาเนนิ งานตามนโยบายของ - สนบั สนนุ การพฒั นาประสิทธภิ าพการบริหาร รฐั บาลในระดับพื้นที่ ราชการ 5. โครงการกอ่ สรา้ งศนู ย์ราชการ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 0.1412 กระทรวงมหาดไทย รอ้ ยละ 5 กจิ กรรม สนผ. แผนการดาเนินงาน - กอ่ สร้างศูนยร์ าชการกระทรวงมหาดไทย ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละความสาเร็จในการ ดาเนนิ งานกอ่ สร้างศูนย์ราชการ กระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วดั ท่ี ๒ - ระดับความสาเรจ็ ในการ ระดบั 1 ดาเนินงานก่อสรา้ งศูนยร์ าชการ กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ (ลา้ นบาท) 201.0201 6. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ สบจ. แผนการดาเนินงาน เดอื ดรอ้ นเรง่ ดว่ นของประชาชนในระดบั พ้ืนที่/นโยบายสาคญั ของรฐั บาล ตวั ชี้วัดท่ี ๑ - รอ้ ยละความสาเรจ็ ของ ร้อยละ 20 กจิ กรรม โครงการท่ีจงั หวัดได้ดาเนนิ การแกไ้ ข ปญั หาความเดอื ดรอ้ นเร่งด่วนของ - สนบั สนนุ การดาเนนิ การแกไ้ ขปญั หาความ ประชาชนในพนื้ ท/ี่ การดาเนนิ ตาม เดือดร้อนเร่งดว่ นของประชาชนในจังหวดั และ นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้ว นโยบายรัฐบาล เสรจ็ ในปงี บประมาณ โดยเปรียบเทยี บ กับโครงการทไี่ ดร้ ับอนุมัตใิ น ปงี บประมาณ ตวั ชี้วัดที่ ๒ - จานวนโครงการท่ี 38 โครงการ 4 ดาเนนิ การแก้ไขปญั หาความเดอื ดร้อน เร่งดว่ นของประชาชน/และดาเนินการ ตามนโยบายของรฐั บาลได้บรรลุ วัตถปุ ระสงค์ และทนั เวลาทีก่ าหนด งบประมาณ (ลา้ นบาท) 2.5640 แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ แผน มท. ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) ชาติ รฐั มนตรี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 50,000 คน 2 6 20 - ๖ - ล11 5 - - 50,000 คน 2.2067 0.8914 0.8123 4.0516 ๒ ๖ ๒๐ - ๖ - ล11 5 รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 15 รอ้ ยละ 20 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รอ้ ยละ 20 ระดบั 2 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 201.0201 201.0201 201.0201 804.0804 รอ้ ยละ 40 ร้อยละ 60 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2 6 20 2 ๖ -ล5 รอ้ ยละ 80 11, ร้อยละ 80 ร10 40 โครงการ 37 โครงการ 37 โครงการ 152 โครงการ 141.2760 54.5600 49.6000 248.0000 ๔) ของสานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 39

กลยทุ ธ์ แผนงาน/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน/ ไตรมาสที่ 1 ไ โครงการ/ผลผลติ ตวั ช้วี ัด/งบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม 3.4 พัฒนาและ 1. การสนับสนุนการบรหิ ารจดั การภาครฐั : ศสส. แผนการดาเนนิ งาน รอ้ ยละ 100 ร ปรับปรงุ ระบบ ครภุ ณั ฑค์ อมพิวเตอร์ เครอื่ งเสียงประจา เทคโนโลยี หอ้ งประชมุ ระบบปรบั อากาศ ตวั ชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของการเบกิ จ่าย สารสนเทศและ กล้องโทรทศั น์วงจรปิดและครภุ ณั ฑ์ งบลงทนุ การสอ่ื สาร เทคโนโลยีและการส่ือสาร และงบรายจา่ ย อื่น คา่ จา้ งท่ปี รกึ ษา กจิ กรรม - สนบั สนนุ การจัดหาระบบโทรศัพทเ์ พอ่ื การส่ือสาร แบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย - สนบั สนนุ การจัดซ้ือวสั ดคุ รภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ เครอ่ื งพมิ พข์ องสานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.5 พัฒนา 1. การสนับสนุนการบรหิ ารจัดการภาครฐั งบประมาณ (ลา้ นบาท) 148.0215 บุคลากรให้มี จดั ฝึกอบรม 125 คน ความรู้ กจิ กรรม สดร. แผนการดาเนนิ งาน ความสามารถ ทกั ษะ และ - สนบั สนนุ การฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ ราชการ ตัวชี้วัดท่ี 1 - จานวนบคุ ลากรทีไ่ ด้รับ สมรรถนะที่ การฝกึ อบรม เหมาะสมกับ ยุทธศาสตร์ ตวั ชี้วดั ที่ 2 - ร้อยละความพึงพอใจของ รอ้ ยละ 80 ผู้เขา้ รบั การฝึกอบรม 3.6 สนับสนุน 1. การพัฒนาและสง่ เสรมิ การบรหิ ารงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 4.1408 การดาเนินงาน บุคคลสว่ นทอ้ งถ่ิน - ด้านมาตรฐาน กจิ กรรม สกถ. แผนการดาเนินงาน - การบริหารงาน - พฒั นาและส่งเสริมการบริหารงานบคุ คล บุคคลสว่ นทอ้ งถน่ิ ส่วนทอ้ งถน่ิ ตวั ชี้วัดท่ี 1 - จานวนองคก์ รปกครอง สว่ นทอ้ งถ่ินทไ่ี ด้รับการพัฒนา - จัดทารายงานประจาปขี องคณะกรรมการ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล มาตรฐานการบริหารงานบคุ คลส่วนทอ้ งถน่ิ และ สานกั งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน ตวั ชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของบคุ ลากร บคุ คลส่วนทอ้ งถนิ่ องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ินท่มี คี วามพึง พอใจท่ไี ดร้ บั การพัฒนาประสทิ ธิภาพ การบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล ตวั ชี้วัดที่ 3 - จานวนรายงานประจาปี - ของ ก.ถ. และสานักงาน ก.ถ. งบประมาณ (ลา้ นบาท) 1.1838 973.0716 รวม แผนปฏบิ ตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท ความสอดคล้องเชอ่ื มโยง ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมปีงบประมาณ ของ ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย พ.ศ. 2564 งบประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ แผน มท. ม.ค. - ม.ี ค. 64) (เม.ย. - ม.ิ ย. 64) (ก.ค. - ก.ย. 64) ชาติ รฐั มนตรี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100 2 6 20 2 ๖ - ล 5 11, ร10 196.5922 103.0500 168.2376 615.9013 ๒ ๖ ๒๐ - ๖ - ล11 5 48 คน 85 คน 68 คน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 326 คน รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 5.5112 4.3172 3.9043 17.8735 - ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ๒ ๖ ๒๐ 2 ๖ - ล11 5 900 แหง่ 300 แหง่ 600 แหง่ - รอ้ ยละ 90 - รอ้ ยละ 90 - - 4,000 เลม่ 4,000 เล่ม 2.7455 1.2615 1.2615 6.4523 1,495.1630 1,101.2063 1,173.1603 4,742.6012 ๔) ของสานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย 40

คาอธิบาย แทนประเภทของงบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบาย ดงั น้ี • ประเภทของงบประมาณ • ยทุ ธศาสตรช์ าติ 6 ดา้ น 1 ด้านความม่ันคง 1 งบพื้นฐาน 3 งบบรู ณาการ 5 งบอื่น ๆ 2 ด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 3 ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศัก 4 ดา้ นการสร้างโอกาสและความเส 2 งบยุทธศาสตร์ 4 งบกลาง • แผนแมบ่ ทภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าติ ๒๓ แผน 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๗ ความเสมอภาคและหลกั ประกันทางสังคม 1 ความมั่นคง 1๐ การปรบั เปล่ียนค่านยิ มและวฒั นธรรม ๑๘ การเตบิ โตอยา่ งย่ังยืน 2 การต่างประเทศ 1๑ ศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ ๑๙ การบริหารจดั การน้าท้งั ระบบ 3 การเกษตร 1๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 2๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 4 อตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต 1๓ การเสริมสรา้ งใหค้ นไทยมสี ขุ ภาวะทีด่ ี 2๑ การต่อตา้ นการทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ 5 การทอ่ งเที่ยว 1๔ ศกั ยภาพการกีฬา 2๒ กฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 6 พน้ื ทแ่ี ละเมอื งน่าอยู่อจั ฉริยะ ๑๕ พลงั ทางสังคม 2๓ การวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรม 7 โครงสรา้ งพืน้ ฐาน ระบบโลจสิ ตกิ ส์ และดิจทิ ลั ๑๖ เศรษฐกจิ ฐานราก 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ • แผนการปฏริ ปู ประเทศ 11 ดา้ น 7 ดา้ นสาธารณสุข • นโยบายและแผนระดบั ชาตวิ ่าด 1 ดา้ นการเมือง 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 การเสริมสรา้ งความมั่นคงของมน 2 ดา้ นการบรหิ ารราชการแผ่นดิน 9 ดา้ นสังคม 2 การข่าวกรองและการประเมินส 3 ด้านกฎหมาย 10 ด้านพลังงาน 3 การเสรมิ สร้างความมั่นคงของสถ 4 ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม 11 ด้านการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ การปกครองระบอบประชาธปิ ไต 5 ด้านเศรษฐกิจ 6 ด้านทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 การพัฒนาระบบการเตรียมความ 5 การพัฒนาศักยภาพการปอ้ งกันป 6 การสร้างความสามคั คีปรองดอง 7 การปอ้ งกันและแก้ไขปญั หาการ ชายแดนภาคใต้ • นโยบายของคณะรฐั มนตรที ่แี ถลงตอ่ รฐั สภา นโยบายเรง่ ดว่ น 12 เรอื่ ง นโยบายหลัก 12 ดา้ น ร๑ การแกไ้ ขปญั หาในการดา้ รงชวี ิตของประชาชน ล๑ การปกปอ้ งและเชดิ ชสู ถาบนั พระมหากษัตรยิ ์ ร๒ การปรบั ปรุงระบบสวสั ดิการและพัฒนาคณุ ภาพชวี ล๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ร๓ มาตรการเศรษฐกจิ เพื่อรองรบั ความผันผวนของเศ ล๓ การทา้ นุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวฒั นธรรม ร๔ การใหค้ วามชว่ ยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกร ล๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทโี ลก ร๕ การยกระดบั ศกั ยภาพของแรงงาน ล๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ ขันของไทย ร๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนา ล๖ การพัฒนาพ้ืนทีเ่ ศรษฐกจิ และการกระจายความเจริญสู่ภมู ภิ าค ร๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ล๗ การพัฒนาสร้างความเขม้ แข็งจากฐานราก ร๘ การแก้ไขปญั หาทจุ รติ และประพฤติมิชอบในวงราช ล๘ การปฏริ ูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศกั ยภาพของคนไทยทกุ ชว่ งวัย ร๙ การแกไ้ ขปญั หายาเสพติดและสรา้ งความสงบสขุ ใน ล๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลกั ประกันทางสังคม ร๑๐ การพัฒนาระบบการใหบ้ รกิ ารประชาชน ล๑๐ การฟ้นื ฟูทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละการรกั ษาสิ่งแวดลอ้ มเพ่อื สร้างการเติบโตอยา่ งย่ังยืน ร๑๑ การจดั เตรียมมาตรการรองรับภยั แลง้ และอุทกภ ล๑๑ การปฏริ ูปการบริหารจดั การภาครัฐ ร๑๒ การสนับสนนุ ใหม้ กี ารศกึ ษา การรบั ฟังความเหน็ ล๑๒ การปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ รติ และประพฤติมชิ อบ และกระบวนการยตุ ิธรรม แผนปฏบิ ตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ 4












Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook