Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนการใช้งบประมาณ วปท 65

แผนการใช้งบประมาณ วปท 65

Published by tknow007, 2022-08-14 08:11:56

Description: แผนการใช้งบประมาณ วปท 65 จากครูหนุ่ม

Search

Read the Text Version

LAUNmslsUUsEunau UsenüsUUssunau W.A.b¢b& 159158viauhnvia(Uanioinenans) dhungmusawumnnsaneWzauahen308y5con o 6hunonuAaaEns5unM5nnsinuniuWu5 n3n501Anen8n13

คำนำ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบรหิ ารและ จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนด เก่ยี วกับการจดั ทำแผนปฏบิ ัติการประจำปีเป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริการศกึ ษา โดยใช้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรหิ ารราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16(ข) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหาร งบประมาณ เพื่อใช้เป็นคูม่ อื ในการดำเนินงานตามระบบการปะกันคุณภาพภายโรงเรียนวัดปากทอ่ (ปากท่อ วิทยาคาร) จึงได้จดั ทำแผนการใชง้ บประมาณนข้ี ึ้น โรงเรยี นวดั ปากทอ่ (ปากท่อวทิ ยาคาร)

แผนการใช้จ่ายเงนิ ค่าจดั การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากทอ่ วทิ ยาคาร) สำนกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาราชบรุ ี เขต 1 1. หลกั การและเหตผุ ล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดา้ นวชิ าการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยงั คณะกรรมการและสำนักเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษาโดยตรง และกำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐบาลตอ้ งจัดให้บรกิ ารอย่างทั่วถึงมคี ณุ ภาพและไม่เกบ็ คา่ ใช้จ่าย โดยรฐั บาลองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยตาม คำสงั่ หวั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 28/2 559 เร่ืองใหจ้ ัดการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมี ผลบังคับใชต้ ้งั แต่วนั ท่ี 15 มิถนุ ายนพทุ ธศักราช 2559 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รับงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดบั อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) โดยได้รับค่าใช้จ่ายใน รายการ (1)จัดการเรยี นการสอน (2) ค่าหนังสือเรยี น (3) ค่าอุปกรณก์ ารเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนกั เรียน (5) ค่ากิจกรรมพฒั นาผูเ้ รยี นตามอัตราคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบั อนุบาลจนจบการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน ท่ีมี ผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ใช้บังคับ และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาต้ังแตร่ ะดบั อนบุ าลจนจบการศึกษาขน้ั พืน้ ฐานปีงบประมาณ 2565 เพอ่ื เปน็ แนวทางการดำเนินงานของ หน่วยงานและสถานศกึ ษาในสงั กดั โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) ไดด้ ำเนินการได้ดำเนนิ การไปไดอ้ ย่างมปี ระสิทธภิ าพ บรรลุวตั ถุประสงค์เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรยี นและสนองต่อ ความต้องการของชุมชน 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อใชเ้ ป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 2.2 เพอ่ื ใหก้ ารจดั การศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปอย่างตอ่ เนือ่ งและมปี ระสทิ ธภิ าพ 2.3 เพ่ือใหก้ ารใช้งบประมาณเกดิ ประโยชน์สงู สดุ เกดิ ผลต่อผรู้ บั บริการและมคี ุณภาพมาตรฐาน

๒ 3.เปา้ หมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 นกั เรยี นชน้ั อนบุ าลปีท่ี 1 - 3 จำนวน 78 คน 3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำนวน 209 คน 3.2 ด้านคณุ ภาพ 3.2.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพได้รับการรับรองคุณภาพและ มาตรฐานจากหนว่ ยงานต้นสงั กัดและสำนักงานรบั รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 3.2.2 โรงเรียนใชค้ า่ ใชจ้ ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกดิ ประโยชน์สงู สดุ 4.ลกั ษณะของแผน เปน็ แผนการจัดการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานตามระเบียบบัญญัตกิ ารศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542 5. แนวทางการดำเนนิ งาน 5.1 สำรวจความต้องการของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาตลอดปี 5.2 ประมาณการค่าใชจ้ ่ายและจัดสรรงบประมาณใหเ้ พยี งพอตลอดปี 5.3 จดั ทำแผนการใชจ้ ่ายงบประมาณประจำปีและเสนอขอ้ เหน็ ชอบตอ่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานของโรงเรยี น 5.4 เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปตี ่อผอู้ ำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 5.5 ดำเนินการตามแผนโดยจดั ลำดบั ความสำคญั และความจำเปน็ 5.6 สรปุ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 6.งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาลประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไปเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเปน็ เงิน 132,600 บาท และระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 397,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 7. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ บั 7.1 การบริหารงานงบประมาณดา้ นการจดั การศกึ ษามีความคล่องตวั และเกิดประสิทธิภาพ 7.2 นกั เรียนไดร้ บั การศกึ ษาอยา่ งมีคุณภาพอยา่ งทั่วถงึ และได้มาตรฐาน 7.3 การจดั การศกึ ษาของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากนกั เรียนผปู้ กครองและชุมชน

๓ 8.การประเมินและตดิ ตามผล 8.1 จากรายงานคุณภาพการศกึ ษาภายในประจำปี 8.2 จากผลการประกันคุณภาพการศกึ ษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกดั การบริหารงบประมาณ 1. รูปแบบการจดั สรร งบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนวดั ปากท่อ(ปากทอ่ วิทยาคาร ) จดั สรรดงั นี้ 1. งานดำเนินการ 1.1 กลมุ่ บริหารงานวิชาการ (60%) 1.2 กลุ่มบรหิ ารทั่วไป (10%) 1.3 กลุม่ บริหารงานบุคคล (10%) 1.4 กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ (10%) 1.5 งบกลาง (10%) 2. ค่าสาธารณปู โภค 2.รายละเอียดการใชจ้ า่ ยงบประมาณ การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา่ ใชจ้ า่ ยรายหัว) ให้ปฏบิ ัติตามระเบยี บของทางราชการที่เก่ยี วขอ้ งประเทศงบรายจา่ ยมดี ังนี้ 1. งบบคุ คล 1.1 ค่าจ้างช่วั คราว 2. งบดำเนินการ 2.1 ค่าตอบแทน 2.2 ค่าใชส้ อย 2.3 คา่ วัสดุ 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 3. งบลงทนุ 3.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 3.2 คา่ ที่ดินและการก่อสร้าง

๔ 3. รายการงบประมาณ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) ได้จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้นั พนื้ ฐาน เทศบาลตำบลปากท่อ และหน่วยงานท่ีได้รบั การสนบั สนนุ อื่นปงี บประมาณ 2565 มีดังนี้ 3.1 งบอุดหนนุ : เงินอุดหนนุ ทั่วไป - ระดับปฐมวยั จำนวน 78 คน (1,700 บาทตอ่ คนต่อป)ี - ระดบั ประถมศึกษา จำนวน 209 คน (1,900 บาทตอ่ คนต่อปี) ยอดประมาณการนักเรียนในปกี ารศกึ ษา 2565 จำนวน 287 คน ท่ี แผนการจัดการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน จำนวนเงนิ (บาท) 1 งานการจัดการศึกษา “กอ่ นประถมศกึ ษา” 78 คน × 1,700 บาท = 132,600 บาท 2 งานการจัดการศกึ ษา “ประถมศกึ ษา” 209 คน × 1,900 บาท = 397,100 บาท รวม 529,600 บาท 3.2 งบสนบั สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน รายการ หนังสอื อุปกรณ์การเรยี น เคร่อื งแบบ กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น เรยี น ชน้ั จำนวน ภาค ภาค รวม ภาค 1 ภาค ภาค รวม นร. ภาค 1 1(65) 2(66) 1(65) 2(66) อนุบาล1 อนุบาล2 10 2,000 1,000 1,000 2,000 3,000 2,150 2,150 4,300 อนบุ าล3 37 7,400 3,700 7,955 31 6,200 3,100 3,700 7,400 11,100 6,665 7,955 15,910 ป.1 28 18,368 5,460 6,720 ป.2 34 22,100 6,630 3,100 6,200 9,300 8,160 6,665 13,330 ป.3 40 26,120 7,800 9,600 ป.4 27 19,089 5,265 5,460 10,920 10,080 6,480 6,720 13,440 ป.5 50 42,300 9,750 12,000 ป.6 30 25,770 5,850 6,630 13,260 12,240 7,200 8,160 16,320 รวม 169,347 287 48,555 7,800 15,600 14,400 66,930 9,600 19,200 5,265 10,530 9,720 6,480 12,960 9,750 19,500 18,000 12,000 24,000 5,850 11,700 10,800 7,200 14,400 48,555 97,110 98,640 66,930 133,860 498,957

๕ *** หมายเหตุ = 200 บาท/คน/ปี 1. คา่ หนงั สอื เรียน = 656 บาท/คน/ปี - ชน้ั อนบุ าล 1 – 3 = 650 บาท/คน/ปี - ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 1 = 653 บาท/คน/ปี - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 = 707 บาท/คน/ปี - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = 846 บาท/คน/ปี - ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 4 = 859 บาท/คน/ปี - ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5 - ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 = 300 บาท/คน/ปี 2. ค่าเครือ่ งแบบนักเรยี น = 360 บาท/คน/ปี - ชั้นอนุบาล 1 – 3 - ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 – 6 = 200 บาท/คน/ปี (100 บาท/คน/ภาคเรียน) 3. คา่ อปุ กรณก์ ารเรยี น = 390 บาท/คน/ปี (195 บาท/คน/ภาคเรียน) - ช้นั ชัน้ อนุบาล 1 – 3 - ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 – 6 3.3 งบกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น ได้รับงบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาพนื้ ฐานปีการศกึ ษา 2565 - ระดับก่อนประถมศกึ ษา จำนวน 78 คน (430 บาทต่อคนตอ่ ปี) - ระดับประถมศึกษา จำนวน 209 คน (480 บาทตอ่ คนตอ่ ป)ี ท่ี แผนการจดั การศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน จำนวนเงนิ (บาท) 1 งานการจัดการศกึ ษา “ก่อนประถมศึกษา” 78 คน × 430 บาท = 33,540 บาท 2 งานการจัดการศกึ ษา “ประถมศึกษา” 209 คน × 480 บาท = 100,320 บาท รวม 133,860 บาท

๖ 3.4 งบเงนิ อดุ หนุนอาหารกลางวนั 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน ได้รบั จดั สรร 287 คน นกั เรียน 287 คน × 21 บาท × 200 วัน = 1,205,400 บาท ท่ี แผนการจดั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน จำนวนเงนิ (บาท) 1 งานการจดั การศกึ ษา “ก่อนประถมศึกษา” 78 คน × 21 บาท × 200 วัน = 327,600 บาท 2 งานการจดั การศึกษา “ประถมศึกษา” 209 คน × 21 บาท × 200 วนั = 877,800 บาท รวม 1,205,400 บาท 4. การจัดสรรงบประมาณ (งบอุดหนุน + กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น) รายการ จำนวนเงิน (บาท) ยอดงบประมาณประจำปี 2565 648,322 บาท 1) กนั คา่ สาธารณูปโภค 100,000 บาท 2) กนั คา่ จ้างบคุ ลากร 156,000 บาท ยอดคงเหลือ 392,322 บาท 5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบรหิ ารสถานศึกษา คณะกรรมการพจิ ารณางบประมาณ ปีการศกึ ษา 2565 ของโรงเรียนวัดปากทอ่ (ปากท่อวิทยาคาร) ได้ พจิ ารณาเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณปงี บประมาณ 2565 มจี ำนวน 25 โครงการ ดงั น้ี 1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน 10 โครงการ ใชง้ บประมาณ 76,900.00 บาท ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะดำเนินการ ผรู้ ับผิดชอบ 1 โครงการนิเทศภายในโรงเรยี น 2,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นายสาธติ จนั ทร์เพ็ญ 2 โครงการประกันคุณภาพภายใน 3,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสุประวณี ์ มกรพันธ์ สถานศกึ ษา 3 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 54,200 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสุประวีณ์ มกรพนั ธ์ แบบเชิงรุก (Active Learning) 4 โครงการนักเรียนโรงเรียนวัดปากท่อ 3,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสาวดษุ ฎี พว่ งศรี ใฝ่รู้ ใฝเ่ รยี น อา่ น เขียนได้ทกุ คน 5 โครงการการจัดการเรียนการสอน 5,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวจณิสตา วุฒธิ รรม แบบโครงการ (project approach) 6 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์ ้อย 2,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวจณิสตา วุฒิธรรม

๗ 7 โครงการการสอนซ่อมเสรมิ เพ่ือพัฒนา 2,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสาวพนดิ า รบแคลว้ คุณภาพการศกึ ษา พ.ค. 65– มี.ค. 66 นายชำนาญ ทรพั ยป์ ระเสรฐิ 3,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวแพรวพรรณ คุ้มสกลุ 8 โครงการการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตตามหลัก พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสาวสมุ ารัตน์ พงษ์อภยั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1,000 9 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัด 1,700 การศึกษาเรยี นรวม 76,900.00 10 โครงการห้องสมุดมชี ีวิต รวม 2. กลมุ่ งานบริหารงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 3,000.00 บาท ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะดำเนินการ ผรู้ บั ผดิ ชอบ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 1,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นายชำนาญ ทรพั ย์ประเสริฐ งบประมาณอยา่ งมีคณุ ภาพ 2 โครงการการบริหารการเบิก – จ่ายทุก 2,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นายชำนาญ ทรพั ย์ประเสริฐ ประเภทตามหลักธรรมาภบิ าล รวม 3,000.00 3. กลุม่ งานบริหารบคุ คล จำนวน 1 โครงการ ใชง้ บประมาณ 200,000.00 บาท ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะดำเนนิ การ ผรู้ ับผดิ ชอบ 1 โครงการพฒั นาและจัดหาบุคลากร 200,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสาวสุมารตั น์ พงษ์อภยั รวม 200,000.00 4. กลุ่มงานบรหิ ารท่วั ไป จำนวน 12 โครงการ ใช้งบประมาณ 359,000.00 บาท ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะดำเนนิ การ ผ้รู ับผิดชอบ 1 โครงการอาหารกลางวัน 2,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสาวกนกกร เชื้ออิบ 2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสปุ ระวีณ์ มกรพันธ์ และพานอ้ งกลบั มาเรยี น 3 โครงการสง่ เสรมิ ศลิ ปะ กฬี า ลูกเสอื - 140,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวกนกกร เชื้ออบิ เนตรนารี ทศั นศกึ ษา 4 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ 50,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นายถริ วิทย์ ชชี า้ ง สภาพแวดลอ้ มภายในโรงเรยี น 5 โครงการโรงเรยี นวถิ ีพุทธ 5,000 พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นางสาวนิสาชล ทองเลิศ 6 โครงการสถานศกึ ษาปลอดภยั 3,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวดุษฎี พว่ งศรี 7 โครงการส่งเสรมิ สขุ ภาพและอนามยั 2,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวกนกกร เชอื้ อิบ 8 โครงการนักเรียนไทยหวั ใจสมานฉันท์ 3,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวนิสาชล ทองเลิศ ยึดมั่นธรรมาภิบาล สูค่ วามเป็นสากล

๘ 9 โครงการวนั สำคญั 5,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวอมั พร แก้วหลา้ พ.ค. 65– มี.ค. 66 นางสาวสมุ ารตั น์ พงษ์อภัย 10 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ 2,000 พ.ค. 65– มี.ค. 66 นายชำนาญ ทรัพย์ประเสรฐิ พ.ค. 65– ม.ี ค. 66 นายชำนาญ ทรัพยป์ ระเสริฐ ความรว่ มมอื กบั ชุมชน 638,900 บาท 11 โครงการเฝ้าระวังและป้องกนั การแพร่ 140,000 ระบาดของโรคโควิด 19 12 โครงการส่งเสริมการจัดการกิจกรรม 2,000 สหกรณโ์ รงเรยี น รวม 359,000.00 รวมท้งั หมด เป็นจำนวนเงิน รายการรวมงบประมาณ งบประมาณ เงินท่ีไดร้ ับจดั สรร (งบอุดหนุน + พัฒนาผู้เรียน) 382,900.00 ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 คา่ จา้ งบุคลากร 156,000.00 ผเู้ สนอแผนงาน/โครงการ ผูเ้ ห็นชอบแผนงาน/โครงการ (นายชำนาญ ทรพั ย์ประเสรฐิ ) (นายสาธิต จนั ทร์เพ็ญ) หวั หนา้ กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดปากทอ่ (ปากท่อวทิ ยาคาร) โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากทอ่ วิทยาคาร)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook