Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผน สพฐ.2563

แผน สพฐ.2563

Published by SPM42 Policy and Plan, 2020-04-02 00:47:18

Description: แผน สพฐ.2563

Search

Read the Text Version

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมงบประมาณ รวมทง้ั สิ้น ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย สพฐ. สน. 6 5,080,000 5,080 3.11 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัตริ าชการ เพอ่ื นาไปสกู่ ารบรหิ ารจดั การภาครฐั ทด่ี ี สนก. 3 22,652,300 20,152 3.12 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรสู้ ่สู ากล สบว. 3 60,544,700 36,326 3.13 โครงการการจดั การศึกษาเพอ่ื การพัฒนาทย่ี ั่งยืน สวก. 3 579,186,000 440 (Education for Sustainable Development) สวก. 3 1,994,600 616 3.14 โครงการครูคลังสมอง สนก. 3 16,373,200 8,110 สพค. 3 1,485,400 1,485 3.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนร้ใู หม้ ี 34 ความหลากหลาย เพื่อเอื้อต่อการศึกษา สพค. 3 2,765,000 2,765 และการเรียนรู้อย่างมีคณุ ภาพ สพค. 3 11,999,400 11,999 3.16 โครงการพัฒนานวตั กรรมการเรยี น การสอนคณติ ศาสตร์ สพค. 3 และวทิ ยาศาสตรส์ ู่ความเป็นเลิศ 3,500,000 3,500 สพร. 6 3.17 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ สพร. 6 3,659,130 3,659 ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานคณะกรรมการ สพร. 6 14,976,465 14,976 การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน และข้าราชการตาแหน่ง บุคลากรทางการศกึ ษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สพร. 6 1,119,000 1,119 สพร. 6 8,377,500 8,377 3.18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ สพฐ. 3 3.19 โครงการพัฒนาครูดว้ ยหลักสูตร \"ผู้นาในตัวฉัน\" 25,787,205 25,787 3.20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีสานักงาน ก.พ. กาหนด สอ. 6 198,021,300 198,021 และหน่วยงานภายนอกเป็นผ้จู ดั สนผ. 4 112,143,800 61,555, 3.21 โครงการบรหิ ารอัตรากาลังบุคลากร สังกัด สพฐ. สนผ. 6 5,672,400 5,672 3.22 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร สงั กัด สพฐ. 49,905,200 3,190 3.23 โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพือ่ เล่อื นตาแหน่ง สนผ. 6 สนผ. 4 3,439,700 3,439 3.24 โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครแู ละบุคลากร ทางการศกึ ษา สนผ. 4 2,140,600 2,140 3.25 โครงการเสริมสรา้ งและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สพฐ. 1,500,000 1,500 3.26 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคับ สนผ. 4 4. กิจกรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส สพฐ. 2,228,300 1,004 ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทวั่ ถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 4 4.1 โครงการประชาสมั พันธ์การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน สอ. 2,800,000 150 44,457,600 44,457 4.2 โครงการยกระดบั คณุ ภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ 98,241,900 62,096, และกลมุ่ โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติ 2,729,300 2,505 4.3 โครงการพัฒนาประสทิ ธิภาพการบรหิ ารเชิงกลยุทธ์ ดา้ นการวางแผนงาน 4.4 โครงการบรหิ ารงบลงทุน (คา่ พิมพ์แบบ) 4.5 โครงการสง่ เสรมิ กากับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในมาตรา 12 พ.ร.บ. การศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542 4.6 โครงการจดั การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานสาหรับบุคคลทีไ่ ม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎรและไม่มีสัญชาติไทย 4.7 โครงการสง่ เสริมการรบั นักเรียน 4.8 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคับ 5. กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดแู ลความปลอดภยั ของ นักเรยี นและโรงเรียน

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 0,000 -- - 2,286,000 - 1,524,000 - 1,270,000 2,300 2,500,000 6,900 24,217,800 1,043,300 - 9,724,100 - 6,482,700 - 5,402,200 0,000 1,079,800 - 26,759,200 - 17,839,500 - 14,866,200 6,600 578,746,000 1,378,000 264,441,300 - 141,635,100 - 94,423,400 - 78,686,200 0,100 10,600 - 892,800 - 595,200 - 496,000 5,400 8,263,100 - 7,123,100 - 4,162,500 - 2,775,000 - 2,312,600 - 444,200 - 468,500 - 312,400 - 260,300 5,000 - - 299,900 - 1,109,300 - 739,500 - 616,300 9,400 - - 580,600 - 5,138,500 - 3,425,600 - 2,854,700 0,000 - - 1,575,000 - 1,050,000 - - - 875,000 9,130 - - - - - - - 6,465 - - 3,659,130 - - - - - - 9,000 - - 14,976,465 - - - - - - 7,500 - - - - - - - 1,119,000 - 7,205 - 8,377,500 - - - - - 1,300 - - 89,109,600 - 59,406,400 - - ,600 50,588,200 25,787,205 - 42,036,000 - 28,024,100 - 49,505,300 - 23,353,200 2,400 46,714,600 - 2,171,500 - 1,447,700 - 0,600 18,730,500 - 15,870,500 - 10,580,300 - 1,206,400 - 8,816,900 9,700 846,800 - 1,412,400 - 941,600 - - 14,637,500 784,600 0,600 - - 963,300 - 642,200 - 0,000 301,100 - 671,300 - 447,500 - 535,100 1,223,600 373,000 4,700 - - 1,002,700 - 668,500 - 2,650,000 8,200 557,100 0,000 - 188,600 - 125,800 - 7,600 36,145,680 - - 19,755,700 - 13,170,500 - 104,800 ,220 224,000 - 29,466,800 - 19,644,500 - 10,975,300 5,300 2,380,800 - - - 16,370,400 556,100 1,127,400 751,600 626,300 32,760,200 224,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทงั้ สิ้น สพฐ. ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน สวก. 3 343,138 13,640,800 5,120 5.2 โครงการยกระดับการขับเคลอ่ื นงานแนะแนวในสถานศกึ ษา 341,640 และสรา้ งเสรมิ สมรรถนะผูเ้ รียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉก.ชน. 4 1,027,914 42,575,000 15,173 เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทา สพฐ. 4 39,296,800 39,296 100 1,344,872,200 5.3 โครงการการดแู ลช่วยเหลอื และค้มุ ครองเดก็ นักเรียน 5.4 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคบั สนผ. 6 1,344,872,200 6. กจิ กรรมหลักส่งเสริมการจัดการศกึ ษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ สนผ. 6 8,345,757,700 ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพืน้ ทส่ี ูง 8,345,757,700 และถนิ่ ทุรกันดาร สนผ. คน 3,801,399,000 สนผ. คน 35 6.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรบั โรงเรยี นในโครงการ สอ. คน ตามพระราชดาริ โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรยี น สนผ. ร้อยละ ในเขตพน้ื ท่ีสงู และถิ่นทุรกันดาร (งบลงทุน) สนก. 3,311,402,200 444,146, 7. กจิ กรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สมป. 6 148,970,100 3,760 และสิ่งกอ่ สร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ สมป. 6 2,755 7.1 การสนับสนุนการก่อสรา้ ง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน สมป. 4 3,005,644,100 4,288 และสง่ิ ก่อสร้างประกอบสาหรบั โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) สมป. 6 15,750,000 3,601 ผลผลิตท่ี 3 : ผจู้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สมป. 3,391 ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทเี่ ข้าเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 2 141,038,000 441 ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจ่ี บช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 489,996,800 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาตอนปลาย 2 ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศึกษามัธยมศึกษา 2 10,760,500 ตอนปลายตามกาหนดเวลาของหลักสูตร 2 6,785,800 1. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนปลาย 3 9,600,300 สาหรับโรงเรียนปกติ 6,571,300 8,091,600 1.1 การสนับสนุนการจดั การศกึ ษามัธยมศกึ ษาตอนปลายสาหรับ 6,571,300 โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบเงนิ อุดหนุน) 1.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนปลายสาหรับ โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) 1.3 โครงการทุนการศกึ ษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 (เงนิ อุดหนุน) 1.4 การบรหิ ารจัดการในเขตพ้ืนที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา โดยใช้พ้ืนท่เี ป็นฐาน (Area base) (งบประจา) 2. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมศกั ยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2.1 โครงการสร้างเสรมิ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน 2.2 โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรยี น (คนดี มีวนิ ัย) สคู่ วามเป็นพลเมืองดี 2.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดั การสถานศึกษาส่มู าตรฐาน การปฏิบัตงิ านโรงเรยี นมัธยมศกึ ษา 2.4 โครงการพัฒนาการบริหารและการจดั การศึกษาสูส่ มรรถนะ การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล 2.5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 2.6 โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาระดับ มัธยมศกึ ษาสผู่ เู้ รียนในศตวรรษที่ 21

หน่วย : บาท สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 8,520,500 เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 0,300 8,645,600 - 2,247,800 - 1,498,600 - 1,248,800 3,820 6,800 27,401,180 23,890,600 - 8,408,000 - 5,605,300 - 4,671,100 - - - - - - 17,683,600 - 11,789,000 - 9,824,200 1,344,872,200 - 45,406,600 - 63,376,700 - 818,605,100 - 417,483,800 - 1,344,872,200 - 45,406,600 - 63,376,700 - 818,605,100 - 417,483,800 ,200 8,345,757,700 - 379,704,000 - 304,392,800 - 3,814,672,100 - 3,846,988,800 0,500 8,345,757,700 - 3,846,988,800 5,800 379,704,000 - 304,392,800 - 3,814,672,100 - 1,440,729,200 8,300 1,300 360,874,600 467,462,400 1,532,332,800 1,409,600,300 1,600 22,588,900 1,700 343,138 343,138 343,138 343,138 1,027,914 341,640 1,349,783,200 1,027,914 1,027,914 1,027,914 1,968,700 100 35,259,500 31,128,900 3,311,402,200 - 356,114,100 - 411,429,900 - 1,134,257,900 - 148,970,100 58,614,400 - 40,660,100 - 2,612,800 - 27,106,700 - 1,565,000 3,005,644,100 - 289,624,700 - 303,758,900 - 2,246,500 15,750,000 7,875,000 - 3,543,800 - 1,062,477,300 1,567,800 - - - - 1,939,100 141,038,000 - 4,760,500 - 63,467,100 - 2,362,500 - 1,567,800 45,850,600 309,000 - 56,032,500 - 42,311,400 - 526,000 - - 7,000,000 614,100 - 4,703,200 - 398,074,900 - 4,030,000 300,000 - 2,816,900 - 3,135,500 - 5,312,000 335,300 - 4,043,800 - 2,970,000 - 300,000 2,822,100 1,877,900 - 4,700,000 3,490,300 6,129,600 2,822,100 2,695,900 - 1,881,400 - 2,326,900 - 1,881,400 -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทง้ั สิ้น สพฐ. ตัวช้ีวัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน คน 13,524 1,260,000 1,260 2.7 โครงการส่งเสรมิ การบริหารจัดการสานักบรหิ ารงาน สมป. 6 คน 26,017 การมัธยมศึกษาตอนปลาย สวก. 3 รอ้ ยละ 12,105,800 3,575 2.8 โครงการ ส่งเสริมการเรยี นการสอนภาษาต่างประเทศทสี่ อง สวก. 3 รอ้ ยละ 50 5,458,200 2,458 สภจ. 3 รอ้ ยละ 100 2.9 โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สนผ. 6 รอ้ ยละ 100 11,405,300 7,226 (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซยี นในการจดั การศึกษา สพฐ. 6 รอ้ ยละ 100 360,719,900 360,719 ข้ันพ้นื ฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย 4.0 100 2.10 โครงการตามยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจนี สศศ. 4 50,666,800 50,666 2.11 การสนับสนุนการส่งเสรมิ ศักยภาพในการเรยี นระดับ สศศ. 4 2,625,119,200 120,305, มัธยมศึกษา (งบลงทุน) สพฐ. 4 36 2.12 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคบั สศศ. 4 ผลผลิตท่ี 4 : เดก็ พิการได้รับการศึกษาข้นั พ้นื ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ สศศ. 4 สศศ. 4 53,316,000 53,316 ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพกิ าร 53,316,000 53,316 ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 333,908,100 65,141 ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเดก็ พกิ าร 3-5 ปีได้รับการศกึ ษา ระดับปฐมวัยเพิม่ ข้ึน 303,532,900 34,766 30,375,200 30,375 ตวั ช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทจ่ี บช้นั อนุบาล 3 ปฐมวัย ไดเ้ ข้าเรียนระดับประถมศกึ ษาเพ่ิมขนึ้ 137,923,300 535 137,923,300 535 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทจ่ี บชั้นประถมศกึ ษา ได้เข้าเรียน 1,312, ระดบั มัธยมศกึ ษาเพม่ิ ขึน้ 286,417,800 420 285,525,100 ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทจ่ี บชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนต้น 892 ไดเ้ ข้าเรียนระดบั มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ /สายอาชีพ เพ่ิมข้ึน 892,700 ตวั ชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนพกิ ารเรียนรวมทม่ี ีแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครบทงั้ 8 องค์ประกอบ 1. กจิ กรรมหลักสนับสนุนการศกึ ษาสาหรับเดก็ ออทิสติกและเดก็ พกิ าร ในมูลนิธิคณุ พมุ่ 1.1 การสนับสนุนการศึกษาสาหรบั เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธคิ ณุ พมุ่ (งบอุดหนุน) 2. กิจกรรมหลักยกระดบั คณุ ภาพการจัดการศกึ ษาสาหรับเด็ก ทม่ี ีความตอ้ งการจาเป็นพิเศษ โครงการยกระดบั คุณภาพการจัดการศกึ ษาสาหรบั เด็กทีม่ ีความ ตอ้ งการจาเป็นพิเศษ โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนเดก็ พิการไดร้ บั การศกึ ษา ข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 3. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาเพ่อื นักเรียนพกิ ารโดยโรงเรียนศกึ ษาพิเศษ 3.1 การสนับสนุนการจดั การศึกษาเพื่อนักเรยี นพิการโดยโรงเรยี น ศึกษาพิเศษ (งบประจา) 4. กจิ กรรมหลักการพฒั นาสมรรถภาพเดก็ พกิ ารโดยศูนย์การศกึ ษาพิเศษ 4.1 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบประจา) 4.2 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยศนู ย์การศึกษาพิเศษ (งบบรหิ ารกลมุ่ สือ่ ฯ ประจา)

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 0,000 - 315,000 - 425,300 - 283,500 - 236,200 5,800 8,530,000 521,900 - 5,212,800 - 3,475,200 - 2,895,900 8,200 3,000,000 - - 2,456,200 - 1,637,500 - 1,364,500 6,300 4,179,000 1,539,200 - 4,439,700 - 2,959,800 - 2,466,600 9,900 - - - - - - 360,719,900 - 6,800 ,800 2,504,813,400 -- - 22,800,100 - 15,200,000 - 12,666,700 - 687,818,400 - 743,611,400 - 708,407,900 - 485,281,500 6,000 - - 53,316,000 - -- -- - 6,000 53,316,000 - -- -- - 1,700 268,766,400 - 22,199,400 - 140,268,900 - 93,512,700 - 77,927,100 6,500 268,766,400 22,199,400 - 126,600,100 - 84,400,100 - 70,333,300 5,200 - - - 13,668,800 - 9,112,600 - 7,593,800 5,400 137,387,900 - 75,770,200 - 27,968,900 - 18,645,900 - 15,538,300 5,400 137,387,900 75,770,200 27,968,900 - 18,645,900 - 15,538,300 ,700 285,105,100 - 36,971,600 - 112,250,800 - 74,833,800 - 62,361,600 0,000 285,105,100 36,638,300 - 111,999,100 - 74,666,000 - 62,221,700 2,700 - 333,300 251,700 - 167,800 - 139,900

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมทง้ั สิ้น สพฐ. ตวั ชว้ี ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน รวมงบประมาณ 38,880 298,785,000 5. กจิ กรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ 90 สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเดก็ พิการ สศศ. 4 80 298,785,000 5.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่ มแซมอาคารเรยี นและ สศศ. 4 3,009 1,514,769,000 สิ่งก่อสรา้ งประกอบสาหรบั เดก็ พิการ (งบลงทุน) 8,640 1,514,769,000 6. กจิ กรรมหลักคืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ คน ร้อยละ 220 734,777,000 6.1 โครงการคืนครใู หน้ ักเรยี น สาหรบั นักเรยี นพิการ ผลผลิตที่ 5 : เด็กดอ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน รอ้ ยละ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กดอ้ ยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สศศ. 4 229,300,100 ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทม่ี ีคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ 229,300,100 37 ตามทหี่ ลักสูตรสถานศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานกาหนด ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ 505,476,900 ทจ่ี ะเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพทกี่ าหนดไว้ สศศ. 4 505,476,900 105,871, 1. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาสาหรับเดก็ ดอ้ ยโอกาส สพค. คน 1,222,117,800 โดยโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ สพฐ. คน โรงเรยี น 57,909,800 57,909, 1.1 การสนับสนุนการจัดการศกึ ษาสาหรบั เดก็ ดอ้ ยโอกาสโดย 34,745,900 34,745 โรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ (งบประจา) 2 23,163,900 23,163 2. กจิ กรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 2 และสิ่งกอ่ สร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ 936,933,900 24,252, 2.1 การสนับสนุนการก่อสรา้ ง ปรบั ปรุง ซอ่ มแซมอาคารเรียนและ สบว. 2 ส่ิงก่อสรา้ งประกอบสาหรบั โรงเรยี นศกึ ษาสงเคราะห์ สพฐ. 2 920,120,900 7,439 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผมู้ ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไ่ี ดร้ ับการพัฒนาความสามารถพเิ ศษ สวก. 3 16,813,000 16,813 ด้านทัศนศิลป์ นาฏศลิ ป์ ดนตรี และกีฬา สพฐ. 3 ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 68,644,100 15,624, ไดร้ ับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานศกึ ษาทไี่ ด้รับการสนับสนุน 59,294,900 6,274 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1. กิจกรรมหลักการพัฒนาศนู ย์โอลิมปิกวิชาการ 9,349,200 9,349 1.1 โครงการศนู ย์โอลิมปิกวชิ าการ 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนเดก็ ผู้มีความสามารถ พิเศษไดร้ ับการพัฒนาศกั ยภาพ 2. กจิ กรรมหลักพฒั นาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2.1 โครงการ ยกระดบั โรงเรยี นวทิ ยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิ ยาลยั ให้มีคณุ ภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวทิ ยาศาสตรช์ ้ันนาของนานาชาติ 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุน เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษไดร้ บั การพัฒนาศกั ยภาพ 3. กิจกรรมหลักการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพเิ ศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุน เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วย : บาท สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ - 298,785,000 - - - 6,279,300 - 216,853,200 - 75,652,500 298,785,000 - - 6,279,300 - 216,853,200 - 75,652,500 - 1,514,769,000 - 499,561,200 - 456,843,500 - 304,562,300 - 253,802,000 1,514,769,000 499,561,200 - 456,843,500 - 304,562,300 - 253,802,000 - 72,892,900 - 342,212,600 - 210,273,200 - 734,777,000 - 109,398,300 - 229,300,100 - 99,426,300 - 58,443,200 - 38,962,100 - 32,468,500 - 229,300,100 99,426,300 - 58,443,200 - 38,962,100 - 32,468,500 ,200 - 9,972,000 - 14,449,700 - 303,250,500 - 177,804,700 505,476,900 - 14,449,700 - 303,250,500 - 177,804,700 505,476,900 - 9,972,000 - 346,498,300 - 230,998,900 - 192,498,700 3,009 452,121,900 1,116,246,600 8,640 - 22,477,600 - 14,985,100 - 12,487,400 7,959,700 - 12,053,800 - 8,035,900 - 6,696,500 ,800 - 220 7,959,700 - 10,423,800 - 6,949,200 - 5,790,900 5,900 - 249,300,100 - 166,200,000 - 138,500,000 3,900 912,681,500 - - - 241,734,200 - 161,156,100 - 134,296,800 912,681,500 - 382,933,800 - 7,565,900 - 5,043,900 - 4,203,200 ,400 382,933,800 - 22,946,100 - 15,297,500 - 12,747,800 - - - 18,748,400 - 12,499,000 - 10,415,800 9,400 53,020,000 - - - 4,197,700 - 2,798,500 - 2,332,000 53,020,000 17,652,700 3,000 - 17,631,700 ,100 21,000 4,900 9,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมทง้ั ส้ิน สพฐ. ตวั ช้วี ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน รวมงบประมาณ 80 158,630,000 8,084, 4. กิจกรรมหลักการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษดา้ นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬี า สวก. 3 109 12,300,200 432 90 4.1 โครงการพัฒนานักเรียนผมู้ ีความสามารถพิเศษดา้ นทัศนศลิ ป์ สวก. 3 90 141,108,400 2,430 ด้านดนตรี และด้านนาฏศลิ ป์ สพฐ. 3 80 5,221,400 5,221 4.2 โครงการหอ้ งเรยี นกีฬา 5,326 4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุน 400 4,598,567,500 945,800, เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษไดร้ บั การพัฒนาศักยภาพ 60 15,000 33,627,500 33,627, แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพ 38 ทรัพยากรมนุษย์ สภอ. รอ้ ยละ 3 33,627,500 33,627, โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 สพฐ. 20,176,500 20,176 2 13,451,000 13,451 ตัวช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม 2 3,827,681,100 541,008, นาความรู้ทไ่ี ดร้ ับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน 1. กิจกรรมหลักพฒั นาครูแกนนาภาษาองั กฤษในระดับภมู ิภาค ร้อยละ (Boot Camp) รอ้ ยละ รอ้ ยละ 1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โรงเรียน โรงเรียน 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการพัฒนาและ รอ้ ยละ เสรมิ สร้างศกั ยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการท่ี 2 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึ ษาทยี่ ่ังยืน คน ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไี่ ด้รับการพฒั นาให้สามารถ ร้อยละ เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไี่ ด้รับการพัฒนาการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหาร สื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ในการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของพน้ื ทนี่ วัตกรรมการศกึ ษาทม่ี ีแนวปฏิบัตทิ ด่ี ี ในด้านการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนทที่ าให้ผู้เรียนไดร้ ับ การศกึ ษาทม่ี ีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอตั ลักษณ์ของชุมชนและพ้นื ที่ ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนประชารัฐได้รับการพัฒนา รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลายหลาย ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : สามารถปรับลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม กบั จานวนนักเรียนในพ้ืนท่ี ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ไดค้ ้นพบ ตนเอง ไดส้ ร้างเสริมประสบการณ์อาชีพทห่ี ลากหลายตามความถนัดและ ความสนใจของตนเองและสามารถวางแผนเพ่อื การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : จานวนครูธุระการอัตราจ้างเพื่อลดภาระงานครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน ตวั ชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ ,900 150,545,100 - 43,575,700 - 51,774,500 - 34,516,300 - 28,763,500 2,800 0,700 11,867,400 794,300 - 5,177,700 - 3,451,800 - 2,876,400 1,400 138,677,700 ,922 3,767,066,618 42,781,400 - 44,247,200 - 29,498,100 - 24,581,700 ,500 -- - 2,349,600 - 1,566,400 - 1,305,400 - ,500 - - 1,290,478,900 - 1,488,639,900 - 992,427,400 - 827,021,300 6,500 1,000 3,400,972,500 -- - 15,132,400 - 10,088,300 - 8,406,800 ,600 80 80 80 80 -- - 15,132,400 - 10,088,300 - 8,406,800 -- - 9,079,400 - 6,053,000 - 5,044,100 -- - 6,053,000 - 4,035,300 - 3,362,700 - 1,169,621,300 - 1,196,127,000 - 797,418,100 - 664,514,700 109 109 109 109 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 5,326 5,326 5,326 5,326 400 400 400 400 60 60 60 60 15,000 15,000 15,000 15,000 3 3 3 3

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทง้ั ส้ิน ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ สพฐ. 5,749,200 4,449, 1. กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขนั้ พนื้ ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ พิเศษ สมป. 2 2,460,200 1,160 1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้นพน้ื ฐานเพอ่ื รองรบั สวก. 2 989,300 989 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ สพฐ. 2 2,299,700 2,299 และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ10 อุตสาหกรรม 200,208,800 105,208, ศรต. 4 120,125,300 25,125 1.2 โครงการการจดั การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานโรงเรียนในเขต สพฐ. 4 80,083,500 80,083 พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 31,053,100 21,703, 39 1.3 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 7,221,300 3,221 การพัฒนาการศึกษาทยี่ ่ังยืน 10,225,200 5,425 2. กิจกรรมหลักโรงเรียนคณุ ภาพประจาตาบล สนก. 5 1,185,400 (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สนก. 5 635 2.1 โครงการโรงเรยี นคณุ ภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรยี นคุณภาพ) สนก. 5 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอ่ื น สพฐ. 5 12,421,200 12,421 การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 3. กจิ กรรมหลักสร้างจิตสานึกในการพัฒนาคณุ ภาพชีวิต สบน. 3 36,686,000 26,606, ทเ่ี ป็นมิตรตอ่ ส่ิงแวดล้อม สพฐ. 3 26,043,600 15,963 3.1 โครงการคา่ ยเยาวชนรกั ษ์พงไพร 10,642,400 10,642 3.2 โครงการสรา้ งจิตสานึกและความรู้ในการผลติ และบรโิ ภค สพค. 3 ทเี่ ป็นมิตรกับสง่ิ แวดล้อม สพฐ. 3 2,433,300 2,433, 1,460,000 1,460 3.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดาริ สนก. 4 สมเด็จพระเทพรตั นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สพฐ. 4 973,300 973 บูรณาการจดั การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถะผเู้ รยี น สนผ. 4 333,768,500 40,641, แหง่ อนาคตในศตวรรษที่ 21 3.4 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคล่ือน 304,312,100 11,184 การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 29,456,400 29,456 4. กิจกรรมหลักขับเคลื่อนการพฒั นาพื้นทน่ี วัตกรรมการศึกษา 4.1 โครงการบริหารพนื้ ท่ีนวัตกรรม 285,750,000 129,300, 4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลอ่ื น 171,450,000 15,000 การพัฒนาการศึกษาทีย่ ่ังยืน 5. กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรยี นกลมุ่ พิเศษ 5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน 6. กิจกรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพน้ื ฐาน และการพัฒนาผนู้ า 6.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอื่ น การพัฒนาการศกึ ษาที่ย่ังยืน 7. กจิ กรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 7.1 โครงการบริหารจดั การโรงเรียนขนาดเลก็

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ ,200 1,300,000 - 164,000 - 2,513,400 - 1,675,600 - 1,396,200 0,200 1,300,000 164,000 - 1,033,300 - 688,900 - 574,000 9,300 9,700 - - - - 445,200 - 296,800 - 247,300 ,800 - - - 1,034,900 - 689,900 - 574,900 5,300 95,000,000 - - 90,094,000 - 60,062,700 - 50,052,100 3,500 95,000,000 - - - 54,056,400 - 36,037,600 - 30,031,300 ,100 - - - 36,037,600 - 24,025,100 - 20,020,800 1,300 9,350,000 2,585,300 - 12,810,500 - 8,540,400 - 7,116,900 5,200 4,000,000 242,700 - 3,140,400 - 2,093,600 - 1,744,600 5,400 4,800,000 2,342,600 - 3,547,200 - 2,364,800 - 1,970,600 - - - 355,600 - 296,400 550,000 533,400 1,200 - - - 5,589,500 - 3,726,400 - 3,105,300 ,000 10,080,000 - - - 16,508,700 - 11,005,800 - 9,171,500 3,600 10,080,000 - 6,510,900 2,400 - - - 11,719,600 - 7,813,100 - 2,660,600 - - 4,789,100 - 3,192,700 - 608,300 365,000 ,300 -- - - 1,095,000 - 730,000 - 243,300 0,000 - 438,000 - 3,300 - -- 657,000 - 292,000 - 83,365,300 -- 438,000 - 76,001,200 7,364,100 ,000 293,127,500 - 307,200 - 150,057,600 - 100,038,400 - 36,868,100 4,600 293,127,500 307,200 - 136,802,200 - 91,201,500 - 8,293,100 6,400 - 8,836,900 - - - - 13,255,400 - ,000 270,750,000 - 138,277,500 - 66,362,600 - 44,241,800 - 14,927,600 - 9,951,800 - 0,000 270,750,000 138,277,500 -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทง้ั สิ้น สพฐ. ตัวชว้ี ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ สพฐ. 4 114,300,000 114,300 7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอื่ น 85 การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน 90 8,629,600 5,704, 8. กจิ กรรมหลักยกระดับคุณภาพผ้เู รียนดา้ นศกั ยภาพการเรียนรู้ 90 เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ สวก. 3 5,177,800 2,252 8.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้งั ระบบสูก่ ารยกระดบั 40 ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นและการเตรยี มผเู้ รียนให้สอดคล้อง สพฐ. 3 3,451,800 3,451 กับศตวรรษที่ 21 7,818, สวก. 3 14,398,500 2,059 8.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลือ่ น สพฐ. 3 8,639,100 5,759 การพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 191,250, 9. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาเพอื่ การมีงานทา สพร. 4 5,759,400 191,250 9.1 โครงการสร้างเสริมใหผ้ ูเ้ รียนมีสมรรถนะและศกั ยภาพ สพฐ. 4 เพื่อการมีงานทา 765,000,000 5,894, 9.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลอ่ื น สนผ. 3 573,750,000 3,148 การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ่ังยืน สวก. 3 191,250,000 2,745 10. กจิ กรรมหลักครูผทู้ รงคุณคา่ แห่งแผ่นดิน สพฐ. 3 65,746, 10.1 โครงการครูผู้ทรงคณุ คา่ แห่งแผ่นดนิ 2,137,140,000 10.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการขับเคล่อื น สนก. ร้อยละ 2,137,140,000 การพัฒนาการศกึ ษาทยี่ ั่งยืน ร้อยละ 11. กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ สนก. รอ้ ยละ 6,864,100 11.1 โครงการคืนครูให้นักเรยี น สนก. 4,118,500 12. กิจกรรมหลักการยกระดับคณุ ภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สกก. 1 12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สกก. 2,745,600 ให้นักเรยี นอ่านออกเขียนได้ อ่านคลอ่ งเขียนคลอ่ ง สกก. 3 12.1 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอ่ื น สกก. 1 171,911,400 การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ่ังยืน 3 โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 3 75,988,400 48,193, ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ดร้ ับการพฒั นาในแต่ละกิจกรรม 3 ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 2,472,900 1,924 ทไี่ ด้รับการพฒั นาในแต่ละกจิ กรรม ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไี่ ด้รับการพฒั นาในแตล่ ะกิจกรรม 2,734,100 2,484 1. กจิ กรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่อื เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ 668,900 668 1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดว้ ยการ 3,280,000 1,980 จัดการเรียนร้แู บบ active learning การพัฒนาทักษะ 3,280,000 3,280 ศตวรรษที่ 21 และการวิจัย 3,282,400 3,282 6,679,200 1.2 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (The Young Entrepreneur Project : YEP) 1.3 โครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สูว่ ถิ ี \"ความดี\" อย่างย่ังยืน 1.4 โครงการลกู เสอื 1.5 โครงการสภานักเรยี น 1.6 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 1.7 โครงการศิลปหตั ถกรรมนักเรียน

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 0,000 - -- - 51,435,000 - 34,290,000 - 28,575,000 ,600 2,800 2,925,000 - 21,000 - 3,873,900 - 2,582,500 - 2,152,200 2,925,000 1,800 - 21,000 - 2,320,600 - 1,547,000 - 1,289,200 ,500 9,100 - -- - 1,553,300 - 1,035,500 - 863,000 9,400 6,580,000 ,000 6,580,000 - 22,600 - 6,469,100 - 4,312,800 - 3,594,000 0,000 22,600 - 3,877,400 - 2,585,000 - 2,154,100 - - 573,750,000 -- - 2,591,700 - 1,727,800 - 1,439,900 ,100 573,750,000 8,500 - 198,630,200 - 254,866,400 - 169,910,900 - 141,592,500 5,600 - 198,630,200 - 168,803,900 - 112,535,900 - 93,780,000 ,800 2,137,140,000 - 86,062,500 - 57,375,000 - 47,812,500 2,137,140,000 -- ,000 - 588,712,100 - 392,474,700 - 327,062,200 4,800 970,000 - 828,891,000 - 588,712,100 - 392,474,700 - 327,062,200 970,000 828,891,000 - 2,763,700 - 1,842,500 - 1,535,400 4,100 - 1,528,200 - 1,018,800 - 849,000 8,900 106,164,600 - 722,500 0,000 722,500 - 1,235,500 - 823,700 - 686,400 0,000 27,795,400 2,400 548,100 -- 68,268,900 45,512,900 37,927,100 85 85 85 - 20,202,500 90 90 90 85 90 90 90 90 - 29,966,500 - 19,977,900 - 16,648,000 90 - 9,396,000 - 1,111,100 - 740,800 - 617,300 3,700 250,000 - - 1,230,300 - 820,200 - 683,600 - - - 301,000 - 200,700 - 167,200 1,300,000 472,500 - 1,263,400 - 842,300 - 701,800 648,000 - 1,184,400 - 789,600 - 658,000 - 624,500 - 1,196,100 - 797,400 - 664,400 - - 2,983,800 - 1,989,200 - 1,657,700 6,679,200 48,500

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทงั้ สิ้น สพฐ. ตวั ชวี้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 80 3,277,500 3,177 1.8 โครงการ ตน้ แบบสหกรณ์โรงเรยี น สกก. 3 สกก. 3 80 1.9 โครงการกีฬา สพฐ. 1 19,918,100 1,000 1.10 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง 75 ระเบียบวนิ ัย คณุ ธรรม และจริยธรรม 5 30,395,300 30,395 2. กจิ กรรมหลักส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่ นิยมของชาติ 80 95,923,000 17,553, 100 2.1 โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. สนก. 1 57,553,800 17,553 สพฐ. 1 3 38,369,200 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการเสรมิ สรา้ ง ระเบียบวนิ ัย คณุ ธรรม และจรยิ ธรรม ร้อยละ 152,223,700 3,929, โครงการที่ 4 : โครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทส่ี มัครเข้าศึกษาในสถาบันโคเซ็น 1. กิจกรรมหลักพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ 152,223,700 3,929, นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพม่ิ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศและภมู ิภาค สบว. สพฐ. 1.1 โครงการพัฒนากาลังคนดา้ นวศิ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ 2 148,294,200 นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ 41 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 2 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันไทยโค รอ้ ยละ โครงการท่ี 5 : โคเซรน็ งการการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 3,929,500 3,929 35,320,000 35,320, ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถ สนผ. 3 35,320,000 35,320, นาเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ สพฐ. 3 21,192,000 21,192 ดว้ ยตนเองตามความสนใจและความถนัด 14,128,000 14,128 1. กิจกรรมหลักการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาดว้ ยดิจิทัลเทคโนโลยี 377,803,800 266,168, 1.1 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาดว้ ยดจิ ิทัลเทคโนโลยี 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการศกึ ษาด้วยดจิ ทิ ัลเทคโนโลยี โครงการท่ี 6 : โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน รอ้ ยละ การวัดและประเมินผล ร้อย ละ ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาทเ่ี ข้าร่วมโครงการ มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ร้อยละ ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทม่ี ีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ รอ้ ยละ ทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้ันพ้นื ฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแตล่ ะวิชาเพิม่ ข้นึ ร้อยละ ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศกึ ษาตอนต้น ไดร้ ับการพัฒนาสมารรถนะการรู้เรื่องอิงตามแนวทางการประเมิน PISA ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ทุกเขตพื้นทก่ี ารศึกษามีเครื่องมือทเ่ี ป็นมาตรฐาน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้สาหรับการประเมินคณุ ภาพการศึกษา ของผเู้ รียนในระดับชัน้ ป .1 - 6 และชน้ั ม.1 - 3 ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดบั ป.3 ทมี่ ีคะแนนผลการ ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 7,500 100,000 - - 1,474,900 - 983,300 - 819,300 0,000 5,300 18,918,100 - - 8,963,100 - 5,975,400 - 4,979,600 ,800 - 3,800 7,598,800 - 10,258,400 - 6,839,000 - 5,699,100 78,369,200 ,500 - 10,806,500 - 38,302,400 - 25,535,000 - 21,279,100 ,500 40,000,000 38,369,200 1,472,200 - 25,236,700 - 16,824,500 - 14,020,400 9,500 9,334,300 - 13,065,700 - 8,710,500 - 7,258,700 ,000 148,294,200 -- - 68,500,700 - 45,667,200 - 38,055,800 ,000 148,294,200 80 80 80 80 2,000 -- - 68,500,700 - 45,667,200 - 38,055,800 8,000 ,522 148,294,200 - - - 66,732,400 - 44,488,300 - 37,073,500 - - - 1,768,300 - 1,178,900 - 982,300 -- - - 15,894,000 - 10,596,000 - 8,830,000 80 80 80 80 - -- - 15,894,000 - 10,596,000 - 8,830,000 111,635,318 -- - 9,536,400 - 6,357,600 - 5,298,000 -- - 6,357,600 - 4,238,400 - 3,532,000 - 100,655,100 - 124,716,900 - 83,144,900 - 69,286,900 75 75 75 75 5 80 80 80 80 100 100 100 100 3

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทง้ั ส้ิน สพฐ. ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ รอ้ ยละ 85 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคณุ ภาพตามหลักสูตร 80 การศกึ ษาปฐมวัย ร้อยละ ตวั ชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศกึ ษาข้นั พื้นฐานมีคณุ ภาพ ตามเกณฑ์ประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาทเ่ี ข้มแข็ง สวก. 2 89,398,800 49,919, สพฐ. 2 53,639,300 14,159 1. กจิ กรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สทศ. 2 35,759,500 35,759 1.1 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเตม็ ศึกษา สพฐ. 2 วิทยาการคานวณและ coding 21,245,000 17,789, 42 12,747,000 9,291 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 8,498 กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล สทศ. 6 8,498,000 5,176, สพฐ. 6 11,253,200 675 2. กิจกรรมหลักการยกระดบั คณุ ภาพผเู้ รียนเพอื่ เตรียมความพร้อม 4,501 ในการประเมิน PISA 2021 สทศ. 3 6,751,900 สพฐ. 3 4,501,300 96,819, 2.1 โครงการการยกระดับคณุ ภาพผู้เรียนเพอ่ื เตรียมความพรอ้ ม 126,151,600 46,359 ในการประเมิน PISA 2021 สทศ. 3 75,691,000 50,460 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาหลกั สตู ร สพฐ. 3 50,460,600 78,779, กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล 110,320,800 34,651 3. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมและพฒั นาระบบการประกันคณุ ภาพ สวก. 3 66,192,500 44,128 ภายในสถานศกึ ษา สพฐ. 3 44,128,300 7,064, 3.1 โครงการบูรณาการความรว่ มมือเพอ่ื ลดความเหลอ่ื มลา้ 8,814,000 ดา้ นคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา สทศ. 6 5,288,400 3,538 3.3 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สพฐ. 6 3,525,600 3,525 กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล 10,620,400 10,620, 4. กิจกรรมหลักพฒั นาคลังเคร่ืองมือมาตรฐานเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพผู้เรียน 6,372,200 6,372 ในศตวรรษที่ 21 4,248,200 4,248 4.1 โครงการการพัฒนาเคร่อื งมือมาตรฐาน เพ่อื ประเมินคุณภาพผู้เรยี น 4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล 5. กจิ กรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทส่ี อดคล้องกบั บริบทพ้นื ที่ 5.1 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ ท่สี อดคล้องกับบรบิ ทพน้ื ท่ี 5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการพัฒนาหลักสตู ร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 6. กิจกรรมหลักการพฒั นาเดก็ ปฐมวัยอย่างมีคณุ ภาพ 6.1 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรยี นการสอนปฐมวัย 6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสตู ร กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมินผ 7. กจิ กรรมหลักการพฒั นามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกนั คณุ ภาพการศึกษา 7.1 โครงการพัฒนามาตรฐานผูป้ ระเมินคณุ ภาพการศกึ ษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561 7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 85 85 85 85 39,479,700 39,479,700 80 80 80 80 ,100 - - 2,820,100 - 38,960,400 - 25,973,700 - 21,644,600 9,600 3,456,000 2,820,100 - 22,868,600 - 15,245,800 - 12,704,800 3,456,000 9,500 -- - 16,091,800 - 10,727,900 - 8,939,800 - ,000 6,076,728 - 4,780,300 - 7,409,100 - 4,939,400 - 4,116,200 1,000 6,076,728 4,780,300 - 3,585,000 - 2,390,000 - 1,991,700 8,000 - 3,824,100 - 2,549,400 - 2,124,500 ,472 - -- - 5,064,000 - 3,376,000 - 2,813,200 5,172 29,331,770 -- - 3,038,400 - 2,025,600 - 1,687,900 1,300 29,331,770 - 2,025,600 - 1,350,400 - 1,125,300 ,830 - - 36,495,900 - 24,330,600 - 20,275,400 9,230 - -- - 13,788,600 - 9,192,400 - 7,660,300 0,600 31,541,120 - 45,049,700 - 22,707,300 - 15,138,200 - 12,615,100 ,680 31,541,120 - 28,144,200 - 18,762,900 - 15,635,700 1,380 45,049,700 - 8,286,500 - 5,524,400 - 4,603,600 8,300 1,750,000 -- - 19,857,700 - 13,238,500 - 11,032,100 ,000 1,750,000 - 47,778,000 - 3,864,100 - 2,576,100 - 2,146,800 8,400 - 2,277,600 - 1,518,400 - 1,265,400 5,600 - 47,778,000 - 1,586,500 - 1,057,700 - 881,400 ,440 - -- - 4,779,200 - 3,186,200 - 2,655,000 2,240 - 227,000 - 2,867,500 - 1,911,700 - 1,593,000 8,200 - 1,911,700 - 1,274,500 - 1,062,000 227,000 -- -- - --

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมงบประมาณ รวมทงั้ ส้ิน สพฐ. ตัวชว้ี ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย 37,638,538,500 37,338,403, แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 132,499,000 90,294, โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่ การศกึ ษา ตวั ชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดเล็กในสังกดั สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้ ร้อยละ 100 เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม รอ้ ยละ 100 ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกดั สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศพก. 4 132,499,000 90,294, 1. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศกึ ษาทางไกล สพฐ. 4 79,499,400 37,294 1.1 โครงการส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาทางไกล 52,999,600 52,999 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการพัฒนาสอื่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึ ษา 302,275,200 44,344, โครงการท่ี 2 : โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศกึ ษา รอ้ ยละ 80 ในระดับพ้ืนท่ี 43 สนผ. 4 302,275,200 44,344, ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศกึ ษาในเขตพ้ืนทพี่ เิ ศษ สพฐ. 4 263,062,400 5,132 ได้รับการพัฒนา 39,212,800 39,212 1. กจิ กรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทต่ี ัง้ ในพื้นทลี่ ักษณะพเิ ศษ 37,203,764,300 37,203,764, 1.1 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนท่ีต้งั ในพ้นื ท่ลี ักษณะพิเศษ (พื้นทสี่ งู เกาะแก่ง และถ่ินทุรกันดาร) สนผ. คน 6,801,655 37,203,764,300 37,203,764, 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการสรา้ งโอกาส 4 37,203,764,300 37,203,764 และลดความเหล่อื มล้าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี โครงการท่ี 3 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาตงั้ แต่ระดับ 562,851,300 อนุบาลจนจบการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน 562,851,300 ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ดร้ ับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ร้อยละ 3 รอ้ ยละ 3 1. กิจกรรมหลักการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน 1.1 โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แตร่ ะดบั สพก.จชต. 1 100 562,851,300 137,445, อนุบาลจนจบการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน 562,851,300 137,445, ฉก.ชน. ร้อยละ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 141,594,100 20,850, 141,594,100 20,850 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทถี่ ูกต้องเพอื่ สนับสนุน การแกไ้ ขปัญหา 141,594,100 141,594,100 ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : คา่ เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขน้ั พื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพิม่ ข้นึ ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ ดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET) เพิม่ ขนึ้ 1. กิจกรรมหลักการศึกษาเพือ่ ความมน่ั คง 1.1 โครงการสง่ เสรมิ และเผยแพรค่ วามจรงิ ทีถ่ ูกตอ้ งเพ่ือสนับสนุน การแก้ไขปัญหา แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ โครงการท่ี 1 : โครงการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตวั ชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนทเี่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิค้มุ กนั รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด 1. กจิ กรรมหลักป้องกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา 1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ ,100 300,135,400 - 14,272,327,500 - 16,453,416,500 - 4,627,419,900 - 2,285,374,600 ,000 42,205,000 - 5,041,000 - 57,356,100 - 38,237,400 - 31,864,500 ,000 100 100 100 100 4,400 42,205,000 9,600 42,205,000 100 100 100 100 ,800 - - 5,041,000 - 57,356,100 - 38,237,400 - 31,864,500 ,800 - 5,041,000 - 33,506,300 - 22,337,500 - 18,614,600 2,000 -- - 23,849,800 - 15,899,900 - 13,249,900 2,800 ,300 257,930,400 - 5,000,000 - 133,773,900 - 89,182,500 - 74,318,800 ,300 80 80 80 80 74,318,800 4,300 64,515,600 257,930,400 - 5,000,000 - 133,773,900 - 89,182,500 - ,300 257,930,400 5,000,000 - 116,128,100 - 77,418,700 - 9,803,200 ,300 2,179,191,300 -- -- 17,645,800 - 11,763,800 - ,000 0,000 -- 14,262,286,500 - 16,262,286,500 - 4,500,000,000 - 6,801,655 6,801,655 6,801,655 6,801,655 - - 14,262,286,500 - 16,262,286,500 - 4,500,000,000 - 2,179,191,300 - - 14,262,286,500 - 16,262,286,500 - 4,500,000,000 - 2,179,191,300 70,520,000 221,549,100 147,699,400 123,082,800 70,520,000 221,549,100 147,699,400 123,082,800 3 3 425,406,000 - 70,520,000 - 221,549,100 - 147,699,400 - 123,082,800 425,406,000 70,520,000 - 221,549,100 - 147,699,400 - 123,082,800 61,998,400 35,818,100 23,878,700 19,898,900 61,998,400 35,818,100 23,878,700 19,898,900 100 100 100 100 120,744,100 - 61,998,400 - 35,818,100 - 23,878,700 - 19,898,900 120,744,100 61,998,400 - 35,818,100 - 23,878,700 - 19,898,900

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทงั้ สิ้น สพฐ. ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ 5 1,214,100 แผนงานบูรณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดับภาค 80 1,214,100 โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินคา้ เกษตรทเ่ี ป็นอตั ลักษณ์ ทเี่ หมาะสมกับศกั ยภาพพ้นื ทขี่ องภาค รอ้ ยละ 85 1,214,100 3 85 ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียน ในจังหวัดสตลู ใช้ภาษา 90 1,214,100 ในการสื่อสารเพอ่ื การท่องเทย่ี วรองรับการท่องเทย่ี วเชิงอนุรักษ์ 25,953,900 10,953, 25,953,900 10,953 1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพฒั นาความรู้ ทักษะการนาเทย่ี วอทุ ยานสตูล ร้อยละ 1.1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยนาเทีย่ วอุทยานธรณสี ตลู 44 25,953,900 10,953, แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวันออก โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศกึ ษาข้นั พนื้ ฐานเพ่อื รองรับเขตพฒั นา สมป. 2 25,953,900 10,953 เศรษฐกจิ ภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 154,036,000 78,312, 154,036,000 78,312, ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม เพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ร้อยละ รอ้ ยละ 1. กจิ กรรมหลักพัฒนาสถานศึกษาข้นั พืน้ ฐานเพ่อื รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกจิ ภาคตะวันออก ดา้ นภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอ้ ยละ และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม สนก. 6 101,143,300 33,643, 1.1 โครงการพัฒนาสถานศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา สนก. 6 พิเศษภาคตะวนั ออก ดา้ นภาษา วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุน 4 101,143,300 33,643 และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 52,892,700 44,668, แผนงานบูรณาการตอ่ ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 52,892,700 44,668 ในสถานศกึ ษา ตัวช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ผเู้ ข้าร่วมโครงการ/กจิ กรรมเข้ามามีส่วนร่วม 90,000,000 90,000, ในการผลักดันให้เกิดสังคมทไี่ ม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 90,000,000 90,000, ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผเู้ ข้าร่วม โครงการ/กจิ กรรม 90,000,000 90,000 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตมีคา่ นิยม ร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุ ธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 1. กจิ กรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการ ป้องกนั และปราบปรามการทุจริต 1.1 โครงการโรงเรยี นสจุ ริต 2. กจิ กรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคณุ ธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 1.1 โครงการยกระดับคณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาและสถานศกึ ษาสังกัด สพฐ. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมและพฒั นาการศึกษาสาหรับคนพิการ 1. กิจกรรมหลกั การส่งเสริมและพัฒนาการศกึ ษาสาหรบั คนพิการ

หน่วย : บาท ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ - 1,214,100 -- - 546,300 - 364,200 - 303,600 - 1,214,100 -- - 546,300 - 364,200 - 303,600 - ,900 5 3,900 1,214,100 - - - 546,300 - 364,200 - 303,600 ,900 - 3,900 1,214,100 - - 546,300 - 364,200 - 303,600 ,000 15,000,000 - 7,786,200 - 6,488,400 ,000 15,000,000 - - - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400 - - 11,679,300 - 80 80 80 80 15,000,000 - - - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400 15,000,000 - - - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400 75,724,000 - 4,219,100 - 67,417,600 - 44,945,100 - 37,454,200 75,724,000 - 4,219,100 - 67,417,600 - 44,945,100 - 37,454,200 85 85 85 85 85 85 85 85 ,300 67,500,000 - 4,219,100 - 43,615,900 - 29,077,300 90 - 3,300 67,500,000 4,219,100 - 43,615,900 - 29,077,300 - 24,231,000 ,700 8,224,000 - - - 23,801,700 - 15,867,800 - - - 24,231,000 8,700 8,224,000 - - 23,801,700 - 15,867,800 - 13,223,200 - - ,000 - 40,500,000 - 27,000,000 - 13,223,200 ,000 - 40,500,000 27,000,000 0,000 - 40,500,000 27,000,000 - 22,500,000 22,500,000 - 22,500,000

แผนการปฏบิ ตั ิการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภทหมวดงบประมาณ)

แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจา่ ยป สานักงานคณะกรรมกา แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวช้วี ัด/กิจกรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน ร้อยละ 100 287,69 ยอดรวมทงั้ ส้ิน รอ้ ยละ 214,21 สนผ. 1 20 แผนงานพนื้ ฐานบุคลากรภาครัฐ 1 214,2 46 ผลผลิตท่ี 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคณุ ภาพการศึกษา สพก.จชต. และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สพฐ. 214,2 ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงาน 75 คณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน สพก.จชต. 7 1. รายการคา่ ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษา สนผ. 74 ขั้นพนื้ ฐาน สนผ. 6 สบว. แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคง สพฐ. 1 29,51 โครงการพื้นฐานเพ่อื การพฒั นาการศกึ ษาในเขตพฒั นาพิเศษเฉพาะกจิ ร้อยละ 30 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 100 ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทศ่ี กึ ษาต่อ ในโรงเรียนของรัฐเพมิ่ ข้ึน ร้อยละ 20 ของนักเรียนทสี่ าเร็จการศึกษา คน 961,150 1. กิจกรรมหลักพ้นื ฐานเพอื่ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพเิ ศษ คน 448,231 เฉพาะกจิ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 1.1 โครงการพื้นฐานเพ่อื การพัฒนาการศกึ ษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 61 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 2. กจิ กรรมหลักโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 1.1 โครงการโรงเรยี นประชารฐั จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตท่ี 1 : ผู้จบการศกึ ษาก่อนประถมศึกษา 20,83 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศกึ ษากอ่ นประถมศึกษาตาม คน 3,140,668 กาหนดเวลาของหลักสูตร ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนกอ่ นประถมศึกษา คน 516,436 ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจี่ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา คน 1,725,639 1. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษากอ่ นประถมศึกษา 1.1 การสนับสนุนจดั การศึกษาก่อนประถมศึกษา (งบประจา) คน 553,809 1.2 การสนับสนุนจดั การศกึ ษาก่อนประถมศึกษา (งบลงทุน) 1.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร้อยละ 100 1.4 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาก่อน ผลผลิตท่ี 2 : ผจู้ ปบรกะาถรมศศึกึกษษาาภาคบังคบั ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนช้นั ประถมศกึ ษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทเี่ ข้าเรียนชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจ่ี บการศึกษาภาคบังคบั ตัวชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศกึ ษาภาคบังคับ ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภทหมวดงบประมาณ) ารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทง้ั สิ้น สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ สพฐ. 31,376,362,872 งบรายจ่ายอน่ื 212,920,617,000 15,159,709,300 17,972,332,300 39,686,097,100 94,420,400 256,318,057,528 - 212,920,617,000 1,289,531,400 - - 1,955,664,700 1,289,531,400 - - - 10,148,400 214,210,148,400 - 212,920,617,000 - 210,148,400 214,210,148,400 210,148,400 214,210,148,400 - 212,920,617,000 1,289,531,400 - - - 51,663,900 71,740,800 679,923,100 - 330,497,500 376,726,400 44,440,000 - 751,663,900 71,740,800 679,923,100 - 330,497,500 376,726,400 44,440,000 - 43,023,900 71,740,800 671,283,100 - 321,857,500 376,726,400 44,440,000 - 27,122,500 698,405,600 44,618,300 671,283,100 - 277,239,200 376,726,400 44,440,000 - 44,618,300 - - 44,618,300 8,640,000 3,376,033,946 8,640,000 - 8,640,000 - -- 8,640,000 111,077,560 8,640,000 19,852,700 26,143,818,754 8,640,000 03,915,200 192,837,640 - 10,188,002,400 17,205,078,400 2,062,289,600 64,482,300 - 114,132,800 186,690,800 - 3,091,600 03,915,200 111,077,560 192,837,640 - 114,132,800 186,690,800 - 3,091,600 92,808,400 92,808,400 186,690,800 186,690,800 92,808,400 15,886,200 9,739,360 6,146,840 8,529,800 186,690,800 8,529,800 2,594,633,186 18,237,891,314 32,524,500 12,794,600 3,091,600 8,529,800 - 7,485,713,800 12,444,071,400 862,105,600 40,633,700

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 68 47 6 1. กจิ กรรมหลักสนับสนุนผ้ปู ฏิบัตงิ านในสถานศกึ ษา สนผ. 6 1.1 การสนับสนุนผปู้ ฏิบัตงิ านในสถานศกึ ษา (งบประจา) สนผ. 6 7,73 สนผ. 6 4,3 2. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศกึ ษาสาหรับโรงเรียนปกติ ตสน. 6 1,5 2.1 การสนับสนุนการจดั การศกึ ษาประถมศกึ ษาสาหรบั สคส. 6 โรงเรยี นปกติ (งบประจาและงบเงนิ อุดหนุน) 9 2.2 การสนับสนุนการจดั การศึกษาประถมศึกษาสาหรบั สตผ. 6 โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) สอ. 6 2.3 โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน สอ. 6 สอ. 1 2.4 โครงการเสรมิ สรา้ งประสิทธภิ าพและเพิม่ ขีดความสามารถ สอ. 3 ในการปฏบิ ัติงานด้านการเงนิ การคลัง และการพัสดภุ าครฐั สอ. 4 ดว้ ยเทคโนโลยี ทางการเงนิ ในยุคดิจทิ ัล 4.0 สทร. 4 2.5 โครงการติดตาม ประเมินผล และวิจยั การจัดการศกึ ษา กพร. 6 ข้ันพืน้ ฐานท้งั ระบบ 2.6 โครงการระบบการควบคมุ ภายในเพอื่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สภอ. 2 2.7 โครงการเสรมิ สรา้ งและพัฒนาคณุ ภาพชีวิตในหน่วยงาน สทศ. 6 เพ่อื ขับเคลอ่ื นองคก์ รสูค่ วามสาเร็จ สทศ. 6 2.8 โครงการธารงหลกั เอกลักษณข์ องชาติ สทศ. 6 2.9 โครงการสง่ เสริมใหน้ ักเรียนทางานหารายไดใ้ นช่วงปิดภาคเรียน สทศ. 6 ฤดูร้อน สทศ. 6 2.10 โครงการทุนพระราชทาน สทศ. 6 2.11 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแ์ ละเครอื ข่ายอินเทอรเ์ น็ต สวก. 3 ความเรว็ สงู เพือ่ การศกึ ษา สวก. 3 2.12 โครงการยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู่ระบบราชการ 4.0 ของสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ตามหลกั เกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองทด่ี ี 2.13 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพอ่ื เสริมศกั ยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซยี น 2.14 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 2.15 โครงการคัดเลอื กนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรบั รางวลั พระราชทาน ระดบั การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน 2.16 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศกึ ษาเพ่อื การประกันคุณภาพทใี่ ช้โรงเรียนเป็น ฐ2า.1น7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการเทียบวฒุ ิการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน 2.18 โครงการพัฒนาศกั ยภาพและเครอื ข่ายดา้ นการวัดและ ประเมินคุณภาพทางการศึกษาใหม้ ีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 2.19 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลสง่ เสรมิ จัดการเรยี นรู้ ดา้ นสขุ ภาวะของผเู้ รยี น 2.20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดั การเรยี นการสอนสงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 2.21 โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น และสมรรถนะ ทางวิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

รวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 681,300,000 - 681,300,000 - - งบรายจ่ายอ่นื - 681,300,000 - 681,300,000 81,300,000 2,243,393,440 538,718,100 - 1,813,287,566 5,916,852,274 - 4,927,103,200 538,718,100 681,300,000 1,297,143,440 3,033,701,360 - 3,792,126,700 1,509,487,600 20,925,100 1,509,487,600 - 30,139,840 - 3,541,500 - 1,045,300 5,068,100 330,844,800 - - 4,407,400 509,487,600 - 477,800 174,900 3,541,500 2,496,200 699,905,760 621,300 -- 5,068,100 5,068,100 640,000 -- 19,441,800 7,407,400 7,407,400 1,411,200 2,057,200 - 3,000,000 2,166,000 203,098,900 477,800 477,800 733,905,840 174,900 174,900 12,054,954 5,032,800 - 621,300 621,300 - 25,697,300 640,000 640,000 - 17,937,000 11,806,800 2,057,200 2,057,200 600,000 20,322,000 937,004,740 237,098,980 4,430,000 4,704,500 5,032,800 5,032,800 4,874,400 4,267,200 25,697,300 6,255,500 6,365,300 200,000 18,137,000 16,725,800 7,101,700 11,806,800 272,600 20,322,000 9,640,800 3,075,300 8,267,046 4,704,500 4,704,500 4,874,400 4,874,400 4,267,200 4,267,200 6,637,900 6,037,900 10,177,000 5,747,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวช้วี ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน 2.22 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษ สวก. 3 ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. สวก. 2.23 โครงการเรง่ รดั พัฒนาคุณภาพผู้เรยี นสกู่ ารยกระดบั สวก. 3 ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สวก. 2.24 โครงการพัฒนาการจดั การเรยี นร้อู ิสลามศกึ ษา สวก. 3 2.25 โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ การใช้หลักสตู รการศึกษา สวก. 3 ข้ันพนื้ ฐาน สวก. 2.26 โครงการการขับเคล่ือนหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวก. 3 สสู่ ถานศกึ ษา สวก. 2.27 โครงการพัฒนาสอ่ื การเรียนร้ใู นการจดั การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน 3 2.28 โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ สนผ. 3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศกึ ษา สนผ. 2.29 โครงการส่งเสรมิ นิสยั รกั การอ่าน สนผ. 3 2.30 โครงการการพัฒนาการจัดการเรยี นร้ปู ระวัติศาสตร์ชาตไิ ทย สนผ. 3 ตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ิต์ิ 48 พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทร สนผ. มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม สนผ. 66 (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตรช์ าติไทย” 6 สนผ. 6 2.31 การบริหารจัดการในเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาโดยใช้ สนผ. 3 พื้นทเี่ ป็นฐาน (Area base) (งบประจา) 2.32 โครงการการพัฒนาประสิทธภิ าพการบริหารจดั การงบลงทุน สนผ. 3 2.33 โครงการ สนับสนุนแนวทางในการลดความเหลอื่ มล้า ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนผ. 3 2.34 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหวา่ ง สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานและองคก์ รในประเทศ 3 และตา่ งประเทศ ประจาปี 2563 3 2.35 โครงการแลกเปลย่ี นดา้ นการศกึ ษาและวัฒนธรรมไทย- 3 สหรัฐอเมริกา ระหวา่ ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้นื ฐานและกระทรวงศึกษาธกิ ารรฐั วสิ คอนซนิ 3 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาปี 2563 2.36 โครงการแลกเปลย่ี นดา้ นการศกึ ษาและวัฒนธรรมระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานกับสานักงาน การศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจาปี 2563 2.37 โครงการความร่วมมือดา้ นอาสาสมัครต่างประเทศ ปี 2020 2.38 โครงการแลกเปลยี่ นครใู นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ ระหว่างสาธารณรฐั เกาหลี และประเทศไทย ประจาปี 2563 2.39 โครงการแลกเปลย่ี นด้านการศกึ ษาและวัฒนธรรมระหวา่ ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกับสหพันธ์ สาธารณรฐั เยอรมนี ประจาปี 2563 2.40 โครงการแลกเปลย่ี นนักเรียนระดบั มัธยมศกึ ษากับจังหวัด เฮียวโกะ ประเทศญ่ปี นุ่ ปี 2020

รวมทง้ั ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 3,367,300 - 3,367,300 งบรายจ่ายอื่น 3,367,300 3,387,800 6,000,000 8,767,700 620,100 9,387,800 3,024,400 - 3,024,400 787,700 8,702,400 2,794,600 10,709,300 3,024,400 1,371,100 11,497,000 2,182,700 3,502,500 5,685,200 1,115,100 5,685,200 6,209,500 - 6,209,500 6,577,900 1,058,000 6,264,800 6,209,500 7,635,900 3,684,500 2,500,000 6,184,500 3,988,500 2,000,000 4,873,400 6,184,500 5,988,500 603,605,600 2,041,900 603,605,600 603,605,600 - -- 2,041,900 2,110,800 - 2,041,900 2,200,000 2,110,800 2,280,900 749,800 2,280,900 - 2,110,800 785,600 80,900 2,500,000 785,600 2,828,100 35,800 500,000 2,828,100 1,200,000 375,500 328,100 375,500 1,003,800 348,600 1,003,800 375,500 1,430,000 503,800 1,430,000 715,000 230,000 715,000 366,400

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวช้วี ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน 2.41 โครงการแลกเปลย่ี นผ้บู รหิ าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สนผ. 3 ระดบั มัธยมศกึ ษากับจังหวดั เฮียวโกะ ประเทศญีป่ ุ่น ประจาปี 2563 สนผ. 3 2.42 โครงการสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก สนผ. 3 วิชาการระหวา่ งประเทศ ครั้งท่ี 11 สนผ. 3 2.43 โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม (Kagoshima Asia Youth Arts Festival) ปี 2019 สนผ. 3 2.44 โครงการแลกเปลย่ี นด้านการศึกษาและวฒั นธรรมระหวา่ ง สนผ. 4 สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน สพร. และกระทรวงศึกษาธิการ รัฐควนี สแ์ ลนด์ 6 เครอื รัฐออสเตรเลยี ประจาปี 2563 สนผ. 49 สพฐ. 2.45 โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ สนผ. คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลัย สนผ. 61 2.46 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดา้ นการศกึ ษา สนก. 2,52 2.47 การประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอานาจแบบ CLUSTER” เพ่ือเพ่มิ ประสทิ ธผิ ลการบริหารการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน สานักงาน สนก. 69 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน สนก. 65 3 2.48 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการ สนก. (การจดั หารถประจาตาแหน่ง) 3 2.49 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคับ สนก. 3 3. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ สาหรับโรงเรียนปกติ สนก. 3.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับ สนก. 3 โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบลงทุน) ศนฐ. 3.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนตน้ สาหรับ 3 โรงเรียนปกติ (งบลงทุน) 3 3.3 โครงการวิจยั และสรา้ งความเข้มแข็งการจดั การเรียนรู้ คณติ ศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รว่ มกับมูลนิธิ สอวน. 3 มหาวิทยาลัย 3 และ สสวท. 3.4 โครงการการจดั การเรยี นรดู้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตั กรรมทางการศกึ ษาเพ่อื สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3.5 โครงการวิจยั และพัฒนานวตั กรรมรูปแบบโรงเรยี นแหง่ นวตั กรรมเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพการเรยี นร้อู ย่างสรา้ งสรรค์ (Innovative School) 3.6 โครงการเสริมสร้างศกั ยภาพผู้เรียนด้านการพัฒนา นักคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองการเปลย่ี นแปลง ในศตวรรษที่ 21 (Creating Innovators) 3.7 โครงการสง่ เสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ (School as Learning Community) เพ่อื พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 3.8 โครงการขับเคล่ือนพัฒนานวัตกรรมการจดั การเรียนรแู้ บบ Active Learning ร่วมกับภาคเี ครอื ข่ายองคก์ ร แ3.ล9ะโหคนร่วงยกงาารนสภร้าางยคนณุ อภกาพทุนมนุษย์ดว้ ยการวจิ ัย 3.10 โครงการพัฒนาการนิเทศ

รวมทง้ั ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท บประมาณ 934,400 324,400 - งบรายจ่ายอืน่ 934,400 300,000 118,300 610,000 246,800 300,000 893,100 300,000 11,147,600 893,100 1,546,800 3,158,300 774,800 4,867,200 1,546,800 1,300,000 2,246,400 11,147,600 3,158,300 11,147,600 - 119,906,500 510,048,060 323,387,500 19,708,600 3,158,300 4,867,200 1,666,924,900 510,048,060 323,387,500 4,867,200 1,862,375,260 657,886,700 2,246,400 701,992,300 2,246,400 510,048,060 11,138,200 119,906,500 119,906,500 5,700,000 20,069,060 657,693,800 5,353,200 981,274,200 279,281,900 1,987,200 510,048,060 3,744,700 - 11,138,200 20,919,200 5,438,200 850,600 9,285,100 8,825,100 460,000 5,540,500 3,931,900 1,987,200 787,200 1,200,000 17,760,100 - 3,744,700 1,744,700 2,000,000 20,919,200 4,009,200 16,910,000 850,600 450,600 400,000 5,540,500 1,540,500 4,000,000 17,760,100 13,200,100 4,560,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวช้ีวัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 5 50 3.11 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏบิ ัตริ าชการ สน. 6 1 เพ่ือนาไปสู่การบริหารจดั การภาครฐั ท่ีดี 11 3.12 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรูส้ ่สู ากล สนก. 3 สบว. 3 9 3.13 โครงการการจดั การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) สวก. 3 สวก. 3 3.14 โครงการครูคลงั สมอง สนก. 3 3.15 โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาแหลง่ การเรยี นรูใ้ หม้ ี ความหลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อการศกึ ษา สพค. 3 และการเรียนร้อู ย่างมีคณุ ภาพ 3.16 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรยี น การสอนคณติ ศาสตร์ สพค. 3 และวทิ ยาศาสตรส์ ู่ความเป็นเลิศ สพค. 3 สพค. 3 3.17 โครงการพัฒนาเพมิ่ พูนสมรรถนะและศกั ยภาพ ข้าราชการพลเรอื นสามัญในสานักงานคณะกรรมการ สพร. 6 การศึกษาขั้นพนื้ ฐาน และข้าราชการตาแหน่ง สพร. 6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพร. 6 3.18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ สพร. 6 3.19 โครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร \"ผู้นาในตัวฉัน\" สพร. 6 3.20 โครงการฝกึ อบรมหลักสูตรที่สานักงาน ก.พ. กาหนด สพฐ. 3 และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดั สอ. 6 3.21 โครงการบรหิ ารอัตรากาลงั บุคลากร สังกัด สพฐ. สนผ. 4 3.22 โครงการสรรหาและบรรจุแตง่ ตั้งบุคลากร สังกัด สพฐ. 3.23 โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพ่อื เล่อื นตาแหน่ง สนผ. 6 3.24 โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร สนผ. 6 ทางการศกึ ษา สนผ. 4 3.25 โครงการเสรมิ สรา้ งและพัฒนาศกั ยภาพบุคลากร สงั กัด สพฐ. 3.26 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการศึกษาภาคบังคบั สนผ. 4 4. กจิ กรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส ทางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานอย่างทวั่ ถงึ และเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท สนผ. 4 4.1 โครงการประชาสมั พันธ์การศึกษาขั้นพนื้ ฐาน สพฐ. 4 4.2 โครงการยกระดบั คุณภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ สอ. และกลุม่ โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติ 4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิ ารเชิงกลยุทธ์ ด้านการวางแผนงาน 4.4 โครงการบริหารงบลงทุน (คา่ พิมพ์แบบ) 4.5 โครงการสง่ เสรมิ กากับ ตดิ ตามการจัดการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน ในมาตรา 12 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 4.6 โครงการจดั การศึกษาข้ันพ้นื ฐานสาหรับบุคคลทีไ่ ม่มีหลกั ฐาน ทะเบียนราษฎรและไม่มีสญั ชาติไทย 4.7 โครงการสง่ เสริมการรับนักเรยี น 4.8 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 5. กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 5.1 โครงการพัฒนาประสิทธภิ าพและดแู ลความปลอดภยั ของ นักเรียนและโรงเรียน

รวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 5,080,000 - 5,080,000 - - งบรายจ่ายอ่ืน 2,500,000 5,080,000 20,152,300 24,217,800 - 9,669,200 - 36,326,900 - 57,751,100 22,652,300 578,746,000 - 12,983,100 60,544,700 440,000 1,378,000 579,186,000 2,793,600 616,600 1,994,600 579,186,000 8,263,100 1,994,600 16,373,200 - 16,373,200 8,110,100 1,485,400 1,485,400 1,485,400 - - 2,765,000 2,765,000 2,765,000 - 11,999,400 - -- 11,999,400 11,999,400 - -- - 3,500,000 - -- 3,500,000 3,500,000 - - 3,659,130 3,659,130 3,659,130 - 14,976,465 14,976,465 14,976,465 - 1,119,000 1,119,000 1,119,000 - 8,377,500 8,377,500 8,377,500 50,588,200 25,787,205 25,787,205 25,787,205 46,714,600 198,021,300 198,021,300 198,021,300 112,143,800 12,143,800 61,555,600 - 5,672,400 5,672,400 5,672,400 - 49,905,200 49,905,200 3,190,600 - 3,439,700 3,439,700 3,439,700 1,223,600 2,140,600 2,140,600 2,140,600 2,650,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 36,145,680 2,228,300 2,228,300 1,004,700 224,000 2,800,000 2,800,000 150,000 44,457,600 44,457,600 44,457,600 98,241,900 98,241,900 62,096,220 2,729,300 2,729,300 2,505,300

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 51 คน 343,138 1,34 5.2 โครงการยกระดบั การขับเคล่อื นงานแนะแนวในสถานศึกษา สวก. 3 คน 341,640 1,3 และสร้างเสริมสมรรถนะผเู้ รียนระดบั การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ฉก.ชน. 4 คน 1,027,914 8,34 เพ่ือการศกึ ษาต่อและการมีงานทา 4 ร้อยละ 8,3 สพฐ. 100 3,80 5.3 โครงการการดแู ลช่วยเหลือและคมุ้ ครองเด็กนักเรียน 6 5.4 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ สนผ. 3,31 6 1 6. กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศกึ ษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ สนผ. ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพืน้ ทส่ี ูง 6 3,0 และถนิ่ ทุรกันดาร สนผ. 6 1 สนผ. 4 48 6.1 การสนับสนุนการจัดการศกึ ษาสาหรบั โรงเรียนในโครงการ สอ. 6 ตามพระราชดาริ โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติ และโรงเรียน สนผ. 2 ในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร (งบลงทุน) สนก. 1 7. กจิ กรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สมป. 2 และส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ สมป. 2 7.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น สมป. 2 และส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) สมป. 3 ผลผลิตท่ี 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนปลาย สมป. ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทเ่ี ข้าเรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจ่ี บช้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศกึ ษามัธยมศึกษา ตอนปลายตามกาหนดเวลาของหลักสูตร 1. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับโรง1เร.1ียนกปารกสตนิ ับสนุนการจดั การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรบั โรงเรยี นปกติ (งบประจาและงบเงนิ อุดหนุน) 1.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) 1.3 โครงการทุนการศกึ ษาเฉลมิ ราชกุมารี ระยะท่ี 2 (เงนิ อุดหนุน) 1.4 การบรหิ ารจดั การในเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้พืน้ ท่ีเป็นฐาน (Area base) (งบประจา) 2. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดบั มัธยมศึกษา 2.1 โครงการสรา้ งเสรมิ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสกู่ ารเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน 2.2 โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ของผเู้ รียน (คนดี มีวินัย) สู่ความเป็นพลเมืองดี 2.3 โครงการพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาสมู่ าตรฐาน การปฏบิ ัตงิ านโรงเรยี นมัธยมศกึ ษา 2.4 โครงการพัฒนาการบรหิ ารและการจดั การศึกษาสสู่ มรรถนะ การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล 2.5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนู ย์กลางการศึกษาในภมู ิภาค (Education Hub) 2.6 โครงการสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศึกษาระดับ มัธยมศกึ ษาสู่ผเู้ รยี นในศตวรรษท่ี 21

รวมทงั้ ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท บประมาณ 5,120,300 8,520,500 - 13,640,800 งบรายจ่ายอ่นื - 13,640,800 27,401,180 - 42,575,000 - 39,296,800 42,575,000 15,173,820 1,344,872,200 - - 39,296,800 39,296,800 1,344,872,200 - 44,872,200 1,344,872,200 - - - 1,344,872,200 - 25,746,000 2,610,000 8,345,757,700 344,872,200 - 8,345,757,700 - 8,345,757,700 8,345,757,700 3,366,364,000 45,757,700 - 3,357,252,800 406,679,000 345,757,700 - 01,399,000 444,146,200 11,402,200 - 3,311,402,200 - 280,012,100 3,005,644,100 25,746,000 - 148,970,100 148,970,100 444,146,200 138,974,100 9,996,000 005,644,100 3,760,500 3,005,644,100 2,755,800 3,005,644,100 15,750,000 4,288,300 15,750,000 141,038,000 3,601,300 141,038,000 15,750,000 3,391,600 89,996,800 441,700 45,850,600 141,038,000 10,760,500 7,000,000 - 126,666,900 360,719,900 - 2,610,000 6,785,800 4,030,000 10,760,500 9,600,300 5,312,000 - 6,785,800 - -- 6,571,300 2,970,000 - 9,600,300 - -- 8,091,600 4,700,000 - 6,571,300 - -- 6,571,300 6,129,600 - 6,356,600 - - 1,735,000 - 6,571,300 - --

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน ผลผลิตที่ 4 : คน 3 2.7 โครงการส่งเสริมการบรหิ ารจดั การสานักบรหิ ารงาน สมป. 6 คน 2,62 การมัธยมศึกษาตอนปลาย สวก. 3 รอ้ ยละ 2.8 โครงการ สง่ เสรมิ การเรยี นการสอนภาษาตา่ งประเทศท่สี อง สวก. 3 ร้อยละ 5 สภจ. 3 ร้อยละ 33 2.9 โครงการการพัฒนาความรคู้ วามเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สนผ. 6 รอ้ ยละ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศกึ ษา สนผ. 6 รอ้ ยละ 3 ข้ันพน้ื ฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ัล ประเทศไทย 4.0 13 2.10 โครงการตามยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจนี สศศ. 4 สศศ. 4 1 2.11 การสนับสนุนการส่งเสรมิ ศักยภาพในการเรียนระดับ สพฐ. 4 28 มัธยมศกึ ษา (งบลงทุน) สศศ. 4 2.12 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาคบังคบั สศศ. 4 2 เดก็ พกิ ารได้รับการศึกษาข้ันพน้ื ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 52 ตวั ชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 13,524 ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กพกิ ารในศนู ย์การศึกษาพิเศษ 26,017 ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการ 3-5 ปีไดร้ ับการศกึ ษา ระดบั ปฐมวัยเพ่มิ ข้ึน 50 ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กพกิ ารทจี่ บช้ันอนุบาล 3 ปฐมวัย ได้เข้าเรียนระดบั ประถมศกึ ษาเพิม่ ข้ึน 100 ตัวช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเดก็ พกิ ารทจ่ี บช้ันประถมศกึ ษา ไดเ้ ข้าเรียน ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมขึน้ 100 ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพกิ ารทจ่ี บช้ันมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ /สายอาชีพ เพมิ่ ขนึ้ 100 ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนพกิ ารเรียนรวมทม่ี ีแผน การจัดการศกึ ษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครบทง้ั 8 องคป์ ระกอบ 100 1. กิจกรรมหลักสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสตกิ และเดก็ พกิ าร ในมูลนิธิคุณพุ่ม 1.1 การสนับสนุนการศกึ ษาสาหรบั เดก็ ออทิสติกและเดก็ พิการ ในมูลนิธิคุณพมุ่ (งบอุดหนุน) 2. กิจกรรมหลักยกระดับคณุ ภาพการจัดการศึกษาสาหรับเดก็ ทมี่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ โครงการยกระดับคุณภาพการจดั การศกึ ษาสาหรบั เด็กท่ีมีความ ต้องการจาเป็นพิเศษ โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนเดก็ พิการได้รบั การศกึ ษา ข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 3. กจิ กรรมหลักการจัดการศกึ ษาเพื่อนักเรียนพกิ ารโดยโรงเรียนศึกษาพเิ ศษ 3.1 การสนับสนุนการจดั การศึกษาเพอื่ นักเรยี นพิการโดยโรงเรียน ศึกษาพิเศษ (งบประจา) 4. กจิ กรรมหลักการพฒั นาสมรรถภาพเด็กพกิ ารโดยศนู ย์การศกึ ษาพิเศษ 4.1 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบประจา) 4.2 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเดก็ พิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบบรหิ ารกลมุ่ สอื่ ฯ ประจา)

รวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท บประมาณ 1,260,000 - - 1,260,000 - - งบรายจ่ายอ่ืน 1,260,000 3,575,800 8,530,000 - 11,630,800 - 2,458,200 3,000,000 5,058,200 12,105,800 475,000 5,458,200 4,179,000 11,405,300 400,000 11,405,300 7,226,300 2,504,813,400 50,666,800 360,719,900 345,608,000 - 360,719,900 360,719,900 1,886,080,200 393,431,000 50,666,800 50,666,800 25,119,200 120,305,800 53,316,000 53,316,000 - - - - 53,316,000 - 53,316,000 53,316,000 - 65,141,700 268,766,400 53,316,000 33,908,100 34,766,500 268,766,400 - 303,532,900 30,375,200 - 133,355,100 553,000 200,000,000 - 137,387,900 30,375,200 535,400 137,387,900 102,979,900 553,000 200,000,000 37,923,300 535,400 137,923,300 1,312,700 285,105,100 30,375,200 86,417,800 420,000 285,105,100 285,525,100 892,700 - 103,038,400 34,884,900 - 892,700 103,038,400 34,884,900 - 134,917,700 59,208,100 92,292,000 134,025,000 59,208,100 92,292,000 892,700

53 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวช้วี ัด/กิจกรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน 29 คน 38,880 2 5. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สศศ. 4 รอ้ ยละ 90 ส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ สศศ. 4 ร้อยละ 80 1,51 1,5 5.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สศศ. 4 คน 3,009 73 ส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับเดก็ พิการ (งบลงทุน) สศศ. 4 คน 8,640 6. กจิ กรรมหลักคนื ครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ โรงเรยี น 22 6.1 โครงการคนื ครใู ห้นักเรียน สาหรับนักเรยี นพิการ สพค. 2 220 2 ผลผลิตที่ 5 : เดก็ ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน สพฐ. 2 ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนเดก็ ดอ้ ยโอกาสในโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ สบว. 2 50 ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทมี่ ีคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ สพฐ. 2 5 ตามทหี่ ลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ ฐานกาหนด สวก. 3 ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ สพฐ. 3 1,22 ทจี่ ะเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพทก่ี าหนดไว้ 1. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาสาหรับเด็กดอ้ ยโอกาส 5 โดยโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ 1.1 การสนับสนุนการจดั การศึกษาสาหรบั เดก็ ดอ้ ยโอกาสโดย 93 โรงเรยี นศกึ ษาสงเคราะห์ (งบประจา) 9 2. กิจกรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 6 และส่ิงกอ่ สร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ 2.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียนและ ส่งิ ก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ ผลผลิตท่ี 6 : เดก็ ผู้มีความสามารถพิเศษไดร้ ับการพฒั นาศักยภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ดร้ ับการพัฒนาความสามารถพิเศษ ดา้ นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬี า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานศกึ ษาทไี่ ดร้ ับการสนับสนุน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1. กจิ กรรมหลักการพฒั นาศนู ย์โอลิมปิกวิชาการ 1.1 โครงการศูนย์โอลมิ ปิกวชิ าการ 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนเดก็ ผมู้ ีความสามารถ พิเศษได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพ 2. กิจกรรมหลักพฒั นาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน วิทยาศาสตร์ภมู ิภาค 2.1 โครงการ ยกระดบั โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ ุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้มีคณุ ภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวทิ ยาศาสตร์ช้ันนาของนานาชาติ 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพ 3. กจิ กรรมหลักการพัฒนาผ้มู ีความสามารถพิเศษดา้ นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3.1 โครงการหอ้ งเรียนพิเศษวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสง่ิ แวดล้อม 3.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน เด็กผมู้ ีความสามารถพิเศษไดร้ บั การพัฒนาศกั ยภาพ

รวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 298,785,000 - - 298,785,000 - งบรายจ่ายอื่น 98,785,000 - 298,785,000 - 1,514,769,000 298,785,000 - - 298,785,000 - - 1,514,769,000 - - - 1,514,769,000 - 14,769,000 1,514,769,000 151,236,700 583,540,300 - 514,769,000 734,777,000 34,777,000 29,300,100 - 229,300,100 - 151,236,700 78,063,400 - - 229,300,100 - 229,300,100 05,476,900 105,871,200 151,236,700 78,063,400 505,476,900 505,476,900 22,117,800 505,476,900 - - 505,476,900 - - 1,116,246,600 505,476,900 - 144,159,900 230,980,900 828,830,000 18,147,000 57,909,800 57,909,800 - - 57,909,800 - -- 34,745,900 34,745,900 34,745,900 23,163,900 23,163,900 912,681,500 23,163,900 912,681,500 36,933,900 24,252,400 - 42,032,400 114,623,300 763,611,200 16,667,000 - 920,120,900 7,439,400 53,020,000 25,219,400 114,623,300 763,611,200 16,667,000 53,020,000 16,813,000 16,813,000 16,813,000 68,644,100 15,624,100 - 31,164,100 36,000,000 - 1,480,000 59,294,900 6,274,900 21,814,900 36,000,000 - 1,480,000 9,349,200 9,349,200 9,349,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตวั ช้ีวัด/กิจกรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน 15 รอ้ ยละ 4. กจิ กรรมหลักการพัฒนาผ้มู ีความสามารถพเิ ศษดา้ นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ สวก. 3 1 ดนตรี และกีฬา สวก. 3 โรงเรียน สพฐ. 3 ร้อยละ 4,59 4.1 โครงการพัฒนานักเรียนผมู้ ีความสามารถพิเศษดา้ นทัศนศลิ ป์ ร้อยละ 3 ดา้ นดนตรี และด้านนาฏศลิ ป์ สภอ. 2 ร้อยละ 4.2 โครงการหอ้ งเรยี นกีฬา สพฐ. 2 โรงเรยี น 80 4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุน โรงเรยี น 3 เดก็ ผู้มีความสามารถพิเศษไดร้ ับการพัฒนาศกั ยภาพ รอ้ ยละ 54 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน ทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 3,82 โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 109 ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม 90 นาความรู้ทไ่ี ด้รับมาพฒั นาการจัดการเรียนการสอน 90 1. กจิ กรรมหลักพฒั นาครูแกนนาภาษาองั กฤษในระดบั ภมู ิภาค 80 (Boot Camp) 5,326 1.1 โครงการพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาอังกฤษในระดบั ภูมิภาค 400 (Boot Camp) 60 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาและ 15,000 เสริมสร้างศกั ยภาพครสู ู่ศตวรรษท่ี 21 3 โครงการท่ี 2 : โครงการขับเคล่ือนการพฒั นาการศึกษาทย่ี ั่งยืน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไ่ี ดร้ ับการพฒั นาให้สามารถ เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไ่ี ดร้ ับการพัฒนาการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหาร ส่ือการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกบั หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ในการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของพืน้ ทนี่ วัตกรรมการศกึ ษาทมี่ ีแนวปฏบิ ัติทด่ี ี ในด้านการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนทที่ าให้ผเู้ รียนไดร้ ับ การศกึ ษาทม่ี ีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอตั ลักษณ์ของชุมชนและพน้ื ที่ ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนประชารัฐไดร้ ับการพัฒนา รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลายหลาย ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถปรับลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม กับจานวนนักเรียนในพน้ื ท่ี ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ไดค้ ้นพบ ตนเอง ได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพทห่ี ลากหลายตามความถนัดและ ความสนใจของตนเองและสามารถวางแผนเพือ่ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : จานวนครูธุระการอัตราจ้างเพือ่ ลดภาระงานครู ในโรงเรียนสังกดั สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน ตวั ชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ผลการทดสอบความสามารถของผเู้ รียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพิ่มข้นึ ร้อยละ 3 จากฐานเดิม

รวมทง้ั ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 8,084,900 150,545,100 - 13,053,600 80,357,600 65,218,800 งบรายจ่ายอ่ืน 11,867,400 1,300,600 58,630,000 432,800 138,677,700 - 6,531,600 10,999,600 - - - 5,221,400 12,300,200 2,430,700 3,614,397,418 - 69,358,000 65,218,800 - 5,221,400 - 2,387,822,600 141,108,400 - - 33,627,500 - 5,221,400 984,170,082 3,286,672,500 33,627,500 390,527,500 22,080,000 1,798,137,400 98,567,500 33,627,500 20,176,500 - - - 13,451,000 33,627,500 2,137,140,000 33,627,500 33,627,500 - -- 20,176,500 20,176,500 13,451,000 13,451,000 260,127,500 10,080,000 1,420,333,600 27,681,100 541,008,600

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตวั ชี้วัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 55 20 1. กจิ กรรมหลักพฒั นาการจัดการเรียนรู้ข้นั พื้นฐานในเขตพฒั นาเศรษฐกจิ สมป. 2 1 พิเศษ 3 สวก. 2 1.1 โครงการพัฒนาสถานศกึ ษาข้นพ้นื ฐานเพือ่ รองรบั สพฐ. 2 3 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก ด้านภาษา วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ10 อุตสาหกรรม ศรต. 4 33 สพฐ. 4 3 1.2 โครงการการจดั การศึกษาข้ันพน้ื ฐานโรงเรียนในเขต 28 พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สนก. 5 1 1.3 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อน สนก. 5 การพัฒนาการศกึ ษาท่ยี ั่งยืน สนก. 5 2. กิจกรรมหลักโรงเรียนคณุ ภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สพฐ. 5 2.1 โครงการโรงเรยี นคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สบน. 3 สพฐ. 3 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน การพัฒนาการศึกษาทย่ี ่ังยืน สพค. 3 3. กิจกรรมหลักสร้างจิตสานึกในการพฒั นาคณุ ภาพชีวิต สพฐ. 3 ทเี่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สนก. 4 3.2 โครงการสร้างจติ สานึกและความรูใ้ นการผลิตและบริโภค สพฐ. 4 ทีเ่ ป็นมิตรกับสง่ิ แวดลอ้ ม สนผ. 4 3.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดาริ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการจดั การเรยี นรู้ตามแนวทางการศึกษา เพอ่ื การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถะผูเ้ รยี น แหง่ อนาคตในศตวรรษที่ 21 3.4 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน 4. กจิ กรรมหลักขับเคล่ือนการพฒั นาพ้นื ทน่ี วัตกรรมการศึกษา 4.1 โครงการบรหิ ารพน้ื ทีน่ วตั กรรม 4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลอ่ื น การพัฒนาการศึกษาทยี่ ั่งยืน 5. กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลมุ่ พิเศษ 5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่อื น การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน 6. กจิ กรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศกึ ษาพน้ื ฐาน และการพฒั นาผนู้ า 6.1 โครงการโรงเรียนประชารฐั 6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ั่งยืน 7. กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 7.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรยี นขนาดเล็ก

รวมทงั้ ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท บประมาณ 4,449,200 1,300,000 - - - - งบรายจ่ายอน่ื 1,300,000 - - - - 5,749,200 1,160,200 5,749,200 - - - - - 2,460,200 2,460,200 95,000,000 - - - - 989,300 989,300 989,300 95,000,000 2,299,700 2,299,700 2,299,700 200,208,800 00,208,800 105,208,800 9,350,000 120,125,300 120,125,300 25,125,300 4,000,000 80,083,500 80,083,500 80,083,500 4,800,000 31,053,100 31,053,100 21,703,100 7,221,300 7,221,300 3,221,300 550,000 10,225,200 10,225,200 5,425,200 1,185,400 1,185,400 635,400 12,421,200 12,421,200 10,080,000 - - - 10,080,000 12,421,200 10,080,000 - - 10,080,000 36,686,000 26,606,000 - - - 26,606,000 26,043,600 15,963,600 - - 15,963,600 10,642,400 10,642,400 - - 260,127,500 10,642,400 293,127,500 - 260,127,500 - 2,433,300 2,433,300 293,127,500 - - 2,433,300 1,460,000 1,460,000 - - 1,460,000 - 973,300 973,300 156,450,000 973,300 156,450,000 33,768,500 40,641,000 73,641,000 304,312,100 11,184,600 44,184,600 29,456,400 29,456,400 29,456,400 85,750,000 129,300,000 285,750,000 171,450,000 15,000,000 171,450,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตวั ช้ีวัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 1 รอ้ ยละ 56 7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน สพฐ. 4 ร้อยละ 1 การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ั่งยืน ร้อยละ 8. กจิ กรรมหลักยกระดับคุณภาพผ้เู รียนด้านศักยภาพการเรียนรู้ สวก. 3 76 เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ สพฐ. 3 573,7 8.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรยี นรทู้ ง้ั ระบบสู่การยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นและการเตรยี มผ้เู รยี นให้สอดคลอ้ ง สวก. 3 1 กับศตวรรษท่ี 21 สพฐ. 3 2,13 8.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 2,1 การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ั่งยืน สพร. 4 9. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทา สพฐ. 4 17 9.1 โครงการสรา้ งเสริมให้ผูเ้ รียนมีสมรรถนะและศักยภาพ 85 เพื่อการมีงานทา สนผ. 3 90 สวก. 3 90 9.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน สพฐ. 3 การพัฒนาการศกึ ษาทยี่ ่ังยืน 7 10. กจิ กรรมหลักครูผูท้ รงคณุ คา่ แห่งแผ่นดนิ สนก. 1 10.1 โครงการครผู ู้ทรงคณุ ค่าแหง่ แผ่นดิน 10.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลอ่ื น สนก. 3 การพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน สนก. 1 11. กจิ กรรมหลักคนื ครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ สกก. 3 11.1 โครงการคืนครใู หน้ ักเรยี น สกก. 3 12. กจิ กรรมหลักการยกระดบั คุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สกก. 3 12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยี นการสอนภาษาไทย สกก. 3 ให้นักเรยี นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 12.1 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาทีย่ ั่งยืน โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทไี่ ด้รับการพฒั นาในแตล่ ะกิจกรรม ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไ่ี ด้รับการพัฒนาในแตล่ ะกิจกรรม 1. กจิ กรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพอื่ เสริมสร้างคณุ ธรรม จริยธรรม และลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์ 1.1 โครงการสง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาแนวพุทธดว้ ยการ จัดการเรยี นร้แู บบ active learning การพัฒนาทักษะ ศตวรรษที่ 21 และการวิจยั 1.2 โครงการนักธรุ กิจน้อยมีคณุ ธรรม นาสเู่ ศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ (The Young Entrepreneur Project : YEP) 1.3 โครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สูว่ ิถี \"ความดี\" อย่างยั่งยืน 1.4 โครงการลูกเสอื 1.5 โครงการสภานักเรยี น 1.6 โครงการนักเรียนไทยสขุ ภาพดี 1.7 โครงการศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น

รวมทงั้ สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 114,300,000 - - - - - งบรายจ่ายอ่นื 114,300,000 5,704,600 2,925,000 - - - - 114,300,000 8,629,600 - - - 2,252,800 2,925,000 - - - - 8,629,600 5,177,800 - 2,137,140,000 - - - - 2,137,140,000 - - 5,177,800 3,451,800 3,451,800 7,818,500 6,580,000 - 3,451,800 14,398,500 2,059,100 6,580,000 8,639,100 5,759,400 171,911,400 14,398,500 191,250,000 - 8,639,100 5,759,400 191,250,000 573,750,000 5,759,400 65,000,000 - 573,750,000 750,000 765,000,000 191,250,000 5,894,100 - 573,750,000 3,148,500 37,140,000 2,745,600 2,137,140,000 191,250,000 137,140,000 104,116,000 2,137,140,000 - 6,864,100 970,000 4,118,500 970,000 6,864,100 4,118,500 2,745,600 67,795,400 2,745,600 71,911,400 - 75,988,400 48,193,000 27,795,400 - 75,988,400 - -- 2,472,900 1,924,800 548,100 2,472,900 2,734,100 2,484,100 250,000 2,734,100 668,900 668,900 - 668,900 3,280,000 1,980,000 1,300,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,282,400 3,282,400 - 3,282,400 6,679,200 - 6,679,200 - 6,679,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตัวชวี้ ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 57 ร้อยละ 80 9 1.8 โครงการ ตน้ แบบสหกรณ์โรงเรยี น สกก. 3 สกก. 3 รอ้ ยละ 80 15 1.9 โครงการกีฬา สพฐ. 1 15 1.10 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการเสรมิ สร้าง รอ้ ยละ 75 1 ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สนก. 1 รอ้ ยละ 5 สพฐ. 1 3 2. กจิ กรรมหลักส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมและคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ ร้อยละ 80 3 และคา่ นิยมของชาติ สบว. 2 ร้อยละ 100 37 สพฐ. 2 ร้อยละ 2.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการเสรมิ สร้าง สนผ. 3 ระเบียบวินัย คุณธรรม และจรยิ ธรรม สพฐ. 3 โครงการท่ี 4 : โครงการจัดตง้ั สถาบันไทยโคเซ็น ตวั ช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทส่ี มัครเข้าศึกษาในสถาบันโคเซ็น 1. กิจกรรมหลักพัฒนากาลังคนดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่มิ ขีดความสามารถภาคอตุ สาหกรรม ในประเทศและภมู ิภาค 1.1 โครงการพัฒนากาลงั คนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการจดั ต้ังสถาบันไทยโค โครงการท่ี 5 : โคเซรน็ งการการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาด้วยดจิ ิทัลเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถ นาเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรู้ได้ ดว้ ยตนเองตามความสนใจและความถนัด 1. กิจกรรมหลักการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาด้วยดจิ ิทัลเทคโนโลยี 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาดว้ ยดจิ ทิ ัลเทคโนโลยี 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนา คณุ ภาพการศึกษาดว้ ยดจิ ิทัลเทคโนโลยี โครงการที่ 6 : โครงการพฒั นาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาทเ่ี ข้าร่วมโครงการ มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทม่ี ีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ ทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พ้นื ฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแตล่ ะวิชาเพม่ิ ข้นึ ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ไดร้ ับการพฒั นาสมารรถนะการรู้เร่ืององิ ตามแนวทางการประเมิน PISA ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ทุกเขตพื้นทกี่ ารศึกษามีเครื่องมือทเี่ ป็นมาตรฐาน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้สาหรับการประเมินคณุ ภาพการศึกษา ของผเู้ รียนในระดบั ช้นั ป .1 - 6 และชัน้ ม.1 - 3 ตวั ชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดบั ป.3 ทมี่ ีคะแนนผลการ ทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผเู้ รียนระดบั ชาติ (National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมขน้ึ

รวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ 3,177,500 100,000 - 3,277,500 งบรายจ่ายอื่น 1,000,000 - 3,277,500 18,918,100 - 19,918,100 - -- 19,918,100 30,395,300 - 30,395,300 30,395,300 - 95,923,000 130,400,000 12,000,000 - 55,923,000 40,000,000 57,553,800 130,400,000 12,000,000 - 95,923,000 40,000,000 38,369,200 130,400,000 12,000,000 17,553,800 9,823,700 57,553,800 38,369,200 148,294,200 - 38,369,200 148,294,200 9,823,700 3,929,500 - 52,223,700 148,294,200 5,894,200 - 52,223,700 3,929,500 - 3,929,500 35,320,000 148,294,200 35,320,000 3,929,500 3,929,500 21,192,000 -- 35,320,000 35,320,000 14,128,000 35,320,000 35,320,000 - - - -- 21,192,000 21,192,000 111,635,318 - 14,128,000 14,128,000 - 377,803,800 77,803,800 266,168,482

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน ร้อยละ 85 8 ร้อยละ ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร สวก. 2 80 การศึกษาปฐมวัย สพฐ. 2 2 ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาขัน้ พน้ื ฐานมีคณุ ภาพ สทศ. 2 58 ตามเกณฑ์ประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาทเี่ ข้มแข็ง สพฐ. 2 1 1. กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเตม็ ศึกษา สทศ. 6 12 1.1 โครงการขับเคล่อื นการจัดการเรยี นร้สู ะเต็มศึกษา สพฐ. 6 วิทยาการคานวณและ coding 11 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลกั สตู ร สทศ. 3 กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล สพฐ. 3 1 2. กิจกรรมหลักการยกระดับคณุ ภาพผูเ้ รียนเพอื่ เตรียมความพร้อม สทศ. 3 ในการประเมิน PISA 2021 สพฐ. 3 สวก. 3 2.1 โครงการการยกระดบั คุณภาพผเู้ รยี นเพ่อื เตรยี มความพรอ้ ม สพฐ. 3 ในการประเมิน PISA 2021 2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สทศ. 6 กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล สพฐ. 6 3. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนั คณุ ภาพ ภายในสถานศกึ ษา 3.1 โครงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือลดความเหลอ่ื มลา้ ดา้ นคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา 3.3 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลกั สูตร กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล 4. กจิ กรรมหลักพฒั นาคลังเคร่ืองมือมาตรฐานเพือ่ ยกระดบั คณุ ภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 4.1 โครงการการพัฒนาเคร่ืองมือมาตรฐาน เพ่ือประเมินคณุ ภาพผเู้ รียน 4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 5. กิจกรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ ทสี่ อดคล้องกบั บริบทพ้ืนที่ 5.1 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ ที่สอดคล้องกับบริบทพนื้ ที่ 5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสตู ร กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล 6. กิจกรรมหลักการพฒั นาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 6.1 โครงการพัฒนาการจดั ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวยั 6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลกั สูตร กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผ 7. กิจกรรมหลักการพฒั นามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกันคณุ ภาพการศกึ ษา 7.1 โครงการพัฒนามาตรฐานผ้ปู ระเมินคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลกั สูตร กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล

รวมทงั้ ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท บประมาณ งบรายจ่ายอนื่ 89,398,800 49,919,100 39,479,700 - - - - 89,398,800 53,639,300 14,159,600 39,479,700 - - 53,639,300 35,759,500 35,759,500 - - 35,759,500 21,245,000 17,789,000 - - - 12,747,000 3,456,000 - - - - 21,245,000 9,291,000 3,456,000 - - 12,747,000 8,498,000 8,498,000 - - 8,498,000 11,253,200 5,176,472 - 6,076,728 - - 11,253,200 6,751,900 675,172 6,076,728 6,751,900 4,501,300 4,501,300 4,501,300 26,151,600 96,819,830 - 75,691,000 46,359,230 29,331,770 - - 126,151,600 50,460,600 50,460,600 29,331,770 75,691,000 10,320,800 78,779,680 50,460,600 66,192,500 34,651,380 - 44,128,300 44,128,300 31,541,120 - - 110,320,800 31,541,120 66,192,500 8,814,000 7,064,000 44,128,300 5,288,400 3,538,400 1,750,000 3,525,600 3,525,600 1,750,000 - - 8,814,000 10,620,400 10,620,400 5,288,400 6,372,200 6,372,200 - 3,525,600 4,248,200 4,248,200 - - - 10,620,400 6,372,200 4,248,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ ตวั ชวี้ ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน รอ้ ยละ 37,63 รอ้ ยละ 100 13 แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศกึ ษา ศพก. 4 100 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพฐ. 4 รอ้ ยละ 13 59 ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้ สนผ. 4 คน 30 เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ. 4 ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกัด สพฐ. สนผ. 4 รอ้ ยละ 80 จัดการเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอ้ ยละ สพก.จชต. 1 30 1. กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศกึ ษาทางไกล ร้อยละ 2 1.1 โครงการส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาทางไกล ฉก.ชน. 1 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการพัฒนาสอ่ื 6,801,655 37,20 และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื การศกึ ษา 3 37,20 โครงการท่ี 2 : โครงการสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา 3 37,2 ในระดับพ้นื ที่ 56 100 56 ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้นื ทพี่ ิเศษ ไดร้ ับการพฒั นา 56 56 1. กจิ กรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทตี่ ั้งในพื้นทลี่ ักษณะพิเศษ 14 14 1.1 โครงการพัฒนาการศกึ ษาโรงเรียนทตี่ งั้ ในพื้นทล่ี กั ษณะพิเศษ (พนื้ ทีส่ งู เกาะแก่ง และถ่ินทุรกันดาร) 14 1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการสรา้ งโอกาส 1 และลดความเหลอ่ื มลา้ ทางการศึกษาในระดับพ้นื ท่ี โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตง้ั แต่ระดับ อนุบาลจนจบการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน ตวั ชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ด้รับการสนับสนุนคา่ ใช้จ่าย ในการจัดการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน 1. กิจกรรมหลักการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 1.1 โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จา่ ยในการจดั การศกึ ษาตัง้ แตร่ ะดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทถ่ี ูกตอ้ งเพือ่ สนับสนุน การแกไ้ ขปัญหา ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ ขน้ั พื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพ่มิ ขึน้ ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : คา่ เฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศกึ ษา (I-NET) เพ่มิ ข้ึน 1. กิจกรรมหลักการศึกษาเพือ่ ความมนั่ คง 1.1 โครงการส่งเสรมิ และเผยแพรค่ วามจริงท่ีถูกต้องเพอ่ื สนับสนุน การแก้ไขปัญหา แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนทเี่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิค้มุ กนั รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด 1. กิจกรรมหลักป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศึกษา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook