Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

Description: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

Keywords: แผนพัฒนาท้องถิ่น,พ.ศ. 2566-2570

Search

Read the Text Version

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่ หน่วยงาน (บาท) (บาท) (บาท) KPI คาดว่าจะไดร้ ับ รับผดิ ชอบ 13 การบริหารจัดการ (ผลผลิตของโครงการ) 2568 2569 ข้อมูลองค์กร Data - (บาท) (บาท) หลัก Management 1.ลดข้อผิดพลาด 1.การนาเข้าข้อมูล 1,000,000 -- - มีการพัฒนา การวางรากฐาน กอง ความเสียหายทีเ่ กิด 2.การจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูล ให้กับเทศบาล ยุทธศาสตร์ ในองค์กรทไี่ ด้ สามารถตดั สนิ ใจ และงบประมาณ จากข้อมูลทไี่ ม่มี 3.การจัดระเบียบ คุณภาพ หรอื ดาเนินการ ประสิทธิภาพ ข้อมูล เพมิ่ ข้ึนร้อยละ โครงการ/กจิ กรรม 2.เพ่ิมประสิทธิภาพ 4.การบารุงรักษา ในด้านตา่ ง ๆ ได้ อย่างมีประสทิ ธิภาพ ในการทางานให้กับ รวบรวมข้อมูล 30 ต่อปี องค์กร 5.สามารถนาออกมา และแม่นยามากข้ึน 3.ปรับปรุงคุณภาพ ใช้ประโยชน์ได้อย่าง ของข้อมูล มีประสิทธิภาพ 4.ป้องกันปัญหา 6.การวางแผนการใช้ และความเส่ียงที่ ข้อมูล เก่ียวข้องกับข้อมูล 7.ตรวจสอบ ประมวลผล 8.ส่งมอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เชื่อมโยง กัน หนา้ 49

6.1 แผนงานบริหารงานท่วั ไป ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่ หน่วยงาน (ผลผลิตของ (บาท) (บาท) (บาท) KPI คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ โครงการ) 2568 2569 500,000 500,000 (บาท) (บาท) หลัก 14 ธรรมภิบาลข้อมูล เพอ่ื กากับดูแลข้อมูล การดาเนินการ Data -- - ร้อยละ 95 มีข้อมูลทม่ี ีคุณภาพ กอง Data Governance โดยมีการกาหนด Governance ประกอบ ของการ มีการเข้าถึงข้อมูล ยุทธศาสตร์ นโยบายทีเ่ ก่ียวข้อง ไปด้วย กับข้อมูลอย่างมี 1.Data Ownership ปฏิบัติงานมี ทโี่ ปร่งใส และมี และงบประมาณ ระบบ ต้ังแต่การ Discovery การระบุ เกิดของข้อมูล การ แหล่งท่ีมาของข้อมูล สมรรถนะท่ี การกาหนดสิทธิใน จัดเก็บ การ และผู้รบั ผิดชอบ 2.Data Policy and สูงขึ้นและ การเข้าถึงข้อมูล ทันสมัย อย่างชัดเจน วิเคราะห์ การ Risk Levelการระบุ ทาลาย การเข้าถึง ความเสี่ยงของข้อมูล และกาหนดระดับความ การรักษาความ เปน็ ส่วนตัวของข้อมูล ปลอดภัย และการ 3.Data Proliferation นาไปใช้ โดยให้ การระบคุ วามเชื่อมโยง ความสาคัญทั้งใน ของการกาเนิด ใช้งาน มุมกระบวนการ และทาลายข้อมูล บุคลากร และ 4.Data Dictionary เทคโนโลยี การร่างเอกสารเพ่ือระบุ สถานะ การจัดเก็บข้อมูล 5.Data Protection การออกแบบช่องทาง การปอ้ งกันข้อมูล 6.Data Access and Authorization การออกแบบระบบ หน้า 50

6.2 แผนงานงบกลาง ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลท่ี หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะไดร้ ับ รับผดิ ชอบ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) ประชาชนมี หลัก 1 เบย้ี ยังชีพผู้สูงอายุ เพ่อื จ่ายเป็นเบย้ี ยัง ผู้สูงอายุในเขต 7,500,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 ร้อยละ 80 คุณภาพชีวิตทดี่ ีข้ึน สานักปลัด ชีพผู้สูงอายุ เทศบาล ของผู้สูงอายุ สานักปลัด ได้รับเบี้ย สานักปลัด ครบถ้วน กอง สาธารณสุขฯ 2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพอ่ื จ่ายเป็นเบย้ี ยัง ผู้พิการในเขตเทศบาล 1,700,000 1,750,000 1,800,000 1,850,000 1,900,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี ชีพผู้พิการ ของผู้พิการ คุณภาพชีวิตท่ดี ีขึ้น ได้รับเบย้ี ครบถ้วน 3 เบย้ี ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพอ่ื จ่ายเป็นเบย้ี ยัง ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี ชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาล ของผู้ป่วย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เอดส์ได้รับ เบย้ี ครบถ้วน 4 เงนิ สมทบ เพื่อสมทบกองทุน กองทุนหลักประกัน 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี ของประชาชน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ สุขภาพเทศบาล มีคุณภาพชีวิต ทดี่ ีขึ้น ในระดับท้องถ่ินหรือ ตาบลมาบข่า พน้ื ท่ี หนา้ 51

อดุ หนุน หนา้ 52

2.บัญชโี ครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบขา่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 2.1 แผนงานบริหารงานทว่ั ไป ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตวั ช้ีวัด ผลท่ี หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 1 เงนิ อุดหนุนโครงการจัดงาน เพอ่ื แสดงความ จังหวัดระยอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน จงรักภักดีต่อสถาบัน ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี มหาราชจังหวัดระยอง พระมหากษัตริย์ไทย เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถิ่น 2 เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน เพ่ือแสดงความ อาเภอนิคมพัฒนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด รัฐพิธี “วันระลึกมหาจักรี จงรักภักดีต่อสถาบัน ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี บรมราชวงศ์” วันที่ 6 พระมหากษัตริย์ไทย เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถ่ิน เมษายน ของทุกปี หนา้ 53

2.1 แผนงานบริหารงานท่วั ไป ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตวั ช้ีวัด ผลท่ี หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) 15,000 15,000 15,000 หลัก 3 เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน เพ่ือแสดงความ อาเภอนิคมพัฒนา 15,000 15,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด รัฐพิธีวันเฉลิม จงรักภักดีต่อสถาบัน ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี พระชนมพรรษา พระมหากษัตริย์ไทย เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถิ่น พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี 4 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี เพอ่ื แสดงความ อาเภอนิคมพัฒนา 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา จงรักภักดีต่อสถาบัน เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถิ่น สมเด็จพระนางเจ้า พระมหากษัตริย์ไทย พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ” หน้า 54

2.1 แผนงานบริหารงานทวั่ ไป ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่ หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะไดร้ ับ รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) 14,000 14,000 14,000 หลัก 5 อุดหนุนโครงการ เพ่ือแสดงความ อาเภอนิคมพัฒนา 14,000 14,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด จัดงานน้อมราลึก จงรักภักดีต่อสถาบัน ในพระมหากรุณาธิคุณและ พระมหากษัตริย์ไทย ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถิ่น พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 6 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพอ่ื แสดงความ อาเภอนิคมพัฒนา 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด รัฐพิธีวันปิยมหาราช จงรักภักดีต่อสถาบัน ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี พระมหากษัตริย์ไทย เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถิ่น 7 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพื่อแสดงความ อาเภอนิคมพัฒนา 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด รัฐพิธีวันเฉลิมพระชม จงรักภักดีต่อสถาบัน ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระมหากษัตริย์ไทย เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถ่ิน สุทิดาพัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน” ของทุกปี หนา้ 55

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตวั ช้ีวัด ผลท่ี หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะได้รับ รับผดิ ชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 4,000 (บาท) (บาท) (บาท) 4,000 4,000 4,000 หลัก อาเภอนิคมพัฒนา 8 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี เพื่อแสดงความ 4,000 ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี สานักปลัด วันคล้ายวันพระราชสมภพ จงรักภักดีต่อสถาบัน ของพระบาทสมเด็จ พระมหากษัตริย์ไทย ของประชาชน วัฒนธรรมอันดี พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมโครงการ งามของท้องถ่ิน มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวา” ของทุกปี 2.2 แผนงานการศึกษา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตวั ชี้วัด ผลท่ี หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะได้รับ รับผดิ ชอบ ท่ี โครงการ เพอื่ โภชนาการทด่ี ีของ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) เด็ก หลัก 1 อุดหนุนสาหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน เพอ่ื โภชนาการทดี่ ีของ นักเรียนประมาณ 8,400,000 8,500,000 8,600,000 8,700,000 8,800,000 ร้อยละ 80 นักเรียนมี กอง เด็ก 2 อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 2,000 คน ของนักเรียนมี โภชนาการทดี่ ี การศึกษา โภชนาการที่ดี นักเรียนประมาณ 4,000,000 4,100,000 4,200,000 4,300,000 4,400,000 ร้อยละ 80มี นักเรียนมี กอง 2,000 คน พัฒนาการทด่ี ี ข้ึน โภชนาการทด่ี ี การศึกษา หนา้ 56

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่ หน่วยงาน (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) 50,000 50,000 50,000 หลัก 1 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพื่อเทิดพระเกียรติ อาเภอนิคมพัฒนา 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เป็นการแสดง กอง สนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราช ของผู้เข้าร่วมมี ความจงรักภักดี การศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เจ้าฯ และสืบสาน เจตคติที่ดี และอนุรักษ์ พระกนิษฐาธิราชเจ้า ประเพณีวันอนุรักษ์ มรดกไทยให้คง กรมสมเด็จพระเทพรัตน มรดกไทย สืบไป ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทาง ศิลปวัฒนธรรมของ อาเภอนิคมพัฒนาเข้า ร่วมกับมหกรรมเล่าขาน ตานานเมืองระยอง เนื่องใน วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง 2 อุดหนุนโครงการเทศกาล เพอื่ จัดงานเทศกาล อาเภอนิคมพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ส่งเสริม กอง ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ผลไม้และของดีจังหวัด ของผู้เข้าร่วมมี การตลาดให้ การศึกษา ระยอง เจตคติท่ดี ี เกษตรกร หนา้ 57

แบบ ผ.02/1 หนา้ 58

2.บัญชีโครงการพฒั นาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพฒั นาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สาหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลมาบขา่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง : ประเดน็ การพฒั นาที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชวี ิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก ยปุทรัชธญศาาสเศตรษ์กาฐรกพิจัฒพอนเาพขียองง อปท. ในเขตจังหวัดระยองท่ี 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตวั ช้ีวัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI จะได้รับ หลักท่ี (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 1 ก่อสร้างสวนสาธารณะ เพอ่ื ส่งเสริมสุขภาพ สวนสาธารณะ ณ ทีว่ ่า 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี สถ.จ.ระยอง อาเภอนิคมพัฒนา ให้แก่ประชาชนใน การอาเภอนิคมพัฒนา ของ คุณภาพชีวิต พื้นท่ี ประชาชนมี ทดี่ ีข้ึน สุขภาพทดี่ ีขึ้น 2 ก่อสร้างลู่วง่ิ คอนกรีต เพื่อให้มีสถานท่ี ประชาชน ประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มีสถานท่ี สถ.จ.ระยอง เสริมเหล็ก รอบสระ สาหรับออกกาลัง 200 คน ประชาชนมี สาหรับออก น้าหน้าเทศบาลตาบล กายทไี่ ด้มาตรฐาน สุขภาพทดี่ ีขึ้น กาลังกายที่ได้ มาบข่า มาตรฐาน 3 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารบนพืน้ ที่ 4,000,000 - - - - ร้อยละ 95 มี ประชาชน สถ.จ.ระยอง เรียนรู้ภูมิปัญญา และเป็นสถานทจ่ี ัด ขนาด กว้าง 8 เมตร แหล่งเรียนรู้ ได้รับการ ท้องถิ่นและวิสาหกิจ กิจกรรมสร้าง ยาว 42 เมตร เพิ่มข้ึน 1 แห่ง พัฒนา ชุมชน ความสัมพันธ์ ศักยภาพ ระหว่างคนในชุมชน และความรู้ ตลอดชีวิต หน้า 59

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวชี้วัด ผลทคี่ าดว่า หน่วยงาน (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI จะได้รับ หลักที่ (บาท) (บาท) (บาท) รับผดิ ชอบ 1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อสร้างอาคาร 4 ช้ัน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ร้อยละ 95 มี ประชาชน พัฒนา 3 วัย สานักปลัด และเป็นสถานที่จัด บนพ้ืนทีข่ นาด กว้าง 8 แหล่งเรียนรู้ ได้รับการ กิจกรรม เมตร ยาว 82 เมตร เพิม่ ขึ้น 1 แห่ง พัฒนา ศักยภาพ และความรู้ ตลอดชีวิต หนา้ 60

2.บัญชีโครงการพฒั นาทอ้ งถิ่น แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพฒั นา แผนพฒั นาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) สาหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์ กรปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนคิ มพัฒนา จังหวัดระยอง ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง : ประเด็นการพฒั นาท่ี 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ยุทธศาสตร์การพฒั นาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยองท่ี 1 การพฒั นาความเปน็ เลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการกีฬา 3.ยุทธศาสตร์การพฒั นาด้านคุณภาพชีวติ 3.1 แผนงานสาธารณสุข ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่ หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI คาดว่า ท่ีรับผิดชอบ (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ 1 ส่งเสรมิ และสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้ จัดซ้ือรถขยะ 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 รอ้ ยละ 80 ประชาชนมี กรมส่งเสรมิ การจัดการสิ่งปฏกิ ูล ระบบ การกาจัดส่ิง จานวน 5 คัน ได้แก่ ของการกาจัด คุณภาพชีวติ ท่ี การปกครอง และขยะมูลฝอยของ ปฏิกูลและขยะมูล ขนาด 1 ตัน ส่ิงปฏกิ ูลและ ดีขึ้น ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วน ฝอยมี จานวน 1 คัน และ มูลฝอยมี ทอ้ งถ่ิน ประสิทธภิ าพมาก ขนาด 6 ตัน ประสิทธภิ าพ ย่ิงขึ้น จานวน 4 คัน มากข้ึน (ราคาตามมาตรฐาน ครุภณั ฑ์) 2 ก่อสร้างศูนย์สุขภาพ เพื่อใหม้ ีสถานท่ีได้ อาคาร 4 ชั้น 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 มีสถานท่ี มีระบบ กรมส่งเสรมิ ชุมชนเมือง 4 ชั้น มาตรฐานในการ ตามแบบแปลน ใหบ้ ริการ สาธารณสุขท่ี การปกครอง ใหบ้ ริการสาธารสุข เลขที่ 10847 สาธารณสุขท่ี ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน และรองรบั การ ท้องถ่ิน (แบบมาตรฐานของ เพ่ิมขึ้น 1 แหง่ เปน็ ท่ี EEC กระทรวงสาธารณสุขฯ) หน้า 61

2.บัญชีโครงการพฒั นา แบบ ผ.02/1 ท้องถ่ิน รายละเอียดโครงการพฒั นา แผนพฒั นาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนคิ มพฒั นา จังหวัดระยอง ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง : ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ยุทธศาสตร์การพฒั นาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยองที่ 1 การพัฒนาความเปน็ เลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมู ิปญั ญาท้องถ่ินและการกีฬา 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ (บาท) (บาท) (บาท) 1 ติดตั้งไฟฟา้ แสงสว่าง เพ่ือส่งเสริมให้ เสาไฟฟ้าประติมากรรม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอ้ ยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ถนนซอย 1 ระบบโลจิสติกส์ ใช้ สูง 6 เมตร พร้อมโคมไฟ ของ โครงสรา้ ง สนง.จ.ระยอง (สาย 11-13) เส้นทางคมนาคมได้ LED 100 วตั ต์ จานวน อุบตั ิเหตุ พ้ืนฐานท่ีดี หมู่ 2 ต.นิคมพฒั นา สะดวกมากย่ิงขึ้น 90 ต้น จากการ สาหรบั เศรษฐกิจ ขนส่งลดลง 2 ก่อสร้างถนน 4 เลน เพื่อพฒั นา บริเวณซอย 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอ้ ยละ 95 มีโครงสร้าง โยธาธิการ รอบบริเวณเทศบาล มีถนนท่ีได้ พื้นฐานที่ได้ และผังเมือง ตาบลมาบข่า โครงสร้างพ้ืนฐานได้ (ทั้ง 2 ฝ่ัง) ถึง ถนนสาย มาตรฐาน มาตรฐานและ เพ่ิมขึ้น ประชาชนมี มาตรฐาน 11 สาย 15 และ ซอย คุณภาพชีวติ ท่ีดี 2 3 ปรับปรงุ ระบบ เพ่ือส่งเสริมใหร้ ะบบ ปรบั ปรงุ ระบบระบายน้า 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอ้ ยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ระบายน้า หมู่ 1,2 ของน้าท่วม โครงสร้าง สนง.จ.ระยอง ตาบลนิคมพัฒนา Logistic ใช้ ภายในเขตเทศบาล ขังถนนลดลง พื้นฐานท่ีดี และหมู่ 5,8 สาหรบั เศรษฐกิจ ต.มาบข่า เส้นทางคมนาคมได้ ตาบลมาบข่า สะดวกมากยิ่งขึ้น หน้า 62

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) (บาท) KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ (บาท) 4 ติดต้ังไฟฟา้ ส่องสวา่ ง เพ่ือส่งเสริมการ ติดต้ังไฟฟา้ ส่องสวา่ ง 6,930,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 ร้อยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง พลังงานแสงอาทติ ย์ ท่องเท่ียวและความ พลังงานแสงอาทติ ย์ 6,930,000 สนง.จ.ระยอง ปลอดภยั ในชีวติ เพื่อพฒั นาอานวยความ และทรัพย์สิน สะดวกด้านท่องเที่ยว ของ โครงสร้าง และส่งเสรมิ การ ท่องเท่ียวชุมชน จานวน นักทอ่ งเท่ียว พื้นฐานที่ดี 14 จุด เพ่ิมข้ึน สาหรับเศรษฐกิจ และตุ้นเศรษฐกิจ ด้านท่องเที่ยว 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือส่งเสรมิ ใหร้ ะบบ ก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. 16,027,000 16,027,000 16,027,000 16,027,000 16,027,000 ร้อยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ของ โครงสรา้ ง เสริมเหล็ก ซอย 2 Logistic ใช้ กวา้ ง 8 เมตร หนา อุบัติเหตุ พ้ืนฐานที่ดี จากการ สาหรับเศรษฐกิจ (สาย 13-15) เส้นทางคมนาคมได้ 0.20 เมตร ยาว ขนส่งลดลง ชุมชนซอย 2 พฒั นา สะดวกมากย่ิงข้ึน 2,029 เมตร หรอื คิด หมู่ 1 ต.นิคมพฒั นา เปน็ พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 16,232 ตารางเมตร 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือส่งเสรมิ ใหร้ ะบบ ก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ร้อยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ของ โครงสร้าง เสริมเหล็ก ซอยบ้าน Logistic ใช้ กว้าง 5 เมตร หนา อุบัติเหตุ พ้ืนฐานท่ีดี จากการ สาหรบั เศรษฐกิจ ลุงรมย์ (ต่อจาก เส้นทางคมนาคมได้ 0.15 เมตร ยาว 250 ขนส่งลดลง ของเดิม) ชุมชนรว่ ม สะดวกมากยิ่งข้ึน เมตร หรอื คิดเป็นพ้ืนที่ ใจพัฒนา หมู่ 2 ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ต.นิคมพัฒนา 1,250 ตารางเมตร หนา้ 63

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) (บาท) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ (บาท) KPI 7 ขยายผิวจราจร เพื่อส่งเสรมิ ให้ระบบ ขยายผิวจราจรหนา 906,000 906,000 906,000 906,000 มีระบบ สถ.จ.ระยอง 906,000 ร้อยละ 80 โครงสร้าง ซอย 1 (ช่วงบริเวณ Logistic ใช้ 0.15 เมตร คิดเปน็ 3,832,000 3,832,000 3,832,000 ของ พื้นฐานที่ดี 3,832,000 อุบัติเหตุ สาหรบั เศรษฐกิจ ทางแยกถนนสาย 13) เส้นทางคมนาคมได้ พ้ืนท่ีผิวจราจร ค.ส.ล. 450,000 450,000 450,000 จากการ 450,000 ขนส่งลดลง สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า 607 ตาราง 660,000 660,000 660,000 เมตร 8 ติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮแมส เพ่ือแสงสว่างและทา เสาไฟฟา้ ไฮแมส จานวน 3,832,000 รอ้ ยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ของ โครงสรา้ ง (Hight mast) ใหร้ ะบบ Logistic 5 ต้น สูง 20 เมตร ไฟ อุบตั ิเหตุ พ้ืนฐานท่ีดี จากการ สาหรับเศรษฐกิจ บริเวณตลาดนิคม ใช้เส้นทางคมนาคม LED ไม่น้อยกว่า 200 ขนส่งลดลง กม.12 หมู่ 2 ได้สะดวกมากย่ิงข้ึน วตั ต์ ต.นิคมพฒั นา 9 ขยายผิวจราจร เพ่ือส่งเสริมใหร้ ะบบ ปูแอสฟสั ติกส์คอนกรีต 450,000 รอ้ ยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ของ โครงสรา้ ง ซอย 1 (ช่วงบรเิ วณ Logistic ใช้ หนา 0.10 เมตร อุบตั ิเหตุ พ้ืนฐานที่ดี จากการ สาหรบั เศรษฐกิจ ทางแยกถนนสาย 13) เส้นทางคมนาคมได้ (ปู 2 ช้ันๆ ละ 0.05 ขนส่งลดลง บริเวณช่วงทางแยก สะดวกมากยิ่งขึ้น เมตร) คิดเปน็ พ้ืนที่แอส ถนนสาย 15 ฟลั ท์ติกคอนกรตี เสรมิ เหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 10 ติดต้ังเสาไฟฟา้ ไฮแมส เพ่ือแสงสว่างและทา เสาไฟฟา้ ไฮแมส จานวน 660,000 660,000 ร้อยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง (Hight mast) ให้ระบบ Logistic 1 ต้น สูง 15 เมตร ไฟ ของ โครงสรา้ ง บริเวณบา้ นหนองหนิ ใช้เส้นทางคมนาคม LED ไม่น้อยกวา่ 200 อุบตั ิเหตุ พ้ืนฐานที่ดี ชุมชนหนองหนิ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น วัตต์ จากการ สาหรบั เศรษฐกิจ ก้าวหน้า หมู่ 8 ขนส่งลดลง ต.มาบข่า หนา้ 64

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) (บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ (บาท) KPI 11 ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส เพื่อแสงสว่างและทา เสาไฟฟา้ ไฮแมส จานวน 660,000 660,000 660,000 660,000 มีระบบ สถ.จ.ระยอง (Hight mast) ใหร้ ะบบ Logistic 1 ต้น 660,000 ร้อยละ 80 โครงสร้าง บรเิ วณหมู่บ้าน ใช้เส้นทางคมนาคม สูง 15 เมตร ไฟ LED 660,000 ของ พ้ืนฐานท่ีดี กุหลาบดา ชุมชน ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น ไม่น้อยกว่า 200 วตั ต์ อุบตั ิเหตุ สาหรับเศรษฐกิจ ตลาด กม.12 หมู่ 2 489,000 จากการ ต.นิคมพฒั นา ขนส่งลดลง 12 ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส เพ่ือแสงสวา่ งและทา เสาไฟฟ้าไฮแมส จานวน 660,000 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง (Hight mast) ให้ระบบ Logistic 1 ต้น ของ โครงสร้าง บรเิ วณศาลาชุมชน ใช้เส้นทางคมนาคม สูง 15 เมตร ไฟ LED อุบัติเหตุ พื้นฐานที่ดี สาย 13 ชุมชนสาย ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกวา่ 200 วัตต์ จากการ สาหรับเศรษฐกิจ 13 พฒั นา หมู่ 2 ขนส่งลดลง ต.นิคมพฒั นา 13 ก่อสร้างเข่ือน เรยี งหนิ เพื่อเพ่ิมแหล่งกัก เขื่อนสูง 4 เมตร ความ 489,000 489,000 489,000 489,000 ร้อยละ 80 มีสาธารณปู โภคท่ี สถ.จ.ระยอง ยาว 68 เมตร มีน้าใช้ใน ได้มาตรฐานและ คลองสาธารณะ เก็บน้าสาหรับ พื้นท่ีเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้าใช้ ซอย 1 ฝั่งเทศบาล อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพยี ง ตาบลมาบข่า สาหรบั ภาค เช่ือมระหว่างชุมชน การเกษตร / สาย 13 พฒั นา และ ครวั เรือน/ ชุมชนร่วมใจพัฒนา อุตสาหกรรม หมู่ 2 ต.นิคมพฒั นา หน้า 65

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 2570 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) (บาท) KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ (บาท) 14 ก่อสรา้ งเข่ือน เพื่อเพิ่มแหล่งกัก เข่ือนสูง 4 เมตร ความ 12,224,000 12,224,000 12,224,000 12,224,000 ร้อยละ 80 มีสาธารณูปโภคที่ สถ.จ.ระยอง คลองชากมะพร้าว เก็บน้าสาหรบั ยาวรวมทั้งสองฝ่ัง 12,224,000 (บา้ นหนองหิน) อุปโภค-บรโิ ภค 1,700 เมตร ชุมชนหนองหิน สาหรับภาค มีน้าใช้ใน ได้มาตรฐานและ ก้าวหน้า การเกษตร / หมู่ 8 ต.มาบข่า ครัวเรอื น/ พ้ืนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้าใช้ อุตสาหกรรม อย่างพอเพยี ง 15 ก่อสรา้ งถนนคอนกรีต เพื่อส่งเสรมิ ให้ระบบ ถนนคอนกรตี เสรมิ เหล็ก 3,244,000 3,244,000 3,244,000 3,244,000 3,244,000 ร้อยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง ของ โครงสรา้ ง เสริมเหล็ก พรอ้ มราง Logistic ใช้ พร้อมรางระบายน้า อุบตั ิเหตุ พื้นฐานท่ีดี จากการ สาหรับเศรษฐกิจ ระบายน้า ซอยชู เส้นทางคมนาคมได้ ผิวจราจรกวา้ ง 4.30 ขนส่งลดลง สุวรรณ หมู่ 2 ตาบล สะดวกมากย่ิงข้ึน เมตร หนา 0.15 เมตร นิคมพัฒนา ยาวประมาณ 480 เมตร หรอื คิดเป็นพื้นท่ี ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่ น้อยกว่า 2,064 ตาราง เมตร พร้อมรางระบาย น้าท้ังสองข้างถนน ยาว รวม 960 เมตร 16 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือพัฒนา ปรงั ปรุงผิวจราจรพรอ้ ม 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 95 มีโครงสร้าง กองช่าง พรอ้ มรางระบายน้า มีถนนท่ีได้ พื้นฐานท่ีได้ ตลาดนิคม กม.12 โครงสร้างพ้ืนฐานได้ รางระบายน้า ในตลาด มาตรฐาน มาตรฐานและ หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา เพิ่มขึ้น ประชาชนมี มาตรฐาน นิคม กม.12 พื้นที่ คุณภาพชีวิตท่ีดี ประมาณ 1.5 ตร.กม. หน้า 66

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หนว่ ยงานหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) (บาท) KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 17 ก่อสร้างวางท่อ (บาท) ระบายน้า พรอ้ มบอ่ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ท่อระบายน้า คอนกรีต 14,500,000 14,500,000 - - รอ้ ยละ 80 มีระบบ สถ.จ.ระยอง พัก ค.ส.ล. ถนนสาย ก่อสร้างทอ่ ระบายน้า อัดแรงสาเร็จรูป Box - รย.ถ. 10063 (ฝั่ง ทิศใต้) Culvert ขนาด 1.5 x ของน้าทว่ ม โครงสร้าง สนง.จ.ระยอง 1.5 เมตร พรอ้ มบอ่ พกั ทุกระยะ 15 เมตร รวม ขังถนนลดลง พื้นฐานท่ีได้ ความยาว 915 เมตร มาตรฐานและ การสัญจรไปมา ที่ปลอดภยั 18 ก่อสร้างปรบั ปรงุ เพ่ือพฒั นา ขยายผิวจราจรถนน 40,000,000 - - - - ร้อยละ 95 มีโครงสรา้ ง กองช่าง ขยายผิวจราจร ถนน โครงสร้างพ้ืนฐานได้ คอนกรีตเสรมิ เหล็ก ผิว มีถนนท่ีได้ พ้ืนฐานท่ีได้ คอนกรตี เสริมเหล็ก มาตรฐาน จราจรกว้างเฉล่ีย 4 มาตรฐาน มาตรฐานและ พรอ้ มทางเดินเท้าและ เมตร หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ้น ประชาชนมี ระบบระบายน้า ถนน ยาวประมาณ 2.09 คุณภาพชีวิตที่ดี ซอย 2 (สาย 13-15) กิโลเมตร ท้ังสองข้าง หรือคิดเปน็ พื้นที่ผิว จราจรคอนกรตี เสริม เหล็กไม่น้อยกวา่ 16,720 ตารางเมตร พรอ้ มทางเดินเท้ามีพ้ืนที่ ไม่น้อยกวา่ 8,360 ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้าพร้อมบอ่ พัก คอนกรีตเสรมิ เหล็กและ ติดตั้งไฟส่องสว่างทั้ง สองข้าง หนา้ 67

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพฒั นา แผนพฒั นาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) สาหรับ โครงการทเ่ี กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพฒั นา จังหวัดระยอง ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชวี ิต และการมสี ่วนร่วมของประชาชนตามหลัก ยปุทรัชธศญาาสเศตรษ์กาฐรกพิจฒัพอนเาพขียองง อปท. ในเขตจังหวัดระยองที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการกีฬา 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร 6.1 แผนงานบริหารงานท่วั ไป ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 งบประมาณ 2570 ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ ยงานหลัก (บาท) 2567 2568 2569 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) 1 Mabkha Smart City เพื่อพัฒนาเมือง พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม/ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 80 เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี DEPA / EEC ให้น่าอยู่โดยใช้ โครงสร้างพ้ืนฐาน/ ของ ทันสมัยและ นวัตกรรมและ ขนส่งมวลชน คุณภาพ ตอบสนองความ เทคโนโลยีเข้ามา ตามหลักการพัฒนา ชีวิต ต้องการของ บริหารจัดการ อย่างย่ังยืน ประชาชนดี ประชาชนได้ ข้ึน 2 การพัฒนาและ เพอื่ พัฒนาการ ระบบปฏิบัติงานของ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 เทศบาลตาบล กอง ออกแบบระบบ บริหารจัดการ เทศบาลตาบลมาบข่า การ มาบข่าสามารถ ยุทธศาสตร์ ต้นแบบ Integrated ภาครัฐด้วยระบบ พัฒนาสู่องค์การในด้าน ปฏิบัติงานมี เปลี่ยนผ่านและ Multi-agent ดิจิทัลและ Smart Government ความ พัฒนาองค์กรสู่ และ Framework สาหรับ ทันสมัยมากขึ้น ทันสมัยมาก ระบบดิจิทัลอย่าง งบประมาณ วางแผนเมืองเชิง ขึ้น เต็มรูปแบบ นวัตกรรม หน้า 68

แบบ ผ.03 หนา้ 69

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 แผนพฒั นาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2570 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (บาท) ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) - กองสาธารณสุขฯ 227,700 (บาท) (รพสต.นิคมพัฒนา) 1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เตียงเฟาว์เวอร์ชนิดไฟฟ้า - - - - - กองสาธารณสุขฯ ทางการแพทย์ จานวน 5 เตียง - (รพสต.นิคมพัฒนา) 2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หม้อต้มเครื่องมือ - 13,600 - - - กองสาธารณสุขฯ (รพสต.นิคมพัฒนา) ทางการแพทย์ จานวน 1 เคร่ือง - - กองสาธารณสุขฯ 3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองชั่งนาหนักแบบ 20,000 - - (รพสต.นิคมพัฒนา) ทางการแพทย์ ดิจิตอลพร้อมทีว่ ัดส่วนสูง - กองสาธารณสุขฯ สามารถช่ังนาหนัก (รพสต.นิคมพัฒนา) จานวน 1 เคร่ือง 4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่ังนาหนักแบบ 70,000 - - ทางการแพทย์ ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สามารถชั่งนาหนัก จานวน 1 เครื่อง 5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองป่นั และผสมสารอุด 13,200 - - ทางการแพทย์ ฟัน จานวน 1 เครื่อง หน้า 70

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพฒั นา จังหวัดระยอง 2570 หน่วยงานรับผดิ ชอบหลัก (บาท) ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) - กองสาธารณสุขฯ 460,000 (บาท) (รพสต.นิคมพัฒนา) 6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยูนิตทาฟัน - - - ทางการแพทย์ จานวน 1 เคร่ือง - - กองสาธารณสุขฯ (รพสต.นิคมพัฒนา) 7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ี - 65,000 - - ทางการแพทย์ พร้อมเก้าอีสนามและโคมไฟ - กองสาธารณสุขฯ จานวน 1 ชุด - (รพสต.นิคมพัฒนา) 8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องวัดความอ่ิมตัว - 20,000 - - - กองสาธารณสุขฯ ทางการแพทย์ ออกซิเจนในเลือด (รพสต.นิคมพัฒนา) จานวน 1 เครื่อง - กองสาธารณสุขฯ 9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หม้อนึ่งฆา่ เชือโดยใช้ไอนา 120,000 - - (รพสต.นิคมพัฒนา) ทางการแพทย์ ร้อนแรงดันสูง จานวน 1 เครื่อง 10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องช่ังนาหนักวัดส่วนสูง 15,000 - - ทางการแพทย์ สาหรับเด็กและทารก จานวน 1 เครื่อง หนา้ 71

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2570 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (บาท) ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) - กองสาธารณสุขฯ 150,000 (บาท) (รพสต.นิคมพัฒนา) 11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ - - - ทางการแพทย์ พร้อมระบบประมวลผล - กองสาธารณสุขฯ จานวน 1 เคร่ือง (รพสต.นิคมพัฒนา) 12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องฉายแสงอุดฟัน - 30,000 - - - กองสาธารณสุขฯ ทางการแพทย์ มีพัดลมและระบบ (รพสต.นิคมพัฒนา) ระบายอากาศ จานวน 1 เครื่อง - กองสาธารณสุขฯ (รพสต.นิคมพัฒนา) 13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตรคิว - 30,000 - - - กองสาธารณสุขฯ สานักงาน มีหน้าจอสัมผัส (รพสต.นิคมพัฒนา) ขนาด 7 นิว หนา้ 72 จานวน 1 เคร่ือง 14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถพยาบาล (รถตู้) - 2,500,000 - - - 77,700 - - ยานพาหนะ จานวน 1 คัน 15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศขนาด สานักงาน 15,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2570 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (บาท) ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 16 สาธารณสุข (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) - กองสาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 139,000 (บาท) (รพสต.นิคมพัฒนา) 17 สาธารณสุข สานักงาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด - - - 18 สาธารณสุข 18,000 บีทียู - กองสาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จานวน 5 เคร่ือง - 165,000 - - (รพสต.นิคมพัฒนา) 19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ สานักงาน - 15,400 - - 20 สาธารณสุข เครื่องฟอกอากาศ - กองสาธารณสุขฯ ครุภัณฑ์ จานวน 3 เคร่ือง - (รพสต.นิคมพัฒนา) 21 สาธารณสุข สานักงาน - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED - กองสาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ TV)แบบ Smart TV - 85,000 - - (รพสต.นิคมพัฒนา) ค่าครุภัณฑ์ สานักงาน จานวน 1 เคร่ือง 25,100 - - - กองสาธารณสุขฯ ครุภัณฑ์ ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต (รพสต.นิคมพัฒนา) สานักงาน จานวน 1 เครื่อง - กองสาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองทานาร้อน-นาเย็น 18,000 - - (รพสต.นิคมพัฒนา) สานักงาน แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก หน้า 73 จานวน 1 เคร่ือง เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2570 หน่วยงานรับผดิ ชอบหลัก (บาท) ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) - กองสาธารณสุขฯ 34,000 (บาท) (รพสต.นิคมพัฒนา) 22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน - - - - กองสาธารณสุขฯ คอมพิวเตอร์ สานักงาน - (รพสต.นิคมพัฒนา) จานวน 2 เคร่ือง - - กองสาธารณสุขฯ (รพสต.นิคมพัฒนา) 23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊คุ 32,000 - - คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน - กองสาธารณสุขฯ จานวน 2 เครื่อง (รพสต.นิคมพัฒนา) 24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพM์ ultifunction 30,000 - - - กองสาธารณสุขฯ คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED สี (รพสต.นิคมพัฒนา) จานวน 2 เครื่อง หนา้ 74 25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองสารองไฟ - 5,000 - - คอมพิวเตอร์ ขนาด 80 VA - 20,000 - - จานวน 2 เครื่อง 26 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ทน่ี อนลมแบบลม กันแผลกดทับ จานวน 3 หลัง

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพฒั นาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบขา่ อาเภอนิคมพฒั นา จังหวัดระยอง เป้าหมาย งบประมาณ (ผลผลิตของโครงการ) ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานรับผดิ ชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถเข็นชนิดน่ัง - 30,000 - - - กองสาธารณสุขฯ ทางการแพทย์ จานวน 4 คัน (รพสต.นิคมพัฒนา) 28 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถเข็นชนิดนอน ทางการแพทย์ จานวน 2 คัน - 38,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 29 สร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ ีฬา เคร่ืองออกกาลังกาย (รพสต.นิคมพัฒนา) เข้มแข็งของ จัดซือพร้อมติดตัง ชุมชน ในแต่ละชุมชน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สานักปลัด 30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จานวน 6 จุด (งานพัฒนาชุมชน) ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องรับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองยุทธศาสตร์และ 31 บริหารงานทว่ั ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้ งบประมาณ ไฟฟ้าและวิทยุ สาย ระบบ UHF - FM 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองยุทธศาสตร์และ (ภายในเทศบาลฯ) งบประมาณ ชุดเคร่ืองส่ง วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้ สาย ระบบ UHF - FM จัดซือ พร้อมติดตัง จานวน 1 เครื่อง หน้า 75

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 งบประมาณ 2569 2570 หน่วยงานรับผดิ ชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) 2568 (บาท) 12,000 12,000 (บาท) 12,000 (บาท) 32 บริหารงานทว่ั ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12,000 12,000 กองยุทธศาสตร์และ ไฟฟ้าและวิทยุ อย่างน้อย 8 ช่องสัญญาณ จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองตังเวลาการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ไฟฟ้าและวิทยุ ออกอากาศ โดยอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด 34 บริหารงานทวั่ ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องเล่น ดีวีดี 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 กองยุทธศาสตร์และ ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 เคร่ือง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 งบประมาณ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุ FM/AM กองยุทธศาสตร์และ ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 36 บริหารงานทว่ั ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ กองยุทธศาสตร์และ ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมขาตังตู้แร็ค งบประมาณ จานวน 1 ตู้ หน้า 76