ยทุ ธศาสตรก์ ารจ่ัดสรรงบประมาณและแผนงาน งบประมาณ 5. ยทุ ธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบ้ โตบนคุณภาพชีีว้ตทเี่ ป็นม้ตรตอ่ สง้่ แวดลอ้ ม 119,107.5 5.1 แผนงานยุุทธศาสตร์์สร์้างการ์เติบโตอยุ่างยุ�่งยุืน อนรุ ์ก่ ษ ์ ฟื้น้� ฟืู้ และป็อ้ งกน่ 3,951.1 การ์ทาำ ลายุทร์่พัยุากร์ธร์ร์มชีาติ 383.4 5.2 แผนงานยุทุ ธศาสตร์์สร์า้ งการ์เตบิ โตอยุ่างยุง�่ ยุนื บนส่งคมเศร์ษฐกจิ ัภาคทะเล 5.3 แผนงานยุุทธศาสตร์์จัด่ ้การ์ผลกร์ะทบจัากการ์เป็ลยี� ุนแป็ลงสภาวะภูมิอากาศ 1,108.8 5.4 แผนงานยุุทธศาสตร์์จั่ด้การ์มลพัษิ และส�ิงแวด้ล้อม 267.0 5.5 แผนงานยุุทธศาสตร์์ยุกร์ะด้บ่ กร์ะบวนท่ศนเ์ พั�อื กาำ หนด้อนาคตป็ร์ะเทศ 79.2 ด้้านทร์่พัยุากร์ธร์ร์มชีาต ิ และสิ�งแวด้ล้อม 5.6 แผนงานบูร์ณาการ์บร์ิหาร์จัด่ ้การ์ทร์พ่ ัยุากร์นำา� 63,136.4 5.7 แผนงานยุุทธศาสตร์์เพัอื� สนบ่ สนนุ ด้้านการ์สร์า้ งการ์เติบโตบนคณุ ภาพัชีวี ติ 21,870.9 ทีเ� ป็็นมติ ร์ตอ่ สง�ิ แวด้ล้อม 5.8 แผนงานพัื�นฐานด้า้ นการ์สร์้างการ์เตบิ โตบนคุณภาพัชีวี ติ ท�เี ป็น็ มติ ร์ตอ่ สิ�งแวด้ล้อม 9,845.8 5.9 แผนงานบคุ ลากร์ภาคร์ฐ่ 18,464.9 6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบรห้ ารจ่ัดการภาครฐั 558,616.0 6.1 แผนงานยุุทธศาสตร์์พัฒ่ นาบร์กิ าร์ป็ร์ะชีาชีนและการ์พัฒ่ นาป็ร์ะสิทธภิ าพัภาคร์่ฐ 22,931.9 6.2 แผนงานบรู ์ณาการ์ร์ฐ่ บาลด้จิ ัทิ ล่ 2,409.4 6.3 แผนงานบูร์ณาการ์ตอ่ ตา้ นการ์ทุจัร์ติ และป็ร์ะพัฤตมิ ชิ ีอบ 6.4 แผนงานยุทุ ธศาสตร์์พั่ฒนากฎหมายุและกร์ะบวนการ์ยุตุ ิธร์ร์ม 478.9 6.5 แผนงานยุุทธศาสตร์์เพัอ�ื สนบ่ สนนุ ด้้านการ์ป็ร์บ่ สมดุ้ลและพั่ฒนาร์ะบบ 2,988.1 การ์บร์หิ าร์จัด่ ้การ์ภาคร์่ฐ 1,928.7 6.6 แผนงานพั�นื ฐานด้้านการ์ป็ร์บ่ สมดุ้ลและพั่ฒนาร์ะบบการ์บร์หิ าร์จั่ด้การ์ภาคร์่ฐ 6.7 แผนงานบคุ ลากร์ภาคร์ฐ่ 429,517.6 98,361.4 7. รายการคา่ ดาำ เน้นการภาครัฐ 429,068.7 7.1 แผนงานบร์ิหาร์เพัอ�ื ร์องร์บ่ กร์ณฉี กุ เฉินหร์อื จัำาเป็็น 105,862.0 7.2 แผนงานบร์หิ าร์จัด่ ้การ์หนี�ภาคร์ฐ่ 297,631.4 7.3 แผนงานร์ายุจั่ายุเพั�ือชีด้ใชีเ้ งินคงคล่ง 7.4 แผนงานร์ายุจั่ายุเพัือ� ชีด้ใชี้เงนิ ทุนสาำ ร์องจั่ายุ 596.7 24,978.6 37
แผนภมู ้ที่ 1 - 2 งบประมาณรายจ่า่ ยประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ่าำ แนกตามยทุ ธศาสตร์การจ่ดั สรรงบประมาณ 13.8% 12.4% 18.0% 10.8% 3.8% 17.6% 23.0% ยุทุ ธศาสตร์์ด้้านความม่�นคง ยุทุ ธศาสตร์ด์ ้า้ นการ์สร์้างความสามาร์ถในการ์แข่่งข่่น ยุทุ ธศาสตร์์ด้า้ นการ์พั่ฒนาและเสร์ิมสร์า้ งศ่กยุภาพัทร์พ่ ัยุากร์มนุษยุ์ ยุุทธศาสตร์ด์ ้้านการ์สร์้างโอกาสและความเสมอภาคทางส่งคม ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร์้างการ์เตบิ โตบนคุณภาพัชีวี ิตท�ีเป็็นมติ ร์ตอ่ สิ�งแวด้ลอ้ ม ยุทุ ธศาสตร์์ด้้านการ์ป็ร์บ่ สมดุ้ลและพั่ฒนาร์ะบบการ์บร์หิ าร์จั่ด้การ์ภาคร์่ฐ ร์ายุการ์ค่าด้าำ เนินการ์ภาคร์่ฐ 38
6. การจ่ดั สรรงบประมาณตามงบรายจ่า่ ย งบป็ร์ะมาณร์ายุจัา่ ยุป็ร์ะจัาำ ป็งี บป็ร์ะมาณ พั.ศ. 2565 จัาำ นวน 3,100,000 ลา้ นบาท ได้จ้ ัด่ ้สร์ร์เพัอ�ื ด้าำ เนนิ งานด้า้ นตา่ ง ๆ ตามงบร์ายุจัา่ ยุทสี� าำ คญ่ ป็ร์ากฏตามตาร์างท ี� 1 - 5 งบรายจ่่าย ตารางที่ 1 - 5 หน่วยุ : ลา้ นบาท การจ่ดั สรรงบประมาณตามงบรายจ่่าย ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2564 - 2565 เทยี บกับ ปงี บประมาณ 2564 ปงี บประมาณ 2564 2565 จ่ำานวน ร้อยละ 1. งบบุคลากร์ 641,434.7 621,374.9 -20,059.8 -3.1 (ส่ด้ส่วนตอ่ งบป็ร์ะมาณ) 19.5 20.0 -10.8 2. งบด้ำาเนินงาน -7.0 (สด่ ้ส่วนตอ่ งบป็ร์ะมาณ) 234,204.2 208,936.5 -25,267.7 -4.3 3. งบลงทุน 7.2 6.8 -7.3 (สด่ ้ส่วนตอ่ งบป็ร์ะมาณ) -5.7 4. งบเงินอดุ ้หนนุ 500,113.7 465,174.3 -34,939.4 (สด่ ้ส่วนต่องบป็ร์ะมาณ) 15.2 15.0 5. งบร์ายุจัา่ ยุอ�นื (ส่ด้สว่ นตอ่ งบป็ร์ะมาณ) 1,117,797.4 1,069,977.0 -47,820.4 34.0 34.5 รวม 792,412.5 734,537.3 -57,875.2 24.1 23.7 3,285,962.5 3,100,000.0 -185,962.5 หมายเหตุ งบบุคลากร ร์ายุจัา่ ยุเพัอื� การ์บร์หิ าร์งานบคุ คลภาคร์ฐ่ เชีน่ เงนิ เด้อื น คา่ จัา้ งป็ร์ะจัาำ คา่ จัา้ งชีว่� คร์าว ค่าตอบแทนพันก่ งานร์าชีการ์ งบดำาเน้นงาน ร์ายุจัา่ ยุเพัอ�ื การ์บร์หิ าร์งานป็ร์ะจัาำ เชีน่ คา่ ตอบแทน ใชีส้ อยุ วส่ ด้ ุ และสาธาร์ณปู ็โภค งบลงทนุ ร์ายุจั่ายุเพั�ือการ์ลงทุน เชี่น ค่าคร์ุภ่ณฑ์์ ค่าท�ีด้ินและส�ิงก่อสร์้าง และค่าใชี้จั่ายุ ทีเ� ก�ยี ุวเนื�อง งบเง้นอดุ หนุน ร์ายุจัา่ ยุเป็น็ คา่ บำาร์งุ หร์อื เพัอื� ชีว่ ยุเหลอื สนบ่ สนนุ การ์ด้าำ เนนิ งานหนว่ ยุงานข่ององคก์ ร์ ตามร์ฐ่ ธร์ร์มนญู หร์อื หนว่ ยุงานข่องร์ฐ่ ซึ่ง�ึ มใิ ชีร่ ์าชีการ์สว่ นกลางตามพัร์ะร์าชีบญ่ ญต่ ิ ร์ะเบยี ุบบร์หิ าร์ร์าชีการ์แผน่ ด้นิ หนว่ ยุงานในกาำ กบ่ ข่องร์ฐ่ องคก์ าร์มหาชีน ร์ฐ่ วสิ าหกจิ ั องคก์ ร์ป็กคร์องสว่ นท้องถ�ิน สภาตาำ บล องคก์ าร์ร์ะหวา่ งป็ร์ะเทศ นิตบิ ุคคล เอกชีน หร์อื กจิ ัการ์อ่นเป็็นสาธาร์ณป็ร์ะโยุชีน ์ งบรายจ่่ายอ่น ร์ายุจั่ายุที�ไม่เข่้าล่กษณะงบร์ายุจั่ายุใด้ หร์ือร์ายุจั่ายุที�สำาน่กงบป็ร์ะมาณกำาหนด้ ให้ใชีจ้ ั่ายุจัากงบร์ายุจัา่ ยุนี� 39
สัดสวนสข่ดอ้สง่วงนบขป่อรงะงมบาป็ณร์ะจมําาแณนจกัาำ ตแานมกงตบารมางยบจร์า ายยุจตั่าั้งยุแ ตป�่งแง ตบ่ปป็ีงรบะปม็ร์าะณมา2ณ5 52655-62 -5 265565 ปรากป็ฏร์ตากาฏมตแาผมนแภผมูนทิภมูี่ 1ิท ี�-13 - 3 แผนภูมิที่ 1 - 3 สัดสสดั วสนว่ ขนปอข่งงปองบงงี บงบปบปปรประรแระะมผะมมานมาาณภาณณมูณ2จท้2จ5่ํา่ี5ำา15แ5แ6น6-นก3ก--ตต22าา55มม66งง55บบรราายยจ่จ่าายย รอ ยละ 50 40 30 งบเงนิ อดุ หนนุ งบรายจา ยอ่ืน 20 งบบุคลากร งบลงทุน 10 งบดําเนนิ งาน 0 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 40
ภาค 2 ประมาณการรายรบั รายรบั ประจำาำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ป้ ระมาณการไว้้ จำาำ นว้น 3,100,000 ล้า้ นบาท ล้ด้ล้ง จำาำ นว้น 185,962.5 ล้า้ นบาท หรอื รอ้ ยล้ะ 5.7 เมอ�ื เปรยี บเทยี บกบั ประมาณการรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง�่ ประมาณการไว้้ จำาำ นว้น 3,285,962.5 ล้า้ นบาท ประมาณการรายรับประจำาำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำาำ นว้น 3,100,000 ล้้านบาท จำาำ แนกได้้ ด้งั น�ี 1. รายได้้ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 คาด้ว้า่ จำะจำดั ้เกบ็ รายได้ป้ ระเภทต่า่ ง ๆ ได้จ้ ำาำ นว้น 2,885,700 ล้า้ นบาท เมอ�ื หกั ล้ด้ภาระการคนื ภาษีขี องกรมสรรพากร จำาำ นว้น 336,200 ล้า้ นบาท อากรถอนคนื กรมศลุ ้กากร จำาำ นว้น 8,300 ล้า้ นบาท การกนั เงนิ เพอ�ื ชด้เชยภาษีสี าำ หรบั สนิ คา้ สง่ ออก จำาำ นว้น 12,900 ล้้านบาท การจำัด้สรรภาษีีมูล้ค่าเพ�ิมให้องค์การบริหารส่ว้นจำังหว้ัด้ จำาำ นว้น 17,300 ล้า้ นบาท แล้ะการจำดั ้สรรภาษีมี ลู ้คา่ เพม�ิ ใหอ้ งคก์ รปกครองสว่ ้นทอ้ งถน�ิ ต่ามพระราชบญั ญตั ่กิ าำ หนด้ แผนแล้ะขน�ั ต่อนการกระจำายอาำ นาจำใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ ้นทอ้ งถน�ิ พ.ศ. 2542 แล้ะทแ�ี กไ้ ข เพม�ิ เต่มิ จำาำ นว้น 111,000 ล้า้ นบาท จำะคงเหล้อื เปน็ รายได้ส้ ทุ ธิจิ ำาำ นว้น 2,400,000 ล้า้ นบาท คดิ ้เปน็ รอ้ ยล้ะ 77.4 ของประมาณการรายรบั จำาำ แนกต่ามประเภทของการจำดั ้เกบ็ ได้้ ด้งั น�ี (1) ภาษีอี ากร (สุทุ ธิ)ิ จำาำ นว้น 2,147,023.6 ล้า้ นบาท เทา่ กบั รอ้ ยล้ะ 69.3 ของประมาณ การรายรบั ซึ่ง�่ ในจำาำ นว้นน�ี เปน็ ภาษีที างต่รง แล้ะภาษีที างออ้ ม ด้งั น�ี (1.1) ภาษีที างตรง จำาำ นว้น 1,013,800.0 ล้า้ นบาท ประกอบด้ว้ ้ย ก. ภาษีเี งนิ ได้บ้ คุ คล้ธิรรมด้า จำาำ นว้น 368,300.0 ล้า้ นบาท ข. ภาษีเี งนิ ได้น้ ติ ่บิ คุ คล้ จำาำ นว้น 575,000.0 ล้า้ นบาท ค. ภาษีเี งนิ ได้ป้ โิ ต่รเล้ยี ม จำาำ นว้น 58,500.0 ล้า้ นบาท ง. ภาษีกี ารเด้นิ ทางออกนอก จำาำ นว้น 12,000.0 ล้า้ นบาท ราชอาณาจำกั ร (1.2) ภาษีที างออ้ ม จำาำ นว้น 1,618,923.6 ล้า้ นบาท ประกอบด้ว้ ้ย ก. ภาษีกี ารขายทว�ั ้ไป จำาำ นว้น 861,900.0 ล้า้ นบาท - ภาษีมี ลู ้คา่ เพม�ิ จำาำ นว้น 786,200.0 ล้า้ นบาท - ภาษีธี ิรุ กจิ ำเฉพาะ จำาำ นว้น 60,300.0 ล้า้ นบาท - อากรแสต่มป์ จำาำ นว้น 15,400.0 ล้า้ นบาท 41
ข. ภาษีกี ารขายเฉพาะ จำาำ นว้น 620,873.6 ล้า้ นบาท - ภาษีนี า�ำ มนั แล้ะผล้ติ ่ภณั ฑ์น์ า�ำ มนั จำาำ นว้น 225,597.5 ล้า้ นบาท - ภาษีสี รรพสามติ ่จำากการนาำ เขา้ จำาำ นว้น 121,954.6 ล้า้ นบาท - ภาษีโี ภคภณั ฑ์อ์ น�ื จำาำ นว้น 248,788.5 ล้า้ นบาท - คา่ ภาคหล้ว้งแร่ จำาำ นว้น 1,577.6 ล้า้ นบาท - คา่ ภาคหล้ว้งนา�ำ มนั จำาำ นว้น 22,888.3 ล้า้ นบาท แล้ะกา๊ ซึ่ธิรรมชาต่ิ - ภาษีที รพั ยากรธิรรมชาต่อิ น�ื จำาำ นว้น 67.1 ล้า้ นบาท ค. ภาษีสี นิ คา้ เขา้ - ออก จำาำ นว้น 98,100.0 ล้า้ นบาท ง. ภาษีลี ้กั ษีณะอนญุ าต่ จำาำ นว้น 38,050.0 ล้า้ นบาท (1.3) หักั ลด้ จำาำ นว้น 485,700 ล้า้ นบาท ประกอบด้ว้ ้ยการคนื ภาษีขี องกรมสรรพากร จำาำ นว้น 336,200 ล้้านบาท อากรถอนคืนกรมศุล้กากร จำาำ นว้น 8,300 ล้้านบาท การกันเงิน เพอ�ื ชด้เชยภาษีสี าำ หรบั สนิ คา้ สง่ ออก จำาำ นว้น 12,900 ล้า้ นบาท การจำดั ้สรรภาษีมี ลู ้คา่ เพม�ิ ใหอ้ งคก์ าร บรหิ ารสว่ ้นจำงั หว้ดั ้ จำาำ นว้น 17,300 ล้า้ นบาท แล้ะการจำดั ้สรรภาษีมี ลู ้คา่ เพม�ิ ใหอ้ งคก์ รปกครอง สว่ ้นทอ้ งถน�ิ ต่ามพระราชบญั ญตั ่กิ าำ หนด้แผนแล้ะขน�ั ต่อนการกระจำายอาำ นาจำใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครอง สว่ ้นทอ้ งถน�ิ พ.ศ. 2542 แล้ะทแ�ี กไ้ ขเพม�ิ เต่มิ จำาำ นว้น 111,000 ล้า้ นบาท (2) การขายสุง�ิ ของและบรกิ ารจำาำ นว้น19,621.1ล้า้ นบาทหรอื รอ้ ยล้ะ0.6ของประมาณการ รายรบั ซึ่ง�่ เปน็ รายได้ท้ เ�ี กบ็ จำาก (2.1) การขายหัลกั ทรพั ยแ์ ละทรพั ยส์ ุนิ จำาำ นว้น 832.1 ล้า้ นบาท ประกอบด้ว้ ้ย คา่ ขายอสงั หารมิ ทรพั ย์ จำาำ นว้น 20.7 ล้า้ นบาท คา่ ขายผล้ติ ่ภณั ฑ์ธ์ ิรรมชาต่ิ จำาำ นว้น 101.7 ล้า้ นบาท คา่ ขายหนงั สอื ราชการแล้ะคา่ ขายสง�ิ ของอน�ื จำาำ นว้น 709.7 ล้า้ นบาท (2.2) การขายบรกิ าร จำาำ นว้น 18,789.0 ล้า้ นบาท ประกอบด้ว้ ้ย คา่ บรกิ าร จำาำ นว้น 12,599.0 ล้า้ นบาท แล้ะคา่ เชา่ จำาำ นว้น 6,190.0 ล้า้ นบาท (3) รายได้จ้ ำากรฐั พาณชิ ย์ จำาำ นว้น 142,800 ล้า้ นบาท หรอื รอ้ ยล้ะ 4.6 ของประมาณการ รายรบั ประกอบด้ว้ ้ยผล้กาำ ไรจำากองคก์ ารของรฐั หนว่ ้ยงานธิรุ กจิ ำทร�ี ฐั เปน็ เจำา้ ของ นาำ สง่ เปน็ รายได้้ แผน่ ด้นิ จำาำ นว้น 90,833.6 ล้า้ นบาท รายได้จ้ ำากสาำ นกั งานสล้ากกนิ แบง่ รฐั บาล้ จำาำ นว้น 51,966.4 ล้า้ นบาท 42
(4) รายได้อ้ น�่ จำาำ นว้น 90,555.3 ล้า้ นบาท หรอื รอ้ ยล้ะ 2.9 ของประมาณการรายรบั ประกอบด้ว้ ้ย คา่ แสต่มปฤ์ ชากรแล้ะคา่ ปรบั จำาำ นว้น 10,110.6 ล้า้ นบาท เงนิ รบั คนื จำาำ นว้น 4,791.1 ล้า้ นบาท แล้ะรายได้เ้ บด็ ้เต่ล้ด็ ้อน�ื จำาำ นว้น 75,653.6 ล้า้ นบาท 2. เงนิ ก้ ด้ว้ ้ยประมาณการรายจำา่ ยจำะสงู กว้า่ ประมาณการรายได้ส้ ทุ ธิิ จำาำ นว้น 700,000 ล้า้ นบาท จำง่ กาำ หนด้จำาำ นว้นด้งั กล้า่ ว้ใหเ้ ปน็ เงนิ กู้ ซึ่ง�่ คดิ ้เปน็ รอ้ ยล้ะ 22.6 ของประมาณการรายรบั 43
ตารางที� 2 - 1 เปรียบเทียบประมาณการรายรบั ปงี บประมาณ หนว่ ้ย : ล้า้ นบาท ปงี บประมาณ 2565 ประเภทรายรับ 2564 2565 เทยี บกับ จำาำ นวน รอ้ ยละ จำำานวน ร้อยละ ปีงบประมาณ 2564 จำำานวน รอ้ ยละ รายได้้ 2,917,637.9 88.8 2,632,723.6 1. ภาษีีอากรรว้ม 19,621.1 84.9 -284,914.3 -9.8 142,800.0 0.6 -13,498.0 -40.8 2. การขายสิง� ของแล้ะบริการ 33,119.1 1.0 90,555.3 4.6 -17,000.0 -10.6 2.9 44,212.3 95.4 3. รฐั พาณชิ ย์ 159,800.0 4.9 2,885,700.0 93.0 -271,200.0 -8.6 4. รายได้อ้ ืน� 46,343.0 1.4 หัักลด้ รายได้ร้ วม 3,156,900.0 96.1 1. การคืนภาษีขี อง 317,600.0 9.7 336,200.0 10.8 18,600.0 5.9 กรมสรรพากร 2. อากรถอนคืนกรมศลุ ้กากร 9,000.0 0.3 8,300.0 0.3 -700.0 -7.8 12,900.0 0.4 -1,200.0 -8.5 3. การกันเงนิ เพื�อชด้เชย 14,100.0 0.4 ภาษีีสาำ หรบั สนิ คา้ สง่ ออก 4. การจำดั ้สรรภาษีมี ูล้คา่ เพมิ� ให้ 18,200.0 0.5 17,300.0 0.5 -900.0 -4.9 องค์การบริหารสว่ ้นจำงั หว้ดั ้ รายได้้สุทุ ธิิ 2,798,000.0 85.2 2,511,000.0 81.0 -287,000.0 -10.3 การจำดั ้สรรภาษีมี ูล้คา่ เพ�มิ ให้ 121,000.0 3.7 111,000.0 3.6 -10,000.0 -8.3 อปท. ต่าม พ.ร.บ.กระจำายอาำ นาจำฯ -277,000.0 -10.3 91,037.5 14.9 คงเหัลอ่ รายได้้สุทุ ธิิ 2,677,000.0 81.5 2,400,000.0 77.4 เงินกู้ 608,962.5 18.5 700,000.0 22.6 -185,962.5 -5.7 รวมรายรบั 3,285,962.5 100.0 3,100,000.0 100.0 44
แผนภ้มิท�ี 2 - 1 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565 ยอด้รวม 3,100,000 ล้านบาท 22.6% 69.3% 2.9% 4.6% 0.6% ภาษีีอากร (สุทธิ)ิ การขายส�งิ ของแล้ะบริการ รัฐพาณชิ ย์ รายได้้อนื� เงนิ กู้ 45
ตารางท�ี 2 - 2 ประมาณการรายได้จ้ ำาำ แนกตามหัน่วยงานทจี� ำัด้เกบ็ หนว่ ้ย : ล้า้ นบาท ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ 2565 เทยี บกับ หัน่วยงานที�จำัด้เกบ็ 2564 2565 1. กรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2564 2. กรมสรรพสามิต่ 3. กรมศุล้กากร จำำานวน รอ้ ยละ จำาำ นวน รอ้ ยละ จำำานวน รอ้ ยละ 4. สว่ ้นราชการอืน� 5. รัฐพาณชิ ย์ 2,085,300.0 77.9 1,876,100.0 78.2 -209,200.0 -10.0 634,000.0 23.7 597,000.0 24.9 -37,000.0 -5.8 รายได้ร้ วม 104,800.0 3.9 100,000.0 4.1 -4,800.0 -4.6 หัักลด้ 173,000.0 6.4 169,800.0 7.1 -3,200.0 -1.8 1. การคนื ภาษีขี อง 159,800.0 6.0 142,800.0 5.9 -17,000.0 -10.6 117.9 120.2 -271,200.0 -8.6 กรมสรรพากร 3,156,900.0 2,885,700.0 2. อากรถอนคนื กรมศุล้กากร 3. การกันเงินเพ�ือชด้เชย 317,600.0 11.9 336,200.0 14.0 18,600.0 5.9 ภาษีสี าำ หรับสินคา้ ส่งออก 9,000.0 0.3 8,300.0 0.4 -700.0 -7.8 4. การจำัด้สรรภาษีมี ลู ้คา่ เพม�ิ ให้ 14,100.0 0.5 12,900.0 0.5 -1,200.0 -8.5 องคก์ ารบริหารส่ว้นจำงั หว้ดั ้ 18,200.0 0.7 17,300.0 0.7 -900.0 -4.9 รายได้้สุทุ ธิิ 2,798,000.0 104.5 2,511,000.0 104.6 -287,000.0 -10.3 การจำดั ้สรรภาษีมี ลู ้คา่ เพ�ิมให้ 121,000.0 4.5 111,000.0 4.6 -10,000.0 -8.3 อปท. ต่าม พรบ.กระจำายอาำ นาจำฯ 2,677,000.0 100.0 2,400,000.0 100.0 -277,000.0 -10.3 คงเหัลอ่ รายได้้สุุทธิิ 46
ตารางที� 2 - 3 หนว่ ้ย : ล้้านบาท ประมาณการรายได้จ้ ำาำ แนกตามกระทรวง ปีงบประมาณ 2565 ปงี บประมาณ เทียบกบั ปีงบประมาณ 2564 กระทรวง 2564 2565 จำาำ นวน รอ้ ยละ จำาำ นวน ร้อยละ จำาำ นวน รอ้ ยละ 108.94 12.22 126.43 19.57 1. สำานกั นายกรฐั มนต่รี 891.18 0.03 1,000.12 0.04 -213,405.44 -7.51 2. กระทรว้งกล้าโหม 645.92 0.02 772.35 0.03 -6,758.00 -96.19 3. กระทรว้งการคล้งั 2,840,772.24 106.12 2,627,366.80 109.47 -24.07 -50.24 4. กระทรว้งการต่่างประเทศ 7,026.00 0.26 268.00 0.01 23.38 56.57 5. กระทรว้งการทอ่ งเที�ยว้ 47.91 0.00 23.84 0.00 130.68 12.96 แล้ะกฬี า 6. กระทรว้งการพัฒนาสังคม 41.33 0.00 64.71 0.00 154.95 12.29 แล้ะคว้ามม�ันคงของมนษุ ีย์ -313.37 -9.92 7. กระทรว้งการอุด้มศก่ ษีา 1,008.15 0.04 1,138.83 0.05 -618.49 -98.34 ว้ิทยาศาสต่ร์ ว้ิจำยั แล้ะนว้ตั ่กรรม 44.70 5.43 8. กระทรว้งเกษีต่รแล้ะสหกรณ์ 1,260.41 0.05 1,415.36 0.06 -14,807.62 -24.05 9. กระทรว้งคมนาคม 3,157.45 0.12 2,844.08 0.12 10. กระทรว้งด้ิจำิทลั ้เพ�อื เศรษีฐกจิ ำ 628.95 0.02 10.46 0.00 -367.94 -14.00 แล้ะสงั คม 634.86 18.92 11. กระทรว้งทรพั ยากรธิรรมชาต่ิ 822.96 0.03 867.66 0.04 1,868.80 99.50 แล้ะสิ�งแว้ด้ล้้อม 615.36 30.46 12. กระทรว้งพล้งั งาน 61,575.64 2.30 46,768.02 1.95 13. กระทรว้งพาณิชย์ 2,628.65 0.10 2,260.71 0.09 -2.29 -7.06 14. กระทรว้งมหาด้ไทย 3,355.49 0.13 3,990.35 0.17 -26.62 -3.98 15. กระทรว้งยตุ ่ธิ ิรรม 1,878.24 0.07 3,747.04 0.16 -3.90 -0.26 16. กระทรว้งแรงงาน 2,020.44 0.08 2,635.80 0.11 -274.25 -11.40 17. กระทรว้งว้ัฒนธิรรม 32.43 0.00 30.14 0.00 -6,753.29 -52.54 18. กระทรว้งศ่กษีาธิกิ าร 669.59 0.02 642.97 0.03 19. กระทรว้งสาธิารณสขุ 1,499.75 0.06 1,495.85 0.06 20. กระทรว้งอตุ ่สาหกรรม 2,406.19 0.09 2,131.94 0.09 21. ส่ว้นราชการไมส่ งั กดั ้ 12,852.85 0.48 6,099.56 0.25 สำานักนายกรฐั มนต่รี กระทรว้งหรือทบว้ง แล้ะ หนว่ ้ยงานภายใต่ก้ ารคว้บคุม ด้แู ล้ของนายกรัฐมนต่รี 47
ตารางที� 2 - 3 (ต่อ) หนว่ ้ย : ล้า้ นบาท ประมาณการรายได้้จำาำ แนกตามกระทรวง ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ เทียบกับ ปงี บประมาณ 254 กระทรวง 2564 2565 จำาำ นวน ร้อยละ -17,000.00 -10.64 จำำานวน รอ้ ยละ จำำานวน รอ้ ยละ 9.52 47.46 22. รัฐพาณชิ ย์ 159,800.00 5.97 142,800.00 5.95 432.37 9.57 23. หนว่ ้ยงานของรฐั สภา 20.06 0.00 29.58 0.00 -14,994.44 -31.68 24. หน่ว้ยงานของศาล้ 4,520.01 0.17 4,952.38 0.21 25. หนว่ ้ยงานขององคก์ รอิสระ 47,331.84 1.77 32,337.40 1.35 -0.27 -4.27 แล้ะองค์กรอยั การ -271,200.00 -8.59 26. องค์กรปกครองสว่ ้นทอ้ งถิน� 6.32 0.00 6.05 0.00 รายได้ร้ วม 3,156,900.00 117.93 2,885,700.00 120.24 18,600.00 5.86 หัักลด้ -700.00 -7.78 1. การคนื ภาษีีของกรมสรรพากร 317,600.00 11.86 336,200.00 14.01 2. อากรถอนคนื กรมศุล้กากร 9,000.00 0.34 8,300.00 0.35 -1,200.00 -8.51 3. การกันเงินเพือ� ชด้เชยภาษีี 14,100.00 0.53 12,900.00 0.54 สาำ หรับสนิ ค้าส่งออก -900.00 -4.95 4. การจำัด้สรรภาษีมี ูล้คา่ เพม�ิ ให้ 18,200.00 0.68 17,300.00 0.72 องคก์ ารบรหิ ารสว่ ้นจำังหว้ดั ้ -287,000.00 -10.26 รายได้ส้ ุุทธิิ 2,798,000.00 104.52 2,511,000.00 104.62 -10,000.00 -8.26 การจำัด้สรรภาษีมี ลู ้ค่าเพมิ� ให้ อปท. 121,000.00 4.52 111,000.00 4.62 ต่าม พ.ร.บ.กระจำายอำานาจำฯ -277,000.00 -10.35 คงเหัลอ่ รายได้้สุุทธิิ 2,677,000.00 100.00 2,400,000.00 100.00 4488
แผนภมู ทิ ี� 2 - 2 ประมาณการรายไดส ทุ ธิ จาํ แนกตามหนว ยงานท่จี ัดเก็บ ปง บประมาณ 2565 ยอดรวม 2,400,000 ลา นบาท 3.8% 7.1% 5.9% 24.8% 58.4% กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต่ กรมศลุ ้กากร สว่ ้นราชการอน�ื รฐั พาณชิ ย์ 49
ตารางท�ี 2 - 4 เปรียบเทยี บประมาณการรายได้้กบั รายได้ท้ ีจ� ำัด้เก็บได้้ หน่ว้ย : ล้า้ นบาท ปงี บประมาณ ประมาณการ จำัด้เก็บได้้ จำดั ้เก็บได้เ้ ทยี บกบั ประมาณการ จำาำ นวน รอ้ ยละ 2554 1,770,000.0 1,892,317.0 122,317.0 6.9 (16.3) (11.1) 2555 1,980,000.0 1,975,847.0 -4,153.0 -0.2 (11.9) (4.4) 2556 2,100,000.0 2,161,601.0 61,601.0 2.9 (6.1) (9.4) 2557 2,275,000.0 2,075,024.0 -199,976.0 -8.8 (8.3) (-4.0) 2558 2,325,000.0 2,213,396.0 -111,604.0 -4.8 (2.2) (6.7) 2559 2,386,000.0 2,394,641.0 8,641.0 0.4 (2.6) (8.2) 2560 2,370,078.3 2,355,662.8 -14,415.5 -0.6 (-0.7) (-1.6) 2561 2,499,641.9 2,536,945.0 37,303.1 1.5 (5.5) (7.7) 2562 2,550,000.0 2,566,116.0 16,116.0 0.6 (2.0) (1.1) 2563 2,731,000.0 2,391,707.0 -339,293.0 -12.4 (7.1) (-6.8) 2564 2,677,000.0 (-2.0) หัมายเหัตุ 1. ต่วั ้เล้ขในว้งเล้็บเปน็ อัต่ราเพม�ิ /ล้ด้จำากปีกอ่ น 2. ปี 2554, 2559 - 2561 เปน็ ประมาณการปรับปรุง 3. ปี 2555 - 2558, 2562 - 2564 เปน็ ประมาณการ 5500
ตารางที� 2 - 5 หน่ว้ย : ล้า้ นบาท ประมาณการรายได้้จำาำ แนกตามประเภท 2565 ประเภทรายได ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 จำาำ นวน รอ้ ยละ จำำานวน รอ้ ยละ จำาำ นวน รอ้ ยละ จำาำ นวน ร้อยละ จำาำ นวน ร้อยละ 2,632,723.6 109.7 1. ภาษีอี ากรรว้ม 2,724,697.2 111.2 2,800,516.3 109.8 2,969,418.5 108.7 2,917,637.9 109.0 19,621.1 0.8 2. การขายสงิ� ของแล้ะบริการ (2,772,397.2) (110.9) 29,365.6 1.1 40,515.6 1.5 33,119.1 1.2 3. รัฐพาณชิ ย์ 168,000.0 6.6 188,800.0 6.9 159,800.0 6.0 142,800.0 5.9 4. รายได้อ้ ื�น 30,586.6 1.2 34,718.1 1.4 38,765.9 1.4 46,343.0 1.7 (1.2) 90,555.3 3.8 รายได้ร้ วม 3,032,600.0 118.9 3,237,500.0 118.5 3,156,900.0 117.9 หัักลด้ 137,000.0 5.6 2,885,700.0 120.2 1. การคืนภาษีีของกรมสรรพากร (5.5) 317,700.0 12.5 331,600.0 2. อากรถอนคืนกรมศลุ ้กากร 10,000.0 0.4 10,000.0 12.1 317,600.0 11.9 336,200.0 14.0 3. การกันเงินเพอ�ื ชด้เชยภาษีี 39,716.2 1.6 13,600.0 0.5 14,300.0 0.4 9,000.0 0.3 8,300.0 0.4 (41,658.1) (1.7) 18,300.0 0.7 19,600.0 0.5 14,100.0 0.5 12,900.0 0.5 สาำ หรบั สนิ ค้าส่งออก 2,932,000.0 119.6 2,673,000.0 104.8 2,862,000.0 0.7 18,200.0 0.7 17,300.0 0.7 4. การจำัด้สรรภาษีีมูล้ค่าเพมิ� ให้ (2,981,641.9) (119.3) 123,000.0 4.8 131,000.0 104.8 2,798,000.0 104.5 104.6 319,200.0 13.0 2,550,000.0 100.0 2,731,000.0 4.8 121,000.0 4.5 2,511,000.0 4.6 องคก์ ารบรหิ ารส่ว้นจำงั หว้ดั ้ 100.0 2,677,000.0 100.0 111,000.0 100.0 รายได้ส้ ุุทธิิ (12.8) 10,000.0 0.4 2,400,000.0 การจำัด้สรรภาษีีมลู ้ค่าเพม�ิ ให้ อปท. ต่าม พ.ร.บ.กระจำายอาำ นาจำฯ (0.4) 19,700.0 0.8 คงเหัลอ่ รายได้้สุทุ ธิิ (0.8) 18,100.0 0.7 (0.7) (22,6,51645,6,04010.9.0) (110044.6.7) 115,000.0 4.7 (4.6) 2,450,000.0 100.0 (2,499,641.9) (100.0) หัมายเหัตุ 1. ปีงบประมาณ 2561 ต่วั ้เล้ขในว้งเล้็บเปน็ ประมาณการปรับปรุงซึ่่ง� ได้้รว้มประมาณการรายได้เ้ พิ�มเต่ิม จำำานว้น 49,641.9 ล้้านบาท 51 ต่ามมต่ิคณะรัฐมนต่รี เมื�อว้นั ที� 16 มกราคม 2561
5522 ตารางท�ี 2 - 6 รายรับจำรงิ จำำาแนกตามประเภท หนว่ ้ย : ล้้านบาท ประเภทรายรบั ปงี บประมาณ 2559 อัตรา 2560 อตั รา 2561 อัตรา 2562 อัตรา 2563 อัตรา เพ�มิ /ลด้ เพมิ� /ลด้ เพมิ� /ลด้ เพิ�ม/ลด้ เพม�ิ /ลด้ 2,801,476.0 รายได้้ 2,534,762.6 7.4 2,518,613.2 -0.6 2,695,049.7 7.0 25,429.9 3.9 2,570,943.5 -8.2 1. ภาษีีอากรรว้ม 29,346.5 7.8 31,156.8 6.2 38,119.0 22.3 169,009.5 -33.3 21,525.9 -15.4 2. การขายส�งิ ของแล้ะบริการ 133,727.0 -17.1 162,265.5 21.3 157,040.8 -3.2 65,155.6 188,789.2 11.7 3. รัฐพาณชิ ย์ 115,199.9 62.0 80,729.3 -29.9 83,923.5 4.0 7.6 82,453.0 26.5 4. รายได้อ้ นื� 7.4 2,792,764.8 -0.7 2,974,133.0 6.5 3,061,071.0 -22.4 -6.4 2,813,036.0 2,863,711.6 รายได้ร้ วม -2.5 346,296.0 2.9 หัักลด้ 273,539.0 2.3 285,963.0 4.5 278,773.0 21.3 8,227.0 332,448.7 -4.0 1. การคนื ภาษีขี องกรมสรรพากร 10,669.0 -6.0 10,110.0 -5.2 12,259.0 -29.3 12,982.0 24.2 7,475.0 -9.1 2. อากรถอนคืนกรมศุล้กากร 17,156.0 3.7 17,794.0 3.7 12,583.0 -32.9 11,580.0 -10.8 3. การกันเงินเพื�อชด้เชยภาษีี 11.9 17,289.0 3.2 สำาหรบั สินค้าส่งออก 7.7 2,676,277.0 7.9 110,161.0 2.2 4. การจำดั ้สรรภาษีมี ูล้ค่าเพ�ิมให้ 14,311.0 -0.6 15,120.0 5.7 16,915.0 18,458.7 6.8 องคก์ ารบริหารส่ว้นจำังหว้ดั ้ 7.7 2,566,116.0 0.9 รายได้้สุทุ ธิิ 2,497,361.0 8.1 2,463,777.8 -1.3 2,653,603.0 -9.5 348,978.0 -5.6 2,493,749.2 -6.8 102,720.0 6.2 108,115.0 5.3 116,658.0 4.4 102,042.2 -7.4 การจำัด้สรรภาษีีมูล้ค่าเพิม� ให้ อปท. 2,915,094.0 1.1 -30.3 ต่าม พรบ.กระจำายอำานาจำฯ -4.0 คงเหัล่อรายได้้สุุทธิิ 2,394,641.0 8.2 2,355,662.8 -1.6 2,536,945.0 2,391,707.0 -6.8 เงินกู้ 390,000.0 56.0 552,921.7 41.8 500,358.1 469,000.0 34.4 13.0 2,908,584.5 4.5 3,037,303.1 -1.9 รวมรายรบั ทั�งสุ�ิน 2,784,641.0 2,860,707.0
ตารางที� 2 - 7 หน่ว้ย : ล้า้ นบาท ประมาณการรายได้จ้ ำำาแนกตามภาค ประมาณการ ประเภทรายได้้ รายได้้จำดั ้เกบ็ ประมาณการ ปี 2565 ภาค ปี 2563 ปี 2564 2,400,000.0 รายได้ส้ ุุทธิิ 2,391,707.0 2,677,000.0 2,147,023.6 2,098,938.9 2,437,737.9 งบภาษีอี ากร 21,525.9 33,119.1 19,621.1 งบการขายส�งิ ของแล้ะบริการ 188,789.2 159,800.0 142,800.0 งบรฐั พาณชิ ย์ 82,453.0 46,343.0 90,555.3 งบรายได้อ้ ื�น 1,308,376.5 1,446,226.1 1,265,445.0 1. กรงุ เทพมหัานคร 1,062,680.4 1,240,653.9 1,060,328.8 งบภาษีอี ากร 11,243.8 20,389.7 12,880.4 งบการขายส�งิ ของแล้ะบริการ 188,789.2 159,800.0 142,800.0 งบรฐั พาณิชย์ 45,663.1 25,382.5 49,435.8 งบรายได้อ้ ื�น 50,230.6 52,072.9 51,254.7 2. ภาคเหันอ่ 47,816.8 50,504.2 48,916.4 งบภาษีอี ากร 683.8 700.4 งบการขายส�ิงของแล้ะบริการ 1,730.0 868.3 467.3 งบรายได้้อื�น 70,118.5 73,864.2 1,871.0 3. ภาคตะวันออกเฉียี งเหัน่อ 67,071.7 71,684.6 73,744.9 งบภาษีอี ากร 696.9 958.4 70,435.1 งบการขายสง�ิ ของแล้ะบริการ 2,349.9 1,221.2 งบรายได้้อน�ื 411,725.0 502,995.4 644.8 4. ภาคกลาง 392,480.3 489,317.4 2,665.0 งบภาษีอี ากร 4,795.3 5,037.7 437,908.3 งบการขายสิ�งของแล้ะบรกิ าร 14,449.4 8,640.3 419,410.0 งบรายได้้อืน� 512,080.6 555,551.6 2,407.7 5. ภาคตะวันออก 492,336.0 540,803.2 16,090.6 งบภาษีอี ากร 3,053.9 5,366.4 533,881.1 งบการขายสง�ิ ของแล้ะบริการ 16,690.7 9,382.0 512,099.0 งบรายได้อ้ �ืน 39,175.8 46,289.8 2,807.8 6. ภาคใต้ 36,553.7 44,774.6 18,974.3 งบภาษีีอากร 1,052.2 666.5 37,766.0 งบการขายสิ�งของแล้ะบริการ 1,569.9 848.7 35,834.3 งบรายได้อ้ ื�น 413.1 1,518.6 หัมายเหัตุ 1. ปีงบประมาณ 2563 เป็นประมาณการจำากรายได้้ที�จำัด้เก็บจำรงิ 2. ปงี บประมาณ 2564 - 2565 เปน็ ต่วั ้เล้ขประมาณการ ทีม� า 1. สาำ นกั งบประมาณ 2. กระทรว้งการคล้ัง 53
54
แผนภม้ ิที� 2 - 3 ประมาณการรายได้ป้ ระเภทภาษีอี ากรรวม จำำาแนกตามหัน่วยงานที�จำดั ้เก็บ ปีงบประมาณ 2565 รวม 2,632,723.6 ล้านบาท 3.7%0.9% 0.2%1.2% 0.1% 22.7% กรมสรรพากร 71.2% กรมสรรพสามิต่ 55 กรมศลุ ้กากร กรมเชื�อเพล้งิ ธิรรมชาต่ิ สำานักงานต่าำ รว้จำแห่งชาต่ิ สำานัก กสทช. สว่ ้นราชการอ�นื
56 ตารางที� 2 - 9 รายได้้ที�ไม่ใช่ภาษีีอากร จำาำ แนกตามหันว่ ยงานที�จำดั ้เก็บ หันว่ ยงานท�ีจำัด้เก็บ ปงี บประมาณ 2561 2562 2563 2564 หน่ว้ย : ล้า้ นบาท กรมธินารกั ษี์ จำาำ นวน ร้อยละ จำาำ นวน ร้อยละ จำำานวน รอ้ ยละ จำาำ นวน ร้อยละ 11,467.9 4.1 10,232.5 4.0 10,307.2 3.5 2565 สาำ นกั งานปล้ัด้กระทรว้งการต่่างประเทศ 8,700.0 3.6 จำาำ นวน ร้อยละ 6,087.7 2.2 5,270.7 2.0 1,772.6 0.6 7,026.0 2.9 กรมเช�อื เพล้ิงธิรรมชาต่ิ 9,756.2 3.5 10,763.0 4.1 9,928.1 3.4 9,144.6 3.8 8,800.0 3.5 1,198.6 0.5 1,824.8 0.6 268.0 0.1 กรมสง่ เสริมการปกครองท้องถน�ิ 996.2 0.4 1,116.9 0.4 2,805.4 1.0 970.7 0.4 4,696.6 1.7 1,301.3 0.5 2,004.8 0.8 11,271.4 4.5 กรมการจำดั ้หางาน 11,807.6 4.2 4,396.2 1.7 982.3 0.3 9,004.9 3.8 1,383.8 0.5 3,749.1 1.3 169,009.4 65.1 5,721.2 2.0 4,428.6 1.9 2,613.3 1.0 สำานกั งานต่ำารว้จำแห่งชาต่ิ 157,040.7 56.3 56,306.4 21.7 188,789.1 64.5 159,800.0 66.8 73,481.3 26.3 259,595.0 100.0 70,637.4 24.1 38,182.5 16.0 947.4 0.4 สำานักงานศาล้ยุต่ิธิรรม 279,083.3 100.0 292,768.1 100.0 239,262.1 100.0 4,856.4 1.9 142,800.0 56.5 รฐั พาณิชย์ 80,036.1 31.6 252,976.4 100.0 สว่ ้นราชการอ�ืน รวมท�งั สุิน� หัมายเหัตุ 1. ปงี บประมาณ 2561 - 2563 เป็นรายได้้ทีจ� ำัด้เกบ็ ได้้ 2. ปงี บประมาณ 2564 - 2565 เปน็ ต่วั ้เล้ขประมาณการ
ตารางที� 2 - 10 เปรียบเทียบประมาณการรายได้้จำากภาษีีอากรกับภาษีีอากรทีจ� ำัด้เกบ็ ได้้ หนว่ ้ย : ล้้านบาท ปีงบประมาณ ภาษีอี ากรรวม จำัด้เก็บได้้เทียบกบั ประมาณการ 2547 ประมาณการ จำัด้เก็บได้้ จำำานวน ร้อยละ 2548 2549 1,083,409.3 1,172,124.7 88,715.4 8.2 2550 2551 1,333,928.5 1,354,946.8 21,018.3 1.6 2552 2553 1,459,678.4 1,463,328.3 3,649.9 0.3 2554 2555 1,504,901.7 1,530,969.1 26,067.4 1.7 2556 2557 1,623,125.9 1,698,544.6 75,418.7 4.6 2558 2559 1,630,867.6 1,551,033.5 -79,834.1 -4.9 2560 2561 1,673,681.2 1,810,292.1 136,610.9 8.2 2562 2563 1,949,037.2 2,069,330.6 120,293.4 6.2 2,182,311.9 2,174,771.5 -7,540.3 -0.3 2,350,556.8 2,406,834.9 56,278.2 2.4 2,547,651.3 2,289,902.7 -257,748.6 -10.1 2,582,334.8 2,360,294.0 -222,040.8 -8.6 2,655,656.0 2,534,762.6 -120,893.4 -4.6 2,601,145.3 2,518,613.2 -82,532.2 -3.2 2,772,397.2 2,695,049.7 -77,347.6 -2.8 2,800,516.3 2,801,476.0 959.7 0.0 2,969,418.5 2,570,943.5 -398,475.0 -13.4 หัมายเหัตุ 1. ประมาณการปงี บประมาณ 2548 เปน็ ประมาณการปรับปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมื�อว้นั ท�ี 12 เมษีายน 2548 2. ประมาณการปีงบประมาณ 2549 เป็นประมาณการปรบั ปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมื�อว้ันที� 17 ต่ลุ ้าคม 2549 3. ประมาณการปงี บประมาณ 2550 เป็นประมาณการปรับปรงุ ต่ามมต่ิ ครม. เมอื� ว้ันท�ี 5 มถิ ุนายน 2550 4. ประมาณการปงี บประมาณ 2551 เปน็ ประมาณการปรบั ปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมื�อว้ันท�ี 18 มนี าคม 2551 5. ประมาณการปงี บประมาณ 2552 เปน็ ประมาณการปรบั ปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมอื� ว้นั ท�ี 12 กุมภาพนั ธิ์ 2552 6. ประมาณการปีงบประมาณ 2553 เป็นประมาณการปรบั ปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมื�อว้นั ท�ี 26 มกราคม 2553 7. ประมาณการปงี บประมาณ 2554 เป็นประมาณการปรับปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมื�อว้ันท�ี 24 มกราคม 2554 8. ประมาณการปงี บประมาณ 2559 เป็นประมาณการปรับปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมือ� ว้นั ที� 19 มกราคม 2559 9. ประมาณการปงี บประมาณ 2560 เปน็ ประมาณการปรับปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมอ�ื ว้นั ท�ี 24 มกราคม 2560 10. ประมาณการปีงบประมาณ 2561 เปน็ ประมาณการปรับปรุงต่ามมต่ิ ครม. เมือ� ว้นั ที� 16 มกราคม 2561 57
ตารางที� 2 - 11 เปรยี บเทียบรายได้ท้ ีจ� ำดั ้เกบ็ กบั ผลิตภณั ฑม์ วลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ รายได้ท้ จี� ำดั ้เกบ็ ผลติ ภัณฑม์ วลรวม หนว่ ้ย : ล้้านบาท (1) ในประเทศ (2) (1) เปน็ รอ้ ยละ 2549 1,339,690.2 8,400,644.0 2550 1,444,411.3 9,076,301.0 ของ (2) 2551 1,547,850.2 9,706,929.0 15.9 2552 1,410,857.1 9,658,667.0 15.9 2553 1,703,725.9 10,808,145.0 15.9 2554 1,892,317.0 11,306,906.0 14.6 2555 1,975,847.0 12,357,342.0 15.8 2556 2,161,601.0 12,915,158.0 16.7 2557 2,075,024.0 13,230,304.0 16.0 2558 2,213,396.0 13,743,480.0 16.7 2559 2,394,641.0 14,590,337.0 15.7 2560 2,355,662.8 15,488,664.0 16.1 2561 2,536,945.0 16,368,705.0 16.4 2562 2,566,116.0 16,898,086.0 15.2 2563 2,731,000.0 15,698,286.0 15.5 2564 2,677,000.0 16,169,200.0 15.2 2565 2,400,000.0 16,977,700.0 17.4 16.6 14.1 หัมายเหัตุ 1. ปีงบประมาณ 2549 - 2563 เปน็ รายได้้สทุ ธิิหล้งั หักการจำดั ้สรรภาษีีมลู ้ค่าเพม�ิ ให้ อปท. ทม�ี า ต่าม พ.ร.บ. กระจำายอำานาจำฯ 2. ปงี บประมาณ 2564 แล้ะปีงบประมาณ 2565 เป็นต่วั ้เล้ขประมาณการรายได้้สทุ ธิิ หล้งั หกั การจำัด้สรรภาษีมี ลู ้คา่ เพมิ� ให้ อปท. ต่าม พ.ร.บ. กระจำายอาำ นาจำฯ 1. กระทรว้งการคล้ัง 2. สาำ นกั งานสภาพฒั นาการเศรษีฐกิจำแล้ะสังคมแห่งชาต่ิ 58
ตารางท�ี 2 - 12 การกเ้ งนิ เพ่�อชด้เชยการขาด้ด้ลุ งบประมาณ หนว่ ้ย : ล้้านบาท ปีงบประมาณ งบประมาณ วงเงินสุง้ สุดุ ้ทก�ี ้ได้้ เงนิ ก้เพอ�่ ชด้เชย (3) เป็นร้อยละ 2549 รายจำา่ ย ตาม พ.ร.บ. การบรหิ ัาร การขาด้ดุ้ล ของ (1) 2550 ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2551 (1) หันส�ี ุาธิารณะ (3) 2552 1,360,000.0 (2) -- 2553 306,549.8 2554 1,566,200.0 357,632.4 146,200.0 9.3 2555 1,660,000.0 368,421.6 165,000.0 9.9 2556 1,951,700.0 441,280.9 441,060.5 22.6 2557 1,700,000.0 380,736.7 350,000.0 20.6 2558 2,169,967.5 460,037.2 400,000.0 18.4 2559 2,380,000.0 513,483.2 400,000.0 16.8 2560 2,400,000.0 519,319.6 300,000.0 12.5 2561 2,525,000.0 547,257.5 250,000.0 9.9 2562 2,575,000.0 559,560.0 250,000.0 9.7 2563 2,776,000.0 604,793.4 390,000.0 14.0 2564 2,923,000.0 649,549.5 552,921.7 18.9 2565 3,050,000.0 679,553.8 550,358.1 18.0 3,000,000.0 662,564.4 450,000.0 15.0 3,200,000.0 683,093.9 683,093.0 21.3 3,285,962.5 736,392.5 608,962.5 18.5 3,100,000.0 700,000.0 700,000.0 22.6 หัมายเหัตุ 1. การกเู้ งินเพื�อชด้เชยการขาด้ด้ลุ ้งบประมาณในแต่ล่ ้ะปีต่้องไม่เกินรอ้ ยล้ะ 20 ของจำาำ นว้นเงินงบประมาณ รายจำา่ ยประจำาำ ปี กับอกี ร้อยล้ะ 80 ของงบประมาณรายจำ่ายท�ตี ่ง�ั ไว้้สำาหรับชาำ ระคืนต่้นเงินกู้ 2. ปงี บประมาณ 2552 รว้มงบประมาณรายจำ่ายเพิม� เต่มิ ประจำำาปี จำำานว้น 116,700 ล้้านบาท 3. เงินกเู้ พอ�ื ชด้เชยการขาด้ด้ลุ ้ปีงบประมาณ 2552 รว้มเงินกู้เพือ� ชด้เชยการขาด้ดุ้ล้งบประมาณ ต่ามพระราชบญั ญตั ่ิงบประมาณรายจำ่ายเพ�มิ เต่ิม ประจำาำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2552 จำำานว้น 97,560.5 ล้้านบาท แล้ะเงนิ กเู้ พือ� รองรับกรณรี ายจำา่ ยสงู กว้่ารายได้้ จำำานว้น 94,000 ล้้านบาท ต่ามมต่ิคณะรัฐมนต่รเี ม�อื ว้นั ท�ี 17 เมษีายน 2552 4. ปงี บประมาณ 2554 รว้มงบประมาณรายจำ่ายเพิ�มเต่มิ ประจำำาปี จำำานว้น 99,967.5 ล้้านบาท 5. ปีงบประมาณ 2559 รว้มงบประมาณรายจำา่ ยเพิ�มเต่มิ ประจำำาปี จำำานว้น 56,000 ล้้านบาท 6. ปีงบประมาณ 2560 รว้มงบประมาณรายจำา่ ยเพิ�มเต่ิมประจำำาปี จำำานว้น 190,000 ล้า้ นบาท 7. ปีงบประมาณ 2561 รว้มงบประมาณรายจำา่ ยเพิม� เต่มิ ประจำำาปี จำาำ นว้น 150,000 ล้้านบาท 8. งบประมาณรายจำา่ ยที�ต่ั�งไว้ส้ ำาหรับชาำ ระคนื ต่้นเงินกปู้ ีงบประมาณ 2563 จำำานว้น 89,170.4 ล้า้ นบาท หกั โอนเข้าพระราชบัญญตั ่ิโอนงบประมาณรายจำ่าย ประจำำาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จำาำ นว้น 35,303 ล้า้ นบาท คงเหล้ือรายจำ่ายชำาระคืนต่้นเงนิ กู้ จำาำ นว้น 53,867.4 ล้้านบาท 9. เงนิ กู้เพือ� ชด้เชยการขาด้ด้ลุ ้ปีงบประมาณ 2563 รว้มเงินกู้เพือ� ชด้เชยการขาด้ด้ลุ ้งบประมาณ จำำานว้น 469,000 ล้้านบาท แล้ะเงนิ ก้เู พ�อื รองรบั กรณรี ายจำา่ ยสูงกว้่ารายได้้ จำาำ นว้น 214,093 ล้า้ นบาท ต่ามมต่คิ ณะรัฐมนต่รีเม�อื ว้นั ท�ี 18 สงิ หาคม 2563 59
ตารางที� 2 - 13 เปรยี บเทียบเงนิ กจู รงิ เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณกบั รายจา ยจริงชาํ ระคนื ตน เงินกเู พ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ เงินก้้ จำรงิ เพอ�่ ชด้เชย รายจำ่ายจำรงิ ชำาระค่น หน่ว้ย : ล้า้ นบาท การขาด้ด้ลุ งบประมาณ ตน้ เงินก้เพอ�่ ชด้เชย 2548 การขาด้ดุ้ลงบประมาณ เงนิ ก้้ จำรงิ เทียบกับ 2549 - ชำาระคน่ ต้นเงนิ ก้ 2550 - 20,017.7 2551 146,200.0 24,140.0 -20,017.7 2552 165,000.0 10,000.0 -24,140.0 2553 441,060.5 18,000.0 136,200.0 2554 232,575.5 34,500.0 147,000.0 2555 200,666.0 38,040.0 406,560.5 2556 344,084.3 50,825.5 194,535.5 2557 281,948.8 18,000.0 149,840.5 2558 250,000.0 45,277.1 326,084.3 2559 250,000.0 31,318.4 236,671.7 2560 390,000.0 34,000.0 218,681.6 2561 552,921.7 16,296.8 216,000.0 2562 500,358.1 48,506.6 373,703.2 2563 348,978.0 67,040.5 504,415.1 784,115.0 55,033.7 433,317.6 25,992.7 293,944.3 758,122.3 หัมายเหัตุ 1. ปงี บประมาณ 2563 การกเู้ งนิ เพื�อชด้เชยการขาด้ด้ลุ ้ต่ามมาต่รา 21 แหง่ ที�มา พ.ร.บ. การบรหิ ารหน�สี าธิารณะ พ.ศ. 2548 แล้ะท�แี กไ้ ขเพิม� เต่มิ รว้มทง�ั สิน� 784,115 ล้้านบาท ด้ังน�ี 1.1 ปงี บประมาณ 2562 (ก้เู หล้อ�ื มปี) จำาำ นว้น 101,022 ล้า้ นบาท 1.2 ปีงบประมาณ 2563 จำาำ นว้น 683,093 ล้้านบาท ประกอบด้ว้ ้ย เงนิ กู้เพอ�ื ชด้เชย การขาด้ด้ลุ ้งบประมาณ จำาำ นว้น 469,000 ล้า้ นบาท แล้ะเงนิ กู้เพ�อื รองรบั กรณรี ายจำ่ายสูงกว้า่ รายได้้ จำำานว้น 214,093 ล้้านบาท สำานักงานบริหารหน�ีสาธิารณะ 60
แผนภูมู ิทิ ี่่� 2 - 4 เปรีียบเทีียบเงิินกู้จ� ริงิ เพแื่ผ่อ� นชภดมูเชทิ ย่ี 2กา-ร4ขาดดุุลงบประมาณกับั รายเจป่่ารยยี จบริเงิทชยี ำบรเะงินคืืนกู้จต้้รนิงเเงพิินื่อกูช้เ� ดพื่เ่อ�ชชยดกาเชรยขกาดารดขุลางดบดปุุรละงมบาปณระกมับาณ รายจ่ายจริงชาระปีคงี นื บตป้นรเะงมนิ ากณู้เพ่อื2ช5ด4เ8ชย-ก2า5ร6ข3าดดลุ งบประมาณ ปงี บประมาณ 2548 - 2563 ลา้ นบาท 850,000 800,000 750,000 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 เงินกูจ้ รงิ เพื่อชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ รายจา่ ยจรงิ ชาระคืนตน้ เงินกเู้ พอ่ื ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ 61
ภาค 3 งบประมาณรายจ่าย 1. งบประมาณรายจ่ายจาำ แนกตามลัักษณะงานแลัะลัักษณะเศรษฐกิจ* การจาำ แนกตามลัักษณะงาน เป็็นการแสดงงบป็ระมาณรายจ่่ายตามวััตถุุป็ระสงค์์ ในการดาำ เนนิ กจิ ่กรรมตา่ ง ๆ ของรัฐบาล โดยยดึ ถุือหลักการในการจ่ำาแนกรายจ่่ายรัฐบาลของ กองทุุนการเงินระหวั่างป็ระเทุศ ซึ่�ึงได้จ่ำาแนกการดาำ เนินงานของรัฐบาลตามวััตถุุป็ระสงค์์ อยา่ งกวั้างขวัางออกเป็็นด้านต่าง ๆ 10 ด้าน 3 ป็ระเภทุ ดังน้� การบริหารทั่�ัวไป 1. การบริหารทุั�วัไป็ของรัฐ 2. การป็้องกนั ป็ระเทุศ 3. การรกั ษาค์วัามสงบภายใน การเศรษฐกิจ 4. การเศรษฐกจิ ่ การบริการชุมุ ชุนแลัะสังั คม 5. การส�งิ แวัดล้อม 6. การเค์หะและชุมุ ชุน 7. การสาธารณสุข 8. การศาสนา วััฒนธรรม และนนั ทุนาการ 9. การศกึ ษา 10. การสังค์มสงเค์ราะห์ งบป็ระมาณรายจ่่ายป็ระจ่ำาป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2565 จ่าำ นวัน 3,100,000.0 ล้านบาทุ ได้กำาหนดเป็้าหมายทุ�จ้ ่ะนาำ ไป็ใชุจ้ ่่ายตามลกั ษณะต่าง ๆ ดังตอ่ ไป็น�้ 1. การบริหารทั่ั�วไปของรัฐ จ่ำานวัน 731,228.1 ล้านบาทุ หรือร้อยละ 23.6 ของ งบป็ระมาณรายจ่่ายทุั�งส�ิน เพ�ือเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายสำาหรับการดำาเนินกิจ่กรรมขององค์์กรนิติบัญญัติ การบริหารการเงิน การค์ลัง การบริหารงานบุค์ค์ลกลาง การจ่ัดทุำาสถุิติ การบริหารงาน * ตงั� แตป่ ็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2559 เป็น็ ตน้ ไป็ สำานกั งบป็ระมาณไดป้ ็รบั ป็รงุ หลกั การจ่ำาแนกงบป็ระมาณ รายจ่า่ ย จ่ากทุเ้� ค์ยใชุห้ ลกั Government Finance Statistics (GFS) ป็ี ค์.ศ. 2001 มาใชุห้ ลกั GFS ป็ี ค์.ศ. 2014 63
ต่างป็ระเทุศ การให้ค์วัามชุ่วัยเหลือทุางเศรษฐกิจ่แก่ป็ระเทุศต่าง ๆ ตลอดจ่นการวัิจ่ัยและ การพัฒนาด้านการบริหารทุ�ัวัไป็ของรัฐ นอกจ่ากน้�ยังรวัมถุึงการชุำาระหน้�เงินก้และเงินโอนให้ ทุ้องถุิ�น 2. การป้องกันประเทั่ศ จ่าำ นวัน 196,570.5 ล้านบาทุ หรือร้อยละ 6.4 ของ งบป็ระมาณรายจ่่ายทุ�ังสิ�น เพื�อเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายสำาหรับการดาำ เนินงานป็้องกันป็ระเทุศและ การรกั ษาดนิ แดนโดยฝ่า่ ยพลเรอื น รวัมทุงั� สมาชุกิ อาสารกั ษาดนิ แดนและเจ่า้ หนา้ ทุฝ้� ่า่ ยป็กค์รอง 3. การรกั ษาความสังบภายใน จ่าำ นวัน 186,901.5 ลา้ นบาทุ หรอื ร้อยละ 6.0 ของ งบป็ระมาณรายจ่า่ ยทุง�ั สนิ� เพอื� เป็น็ ค์า่ ใชุจ้ ่า่ ยสาำ หรบั งานตลุ าการ อยั การ ตำารวัจ่ การป็อ้ งกนั อคั ์ค์ภ้ ยั และงานราชุทุัณฑ์์ ตลอดจ่นการวัิจ่ัยและการพัฒนาด้านการรักษาค์วัามสงบภายใน 4. การเศรษฐกิจ จ่ำานวัน 685,560.7 ล้านบาทุ หรอื ร้อยละ 22.1 ของงบป็ระมาณ รายจ่่ายทุั�งส�ิน เพ�ือเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายในการจ่ัดการทุ�้ดิน การจ่ัดทุ�้ดินทุาำ กินให้เกษตรกร การพยุง ราค์าผลผลิต การส่งเสริมการเกษตร การป็ศุสัตวั์ การค์วับค์ุมศัตร้พืชุ การป็่าไม้ การป็ระมง การสำารวัจ่การจ่ดั หาพฒั นาและค์วับค์มุ ทุรพั ยากรเชุอื� เพลงิ การผลติ ไฟฟา้ จ่ากแหลง่ พลงั งานตา่ งๆ การดำาเนนิ งานดา้ นทุรพั ยากรธรณ้ การสง่ เสรมิ การค์วับค์มุ อตุ สาหกรรม การวัจิ ่ยั เพอ�ื การพฒั นา อตุ สาหกรรม การดำาเนินงานดา้ นการโยธา การพาณิชุย์ การค์วับค์มุ การดาำ เนินกิจ่การโรงแรม และภตั ตาค์าร การส่งเสรมิ การทุ่องเทุ้�ยวั การแรงงาน การดาำ เนนิ โค์รงการอเนกป็ระสงค์์ตา่ ง ๆ การบรหิ ารและกอ่ สรา้ งระบบขนสง่ ทุางบก ทุางนา�ำ และทุางอากาศ การสอ�ื สาร (ซึ่งึ� ไมร่ วัมระบบ โทุรทุศั น์และวัิทุยุกระจ่ายเสย้ ง ทุจ้� ่ดั อยใ่้ นลักษณะงานการศาสนา วัฒั นธรรมและนันทุนาการ) ตลอดจ่นการวัจิ ่ัยและการพฒั นาดา้ นการเศรษฐกิจ่ 5. การสั�ิงแวดลั้อม จ่าำ นวัน 8,360.9 ล้านบาทุ หรือร้อยละ 0.3 ของงบป็ระมาณ รายจ่่ายทุั�งส�ิน เพื�อเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายในการจ่ัดเก็บ การแป็รสภาพ และการกาำ จ่ัด การจ่ัดการ ส�ิงป็ฏิิก้ลและน�าำ โสโค์รกในทุ่อระบายนา�ำ ระบบการบาำ บัดนาำ� เส้ย การจ่ัดการและการก่อสร้าง ระบบทุอ่ ระบายน�ำา รางน�าำ การป็อ้ งกนั สงิ� แวัดลอ้ มทุางอากาศและภม้ อิ ากาศ การป็อ้ งกนั พนื� ดนิ และน�ำาบรเิ วัณผวิ ัดนิ การลดมลภาวัะทุางเสย้ ง การป็อ้ งกนั กมั มนั ตภาพรงั ส้ การกอ่ สรา้ งเขอ�ื นหรอื ร�ัวัก�ันเส้ยง มาตรการลดมลภาวัะทุางนำ�า การรักษาระบบนิเวัศวัิทุยาและภ้มิทุัศน์ ตลอดจ่น การวัิจ่ัยและการพฒั นาด้านสิง� แวัดล้อม 6. การเคหะแลัะชุุมชุน จ่ำานวัน 129,886.1 ล้านบาทุ หรือร้อยละ 4.2 ของ งบป็ระมาณรายจ่่ายทุ�ังสิ�น เพ�ือเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายสำาหรับการดำาเนินงานจ่ัดหาทุ�้พักอาศัยและ การกำาหนดมาตรฐาน การวัางผงั เมอื ง การพฒั นาชุมุ ชุน ตลอดจ่นการจ่ดั หานำา� เพอ�ื อปุ ็โภค์บรโิ ภค์ และการวัิจ่ัยและการพัฒนาดา้ นการเค์หะและชุุมชุน 64
7. การสัาธารณสัขุ จ่าำ นวัน 322,975.8 ลา้ นบาทุ หรอื รอ้ ยละ 10.4 ของงบป็ระมาณ รายจ่่ายทุั�งสิ�น เพ�ือเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายในการจ่ัดบริการสาธารณสุข ทุั�งการวัางแผน การบริหาร การดำาเนินงานโรงพยาบาล สถุานพยาบาลต่าง ๆ การวัิจ่ยั เพ�ือการพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการให้ค์วัามรแ้ ละบริการด้านสุขภาพอนามัย 8. การศาสันา วัฒนธรรม แลัะนนั ทั่นาการ จ่ำานวัน 18,424.1 ลา้ นบาทุ หรอื รอ้ ยละ 0.6 ของงบป็ระมาณรายจ่่ายทุ�ังสิ�น เพื�อเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายในการจ่ัดการก้ฬาในส่วันทุ้�เป็็นนโยบาย นอกเหนอื จ่ากการจ่ดั การศกึ ษา นอกจ่ากนน�ั ยงั เป็น็ ค์า่ ใชุจ้ ่า่ ยในการดำาเนนิ งานทุางดา้ นวัฒั นธรรม การศาสนา ค์่าใชุ้จ่่ายในการกระจ่ายเส้ยงและจ่ัดระบบโทุรทุัศน์ ตลอดจ่น การบริหารด้าน สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ การจ่ัดสร้างสวันสาธารณะหรือสถุานทุ้�พักผ่อนหย่อนใจ่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์์ และสวันพฤกษศาสตร์ ตลอดจ่นการวัิจ่ัยและการพัฒนาด้านการศาสนา วััฒนธรรม และนนั ทุนาการ 9. การศึกษา จ่ำานวัน 453,891.2 ล้านบาทุ หรือร้อยละ 14.6 ของงบป็ระมาณ รายจ่่ายทุ�ังสิ�น เพื�อเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายในการดำาเนินงานเก้�ยวักับการบริหารการศึกษา การจ่ัดการ ศึกษาต�ังแต่ระดับก่อนป็ระถุมศึกษาจ่นถุึงระดับอุดมศึกษา รวัมทุ�ังการศึกษานอกโรงเร้ยน การจ่ัดทุุนการศกึ ษา และการวัิจ่ยั เพอ�ื พัฒนาการศกึ ษา งบป็ระมาณจ่าำ นวันดังกล่าวั รวัมถุงึ เงนิ อดุ หนุนองค์์กรป็กค์รองส่วันทุ้องถุ�ินเพื�อดาำ เนนิ การดา้ นการศึกษา 10. การสัังคมสังเคราะห์ จ่ำานวัน 366,201.1 ล้านบาทุ หรือร้อยละ 11.8 ของ งบป็ระมาณรายจ่่ายทุั�งส�ิน เพื�อเป็็นค์่าใชุ้จ่่ายในการจ่ัดการป็ระกันสังค์มให้แก่บุค์ค์ลผ้ส้ญเส้ย รายไดเ้ นอ�ื งจ่ากเจ่บ็ ป็ว่ ัย การใหป้ ็ระโยชุนท์ ุดแทุนแกบ่ คุ ์ค์ลทุวั� ัไป็ ลก้ จ่า้ งของรฐั กรณเ้ กษย้ ณอายุ ค์่าใชุ้จ่่ายสำาหรับการดำาเนินงานสังค์มสงเค์ราะห์ด้านทุ้�อยอ่้ าศัย รวัมทุ�ังการสงเค์ราะห์อ�ืน เชุ่น กรณป้ ็ระสบภัยพิบัติ ตลอดจ่นการวัิจ่ยั และการพฒั นาดา้ นสังค์มสงเค์ราะห์ 65
ตารางทั่ี� 3 - 1 เปรียบเทั่ียบงบประมาณรายจ่ายจาำ แนกตามลัักษณะงาน ลักั ษณะงาน ปงี บประมาณ หน่วัย : ล้านบาทุ 2564 2565 ปีงบประมาณ 2565 จาำ นวน ร้อยลัะ จำานวน ร้อยลัะ เทั่ียบกับ 34.9 1,114,700.1 36.0 การบรหิ ารทั่วั� ไป 1,148,817.5 22.4 731,228.1 23.6 ปงี บประมาณ 2564 6.4 196,570.5 6.4 การบรหิ ารทุั�วัไป็ของรัฐ 736,591.5 6.1 186,901.5 6.0 จำานวน ร้อยลัะ 20.4 685,560.7 22.1 -34,117.4 -3.0 การป็้องกนั ป็ระเทุศ 210,203.3 20.4 685,560.7 22.1 -5,363.4 -0.7 44.7 1,299,739.2 41.9 -13,632.8 -6.5 การรกั ษาค์วัามสงบภายใน 202,022.7 0.5 8,360.9 0.3 -15,121.2 -7.5 4.5 129,886.1 4.2 15,938.1 2.4 การเศรษฐกจิ 669,622.6 10.5 322,975.8 10.4 15,938.1 2.4 0.6 18,424.1 0.6 -167,783.2 -11.4 การเศรษฐกิจ่ 669,622.6 14.7 453,891.2 14.6 -7,782.5 -48.2 13.9 366,201.1 11.8 -17,708.7 -12.0 การบริการชุุมชุนแลัะสัังคม 1,467,522.4 100.0 3,100,000.0 100.0 -20,930.4 -6.1 -2,014.8 -9.9 การสงิ� แวัดล้อม 16,143.4 -28,873.3 -6.0 -90,473.5 -19.8 การเค์หะและชุุมชุน 147,594.8 -185,962.5 -5.7 การสาธารณสุข 343,906.2 การศาสนา วัฒั นธรรม และนันทุนาการ 20,438.9 การศกึ ษา 482,764.5 การสงั ค์มสงเค์ราะห์ 456,674.6 รวมทั่งั้ สั้นิ 3,285,962.5 66
งงบบปปรระะมมาาณณรรายาจยจาจา่จแยำาา่นแปแยกผรแนตปนะผากภรจมนาะตมู ลปจภทิากัีงำามี่ม้ 3ษบปลทิ ณปัั-งี่ักี�ร1บะ3ษะงปมณา-ารน1ณะะงม2าา5นณ642-5265645- 2565 ล้านลบ้าานทบุ าท 80800,0,00000 70700,0,00000 60600,0,00000 50500,0,00000 404000,0,00000 303000,0,00000 202000,0,00000 101000,0,00000 00 การกรัากรกษบาาริคร์ปหว็้ัาาอรทงม ัุ�วกัสังไนปปบ็็รภขาะอเงยทใุัรนฐศ การเคก์ากหราะ �ิสรแงเลแศวะัรช ุุดษมล้ฐชุอกิจ่มน การสาธารณสุข การศาสนาฯ การ ัสงค์มสกงาเคร์ ึศรากะษา์ห 2564 2565 2564 2565 67
ตารางทั่ี� 3 - 2 งบประมาณรายจ่ายการบรหิ ารทั่�ัวไปของรฐั ตารางทั่ี� 3 - 2 หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ การบรงิหบาปรทรั่วั�ะไมปาขณองรราัฐยจ่ายการบรหิ ารทั่ั�วไปขอ2ง5ร6ฐั4 ปงี บประมาณ 1. องค์ก์ รบรหิ ารของรัฐ การบริหารงานค์ลงั หนว่ ั2ย5:6ล5้านบาทุ การบริหารงานตา่ กงปา็รรบะเรทิหุศารทั่�วั ไปของรัฐ ปงี บประมาณ 258634,998.2 259685,518.3 21.. คอ์งวัคา์ม์กชรุบว่ ัยริหเหาลรอืขทอุงารงเัฐศกรษารฐบกริจ่ิหตาา่ รงงป็ารนะคเ์ทลุศงั 588.1 580.0 3. กกาารรบบรริหหิ าารรทงุาวั� ันไปต็ า่ งป็ระเทุศ 17823,,396928..02 16998,,158198..33 42.. กค์าวัราวมัิจชุ่ยัว่ ัพยเ�ืนหฐลาอืนทุางเศรษฐกิจ่ตา่ งป็ระเทุศ 21,451818..71 15,650810..80 53.. กกาารรวบัจิร่ยัิหแาลรทะุกั�วัาไปร็พัฒนาดา้ นการบรหิ ารทุว�ั ัไป็ของรัฐ 172,137692..70 169,210889..43 64.. กกาารรบวัจิร่ัยหิ พารนื� ทฐุ�วัาัไนป็อนื� 16241,,549171..57 14195,,566021..28 75.. กกาารรชวัุิจำา่รัยะแหลนะก้�เงาินรกพ้ ัฒนาด้านการบริหารทุ�วั ัไป็ของรัฐ 293,415749..37 297,526088..14 ร6ว. มกกาารรบบรรหิ หิ าารรทุทัว�ั ่ั�ัวไปไ็ปอขน�ื องรัฐ 713664,5917.5 713419,252682.12 7ร้อ. ยกลัาะรขชุอำางรงะบหปนร�้เงะนิ มกา้ ณรายจ่ายประจำาปี 293,42524.43 297,52638.61 รวมการบรหิ ารทั่�วั ไปของรัฐ 736,591.5 731,228.1 ร้อยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจาำ ปี 22.4 23.6 ตารางทั่ี� 3 - 3 งบประมาณรายจ่ายการปอ้ งกนั ประเทั่ศ ตารางทั่�ี 3 - 3 หนว่ ัย : ล้านบาทุ การป้องงบกปนั ปรระะมเทาั่ศณรายจา่ ยการป้องกนั ประเท2ั่5ศ64 ปีงบประมาณ 1. งานกองทุัพ หนว่ ั2ย56: 5ลา้ นบาทุ 2. การรักษาดนิ แดน การป้องกนั ประเทั่ศ 2225006884,,86775311ป5166ีง....บ1399ประมาณ2115996555,,473346551177....7100 31.. กงาานรวกัจิอ่ัยงทปุ็พัระยุกต์และการพฒั นาอาวัธุ ยทุ ุโธป็กรณ์ 631.3- 71601..71 42.. กกาารรปร็กั อ้ ษงกาดนั นิอแ�ืนดน ร3ว. มกกาารรวัปิจ้่้อยั งป็กรันะปยุ้กรตะเ์แทลศะ การพฒั นาอาวัุธยทุ ุโธป็กรณ์ 210,280535..31 196,547401..57 ร4อ้. ยกลาะรขป็ออ้ งงงกบันปอ้ร�ืนะมาณรายจ่า่ ยป้ระจ่ำาป้ี 6.4- 160..47 รวมการป้อ้ งกันป้ระเทศ 210,203.3 196,570.5 6.4 6.4 6ร8้อยละของงบป้ระมาณรายจ่า่ ยป้ระจ่ำาป้ี 684. 3 (63-118) Folder_ok.indd 68 2021-11-23 10:23:56 AM
ตารางทั่ี� 3 - 4 งบประมาณรายจต่าายรกางาทรั่รี� 3ักษ-า4ความสังบภายใน งบประมาณรายจ่ายการรักษาความสังบภายใน หน่วัย : ลา้ นบาทุ การรักษาความสังบภายใน ปงี บประมหาณนว่ ัย : ล้านบาทุ 2564 ปีงบประมาณ2565 1. งานตาำ รวัจ่ การรกั ษาความสังบภายใน 2152654,896.2 2151675,994.8 21.. งงาานนปต็ำา้อรงวกัจัน่ อัค์ค์ภ้ ัย 1256,,849986..21 1147,,090964..88 32.. งงาานนตป็ุล้อางกกานั รอัค์ค์ภ้ ยั 376,,149584..21 346,,300946..88 34.. งงาานนตราุลชาุทกุัณารฑ์์ 3174,,318540..62 1363,,739614..85 45.. งงาานนรรกาั ชษุทาุัณค์วฑัา์์มสงบภายในอน�ื 1148,,039803..66 1143,,774631..56 5รว. มงกาานรรรักกั ษษาาค์ควัวาามมสสงับงบภภายาใยนใอน�นื 20128,,002923..76 18164,,970413..56 รรวอ้ มยลกัะาขรรอักงษงบาคปวราะมมสาัณงบรภาายยจใ่านยประจาำ ปี 202,0262..17 186,9061..05 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจาำ ปี 6.1 6.0 ตารางทั่ี� 3 - 5 หน่วัย : ล้านบาทุ งบประมาตณารราายงจทั่า่�ี 3ยก-า5รเศรษฐกิจ งบประมาณรายจ่ายการเศรษฐกจิ การเศรษฐกจิ ปงี บประมหาณนว่ ัย : ล้านบาทุ 2564 ปงี บประมาณ2565 1. การเศรษฐกจิ ่ทุั�วัไป็ การพกาารณเศชิ ุรยษ์ แฐลกะจิ การแรงงาน 259604,547.7 256675,337.2 21.. กกาารรเเกศษรษตฐรกกจิ ่าทรุั�วปั็ไา่ป็ไมก้ ากราพราป็ณระชิ ุมยง์ แแลละะกกาารรแสรงงวงันานพันธ์ุสตั วัป์ ็่า 17990,,057407..07 16687,,134367..32 32.. กกาารรเเชกุอ�ืษเตพรลกงิ แาลรปะ็พา่ ไลมัง้ งกาานรป็ระมง และการสงวันพันธส์ุ ตั วัป์ ็่า 1793,,002740..03 1683,,124863..32 34.. กกาารรเเชหุือ�มเอื พงลแงิรแ่ ทลุะรพัพยลางั กงารนธรณ้ การอุตสาหกรรม และการโยธา 113,,001214..63 54.. กกาารรขเหนมสอื ง่ งแร่ ทุรัพยากรธรณ้ การอตุ สาหกรรม และการโยธา 38,,221863..23 65.. กกาารรสขนื�อสสาง่ ร 20111,,001141..96 1878,,821136..73 76.. กกาารรอสื�อุตสสาารหกรรมอน�ื 2013,,805154..79 1857,,288143..97 87.. กกาารรวอัิจตุ ่ัยสแาลหะกกรารรมพอฒัืน� นาดา้ นการเศรษฐกจิ ่ 293,,982545..57 215,,620814..89 98.. กกาารรเวัศิจ่รัยษแฐลกะิจก่อา�นืรพฒั นาดา้ นการเศรษฐกจิ ่ 219,,902448..52 21,690919..88 9รว. มกากราเรศเรศษรฐษกฐิจก่อิจน�ื 1501,,102458..72 222,897979..58 รรว้อมยลกัะาขรเอศงรงษบฐปกรจิ ะมาณรายจ่ายประจาำ ปี 616590,,612225..67 628252,,586707..75 669,62202..46 685,52620..17 ร้อยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจาำ ปี 20.4 22.619 69 4. 3 (63-118) Folder_ok.indd 69 2021-11-23 10:23:56 AM
ตารางทั่ี� 3 - 6 งบประมาณรายจา่ ยการสังิ� แวดลัอ้ ม หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ การสัิง� งแบวดปลัร้อะมมาณตราารยาจงท่าั่ย�ี 3กา-ร6สั�งิ แวดลั้อม2564 ปีงบประมาณ2565 1. การกำาจ่ัดของเส้ย 1,264.4 หนว่ ัย : ล7้า3น6บ.3าทุ 2. การกาำ จ่ดั นา�ำ เสย้ 9ป17งี .บ6ประมาณ 980.6 3. การค์วับค์ุมและกำาจ่ดั มกลาภราสวัังิ�ะแวดลั้อม 25624,480.4 25625,340.1 รร544321วอ้...... มยกกกกกกลาากาาาาัรรรรรระาสรรคกกขร์กักัิ�งาำำาวสอััแจจษษบ�ิง่่งวัดดัแาาคัง์ดนขรรวบมุ ละะอา�ำดแปอ้บบเงลลสรัเมบบ้อะสะย้ อนนกมม้ยื�นเิเิำาาววจััณศศ่ัดววรััมทิิทาุุลยยยภาาจาแแ่าวลลยัะะะปภภร้้มมะจิิททุุาำศศัั ปนนี ์์ 1683231,,,,,,1404029438446103505547........54911464 81222,,,,,3575379677428300707606........39545136 5. การสิง� แวัดลอ้ มอืน� รวมการสั�งิ แวดลั้อม 8,435.9 1,726.4 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 16,143.4 8,360.9 0.5 0.3 ตารางทั่ี� 3 - 7 งบประมาณรายจา่ ยการเคหะแลัะชุมุ ชุน หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ การเคงหบะแปลัระะชุมมุ ชาุนณรตาายรจา่างยทัก่�ี า3ร-เค7หะแลัะชุมุ ช2ุ5น64 ปีงบประมาณ2565 1. การเค์หะ 3,217.5 หน่วัย :1ล,8า้ 6น3บ.4าทุ 2. การพัฒนาชุุมชุน 120,7ป92ีง.บ2ประมาณ 105,945.3 3. การจ่ดั หานำา� อปุ ็โภค์กบารริโภเคค์หะแลัะชุมุ ชุน 251634,253.5 251605,908.2 4รร231อ้ว.... มยกกกกลกัาาาาะารรรรขรเจพเ่เคคอดั์์คัฒหหงหหนงะะาะบแานแชลปุ�าำลุมะัรอะชชะปุุุช็มมุนุโมุ ชภาุชณนคุ์นอบรื�นาริโยภจค่า์ยประจาำ ปี 11411270033,,,,,5327293951441327......586255 11210190511,,,,,8991880646468593......212324 4. การเค์หะและชุุมชุนอื�น 10,331.6 11,169.2 รวมการเคหะแลัะชุุมชุน 147,594.8 129,886.1 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 4.5 4.2 70 4. 3 (63-118) Folder_ok.indd 70 2021-11-23 10:23:56 AM 70
ตารางทั่ี� 3 - 8 งบประมาณรายจ่ายการสัาธารณสัุข ตารางทั่ี� 3 - 8 หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ การสัางธาบรปณรสัะขุ มาณรายจา่ ยการสัาธารณสัุข2564 ปงี บประมาณ 2565 135,134.6 หน่วัย12:9ล,3้า4น9บ.5าทุ 1. งานโรงพยาบาลและอปุ ็กรณ์การแพทุย์ 2. งงาานนบสถรุกิานารพสยาาธบาารลณแสลุขะกผาป้ ็ร่วัสยัานธอากรณสัขุ 9ป23ีง.บ5ประมาณ 911.6 3. 25644,748.9 25645,601.1 41. งานวโัริจ่งัยพสยาาธบาารลณแสลขุ ะอปุ ็กรณก์ ารแพทุย์ 1335,18394.6 1239,03469.05 52. งานสาถุธาานรพณยสาขุบอาน�ืลและผ้ป็่วัยนอก 199,90293.65 185,096171.6 ร3ว. มงากนาบรสรัิกาาธราสราณธสาัรขุ ณสุข 3434,970468.29 3224,967051.81 ร4้อ. ยงาลันะวขัิจอ่ยั งสงาบธปาระณมสาุขณรายจ่ายประจำาปี 3,11809.56 3,01406.40 5. งานสาธารณสขุ อืน� 199,909.6 185,067.6 รวมการสัาธารณสัขุ 343,906.2 322,975.8 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 10.5 10.4 ตารางทั่�ี 3 - 9 งบประมาณรายจ่ายการศาสันา วัฒนธรรม แลัะนันทั่นาการ ตารางทั่ี� 3 - 9 หนว่ ัย : ล้านบาทุ การศงาบสัปนราะวมัฒานณธรรรามยแจลา่ัะยนกนั าทั่รนศาากสาัรนา วฒั นธรรม แลัะ2น56นั 4ทั่ปนีงาบกปาระรมาณ2565 4,572.4 หนว่ ัย :2ล,6า้ 5น7บ.9าทุ 1. การก้ฬาและนนั ทุนาการ 6,6ป77ีง.บ5ประมาณ 8,017.4 2. วกัฒัารนกธรระรจม่ากยาเรสศ้ยางสแันลาะสวิ�งฒั พนมิ พธร์ รม แลัะนนั ทั่นาการ 25624,610.7 25625,502.5 3. 41. การศกฬ้าสานแาลแะลนะนั บทุรนิกาากราชุรุมชุนอื�น 4,953712.64 42,266557.09 52. กวัฒัารนวัธิจ่รัยรแมละพัฒนาด้านการศาสนา 6,677.5 8,017.4 3. วกััฒารนกธรระรจม่าแยลเะสน้ยงนั แทุลนะาสก�ิงาพรมิ พ์ 2,64140.87 2,53052.35 64. การศาสนาแวลััฒะนบธรริกรามรชุแุมลชะุนนอนั น�ื ทุนาการอน�ื 14,69031.96 4,294665.0 ร5ว. มกกาารรวัศจิ ่าัยสแันลาะพวัฒนนาธดร้ารนมกแารลัศะานสนั นทัา่นาการ 20,438.9 18,424.1 รอ้ ยวัลัฒัะนขธอรงรงมบแปลระะนมันาทณุนราากยาจร่ายประจาำ ปี 404.68 305.63 6. การศาสนา วััฒนธรรม และนนั ทุนาการอ�นื 1,601.9 946.0 รวมการศาสันา วัฒนธรรม แลัะนนั ทั่นาการ 20,438.9 18,4204..7611 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 0.6 4. 3 (63-118) Folder_ok.indd 71 2021-11-23 10:23:56 AM 71
ตารางทั่ี� 3 - 10 งบประมาณรายจา่ ยการศึกษา ตารางทั่�ี 3 - 10 หนว่ ัย : ล้านบาทุ การศกึ ษงาบประมาณรายจ่ายการศกึ ษา ปงี บประมาณ 2564 หน่วั2ย56: 5ลา้ นบาทุ 1. ระดับก่อนวััยเร้ยน ป็ระถุมศกึ ษาและมัธยมศึกษา 329,7ป32ีง.บ5ประมาณ 306,697.9 2. ระดบั อดุ มศกึ ษา การศกึ ษา 2150624,269.9 2150635,869.2 66รร45534132ว้อ.......... มยกกกกกกรรกกลกะะัาาาาาาาาะาดดรรรรรรรรขรศศวศวบศบบับั ััศอิจิจึกกึึกกึรรอก่่ึกงยยััิกิกษษษษ่อุดงษแแาาาาาานมบรรลลาออไไศวปสสมมัะะืื�นน�ยักึ นน่กก่กกรเษะราำาำบับัาาามย้หหรรสสพพนานนนนณฒฒััดดนนุุป็รรนนรกกระะาาาาาะดดยรรดดถุัับบศศจ้้าามนนึึกก่าศยษษกกึกปาาาาษรรราศศะแึกึกจลษษำาะปาามี ธั ยมศกึ ษา 4318312310262262922,,,,,,,,,70227202222166111637176441733017029............753444403059 41353300322682823,,,,,,,,,81117671118195589999869411153723952............627792996699 รวมการศึกษา 482,764.5 453,891.2 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 14.7 14.6 ตารางทั่ี� 3 - 11 งบประมาณรายจา่ ยการสัังคมสังเคราะห์ ตารางทั่ี� 3 - 11 หน่วัย : ล้านบาทุ การสังั งคบมปสังรเะครมาาะณห์ รายจา่ ยการสังั คมสังเครา2ะ5ห6์ 4 ปีงบประมาณ 1. สวััสดิการผส้ ้งอายุ หน่วั2ย56: 5ล้านบาทุ 2. สวัสั ดิการสงั ค์มอืน� การสังั คมสังเคราะห์ 367,4ป02งี .บ0ประมาณ 311,537.5 253664,952.6 252625,801.8 ร33ร21ว้อ.... มยกกสสลกัววาาััะารรสัสั ขรสสดดสองังัักิิกังคคงาา์์คงมมรรบมสสผสสปงงส้งัังเเคร้งคค์เะ์์อมครรมาอาารยาน�ืะะาุณะหหหอ์อ์ร์านื�ื�นยจ่ายประจำาปี 435553662267,,,,,63349172250340022......960006 336233161121,,,,,28885100663111117......818885 รวมการสัังคมสังเคราะห์ 456,674.6 366,201.1 รอ้ ยลัะของงบประมาณรายจ่ายประจาำ ปี 13.9 11.8 72 2021-11-23 10:23:57 AM 724. 3 (63-118) Folder_ok.indd 72
ตารางทั่�ี 3 - 12 งบประมาณรายจ่ายประจำาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาำ แนกตามลักั ษณะงานแลัะงบรายจา่ ย หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ ลักั ษณะงาน งบรายจ่าย งบบุคลัากร งบดาำ เนินงาน งบลังทัุ่น งบเงนิ อุดหนุน งบรายจา่ ยอนื� รวม การบริหารทุั�วัไป็ของรัฐ 43,814.4 102,459.9 65,417.0 123,161.0 396,375.8 731,228.1 การป็อ้ งกนั ป็ระเทุศ 92,955.4 22,216.4 11,880.4 4,465.1 65,053.2 196,570.5 การรักษาค์วัามสงบภายใน 90,782.9 26,235.6 24,032.9 33,635.5 12,214.6 186,901.5 การเศรษฐกิจ่ 51,661.8 20,328.5 275,867.5 55,382.6 685,560.7 การสงิ� แวัดลอ้ ม 1,846.1 3,908.9 282,320.3 การเค์หะและชุมุ ชุน 6,538.7 927.7 37,611.6 1,012.2 666.0 8,360.9 การสาธารณสขุ 107,274.0 2,984.5 16,641.3 80,330.2 2,421.1 129,886.1 การศาสนา วัฒั นธรรม และนันทุนาการ 3,600.1 12,668.3 5,126.6 27,576.3 158,815.9 322,975.8 การศึกษา 220,191.8 2,348.8 24,278.1 6,147.4 1,201.2 18,424.1 การสังค์มสงเค์ราะห์ 2,709.7 16,863.8 10,743.1 453,891.2 รวมทั่้ังสัิ้น 621,374.9 1,903.0 410.0 181,814.4 31,663.8 366,201.1 208,936.5 465,174.3 329,514.6 734,537.3 3,100,000.0 1,069,977.0 7733
ตารางทั่ี� 3 - 13 งบประมาณรายจา่ ย จำาแนกตามลักั ษณะเศรษฐกจิ ตามระบบ Government Finance Statistics (GFS) ลักั ษณะเศรษฐกจิ ตามระบบ GFS ปีงบประมาณ หน่วัย : ล้านบาทุ 2564 2565 ปงี บประมาณ 2565 เทั่ยี บกบั ปีงบประมาณ 2564 วงเงนิ งบประมาณรายจ่าย จาำ นวน รอ้ ยลัะ จำานวน รอ้ ยลัะ จาำ นวน รอ้ ยลัะ คา่ ใชุจ้ า่ ย 3,285,962.5 100.0 3,100,000.0 100.0 -185,962.5 -5.7 ค่าตอบแทั่นแรงงาน 2,702,166.1 82.3 2,531,620.5 81.8 -170,545.6 -6.3 เงินเดือนและค์า่ จ่า้ ง เงินสมทุบเพือ� สงั ค์ม 905,047.2 27.5 899,178.9 29.1 -5,868.3 -0.6 835,340.1 25.4 826,238.9 26.7 -9,101.2 -1.1 การใชุ้สัินค้าแลัะบริการ 69,707.1 2.1 72,940.0 2.4 3,232.9 4.6 รายจา่ ยดอกเบยี้ 440,450.3 13.4 360,644.6 11.6 -79,805.7 -18.1 176,211.7 5.3 182,988.5 5.9 6,776.8 3.8 รายจ่า่ ยดอกเบ้ย� ภายในป็ระเทุศ 175,223.3 5.3 181,885.0 5.9 6,661.7 3.8 รายจ่่ายดอกเบ้ย� ตา่ งป็ระเทุศ เงินอดุ หนนุ 988.4 - 1,103.5 - 115.1 11.6 เงนิ อุดหนนุ ใหแ้ ก่รฐั วัสิ าหกิจ่ 136,150.8 4.2 102,862.5 3.3 -33,288.3 -24.4 เงินอุดหนุนรัฐวัสิ าหกจิ ่ทุไ�้ ม่ใชุ่ 135,841.4 4.2 102,649.3 3.3 -33,192.1 -24.4 สถุาบันการเงนิ เงนิ อดุ หนุนสถุาบันการเงิน 37,467.9 1.2 22,181.9 0.7 -15,286.0 -40.8 เงินอุดหนนุ ให้แก่หนว่ ัยธุรกจิ ่ 98,373.5 3.0 80,467.4 2.6 -17,906.1 -18.2 เงนิ ชุ่วยเหลัือ -31.1 เงินชุว่ ัยเหลือทุใ�้ ห้แกอ่ งค์์กร 309.4 - 213.2 - -96.2 -12.7 ระหวัา่ งป็ระเทุศ 615,227.4 18.8 537,382.8 17.4 -77,844.6 เงินชุ่วัยเหลอื ทุ้�ใหแ้ ก่หนว่ ัยงานอ�นื ของรฐั บาล 1,685.5 0.1 1,395.6 0.1 -289.9 -17.2 เพื�อการใชุจ้ ่า่ ยป็ระจ่าำ เพื�อการลงทุนุ 613,541.9 18.7 535,987.2 17.3 -77,554.7 -12.6 ผลัประโยชุน์เพอ�ื สัังคม 558,536.4 17.0 483,521.4 15.6 -75,015.0 -13.4 ค่าใชุจ้ า่ ยอ�ืนๆ 55,005.5 1.7 52,465.8 1.7 -2,539.7 -4.6 เพื�อการใชุจ้ ่า่ ยป็ระจ่ำา 380,432.5 11.6 388,962.6 12.6 8,530.1 2.2 เพอ�ื การลงทุุน 48,646.2 1.5 59,600.6 1.9 10,954.4 22.5 รายจา่ ยเพื�อซื้้ือสันิ ทั่รพั ย์ทั่นุ ถาวร 27,769.3 0.9 30,618.7 1.0 2,849.4 10.3 รายจ่ายเพ�อื สันิ ทั่รพั ย์การเงนิ 20,876.9 0.6 28,981.9 0.9 8,105.0 38.8 รายจ่ายเพอ�ื ชุาำ ระคนื ตน้ เงนิ ก*้ 516,168.4 15.7 475,664.1 15.3 -40,504.3 -7.8 รายจ่ายเพอ�ื ชุดใชุ้เงินคงคลััง รายจา่ ยเพอ�ื ชุดใชุเ้ งนิ ทั่นุ สัาำ รองจา่ ย 658.5 - 658.3 - -0.2 0.0 66,969.5 2.0 66,481.8 2.1 -487.7 -0.7 - - 596.7 - 596.7 100.0 - - 24,978.6 0.8 24,978.6 100.0 หมายเหตุ * ไม่รวัมรายจ่า่ ยชุำาระค์ืนต้นเงนิ ก้ของรัฐวัิสาหกจิ ่ เนอ�ื งจ่ากได้รวัมอย้่ในหวั ัข้อค์า่ ใชุจ้ ่่ายอนื� ๆ 74
ตารางทั่�ี 3 - 14 งบประมาณรายจ่ายจาำ แนกตามลัักษณะงาน 3 ประเภทั่ ปีงบประมาณ การบรกิ ารทั่ัว� ไป การเศรษฐกิจ การบรกิ ารชุมุ ชุนแลัะสัังคม หนว่ ัย : ล้านบาทุ 2554 วงเงินงบประมาณ 2555 จาำ นวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ 2556 จำานวน 2557 896,841.0 41.3 429,338.6 19.8 843,787.9 38.9 2,169,967.5 2558 871,416.5 36.6 421,238.8 17.7 1,087,344.7 45.7 2,380,000.0 2559 822,742.4 34.3 470,002.1 19.6 1,107,255.5 46.1 2,400,000.0 2560 911,485.5 36.1 530,060.5 21.0 1,083,454.0 42.9 2,525,000.0 2561 925,740.7 35.9 545,023.1 21.2 1,104,236.2 42.9 2,575,000.0 2562 1,007,821.8 36.3 583,481.6 21.0 1,184,696.6 42.7 2,776,000.0 2563 1,055,052.5 36.1 642,859.9 22.0 1,225,087.6 41.9 2,923,000.0 2564 1,074,375.1 35.2 656,400.2 21.5 1,319,224.7 43.3 3,050,000.0 2565 1,081,285.9 36.0 642,030.7 21.4 1,276,683.4 42.6 3,000,000.0 1,179,850.5 36.9 683,204.4 21.3 1,336,945.1 41.8 3,200,000.0 1,148,817.5 34.9 669,622.6 20.4 1,467,522.4 44.7 3,285,962.5 1,114,700.1 36.0 685,560.7 22.1 1,299,739.2 41.9 3,100,000.0 หมายเหตุ ตง�ั แตป่ ็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2559 เป็็นต้นไป็ สาำ นักงบป็ระมาณได้ป็รับป็รงุ หลักเกณฑ์์การจ่ำาแนกงบป็ระมาณรายจ่า่ ย จ่ากทุ้�เค์ยใชุห้ ลัก Government Finance Statistics (GFS) ป็ี ค์.ศ. 2001 มาใชุ้หลกั GFS ป็ี ค์.ศ. 2014 75 ป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2554 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพม�ิ เตมิ ป็ระจ่ำาป็ี จ่ำานวัน 99,967.5 ลา้ นบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2559 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพม�ิ เตมิ ป็ระจ่ำาป็ี จ่าำ นวัน 56,000 ล้านบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2560 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพ�ิมเตมิ ป็ระจ่ำาป็ี จ่าำ นวัน 190,000 ลา้ นบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2561 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพมิ� เตมิ ป็ระจ่าำ ป็ี จ่าำ นวัน 150,000 ลา้ นบาทุ
7766 ตารางทั่ี� 3 - 15 งบประมาณรายจา่ ยจาำ แนกตามลัักษณะงานแลัะโครงสัร้างงบประมาณ หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ โครงสัร้างงบประมาณ รายจ่ายลังทัุ่น รายจา่ ยประจำา รายจ่ายชุาำ ระคนื ตน้ เงนิ ก้ รายจา่ ยเพ�ือชุดใชุ้เงนิ คงคลััง รายจา่ ยเพือ� ชุดใชุ้เงนิ ทั่นุ สัาำ รองจา่ ย ลัักษณะงาน 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 จำานวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ จาำ นวน รอ้ ยลัะ จำานวน ร้อยลัะ จำานวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ จาำ นวน ร้อยลัะ จำานวน ร้อยลัะ การบริหารทั่วั� ไป 169,687.0 5.3 161,687.5 5.1 880,130.5 26.7 827,437.3 26.8 99,000.0 3.0 100,000.0 3.2 - - 596.7 0.0 - - 24,978.6 0.8 การบริหารทุัว� ัไป็ของรฐั - - 24,978.6 0.8 การป็อ้ งกันป็ระเทุศ 81,347.1 2.5 85,294.7 2.7 556,244.4 16.9 520,358.1 16.8 99,000.0 3.0 100,000.0 3.2 - 596.7 0.0 - - -- การรักษาค์วัามสงบภายใน - - -- การเศรษฐกิจ 50,800.6 1.6 46,640.8 1.5 159,402.7 4.8 149,929.7 4.9 -- -- - - --- - -- การเศรษฐกิจ่ - - -- การบรกิ ารชุุมชุนแลัะสังั คม 37,539.3 1.2 29,752.0 0.9 164,483.4 5.0 157,149.5 5.1 -- -- - - --- - -- การสิง� แวัดล้อม - -- การเค์หะและชุุมชุน 332,517.8 10.1 318,458.9 10.3 337,104.8 10.3 367,101.8 11.8 -- -- - - --- - -- การสาธารณสขุ - - -- การศาสนา วััฒนธรรม 332,517.8 10.1 318,458.9 10.3 337,104.8 10.3 367,101.8 11.8 -- -- - - --- - -- และนันทุนาการ 147,105.4 4.4 131,787.0 4.3 1,320,417.0 40.2 1,167,952.2 37.7 -- -- - --- 12,088.0 0.4 4,836.3 0.2 4,055.4 0.1 3,524.6 0.1 -- -- - --- 50,522.6 1.5 51,133.5 1.7 97,072.2 3.0 78,752.6 2.5 -- -- - --- 27,110.3 0.8 26,823.1 0.9 316,795.9 9.6 296,152.7 9.6 -- -- - --- 5,600.9 0.2 6,188.2 0.2 14,838.0 0.4 12,235.9 0.4 -- -- - --- การศึกษา 50,277.7 1.5 41,927.3 1.3 432,486.8 13.2 411,963.9 13.3 -- -- - - - - - - -- การสังค์มสงเค์ราะห์ 1,505.9 0.0 878.6 0.0 455,168.7 13.9 365,322.5 11.8 -- -- - - - - - - -- วงเงนิ งบประมาณ 649,310.2 19.8 611,933.4 19.7 2,537,652.3 77.2 2,373,009.5 76.3 99,000.0 3.0 100,000.0 3.2 - - 596.7 0.0 - - 24,978.6 0.8 หมายเหตุ 1. ร้อยละ หมายถุงึ ร้อยละของงบป็ระมาณรายจ่า่ ยป็ระจ่าำ ป็ี 2. รายจ่่ายลงทุุน จ่าำ นวัน 611,933.4 ล้านบาทุ รวัมรายจ่่ายชุำาระค์ืนต้นเงินก้ทุ้�เป็น็ รายจ่า่ ยลงทุนุ กรณก้ ารกเ้ งินเพ�อื การลงทุุนของรฐั วัิสาหกิจ่ จ่าำ นวัน 10,518.2 ลา้ นบาทุ (จ่ากรายจ่า่ ยชุำาระค์ืนต้นเงินก้รวัมจ่าำ นวัน 100,000 ล้านบาทุ)
2. งบประมาณรายจ่ายจาำ แนกตามโครงสัรา้ งงบประมาณ โค์รงสรา้ งงบป็ระมาณป็ระกอบด้วัย รายจ่่ายลงทุนุ รายจ่า่ ยป็ระจ่าำ รายจ่า่ ยชุำาระค์นื ต้นเงินก้ รายจ่า่ ยเพ�อื ชุดใชุ้เงินค์งค์ลัง และรายจ่่ายเพอ�ื ชุดใชุเ้ งินทุุนสำารองจ่่าย ซึ่งึ� โค์รงสร้าง งบป็ระมาณป็ี พ.ศ. 2551 - 2565 มร้ ายละเอย้ ด ป็รากฏิในตารางดังต่อไป็น้� 77
7788 ตารางทั่ี� 3 - 16 งบประมาณรายจา่ ยจำาแนกตามโครงสัร้างงบประมาณ หน่วัย : ล้านบาทุ ปงี บประมาณ รายจา่ ยลังทัุ่น รายจ่ายประจาำ รายจ่ายชุำาระคืนต้นเงินก้ รายจ่ายเพอ�ื ชุดใชุ้เงนิ คงคลังั รายจา่ ยเพ�อื ชุดใชุ้เงนิ ทัุ่นสัำารองจา่ ย วงเงนิ 2551 จำานวน รอ้ ยลัะ จำานวน ร้อยลัะ จำานวน ร้อยลัะ จำานวน ร้อยลัะ จำานวน ร้อยลัะ งบประมาณ 2552 - - - - 1,660,000.0 2553 400,483.9 24.1 1,213,989.1 73.1 45,527.0 2.8 2.4 - - 1,951,700.0 2554 429,961.8 22.0 1,411,382.4 72.3 63,676.1 3.3 46,679.7 - - - 1,700,000.0 2555 214,369.0 12.6 1,434,710.1 84.4 50,920.9 3.0 - 5.3 - - 2,169,967.5 2556 355,484.6 16.4 1,667,439.7 76.8 32,554.6 1.5 2.2 - - 2,380,000.0 2557 438,555.4 18.4 1,840,672.6 77.4 46,854.0 2.0 114,488.6 - - - 2,400,000.0 2558 450,373.8 18.7 1,900,476.7 79.2 49,149.5 2.1 53,918.0 0.5 - - 2,525,000.0 2559 441,128.6 17.5 2,017,625.8 79.9 52,821.9 2.1 1.6 - - 2,575,000.0 2560 449,475.8 17.5 2,027,858.8 78.7 55,700.0 2.2 - 0.8 - - 2,776,000.0 2561 564,354.3 20.3 2,127,778.9 76.7 61,991.7 2.2 13,423.7 0.9 - - 2,923,000.0 2562 659,048.9 22.5 2,155,686.0 73.8 81,186.8 2.8 41,965.4 1.6 - - 3,050,000.0 2563 676,469.6 22.2 2,236,946.2 73.3 86,942.3 2.9 21,875.1 - - - 3,000,000.0 2564 649,138.2 21.6 2,272,656.3 75.8 78,205.5 2.6 27,078.3 2.0 - - 3,200,000.0 2565 644,425.7 20.1 2,403,694.4 75.1 89,170.4 2.8 49,641.9 - - - 3,285,962.5 649,310.2 19.8 2,537,652.3 77.2 99,000.0 3.0 0.0 611,933.4 19.7 2,373,009.5 76.3 100,000.0 3.2 - 24,978.6 0.8 3,100,000.0 62,709.5 - 596.7 หมายเหตุ 1. รอ้ ยละ หมายถุึง รอ้ ยละของงบป็ระมาณรายจ่า่ ยป็ระจ่าำ ป็ี 2. ป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2552 รวัมงบป็ระมาณรายจ่่ายเพม�ิ เติมป็ระจ่ำาป็ี จ่ำานวัน 116,700 ลา้ นบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2554 รวัมงบป็ระมาณรายจ่่ายเพ�มิ เติมป็ระจ่าำ ป็ี จ่ำานวัน 99,967.5 ลา้ นบาทุ ป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2559 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพม�ิ เติมป็ระจ่ำาป็ี จ่ำานวัน 56,000 ลา้ นบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2560 รวัมงบป็ระมาณรายจ่่ายเพ�มิ เติมป็ระจ่ำาป็ี จ่ำานวัน 190,000 ล้านบาทุ ป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2561 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพ�มิ เตมิ ป็ระจ่ำาป็ี จ่ำานวัน 150,000 ล้านบาทุ 3. ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่า่ ยลงทุุน จ่าำ นวัน 611,933.4 ล้านบาทุ รวัมรายจ่่ายชุำาระค์ืนต้นเงนิ ก้ทุ�้เป็น็ รายจ่่ายลงทุนุ กรณ้การก้เงินเพ�อื การลงทุนุ ของรัฐวัสิ าหกิจ่ จ่ำานวัน 10,518.2 ลา้ นบาทุ (จ่ากรายจ่า่ ยชุำาระค์ืนต้นเงนิ ก้รวัมจ่ำานวัน 100,000 ลา้ นบาทุ)
แผนภมู ิท่ี 3 - 2 สดั สว่ นของโครงสร้างงบประมาณรายจา่ ย ปีงบประมาแณผน25ภ51้ม-ิทั2่5�ี 365- 2 สัดั สัว่ นของโครงสัร้างงบประมาณรายจา่ ย ปีงบประมาณ 2551 - 2565 100 รายจ่ายประจา 80 60 40 รายจา่ ยลงทุน 20 รายจา่ ยชาระคืนต้นเงนิ กู้ รายจา่ ยเพอ่ื ชดใช้เงินครงาคยลจงั า่ ยเพ่ือชดใช้เงินทุนสารองจ่าย 0 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 79
8800 ตารางทั่�ี 3 - 17 เปรยี บเทั่ยี บงบประมาณรายจา่ ยกบั ผลัิตภัณฑ์มวลัรวมในประเทั่ศ หนว่ ัย : ลา้ นบาทุ งบประมาณ รายจา่ ย รายจ่าย รายจ่ายชุาำ ระ รายจา่ ยเพ�อื รายจา่ ยเพอ�ื ชุดใชุ้ ผลัิตภัณฑ์มวลัรวม (1) (2) (3) (4) (5) (6) ปงี บประมาณ รายจ่าย ประจำา ลังทัุ่น คนื ต้นเงินก้ ชุดใชุ้เงินคงคลังั เงินทั่นุ สัาำ รอง ในประเทั่ศ (CDP) เป็นร้อยลัะ เปน็ ร้อยลัะ เป็นร้อยลัะ เป็นร้อยลัะ เปน็ ร้อยลัะ เป็นรอ้ ยลัะ (2) (3) (6) (1) (4) (5) (7) ของ (7) ของ (7) ของ (7) ของ (7) ของ (7) ของ (7) 2551 1,660,000.0 1,213,989.1 400,483.9 45,527.0 - - 9,706,929.0 17.1 12.5 4.1 0.5 - - 2552 1,951,700.0 1,411,382.4 429,961.8 63,676.1 46,679.7 - 9,658,667.0 20.2 14.6 4.4 0.7 0.5 - 2553 1,700,000.0 1,434,710.1 214,369.0 50,920.9 - - 10,808,145.0 15.7 13.3 2.0 0.4 - - 2554 2,169,967.5 1,667,439.7 355,484.6 32,554.6 114,488.6 - 11,306,906.0 19.2 14.8 3.1 0.3 1.0 - 2555 2,380,000.0 1,840,672.6 438,555.4 46,854.0 53,918.0 - 12,357,342.0 19.3 14.9 3.6 0.4 0.4 - 2556 2,400,000.0 1,900,476.7 450,373.8 49,149.5 - - 12,915,158.0 18.6 14.7 3.5 0.4 - - 2557 2,525,000.0 2,017,625.8 441,128.6 52,821.9 13,423.7 - 13,230,304.0 19.1 15.3 3.3 0.4 0.1 - 2558 2,575,000.0 2,027,858.8 449,475.8 55,700.0 41,965.4 - 13,743,480.0 18.7 14.7 3.3 0.4 0.3 - 2559 2,776,000.0 2,127,778.9 564,354.3 61,991.7 21,875.1 - 14,590,337.0 19.0 14.6 3.9 0.4 0.1 - 2560 2,923,000.0 2,155,686.0 659,048.9 81,186.8 27,078.3 - 15,488,664.0 18.9 13.9 4.3 0.5 0.2 - 2561 3,050,000.0 2,236,946.2 676,469.6 86,942.3 49,641.9 - 16,368,705.0 18.6 13.7 4.1 0.5 0.3 - 2562 3,000,000.0 2,272,656.3 649,138.2 78,205.5 - - 16,898,086.0 17.8 13.4 3.8 0.5 - - 2563 3,200,000.0 2,403,694.4 644,425.7 89,170.4 62,709.5 - 15,698,286.0 20.4 15.3 4.1 0.6 0.4 - 2564 3,285,962.5 2,537,652.3 649,310.2 99,000.0 - - 16,169,200.0 20.3 15.7 4.0 0.6 - - 2565 3,100,000.0 2,373,009.5 611,933.4 100,000.0 596.7 24,978.6 16,977,700.0 18.3 14.0 3.6 0.6 0.0 0.1 หมายเหตุ ป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2552 รวัมงบป็ระมาณรายจ่่ายเพ�มิ เตมิ ป็ระจ่ำาป็ี จ่าำ นวัน 116,700 ลา้ นบาทุ ทั่ี�มา (7) ป็งี บป็ระมาณ พ.ศ. 2554 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพม�ิ เติมป็ระจ่ำาป็ี จ่ำานวัน 99,967.5 ลา้ นบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2559 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพม�ิ เตมิ ป็ระจ่าำ ป็ี จ่าำ นวัน 56,000 ลา้ นบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2560 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพ�มิ เติมป็ระจ่าำ ป็ี จ่าำ นวัน 190,000 ล้านบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2561 รวัมงบป็ระมาณรายจ่า่ ยเพ�มิ เติมป็ระจ่าำ ป็ี จ่ำานวัน 150,000 ล้านบาทุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่่ายลงทุุน จ่ำานวัน 611,933.4 ล้านบาทุ รวัมรายจ่่ายชุำาระค์นื ต้นเงินก้ทุเ�้ ป็็นรายจ่่ายลงทุนุ กรณ้การกเ้ งินเพือ� การลงทุุนของรัฐวัสิ าหกจิ ่ จ่าำ นวัน 10,518.2 ล้านบาทุ (จ่ากรายจ่า่ ยชุาำ ระค์ืนต้นเงนิ กร้ วัมจ่ำานวัน 100,000 ล้านบาทุ) ผลติ ภณั ฑม วลรวมในประเทศ (GDP) ป 2564 ตามแถลง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 และแนวโนม ป 2564 ของสาํ นักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง ชาติ ณ วนั ท่ี 16 สงิ หาคม 2564 ผลิตภณั ฑม วลรวมในประเทศ (GDP) ป 2565 ตามประมาณการภาวะเศรษฐกจิ 2564 - 2565 ของสาํ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง ชาติ ตุลาคม 2564
3. งบประมาณรายจา่ ยจำาแนกตามกระทั่รวงแลัะหนว่ ยรับงบประมาณ ตารางทั่ี� 3 - 18 เปรียบเทั่ยี บงบประมาณรายจ่ายจำาแนกตามกระทั่รวง หน่วัย : ลา้ นบาทุ กระทั่รวง ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ 2565 1. งบกลาง 2564 2565 เทั่ียบกับ 2. สาำ นักนายกรฐั มนตร้ 3. กระทุรวังกลาโหม ปีงบประมาณ 2564 4. กระทุรวังการค์ลัง จาำ นวน สััดสัว่ น จาำ นวน สััดสั่วน จาำ นวน รอ้ ยลัะ 5. กระทุรวังการต่างป็ระเทุศ 6. กระทุรวังการทุ่องเทุย้� วัและก้ฬา 614,616.2 18.7 587,409.3 18.9 -27,206.9 -4.4 7. กระทุรวังการพัฒนาสังค์มเเละค์วัามมน�ั ค์ง 39,290.9 1.2 33,742.1 1.1 -5,548.8 -14.1 214,530.6 6.5 199,937.2 6.4 -14,593.4 -6.8 ของมนษุ ย์ 268,440.2 8.2 273,602.8 8.8 5,162.6 1.9 8. กระทุรวังการอุดมศึกษา วัทิ ุยาศาสตร์ 8,156.4 0.2 7,406.5 0.2 -749.9 -9.2 6,092.7 0.2 5,092.9 0.2 -999.8 -16.4 วัจิ ่ัยและนวัตั กรรม 9. กระทุรวังเกษตรเเละสหกรณ์ 22,341.8 0.7 24,624.9 0.8 2,283.1 10.2 10. กระทุรวังค์มนาค์ม 11. กระทุรวังดิจ่ิทุัลเพอื� เศรษฐกจิ ่และสังค์ม 128,127.0 3.9 123,446.6 4.0 -4,680.4 -3.7 12. กระทุรวังทุรพั ยากรธรรมชุาตเิ เละส�งิ เเวัดลอ้ ม 110,731.1 3.4 109,852.6 3.5 -878.5 -0.8 13. กระทุรวังพลังงาน 189,958.7 5.8 173,164.3 5.6 -16,794.4 -8.8 14. กระทุรวังพาณิชุย์ 0.3 15. กระทุรวังมหาดไทุย 8,301.7 0.9 6,825.2 0.2 -1,476.5 -17.8 16. กระทุรวังยุตธิ รรม 29,335.7 0.1 28,111.3 0.9 -1,224.4 -4.2 17. กระทุรวังเเรงงาน 2,279.2 0.2 2,707.4 0.1 428.2 18.8 18. กระทุรวังวััฒนธรรม 6,825.5 10.2 6,345.1 0.2 -480.4 -7.0 19. กระทุรวังศึกษาธิการ 333,671.6 0.8 315,513.1 10.2 -18,158.5 -5.4 20. กระทุรวังสาธารณสุข 26,828.1 2.1 24,194.4 0.8 -2,633.7 -9.8 21. กระทุรวังอตุ สาหกรรม 69,720.3 0.2 49,701.9 1.6 -20,018.4 -28.7 22. สว่ ันราชุการไม่สังกัดสำานกั นายกรัฐมนตร้ 7,962.9 10.8 6,993.5 0.2 -969.4 -12.2 356,449.7 4.8 330,426.6 10.7 -26,023.1 -7.3 กระทุรวังหรอื ทุบวัง และหน่วัยงานภายใต้ 158,278.6 0.1 153,838.7 5.0 -4,439.9 -2.8 การค์วับค์มุ ดแ้ ลของนายกรฐั มนตร้ 4,659.2 4,341.0 0.1 -318.2 -6.8 23. จ่งั หวััดและกลุ่มจ่ังหวัดั 24. รัฐวัิสาหกิจ่ 130,774.4 4.0 122,624.7 4.0 -8,149.7 -6.2 25. หนว่ ัยงานของรัฐสภา 23,109.5 0.7 17,411.0 0.6 -5,698.5 -24.7 26. หน่วัยงานของศาล 153,692.3 4.7 127,865.5 4.1 -25,826.8 -16.8 27. หน่วัยงานขององค์์กรอิสระและองค์ก์ รอยั การ 9,606.3 0.3 8,088.3 0.3 -1,518.0 -15.8 28. องค์์กรป็กค์รองสว่ ันทุอ้ งถุิน� 23,288.9 0.7 22,940.8 0.7 -348.1 -1.5 29. หน่วัยงานอ�นื ของรฐั 17,764.3 0.5 18,459.0 0.6 694.7 3.9 30. สภากาชุาดไทุย 79,688.3 2.4 76,882.8 2.5 -2,805.5 -3.5 31. สว่ ันราชุการในพระองค์์ 563.2 0.0 478.0 0.0 -85.2 -15.1 32. ทุุนหมนุ เวัย้ น 8,871.6 0.3 8,265.4 0.3 -606.2 -6.8 33. รายจ่่ายเพ�อื ชุดใชุ้เงินค์งค์ลงั 8,980.9 0.3 8,761.4 0.3 -219.5 -2.4 34. รายจ่า่ ยเพอ�ื ชุดใชุเ้ งินทุุนสาำ รองจ่า่ ย 223,024.7 6.8 195,370.4 6.3 -27,654.3 -12.4 -- 596.7 0.0 596.7 100.0 - - 24,978.6 0.8 24,978.6 100.0 รวมทั่งั้ สัน้ิ 3,285,962.5 100.0 3,100,000.0 100.0 -185,962.5 -5.7 81
ตารางทั่ี� 3 - 19 งบประมาณรายจา่ ยจาำ แนกตามหน่วยรับงบประมาณ หน่วัย : ล้านบาทุ หนว่ ยรับงบประมาณ ปงี บประมาณ งบกลัาง 2564 2565 1. ค์า่ ใชุ้จ่า่ ยเกย้� วักับการเสด็จ่พระราชุดาำ เนนิ และตอ้ นรบั ป็ระมขุ ต่างป็ระเทุศ 614,616.2 587,409.3 2. ค์่าใชุจ้ ่า่ ยชุดใชุเ้ งนิ ทุดรองราชุการเพอ�ื ชุ่วัยเหลอื ผป้ ็ระสบภัยพบิ ตั ิกรณ้ฉุกุ เฉุิน 3. ค์า่ ใชุ้จ่า่ ยตามโค์รงการอันเนือ� งมาจ่ากพระราชุดาำ ริ 1,000.0 800.0 4. ค์า่ ใชุจ้ ่า่ ยในการรกั ษาพยาบาลขา้ ราชุการ ลก้ จ่้าง และพนักงานของรัฐ 6,000.0 5,000.0 5. เงินชุดเชุยค์า่ งานส�งิ กอ่ สร้าง 2,500.0 2,300.0 6. เงนิ ชุ่วัยเหลือขา้ ราชุการ ลก้ จ่้าง และพนักงานของรัฐ 74,000.0 74,000.0 7. เงนิ เบย�้ หวัดั บำาเหนจ็ ่ บำานาญ 8. เงนิ เลื�อนเงินเดอื นและเงินป็รับวัฒุ ขิ า้ ราชุการ 500.0 500.0 9. เงนิ สมทุบของลก้ จ่้างป็ระจ่าำ 5,008.0 4,360.0 10. เงินสำารอง เงินสมทุบ และเงนิ ชุดเชุยของข้าราชุการ 300,435.5 310,600.0 11. เงนิ สำารองจ่่ายเพอ�ื กรณ้ฉุุกเฉุินหรอื จ่าำ เป็น็ 15,500.0 11,547.3 12. ค์่าใชุจ้ ่า่ ยในการบรรเทุา แก้ไขป็ญั หา และเยย้ วัยาผ้ทุ้�ได้รบั ผลกระทุบ 640.0 570.0 จ่ากการระบาดของโรค์ตดิ เชุ�ือไวัรัสโค์โรนา 2019 69,707.1 72,370.0 สัาำ นกั นายกรัฐมนตรี 99,000.0 89,000.0 1. สำานักงานป็ลัดสาำ นักนายกรฐั มนตร้ 2. กรมป็ระชุาสัมพันธ์ 40,325.6 16,362.0 3. สำานกั ขา่ วักรองแหง่ ชุาติ 39,290.9 33,742.1 4. สำานกั งบป็ระมาณ 1,844.9 2,523.4 5. สาำ นักงานขับเค์ลือ� นการป็ฏิริ ป้ ็ป็ระเทุศ ยทุ ุธศาสตรช์ ุาติ 2,582.1 2,422.5 และการสร้างค์วัามสามคั ์ค์ป้ ็รองดอง 631.3 761.1 6. สาำ นักงานค์ณะกรรมการกฤษฎีก้ า 1,046.2 1,031.2 7. สำานกั งานค์ณะกรรมการขา้ ราชุการพลเรือน 8. สำานักงานค์ณะกรรมการค์มุ้ ค์รองผ้บริโภค์ 45.7 38.9 9. สาำ นักงานค์ณะกรรมการนโยบายทุ�ด้ นิ แหง่ ชุาติ 482.4 446.4 10. สาำ นักงานค์ณะกรรมการพฒั นาระบบราชุการ 1,946.9 1,430.5 11. สาำ นักงานค์ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุน 217.8 194.8 12. สาำ นกั งานทุรัพยากรน�ำาแหง่ ชุาติ 38.9 13. สำานักงานสภาค์วัามม�นั ค์งแหง่ ชุาติ - 238.4 14. สาำ นกั งานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ ่และสงั ค์มแหง่ ชุาติ 320.3 535.9 15. สำานักเลขาธกิ ารค์ณะรัฐมนตร้ 623.9 955.2 1,306.0 211.7 249.6 541.9 603.9 736.7 774.9 82
หน่วัย : ลา้ นบาทุ หน่วยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ 16. สาำ นกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตร้ 17. กองอาำ นวัยการรักษาค์วัามมน�ั ค์งภายในราชุอาณาจ่กั ร 2564 2565 18. ศน้ ยอ์ าำ นวัยการรกั ษาผลป็ระโยชุน์ของชุาตทิ ุางทุะเล 19. ราชุวัิทุยาลัยจุ่ฬาภรณ์ 5,908.7 4,339.9 20. สำานกั งานค์ณะกรรมการสุขภาพแหง่ ชุาติ 8,854.7 7,764.9 21. สถุาบันค์ณุ วัฒุ ิวัชิ ุาชุ้พ (องค์์การมหาชุน) 1,181.1 1,354.9 22. สถุาบันบรหิ ารจ่ดั การธนาค์ารทุด้� ิน (องค์์การมหาชุน) 7,699.7 5,708.8 23. สาำ นักงานค์ณะกรรมการการรักษาค์วัามมน�ั ค์งป็ลอดภัยไซึ่เบอร์แหง่ ชุาติ 181.2 168.9 24. สาำ นักงานบรหิ ารและพฒั นาองค์ค์ ์วัามร้ (องค์ก์ ารมหาชุน) 229.2 181.3 25. สำานักงานพัฒนาพงิ ค์นค์ร 31.4 53.5 26. สำานักงานพฒั นารัฐบาลดิจ่ิทุลั (องค์์การมหาชุน) 144.3 27. สาำ นกั งานสง่ เสรมิ การจ่ดั ป็ระชุุมและนทิ ุรรศการ (องค์์การมหาชุน) - 252.0 28. สำานกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ่สร้างสรรค์์ (องค์์การมหาชุน) 288.3 106.3 กระทั่รวงกลัาโหม 656.0 1. สาำ นกั งานป็ลัดกระทุรวังกลาโหม - 594.1 2. กองทุัพบก 1,135.7 309.7 3. กองทุัพเรอื 199,937.2 4. กองทุัพอากาศ 786.6 9,152.2 5. กองบญั ชุาการกองทุัพไทุย 318.4 97,883.8 6. สถุาบนั เทุค์โนโลย้ป็อ้ งกนั ป็ระเทุศ 214,530.6 กระทั่รวงการคลังั 9,645.3 1. สำานักงานป็ลัดกระทุรวังการค์ลงั 105,979.8 2. กรมธนารกั ษ์ 42,437.1 40,207.2 3. กรมบัญชุ้กลาง 39,093.6 37,794.5 4. กรมศลุ กากร 16,528.8 14,483.8 5. กรมสรรพสามิต 846.0 415.7 6. กรมสรรพากร 7. สำานักงานค์ณะกรรมการนโยบายรัฐวัิสาหกิจ่ 268,440.2 273,602.8 8. สาำ นกั งานบรหิ ารหนส�้ าธารณะ 1,545.7 976.8 9. สำานักงานเศรษฐกิจ่การค์ลงั 3,740.5 10. สาำ นักงานค์วัามรว่ ัมมอื พัฒนาเศรษฐกจิ ่กบั ป็ระเทุศเพื�อนบา้ น 1,604.2 3,850.5 3,958.3 1,483.2 (องค์ก์ ารมหาชุน) 2,542.0 4,022.3 กระทั่รวงการตา่ งประเทั่ศ 9,986.1 2,189.3 1. สำานักงานป็ลัดกระทุรวังการต่างป็ระเทุศ 9,551.3 174.7 136.5 243,297.4 249,890.6 1,003.2 922.3 588.1 580.0 8,156.4 7,406.5 8,156.4 7,406.5 8833
หนว่ ัย : ล้านบาทุ หนว่ ยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ กระทั่รวงการทั่่องเทั่�ียวแลัะกีฬา 1. สาำ นกั งานป็ลดั กระทุรวังการทุ่องเทุ้ย� วัและกฬ้ า 2564 2565 2. กรมการทุ่องเทุ้�ยวั 3. กรมพลศกึ ษา 6,092.7 5,092.9 4. มหาวัิทุยาลยั การกฬ้ าแหง่ ชุาติ 669.3 592.1 5. องค์ก์ ารบริหารการพัฒนาพ�นื ทุพ�้ เิ ศษเพอ�ื การทุอ่ งเทุย�้ วัอยา่ งยง�ั ยนื 1,714.2 1,695.9 (องค์ก์ ารมหาชุน) 1,208.5 618.3 กระทั่รวงการพัฒนาสังั คมแลัะความมน�ั คงของมนุษย์ 2,060.3 1. สาำ นักงานป็ลดั กระทุรวังการพัฒนาสงั ค์มและค์วัามม�นั ค์งของมนุษย์ 1,835.4 2. กรมกจิ ่การเด็กและเยาวัชุน 3. กรมกจิ ่การผ้สง้ อายุ 440.4 351.2 4. กรมกิจ่การสตรแ้ ละสถุาบนั ค์รอบค์รวั ั 22,341.8 24,624.9 5. กรมพฒั นาสงั ค์มและสวัสั ดกิ าร 1,693.5 1,502.3 6. กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาค์ุณภาพชุ้วัติ ค์นพกิ าร 14,833.5 18,177.1 7. สถุาบันพัฒนาองค์ก์ รชุุมชุน (องค์ก์ ารมหาชุน) กระทั่รวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ั่ยาศาสัตร์ วิจัยแลัะนวัตกรรม 624.6 688.9 1. สาำ นักงานป็ลดั กระทุรวังการอดุ มศึกษา วัิทุยาศาสตร์ วัิจ่ัยและนวัตั กรรม 643.5 526.0 2. กรมวัิทุยาศาสตรบ์ รกิ าร 1,967.6 1,718.2 3. สำานักงานการวัิจ่ยั แห่งชุาติ 827.9 708.6 4. สาำ นักงานป็รมาณ้เพอ�ื สันติ 1,751.2 1,303.8 5. สถุาบันวัทิ ุยาลัยชุุมชุน 128,127.0 123,446.6 6. มหาวัทิ ุยาลยั กาฬสินธ์ุ 8,124.2 7,634.9 7. มหาวัทิ ุยาลยั นค์รพนม 405.2 463.4 8. มหาวัทิ ุยาลัยนราธิวัาสราชุนค์รินทุร์ 789.9 593.8 9. มหาวัทิ ุยาลยั นเรศวัร 443.5 401.1 10. มหาวัิทุยาลยั มหาสารค์าม 651.7 667.6 11. มหาวัทิ ุยาลยั รามค์ำาแหง 499.4 383.1 12. มหาวัทิ ุยาลยั สโุ ขทุัยธรรมาธิราชุ 733.2 636.7 13. มหาวัทิ ุยาลยั อุบลราชุธาน้ 661.4 643.9 14. สถุาบันเทุค์โนโลย้ป็ทุุมวััน 2,346.5 2,329.0 15. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิกาญจ่นบรุ ้ 1,080.4 1,092.1 16. มหาวัิทุยาลัยราชุภัฏิกาำ แพงเพชุร 1,165.9 1,125.3 17. มหาวัิทุยาลยั ราชุภัฏิจ่ันทุรเกษม 813.6 848.2 18. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิชุัยภ้มิ 789.6 744.0 19. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภฏั ิเชุ้ยงราย 317.4 281.3 385.5 392.1 8844 442.7 433.6 480.4 443.5 291.8 293.7 603.2 602.9
หน่วยรับงบประมาณ หน่วัย : ล้านบาทุ 20. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิเชุ้ยงใหม่ ปีงบประมาณ 21. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภัฏิเทุพสตร้ 2564 2565 22. มหาวัิทุยาลัยราชุภฏั ิธนบุร้ 678.0 674.4 23. มหาวัิทุยาลยั ราชุภัฏินค์รป็ฐม 418.8 409.8 24. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภัฏินค์รราชุสม้ า 436.7 346.6 25. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภฏั ินค์รศร้ธรรมราชุ 528.3 534.1 26. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภฏั ินค์รสวัรรค์์ 584.8 493.1 27. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภัฏิบ้านสมเด็จ่เจ่้าพระยา 470.9 430.0 28. มหาวัิทุยาลัยราชุภฏั ิบุร้รมั ย์ 661.9 636.4 29. มหาวัิทุยาลยั ราชุภฏั ิพระนค์ร 617.0 573.4 30. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภฏั ิพระนค์รศร้อยธุ ยา 496.2 483.1 31. มหาวัิทุยาลยั ราชุภัฏิพบิ ้ลสงค์ราม 546.9 551.3 32. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิเพชุรบุร้ 427.3 400.9 33. มหาวัิทุยาลัยราชุภัฏิเพชุรบร้ ณ์ 548.5 533.5 34. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิภ้เก็ต 505.0 622.2 35. มหาวัิทุยาลยั ราชุภัฏิมหาสารค์าม 364.1 376.5 36. มหาวัิทุยาลยั ราชุภัฏิยะลา 377.9 390.9 37. มหาวัิทุยาลัยราชุภฏั ิร้อยเอด็ 441.0 444.2 38. มหาวัิทุยาลัยราชุภฏั ิราชุนค์รินทุร์ 480.6 456.5 39. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภฏั ิรำาไพพรรณ้ 272.7 268.2 40. มหาวัิทุยาลัยราชุภัฏิลำาป็าง 392.1 380.0 41. มหาวัิทุยาลยั ราชุภฏั ิเลย 483.2 473.5 42. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภฏั ิวัไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุ้ป็ถุัมภ์ จ่ังหวัดั ป็ทุุมธาน้ 425.1 435.9 43. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิศรส้ ะเกษ 372.9 386.7 44. มหาวัิทุยาลัยราชุภฏั ิสกลนค์ร 581.8 561.0 45. มหาวัิทุยาลัยราชุภฏั ิสงขลา 392.8 290.9 46. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภัฏิสวันสุนนั ทุา 464.8 472.4 47. มหาวัทิ ุยาลัยราชุภัฏิสุราษฎีร์ธาน้ 541.7 539.5 48. มหาวัิทุยาลยั ราชุภฏั ิสรุ นิ ทุร์ 746.5 769.9 49. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภัฏิหม่บ้ า้ นจ่อมบึง 705.0 703.5 50. มหาวัิทุยาลยั ราชุภฏั ิอุดรธาน้ 503.5 477.4 51. มหาวัิทุยาลยั ราชุภฏั ิอุตรดติ ถุ์ 315.3 316.9 52. มหาวัทิ ุยาลยั ราชุภัฏิอบุ ลราชุธาน้ 514.5 563.5 53. มหาวัทิ ุยาลยั เทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลกรงุ เทุพ 522.8 475.6 54. มหาวัิทุยาลัยเทุค์โนโลย้ราชุมงค์ลตะวันั ออก 543.1 558.1 675.9 587.5 619.2 644.9 8855
หน่วัย : ลา้ นบาทุ หนว่ ยรบั งบประมาณ ปงี บประมาณ 55. มหาวัิทุยาลยั เทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลธญั บุร้ 56. มหาวัิทุยาลัยเทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลพระนค์ร 2564 2565 57. มหาวัิทุยาลัยเทุค์โนโลย้ราชุมงค์ลรัตนโกสินทุร์ 58. มหาวัิทุยาลยั เทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลล้านนา 1,200.3 1,331.6 59. มหาวัิทุยาลยั เทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลศร้วัชิ ุัย 708.7 658.0 60. มหาวัิทุยาลยั เทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลสุวัรรณภม้ ิ 730.0 766.9 61. มหาวัิทุยาลยั เทุค์โนโลยร้ าชุมงค์ลอ้สาน 62. จุ่ฬาลงกรณ์มหาวัทิ ุยาลัย 1,101.2 1,058.0 63. มหาวัทิ ุยาลัยเกษตรศาสตร์ 835.0 832.3 64. มหาวัิทุยาลยั ขอนแกน่ 790.7 803.7 65. มหาวัิทุยาลัยเชุ้ยงใหม่ 66. มหาวัิทุยาลัยทุกั ษิณ 1,352.3 1,339.3 67. มหาวัิทุยาลยั เทุค์โนโลยพ้ ระจ่อมเกลา้ ธนบรุ ้ 5,190.1 5,249.0 68. มหาวัทิ ุยาลยั เทุค์โนโลยพ้ ระจ่อมเกล้าพระนค์รเหนือ 5,119.3 5,032.1 69. มหาวัิทุยาลัยเทุค์โนโลย้สุรนาร้ 5,336.0 5,000.9 70. มหาวัิทุยาลัยธรรมศาสตร์ 5,467.1 5,788.1 71. มหาวัิทุยาลยั บร้ พา 1,280.7 1,183.6 72. มหาวัทิ ุยาลัยพะเยา 1,501.7 1,496.7 73. มหาวัิทุยาลยั มหาจ่ฬุ าลงกรณราชุวัิทุยาลยั 2,119.9 1,972.1 74. มหาวัิทุยาลัยมหามกุฏิราชุวัทิ ุยาลยั 2,089.8 1,955.5 75. มหาวัิทุยาลยั มหดิ ล 4,845.9 4,672.5 76. มหาวัทิ ุยาลยั แม่โจ่้ 1,847.1 1,752.7 77. มหาวัิทุยาลัยแมฟ่ ้าหลวัง 1,238.9 1,192.8 78. มหาวัิทุยาลยั วัลยั ลักษณ์ 1,637.1 1,591.2 79. มหาวัทิ ุยาลยั ศรน้ ค์รนิ ทุรวัโิ รฒ 80. มหาวัทิ ุยาลัยศิลป็ากร 821.6 691.7 81. มหาวัทิ ุยาลัยสงขลานค์รินทุร์ 13,131.5 13,169.9 82. มหาวัทิ ุยาลัยสวันดสุ ิต 1,437.6 1,406.5 83. สถุาบนั การพยาบาลศรส้ วัรนิ ทุิรา สภากาชุาดไทุย 1,932.2 1,890.4 84. สถุาบนั ดนตร้กลั ยาณิวัฒั นา 1,765.1 1,787.4 85. สถุาบนั เทุค์โนโลยจ้ ่ิตรลดา 3,879.6 3,812.1 86. สถุาบันเทุค์โนโลยพ้ ระจ่อมเกลา้ เจ่้าค์ุณทุหารลาดกระบัง 1,678.0 1,581.4 87. สถุาบันบณั ฑ์ิตพฒั นบริหารศาสตร์ 5,597.8 5,186.0 88. สถุาบันมาตรวัทิ ุยาแหง่ ชุาติ 1,019.6 1,043.7 89. สาำ นกั งานค์ณะกรรมการสง่ เสรมิ วัทิ ุยาศาสตร์ วัจิ ่ัยและนวัตั กรรม 281.3 336.5 8866 118.8 126.7 304.0 230.9 2,081.4 2,060.5 505.1 543.6 484.9 400.6 225.8 200.6
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152