1 แนวทางการบรหิ ารแผนงาน โครงการและงบประมาณ และแบบตดิ ตามและรายงานผลการดาเนนิ งาน แผนปฏบิ ัติการประจาปงี บประมาณ 2562 ....................... 1. กลุม่ นโยบายและแผน จดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน เขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในเดือนธันวาคม 2561 และนาเสนอขอความเหน็ ชอบ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.) ภายในไตรมาส 1 ปงี บประมาณ 2562 2. กล่มุ อานวยการ งานสารบรรณกลาง รับและสง่ หนังสอื สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขนั้ พ้ืนฐานแจง้ หรือหน่วยงานอ่นื ซ่ึงแจง้ จัดสรรงบประมาณทกุ รายการผา่ นกลุ่มนโยบายและแผนก่อน จากนน้ั กล่มุ นโยบายและแผนบนั ทกึ เสนอผ้บู ังคับบัญชาและสาเนาแจ้งกลุ่ม/หนว่ ยใหด้ าเนินการส่วนทเี่ กยี่ วข้อง และควบคุมงบประมาณ 3. กลมุ่ /หน่วยเสนอโครงการและประมาณการใชจ้ า่ ยงบประมาณเพื่อขออนุมัตงิ บประมาณ ผา่ นกล่มุ นโยบายและแผนทุกรายการ ทง้ั ส่วนของงบประมาณที่สานักและหนว่ ยงานภายในของสานักงาน คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐานเปน็ หนว่ ยจดั สรรใหด้ าเนนิ การในลกั ษณะงบตามกลยุทธห์ รอื นโยบายสาคัญ (Agenda) และงบประมาณส่วนที่สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานจัดสรรใหส้ านักงานเขตพนื้ ที่ การศกึ ษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 เป็นหนว่ ยดาเนนิ การหรอื งบเพ่ิมประสิทธผิ ลตามกลยุทธต์ ามบรบิ ทของ สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษา (Area)หรอื งบแลกเปา้ ทั้งนี้ เพอื่ ให้การบริหารงบประมาณของสานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศกึ ษาสระแก้ว เขต 1 มรี ะบบทส่ี ามารถตรวจสอบได้ มีข้อมลู เพยี งพอต่อการแก้ไขปญั หา อปุ สรรคในกรณงี บประมาณไมเ่ พียงพอต่อการใช้จา่ ยภาพรวม 4. ผ้รู บั ผิดชอบโครงการจดั ทาโครงการโดยดาเนินการตามหลกั การประเมนิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใส ในการดาเนนิ งานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพอ่ื ให้ผมู้ ีส่วนไดเ้ สีย ไดม้ สี ่วนร่วมดาเนินโครงการทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 4.1 มีสว่ นร่วมแสดงความคดิ เห็น 4.2 มสี ว่ นรว่ มจัดทาโครงการ 4.3 มีสว่ นรว่ มดาเนนิ การโครงการ 4.4 มสี ว่ นร่วมตดิ ตามประเมนิ ผลโครงการ 4.5 มสี ว่ นร่วมปรับปรงุ แก้ไขโครงการ 5. กลุม่ บรหิ ารงานการเงนิ และสนิ ทรัพย์จัดระบบควบคุมการเบิกจา่ ยและรายงานผลการเบกิ จ่าย งบประมาณ จาแนกประเภทงบประมาณและรายการ กรณี งบประมาณจาแนกโครงการ/กจิ กรรม และผู้รบั ผดิ ชอบ และรายงานผา่ นกลุม่ นโยบายและแผนเปน็ รายไตรมาส เพอ่ื ประโยชน์ในการควบคุม เรง่ รดั การเบกิ จ่ายงบประมาณ 6. กรณี ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ มคี วามจาเปน็ ต้องปรบั เปล่ียนรายละเอยี ดโครงการ/กิจกรรม ทง้ั ส่วนท่เี ป็นผลมาจากการเปลย่ี นแปลงของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน และสว่ นทีผ่ ้รู ับผดิ ชอบ มีความจาเปน็ ต้องปรบั เปลี่ยนและไมว่ า่ การปรบั เปลี่ยนน้นั จะเปน็ ผลตอ่ วงเงนิ งบประมาณหรอื ไม่กต็ าม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานขออนมุ ตั ิการปรบั เปล่ียนดังกล่าวผา่ นกลมุ่ นโยบายและแผน เพือ่ ประโยชน์ ในการรวบรวมรายงานผลการดาเนนิ งานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ การจดั ทารายงานการจัดการศึกษา ประจาปี การจัดทารายงานผลการดาเนนิ งานตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
2 และรายงานผลงานตามนโยบายตอ่ ผ้เู ก่ยี วข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน สานกั งานศึกษาธิการภาค 3 และจงั หวัดสระแก้ว 7. ผูร้ ับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ/กจิ กรรม พร้อมขัน้ ตอน การส่งเอกสาร ลา้ งหนเ้ี งนิ ยืมและการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อดาเนนิ งานโครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สิน้ แลว้ 8. การรายงานผลการบรหิ ารจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กาหนดใหร้ ายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมและเอกสารหลกั ฐาน ประกอบดว้ ย 1) รูปภาพกจิ กรรมการจัดประชมุ อบรม สัมมนา (สง่ ทาง E-mail : [email protected] ) 2) หลกั สูตร กาหนดการ 3) หลักเกณฑ์ แนวทาง วธิ ดี าเนนิ การท่เี ป็นผลสาเร็จของโครงการ/กจิ กรรม 4) นวัตกรรมการบรหิ ารจดั การหรอื การจดั การเรียนการสอน 5) รายงานการประชุม (ถา้ มี) 6) ผลสาเรจ็ ของงานท่ีเปน็ ผลผลิตหรอื ผลลพั ธ์ของงาน 7) เอกสารอื่นๆ ท่เี กีย่ วข้อง สง่ กล่มุ นโยบายและแผน และสง่ พร้อมเอกสารล้างหนสี้ ง่ เบิกงบประมาณหรือส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ส่งกล่มุ บริหารงานการเงนิ และสินทรัพย์ ภายใน 15 วนั หลงั จากเสรจ็ สน้ิ โครงการ สาหรับแบบติดตาม ผลการดาเนนิ งานโครงการ/กิจกรรม เผยแพรใ่ น SK1 Clound Computing กลุ่มนโยบายและแผนแล้ว ทั้งน้ี ใหผ้ รู้ บั ผิดชอบโครงการ/กจิ กรรมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพรผ่ ล การดาเนนิ งานโครงการ/กจิ กรรมและเอกสารประกอบดังกล่าวในเวบ็ ไซต์ “ระบบข้อมูลรายบุคคล SK1 Cloud Clound Computing office” ในลกั ษณะ Real time เพอื่ ประโยชนใ์ นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคลและการคน้ ควา้ รวมรวมจดั ทารายงานผลการดาเนนิ งานภาพรวมของสานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ในระบบการตดิ ตามประเมนิ ผลของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอนื่ ท่เี ก่ยี วขอ้ ง เชน่ 1) รายงานผลการประเมนิ สว่ นราชการตามมาตรการปรบั ปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ (มาตรา 44) สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 2) รายงานผลการดาเนินงานตวั ช้วี ดั ตามแผนปฏบิ ัติราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 3) รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขนั้ พื้นฐาน (EMES) สานกั งานคณะกรรมการการศึกษา ขน้ั พื้นฐาน 4) รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5) รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ 6) รายงานผลการประเมินคณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนนิ งานของหนว่ ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 7) รายงานการจัดการศึกษาประจาปงี บประมาณของสานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษา
3 แบบติดตามผลการดาเนนิ งานโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาสระแก้ว เขต 1 ************************** 1. ชอื่ โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. ดาเนินโครงการระหว่างวันท่ี .......................................................................................................................... 3. สถานทจี่ ดั โครงการ ......................................................................................................................................... 4. ลักษณะโครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง แกป้ ัญหา/ปรับปรุง พฒั นา นโยบาย 5. วัตถปุ ระสงค์โครงการ 5.1 ............................................................................................................................. ................... 5.2 ................................................................................................................................................ 5.3 ............................................................................................................................. ................... 6. ผลสาเรจ็ ของการดาเนินงาน (เปรียบเทยี บกบั วตั ถปุ ระสงค)์ ( ) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถปุ ระสงค์ (รอ้ ยละ 100) ( ) ผลการดาเนินงานเปน็ ไปตามวัตถปุ ระสงค์ (ร้อยละ 80- 99) ( ) ผลการดาเนินงานเปน็ ไปตามวัตถปุ ระสงค์ (ร้อยละ 60- 79) ( ) ผลการดาเนนิ งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ตา่ กวา่ รอ้ ยละ 60 ) กรณดี าเนินการได้ตา่ กวา่ เป้าหมายท่ีกาหนด (ระบุเหตุผล/ความจาเปน็ )................................................... ............................................................................................................................. ....................................... 7. เปา้ หมาย 7.1 เปา้ หมายเชิงปริมาณ เปา้ หมายท่กี าหนดไว้ ผลการดาเนนิ งาน 1. ( ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 2. ( ) รอ้ ยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 3. ( ) รอ้ ยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 4. ( ) ต่ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย กรณีดาเนนิ การได้ต่ากวา่ เปา้ หมายทีก่ าหนด (ระบุเหตผุ ล/ความจาเป็น)................................................... ............................................................................................................................. ................................................... ............................................................................................................................. ................................................... ............................................................................................................................. ..................................................
4 7.2 เปา้ หมายเชงิ คณุ ภาพ ผลการดาเนนิ งาน เปา้ หมายทกี่ าหนดไว้ ( ) ตามเป้าหมาย (รอ้ ยละ 100) 1. ( ) รอ้ ยละ 80 – 99 ของเปา้ หมาย 2. ( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเปา้ หมาย 3. ( ) ตา่ กว่ารอ้ ยละ 60 ของเป้าหมาย 4. กรณีดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด (ระบุเหตุผล/ความจาเป็น)................................................... ............................................................................................................................. ...................................... ............................................................................................ ....................................................................... ............................................................................................................................. ...................................... 8. ผลการดาเนนิ การ งาน / โครงการ 8.1 ระยะเวลาดาเนินการ ( ) ตรงตามที่กาหนดในแผน ( ) เร็วกว่าทกี่ าหนดในแผน ( ) ช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน 8.2 สถานท่ีทใ่ี ชด้ าเนนิ การมีความเหมาะสม ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย 8.3 ความเหมาะสมของโครงการกบั สภาพการดาเนนิ การจริง ( ) เหมาะสม ( ) ไมเ่ หมาะสม เพราะ ................................................................................................. 8.4 จานวนเครื่องมือและอุปกรณท์ ใี่ ชใ้ นการดาเนินการ ( ) มเี พยี งพอ ( ) ไม่เพยี งพอ อปุ กรณ์ / เคร่อื งมือที่ขาด คอื ................................................................. 8.5 คณุ ภาพของเครื่องมือและอุปกรณท์ ่ีใช้ในการดาเนินการ ( ) ดมี าก ( ) พอใช้ ( ) ตอ้ งปรบั ปรงุ 8.6 จานวนของบุคลากรหรอื ผู้ดาเนนิ งาน ( ) มากเกนิ ไป ( ) เพียงพอ ( ) น้อยเกนิ ไป 8.7 ความร่วมมือในการดาเนนิ การของผรู้ ว่ มงาน / ผ้เู ก่ียวข้อง ( ) ได้รับความรว่ มมือดีมาก ( ) ไดร้ บั ความรว่ มมือพอสมควร ( ) ได้รับความร่วมมือน้อย 8.8 ขน้ั ตอนการดาเนินงาน ..................................................................................................................................... ............................ .................................................................................................... ............................................................. ............................................................................................................................. .....................................
5 8.9 การใช้จา่ ยงบประมาณ ผลการดาเนนิ งาน แผนกาหนดไว้ เบิกจ่ายกิจกรรมท่ี 1 (..............................บาท) กจิ กรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบกิ จ่ายกจิ กรรมท่ี 2 (..............................บาท) เบกิ จา่ ยกจิ กรรมท่ี 3 (..............................บาท) กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) กิจกรรมท่ี 3 (.......................................บาท) เบกิ จ่ายกจิ กรรมท่ี 5 (..............................บาท) กิจกรรมท่ี 4 (.......................................บาท) เบิกจา่ ยกิจกรรมที่ 6 (..............................บาท) กิจกรรมที่ 5 (.......................................บาท) เบกิ จ่ายกิจกรรมที่ 7 (..............................บาท) กิจกรรมที่ 6 (.......................................บาท) เบิกจา่ ยกจิ กรรมท่ี 8 (..............................บาท) กิจกรรมที่ 7 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกจิ กรรมที่ 9 (..............................บาท) กจิ กรรมที่ 8 (.......................................บาท) เบกิ จา่ ยกิจกรรมท่ี 10 (..............................บาท) กิจกรรมท่ี 9 (.......................................บาท) กิจกรรมท่ี 10 (.......................................บาท) สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน ......................... บาท งบประมาณไมเ่ พยี งพอ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ระบุวิธแี กไ้ ขปญั หาดา้ นงบประมาณ ...................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......................................... 9. ปญั หาและอปุ สรรค์ในการดาเนินการ (ตอบไดม้ ากกว่า 1 ขอ้ ) ( ) 9.1 งาน/โครงการไมส่ อดคล้องกับความต้องการหรอื ปัญหา ( ) 9.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาทร่ี ะบุไว้ในแผน ( ) 9.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะดาเนินงานหรือผู้เกี่ยวขอ้ ง ( ) 9.4 ข้นั ตอนการปฏิบัติงานของงาน /โครงการไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้ นแผน ( ) 9.5 กจิ กรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไมส่ ามารถปฏิบัตไิ ด้ ไดแ้ ก่กจิ กรรม........................................................................................................................ สาเหตเุ พราะ.......................................................................................................................... ( ) 9.6 ขน้ั ตอนการเบิกเงินงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ ล่าช้าหรอื ไม่ได้ตรงตามแผน สาเหตุเพราะใบแจง้ การชาระเงิน/ใบแจง้ หนี้มาลา่ ช้ากวา่ ทีก่ าหนด ( ) 9.7 เกิดผลกระทบหรอื ผลขา้ งเคยี งจากการดาเนนิ งาน / โครงการ (ถ้ามโี ปรดระบุ).................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( ) 9.8 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแกไ้ ข สาหรับการดาเนนิ การงาน / โครงการต่อๆ ไป .............................................................................................. ...................................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................
6 10. ความคาดหวงั และประโยชนท์ ่ีจะไดร้ ับในการดาเนนิ งาน เพื่อนาความรทู้ ่ีได้ มาพัฒนา................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................. .................................................................................... ....................................................................................... 11. งานทจี่ ะดาเนนิ การตอ่ หลังจากการเสร็จส้ินโครงการ ..................................................................................................................... ............................................................... ............................................................................................................................. ....................................................... .......................................................................................................................................... ........................ หมายเหตุ สง่ หลกั ฐานผลงานทีเ่ กดิ จากโครงการ/กจิ กรรมพรอ้ มส่งเอกสาร ภายใน 15 วัน หลงั เสร็จส้ิน โครงการ/กจิ กรรมทาง Remote Drive กลุ่มนโยบายและแผน เช่น 1. รปู ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ อบรม สัมมนา (สง่ ทาง E-mail : [email protected]) 2. หลกั สตู ร กาหนดการ 3. หลกั เกณฑ์ แนวทาง วิธดี าเนนิ การท่เี ปน็ ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม 4. นวตั กรรมการบรหิ ารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอน 5. รายงานการประชุม (ถ้ามี) 6. ผลสาเรจ็ ของงานท่เี ปน็ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน 7. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ยี วข้อง (ลงชอื่ ) ผรู้ ายงาน/ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ (.....................................................) วนั /เดือน/ปี
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานโครง (1 ตลุ าคม 2561 – 3 งบ ผลการดํา ท ี โครงการ ประมา ดําเนิน งบประ ณ การแล้ว ทใี ทไี ด้รบั โครงการทไี ด้รบั จัดสรรจาก สพฐ. 1 โครงการพฒั นาผปู้ ฏิบตั ิงาน 43,500 / 36,1 ธุรการโรงเรยี นของ สาํ นกั งานคณะกรรมการ การศกึ ษาขนั พนื ฐาน 2 โครงการจัดการแขง่ ขนั กีฬา 260,000 / 77,7 สพฐ.เกมส์ ประจํา ปงบประมาณ 2561 โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 25 3 โครงการงานมหกรรมความ 316,700 / 292,86 สามารถทางศลิ ปหตั ถกรรม วิชาการและเทคโนโลยขี อง นกั เรยี น ครงั ที 68 ปการ ศกึ ษา 2561 ระดับเขตพนื ที การศกึ ษา
งการ รอบ 3 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม 2561) าเนินงาน งบ ปญหา/ แนวทาง ประมาณ อุปสรรค แก้ไข ะมาณ ยงั ไมไ่ ด้ คงเหลือ ใช ้ ดําเนิน การ 140 7,360 740 182,260 ได้รบั จัดสรร ใชง้ บทดรอง งบประมาณ ราชการ ล่าชา้ ของสาํ นกั งาน เขตพนื ทีการ ศกึ ษา 562 69.50 23,830.50
4 โครงการขบั เคลือน 88,000 / 49,4 มาตรการยกระดับผล สมั ฤทธกิ ารทดสอบ ทางการ ศกึ ษาระดับชาติขนั พนื ฐาน (O-NET)
450 38,550
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานโครง (1 มกราคม 2562 – งบ ผลการดํา ที โครงการ ประมาณ ดําเนนิ งบประ ทีได้รบั การแล้ว ทีใ โครงการทีได้รบั จัดสรรจาก สพฐ. 1 โครงการพฒั นาผปู้ ฏิบตั ิ 43,500 / 39,0 งานธุรการโรงเรยี นของ สาํ นกั งานคณะ / 156 กรรมการการศกึ ษาขนั / 69,2 พนื ฐาน 2 โครงการจัดการแขง่ ขนั 260,000 กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจํา ปงบประมาณ 2561 3 การประเมนิ ความ 116,730 สามารถด้านการอ่าน ของผเู้ รยี นชนั ประถม ศกึ ษาปที 1
งการ รอบ 3 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 31 มนี าคม 2562) าเนนิ งาน งบ ปญหา/ แนวทาง ประมาณ อุปสรรค แก้ไข ะมาณ ยงั ไมไ่ ด้ คงเหลือ ใช ้ ดําเนนิ การ 040 4,460 6020 103,980 238 47,492
4 การทดสอบความ 134,266 / 69,9 6,6 สามารถพนื ฐานผเู้ รยี น 486, 39,8 ระดับชาติ (NT) ระดับ ชนั ประถมศกึ ษาปที 3 ปการศกึ ษา 2561 5 การขบั เคลือน DLTV 90,000 อยู่ สาํ นกั งาน ระหว่าง เขตพนื ทีการศกึ ษา ดําเนนิ ประถมศกึ ษาสระแก้ว การ เขต 1 6 การจัดสอบด้วยขอ้ สอบ 635,120 / มาตรฐาน ในการสอบปลายปของ ผเู้ รยี น ปการศกึ ษา 2561 7 โรงเรยี นคณุ ภาพ 60,000 / ประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรยี น คณุ ภาพ)
912 64,354 610 83,390 ,313 148,807 800 20,200
8 การประเมนิ พฒั นาการ 30,000 / 25,14 นกั เรยี นทีจบหลักสตู ร การศกึ ษาปฐมวัย พทุ ธศกั ราช 2560 ป การศกึ ษา 2561 9 โครงการปองกันและ 369,000 แก้ไขปญหา ยาเสพติดในสถาน ศกึ ษา ป 2562 10 โครงการอบรมครูพี 32,490 / 32,4 เลียงด้วยระบบทางไกล โครงการ บูรณาการสะ เต็มศกึ ษา ปงบประมาณ 2562 โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 256 11 โครงการงานมหกรรม 316,700 / 292,8 ความสามารถทางศลิ ป 0 หตั ถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยขี องนกั เรยี น ครงั ที 68 ปการศกึ ษา 2561 ระดับเขตพนื ที การศกึ ษา
48 4,852 / 369,000 - - 490 - 62 23,830.50 ไมม่ งี บ 869.5 ประมาณ 0 สนบั สนนุ ทีมที เปนตัวแทนไป แขง่ ขนั ระดับ ชาติ (ภมู ภิ าค กลางและภาค ตะวันออก)
12 โครงการขบั เคลือน 88,000 / 49,4 มาตรการยกระดับผล / 71,2 สมั ฤทธกิ ารทดสอบ / 8,1 ทางการศกึ ษาระดับ ชาติขนั พนื ฐาน (O-NET) 13 โครงการพฒั นาการ 462,000 นเิ ทศแบบ บูรณาการเพอื พฒั นา คณุ ภาพการจัดการ ศกึ ษา 14 โครงการพฒั นาระบบ 50,000 บรหิ ารจัดการแบบมงุ่ ผลสมั ฤทธขิ อง สาํ นกั งาน เขตพนื ทีการศกึ ษา 15 โครงการพฒั นา 230,000 ขา้ ราชการครูและ บุคลากรทางการศกึ ษา เพอื เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ การปฏิบตั ิงาน
450 38,550 254 390,746 120 41,880 / 230,000 รอการจัดสรร งบประมาณ เพมิ เติมจาก สพฐ.
16 โครงการพฒั นา 50,000 / 9,4 555, ขา้ ราชการครูและ บุคลากรทางการศกึ ษา เพอื เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ การปฏิบตั ิงาน 17 โครงการพฒั นา 100,000 อยู่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ ระหว่าง เพอื การบรหิ ารจัดการ ดําเนนิ และจัดการเรยี นการ การ สอน 18 โครงการจัดระบบ 200,000 บรหิ ารงานควบคมุ ภายในและพฒั นา องค์กรแบบม ี สว่ นรว่ ม 19 โครงการจัดสอบ 650,624 / ทางการศกึ ษาระดับ ชาติขนั พนื ฐาน (O-NET) ปการ ศกึ ษา2561 ระดับชนั ประถมศกึ ษาปที 6 และ ชนั มธั ยมศกึ ษาปที 3
450 40,550 รอการจัดสรร ,423 งบประมาณ เพมิ เติมจาก สพฐ. 95,201
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานโครงการ (1 เมษายน 2562 - งบประมาณ ผลการดาเ ที่ไดร้ ับ ท่ี โครงการ ดาเนินการ งบประม แล้ว ท่ีใช้ โครงการที่ไดร้ บั จดั สรรจาก สพฐ. 1 โครงการพัฒนาผู้ปฏบิ ัตงิ านธุรการ 43,500 / 39,040 โรงเรยี นของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน 2 โครงการจดั การแขง่ ขันกีฬา สพฐ. 260,000 / 15602 เกมส์ ประจาปีงบประมาณ 2561 3 การประเมินความสามารถ 116,730 / 69,238 ดา้ นการอ่านของผ้เู รียน ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 1 4 การทดสอบความสามารถพ้นื ฐาน 134,266 / 89,462 ผู้เรียนระดบั ชาติ (NT) ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึ ษา 2561 5 การขับเคลื่อน DLTV สานกั งาน 90,000 อย่รู ะหวา่ ง 6,610 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดาเนนิ การ สระแก้ว เขต 1
ไตรมาสท่ี 3 (9 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 มิถุนายน 2562) เนนิ งาน งบประมาณ ปัญหา/อปุ สรรค แนวทางแก้ไข คงเหลือ มาณ ยงั ไม่ได้ ดาเนินการ 0 4,460 20 103,980 8 47,492 2 44,804 0 83,390
งบประมาณ ผลการดาเ ที่ โครงการ ทไี่ ดร้ บั ดาเนนิ การ งบประม แลว้ ที่ใช้ 6 การจดั สอบด้วยข้อสอบ 635,120 / 545,61 มาตรฐานในการสอบปลายปี ของผเู้ รยี น ปีการศึกษา 2561 7 โรงเรียนคณุ ภาพประจาตาบล 60,000 / 39,800 (1 ตาบล 1 โรงเรยี นคณุ ภาพ) 8 การประเมนิ พัฒนาการนักเรียน 30,000 / 26,644 ที่จบหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2561 9 การปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา 369,000 / 255,31 ยาเสพตดิ ในสถานศึกษา ปี 2562 10 การอบรมครูพเ่ี ลย้ี งดว้ ยระบบ 32,490 / 32,490 ทางไกลโครงการบูรณาการสะเตม็ ศึกษา ปีงบประมาณ 2562 11 การอบรมครผู ู้สอนดว้ ยระบบ 112,850 / 112,85 ทางไกลโครงการบูรณาการ สะเตม็ ศึกษา ปีงบประมาณ 2562
เนินงาน งบประมาณ ปญั หา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข คงเหลือ มาณ ยังไม่ได้ ดาเนนิ การ 89,503 17 0 20,200 4 3,356 10 113,690 0- 50 -
งบประมาณ ผลการดาเ ท่ี โครงการ ทไี่ ดร้ ับ ดาเนนิ การ งบประม แล้ว ท่ใี ช้ 12 การขบั เคลื่อนหลักสูตร 250,000 / 181,21 ต้านทุจรติ ศึกษา 13 พฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษา 349,000 เรียนรวม 14 การอบรมเรอ่ื ง “สถาบัน 67,500 / 50,110 พระมหากษัตริย์กบั ประเทศไทย” 15 เพิ่มประสทิ ธิภาพการบริหาร 50,200 / 40,463 จัดการโครงการ บา้ นนกั วทิ ยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 16 ส่งเสรมิ การอ่านตามรอย 95,000 อยู่ระหวา่ ง พระจรยิ วตั รสมเดจ็ พระเทพ ดาเนนิ การ รัตนราชสดุ า สยามบรมราชกุมารี 17 ชมุ นุมลกู เสือบาเพญ็ ประโยชน์ 72,000 / 72,000 เฉลมิ พระเกียรติ “ลูกเสือจติ อาสา ทาความดี รวมใจภักด์ิ เทิดไท้ องคร์ าชัน”
เนนิ งาน งบประมาณ ปญั หา/อปุ สรรค แนวทางแก้ไข คงเหลือ มาณ ยังไม่ได้ ดาเนินการ 68,785 15 / 349,000 0 17,390 3 9,737 95,000 0-
งบประมาณ ผลการดาเ ท่ี โครงการ ทีไ่ ด้รบั ดาเนนิ การ งบประม แล้ว ท่ใี ช้ 18 ติดตามและประเมนิ ผล 29,000 การดาเนนิ งานโครงการอาหาร กลางวนั ในโรงเรียนประถมศึกษา 19 อบรมผบู้ ริหารสถานศึกษา 151,600 / 151,60 และครปู ฐมวยั ผา่ นระบบทางไกล ดว้ ยการจัดประสบการณ์ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ เทคโนโลยแี ละสะเต็มศึกษา ปี 2562 โครงการตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ประจาปงี บประมาณ 2562 20 งานมหกรรมความสามารถ 316,700 / 292,869 ทางศลิ ปหตั ถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนกั เรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพนื้ ที่การศึกษา 21 ขบั เคลอื่ นมาตรการยกระดบั 88,000 / 66,450 ผลสมั ฤทธิ์การทดสอบ ทางการศกึ ษาระดบั ชาติขน้ั พื้นฐาน (O-NET)
เนนิ งาน งบประมาณ ปญั หา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข คงเหลอื มาณ ยงั ไม่ได้ ดาเนินการ 29,000 / 00 - 9.50 23,830.50 ไม่มีงบประมาณ สนบั สนุนทมี ที่เป็น ตวั แทนไปแข่งขนั ระดบั ชาติ (ภมู ิภาค กลางและภาค ตะวนั ออก) 0 21,550
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผลการดาเ ที่ได้รบั 22 พฒั นาการนิเทศแบบบรู ณาการ ดาเนนิ การ งบประม เพ่ือพฒั นาคุณภาพการจัด 462,000 แลว้ ท่ีใช้ การศึกษา / 222,14 23 พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบมงุ่ ผลสัมฤทธ์ิของสานักงาน 50,000 / 8,120 เขตพ้นื ที่การศึกษา 230,000 24 การพฒั นาขา้ ราชการครู และบคุ ลากรทางการศึกษา 50,000 / 9,450 เพ่อื เสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัตงิ าน 25 ปฐมนิเทศครูครบู รรจใุ หม่ 26 การพฒั นาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 อย่รู ะหวา่ ง เพอ่ื การบริหารจดั การ ดาเนินการ และจัดการเรยี นการสอน 200,000 / 34,860 27 การจดั ระบบบริหารงานควบคมุ ภายในและพัฒนาองค์กร แบบมีสว่ นร่วม
เนินงาน งบประมาณ ปญั หา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข คงเหลอื มาณ ยังไม่ได้ ดาเนินการ 239,852 48 0 41,880 / 230,000 รอการจดั สรร งบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 0 40,550 80,000 0 165,140 รอการจัดสรร งบประมาณเพ่ิมเตมิ จาก สพฐ.
ที่ โครงการ งบประมาณ ผลการดาเ ทไ่ี ดร้ บั 28 โครงการจัดสอบทางการศกึ ษา ดาเนนิ การ งบประม ระดับชาตขิ นั้ พื้นฐาน (O-NET) ปี 650,624 แล้ว ทใี่ ช้ การศกึ ษา2561 ระดับช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 6 และช้นั / 645,87 มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 29 พฒั นาคุณภาพการจดั การเรียน 43,450 อยรู่ ะหวา่ ง การสอนภาษาไทย ดาเนนิ การ ปีงบประมาณ 25612 30 พฒั นากิจกรรม 5 ส. -/ -
เนนิ งาน งบประมาณ ปญั หา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข คงเหลือ มาณ ยังไม่ได้ ดาเนนิ การ 4,750 74 43,450 - - --
Search
Read the Text Version
- 1 - 32
Pages: