Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สรุปโครงการทำแผนการใช้เงิน

สรุปโครงการทำแผนการใช้เงิน

Published by Natnicha, 2020-11-17 17:58:17

Description: สรุปโครงการทำแผนการใช้เงิน

Search

Read the Text Version

การเบกิ จา่ ยงบประมาณ 15/04/63 การเบกิ จา่ ยงบประมาณ ระเบยี บ ยทุ ธศาสตรแ์ ละการพฒั นา สาํ นกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม อบรมประชาชน 11

15/04/63 การเบกิ จา่ ยงบประมาณ กรณีตวั อยา่ ง ค่าใช้จา่ ยโครงการศูนยฝ์ ึ กอาชพี ชุมชน รปู แบบช้นั เรยี นวิชาชพี (31 ชมขน้ึ ไป) ตัวอยาง เปดสอนหลกั สตู ร 35 ช่วั โมง กลุม เปาหมาย 11 คน คาํ นวณงบประมาณ ประชาชน 11 คน x 900 = 9,900 บาท คาํ นวณคาใชจาย 1) คา วิทยากร 35 ชม.x 200 บาท = 7,000 บาท 2) คา วสั ดุ = 2,900 บาท ยทุ ธศาสตรแ์ ละการพฒั นา สาํ นกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 12

15/04/63 แผนการใชเงนิ งบประมาณ ประจาํ ปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เดอื นเมษายน ถงึ กันยายน 2563) กศน.อาํ เภอ....................................... สาํ นกั งาน กศน. จงั หวัดนครปฐม แผนงาน : กิจกรรม : รหสั งบประมาณ : เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/วชิ าชพี พ้นื ท่ดี ําเนนิ การ ระยะเวลา หมายเหตุ กลมุ เปา หมาย จาํ นวน(คน) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จดั ตามแผนงาน/โครงการ (บาท) (บาท) เงินงบประมาณท่ไี ดร บั จัดสรร Thank you ยทุ ธศาสตรแ์ ละการพฒั นา สาํ นกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 13

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2 ไดร้ บั จดั สรรจากสานกั งาน กศน. จังหวัด เมอื งนครปฐม ก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมา (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) แผนงาน : ยุทธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใชจ้ ่ายในการจัดการศึกษาตง้ั แตร่ ะดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขน้ั พื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษา นอกระบบ ระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐาน 1. งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2562 7,656 8,144,704 - 1,531,200 2,606 2,211,704 1,07 1) ค่าจดั การเรียนการสอน 7,745 2,122,300 -- 2,606 686,740 1,13 2) ค่ากิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น 4,647 1,730,270 -- 1,564 572,720 3) ค่าหนงั สอื เรยี น -- 68 4) ค่าหนังสือเรียน (ได้รบั จดั สรรเพิ่มเติม) - 300,000 -- -- - 5) ค่าจดั การเรยี นการสอนสาหรับนกั ศึกษาผพู้ กิ าร 89 630,000 -- 6 - 1,458,200 1.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 7,291 8,010,520 -- 2,545 2,239,000 1,01 1) ค่าจดั การเรยี นการสอน 7,375 2,014,550 -- 2,545 661,250 1,07 2) ค่ากิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน 4,426 1,645,610 -- 1,528 556,468 3) ค่าหนังสือเรยี น -- 64 5) ค่าจดั การเรยี นการสอนสาหรบั นักศึกษาผพู้ กิ าร 84 630,000 -- 6 1 20,000 1 แหง่ 221,500 1 20,000 - 1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 1 แหง่ 147,114 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 1 แห่ง 251,842 1 แหง่ 26,500 1 แห 1 แห่ง 30,000 1 แห่ง 48,417 1 แห แผนงาน : พ้ืนฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 1 แหง่ 25,620 1 แห ทรพั ยากรมนุษย์ ผลผลิตท่ี 4 ผรู้ บั บรกิ ารการศึกษานอก 4 536,160 1 แห ระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ -- -- - 1. งบดาเนนิ งาน 7 แหง่ 407,000 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสั ดุ 8 แห่ง 380,764 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 381,686 1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) 6 แหง่ 210,000 1.4 ค่าเช่าสานักงานและทดี่ ิน 3 แหง่ 536,160 1.5 ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 4

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 1 2563 ของสานักงาน กศน.จงั หวัดนครปฐม จัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ กาแพงแสน ดอนตมู นครชยั ศรี บางเลน พทุ ธมณฑล สามพราน าย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ ) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) 70 936,880 504 442,136 707 609,988 441 384,444 604 518,336 1,724 1,510,016 38 315,470 504 143,610 707 193,780 445 125,000 604 163,460 1,741 494,240 82 255,300 302 114,700 424 158,330 267 100,440 362 132,590 1,046 396,190 - 29,950 - 41,440 - 25,630 - 34,440 - 101,910 66,630 -- -- - - 17 90,000 68 540,000 4- 11 918,920 508 464,360 667 602,640 491 447,920 500 448,600 1,569 1,430,880 75 295,850 508 145,070 667 185,180 494 140,410 500 136,450 1,586 450,340 45 240,710 304 114,999 400 149,770 296 111,710 302 111,693 951 360,260 64 540,000 -- -- - - 17 90,000 -- -- 3- - -- - - -- ห่ง 26,500 1 แห่ง 26,500 1 แหง่ 26,500 1 แหง่ 26,500 1 แหง่ 26,500 1 แหง่ 26,500 หง่ 34,741 1 แหง่ 38,077 1 แห่ง 42,100 1 แห่ง 28,521 1 แห่ง 21,794 1 แหง่ 20,000 ห่ง 38,680 1 แห่ง 19,011 1 แหง่ 26,139 1 แห่ง 20,394 - ห่ง 120,000 - 1 แห่ง 60,000 - -- - - -- -- - -- - - -- -- -- -

ไดร้ บั จดั สรรจากสานกั งาน กศน. จังหวดั เมืองนครปฐม ก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมา (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) 1.6 ค่าเบ้ียประชมุ คณะกรรมการ กศน. 1 ครง้ั 25,600 1 คร้งั 25,600 - - - 1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสงั คม 1 ครั้ง 14,652 1 ครัง้ 14,652 - - - 1.8 ค่าเชา่ รถยนต์ 2 คัน 266,520 2 คัน 266,520 - - - 1.9 ค่าตอบแทนผคู้ วบคุมงานปรบั ปรุงอาคารสานักงาน 1 แห่ง 13,500 - - - - - กศน.อาเภอพุทธมณฑล 1.10 การส่งเสริมการรูห้ นังสือ 92 50,600 - - 25 13,750 2 1.11 การศึกษาเพ่ือพฒั นาทกั ษะชีวติ 3,858 443,670 - 1.12 การศึกษาเพื่อพัฒนาสงั คมและชมุ ชน 2,830 1,132,000 - - 908 104,420 54 1.13 กิจกรรมการเรียนรตู้ ามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1,509 603,600 - 2. งบรายจา่ ยอน่ื - 665 266,000 40 2.1 โครงการเทียบโอนความรเู้ ทยี บระดับการศึกษามิติ ความรู้ความคิด - 354 141,600 21 1) คร้ังที่ 2 ปกี ารศึกษา 2562 98 28,800 - 28,800 36 - 2) ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 66 19,800 - 19,800 23 - 3. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุ ทั่วไป 3.1 รายการสงิ่ อานวยความสะดวก สอื่ บริการ และการ 66 132,000 - -- - 6 ช่วยเหลืออน่ื ใดทางการศึกษาสาหรบั คนพกิ าร 1 แหง่ 304,900 - -- -- 4. งบลงทนุ 4.1 ค่าทดี่ ินและสง่ิ ก่อสร้าง เพื่อเปน็ ค่าปรบั ปรุงอาคาร - -- -- สานกั งาน กศน.อาเภอพุทธมณฑล 4.2 ค่าครภุ ณั ฑส์ านักงาน จานวน 198,200 บาท 2 ชดุ 17,000 2 ชดุ 17,000 - -- จานวน 3 รายการ ดังน้ี 1 เครอื่ ง 120,000 1 เครอ่ื ง 120,000 - -- 1) โต๊ะหมบู่ ชู า 2 เคร่ือง 61,200 - - 2 เครอื่ 2) เคร่อื งถา่ ยเอกสาร ระบบดิจติ อล - - 3) เครอ่ื งปรับอากาศแบบแยกส่วน 4.3 ค่าครภุ ณั ฑค์ อมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 150,000 5 เครอ่ื ง 150,000 - -- จานวน 490,000 บาท จานวน 4 รายการ ดังนี้ 10 เครื่อง 170,000 10 เครื่อง 170,000 - -- 1) เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ สาหรบั งานประมวลผล 6 เครอื่ ง 138,000 6 เครอ่ื ง 138,000 - -- 2) เครื่องคอมพวิ เตอร์ All In One สาหรบั งาน 2 เครื่อง 32,000 2 เครื่อง 32,000 - -- ส3)านเคกั รงือ่างนคอมพวิ เตอร์ All In One สาหรับงาน 4ป)ระเคมรวื่อลงผคลอมพวิ เตอรโ์ น้ตบกุ๊ สาหรับงานสานกั งาน

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 2 จัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ กาแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน พทุ ธมณฑล สามพราน าย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ ) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) - - -- -- -- -- - - - -- -- -- -- - - - -- -- -- -- - - - -- -- 1 แห่ง 13,500 -- - 27 14,850 30 16,500 -- -- 5 2,750 5 2,750 46 62,790 292 33,580 872 100,280 546 62,790 112 12,880 582 66,930 01 160,400 216 86,400 637 254,800 400 160,000 84 33,600 427 170,800 13 85,200 115 46,000 341 136,400 214 85,600 44 17,600 228 91,200 9- 12 - 15 - 9- 7- 10 - 6- 7- 15 - 10 - 5-- - 66 132,000 - -- -- -- -- - -- -- -- - 1 แหง่ 304,900 - - -- -- -- -- -- - - - -- -- -- -- - - - -- -- -- -- - อง 61,200 - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -

ไดร้ บั จดั สรรจากสานกั งาน กศน. จังหวดั เมืองนครปฐม ก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมา (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) 4.4 ค่าครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครัว ตเู้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 4.5 ค่าครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 1 เครื่อง 9,400 1 เครอื่ ง 9,400 - - - จานวน 143,700 บาท จานวน 3 รายการ ดังน้ี 1 เครอ่ื ง 32,700 1 เครื่อง 32,700 - -- 1) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 จอ 91,000 1 จอ 45,500 - -- 2) จอรบั ภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 20,000 20,000 - -- 3) เคร่อื งฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่อื ง 1 เครอ่ื ง แผนงาน : พื้นฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพ ทรพั ยากรมนุษย์ ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย 1. กิจกรรมจดั การศึกษาตามอัธยาศัย งบดาเนนิ งาน ห้องสมุด รวม สนง. รวม ห้องสมุด รวม หอ้ งส 1 แหง่ 150,200 1 แหง่ 286,602 1 แ 1.1 กิจกรรมสง่ เสริมการศึกษาตามอัธยาศัย แหลง่ เรียนรู้ 7 แห่ง 2,507,493 ห้องสมุดประชาชน 1) ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ 7 แห่ง 228,000 - - 1 แห่ง 36,000 1 แห 2) ค่าสาธารณูปโภค 7 แหง่ 86,783 - - 1 แห่ง 17,672 1 แห 3) ค่าหนงั สอื พมิ พแ์ ละวารสาร 7 แหง่ 90,550 4) ค่าจดั ซอื้ หนังสือ และสอ่ื สาหรับหอ้ งสมุด 7 แหง่ 260,000 - 40 1 แหง่ 12,930 1 แห 5) ค่าจา้ งเหมาบริการ 12 1,832,160 - - 1 แหง่ 40,000 1 แห 6) ค่านา้ มนั เชื้อเพลงิ ส่ือ และกจิ กรรมสาหรบั หอ้ งสมดุ เคล่ือนท่ี 7 แหง่ 10,000 1 140,160 1 180,000 1 10,000 - -- เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 61,380 คน - - - 9,706 คน - 9,706 ค 1) จานวนผเู้ ขา้ รับบริการ 33,500 - 2) บริการยมื -คืนหนังสือ 8,840 - - - 5,840 - 5,84 3) บรกิ ารอินเตอร์เน็ต 7,300 - - - 1,460 - 1,46 - - 1,460 - 1,46 4) หอ้ งสมุดประชาชน 1,152 - - - 192 - 19 5) บ้านหนังสือชมุ ชน 3,450 - 6) หน่วยเคลอื่ นท่ีรถโมบาย 4,360 - - - 192 - 19 7) หอ้ งสมุดเคลอ่ื นที่สาหรบั ชาวตลาด 1,740 - 8) อาสาสมัครสง่ เสรมิ การอ่าน - - 192 - 19 - - 192 - 19 - จานวนอาสาสมัคร ฯ 54 - - - 10 - 1 - จานวนผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม 984 - - - 168 - 16

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 3 จัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ กาแพงแสน ดอนตมู นครชยั ศรี บางเลน พุทธมณฑล สามพราน าย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ ) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- - 1 จอ 45,500 - - -- -- สมุด รวม ห้องสมุด รวม หอ้ งสมุด รวม หอ้ งสมุด รวม ห้องสมุด รวม หอ้ งสมุด รวม แห่ง 401,211 1 แห่ง 186,780 1 แห่ง 82,455 1 แห่ง 258,780 1 แหง่ 383,535 1 แห่ง 757,930 หง่ 36,000 1 แห่ง 30,000 1 แห่ง 30,000 1 แห่ง 30,000 1 แห่ง 30,000 1 แห่ง 36,000 9,525 1 แห่ง 11,000 หง่ 14,281 1 แห่ง 5,850 1 แห่ง 12,930 1 แห่ง 5,850 1 แหง่ 22,605 1 แห่ง 12,930 30,000 1 แห่ง 50,000 หง่ 12,930 1 แหง่ 12,930 1 แห่ง 12,930 1 แหง่ 12,930 1 แหง่ 648,000 -1 หง่ 50,000 1 แหง่ 30,000 1 แห่ง -- 30,000 1 แห่ง 30,000 1 แหง่ - - 6,542 คน - 2 288,000 1 108,000 - - 4,380 180,000 2 288,000 4 - - 730 - -- -- - 730 -- -- - - 144 - คน - 6,542 คน - 6,542 คน - 144 - 6,542 คน - 15,800 คน - - 144 - 40 - 4,380 - 4,380 - 144 - 4,380 - 4,300 - 60 - 730 - 730 - 730 - 3,000 60 - 730 - 730 - 730 - 1,460 92 - 144 - 144 - 144 - 192 92 - 144 - 144 - 144 - 2,490 92 - 144 - 144 - 144 - 3,400 92 - 144 - 144 - 144 - 780 10 - 6- 6- 6- 6- 10 - 68 - 120 - 120 - 120 - 120 - 168 -

ไดร้ บั จดั สรรจากสานกั งาน กศน. จังหวดั เมืองนครปฐม ก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมา (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) 2. กิจกรรมจดั สรา้ งแหล่งเรยี นรู้ในระดับตาบล งบดาเนินงาน 2.1 กิจกรรมสง่ เสรมิ การศึกษาตามอัธยาศัยแหลง่ เรียนรู้ กศน.ตาบล รวม - - กศน.ตาบล รวม กศน.ตา กศน.ตาบล 106 แห่ง 221,600 39,418 15 แ 1) ค่าหนังสอื พิมพ์ กศน.ตาบล - 25 แหง่ 2) ค่าหนงั สอื พิมพ์ กศน.ตาบล (ICT) 101 แห่ง 103,020 - 24,480 15 แห 3) ค่าหนังสือ สอ่ื กศน.ตาบล (ICT) 5 แหง่ 12,250 - - 24 แหง่ 2,450 - 4) ค่าจดั กิจกรรม (ICT) 1 แหง่ 20,000 - - 1 แห่ง 5) ค่าสาธารณูปโภค (ICT) 1 แหง่ 10,000 - -- -- 6) ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) 1 แหง่ 6,000 - -- -- เป้าหมายกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน 4 แหง่ 70,330 - -- -- 1) จานวนผเู้ ขา้ รบั บรกิ าร - - 1 แห่ง 12,488 1 แห 2) บรกิ ารยืม-คืนหนงั สอื 31,800 คน - - - 7,500 คน - 4,500 ค 3) บรกิ ารอินเตอร์เน็ต 6,360 - - - 1,500 - 90 4) กศน.ตาบล 3,180 - - - 750 - 45 5) บ้านหนังสือชมุ ชน 3,180 - - - 750 - 45 6) หน่วยเคลอื่ นทร่ี ถโมบาย 6,996 - - - 1,650 - 99 7) หอ้ งสมุดเคลอ่ื นท่สี าหรบั ชาวตลาด 3,180 - - - 750 - 45 8) อาสาสมัครส่งเสรมิ การอ่าน 3,180 - - 750 - 45 - จานวนอาสาสมัคร ฯ 3,180 - - 750 - 45 - จานวนผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 424 - - - 100 - 6 3. กิจกรรมสนบั สนุนค่าบรกิ ารเครอื ข่ายสารสนเทศเพื่อการ 2,120 - - จดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งบ - 500 - 30 ดาเน3นิ.1งาคน่าบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนดา้ นการพัฒนาและ 8 279,120 1 60,000 1 37,236 เสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ โครงการขับเคลอื่ น การพฒั นาการศึกษาท่ียงั่ ยืน รวม รวม - - รวม รวม ร 4,402 3,557,800 976 786,000 6 1. กิจกรรมส่งเสรมิ ศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน งบรายจา่ ยอน่ื - 1,510 1,359,000 - - 351 315,900 22 1.1 กิจกรรมชนั้ เรยี นวชิ าชพี (31 ชม.ขนึ้ ไป) 2,020 1,414,000 - 462 323,400 28 1.2 กจิ กรรมพัฒนาอาชีพระยะส้นั (กลุ่มสนใจไม่เกนิ 30 ชวั่ โมง)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 4 จัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ กาแพงแสน ดอนตมู นครชยั ศรี บางเลน พุทธมณฑล สามพราน าย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ ) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) าบล รวม กศน.ตาบล รวม กศน.ตาบล รวม กศน.ตาบล รวม กศน.ตาบล รวม กศน.ตาบล รวม แหง่ 24,909 8 แหง่ 11,603 24 แหง่ 24,480 15 แหง่ 16,730 3 แหง่ 49,280 14 แหง่ 55,180 หง่ 15,300 7 แหง่ 7,140 24 แหง่ 24,480 14 แหง่ 14,280 3 แห่ง 3,060 14 แห่ง 14,280 - 1 แห่ง 2,450 - - 1 แห่ง 2,450 - - 2 แหง่ 4,900 -- -- - 1 แห่ง 20,000 -- -- -- -- - 1 แหง่ 10,000 -- -- -- -- - 1 แห่ง 6,000 -- -- -- หง่ 9,609 1 แหง่ 2,013 - - 4,500 คน - 1 แห่ง 46,220 - - คน - 2,400 คน - 7,200 คน - 900 - 900 คน - 4,800 คน - 00 - 480 - 1,440 - 450 - 180 - 960 - 50 - 240 - 720 - 450 - 90 - 480 - 50 - 240 - 720 - 990 - 90 - 480 - 90 - 528 - 1,584 - 450 - 198 - 1,056 - 50 - 240 - 720 - 450 - 90 - 480 - 50 - 240 - 720 - 450 - 90 - 480 - 50 - 240 - 720 - 90 - 480 - 60 - 32 - 96 - 60 - 12 - 64 - 00 - 160 - 480 - 300 - 60 - 320 - 1 37,260 1 30,000 1 26,400 1 27,408 1 27,408 1 33,408 รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม 630 510,600 372 302,200 988 795,600 616 498,200 183 151,700 637 513,500 25 202,500 113 101,700 361 324,900 211 189,900 40 36,000 209 188,100 82 197,400 163 114,100 468 327,600 281 196,700 65 45,500 299 209,300

ไดร้ บั จดั สรรจากสานกั งาน กศน. จังหวัด เมอื งนครปฐม ก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมา (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) 1.3 กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชพี 2. กิจกรรมพฒั นาครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษเพื่อการ 872 784,800 -- 163 146,700 12 สอ่ื สารเพ่ือการสอ่ื สาร งบรายจา่ ยอนื่ 2.1 ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการ 1 26,500 - - -- สอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสอ่ื สาร (Boot Camp) แผนงาน : บรู ณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพฒั นาเศรษฐกิจดิจิทลั กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลสชู่ ุมชน งบรายจ่ายอนื่ 1. ค่าใชจ้ า่ ยโครงการศูนย์ดิจทิ ลั สชู่ มุ ชน 3,288 907,620 108 92,480 750 192,250 45 แผนงาน : ยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวี ิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชวี ติ ผูส้ ูงอายุ งบรายจ่ายอนื่ 1. โครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพื่อ 2,384 321,840 - - 502 67,770 33 คงพฒั นาการทางกาย จติ และสมองของผสู้ ูงอายุ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพ คน ผลผลิตนโยบายและแผนดา้ นการศึกษา กิจกรรมการ ดาเนินงานดา้ นนโยบายและยุทธศาสตร์ รายการเงินอุดหนุน การจัดงานฉลองวนั เดก็ แหง่ ชาติ งบเงนิ อุดหนุน 1. รายการเงินอุดหนนุ การจดั งานฉลองวนั เด็กแห่งชาติ 1 คร้งั 10,000 - -- -- แผนงาน : บคุ ลากรภาครฐั ผลผลิตรายการค่าใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครฐั 142 40,215,292 142 40,215,292 - -- ยกระดบั คุณภาพการศึกษาและการเรียนรตู้ ลอดชวี ิต กจิ กรรมบคุ ลากร -- ภาครัฐ สานกั งาน กศน. 142 1,227,535 142 1,227,535 - -- 2 145,440 2 145,440 - -- 1. งบบคุ ลากร - 1.1 ค่าตอบแทนพนกั งานราชการ 1 ครัง้ 48,000 1 ครง้ั 48,000 2. งบดาเนินงาน 2.1 เงินประกันสงั คม 2.2 ค่าเช่าบา้ น 2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 80,508,746 47,204,935 8,983,465

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 5 จัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ กาแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน พทุ ธมณฑล สามพราน าย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ ) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) 23 110,700 96 86,400 159 143,100 124 111,600 78 70,200 129 116,100 - - - - 1 26,500 - - - - - - 50 115,350 240 61,520 720 184,560 450 115,350 90 23,070 480 123,040 35 45,225 210 28,350 330 44,550 290 39,150 100 13,500 617 83,295 -- -- -- -- - 1 คร้ัง 10,000 -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- 5,980,676 2,341,346 3,771,892 2,674,977 2,673,086 6,878,369

แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอ.................................... แผนงาน : กิจกรรม : รหัสงบประมาณ : เป้าหมาย ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/วิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย จานวน(คน) งบประมา การจัดสร เงินงบประมาณท่ีได้รบั จัดสรร

3 ไตรมาส 3 - 4 (เดอื นเมษายน ถึงกันยายน 2563) .... สานักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม งบประมาณ (บาท) พน้ื ที่ดาเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ าณทไ่ี ด้รับ จัดตามแผนงาน/ รร (บาท) โครงการ (บาท)

เปา้ หมาย ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/วิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย จานวน(คน) งบประมา การจัดสร

งบประมาณ (บาท) พน้ื ที่ดาเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ าณท่ไี ด้รับ จัดตามแผนงาน/ รร (บาท) โครงการ (บาท)

เปา้ หมาย ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/วิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย จานวน(คน) งบประมา รวม การจัดสร -

งบประมาณ (บาท) พนื้ ท่ีดาเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ าณท่ีได้รบั จัดตามแผนงาน/ รร (บาท) โครงการ (บาท) --

สำนักงำน กศน.จังหวัดนครปฐม

คณะผจู้ ดั ทำเอกสำร ท่ีปรึกษำ นายสมเจตน์ สวาศรี ผ้อู านวยการสานกั งาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางอัญชลี ปสนั ตา รองผอู้ านวยการสานักงาน กศน.จงั หวดั นครปฐม ผู้สนบั สนนุ ขอ้ มูล กลมุ่ อานวยการ กลุ่มการเงนิ และสนิ ทรัพย์ กลุ่มยุทธศาสตรแ์ ละการพัฒนา กลมุ่ ส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบ กลุ่มนิเทศ ตดิ ตามและประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายใน กศน.อาเภอ สังกัดสานกั งาน กศน.จงั หวัดนครปฐม ทงั้ 7 แหง่ คณะทำงำนสรุปผลโครงกำรจดั พมิ พ์ทำต้นฉบบั นกั วิชาการศกึ ษาปฏิบตั กิ าร นางสาวณัฐณิชา สาราญอนิ ทร์ นกั วเิ คราะห์นโยบายและแผน นางสาวพรรณสร ชวี รัฐพัฒน์ นกั วเิ คราะห์นโยบายและแผน นางสาวรังสิมา นวไพบูลย์ ยุทธศาสตร์และการพฒั นา สานกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม

โหลดเล่มไดท้ ่ีนี่ http://gg.gg/mzwrl เอกสารวชิ าการลำดับที่ 5/2563 สำนกั งาน กศน.จงั หวดั นครปฐม 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จงั หวัดนครปฐม 73000


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook