รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 16 มถิ นุ ายน 2566 จดั ทาโดย กลุ่มงานระบบการคลัง สานกั งานคลังจงั หวดั อทุ ยั ธานี
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณจังหวัดอทุ ยั ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปา้ หมาย Q3 ข้อมูล ณ วนั ท่ี 16 มถิ นุ ายน 2566 20 เบกิ จา่ ย 75.00 % ใช้จา่ ย 81.74 % สว่ นราชการ หนว่ ย : ลา้ นบาท PO 20.73 % ภาพรวม ประจา ลงทนุ (710.231 ล้านบาท) จดั สรร 3,425.485 1,063.371 ใช้จ่าย 2,896.282 910.398 2,362.114 คงเหลอื 15.45 % ร้อยละ 84.55 85.61 (529.204 ลา้ นบาท) 1,985.884 84.07 เบกิ จ่าย 63.82 % 2 (2,186.051 ล้านบาท) ภาพรวม หน่วย : ลา้ นบาท เบิกจ่าย 28.34 % PO 68.00 % (51.713 ล้านบาท) (124.091 ลา้ นบาท) ประจา ลงทุน จัดสรร 182.477 23.477 159.000 ใช้จา่ ย 175.803 17.025 158.778 คงเหลอื 3.66 % รอ้ ยละใชจ้ า่ ย 96.34 72.52 99.86 (6.674 ลา้ นบาท) เงนิ กันไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เงินกู้ COVID-19 รวมเงนิ เบกิ แทน สรก.อนื่ หนว่ ย : ลา้ นบาท หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวม ประจา ลงทนุ จดั สรร เบิกจา่ ย ร้อยละ จัดสรร 910.347 84.647 825.700 ยทุ ธศาสตร์ 23.870 23.831 99.84 หน่วยงานอนื่ 146.608 144.010 98.23 เบกิ จา่ ย 655.414 48546.3.50043 571.110 รวม 170.478 167.841 98.45 รอ้ ยละ 72.00 46919.7.5799 69.17 หมายเหตุ : แสดงขอ้ มูลเฉพาะเงินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานกั งานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี สานักงานคลงั จงั หวัดอทุ ยั ธานี e-mail : [email protected] https://www.cgd.go.th/uti ศาลากลางจงั หวดั อทุ ยั ธานี ถนนศรอี ทุ ยั ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอทุ ยั ธานี โทร. 056-511592
ผลกำรใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วนั ท ลำดับ หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร PO 1 ศูนย์วจิ ัยและพฒั นาการเกษตรอุทัยธานี 6.160 0 2 โรงเรยี นอุทัยวทิ ยาคม 10.880 0 3 ศนู ย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตั วน์ ้าจดื อุทัยธานี 3.754 0 4 ทที่ ้าการปกครองจงั หวดั อทุ ัยธานี 173.575 0 5 สนง.เขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 2 98.019 0 6 สา้ นกั งานพฒั นาฝมี ือแรงงานอทุ ัยธานี 3.033 0 7 สา้ นักงานพลังงานจังหวดั อุทัยธานี 0.738 0 8 สา้ นักงานแรงงานจงั หวดั อทุ ัยธานี 1.398 0 9 สนง.เขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 1 56.570 0 10 เรอื นจ้าจงั หวดั อทุ ัยธานี 18.366 0 11 สนง.วฒั นธรรม จ.อทุ ัยธานี 4.460 0 12 ส้านกั งานการท่องเท่ยี วและกฬี าจังหวดั อทุ ัยธานี 1.410 0 13 ส้านักงานประชาสมั พนั ธจ์ ังหวดั อุทัยธานี 0.506 0 14 ส้านักงานพัฒนาชมุ ชนจงั หวดั อุทัยธานี 7.413 0 15 ส้านักงานธนารกั ษ์พน้ื ท่อี ทุ ัยธานี 1.211 0 16 สา้ นกั งานบังคับคดจี งั หวดั อุทัยธานี 0.392 0 17 สา้ นกั งานสรรพากรพน้ื ที่อุทัยธานี 0.937 0 18 สา้ นกั งานคลังจงั หวดั อทุ ัยธานี 0.363 0 19 สนง.ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัยจงั หวดั อทุ ัยธานี 1.008 0 20 สา้ นักงานจัดหางานอทุ ัยธานี 2.267 0 21 ส้านักงานการปฏิรปู ทีด่ ินจังหวดั อุทัยธานี 4.594 0 22 ตา้ รวจภูธรจังหวดั อุทัยธานี ภ.6 28.099 0 23 ส้านักงานท่ีดินจงั หวดั อุทัยธานี 3.121 0 24 แขวงทางหลวงชนบทอทุ ัยธานี 0.977 0
งหวดั อทุ ัยธำนี ประเภทรำยจ่ำยประจำ ที่ 16 มถิ ุนำยน 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย O เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 0.000 6.155 6.155 0.006 99.91 99.91 99.40 0.000 10.814 10.814 0.065 99.40 99.04 98.67 0.000 3.718 3.718 0.036 99.04 94.00 93.91 0.000 171.263 171.263 2.312 98.67 92.80 92.77 0.799 91.334 92.133 5.885 93.18 92.09 91.85 0.000 2.848 2.848 0.185 93.91 89.83 89.08 0.034 0.650 0.685 0.053 88.15 88.54 88.43 0.000 1.297 1.297 0.101 92.77 88.21 86.62 0.416 51.679 52.095 4.475 91.35 86.24 83.94 0.000 16.869 16.869 1.497 91.85 83.60 83.53 0.000 4.006 4.006 0.454 89.83 83.48 83.37 0.000 1.256 1.256 0.154 89.08 83.31 83.23 0.000 0.448 0.448 0.058 88.54 0.024 6.531 6.555 0.858 88.11 0.052 1.017 1.069 0.143 83.92 0.000 0.339 0.339 0.052 86.62 0.000 0.808 0.808 0.129 86.24 0.022 0.283 0.305 0.058 77.88 0.000 0.843 0.843 0.165 83.60 0.000 1.893 1.893 0.373 83.53 0.027 3.808 3.835 0.759 82.90 0.000 23.426 23.426 4.673 83.37 0.068 2.532 2.600 0.521 81.13 0.000 0.813 0.813 0.164 83.23
ผลกำรใช้จำ่ ยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันท ลำดบั หน่วยเบิกจำ่ ย งบจัดสรร PO 25 ส้านกั งานสหกรณ์จังหวดั อุทัยธานี 9.476 0 26 สนง.ส่งเสรมิ การปกครองท้องถิ่นจงั หวดั อทุ ัยธานี 3.120 0 27 ศนู ย์วงเดอื น อาคมสุรทัณฑ์ 3.963 0 28 ส้านกั งานเกษตรจังหวดั อุทัยธานี 11.395 0 29 สา้ นกั งานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั อุทัยธานี 2.273 0 30 สา้ นกั งานจังหวดั อทุ ัยธานี 5.368 0 31 สนง.อุตสาหกรรมจังหวดั อทุ ัยธานี 2.365 0 32 โครงการชลประทานอทุ ัยธานี 3.390 0 33 สา้ นกั งานพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์ 3.008 0 34 สา้ นกั งานสวสั ดกิ ารและคุ้มครองแรงงานจงั หวดั อุทัยธานี 1.457 0 35 ส้านกั งานขนสง่ จังหวดั อทุ ัยธานี 4.283 0 36 ส้านักงานประมงจังหวดั อุทัยธานี 1.651 0 37 ส้านกั งานโยธาธกิ ารและผงั เมืองจังหวดั อทุ ัยธานี 2.286 0 38 ส้านกั งานปศุสตั วจ์ ังหวดั อทุ ัยธานี 8.124 0 39 ส้านกั งานสรรพสามติ พนื้ ท่ีอทุ ัยธานี 1.424 0 40 ส้านกั งานพาณิชย์จงั หวดั อทุ ัยธานี 4.384 0 41 วทิ ยาลยั เทคนคิ อุทัยธานี 16.517 0 42 สา้ นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 4.745 0 43 วทิ ยาลัยชมุ ชนจงั หวดั อุทัยธานี 19.526 0 44 ศูนย์วจิ ยั และบ้ารงุ พนั ธส์ุ ตั วอ์ ุทัยธานี 3.259 0 45 สนง.กศน.อุทัยธานี 47.257 0 46 สา้ นกั งานสัสดจี งั หวดั อทุ ัยธานี 1.701 0 47 แขวงทางหลวงอทุ ัยธานี 5.610 0 48 สถานพี ฒั นาทด่ี ิน อุทัยธานี 6.253 0
งหวดั อุทัยธำนี ประเภทรำยจ่ำยประจำ ที่ 16 มถิ ุนำยน 2566 เรยี งลำดับจำกมำกไปน้อย O เบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย 0.000 7.828 7.828 1.648 82.61 82.61 0.000 2.557 2.557 0.563 81.95 81.95 0.029 3.219 3.248 0.716 81.21 81.94 0.000 9.282 9.282 2.113 81.46 81.46 0.000 1.841 1.841 0.432 81.00 81.00 0.569 3.697 4.266 1.102 68.86 79.47 0.209 1.670 1.879 0.486 70.60 79.45 0.000 2.685 2.685 0.705 79.20 79.20 0.000 2.376 2.376 0.632 78.99 78.99 0.000 1.151 1.151 0.306 78.98 78.98 0.170 3.202 3.373 0.910 74.77 78.75 0.000 1.297 1.297 0.354 78.57 78.57 0.000 1.774 1.774 0.512 77.60 77.60 0.000 6.281 6.281 1.843 77.32 77.32 0.005 1.096 1.101 0.323 76.96 77.30 0.029 3.353 3.382 1.003 76.47 77.13 0.064 12.652 12.716 3.802 76.60 76.98 0.000 3.652 3.652 1.093 76.97 76.97 0.300 14.702 15.002 4.525 75.29 76.83 0.000 2.503 2.503 0.756 76.80 76.80 0.000 36.186 36.186 11.071 76.57 76.57 0.012 1.287 1.299 0.402 75.63 76.36 0.000 4.283 4.283 1.327 76.34 76.34 0.000 4.763 4.763 1.491 76.16 76.16
ผลกำรใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วนั ท ลำดบั หน่วยเบิกจ่ำย งบจดั สรร PO 49 กองอ้านวยการรกั ษาความมั่นคงภายในอุทัยธานี 2.378 0 50 บ้านพักเดก็ และครอบครวั จงั หวดั อุทัยธานี 4.096 0 51 ศนู ย์พฒั นาราษฎรบนพน้ื ทส่ี ูงจังหวดั อุทัยธานี 4.367 0 52 โรงพยาบาลอุทัยธานี 26.687 0 53 วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีอทุ ัยธานี (รวมงบกลาง) 7.616 0 54 สา้ นักงานประกนั สังคมจงั หวดั อทุ ัยธานี 0.869 0 55 สนง.ทรพั ยากรธรรมชาตฯิ จงั หวดั อุทัยธานี 2.202 0 56 ส้านักงานสาธารณสุขจงั หวดั อุทัยธานี 44.179 0 57 ส้านกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั อุทัยธานี 10.163 0 58 สนง.คุมประพฤตจิ ังหวดั อทุ ัยธานี 4.133 0 59 สถานพินจิ และคุ้มครองเดก็ ฯ จ.อทุ ัยธานี 3.861 0 60 วทิ ยาลยั สารพัดชา่ งอทุ ัยธานี 11.375 0 61 ส้านกั งานศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั อุทัยธานี 6.502 0 62 ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจา้ จังหวดั อุทัยธานี 7.722 0 63 สา้ นักงานสถติ ิจังหวดั อทุ ัยธานี 5.989 0 744.228 4 รวมงบประจำส่วนรำชกำร ลำดบั หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร PO 1 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวดั อุทัยธานี 100.716 0 2 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 129.763 0 3 สนง.ท้องถิ่นฯ(งบกลาง)อุดหนุนเฉพาะกจิ (เงินมา 12 พ.ค.66) 38.454 0 268.933 0 รวมเงนิ อดุ หนุน
งหวัดอทุ ัยธำนี ประเภทรำยจำ่ ยประจำ ท่ี 16 มิถนุ ำยน 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย O เบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย 0.000 1.797 1.797 0.582 75.55 75.55 0.000 3.085 3.085 1.011 75.32 75.32 0.000 3.266 3.266 1.101 74.79 74.79 0.078 19.863 19.941 6.746 74.43 74.72 74.41 0.360 5.308 5.667 1.949 69.69 73.73 0.000 0.641 0.641 0.228 73.73 73.72 0.000 1.623 1.623 0.578 73.72 73.13 0.410 31.900 32.310 11.869 72.21 69.90 0.000 7.105 7.105 3.059 69.90 69.86 0.000 2.887 2.887 1.246 69.86 67.34 0.000 2.600 2.600 1.261 67.34 66.04 0.335 7.177 7.512 3.863 63.10 65.66 0.095 4.175 4.269 2.233 64.20 61.44 0.000 4.745 4.745 2.977 61.44 59.22 0.007 3.540 3.547 2.442 59.11 86.24 4.115 637.678 641.793 102.435 85.68 O เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย 0.000 100.716 100.716 0.000 100.00 100.00 0.000 122.824 122.824 6.940 94.65 94.65 0.000 0.000 0.000 38.454 0.00 0.00 0.000 223.539 223.539 45.394 83.12 83.12
ผลกำรใช้จำ่ ยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันท ลำดับ หน่วยเบิกจ่ำย งบจัดสรร PO 1 งปม.จว.-สา้ นกั งานจังหวดั อทุ ัยธานี 21.344 6 ลำดับ หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร PO 1 งบกลาง 28.866 0 รวมงบประจำจงั หวดั อุทัยธำนี 1,063.371 10 หมำยเหตุ : ไม่รวมค่ำรกั ษำพยำบำลข้ำรำชกำร, เงนิ ช่วยเหลอื กำรศกึ ษำบุตร, เงนิ ช่ว มผี ลการเบิกจา่ ยต้ังแต่ รอ้ ยล มผี ลการเบิกจา่ ยต้ังแต่ รอ้ ยล มผี ลการเบิกจา่ ยต้า่ กวา่ รอ้ ย มผี ลการใช้จ่าย รอ้ ยละ 81.7 มีผลการใชจ้ า่ ยต้ังแต่ รอ้ ยละ มีผลการใช้จ่ายต่้ากวา่ รอ้ ยล
งหวดั อุทัยธำนี ประเภทรำยจำ่ ยประจำ ที่ 16 มิถุนำยน 2566 เรยี งลำดับจำกมำกไปน้อย O เบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย 6.365 10.660 17.025 4.318 49.94 79.77 O เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 0.000 28.040 28.040 0.826 97.14 97.14 85.61 0.480 899.918 910.398 152.973 84.63 วยพเิ ศษกรณีผู้รบั บำนำญตำย ละ 80 ข้ึนไป (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2566) ละ 72-79.99 (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดอื นมถิ ุนายน 2566) ยละ 72 76 ขึ้นไป (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดือนมิถนุ ายน 2566) ะ 73-81.75 (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดอื นมิถุนายน 2566) ละ 73
ผลกำรใช้จำ่ ยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วนั ท่ี ลำดับ หน่วยเบิกจ่ำย งบจัดสรร P 1 สำนักงำนพัฒนำสงั คมและควำมม่ันคงของมนษุ ย์ 1.036 2 บ้ำนพกั เด็กและครอบครวั จงั หวดั อุทัยธำนี 1.348 3 สำนกั งำนตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธำนี 1.134 4 ศูนย์วจิ ัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำจดื อุทัยธำนี 0.057 5 ศนู ย์วจิ ัยและบำรงุ พนั ธส์ุ ัตวอ์ ทุ ัยธำนี 0.482 6 สำนกั งำนปศสุ ัตวจ์ งั หวดั อทุ ัยธำนี 0.699 7 ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรอทุ ัยธำนี 1.255 8 สำนักงำนสหกรณ์จงั หวดั อทุ ัยธำนี 1.433 9 สำนกั งำนกำรปฏิรปู ท่ดี นิ จงั หวดั อุทัยธำนี 0.504 10 สำนักงำนพลังงำนจังหวดั อทุ ัยธำนี 0.300 11 สำนกั งำนพำณิชย์จงั หวดั อุทัยธำนี 0.797 12 ทีท่ ำกำรปกครองจังหวดั อทุ ัยธำนี 41.136 13 สนง.สง่ เสรมิ กำรปกครองท้องถิ่นจังหวดั อทุ ัยธำนี 0.082 14 สนง.คมุ ประพฤติจงั หวดั อทุ ัยธำนี 0.031 15 ส.พนิ ิจและคุ้มครองเด็กฯ จ.อทุ ัยธำนี 0.009 16 สำนักงำนพัฒนำฝมี ือแรงงำน จังหวดั อทุ ัยธำนี 1.449 17 สำนกั งำนวฒั นธรรมจงั หวดั อทุ ัยธำนี 0.450 18 สนง.กศน.อุทัยธำนี 0.104 19 สำนักงำนศึกษำธกิ ำรจงั หวดั อุทัยธำนี 0.050 20 ศนู ย์วงเดอื น อำคมสุรทัณฑ์ 0.046 21 โรงเรยี นอุทัยวทิ ยำคม 0.556 22 วทิ ยำลยั เทคนคิ อทุ ัยธำนี 1.007 23 วทิ ยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอทุ ัยธำนี 5.299
งหวัดอุทัยธำนี ประเภทรำยจำ่ ยลงทุน 16 มิถนุ ำยน 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย PO เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย 0.000 1.036 1.036 0.000 100.00 100.00 0.000 1.348 1.348 0.000 100.00 100.00 0.000 1.134 1.134 0.000 100.00 100.00 0.000 0.057 0.057 0.000 100.00 100.00 0.000 0.482 0.482 0.000 100.00 100.00 0.000 0.699 0.699 0.000 100.00 100.00 0.188 1.067 1.255 0.000 85.02 100.00 0.000 1.433 1.433 0.000 100.00 100.00 0.000 0.504 0.504 0.000 100.00 100.00 0.000 0.300 0.300 0.000 100.00 100.00 0.000 0.797 0.797 0.000 100.00 100.00 30.188 10.948 41.136 0.000 26.61 100.00 0.000 0.082 0.082 0.000 100.00 100.00 0.000 0.031 0.031 0.000 100.00 100.00 0.000 0.009 0.009 0.000 100.00 100.00 0.000 1.449 1.449 0.000 100.00 100.00 0.000 0.450 0.450 0.000 100.00 100.00 0.000 0.104 0.104 0.000 100.00 100.00 0.000 0.050 0.050 0.000 100.00 100.00 0.000 0.046 0.046 0.000 100.00 100.00 0.000 0.556 0.556 0.000 100.00 100.00 0.000 1.007 1.007 0.000 100.00 100.00 4.504 0.795 5.299 0.000 15.00 100.00
ผลกำรใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วนั ท่ี ลำดบั หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร P 24 สำนกั งำนสำธำรณสุขจงั หวดั 25.886 5 25 โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี 22.357 26 สำนกั งำนพระพุทธศำสนำจงั หวดั อุทัยธำนี 6.985 27 วทิ ยำลยั สำรพดั ช่ำงอทุ ัยธำนี 1.644 28 เรอื นจำจังหวดั อุทัยธำนี 1.209 29 สำนกั งำนทีด่ ินจังหวดั อทุ ัยธำนี 3.864 30 สำนกั งำนพัฒนำชุมชนจงั หวดั อทุ ัยธำนี 2.466 31 ศนู ย์กำรศกึ ษำพิเศษ ประจำจงั หวดั อทุ ัยธำนี 2.692 32 สนง.เขตพนื้ ที่กำรศึกษำประถมศกึ ษำอุทัยธำนี เขต 1 30.447 33 สนง.เขตพนื้ ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำอทุ ัยธำนี เขต 2 34.976 34 แขวงทำงหลวงอุทัยธำนี 546.268 35 แขวงทำงหลวงชนบทอุทัยธำนี 419.739 36 วทิ ยำลัยชุมชนจังหวดั อุทัยธำนี 0.620 37 สถำนพี ฒั นำทีด่ ินอทุ ัยธำนี 23.008 38 สำนักงำนเกษตรจังหวดั อุทัยธำนี 1.330 39 สำนักงำนโยธำธกิ ำรและผังเมืองจงั หวดั อทุ ัยธำนี 2.454 40 สำนกั งำนจงั หวดั อุทัยธำนี 16.190 41 โครงกำรชลประทำนอุทัยธำนี 570.704 42 ตำรวจภูธรจงั หวดั อุทัยธำนี ภ.6 22.536 43 สำนกั งำนสรรพสำมติ พนื้ ท่อี ุทัยธำนี 2.794 1,797.432 รวมงบลงทุนส่วนรำชกำร
งหวัดอุทัยธำนี ประเภทรำยจำ่ ยลงทุน 16 มถิ ุนำยน 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย PO เบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย 9.662 16.224 25.886 0.000 62.68 100.00 8.527 13.829 22.357 0.000 61.86 100.00 0.000 6.985 6.985 0.000 100.00 100.00 1.644 0.000 1.644 0.000 0.00 100.00 0.087 1.122 1.209 0.000 92.83 100.00 3.155 0.685 3.840 0.024 17.74 99.38 0.000 2.450 2.450 0.016 99.33 99.33 2.479 0.170 2.649 0.043 6.32 98.42 8.144 21.601 29.745 0.702 70.95 97.70 14.879 19.251 34.130 0.846 55.04 97.58 232.297 296.690 528.987 17.281 54.31 96.84 37.394 352.672 390.067 29.672 84.02 92.93 0.000 0.573 0.573 0.047 92.40 92.40 1.187 19.498 20.686 2.322 84.75 89.91 0.000 1.106 1.106 0.224 83.15 83.15 1.305 0.592 1.897 0.557 24.11 77.30 4.437 7.423 11.860 4.330 45.85 73.25 186.055 218.893 404.948 165.756 38.35 70.96 7.671 1.124 8.796 13.740 4.99 39.03 0.000 0.000 0.000 2.794 0.00 553.803 1,005.273 1,559.076 238.356 55.93 0.00 86.74
ผลกำรใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ ลำดับ หน่วยเบิกจำ่ ย งบจัดสรร P 1 เทศบำลเมอื งอุทัยธำนี 2.400 2 องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจังหวดั อทุ ัยธำนี 36.500 3 สนง.ท้องถ่ินฯ (งบอดุ หนนุ เฉพำะกจิ ) เงินเหลอื จ่ำยมำเพิ่ม 3.009 ลบ. 366.782 405.682 รวมเงนิ อุดหนุน ลำดับ หน่วยเบิกจำ่ ย งบจัดสรร P 1 งปม.จว.-สำนกั งำนจงั หวดั อุทัยธำนี 159.000 รวมงบลงทุนจังหวดั อุทัยธำนี 2,362.114 6 มีผลกำรเบิกจำ่ ย ตั้งแต่ รอ้ ย มผี ลกำรเบิกจ่ำย ตั้งแต่ รอ้ ย มผี ลกำรเบิกจำ่ ย ต่ำกวำ่ รอ้ มีผลกำรใช้จ่ำย รอ้ ยละ 81. มีผลกำรใชจ้ ำ่ ย ต้ังแต่ รอ้ ยล มผี ลกำรใชจ้ ำ่ ย ตำ่ กวำ่ รอ้ ย
งหวดั อทุ ัยธำนี ประเภทรำยจำ่ ยลงทุน 16 มถิ ุนำยน 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย PO เบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย 0.000 2.388 2.388 0.012 99.50 99.50 28.222 7.980 36.202 0.298 21.86 99.18 0.000 229.439 229.439 137.343 62.55 62.55 28.222 239.807 268.029 137.653 59.11 66.07 PO เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ 117.725 PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย 41.053 158.778 0.222 25.82 99.86 699.751 1,286.133 1,985.884 376.230 54.45 84.07 ยละ 57 ขึ้นไป (เป้ำหมำยไตรมำส 3 (เดอื นมิถนุ ำยน 2566) ยละ 51-56.99 (เป้ำหมำยไตรมำส 3 (เดือนมถิ ุนำยน 2566) อยละ 51 .65 ขึ้นไป (เป้ำหมำยไตรมำส 3 (เดือนมถิ ุนำยน 2566) ละ 74-81.64 (เป้ำหมำยไตรมำส 3 (เดอื นมถิ นุ ำยน 2566) ยละ 74
A04 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงนิ กันไวเ้ บิกเหล่ือมปีและขยายเวลาการเบกิ จา่ ยเงิน จาแนกตามพ้ืนที่ (ระดับหนว่ ยรบั งบประมาณ) (รายจา่ ยประจา) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมลู ต้ังแตต่ ้นปีงบประมาณ ถึง วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2566 หนว่ ย : บาท ลาดับ หนว่ ยรับงบประมาณ(Funded Program) เงินกันไวเ้ บิกเหล่ือมปี เบิกจา่ ย %เบิกจ่าย คงเหลือ 1 สำนักงำนสถิตจิ งั หวดั อุทัยธำนี 1,703.44 1,703.44 100.00 0.00 2 สำนกั งำนจงั หวัดอุทัยธำนี 210,546.91 210,546.91 100.00 0.00 3 สำนักงำนพัฒนำชมุ ชนจงั หวัดอทุ ัยธำนี 65,800.00 65,800.00 100.00 0.00 4 สำนักงำนบรรเทำและปอ้ งกันสำธำรณภยั จงั หวัดอทุ ัยธำนี 5,104,427.23 5,104,427.23 100.00 0.00 5 สำนักงำนสง่ เสริมกำรปกครองท้องถิ่นจงั หวัดอทุ ัยธำนี 61,574,469.00 61,367,431.88 99.66 207,037.12 6 สำนกั งำนสง่ เสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัย 106,790.00 106,790.00 7 สำนกั งำนศึกษำธกิ ำรจงั หวดั อุทัยธำนี 120,114.00 0.00 0.00 0.00 8 ศูนย์กำรศึกษำพเิ ศษ ประจำจงั หวัดอุทัยธำนี 120,114.00 100.00 9,000.00 9 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำอทุ ัยธำนี เขต 1 9,000.00 0.00 10 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำอทุ ัยธำนี เขต 2 1,357,663.00 0.00 0.00 11 สำนกั งำนสำธำรณสขุ จงั หวดั 1,357,663.00 100.00 0.67 12 โรงพยำบำลอุทัยธำนี 883,245.00 0.00 13 ตำรวจภูธรจงั หวดั อทุ ัยธำนี 6,857,760.00 883,244.33 100.00 0.00 14 องค์กำรบริหำรส่วนจงั หวดั อทุ ัยธำนี 6,857,760.00 100.00 0.00 780.00 100.00 20,000.00 รวม 1,565,000.00 780.00 100.00 342,827.79 6,790,000.00 1,565,000.00 99.71 84,647,298.58 6,770,000.00 99.59 84,304,470.79 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบอื้ งตน้ ท่ีมำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
A04 - รายงานผลการเบกิ จ่ายเงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปีและขยายเวลาการเบกิ จ่ายเงิน จาแนกตามพื้นท่ี (ระดับหนว่ ยรบั งบประมาณ) (รายจา่ ยลงทุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 16 มถิ ุนายน 2566 หนว่ ย : บาท ลาดบั หนว่ ยรบั งบประมาณ(Funded Program) เงินกันไวเ้ บกิ เหล่ือมปี เบกิ จา่ ย %เบกิ จ่าย คงเหลือ 1 โครงการชลประทานอทุ ัยธานี 350,339,568.49 206,976,118.54 59.08 143,363,449.95 2 สานักงานปศุสัตวจ์ งั หวดั อุทัยธานี 180,000.00 180,000.00 3 สานักงานขนสง่ จงั หวัดอุทัยธานี 100.00 0.00 4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี 1,108,800.00 1,108,800.00 5 แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 100,058,652.76 100,019,326.18 100.00 0.00 6 ที่ทาการปกครองจงั หวัดอทุ ัยธานี 13,990,000.00 7 สานกั งานพฒั นาชุมชนจงั หวดั อุทัยธานี 6,689,000.00 99.96 39,326.58 8 สานักงานสง่ เสริมการปกครองท้องถิ่นจงั หวดั อุทัยธานี 6,613,740.00 6,613,740.00 9 สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 1 47.81 7,301,000.00 10 สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาอทุ ัยธานีเขต 2 120,000.00 120,000.00 11 สานักงานสาธารณสขุ จงั หวัดอทุ ัยธานี 100,357,126.70 85,358,726.70 100.00 0.00 12 โรงพยาบาลอุทัยธานี 16,020,470.00 14,489,730.00 13 ตารวจภูธรจงั หวดั อทุ ัยธานี 23,993,352.00 20,253,427.20 100.00 0.00 14 งบประมาณจงั หวัด - สานกั งานจงั หวัดอทุ ัยธานี 57,110,340.00 20,185,590.00 52,761,385.00 26,679,202.00 85.05 14,998,400.00 รวม 500,000.00 500,000.00 90.45 1,530,740.00 102,546,758.03 81,936,219.36 825,700,192.98 571,109,879.98 84.41 3,739,924.80 35.34 36,924,750.00 50.57 26,082,183.00 100.00 0.00 79.90 20,610,538.67 69.17 254,590,313.00 หมายเหตุ : ข้อมลู เบอ้ื งตน้ ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ สใ์ หม่ (New GFMIS Thai)
A04 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไวเ้ บิกเหลอ่ื มปแี ละขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิ จาแนกตามพ้ืนท่ี (ระดับหนว่ ยรบั งบประมาณ) (รายจ่ายภาพรวม) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตัง้ แต่ตน้ ปีงบประมาณ ถึง วนั ท่ี 16 มถิ ุนายน 2566 หน่วย : บาท ลาดบั หนว่ ยรับงบประมาณ(Funded Program) เงนิ กันไว้เบิกเหลอื่ มปี เบกิ จ่าย %เบิกจ่าย คงเหลอื 1 โครงการชลประทานอทุ ัยธานี 350,339,568.49 206,976,118.54 59.08 143,363,449.95 2 สานกั งานปศุสัตวจ์ งั หวดั อทุ ยั ธานี 180,000.00 180,000.00 100.00 0.00 3 สานกั งานขนสง่ จงั หวัดอทุ ัยธานี 100.00 0.00 4 แขวงทางหลวงอทุ ยั ธานี 1,108,800.00 1,108,800.00 99.96 5 แขวงทางหลวงชนบทอทุ ยั ธานี 100,058,652.76 100,019,326.18 47.81 39,326.58 6 สานักงานสถติ ิจงั หวัดอทุ ัยธานี 13,990,000.00 100.00 7,301,000.00 7 สานกั งานจงั หวัดอทุ ัยธานี 6,689,000.00 100.00 8 ทท่ี าการปกครองจงั หวดั อทุ ยั ธานี 1,703.44 1,703.44 100.00 0.00 9 สานกั งานพฒั นาชมุ ชนจงั หวดั อทุ ยั ธานี 210,546.91 100.00 0.00 10 สานักงานบรรเทาและปอ้ งกนั สาธารณภัยจงั หวัดอทุ ัยธานี 6,613,740.00 210,546.91 100.00 0.00 11 สานกั งานสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถิ่นจงั หวัดอทุ ัยธานี 185,800.00 6,613,740.00 90.61 0.00 12 สานักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย 5,104,427.23 0.00 13 สานักงานศึกษาธกิ ารจงั หวัดอทุ ัยธานี 161,931,595.70 185,800.00 0.00 15,205,437.12 14 ศูนย์การศึกษาพเิ ศษ ประจาจงั หวดั อทุ ยั ธานี 106,790.00 5,104,427.23 100.00 106,790.00 15 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 1 120,114.00 146,726,158.58 0.00 16 สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 2 0.00 9,000.00 17 สานักงานสาธารณสุขจงั หวัด 9,000.00 0.00 91.19 1,530,740.00 18 โรงพยาบาลอทุ ัยธานี 17,378,133.00 120,114.00 84.97 3,739,925.47 19 ตารวจภูธรจงั หวัดอทุ ัยธานี 24,876,597.00 42.28 36,924,750.00 20 งบประมาณจงั หวดั - สานกั งานจงั หวดั อทุ ยั ธานี 63,968,100.00 0.00 50.57 26,082,183.00 21 องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั อทุ ัยธานี 52,762,165.00 15,847,393.00 100.00 0.00 2,065,000.00 21,136,671.53 79.90 20,610,538.67 รวม 102,546,758.03 27,043,350.00 99.71 20,000.00 6,790,000.00 26,679,982.00 72.00 254,933,140.79 910,347,491.56 2,065,000.00 81,936,219.36 6,770,000.00 655,414,350.77 หมายเหตุ : ขอ้ มูลเบอ้ื งต้น ทมี่ า : ระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai) 28.00 % เบิกจา่ ย คงเหลอื 72.00 %
ผลการเบิกจา่ ยเงินตาม พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงก และฟื้นฟเู ศรษฐกจิ และสังคม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ บั ผลกร ข้อมลู ตั้งแตต่ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดอื นพฤษภ หน่วยงานที่ไดร้ บั การจดั สรรงบภายใตพ้ ระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลงั กู้เงินฯ (1 ลา้ นล้านบาท และ 5 แสนล้า ลาดบั หน่วยงาน วงเงนิ กู้ PO ท้ัง 1 ศนู ย์พัฒนาและสงเคราะหช์ าวเขาจังหวัดอทุ ัยธานี 950,000.00 2 สานกั งานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอทุ ัยธานี 3,098,534.00 3 สานกั งานตรวจบัญชสี หกรณ์จังหวัดอทุ ัยธานี 4 สานักงานปศสุ ตั ว์จงั หวัดอทุ ัยธานี 30,000.00 5 สานกั งานพัฒนาที่ดนิ อทุ ัยธานี 2,929,360.00 6 สานกั งานเกษตรจังหวัดอทุ ัยธานี 4,776,150.00 7 สานักงานสหกรณ์จงั หวัดอทุ ัยธานี 62,524,318.66 8 ท่ีทาการปกครองจงั หวัดอทุ ัยธานี 154,894,849.92 9 สานักงานพัฒนาชุมชนจงั หวัดอทุ ัยธานี 25,805,642.00 10 สานกั งานสง่ เสริมการปกครองท้องถน่ิ จงั หวัดอทุ ัยธานี 45,789,261.40 11 สานักงานจดั หางานจงั หวัดอทุ ัยธานี 97,295,130.00 12 สานกั งานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวัดอทุ ัยธานี 13 ศนู ย์การศกึ ษาพิเศษ ประจาจังหวัดอทุ ัยธานี 13,860.00 14 สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอทุ ัยธานี เขต 1 1,960,000.00 15 สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอทุ ัยธานเี ขต 2 16 โรงเรียนอทุ ัยวิทยาคม 286,000.00 17 วิทยาลยั เทคนคิ อทุ ัยธานี 17,540,000.00 18 วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีอทุ ัยธานี 35,562,000.00 19 วิทยาลัยสารพัดชา่ งอทุ ัยธานี 4,356,000.00 20 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอทุ ัยธานี 4,166,000.00 21 โรงพยาบาลอทุ ัยธานี 22 สานักงานพระพุทธศาสนาจงั หวัดอทุ ัยธานี 982,000.00 850,000.00 127,248,835.00 35,223,580.00 92,000.00
การคลงั ก้เู งินเพือ่ แกไ้ ขปัญหา เยยี วยา ระทบจากการระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา ภาคม 2563) ถงึ วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2566 านบาท) หน่วย : ล้านบาท รวม รอ้ ยละ งสิ้น ผลการเบิกจา่ ย รอ้ ยละ ผลการใช้จา่ ย รอ้ ยละ คงเหลือ คงเหลอื เบิกจา่ ย ใช้จา่ ย - 847,014.00 89.16 847,014.00 89.16 102,986.00 10.84 0.000 0.00 - 3,098,534.00 100.00 3,098,534.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 30,000.00 100.00 30,000.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 2,929,360.00 100.00 2,929,360.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 4,776,150.00 100.00 4,776,150.00 100.00 0.000 0.00 2.66 - 62,524,318.66 100.00 62,524,318.66 100.00 2,591,149.00 0.00 0.000 0.00 - 154,894,849.92 100.00 154,894,849.92 100.00 - 0.00 0.000 0.00 - 25,805,642.00 100.00 25,805,642.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 45,789,261.40 100.00 45,789,261.40 92.02 0.000 0.00 0.000 0.00 - 94,703,981.00 97.34 94,703,981.00 97.34 0.000 0.00 0.000 0.14 - 13,860.00 100.00 13,860.00 100.00 6.17 172,020.00 0.00 - 1,960,000.00 100.00 1,960,000.00 100.00 2,172,780.00 - 286,000.00 100.00 286,000.00 100.00 0.000 - 17,540,000.00 100.00 17,540,000.00 100.00 - 35,562,000.00 100.00 35,562,000.00 100.00 - 4,356,000.00 100.00 4,356,000.00 100.00 - 4,166,000.00 100.00 4,166,000.00 100.00 - 982,000.00 100.00 982,000.00 100.00 - 850,000.00 100.00 850,000.00 100.00 - 127,076,815.00 99.86 127,076,815.00 99.86 - 33,050,800.00 93.83 33,050,800.00 93.83 - 92,000.00 100.00 92,000.00 100.00
ผลการเบิกจา่ ยเงินตาม พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงก และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ และสงั คม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ บั ผลกร ข้อมลู ต้ังแตต่ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤษภ หน่วยงานที่ได้รบั การจดั สรรงบภายใต้พระราชกาหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังก้เู งนิ ฯ (1 ล้านลา้ นบาท และ 5 แสนล้า ลาดบั หน่วยงาน วงเงินกู้ PO ท้ัง 23 งบยุทธศาสตรจ์ ังหวัดอทุ ัยธานี 32,961,000.00 24 องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวัดอทุ ัยธานี 6,700,000.00 666,034,520.98 รวม หมายเหตุ : ขอ้ มูลเบื้องตน้ ที่มา : ระบบบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 1.34 %
การคลังกเู้ งินเพื่อแกไ้ ขปัญหา เยยี วยา ระทบจากการระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา ภาคม 2563) ถงึ วนั ท่ี 16 มถิ นุ ายน 2566 านบาท) หน่วย : ลา้ นบาท รวม รอ้ ยละ งส้ิน ผลการเบิกจา่ ย รอ้ ยละ ผลการใช้จา่ ย รอ้ ยละ คงเหลือ คงเหลือ เบิกจา่ ย ใช้จา่ ย - 29,106,775.00 88.31 29,106,775.00 88.31 3,854,225.00 11.69 21,731.00 0.32 - 6,678,269.00 99.68 6,678,269.00 99.68 1.34 8,914,891.00 - 657,119,629.98 98.66 657,119,629.98 98.66 เบกิ จ่าย คงเหลือ 98.66 %
ผลการเบกิ จา่ ยเงนิ ตาม พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทร และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ และสังคม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ ับผ ข้อมลู ต้ังแต่ต้นปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤ หน่วยงานทีไ่ ด้รับการจดั สรรงบภายใตพ้ ระราชกาหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิ ฯ (1 ลา้ นล้านบาท ลาดบั หน่วยงาน วงเงนิ กู้ PO ทงั้ ส้ิน ผ 1 1 ศนู ยพ์ ฒั นาและสงเคราะหช์ าวเขาจงั หวัดอทุ ยั ธานี 950,000.00 - 3 2 สานกั งานเกษตรและสหกรณจ์ งั หวัดอทุ ัยธานี 3,098,534.00 - 3 สานกั งานตรวจบญั ชสี หกรณ์จงั หวัดอทุ ยั ธานี - 4 สานกั งานปศสุ ตั ว์จงั หวัดอทุ ยั ธานี 30,000.00 - 5 สานักงานพฒั นาท่ีดนิ อทุ ัยธานี 2,929,360.00 - 6 สานักงานเกษตรจงั หวัดอทุ ยั ธานี 4,776,150.00 - 7 สานกั งานสหกรณจ์ งั หวัดอทุ ัยธานี 62,524,318.66 - 8 ท่ที าการปกครองจงั หวัดอทุ ัยธานี 154,894,849.92 - 9 สานกั งานพฒั นาชมุ ชนจงั หวัดอทุ ัยธานี 25,805,642.00 - 10 สานักงานสง่ เสริมการปกครองท้องถิ่นจงั หวัดอทุ ยั ธานี 45,789,261.40 - 11 สานกั งานจดั หางานจงั หวัดอทุ ยั ธานี 7,192,330.00 - 12 สานกั งานสาธารณสขุ จงั หวัดอทุ ัยธานี - 13 โรงพยาบาลอทุ ยั ธานี 13,860.00 - 14 งบยุทธศาสตร์จงั หวัดอทุ ัยธานี 51,173,000.00 - 22,878,500.00 - รวม 9,091,000.00 391,146,805.98 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบื้องตน้ ทมี่ า : ระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนกิ สใ์ หม่ (New GFMIS Thai)
รวงการคลงั กู้เงินเพื่อแกไ้ ขปัญหา เยยี วยา ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฤษภาคม 2563) ถงึ วนั ท่ี 16 มิถนุ ายน 2566 ท) รวม ร้อยละ ผลการใช้จา่ ย ร้อยละ หนว่ ย : ล้านบาท ร้อยละ เบกิ จา่ ย ใช้จา่ ย คงเหลอื ผลการเบกิ จา่ ย 847,014.00 คงเหลอื 89.16 3,098,534.00 89.16 847,014.00 100.00 100.00 102,986.00 10.84 3,098,534.00 100.00 30,000.00 100.00 - 0.00 100.00 2,929,360.00 100.00 - 0.00 30,000.00 100.00 4,776,150.00 100.00 - 0.00 2,929,360.00 100.00 62,524,318.66 100.00 - 0.00 4,776,150.00 100.00 154,894,849.92 100.00 - 0.00 62,524,318.66 100.00 25,805,642.00 100.00 - 0.00 154,894,849.92 100.00 45,789,261.40 92.02 - 0.00 25,805,642.00 100.00 7,192,330.00 100.00 - 0.00 45,789,261.40 100.00 100.00 - 0.00 7,192,330.00 99.69 13,860.00 99.69 - 0.00 90.51 51,015,380.00 90.51 0.31 13,860.00 58.03 20,706,220.00 58.03 157,620.00 9.49 51,015,380.00 98.40 5,275,914.00 98.40 2,172,280.00 41.97 20,706,220.00 384,898,833.98 3,815,086.00 1.60 5,275,914.00 6,247,972.00 384,898,833.98
ผลการเบิกจ่ายเงนิ ตาม พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงกา และฟื้นฟเู ศรษฐกิจและสงั คม 2019 พ.ศ. 2563 ท่ไี ดร้ ับผลกระท ข้อมลู ตั้งแตต่ น้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดอื นพ หน่วยงานทไี่ ด้รับการจัดสรรงบภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลงั กู้เงินฯ (5 แสนลา้ นบาท) ลาดบั หน่วยงาน วงเงนิ กู้ PO 1 สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจงั หวดั อทุ ัยธำนี 90,102,800.00 2 สำนักงำนสง่ เสรมิ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยจงั หวัดอทุ ยั ธำนี 1,960,000.00 3 ศูนย์กำรศึกษำพเิ ศษ ประจำจงั หวัดอทุ ัยธำนี 4 สำนักงำนเขตพนื้ ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำอทุ ัยธำนี เขต 1 286,000.00 5 สำนักงำนเขตพนื้ ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำอทุ ยั ธำนีเขต 2 17,540,000.00 6 โรงเรยี นอทุ ยั วิทยำคม 35,562,000.00 7 วทิ ยำลัยเทคนิคอทุ ยั ธำนี 4,356,000.00 8 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอทุ ัยธำนี 4,166,000.00 9 วิทยำลยั สำรพดั ช่ำงอทุ ยั ธำนี 10 สำนักงำนสำธำรณสุขจงั หวดั อทุ ัยธำนี 982,000.00 11 โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี 850,000.00 12 สำนกั งำนพระพทุ ธศำสนำจงั หวัดอทุ ัยธำนี 76,075,835.00 13 งบยุทธศำสตร์จงั หวดั อทุ ัยธำนี 12,345,080.00 14 องค์กำรบรหิ ำรส่วนจงั หวัดอทุ ยั ธำนี 92,000.00 23,870,000.00 รวม 6,700,000.00 274,887,715.00 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบอ้ื งต้น ทมี่ ำ : ระบบบรหิ ำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ สใ์ หม่ (New GFMIS Thai)
ารคลงั กู้เงนิ เพื่อแก้ไขปัญหา เยยี วยา ทบจากการระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา พฤษภาคม 2563) ถึง วนั ที่ 16 มิถุนายน 2566 หนว่ ย : ล้านบาท รวม ร้อยละ ทงั้ สิน้ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ผลการใช้จ่าย รอ้ ยละ คงเหลอื คงเหลอื เบิกจ่าย ใช้จ่าย - 87,511,651.00 97.12 87,511,651.00 97.12 2,591,149.00 2.88 - 1,960,000.00 100.00 1,960,000.00 100.00 - 0.00 - 286,000.00 100.00 286,000.00 100.00 - 0.00 - 17,540,000.00 100.00 17,540,000.00 100.00 - 0.00 - 35,562,000.00 100.00 35,562,000.00 100.00 - 0.00 - 4,356,000.00 100.00 4,356,000.00 100.00 - 0.00 - 4,166,000.00 100.00 4,166,000.00 100.00 - 0.00 - 982,000.00 100.00 982,000.00 100.00 - 0.00 - 850,000.00 100.00 850,000.00 100.00 - 0.00 - 76,061,435.00 99.98 76,061,435.00 99.98 14,400.00 0.02 - 12,344,580.00 100.00 12,344,580.00 100.00 500.00 0.00 - 92,000.00 100.00 92,000.00 100.00 - 0.00 - 23,830,861.00 99.84 23,830,861.00 99.84 39,139.00 0.16 - 6,678,269.00 99.68 6,678,269.00 99.68 21,731.00 0.32 - 272,220,796.00 99.03 272,220,796.00 99.03 2,666,919.00 0.97
ผลการเบกิ จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงก และฟนื้ ฟูเศรษฐกจิ และสังคม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ได้รบั ผลกระ ข้อมลู ตงั้ แตต่ ุลาคม 2565 ถ หน่วยงานท่ีไดร้ บั การจัดสรรงบภายใต้พระราชกาหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกเู้ งนิ ฯ (5 แสนล้านบาท) ลาดับ หน่วยงาน วงเงินกู้ PO ท้ังสนิ้ 1 สำนักงำนสง่ เสริมกำรปกครองทอ้ งถ่ินจงั หวัดอทุ ัยธำนี 78,962,800.00 - 2 สำนักงำนสำธำรณสขุ จงั หวัดอทุ ัยธำนี 60,576,735.00 - 3 โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี - 4 งบยทุ ธศำสตร์จงั หวัดอทุ ยั ธำนี 369,280.00 - 5 องค์กำรบรหิ ำรสว่ นจังหวัดอทุ ยั ธำนี 23,870,000.00 - 6,700,000.00 - รวม 170,478,815.00 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบื้องต้น ท่ีมำ : ระบบบรหิ ำรกำรเงินกำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
การคลังกเู้ งินเพอื่ แกไ้ ขปญั หา เยยี วยา ะทบจากการระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา ถึง วนั ที่ 16 มิถุนายน 2566 หน่วย : ล้านบาท รวม รอ้ ยละ ผลการใช้จ่าย รอ้ ยละ คงเหลอื รอ้ ยละ เบกิ จ่าย ใช้จ่าย คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย 76,371,651.00 96.72 60,567,035.00 96.72 2,591,149.00 3.28 76,371,651.00 99.98 99.98 9,700.00 0.02 60,567,035.00 106.53 393,380.00 106.53 - 24,100.00 -6.53 99.84 23,830,861.00 99.84 39,139.00 0.16 393,380.00 99.68 6,678,269.00 99.68 21,731.00 0.32 23,830,861.00 98.45 167,841,196.00 98.45 1.55 6,678,269.00 2,637,619.00 167,841,196.00 เบิกจ่ำย คงเหลอื
Search
Read the Text Version
- 1 - 32
Pages: