Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 1. รายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับเดือนสิงหาคม 2564.

1. รายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับเดือนสิงหาคม 2564.

Description: 1. รายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับเดือนสิงหาคม 2564.

Search

Read the Text Version

11 ฉบบั ที่ 8/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั ชัยภมู ิ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 “เครื่องช้ีเศรษฐกิจจังหวัดในเดือนสิงหาคม 2564 บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานหดตัว จากภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ด้านอุปสงค์ขยายตัว จากการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดปรับตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ของปีก่อน ด้านการจ้างงานหดตวั เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณหดตัวจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิต ภาคบริการ หดตัวร้อยละ -6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -9.2 จากยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง หดตัวร้อยละ -3.9 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ประชาชนระมัดระวงั การใช้จา่ ย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมมี าตรการเยียวยา เช่น การเพิม่ วงเงนิ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ “เราชนะ” ส่งผลให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย และเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยภายในจังหวัด ดัชนีผลผลิต ภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนท่ีหดตวั ร้อยละ -79.0 ตามจำนวนอาชญาบัตรสุกร หดตัวร้อยละ -53.3 เนื่องจากเกิดโรคระบาดในสัตว์ จึงส่งผลต่อการบริโภคของประชาชน และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทห่ี ดตัวร้อยละ -0.1 จากปรมิ าณการใชไ้ ฟฟา้ ภาคอุตสาหกรรม หดตัวรอ้ ยละ -6.2 เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 ส่งผลใหโ้ รงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตลง เครอ่ื งช้เี ศรษฐกิจด้านอุปทาน ปี 2563 ปี 2564 YTD (Supply Side) (สดั สว่ นต่อ GPP) 23.2 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 23.9 -24.2 32.3 46.0 158.2 -79.0 -3.9 ดชั นีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม (%yoy) -27.2 0.3 (โครงสรา้ งสัดสว่ น 26.0%) -0.4 1.8 -0.8 -0.1 -1.1 ดชั นผี ลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 14.4 (โครงสรา้ งสดั สว่ น 20.0%) 21.6 24.8 44.8 -9.2 -6.1 ดชั นีผลผลิตภาคบริการ (%yoy) (โครงสรา้ งสดั สว่ น 54.0%)

~2~ เศรษฐกจิ ด้านอปุ สงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตวั จากชว่ งเดอื นเดยี วกันของปีก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเบิกจ่ายงบประจำ ขยายตัวร้อยละ 72.8 เมื่อเทียบกับ ชว่ งเวลาเดยี วกันของปีก่อน เนือ่ งจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ สง่ ผลให้ส่วนราชการ ไดร้ บั เงนิ งบประมาณงบกลางเปน็ ค่าใช้จา่ ยในการบรรเทาภาระคา่ ใช้จา่ ยด้านการศกึ ษา และการลงทนุ ภาคเอกชน ขยายตวั รอ้ ยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากสินเชื่อเพื่อการลงทุน ขยายตัวร้อยละ 5.3 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ปล่อย สนิ เชือ่ ดอกเบ้ียตำ่ ได้แก่ สนิ เช่อื สร้างงานสร้างอาชพี สินเชื่อกอ่ สร้างตวั ใหม่ สินเชอื่ คลายกงั วล และสินเช่ือเยียวยาผู้ประกอบการ ธุรกิจส่งออก และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเกิดสภาพคล่อ งในระบบ เศรษฐกิจ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ หดตัวร้อยละ -33.4 จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ หดตัวร้อยละ -5.5 และการเก็บภาษีขายปลีกขายส่ง หดตัวร้อยละ -3.9 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ระดับรายได้ของประชาชนและผลประกอบการของนิติบุคคลลดลง รวมทั้งระดับการบริโภคของครัวเรือน ปรับลดลง ประชาชนจึงตัดสินใจบริโภคและจับจ่ายใช้สอยเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้จัดทำโครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยภายในจังหวัด และบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัย หดตัวร้อยละ -19.8 เนื่องจากมาตรการ ลดค่าไฟฟา้ ของภาครฐั เคร่ืองช้ีเศรษฐกจิ ดา้ นอปุ สงค์ ปี 2563 ปี 2564 ส.ค. YTD (Demand Side) Q1 Q2 ม.ิ ย. ก.ค. -5.7 12.5 -26.0 18.8 19.2 30.0 -5.3 4.9 4.7 ดชั นีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy) -33.0 3.0 6.0 7.6 5.6 18.0 10.4 ดชั นกี ารลงทนุ ภาคเอกชน (%yoy) 21.3 -11.0 30.0 29.6 12.7 ดัชนกี ารใช้จา่ ยภาครัฐ (%yoy) ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรเดือนน้ี หดตัวร้อยละ -1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ของปกี อ่ น เปน็ ผลมาจากดชั นผี ลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัว -3.9 ตามจำนวนอาชญาบตั รสุกร ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินขยายตัวตามปริมาณเงินฝากรวมและสินเชื่อรวม โดยปริมาณ เงินฝากรวม ขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจในการออม เพื่อความมั่นคงในอนาคต และปริมาณสินเชื่อรวม ขยายตัว 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการปล่อยสินเชื่อ ครวั เรอื นของธนาคารพาณชิ ย์ เคร่ืองชี้ดา้ นรายไดเ้ กษตรกร ปี 2563 ปี 2554 YTD และด้านการเงิน Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 28.0 -38.5 42.3 43.7 157.8 -77.5 -1.0 17.3 ดชั นรี ายได้เกษตรกร (%yoy) 12.9 12.8 19.1 19.1 9.9 17.3 5.3 ปรมิ าณเงินฝากรวม (%yoy) 2.0 3.5 5.4 5.4 6.1 5.3 ปรมิ าณสนิ เชือ่ รวม (%yoy)

~3~ เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ -2.1 จากการลดลง ของราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผัก และผลไม้ สำหรับการจ้างงานเดือนสิงหาคม 2564 ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ -0.2 เมื่อเทยี บกบั ชว่ งเดอื นเดียวกันของปีกอ่ น จากความต้องการแรงงานภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการลดลง เครอ่ื งชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ ปี 2563 Q1 Q2 ปี 2564 ส.ค. YTD ม.ิ ย. ก.ค. -1.4 อตั ราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) (%yoy) -0.6 การจา้ งงาน (Employment) (%yoy) -1.1 -3.0 0.1 -1.3 -0.6 -2.1 5.8 -1.9 -1.3 - -0.2 -0.2 -0.2 ด้านการคลัง ในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม มีจำนวนทั้งสิ้น 841.3 ล้านบาท เพิ่มข้นึ ร้อยละ 8.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดอื นเดยี วกันของปกี ่อน จากการเบิกจ่ายงบประจำ เพ่ิมข้นึ ร้อยละ 72.8 เม่อื เทยี บกับช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ส่วนราชการได้รับ เงินงบประมาณงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ มีจำนวนทั้งส้ิน 42.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ จัดเก็บรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น และส่วนราชการอื่นๆ จัดเก็บรายได้ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น สำหรับ ดลุ เงนิ งบประมาณในเดอื นสงิ หาคม 2564 ขาดดลุ จำนวน -681.0 ลา้ นบาท สะทอ้ นบทบาทการคลงั ในการกระตนุ้ เศรษฐกิจในประเทศ ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (FY) เครือ่ งชภี้ าคการคลัง (FY) พ.ศ. 2563 Q1/FY64 Q2/FY64 Q3/FY64 ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. YTD (FY) รายได้จดั เกบ็ (ลา้ นบาท) (%yoy) 1,775.9 448.1 501.5 518.3 210.2 168.4 162.4 1,798.7 ความแตกตา่ งเทียบกบั ประมาณการ(ล้านบาท) -4.6 13.8 9.8 -0.9 35.1 22.8 -14.5 13.7 รอ้ ยละความแตกตา่ งเทียบกับ ประมาณการ(%) 183.8 130.7 102.7 67.4 34.3 34.7 25.2 953.2 รายไดน้ ำสง่ คลัง (ล้านบาท) (%yoy) 11.5 41.2 25.8 14.9 19.5 26.0 18.4 112.7 รายจ่ายรวม (ลา้ นบาท) (%yoy) 1,549.8 429.8 460.9 494.9 186.8 186.8 160.3 1,732.7 ดลุ เงนิ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 28.3 50.1 50.8 65.1 30.2 6,514.3 1,723.5 1,473.8 2,047.4 843.9 57.9 42.6 26.8 24.0 113.3 3.4 16.5 34.2 -4,964.5 -1,293.7 -1,012.9 -1,552.5 -657.1 650.4 841.3 6,736.4 11.5 8.7 25.4 -463.6 -681.0 -5,003.7

~4~ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สะสมตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณจนถงึ เดือนสงิ หาคม 2564 หนว่ ย : ล้านบาท รายการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง รอ้ ยละ เปา้ หมาย ท่ีไดร้ ับจดั สรร การเบิกจา่ ย การเบิกจ่าย 1. รายจา่ ยจริงปงี บประมาณปัจจุบนั (รอ้ ยละ) 1.1 รายจา่ ยประจำ 1.2 รายจ่ายลงทุน 7,140.7 6,327.3 88.6 92.0 2. รายจา่ ยงบประมาณเหลอื่ มปี 3,391.0 3,613.8 106.6 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,749.7 2,713.5 2.2 ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,376.4 1,101.9 72.4 88.0 1,376.4 1,101.9 3. รวมการเบกิ จา่ ย (1+2) 80.1 80.1 8,517.1 7,429.2 87.2 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบการบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กราฟผลการเบิกจา่ ยงบประมาณภาพรวม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจา่ ย สะสมต้ังแตต่ น้ ปีงบประมาณจนถงึ เดือนสิงหาคม 2564 ร้อยละ 120 100 92 100 77 85 88.6 80 76.8 62 70 69.1 72.6 60 40 24.4 44 54 51.1 59.7 20 19.5 45.6 11 22 303.26 40 36.4 0 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ผลการเบิกจ่าย เปา้ หมาย ทม่ี า : รายงาน MIS จากระบบการบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

~5~ กราฟผลการเบิกจา่ ยงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจา่ ย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ร้อยละ 120 100 100 94.4 88 80 77 72.4 60 58 65 60.9 52 51.5 40 45 37.6 37 28 29.7 20 13 20 22.1 0 7 0.1 3.6 8.8 12.5 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ม.ี ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ผลการเบกิ จ่าย เป้าหมาย ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบการบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) ผลการดำเนินการจัดซอ้ื จัดจ้าง รายจา่ ยลงทุน สะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดอื นสงิ หาคม 2564 1% 2% 97% จัดทาร่าง TOR ที่มา : รายงาน MIS จากระบบการบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) ประกาศเชิญ ชวน อนุมตั สิ ัง่ ซ้ือสง่ั จ้าง

~6~ ผลการเบกิ จ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานทไ่ี ดร้ ับงบประมาณจดั สรรต้งั แต่ 10 ถงึ 100 ลา้ นบาท สะสมตั้งแตต่ ้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นสงิ หาคม 2564 หน่วย : ลา้ นบาท ลำดับ หนว่ ยงาน งบประมา ก่อหน้ี รอ้ ยละ ผลการ รอ้ ยละการ ท่ี ณท่ีได้รับ การกอ่ หนี้ เบกิ จา่ ย เบิกจ่าย จัดสรร จรงิ 1 เทศบาลเมอื งชัยภูมิ 17.2 11.7 68.0 3.7 21.5 2 ท่ีทำการปกครองจังหวดั ชัยภมู ิ 20.4 4.1 20.1 16.2 79.4 3 มหาวิทยาลยั การกีฬาแหง่ ชาติ วทิ ยาเขตชยั ภูมิ 33.2 9.1 27.4 23.5 70.8 4 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวดั ชยั ภูมิ 46.1 29.7 64.4 12.6 27.3 5 สถานพี ัฒนาทด่ี ินจงั หวดั ชยั ภมู ิ 47.0 0.1 0.2 46.4 98.7 รวม 163.9 54.7 33.4 102.4 62.5 ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบการบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) หน่วยงานที่มรี ายจ่ายลงทนุ วงเงินต้ังแต่ 10 ล้านบาท ถงึ 100 ลา้ นบาท จำนวน 5 หนว่ ยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 102.4 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 62.5 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ทีไ่ ดร้ ับจดั สรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานท่ีได้รบั งบประมาณจดั สรรตัง้ แต่ 100 ลา้ นบาทขึน้ ไป สะสมต้ังแตต่ ้นปีงบประมาณจนถงึ เดือนสิงหาคม 2564 หนว่ ย : ล้านบาท ลำดับ หนว่ ยงาน งบประมาณ ก่อหนี้ รอ้ ยละ ผลการ ร้อยละ ที่ ที่ได้รับ การกอ่ เบิกจา่ ย การ จัดสรร หนี้ เบิกจา่ ย จริง 1 หนว่ ยงานในสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข(4 หนว่ ยเบกิ ) 105.5 53.2 50.4 52.3 49.6 2 มหาวิทยาลยั ราชภฏั ชัยภมู ิ 137.0 78.6 57.4 58.3 42.6 3 หน่วยงานในสังกดั สพฐ.(8 หน่วยเบกิ ) 237.7 112.6 47.4 100.0 42.1 4 แขวงทางหลวงชนบทชัยภมู ิ 481.7 73.1 15.2 405.3 84.1 5 แขวงทางหลวงชัยภมู ิ 479.5 48.5 10.1 423.2 88.3 6 สนง.ส่งเสริมการปกครองทอ้ งถิ่นจังหวดั ชยั ภมู ิ 637.3 - - 399.8 62.7 7 หน่วยงานในสังกดั กรมชลประทาน(2 หน่วยเบกิ ) 1,175.5 152.3 13.0 922.0 78.4 รวม 3,254.2 518.3 15.9 2,360.9 72.5 ทม่ี า : รายงาน MIS จากระบบการบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานท่ีมีรายจา่ ยลงทนุ วงเงนิ ตั้งแต่ 100 ลา้ นบาทขน้ึ ไป จำนวน 7 หนว่ ยงาน รวมรายจา่ ยลงทุน 2,360.9 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 72.5 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ท่ีไดร้ ับจดั สรรท้งั หมด

~7~ เครอ่ื งช้ีภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวัด (Economic and Fiscal) รายเดอื น ตารางท่ี 1 เคร่อื งชเ้ี ศรษฐกิจจงั หวดั เครอ่ื งชเ้ี ศรษฐกิจจังหวดั หนว่ ย ปี 2563 Q1 Q2 ปี 2564 ส.ค. YTD เศรษฐกิจด้านอุปทาน ม.ิ ย. ก.ค. -3.9 23.9 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 23.2 32.3 46.0 เทยี บกับปี พ.ศ. 2562 158.2 -79.0 (โครงสรา้ งสดั สว่ น 26.0%) ตัน 368,417.0 - - ปริมาณผลผลิต: ข้าวเจ้านาปี %yoy 84.4 - - - - - - ตัน - - - - - - ปรมิ าณผลผลิต : ขา้ วเหนยี ว นาปี %yoy 291,734.4 - - - - - - ตัน 48.3 1,001,565.7 415,882.8 - - - - ปรมิ าณผลผลติ : มนั สำปะหลงั โรงงาน %yoy 13.9 60.1 82,367.2 21,279.8 27,551.0 1,466,279.3 ตัน 1,736,585.2 2,853,297.3 259,574.8 735.9 -87.6 55.7 10.4 ปรมิ าณผลผลติ : ออ้ ยโรงงาน %yoy 2.9 57.8 25.9 - - - 3,112,872.1 ตัว 1,614.0 2,695.0 - - - 54.6 จำนวนอาชญาบตั ร : โคเนอื้ %yoy 2,028,419.5 53.6 159.6 1,210.0 1,800.0 1,690.0 7,799.0 ตัว 5.6 31,540.0 25,400.0 221.0 377.5 303.3 170.3 จำนวนอาชญาบตั ร : สกุ ร %yoy 39.1 7.0 6,300.0 5,900.0 4,760.0 67,600.0 %yoy 4,522.0 -0.4 1.8 -39.9 -43.7 -53.3 0.8 ดชั นผี ลผลิตภาคอตุ สาหกรรม -3.5 -0.8 -0.1 -1.1 0.3 เทียบกบั ปี พ.ศ. 2562 ล้าน kwh 118.9 99.1 (โครงสร้างสดั ส่วน 20.0%) %yoy 105,770.0 -0.3 4.2 29.1 29.1 33.5 280.6 ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าของภาคอตุ สาหกรรม โรง -12.8 397.0 399.0 -3.0 -2.0 -6.2 0.3 %yoy -24.2 3.1 1.8 399.0 400.0 402.0 402.0 จำนวนโรงงานอตุ สาหกรรม ล้านบาท 25,099.3 25,109.6 1.8 2.0 8.6 8.6 %yoy 440.1 -0.7 0.1 25,109.6 25,244.6 25,284.7 25,284.7 จำนวนทนุ จดทะเบยี นโรงงานอุตสาหกรรม %yoy -0.2 21.6 24.8 0.1 0.7 0.9 0.9 395.0 44.8 -9.2 -6.1 14.4 ดชั นีผลผลิตภาคบรกิ าร เทียบกบั ล้านบาท -34.3 1,578.4 1,234.2 ปี พ.ศ. 2562 (โครงสรา้ งสัดสว่ น 54.0%) %yoy 25,078.8 22.1 23.6 457.1 402.8 418.6 3,634.0 ยอดขายสนิ คา้ ทงั้ ปลีกและส่ง คน -4.4 64,925.0 36,157.0 44.8 -5.9 -3.9 15.2 %yoy -27.2 -8.1 116.0 2,912.0 3,727.0 107,721.0 จำนวนนกั ทอ่ งเทยี่ ว - - -32.2 %yoy 4,656.2 18.8 -- เศรษฐกจิ ด้านอุปสงค์ คัน -6.6 903.0 19.2 ดัชนกี ารบรโิ ภคภาคเอกชน %yoy 15.9 582.0 30.0 -5.3 -5.7 12.5 จำนวนรถยนต์น่ังสว่ นบุคคล จดทะเบยี น คนั 269,207.0 3,696.0 16.4 180.0 177.0 172.0 1,834.0 ใหม่ %yoy -50.2 16.0 3,847.0 2.3 34.1 -5.5 15.1 จำนวนรถจกั รยานยนตจ์ ดทะเบยี นใหม่ 109.7 84.8 1,286.0 772.0 693.0 9,008.0 ลา้ น kwh -26.0 -10.9 119.4 48.5 -24.0 -33.4 23.0 ปรมิ าณการใช้ไฟฟ้าของครวั เรอื นท่อี ย่อู าศยั %yoy 2,284.0 110.5 -15.3 31.7 31.8 31.2 292.1 ล้านบาท -18.5 22.1 86.4 -31.8 -26.4 -19.8 -15.6 ภาษมี ลู คา่ เพิ่มหมวดขายสง่ ขายปลกี %yoy 11,058.0 23.1 32.0 28.2 29.3 254.4 -11.6 42.9 -6.6 -3.9 14.9 473.2 20.3 326.5 -27.4

~8~ ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจจงั หวัด (ตอ่ ) เคร่อื งชเ้ี ศรษฐกิจจังหวัด หน่วย ปี 2563 Q1 Q2 ปี 2564 ส.ค. YTD ดชั นีการลงทนุ ภาคเอกชน -33.0 3.0 6.0 มิ.ย. ก.ค. 4.9 4.7 รถยนตเ์ พ่ือการพาณชิ ยท์ ี่จดทะเบยี นใหม่ %yoy 66.9 97.0 110.0 7.6 5.6 30.0 265.0 คัน -46.1 6.6 254.8 38.0 28.0 -11.8 39.5 พ้นื ทอี่ นญุ าตกอ่ สรา้ งท้งั หมด %yoy 16.4 3,765.0 2,630.0 3,700.0 -17.6 1,011.0 8,432.0 ตรม. -66.6 -2.2 -9.2 960.0 1,026.0 -19.1 -8.3 สินเชอื่ เพอื่ การลงทนุ %yoy 6,956.7 7,092.9 7,121.7 -6.8 -14.5 7,134.0 7,134.0 2.0 3.5 5.4 7,121.7 7,219.2 5.3 5.3 ดัชนีการใชจ้ า่ ยภาครัฐ ล้านบาท 21.3 -11.0 30.0 5.4 6.1 18.0 10.4 รายจ่ายประจำ %yoy 4,568.8 890.0 903.8 29.6 12.7 462.5 2,532.9 %yoy 36.3 -32.8 19.3 290.3 276.6 72.8 -1.9 รายจา่ ยลงทนุ ลา้ นบาท 2,697.1 587.8 1,143.6 7.6 19.0 378.8 2,484.0 %yoy 29.0 234.0 45.5 553.6 373.8 -25.2 36.5 ดา้ นรายได้(Income) ล้านบาท 54.2 6.5 ดชั นรี ายได้เกษตรกร %yoy -38.5 42.3 43.7 157.8 -77.5 -1.0 28.0 ดัชนผี ลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 23.2 32.3 46.0 158.2 -79.0 -3.9 23.9 ดชั นรี าคาผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy -36.5 7.5 -1.6 -0.2 6.8 3.0 3.3 ด้านการเงนิ (Financial) %yoy ปริมาณเงินฝากรวม 27,907.0 29,091.0 29,197.0 29,197.0 29,429.0 29,229.0 29,229.0 ลา้ นบาท 12.9 12.8 19.1 19.1 9.9 17.3 17.3 ปริมาณสินเชือ่ รวม %yoy ลา้ นบาท 23,189.0 23,643.0 23,739.0 23,739.0 24,064.0 23,780.0 23,780.0 ด้านเสถยี รภาพเศรษฐกจิ (Stability) %yoy 2.0 3.5 5.4 5.4 6.1 5.3 5.3 ดชั นรี าคาผูบ้ ริโภคทว่ั ไป (อตั ราเงนิ เฟอ้ ทว่ั ไป) %yoy 101.2 99.3 99.8 99.3 100.8 99.6 99.7 - อาหารและเครอ่ื งด่มื %yoy -1.1 -3.0 0.1 -1.3 -0.6 -2.1 -1.4 - ไมใ่ ชอ่ าหารและเครอื่ งดื่ม %yoy 1.4 -3.1 -2.1 -2.9 -3.3 -4.4 -2.9 ดชั นรี าคาผู้บริโภคพื้นฐาน -3.6 -2.2 3.9 2.1 1.8 1.9 1.0 (อัตราเงนิ เฟอ้ พื้นฐาน) %yoy 101.3 100.2 100.4 100.5 100.4 100.5 100.3 ดัชนรี าคาผผู้ ลติ - -1.5 -1.0 -0.7 -0.9 -0.8 -1.1 (อตั ราการเปลย่ี นแปลง) %yoy 97.7 99.5 101.6 102.1 102.2 102.7 101.0 คน -1.6 0.7 5.4 5.5 5.0 4.9 3.5 การจา้ งงาน (Employment) %yoy 452,896.0 452,815.0 450,110.0 449,301.0 449,129.0 449,165.0 450,884.0 -1.9 -1.3 - -0.2 -0.2 -0.2 -0.6

~9~ ตารางท่ี 2 เคร่อื งช้ีภาคการคลัง ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (FY) พ.ศ. 2563 เครือ่ งชภ้ี าคการคลงั หน่วย Q1(FY) Q2(FY) Q3(FY) มิ.ย. ก.ค. ส.ค. YTD (FY) รายไดจ้ ดั เกบ็ (FY) สรรพากรพน้ื ท่ีชยั ภูมิ ล้านบาท 1,775.9 448.1 501.5 518.3 210.2 168.4 162.4 1,798.7 สรรพสามติ พื้นท่ชี ยั ภูมิ %yoy 13.8 9.8 -0.9 35.1 22.8 -14.5 13.7 ธนารกั ษพ์ ้นื ท่ีชยั ภูมิ ล้านบาท -4.6 332.3 387.6 401.6 169.4 129.1 123.0 1,373.6 หน่วยราชการอืน่ ๆ %yoy 1,338.6 12.6 1.2 -7.2 43.2 19.9 -20.4 15.6 รายไดน้ ำส่งคลัง ลา้ นบาท 9.4 6.5 5.6 1.8 2.0 1.7 25.2 รายจา่ ยเงนิ งบประมาณ %yoy -9.0 94.2 32.4 121.3 -18.2 -13.0 -26.4 -42.1 ดุลเงินงบประมาณ ล้านบาท 46.0 2.6 3.1 3.8 1.1 0.6 2.3 12.4 %yoy 78.1 13.0 -66.3 -7.3 120.0 -14.3 283.3 -0.8 ลา้ นบาท 17.0 103.8 104.3 107.3 37.9 36.7 35.4 387.5 %yoy -13.3 13.4 35.6 28.7 9.5 39.0 8.9 15.0 ลา้ นบาท 374.3 429.8 460.9 494.9 186.8 186.8 160.3 1,732.7 %yoy 8.8 50.1 50.8 65.1 30.2 57.9 42.6 26.8 ล้านบาท 1,549.8 1,723.5 1,473.8 2,047.4 843.9 650.4 841.3 6,736.4 %yoy 28.3 113.3 3.4 16.5 34.2 11.5 8.7 25.4 ลา้ นบาท 6,514.3 -1,293.7 -1,012.9 -1,552.5 -657.1 -463.6 -681.0 -5,003.7 24.0 -4,964.5 หมายเหตุ : FY คือ ปีงบประมาณ (ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564) Q1 คอื ยอดสะสมตั้งแตเ่ ดือนตุลาคมถงึ เดือนธนั วาคม (ต.ค. – ธ.ค. 2563) Q2 คือ ยอดสะสมตั้งแต่เดอื นเมษายน ถึงเดอื นเมษายน (ม.ค. – ม.ี ค. 2564) Q3 คอื ยอดสะสมต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงเดอื นมถิ ุนายน (เม.ย. – มิ.ย. 2564) Q4 คอื ยอดสะสมตั้งแตเ่ ดอื นกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน (ก.ค. – ก.ย. 2564)