ข้อมลู ผู้ตรวจกระทรวงการคลงั นางชลดิ า พนั ธก์ ระวี ผตู้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้บริหารจงั หวดั อทุ ยั ธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวดั อุทยั ธานี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผ้วู า่ ราชการจงั หวดั อทุ ยั ธานี รองผวู้ ่าราชการจงั หวัดอุทัยธานี
หวั หนา้ สว่ นราชการในสังกดั กระทรวงการคลัง นางสาวอรพิน ขัดผาบ คลงั จงั หวัดอทุ ัยธานี ประธานคณะผู้บรหิ ารการคลงั ประจาจังหวัดอทุ ยั ธานี นางรุ่งสรุ ิยา พงั จุนันท์ นางกมลลกั ษณ์ วัฒนเจริญรตั น์ นายกมล คาตมุ้ นางสาวถนอมใจ ลาภเจริญพร นายชา่ งสารวจอาวุโส รักษาราชการ สรรพสามิตพน้ื ที่อทุ ัยธานี สรรพากรพน้ื ที่อุทยั ธานี ผอ.สานกั งาน.คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ธนารกั ษ์พน้ื ที่อทุ ัยธานี
หวั หนา้ รัฐวิสาหกิจในสังกดั กระทรวงการคลงั นายอรุณ ตันประเสริฐ นายสมเกยี รติ อยู่ทรพั ย์ นายสถาพร วัฒนไพโรจน์รตั น์ ผอ. ธกส. จงั หวัดอทุ ัยธานี ผอ.ธ.ออมสิน เขตอุทัยธานี ผจก. ธ.กรงุ ไทย สาขาอทุ ยั ธานี นางสาวอรสา ศรีบวั นายเจริญ ทองออ่ น ผจก. ธอส. สาขาอุทยั ธานี ผจก. ธพว. สาขาอทุ ยั ธานี
สานกั งานคลงั เขต 6
การตรวจราชการ ในพืน้ ท่ีเขตตรวจราชที่ 18 กล่มุ ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 2 ทอ้ งทีจ่ ังหวัดอทุ ัยธานี วันที่ 3 – 4 มนี าคม 2565 สานักงานคลงั เขต 6 พิษณุโลก นางชลิดา พนั ธก์ ระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั
คณะผู้บริหารของสานักงานคลังเขตและสานักงานคลังจังหวัดในเขต 6 นายเจษฎา โพธจิ นิ ดา คลงั เขต 6 นางสมจิตร พนั ธ์ุกมลศิลป์ นางสาวนวพร จนั ทร์เพญ็ นางชญาดา จริ ะรัตนกลุ นางยภุ ารัตน์ เน่ืองจานงค์ คลงั จังหวดั พษิ ณุโลก คลงั จังหวดั ตาก คลงั จงั หวดั เพชรบูรณ์ คลงั จงั หวดั กาแพงเพชร นางสาวอรพนิ ขดั ผาบ นางสาวยุบล ปกป้อง นางกฤตยิ า นวลจนั ทร์ นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ นางสาวนภาวรรณ ศานต์สิ ุทธิกุล คลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี คลงั จงั หวดั พจิ ติ ร คลงั จงั หวดั สุโขทยั คลงั จงั หวดั อตุ รดิตถ์ คลงั จังหวดั นครสรรค์
พ้ืนท่ีกากับดูแลของสานักงานคลังเขต 6 ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 9 จงั หวดั แบ่งเป็น 1 กล่มุ จังหวดั ภาคเหนือตอนลา่ ง 1 พิษณุโลก อตุ รดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทยั ตาก 2 กลุม่ จงั หวดั ภาคเหนอื ตอนล่าง 2 นครสวรรค์ อทุ ัยธานี กาแพงเพชร พิจิตร
กรอบอตั รากาลังบคุ ลากรของสานักงานคลังเขตและสานกั งานคลังจังหวัดในเขต 6 รายการ กรอบอตั รา ถือครอง อตั ราว่าง 17 ข้าราชการ 155 138 - ลูกจ้างประจา 4 4 1 พนักงานราชการ 23 22 - ลูกจ้างช่ัวคราว 13 13 18 195 177 รวม ข้อมูล ณ วนั ที่ 20 มกราคม 2565
การติดตามผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณประจาปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ในรปู แบบ INFO GRAPHIC ของจังหวัดในเขต 6
ผลการเบกิ จา่ ย และผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ตงั้ แต่วนั ท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถงึ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 “งบรายจา่ ยประจา” (หนว่ ย: ลำ้ นบำท) งบรำยจ่ำยประจำ ไตรมำส 2 สำนกั งำนคลังจงั หวัดในเขต เงินประจำงวด สำรองเงิน PO เบกิ จำ่ ย กำรใช้จำ่ ยเงิน ลำดับประเทศ มีหนี้ (PO+เบกิ จำ่ ย) จำนวนเงิน รอ้ ยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน รอ้ ยละ สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 8 12,576.15 86.63 0.69 10,998.17 87.45 11,084.80 88.14 1 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 4 22,331.06 129.20 0.58 19,501.95 87.33 19,631.15 87.91 2 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 5 18,369.14 123.00 0.67 16,010.16 87.16 16,133.16 87.83 3 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 3 19,980.65 122.15 0.61 17,262.49 86.40 17,384.63 87.01 4 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 6 12,891.49 - 103.35 0.80 11,024.74 85.52 11,128.10 86.32 5 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 9 19,212.07 150.97 0.79 16,354.99 85.13 16,505.96 85.91 6 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 2 15,646.19 670.10 4.28 12,615.32 80.63 13,285.43 84.91 7 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 1 11,352.37 156.52 1.38 9,406.18 82.86 9,562.71 84.24 8 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 7 10,855.03 233.97 2.16 8,867.45 81.69 9,101.42 83.85 9 รวม 143,214.13 - 1,775.89 1.24 122,041.46 85.22 123,817.35 86.46 หมายเหตุ : ทีม่ าข้อมลู กรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 28 กุมภาพนั ธ์ 2565
ผลการเบิกจา่ ย และผลการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตว่ ันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถงึ วันท่ี 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 “งบรายจ่ายลงทนุ ” (หน่วย: ลำ้ นบำท) งบรำยจ่ำยลงทุน ไตรมำส 2 สำนกั งำนคลังจงั หวัดในเขต เงินประจำงวด สำรองเงินมี PO เบกิ จำ่ ย กำรใช้จำ่ ยเงิน ลำดับประเทศ หนี้ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ (PO+เบกิ จำ่ ย) จำนวนเงิน ร้อยละ สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 1 24,697.19 11,757.74 47.61 4,875.47 19.74 16,633.21 67.35 1 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 4 46,218.63 20,000.97 43.27 10,969.96 23.73 30,970.93 67.01 2 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 6 29,532.07 - 14,182.57 48.02 5,452.41 18.46 19,634.97 66.49 3 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 9 29,787.55 13,800.28 46.33 5,513.73 18.51 19,314.01 64.84 4 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 3 41,419.61 17,058.77 41.19 9,754.12 23.55 26,812.88 64.73 5 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 8 21,870.63 9,916.03 45.34 4,116.88 18.82 14,032.91 64.16 6 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 5 28,475.58 9,351.62 32.84 8,600.47 30.20 17,952.09 63.04 7 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 2 24,557.16 10,489.92 42.72 4,161.04 16.94 14,650.96 59.66 8 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 7 24,693.20 9,512.03 38.52 4,806.99 19.47 14,319.02 57.99 9 รวม 271,251.62 - 116,069.93 42.79 58,251.07 21.47 174,320.99 64.27 หมายเหตุ : ที่มาข้อมลู กรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันท่ี 28 กุมภาพนั ธ์ 2565
ผลการเบิกจา่ ย และผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ังแต่วนั ท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพนั ธ์ 2565 “งบรายจา่ ยภาพรวม” (หนว่ ย: ลำ้ นบำท) งบรำยจ่ำยภำพรวม ไตรมำส 2 สำนกั งำนคลังจงั หวดั ในเขต เงินประจำงวด สำรองเงินมี PO เบกิ จำ่ ย กำรใช้จำ่ ยเงิน (PO+เบกิ จำ่ ย) ลำดับ หนี้ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอ้ ยละ ประเทศ ร้อยละ 1 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 4 68,549.69 20,130.17 29.37 30,471.91 44.45 50,602.08 73.82 2 3 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 9 48,999.61 13,951.25 28.47 21,868.72 44.63 35,819.97 73.10 4 5 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 8 34,446.77 10,002.66 29.04 15,115.05 43.88 25,117.71 72.92 6 7 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 5 46,844.72 9,474.62 20.23 24,610.63 52.54 34,085.25 72.76 8 9 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 1 36,049.56 11,914.26 33.05 14,281.66 39.62 26,195.92 72.67 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 6 42,423.55 - 14,285.92 33.67 16,477.15 38.84 30,763.07 72.51 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 3 61,400.26 17,180.91 27.98 27,016.60 44.00 44,197.52 71.98 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 2 40,203.36 11,160.03 27.76 16,776.36 41.73 27,936.39 69.49 สำนกั งำนคลังจังหวัดในเขต 7 35,548.23 9,745.99 27.42 13,674.44 38.47 23,420.44 65.88 รวม 414,465.75 - 117,845.82 28.43 180,292.53 43.50 298,138.35 71.93 หมายเหตุ : ที่มาข้อมลู กรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วนั ที่ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2565
ผลการเบิกจา่ ย และผลการใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 ตลุ าคม 2564 ถงึ วันที่ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 “เรียงลาดับผลการใช้จา่ ยจากมากไปนอ้ ย” งบรำยจ่ำยประจำ ไตรมำส 2 งบรำยจ่ำยลงทุน ไตรมำส 2 งบรำยจ่ำยภำพรวม ไตรมำส 2 จังหวัด สำรองเงนิ PO เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำยเงนิ PO เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำยเงนิ สำรอง PO เบกิ จ่ำย กำรใช้จ่ำยเงนิ ลำดบั มีหนี้ (PO+เบกิ จ่ำย) เงนิ ประจำ สำรองเงนิ เงนิ มีหน้ี (PO+เบิกจ่ำย) เงนิ ประจำงวด งวด มีหน้ี (PO+เบิกจ่ำย) เงนิ ประจำงวด จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ ประเทศ พษิ ณุโลก 3,441.34 - 48.30 1.40 2,930.79 85.16 2,979.09 86.57 4,715.62 - 2,536.01 53.78 868.08 18.41 3,404.09 72.19 8,156.95 - 2,584.31 31.68 3,798.87 46.57 6,383.18 78.25 10 ตำก 1,496.17 - 6.65 0.44 1,282.47 85.72 1,289.11 86.16 2,472.85 - 1,398.44 56.55 301.77 12.20 1,700.21 68.75 3,969.02 - 1,405.08 35.40 1,584.23 39.92 2,989.32 75.32 19 พจิ ิตร 842.36 - 7.05 0.84 726.37 86.23 733.42 87.07 2,625.96 - 1,303.57 49.64 546.12 20.80 1,849.70 70.44 3,468.32 - 1,310.62 37.79 1,272.50 36.69 2,583.12 74.48 22 สุโขทัย 997.14 - 4.93 0.49 864.52 86.70 869.45 87.19 2,768.35 - 1,102.54 39.83 803.92 29.04 1,906.46 68.87 3,765.49 - 1,107.47 29.41 1,668.44 44.31 2,775.91 73.72 26 อุตรดิตถ์ 990.55 - 8.41 0.85 847.62 85.57 856.03 86.42 3,901.45 - 1,896.45 48.61 765.97 19.63 2,662.41 68.24 4,892.00 - 1,904.86 38.94 1,613.59 32.98 3,518.44 71.92 33 นครสวรรค์ 1,998.96 - 11.62 0.58 1,716.27 85.86 1,727.89 86.44 4,852.07 - 2,434.14 50.17 729.10 15.03 3,163.24 65.19 6,851.03 - 2,445.75 35.70 2,445.37 35.69 4,891.12 71.39 40 กำแพงเพชร 1,123.95 - 4.96 0.44 964.35 85.80 969.31 86.24 2,765.13 - 1,283.80 46.43 483.17 17.47 1,766.96 63.90 3,889.08 - 1,288.76 33.14 1,447.52 37.22 2,736.27 70.36 47 เพชรบรู ณ์ 1,463.87 - 7.64 0.52 1,239.47 84.67 1,247.11 85.19 3,097.20 - 1,340.49 43.28 509.26 16.44 1,849.74 59.72 4,561.07 - 1,348.13 29.56 1,748.73 38.34 3,096.86 67.90 60 อุทัยธำนี 537.16 - 3.80 0.71 452.89 84.31 456.68 85.02 2,333.43 - 887.14 38.02 445.03 19.07 1,332.16 57.09 2,870.59 - 890.93 31.04 897.91 31.28 1,788.85 62.32 72 รวม 12,891.49 - 103.35 0.80 11,024.74 85.52 11,128.10 86.32 29,532.07 - 14,182.57 48.02 5,452.41 18.46 19,634.97 66.49 42,423.55 - 14,285.92 33.67 16,477.15 38.84 30,763.07 72.51
โครงการกระตนุ้ เศรษฐกิจจงั หวดั ในเขต 6 ในรูปแบบ INFO GRAPHIC (ขอ้ มลู สะสม ณ 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2565)
การตดิ ตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปญั หา-อปุ สรรค แนวทางแกไ้ ข 1) พื้นท่ีดาเนนิ การยงั ไม่ได้รับอนญุ าตใชพ้ นื้ ที่ 1) การพจิ ารณาจัดสรรงบประมาณตอ้ งมีเอกสารอนุญาตใชพ้ ืน้ ทป่ี ระกอบคาขอ 2) ได้รบั งบการจดั สรรงบประมาณลา่ ชา้ งบประมาณซ้าซ้อน 2) หน่วยงานควรสารวจพื้นที่ดาเนินการให้มีความพร้อมของรูปแบบรายการ/ 3) การจัดหาพัสดุ แบบแปลน ก่อนขอรับจดั สรรงบประมาณ 3) ช้แี จง/แนะนาให้หนว่ ยงานมีการประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-budding กรณี - แบบรูปรายการกอ่ สรา้ งไมส่ อดคล้องกับพน้ื ที่ดาเนินการ ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคาให้ใช้วิธีคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ - การกาหนดราคากลางงานกอ่ สร้าง เจา้ หนา้ ท่ีทม่ี ีความรู้มีไมเ่ พียงพอ ทาให้เกิด จัดซอ้ื จดั จา้ งและการบรหิ ารพสั ดุภาครฐั พ.ศ.2560 ข้อ 56 การลา่ ชา้ 4) ให้ส่วนราชการตรวจสอบการอุทธรณ์ว่าเข้าหลักเกณฑ์การอุทธรณ์หรือไม่ - มีการประกาศเชิญชวนหลายครั้ง เนอื่ งจากไมม่ ีผยู้ นื่ เสนอราคา ก่อนส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - การอุทธรณ์ รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ทาให้ไม่สามารถลงนาม/ก่อหนี้ ภาครฐั ผูกพันได้ 5) สว่ นราชการท่ียังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน (สร้าง PO) ในระบบ GFMIS 4) การบรหิ ารสัญญา ให้รายงานความกา้ วหนา้ ผลการดาเนนิ งานและปัญหาอุปสรรค - ผรู้ ับจา้ งทางานลา่ ช้ากว่าแผน ไม่เป็นไปตามงวดงาน 6) การโอนงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ห้วงเวลาการใช้จ่าย หรือเปน็ ไปตามฤดูกาลทต่ี ้องดาเนินการ
สานกั งานคลงั จังหวดั อุทยั ธานี
นางสาวอรพนิ ขดั ผาบ คลงั จงั หวัดอทุ ยั ธานี
1.เศรษฐกิจจังหวัดอุทยั ธานี ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดอุทยั ธานี (GPP ณ ราคาประจาปี ) ปี พ.ศ.2562 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวดั อทุ ยั ธานี แบง่ รายภาค ดังนี้ 17% ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 35 35% ภาคอตุ สาหกรรม ร้อยละ 17 ภาคบริการ ร้อยละ 48 48%
1.เศรษฐกิจจงั หวัดอุทยั ธานี ปจั จัยขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจจงั หวัดอทุ ัยธานีท่สี าคญั จานวนประชากร ปี พ.ศ. 2563 (Income Driver) จานวน 276,328 คน ราคาสินค้าเกษตร (ข้าว,อ้อยโรงงาน) จานวนนักท่องเที่ยว/ผมู้ าเยี่ยมเยือน โครงสร้างแรงงาน การจา้ งงาน และประชากร การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย (Employment Structures) การใช้จา่ ยภาครัฐ จานวนการจ้างงาน ปี พ.ศ. 2563 จานวน 150,739คน ภาคการบริการ ภาคการเกษตร ภาคอตุ สาหกรรม
2. ผลการใชจ้ ่ายเงนิ งบประมาณ 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแต่ ต.ค. 63 – ก.ย. 64) งบส่วนราชการจังหวัดอทุ ยั ธานี หน่วย : ลา้ นบาท รายการ วงเงินงบ เบิกจ่ายแลว้ ร้อยละเบิกจ่าย การใชจ้ ่าย คงเหลือไม่ ร้อยละ 1. งบประมาณรายจา่ ย ประมาณ ตอ่ งบประมาณ จานวน ร้อยละ เบิกจา่ ย คงเหลือ งบประมาณ 4,025.635 3,255.926 80.88 4,022.730 99.93 769.709 19.12 1.1 รายจ่ายประจา 1,520.466 1,371.380 90.19 1,527.945 100.49 149.086 0.00 1.2 รายจ่ายลงทุน 2,505.169 1,884.546 75.23 2,494.785 99.59 620.623 0.41 2. เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี 878.581 850.688 96.83 27.893 3.17 รวม (1+2) 4,904.216 4,106.614 83.74 4,022.730 99.93 797.602 16.26
2. ผลการใชจ้ ่ายเงนิ งบประมาณ
2. ผลการใชจ้ ่ายเงนิ งบประมาณ
2. ผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณ 2.3 ผลการใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณของหนว่ ยงานในสงั กดั กระทรวงการคลัง (ต้ังแต่ ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65) รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ หนว่ ย : ล้านบาท รวม หน่วยงาน วงเงิน มีการ ร้อยละ วงเงิน มีการ ร้อยละ วงเงิน มีการ ร้อยละ งบประมาณ ใช้จา่ ย ใช้จา่ ย งบประมาณ ใช้จา่ ย ใช้จา่ ย งบประมาณ ใช้จา่ ย ใช้จา่ ย คลงั จงั หวัด 0.248 0.143 57.61 0.608 0.608 100.00 0.856 0.751 87.73 ธนารักษพ์ ืน้ ที่ 1.073 0.969 90.31 -- - 1.073 0.969 90.31 สรรพสามิตพืน้ ที่ 0.951 0.691 72.62 -- - 0.951 0.691 72.62 สรรพากรพ้นื ท่ี 0.847 0.567 66.90 -- - 0.847 0.567 66.90 รวมทงั้ สิน้ 3.119 2.369 75.96 0.608 0.608 100.00 3.727 2.977 79.88
2. ผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณ 2.4 ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนนิ งาน 4 1 2 3 ปรบั แบบรปู รายการงาน แต่งต้ังคณะกรรมการ รา่ งขอบเขตของงาน รอเกษตรกร ทบทวนราคากลางใหม่ ก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสม เนื่องคณะกรรมการ เกบ็ เกี่ยวผลผลิต กับสภาพจริงหน้างาน ชดุ เดิมขาดความรู้ เนือ่ งจากราคาวสั ดสุ งู ข้นึ เกี่ยวกบั คณุ ลกั ษณะ ของครภุ ัณฑ์ทีจ่ ดั ซอื้ 56 78 ยกเลิกวิธีการ 9 จัดซือ้ จัดจ้างด้วย จดั ทาเอกสารในระบบ ได้รบั จดั สรรงบประมาณ ได้รับจัดสรร วิธีการคดั เลือก ผรู้ บั จ้างบางราย การจดั ซอื้ จัดจ้าง รายจ่ายลงทุนเกินอานาจ งบประมาณ และเปลี่ยนมาใช้วิธี ไม่กระตือรือร้น ภาครฐั เพื่อหาผู้ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจาก (เงนิ อุดหนุนเฉพาะกิจ) e – bidding ตาม ในการดาเนินงาน รับจ้างระบุชื่อ ส่วนกลาง ในการลงนาม ที่มีพ้ืนทีซ่ ้าซอ้ น ว 78 ลงวนั ที่ แม้ว่าจะสิ้นสดุ โครงการไม่ตรงกบั ผูกพันในสญั ญา ทีห่ น่วยงานได้ 31 มกราคม 2565 สัญญา และมี ใบจดั สรรงบประมาณ ดาเนินการไปแล้ว ค่าปรบั
2. ผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณ แนวทางแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะ จัดประชมุ ร่วมกันระหว่าง ลงพืน้ ที่ร่วมแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้ ให้คาปรึกษา และ กาหนดมาตรการ คณะกรรมการติดตาม ปัญหาและอุปสรรค ด้านการจดั ซอื้ จัด แนะนาให้ส่วน และแนวทางการ เร่งรัดการฯ กับหน่วยงานที่ ในการกอ่ หนผี้ กู พนั จ้างและการบริหาร ราชการแบ่งงวดงาน เพิม่ ประสิทธิภาพ ไม่สามารถก่อหนีผ้ กู พนั และการเบิกจ่ายของ พัสดุภาครัฐ ให้แก่ ออกเป็นหลาย การติดตามเร่งรัด และเบิกจ่ายได้ตาม หน่วยงาน ส่วนราชการ อาเภอ งวดงาน เพ่อื ให้ การใช้จ่ายเงิน เป้าหมายที่กาหนด และองค์กรปกครอง ระยะเวลาการ งบประมาณรายจ่าย เพ่อื แนวทางแก้ไข ส่วนท้องถิน่ ดาเนินงานไมย่ าวนาน ปญั หาร่วมกัน เกนิ ไปตามหลักวิชา ชา่ ง
3 โครงการที่ได้รบั การจดั สรรงบภายใต้พระราชกาหนด ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงั กเู้ งินฯ (1 ลา้ นลา้ นบาท) โครงการ วงเงิน เบิกจา่ ยแลว้ รอ้ ยละเบิกจ่าย การใช้จา่ ย คงเหลือ หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมาณ ตอ่ งบประมาณ จานวน ร้อยละ ไมเ่ บิกจา่ ย เพ่อื แกไ้ ขปัญหา เยียวยา และฟน้ื ฟู ร้อยละ เศรษฐกจิ และสงั คมที่ได้รับผลกระทบ คงเหลือ จากการระบาดของโรค ติดเชือ้ ไวรัส งบประมาณ โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 398.234 382.973 96.17 385.335 96.76 15.261 3.83 ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565
3 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบภายใต้พระราชกาหนด ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงั กเู้ งินฯ (1 ล้านลา้ นบาท) ปญั หาและอปุ สรรคจากการดาเนินงาน หนว่ ยงานจัดหาพื้นที่ ดาเนินการใหม่ เพือ่ ให้ สานกั งานพัฒนาชุมชนจังหวดั อทุ ยั ธานี เปน็ ไปตามแผนปฏิบัตกิ ารที่ โครงการโคกหนองนา ขอขยายระยะเวลา ในการดาเนินโครงการโดยขอขยายเวลาถึง ขอขยายระยะเวลา แนวทางแก้ไข วนั ที่ 31 มีนาคม 2565 จานวน 32 แปลง จานวน 3.210 ล้านบาท เนือ่ งจากพบ พร้อม ปญั หาเจอน้าท่วมขังในบริเวณพื้นที่ขดุ สระ ทาใหต้ ้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนทีด่ าเนินการใหม่ สานกั งานคลงั จังหวัด ขอ้ เสนอแนะ บางส่วนต้องรอใหน้ ้าแห้งก่อน จึงสามารถ ดาเนินการได้ อทุ ัยธานีให้คาปรึกษา แนะนา เพือ่ แก้ไขปัญหา ใน การดาเนนิ งานของหน่วยงาน ให้สามารถดาเนนิ โครงการ ได้สาเรจ็ ลุล่วง
4 โครงการท่ไี ด้รับการจดั สรรงบภายใต้พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลังก้เู งินฯ (5 แสนลา้ นบาท) โครงการ วงเงิน เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย การใช้จ่าย หน่วย : ลา้ นบาท งบประมาณ แลว้ ต่องบประมาณ จานวน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ไม่ คงเหลือ เบิกจา่ ย งบประมาณ เพือ่ แกไ้ ขปัญหาเศรษฐกิจและสงั คม 75.266 74.974 99.61 74.974 99.61 0.292 0.39 จากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรสั โคโรนา 2019 เพิม่ เติม พ.ศ. 2564 ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2565
4 โครงการท่ไี ดร้ ับการจดั สรรงบภายใต้พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินฯ (5 แสนลา้ นบาท) ปญั หา อุปสรรค จากการ หน่วยงานในจังหวดั อทุ ัยธานี ดาเนินงาน และแนวทาง ได้ดาเนินโครงการใหค้ วามช่วยเหลือ แกไ้ ขพร้อมข้อเสนอแนะ บรรเทาภาระคา่ ใช้จ่ายด้านการศึกษา อื่น ๆ ทีเ่ ปน็ ประโยชนต์ อ่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด- การดาเนินงานของ 19 เปน็ ไปตามข้ันตอนและระยะเวลา หนว่ ยงาน ทีก่ าหนด โดยไม่พบปัญหา ในการดาเนินงาน ปจั จบุ นั ได้ ดาเนินการเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณที่ ได้รบั จดั สรรทุกรายการเสร็จสนิ้ แล้ว
5 การติดตามเรง่ รดั การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือแผนเพิม่ ประสทิ ธิภาพการเบิกจ่าย ผลการดาเนนิ งาน แจ้งหน่วยงานทีค่ าดว่าได้รบั งบประมาณ จดั ทาโครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการเงนิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดั ซอื้ จัดจา้ ง การคลัง การบัญชี ภาครัฐ การพัสดแุ ละ 1 การเบิกจ่าย เงนิ งบประมาณ จัดทาคาสั่งแต่งต้ัง กาหนดรปู แบบการรายงาน กาหนดมาตรการและ 5 คณะกรรมการติดตาม แผน - ผลการใช้จ่าย แนวทางการติดตามเรง่ รัด งบประมาณ เบิกจ่ายของจงั หวดั อุทยั ธานี เรง่ รดั การใช้จ่ายเงนิ 3 4 งบประมาณ 2
5 การติดตามเร่งรัดการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณ หรือแผนเพิ่มประสทิ ธิภาพการเบิกจ่าย ระบบการรายงานผลการใช้จ่าย ปัญหาและ จดั ประชุมโครงการสร้างเครือข่าย งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน อุปสรรคในการ ในการปฏิบตั ิงานด้านการเงนิ ในจงั หวัดอทุ ัยธานี ในรปู แบบ การคลัง และบัญชีเพื่อเปน็ การ google sheet ผา่ นหน้าเว็บไซต์ ดาเนนิ งาน สร้างความร่วมมือในการ สานกั งานคลงั จงั หวัดอทุ ยั ธานี ปฏิบตั ิงาน ด้านการเงนิ การคลงั เปน็ รูปแบบการรายงานข้อมลู แนวทางแกไ้ ข การบญั ชี การพัสดุ ระหว่าง รูปแบบใหม่ สาหรบั หน่วยงาน พร้อม เจ้าหน้าทีส่ านักงานคลงั จงั หวดั ในจงั หวดั หน่วยงานบางแห่ง อทุ ยั ธานี ยงั ไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน ส่งผลให้ ขอ้ เสนอแนะ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ การรายงานข้อมลู ผา่ นระบบ ให้มีความเข้าใจในการปฏบิ ตั ิงาน ในช่วงแรกไม่เป็นปจั จุบนั ร่วมกันด้วยความรวดเร็วและ ถูกต้องเป็นไป
6.มาตรการกระตุน้ การบริโภค 6.1 รา้ นคา้ ทีเ่ ข้ารว่ ม 3,401 รา้ น รา้ นอาหารและเคร่อื งดื่ม 1,379 ร้านคา้ Food Delivery 85 ร้านค้า รา้ น OTOP 117 รา้ นคา้ รา้ นธงฟา้ 427 ร้านคา้ ร้านค้าท่ัวไปและอื่นๆ 1,298 ร้านคา้ ร้านคา้ บริการ 92 รา้ นค้า กิจการขนสง่ สาธารณะ 3 รา้ นคา้ จานวนประชาชนทล่ี งทะเบยี นเข้าร่วมโครงการ 305,680 ราย ยอดใช้จา่ ยทง้ั สิน้ 724.7 ล้านบาท
ขอ้ ร้องเรียนและการทุจริต มีจานวนท้ังหมด 3 ราย 2 ราย 1 ราย ไมพ่ บการกระทาผิด พบการกระทาความผิดจริง ดาเนนิ การคืนเงินแก่รฐั เรียบรอ้ ยแล้ว สานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานีดาเนินการถอนแจ้งความแลว้ สานกั งานคลงั จังหวดั อทุ ัยธานีดาเนินการถอนแจง้ ความแลว้ ปัญหา อุปสรรค ผู้ประกอบการรา้ นคา้ ไม่สมคั รเข้าร่วมโครงการฯ เนอ่ื งจากมีความกังวลในเร่อื งการชาระภาษีเงินได้ฯ
6.2โครงการเพ่มิ กาลงั ซ้อื ให้แกผ่ มู้ ีบัตรสวสั ดกิ ารแหง่ รฐั ผลการเพม่ิ วงเงิน : ระยะที่ 3 (ก.ค – ธ.ค.64) ผลการใช้สิทธิ : 3 ก.ย. ส.ค. ก.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6.2โครงการเพม่ิ กาลังซอ้ื ให้แก่ผู้มีบตั รสวัสดกิ ารแหง่ รฐั ปญั หา อุปสรรค มีผู้ร้องเรียนเรื่องราคาสินค้าสูงกว่าปกติ, รับแลกเงินสด แต่จากการลงพ้ืนที่ ไปตรวจสอบ พบว่า เป็นลักษณะ การกล่ันแกล้งกันระหว่างร้านค้า ผู้ร้องเรียนไม่แจ้ง ชอ่ื ทีอ่ ยู่ หรือหมายเลขติดต่อ จึงไม่สามารถติดต่อกลับไปสอบถามรายละเอียดได้
6.3โครงการเพม่ิ กาลงั ซอ้ื ให้แก่ผู้ตอ้ งการความช่วยเหลือพเิ ศษ ผลการเพิ่มวงเงิน : ระยะท่ี 3 (ก.ค. – ธ.ค.64) ผลการใชส้ ิทธิ : ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
7.การแกไ้ ขปญั หาหนน้ี อกระบบอยา่ งบรู ณาการและย่ังยืน การประชาสัมพันธ์ใหเ้ จา้ หนีม้ ารว่ มไกลเ่ กลีย่ ประนีประนอมหนีน้ อกระบบ ธนาคารเพอ่ื การเกษตรและสหกรณก์ ารเกษตร ธนาคารเพ่อื การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกุ สาขาตั้งจดุ ให้คาปรึกษา ปัญหาหนี้นอกระบบ ติดตง้ั ป้ายไวนิล และปา้ ยประชาสมั พันธ์ในธนาคารสาขา ของจงั หวัดอทุ ยั ธานี
7.การแกไ้ ขปัญหาหนน้ี อกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน การประชาสัมพันธใ์ หเ้ จา้ หนี้มารว่ มไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน “มีจดุ ใหค้ าปรึกษาปัญหาหนีน้ อกระบบ” 1. กาหนดใหธ้ นาคารออมสนิ ทกุ สาขาต้ังจุดให้คาปรึกษาปัญหาหนีน้ อกระบบ ติดตงั้ ป้ายไวนิล และปา้ ยประชาสมั พันธ์ในธนาคาร ลกู หนีน้ อกระบบมาตดิ ตอ่ เจ้าหน้าที่รบั คาปรึกษา ใหค้ าแนะนา มกี ารแนะนาเขา้ สรู่ ะบบการไกลเ่ กลี่ย ประนีประนอมหนี้ หรือ กระบวนการฟื้นฟูฯ สาขารับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (แบบ นร.1) ท่ลี ูกหนีข้ อรับการชว่ ยเหลอื เชน่ ขอสินเชือ่ ขอไกล่เกลีย่ /ฟืน้ ฟู เป็นตน้ สง่ รายชื่อให้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย/ฟื้นฟู ประจาจงั หวดั กรณขี อสินเชื่อ นาส่งต่อใหพ้ นกั งาน สินเชือ่ พิจารณาต่อไป
7.การแก้ไขปญั หาหนน้ี อกระบบอย่างบูรณาการและยง่ั ยืน นิติบุคคลไดร้ ับการอนญุ าตให้ประกอบธุรกิจสินเชือ่ พโิ กไฟแนนซ์ (ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2564) จานวน 2 ราย บรษิ ัท ดี ดี อทุ ยั ธานี พโิ ก จากดั 11 ถนนพหลโยธิน ต.อุทยั ใหม่ อ. เมืองฯ จ.อทุ ยั ธานี โทร. 056-571-362 บรษิ ัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อทุ ัยธานี จากดั 61/5 ซอย 2 ถ.ศรอี ทุ ัย ต.อทุ ยั ใหม่ อ.เมืองอทุ ยั ธานี จ.อุทัยธานี โทร. 056-040-369
7.การแกไ้ ขปัญหาหน้นี อกระบบอย่างบรู ณาการและยั่งยืน จานวนผู้ขอสินเชอ่ื และจานวนสินเช่อื อนุมตั ิสะสม ประเภทธุรกิจสินเชื่อ จานวนผขู้ อสินเชื่อ จานวนสินเช่อื อนมุ ตั ิสะสม (ราย) (บาท) สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อพิโกพลสั 6,431 93.90 - -
7.การแกไ้ ขปญั หาหน้นี อกระบบอย่างบูรณาการและยง่ั ยืน ปัญหา อปุ สรรค จากการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะอน่ื ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ปญั หา อุปสรรค ธนาคารไมส่ ามารถพิจารณาใหส้ ินเชอ่ื กับลูกหนี้นอกระบบได้ เนอ่ื งจากรายได้นอ้ ยไม่สามารถผ่อนชาระได้ ไมม่ ีหลักทรัพย์ และไมม่ ผี ูค้ า้ ประกนั
สานกั งานคลงั จังหวดั อุทยั ธานี
สานกั งานธนารกั ษ์พืน้ ทีอ่ ุทยั ธานี
1. ผลการจดั รายได้ 1.1 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูง (ตา่ ) กวา่ สูง (ต่า) ประเภทรายได้ ผลการ ประมาณ ประมาณการ ผลการ ประมาณ กวา่ ประมาณการ รายไดเ้ ชิงเศรษฐกจิ จดั เก็บ การ จานวน ร้อยละ จัดเก็บ การ จานวนเงิน รอ้ ยละ รายได้เชิงสังคม เงนิ รายไดป้ กติ 0 0 000 0 0 0 รวมรายได้ 0 0 000 0 0 0 3.01 2.41 0.69 28.63 2.54 2.10 0.44 20.95 3.01 2.41 0.69 28.63 2.54 2.10 0.44 20.95
1. ผลการจดั รายได้ 1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตงั้ แต่ ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65) หนว่ ย : ลา้ นบาท ประเภทรายได้ ผลการจัดเกบ็ เปรียบเทียบปที ีแ่ ล้ว ประมาณ เปรยี บเทยี บ การ ประมาณการ รายได้เชงิ เศรษฐกจิ ปีน้ี ปที ่แี ลว้ จานวน ร้อยละ รายได้เชงิ สงั คม 00 00 0 จานวน ร้อยละ รายได้ปกติ 00 00 0 00 0.98 2.54 1.56 38.58 2.55 00 รวม 0.98 2.54 1.56 38.58 2.55 1.57 38.43 1.57 38.43 หมายเหตุ : ประมาณการจัดเกบ็ รายได้ตามเอกสารงบประมาณ 7.100 ลา้ นบาท (ภาพรวมกรมธนารกั ษ์) ประมาณการจัดเกบ็ รายไดท้ ้ังปีงบประมาณของสานกั งานธนารักษ์พื้นท่ีอุทยั ธานี 2.55 ล้านบาท
1. ผลการจัดรายได้ จดั เก็บรายได้ สูง / ต่า กวา่ ประมาณการ - การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามประมาณการ ซ่ึงกรมธนารักษ์มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่า ทีร่ าชพสั ดทุ ีไ่ ดร้ บั ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 โดยยกเว้นการเรียกเก็บ ค่าเช่าที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย เพื่อประกอบการเกษตร ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ และท่ีดินเพ่ือประโยชน์อย่างอื่น (ผู้เช่า อาคารและท่ีดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบ 3 เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2565) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ปญั หา อุปสรรค จากการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดาเนินงานของหน่วยงาน - ไมม่ ี
2. จานวนผเู้ ช่าท่ีราชพัสดุ (แยกตามวัตถุประสงค์การเช่า) (ขอ้ มลู ณ วันท่ี 15 กุมภาพนั ธ์ 2565) ท่ีดิน วัตถปุ ระสงค์การเช่า จานวนผู้ เนือ้ ท่เี ชา่ มลู ค่าท่ดี นิ รายได้ หมายเหตุ เช่า (ไร่ - งาน - วา) (บาท) (ปีงบประมาณ (ราย) 57,688,950 2564) 1. เพื่ออยอู่ าศยั 344 66 – 1 – 26 22,606,628.91 (บาท) 2. เพอ่ื ประกอบการเกษตร 143 430 – 0 – 18.10 31,871,551.58 437,456 3. เพือ่ การพาณชิ ยกรรม 21 25 – 1 – 64.90 38,076 15,928,090 622,469 และอุตสาหกรรม 2 1 – 2 – 22.75 128,095,220.49 4. ก่อสร้างอาคารยก 510 523 – 1 - 31.75 28,479 กรรมสทิ ธิ์ 1,126,480 รวม
2. จานวนผ้เู ชา่ ทรี่ าชพัสดุ (แยกตามวตั ถุประสงค์การเชา่ ) (ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2565) เพ่ืออยอู่ าศยั จานวน 336 จานวน 150 ราย ราย เพื่อประกอบการเกษตร เพอ่ื ประโยชน์อย่างอ่ืน จานวน 23 ราย กอ่ สร้างอาคารยกกรรมสทิ ธใิ์ ห้กระทรวงการคลัง จานวน 1 ราย อาคาร จานวน 55 ราย
3. การดแู ลท่ดี ินราชพสั ดุ (ข้อมูล ณ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) ประเภททะเบยี น ใชใ้ นราชการ จัดใหเ้ ช่า สงวนใช้ อตุ สาหกรร สาธารณ สิง่ ปลกู สร้างบนท่ีดนิ รวม ใน ม ประโยชน์ อืน่ จานวนทะเบียน 377 43 929 เน้อื ที่ (ไร-่ งาน-วา) 5,113-3-89.63 536-1-62.07 ราชการ 509 - 14,152-3-16.07 ราคาประเมินท่ดี ิน 1,532,958,917.13 142,468,999.87 8,502-1-65.37 - 2,152,369,365.75 จานวนสิ่งปลกู สรา้ ง (หลัง) -- 476,941,448.75 - มลู ค่าส่งิ ปลูกสร้าง 3,182 87 -- 1,693 4,962 ณ วนั ได้มา (บาท) 2,847,018,247.97 15,876,698.22 -- - 5,142,308,174.23 มูลค่าสงิ่ ปลกู สร้างสทุ ธิ (บาท) 1,864,604,619.45 127,810,074.25 -- - 2,279,413,228.04 3,492,669,962.62 - -- 1,500,255,268.92 --
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179