Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 2-2562

ประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 2-2562

Published by คลัง ชลบุรี, 2019-07-17 00:31:23

Description: ประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 2-2562

Search

Read the Text Version

การประชมุ เรง่ รดั ติดตามการใช้จ่าย เงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดชลบรุ ี ครง้ั ท่ี 2/2562 ในวนั พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชลบรุ ศี าลากลางจงั หวดั ชลบุรี

ระเบยี บวาระท่ี 1 เร่ืองทีป่ ระธานแจง้ ทปี่ ระชุมทราบ คณะกรรมการเรง่ รัดติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรการด้านงบประมาณเพือ่ การขับเคลอื่ นยุทธศาสตรช์ าติและแผนแมบ่ ท ตามคาสงั่ จงั หวดั ชลบรุ ี ที่ 5837/2561 ลงวนั ที่ 28 ธนั วาคม 2561 เปา้ หมายการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ประกอบด้วย การใชจ้ ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทนุ และรายจ่ายประจา ร้อยละ 100

ระเบยี บวาระท่ี 2 รบั รองรายงานการประชุม รายงานการประชุมครง้ั ที่ 1/2562 เมือ่ วัน 10 มกราคม 2562 ฝา่ ยเลขานกุ ารฯ ไดส้ ่งรายงาน การประชุมให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามหนังสือท่ี ชบ 0003/ว 575 ลงวนั ท่ี 24 มกราคม 2562

ระเบยี บวาระท่ี 3 เรอ่ื งเพ่ือทราบ 3.1 ผลการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ย : ล้านบาท ประเ ภท เปา้ หมายตาม งบจัดสรร ยอดใช้จา่ ย รอ้ ยละ เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ภาพรวม มาตราการฯ 14,736.57 งบประมาณ ยอดใชจ้ า่ ย 10,472.06 การเบกิ จา่ ย งบประมาณ ปี 2562 12,070.44 71.06 29 81.91 100.00 งบลงทุ น 100.00 7,894.83 6,926.39 87.73 4,225.72 53.53 36 งบประจา 100.00 6,841.74 5,144.04 75.19 6,246.34 91.30 8 หมายเหตุ ข้อมลู ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพอื่ ทราบ 3.2 ผลการเบิกจา่ ยเงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รายการ เงนิ กันไวเ้ บกิ เบิกจา่ ย ร้อยละ คงเหลอื รอ้ ยละ เหลือ่ มปี การเบกิ จ่าย คงเหลือ 1,566.07 ปี 2561 3,806.39 2,240.32 58.86 695.05 41.14 871.03 32.68 ปี 2560 2,126.79 1,431.74 67.32 51.86 ก่อนปี 2560 1,679.60 808.58 48.14 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วนั ท่ี 5 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่อื ทราบ 3.3 การดาเนินการให้เปน็ ไปตามเปา้ หมายตามมาตรการฯ การก่อหนผี้ ูกพัน 01 ส่วนราชการตอ้ งดาเนินการกอ่ หนผี้ ูกพันภายในวนั ที่ 30 กันยายน 2562 02 เงนิ เหลือจา่ ย กรณมี ีเงนิ เหลือจ่ายจากการกอ่ หนผ้ี ูกพนั หรือการเบกิ จา่ ย หากไม่ดาเนินการขอเปลยี่ นแปลงรายการให้ต้นสงั กัดดงึ เงนิ งบประมาณกลับทนั ที (หนงั สอื กรมบญั ชกี ลางที่ กค 0412.4/ว 323 ลงวนั ที่ 28 ม.ิ ย.62) 03 การเบิกจา่ ยใหเ้ ปน็ ไปตามงวดงาน 04 สว่ นราชการต้องดาเนินการบริหารสญั ญาใหเ้ ป็นไปตามงวดงาน การกันเงินไว้เบกิ เหล่อื มปี ดาเนินการช่วงสนิ้ ปงี บประมาณตามท่ีกรมบัญชีกลางกาหนด

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่อื งเพือ่ พิจารณา หนว่ ยงานทไี่ ดร้ บั จดั สรรงบประมาณรายจา่ ยลงทุนรายงานผลการก่อหนแ้ี ละเบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณ พรอ้ มปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ ขปัญหา

หนว่ ยงาน หน่วยงาน 1. โรงเรยี นกีฬาจังหวัดชลบุรี 11. สานักงานสง่ิ แวดลอ้ มภาคท่ี 13 2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้ นบางละมุง 12. สานกั บรหิ ารพื้นท่อี นุรักษ์ท่ี 2 3. สานกั งานชลประทานท่ี 9 13. สานกั จัดการทรัพยากรปา่ ไมท้ ่ี 9 (ชลบุรี) 4. โครงการชลประทานชลบุรี 14. ทท่ี าการปกครองจงั หวดั ชลบุรี 5. สานกั งานกอ่ สร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 8 15. สานกั งานโยธาธิการและผังเมอื งจังหวัดชลบุรี 6. สานกั งานทางหลวงท่ี 14 16. สานักงานสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ จังหวัดชลบุรี 7. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 17. เมืองพัทยา 8. แขวงทางหลวงชลบุรที ี่ 2 18. สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 9. สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 3 (ชลบรุ ี) 19. สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 2 10. แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 20. สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 3

หน่วยงาน หน่วยงาน 21. สานักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 31. ศนู ย์พสิ จู น์หลกั ฐาน 2 22. วิทยาลัยเทคนคิ สัตหบี 32. ตารวจภธู รภาค 2 23. วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาชลบุรี 33. ตารวจภูธรจังหวดั ชลบุรี 24. วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 34. ตรวจคนเขา้ เมอื งจงั หวดั ชลบุรี 25. วทิ ยาลยั เทคนิคบางแสน 35. จังหวัดชลบรุ ี (G092) 26. วทิ ยาลัยเทคนคิ พทั ยา 27. วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเทคโนโลยฐี านวิทยาศาสตร(์ ชลบุรี) 28. มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 29. สานักงานสาธารณสขุ จังหวดั ชลบรุ ี 30. โรงพยาบาลมะเรง็ ชลบุรี

1. โรงเรียนกฬี าจังหวัดชลบุรี งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลือ 56,665,300.00 13,315,135.93 23.50% 13,315,135.93 13.58% 43,350,164.07 โครงการทีย่ งั ไมไ่ ดก้ อ่ หนีผ้ กู พนั 2 โครงการ ยอดเงิน 43,350,000.00 บาท

2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมงุ งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลอื 6,123,871.43 5,641,871.43 92.13% 1,114,550.00 18.20% 482,000.00 โครงการท่ยี งั ไมไ่ ดก้ อ่ หน้ีผูกพนั 1 โครงการ ยอดเงนิ 482,000.00 บาท

3. สานักงานชลประทานที่ 9 งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบกิ จ่าย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลือ 349,125,247.88 289,483,611.55 82.92% 181,652,694.52 52.03% 59,641,636.33 โครงการที่ยงั ไมไ่ ดก้ ่อหน้ผี ูกพัน 50 โครงการ ยอดเงนิ 20,868,741.00 บาท

4. โครงการชลประทานชลบุรี งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบกิ จ่าย รอ้ ยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลอื 118,801,839.43 89,237,948.98 75.11% 74,558,205.34 62.76% 29,563,890.45 โครงการท่ยี งั ไมไ่ ด้ก่อหน้ผี ูกพัน - โครงการ ยอดเงิน - บาท

5. สานกั งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลือ 309,170,218.00 250,070,385.91 80.88% 166,588,411.23 53.88% 59,099,832.09 โครงการทีย่ ังไมไ่ ดก้ ่อหนีผ้ ูกพัน 1 โครงการ ยอดเงนิ 29,182,518.00 บาท

6. สานักงานทางหลวงที่ 14 งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย รอ้ ยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลอื 84,958,432.07 65,063,215.77 76.58% 55,154,407.67 64.92% 19,895,216.30 โครงการทีย่ งั ไมไ่ ดก้ ่อหนผ้ี กู พัน - โครงการ ยอดเงิน - บาท

7. แขวงทางหลวงชลบุรที ่ี 1 งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลอื 233,520,851.39 214,148,958.36 91.70% 208,374,239.84 89.23% 19,371,893.03 โครงการทีย่ ังไมไ่ ดก้ อ่ หน้ผี ูกพัน - โครงการ ยอดเงนิ - บาท

8. แขวงทางหลวงชลบรุ ที ่ี 2 งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลือ 208,738,336.77 193,639,230.02 92.77% 171,024,555.99 81.93% 15,099,106.75 โครงการที่ยงั ไมไ่ ดก้ ่อหน้ผี ูกพัน 12 โครงการ ยอดเงิน 444,700.00 บาท

9. สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 3 (ชลบรุ )ี งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลือ 681,963,342.00 638,911,050.88 93.69% 521,197,315.28 76.43% 43,052,291.12 โครงการท่ียังไม่ได้กอ่ หนผี้ ูกพนั 8 โครงการ ยอดเงนิ 35,649,500.00 บาท

10. แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ี งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลือ 415,391,304.32 389,024,543.30 93.65% 336,671,894.09 81.05% 26,366,761.02 โครงการทย่ี ังไม่ได้ก่อหนผ้ี กู พนั 6 โครงการ ยอดเงิน 13,990,000.00 บาท

11. สานกั งานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 10,461,365.00 10,461,365.00 100.00% 1,381,365.00 13.20% 0.00 โครงการท่ียงั ไมไ่ ดก้ ่อหน้ผี ูกพนั - โครงการ ยอดเงิน - บาท

12. สานักบรหิ ารพน้ื ทอ่ี นรุ ักษท์ ่ี 2 งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลอื 50,646,128.00 46,566,707.72 91.95% 27,346,450.25 54.00% 4,079,420.28 โครงการทย่ี ังไมไ่ ดก้ ่อหน้ีผกู พนั 3 โครงการ ยอดเงิน 2,640,000.00 บาท

13. สานกั จดั การทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบรุ )ี งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลอื 28,064,600.00 15,095,887.00 53.79% 9,116,573.20 32.48% 12,968,713.00 โครงการท่ยี งั ไมไ่ ด้ก่อหนี้ผูกพัน 10 โครงการ ยอดเงิน 4,396,900.00 บาท

14. ทที่ าการปกครองจงั หวดั ชลบรุ ี งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 34,084,279.53 34,084,279.53 100.00% 11,495,429.53 33.73% 0.00 โครงการทยี่ ังไม่ได้กอ่ หนี้ผกู พนั - โครงการ ยอดเงิน - บาท

15. สานักงานโยธาธกิ ารและผังเมอื งจงั หวดั ชลบุรี งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย 658,800.00 คงเหลอื 14,024,734.00 14,024,734.00 100.00% 4.70% 0.00 โครงการทีย่ ังไม่ได้กอ่ หนผ้ี ูกพัน - โครงการ ยอดเงิน - บาท

16. สานกั งานสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถน่ิ จงั หวัดชลบรุ ี งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลอื 131,868,566.00 103,186,805.43 78.25% 27,563,939.63 20.90% 28,681,760.57 โครงการท่ยี งั ไม่ได้ก่อหนีผ้ กู พนั 2 โครงการ ยอดเงนิ 7,451,000.00 บาท

17. เมืองพัทยา งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 868,522,300.00 501,940,100.01 57.79% 23,238,950.01 2.68% 370,242,199.99 โครงการทยี่ งั ไมไ่ ดก้ ่อหน้ีผูกพนั 5 โครงการ ยอดเงนิ 331,371,200.00 บาท

18. สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 1 งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 35,852,000.00 31,065,410.08 86.65% 16,595,842.08 46.29% 4,786,589.92 โครงการทีย่ ังไมไ่ ด้ก่อหน้ีผูกพนั 39 โครงการ ยอดเงิน 3,695,800.00 บาท

19. สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 2 งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 44,301,720.00 38,155,962.83 86.13% 22,097,255.29 49.88% 6,145,757.17 โครงการทีย่ ังไมไ่ ด้ก่อหน้ีผูกพนั 67 โครงการ ยอดเงิน 5,401,400.00 บาท

20. สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 62,558,120.00 57,004,192.39 91.12% 7,137,486.39 11.41% 5,553,927.61 โครงการทีย่ ังไมไ่ ด้ก่อหน้ีผูกพนั 42 โครงการ ยอดเงนิ 5,007,920.00 บาท

21. สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 18 งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบกิ จ่าย รอ้ ยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลือ 111,724,908.34 110,404,005.80 98.82% 37,432,442.80 33.50% 1,320,902.54 โครงการทีย่ ังไมไ่ ดก้ อ่ หนผ้ี กู พนั 2 โครงการ ยอดเงิน 1,290,600.00 บาท

22. วทิ ยาลยั เทคนิคสัตหบี งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบกิ จ่าย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลอื 53,385,900.00 53,052,161.06 99.37% 8,664,231.06 16.23% 333,738.94 โครงการทย่ี งั ไมไ่ ด้กอ่ หนี้ผูกพัน - โครงการ ยอดเงนิ - บาท

23. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี งบจัดสรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย ร้อยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลอื 34,272,900.00 34,059,456.00 99.38% 16,719,249.50 48.78% 213,444.00 โครงการทย่ี ังไมไ่ ดก้ ่อหนผ้ี ูกพนั - โครงการ ยอดเงนิ - บาท

24. วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีชลบรุ ี งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบกิ จ่าย ร้อยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลอื 16,600,000.00 15,459,540.88 93.13% 3,564,016.35 21.47% 1,140,459.12 โครงการทยี่ ังไม่ไดก้ ่อหนีผ้ ูกพนั - โครงการ ยอดเงิน - บาท

25. วิทยาลัยเทคนคิ บางแสน งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลือ 22,617,000.00 22,435,291.60 99.20% 11,253,202.00 49.76% 181,708.40 โครงการที่ยังไม่ไดก้ อ่ หนผี้ ูกพัน - โครงการ ยอดเงนิ - บาท

26. วิทยาลยั เทคนคิ พัทยา งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 24,586,700.00 15,784,084.71 64.20% 2,889,000.00 11.75% 8,802,615.29 โครงการที่ยังไมไ่ ด้ก่อหนผ้ี กู พนั 1 โครงการ ยอดเงนิ 7,314,900.00 บาท

27. วิทยาลยั อาชีวศึกษาเทคโนโลยฐี านวทิ ยาศาสตร์ งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบกิ จ่าย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 32,632,900.00 31,571,848.50 96.75% 17,269,833.92 52.92% 1,061,051.50 โครงการทยี่ ังไมไ่ ด้กอ่ หนผี้ ูกพัน - โครงการ ยอดเงิน - บาท

28. มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลตะวนั ออก งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลอื 100,558,800.00 93,074,578.00 92.56% 1,250,000.00 1.24% 7,484,222.00 โครงการท่ียังไม่ได้กอ่ หนี้ผกู พัน 2 โครงการ ยอดเงิน 6,439,900.00 บาท

29. สานักงานสาธารณสขุ จังหวัด งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบกิ จา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย คงเหลือ 187,483,300.00 166,388,640.00 88.75% 26,238,640.00 14.00% 21,094,660.00 โครงการทีย่ ังไม่ได้กอ่ หน้ผี กู พนั 1 โครงการ ยอดเงนิ 20,764,000.00 บาท

30. โรงพยาบาลมะเรง็ ชลบุรี งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย รอ้ ยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 195,194,260.00 195,194,260.00 100.00% 155,894,260.00 79.87% 0.00 โครงการทีย่ งั ไม่ไดก้ อ่ หนี้ผกู พัน - โครงการ ยอดเงิน - บาท

31. ศูนย์พสิ จู นห์ ลักฐาน 2 งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย 0.00 คงเหลือ 99,693,260.00 71,998,260.00 72.22% 0.00% 27,695,000.00 โครงการทยี่ งั ไมไ่ ด้กอ่ หน้ีผกู พนั 1 โครงการ ยอดเงิน 27,695,000.00 บาท

32. ตารวจภธู รภาค 2 งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย ร้อยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลือ 48,060,660.00 48,020,000.00 99.92% 23,279,000.00 48.44% 40,660.00 โครงการท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั 1 โครงการ ยอดเงิน 40,660.00 บาท

33. ตารวจภธู รจังหวดั ชลบรุ ี งบจดั สรร ยอดใช้ ร้อยละยอดใช้ การเบิกจา่ ย รอ้ ยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย 48,000.00 คงเหลอื 21,433,086.00 21,433,086.00 100.00% 0.22% 0.00 โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนผ้ี กู พัน - โครงการ ยอดเงนิ - บาท

34. ตรวจคนเขา้ เมืองจังหวดั ชลบรุ ี งบจดั สรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบิกจ่าย รอ้ ยละการ หนว่ ย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลอื 27,954,665.00 27,954,665.00 100.00% 1,454,665.00 5.20% 0.00 โครงการทีย่ งั ไมไ่ ด้กอ่ หนีผ้ ูกพัน - โครงการ ยอดเงนิ - บาท

35. งบประมาณจงั หวัด – สานักงานจังหวดั ชลบรุ ี (G092) งบจัดสรร ยอดใช้ รอ้ ยละยอดใช้ การเบกิ จา่ ย ร้อยละการ หน่วย : บาท งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จ่าย คงเหลอื 503,646,600.00 398,277,428.81 79.08% 143,165,361.87 28.43% 105,369,171.19 โครงการท่ยี ังไมไ่ ดก้ อ่ หนผี้ ูกพนั 9 โครงการ ยอดเงิน 44,161,500.00 บาท

ระเบยี บวาระที่ 5 เร่อื งอ่นื ๆ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook