Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

Published by agenda.ebook, 2020-09-10 23:47:06

Description: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว งบประมาณเล่มที่ 3 (2) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 30-31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 16-17 กันยายน 2563

Search

Read the Text Version

5-23 รฐั วสิ าหกจิ การประปาสว่ นภมู ภิ าค กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วสิ าหกจิ 1,636,027,200 หน่วยรบั งบประมาณ : การประปาสว่ นภมู ภิ าค 1,081,915,600 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ทกุ หมูบ่ า้ นและชมุ ชนเมืองมีน้ําสะอาดเพอ่ื อปุ โภคบรโิ ภค จดั หาแหลง่ น้ํา 1,081,915,600 76,000,000 สาํ รองในพ้นื ท่ขี าดแคลน และมีคณุ ภาพมาตรฐานในราคาท่ีเหมาะสมและประหยดั น้ําทกุ 54,000,000 ภาคสว่ น 54,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : จดั หา พฒั นาแหลง่ น้ําตน้ ทนุ เพม่ิ ประสทิ ธิภาพและขยาย 1,081,915,600 54,000,000 ขอบเขตระบบประปาเพ่อื อปุ โภคบริโภค 54,000,000 54,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพระบบประปาเมืองและพ้นื ท่เี ศรษฐกิจ 1,070,692,800 54,000,000 1. งบลงทนุ 1,070,692,800 54,000,000 1,070,692,800 54,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1,070,692,800 10,000,000 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 1,070,692,800 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 102,871,600 9,000,000 (35) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรงุ ขยายการประปาส่วนภมู ภิ าคสาขาศรสี ะเกษ-(อทุ มุ พร พสิ ยั )-(ท่งุ ไชย)-(หว้ ยทบั ทนั ) อาํ เภอเมอื งศรสี ะเกษ - อทุ มุ พรพสิ ยั - หว้ ยทบั ทนั 27,000,000 จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 499,360,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 124,840,000 บาท เงนิ งบประมาณ 374,520,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 89,129,400 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 112,477,600 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 102,871,600 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 70,041,400 บาท (36) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรุงขยายการประปาส่วนภมู ภิ าคสาขากนั ตงั -(สเิ กา-ปากเมง) อาํ เภอกนั ตงั - สเิ กา จงั หวดั ตรงั 1 แห่ง 83,296,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 310,321,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 77,580,300 บาท เงนิ งบประมาณ 232,740,700 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 66,147,300 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 41,331,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 83,296,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 41,965,400 บาท (37) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรงุ ขยายการประปาส่วนภมู ภิ าคสาขาพงั งา-(ทบั ปดุ ) อาํ เภอ เมอื งพงั งา - ทบั ปดุ จงั หวดั พงั งา 1 แหง่ 68,739,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 202,174,100 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 50,543,500 บาท เงนิ งบประมาณ 151,630,600 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - บาท 48,521,800 บาท

5-24 การประปาสว่ นภมู ิภาค กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 68,739,200 บาท ปรบั ลด 5,000,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 34,369,600 บาท 3,000,000 (38) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรุงขยาย กปภ.สาขาเลย อาํ เภอเมอื งเลย จงั หวดั เลย 1 แห่ง 61,540,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 325,798,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 81,449,500 บาท เงนิ งบประมาณ 244,348,500 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 48,869,700 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 61,540,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 133,938,800 บาท (39) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรงุ ขยาย กปภ.สาขาชยั นาท - (หนั คา) (ระยะท1่ี ) อาํ เภอเมอื ง 27,552,800 ชยั นาท - หนั คา - เนนิ ขาม จงั หวดั ชยั นาท 1 แหง่ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 135,063,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 33,765,700 บาท เงนิ งบประมาณ 101,297,300 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 20,259,500 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 27,552,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 53,485,000 บาท

5-25 องคก์ ารจดั การน้ําเสยี กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารจดั การน้ําเสยี 554,111,600 เป้ าหมาย : การจดั การน้ําเสยี และฟ้ืนฟแู หลง่ น้ําธรรมชาติทวั่ ประเทศใหม้ คี ณุ ภาพอยู่ใน 554,111,600 ปรบั ลด ระดบั พอใชข้ ้นึ ไป รวมถงึ การนําน้ําเสยี กลบั มาใชใ้ หม่ และการจดั การน้ําเพอ่ื รกั ษาสมดลุ 22,000,000 ของระบบนิเวศน์ 22,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นา เพม่ิ ประสทิ ธิภาพระบบบาํ บดั น้ําเสยี ป้ องกนั ระดบั ความ 554,111,600 22,000,000 เคม็ และลดน้ําเสยี จากแหลง่ กาํ เนิดชมุ ชนและพ้นื ท่เี ศรษฐกิจ 22,000,000 โครงการ : โครงการปรบั ปรุง ฟ้ืนฟแู ละบรหิ ารจดั การคณุ ภาพน้ํา 554,111,600 22,000,000 1. งบลงทนุ 554,111,600 22,000,000 554,111,600 22,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 554,111,600 22,000,000 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 492,831,600 22,000,000 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 28,800,400 (2) โครงการก่อสรา้ ง เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบบาํ บดั นาํ้ เสยี ระบบท่อรวบรวมนาํ้ เสยี เกาะพพี ี ตาํ บลอา่ วนาง อาํ เภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 540,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 108,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 28,800,400 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 403,199,600 บาท

แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา ผูต้ ดิ ยาเสพตดิ

6-1 แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 157,159,800 บาท จาแนกดงั น้ี กระทรวงกลาโหม กองทพั บก หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 319,525,200 2,776,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 213,860,000 2,000,000 เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรุนแรงของพ้ืนท่แี พร่ระบาดยาเสพติด 181,053,000 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปราบปรามนักคา้ ยาเสพตดิ และสกดั กน้ั การนาเขา้ – สง่ ออกยาเสพตดิ และสารตง้ั ตน้ และเคมีภณั ฑ์ 181,053,000 2,000,000 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 181,053,000 2,000,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 181,053,000 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 160,823,000 2,000,000

6-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 47,671,300 กองทพั เรอื ปรบั ลด 67,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 2,700,800 67,600 เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่ีเขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 2,700,800 67,600 แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั การสรา้ งภมู คิ ุม้ กนั 2,700,800 67,600 และภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอย่างมสี ว่ นร่วมใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 2,700,800 67,600 โครงการ : โครงการป้ องกนั ยาเสพตดิ 2,700,800 67,600 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายการป้องกนั ยาเสพติด

6-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 35,453,400 กองบญั ชาการกองทพั ไทย ปรบั ลด 709,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 18,520,300 709,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่ีเขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 18,520,300 709,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั การสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั 18,520,300 709,000 และภาคสว่ นต่าง ๆ มกี ารจดั การอย่างมสี ว่ นร่วมใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 18,520,300 709,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั ยาเสพตดิ 18,520,300 709,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั ยาเสพตดิ

6-4 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 6,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ ปรบั ลด นวตั กรรม 6,500,000 162,500 เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เส่ยี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี ) ท่ีเขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 6,500,000 162,500 แนวทางการดาํ เนินงาน : ประชากรในวยั เส่ยี ง (3 - 29 ปี ) ไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 6,500,000 162,500 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติดในสถานศึกษา 6,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,500,000 162,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 6,500,000 162,500 162,500 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายโครงการสรา้ งภูมคิ มุ้ กนั และป้องกนั ยาเสพตดิ 6,500,000 162,500 ในสถาบนั อดุ มศกึ ษา 162,500

6-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 163,118,100 กระทรวงมหาดไทย 22,514,400 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 1,213,600 111,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 22,514,400 111,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่ีเขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั 22,514,400 111,100 ยาเสพติด แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั 22,514,400 111,100 และภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอยา่ งมสี ว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 22,514,400 111,100 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการป้ องกนั ปราบปราม และบําบดั รกั ษาผูต้ ิด 4,446,400 111,100 ยาเสพตดิ กระทรวงมหาดไทย 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนุนการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติดในระดบั พ้นื ท่ี

6-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 116,501,300 กรมการปกครอง ปรบั ลด 500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง 104,654,000 500,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยา เสพตดิ 104,654,000 500,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั การสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั 104,654,000 500,000 และภาคสว่ นต่าง ๆ มกี ารจดั การอย่างมสี ว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ีปลอดภยั ยาเสพตดิ 104,654,000 500,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งประสทิ ธภิ าพการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติด 104,654,000 500,000 1. งบดําเนินงาน 18,053,800 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม

6-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 24,102,400 กรมการพฒั นาชมุ ชน ปรบั ลด 602,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชมุ ชน 24,102,400 602,500 เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยา เสพติด 24,102,400 602,500 แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั 24,102,400 602,500 และภาคสว่ นต่าง ๆ มกี ารจดั การอยา่ งมีสว่ นร่วมใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 24,102,400 602,500 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาหม่บู า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 24,102,400 602,500 1. งบดาํ เนินงาน 24,102,400 602,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม

6-8 กระทรวงยตุ ิธรรม สาํ นกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม 3,083,417,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2,588,651,800 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรนุ แรงของพ้นื ท่แี พร่ระบาดยาเสพตดิ 1,585,045,000 147,087,700 แนวทางการดําเนินงาน : ปราบปรามนกั คา้ ยาเสพติดและสกดั กน้ั การนําเขา้ – 147,087,700 สง่ ออกยาเสพติดและสารตง้ั ตน้ และเคมภี ณั ฑ์ 1,196,245,000 147,087,700 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 1,196,245,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,196,245,000 147,087,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,196,245,000 147,087,700 1,132,000,000 147,087,700 1) เงนิ อดุ หนุนเพอ่ื เป็นเงนิ สนิ บนและรางวลั นาํ จบั 147,087,700 5) โครงการพฒั นาทางเลอื กในประเทศและประเทศเพอ่ื นบา้ น 1,500,000 145,587,700 1,500,000

6-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 31,600,700 กระทรวงแรงงาน 20,316,600 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน 257,900 257,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 20,316,600 257,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั 20,316,600 257,900 ยาเสพติด แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั การสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั 20,316,600 257,900 และภาคสว่ นต่าง ๆ มกี ารจดั การอย่างมีสว่ นร่วมใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 20,316,600 257,900 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติดในสถาน 2,527,100 63,200 ประกอบการ 7,789,500 194,700 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติดในสถานประกอบการ 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการอาสาสมคั รแรงงานตา้ นภยั ยาเสพติด

6-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 147,574,700 กระทรวงศึกษาธกิ าร 25,090,600 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 627,200 627,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร 25,090,600 627,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่เี ขา้ ไปเก่ยี วขอ้ ง 25,090,600 627,200 กบั ยาเสพติด 25,090,600 627,200 แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั 25,090,600 627,200 การสรา้ งภมู ิคุม้ กนั และภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอยา่ งมสี ว่ นร่วม 12,552,800 313,800 ใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 10,049,000 251,200 โครงการ : โครงการสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และป้ องกนั ยาเสพติด 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,488,800 62,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติด 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั และป้องกนั ยาเสพตดิ 3) ค่าใชจ้ ่ายโครงการค่ายพฒั นาทกั ษะชวี ติ รูท้ นั ภยั ยาเสพติด เพอ่ื สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั และปลูกจติ สาํ นกึ

6-11 สว่ นราชการไม่สงั กดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี สาํ นกั งานตํารวจแห่งชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี 1,284,731,200 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานตํารวจแหง่ ชาติ 1,272,493,300 เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรุนแรงของพ้นื ท่แี พรร่ ะบาดยาเสพตดิ 1,006,949,500 5,034,300 แนวทางการดาํ เนินงาน : ปราบปรามนกั คา้ ยาเสพติดและสกดั กน้ั 5,034,300 การนําเขา้ – สง่ ออกยาเสพติดและสารตง้ั ตน้ และเคมีภณั ฑ์ 1,006,949,500 4,943,400 โครงการ : โครงการปราบปรามการคา้ ยาเสพตดิ 1,006,949,500 1. งบลงทุน 283,065,200 4,943,400 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 283,065,200 4,943,400 283,065,200 4,943,400 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 283,065,200 4,943,400 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 4,943,400 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 283,065,200 4,943,400 รวม 7 รายการ (รวม 404 หน่วย) เป้ าหมาย : ลดประชากรวยั เสย่ี งสูง (หว้ งอายุ 15 - 24 ปี) ท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั 265,543,800 4,943,400 ยาเสพติด แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรในวยั เสย่ี ง (3 - 29 ปี) ไดร้ บั 265,543,800 90,900 การสรา้ งภมู ิคุม้ กนั และภาคสว่ นต่าง ๆ มกี ารจดั การอย่างมีสว่ นร่วม 265,543,800 ใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 265,543,800 90,900 โครงการ : โครงการสรา้ งภมู ิคุม้ กนั และป้ องกนั ยาเสพตดิ 90,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 174,159,800 90,900 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการการศึกษาเพอ่ื ต่อตา้ นการใชย้ าเสพติดในเดก็ นกั เรยี น (D.A.R.E. ประเทศไทย) 90,900

แผนงานบูรณาการพฒั นา ดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์

7-1 แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ งบประมาณรายจา่ ยสาํ หรบั แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 2,908,139,500 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั นายกรฐั มนตรี สาํ นักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สาํ นกั นายกรฐั มนตรี 43,917,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ 43,917,200 ปรบั ลด เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 4,000,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 4,000,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ติกส์ (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบุคลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 43,917,200 4,000,000 พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมนิ ผล) โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่อื นการพฒั นาระบบโลจสิ ติกส์ 43,917,200 4,000,000 และระบบอาํ นวยความสะดวกทางการคา้ 43,917,200 4,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 43,917,200 4,000,000 15,000,000 3,000,000 2) โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้ นการเช่อื มโยงเสน้ ทางขนส่งทางทะเล 1,500,000 1,000,000 ฝงั่ อ่าวไทยและอนั ดามนั ของประเทศไทย 3) โครงการตดิ ตามการขบั เคลอ่ื นการพฒั นาระบบโลจสิ ติกสต์ ามแผนแมบ่ ท ภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าติ

7-2 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม สาํ นกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 126,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 120,000,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 1,100,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 900,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 120,000,000 900,000 พฒั นาขอ้ มลู และการตดิ ตามประเมินผล) โครงการ : โครงการหอ้ งปฏบิ ตั ิการทดสอบเพอ่ื รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี 120,000,000 900,000 รถไฟความเรว็ สูง 1. งบเงนิ อดุ หนุน 120,000,000 900,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 120,000,000 900,000 120,000,000 900,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ 120,000,000 900,000 (1) ครภุ ณั ฑห์ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารทดสอบเพอ่ื รบั การถา่ ยทอดเทคโนโลยี รถไฟความเรว็ สูง ตาํ บลคลองหน่งึ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทุมธานี 120,000,000 900,000 1 ระบบ

7-3 สาํ นกั งานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภมู ิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภมู สิ ารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) 6,300,000 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละห่วงโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย ปรบั ลด ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 200,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบคุ ลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 6,300,000 200,000 พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมนิ ผล) โครงการ : โครงการพฒั นาเคร่อื งมอื ภมู ิสารสนเทศเพอ่ื เพม่ิ ความปลอดภยั 6,300,000 200,000 ในการเดินอากาศ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,300,000 200,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 6,300,000 200,000 6,300,000 200,000 1) การพฒั นาเคร่อื งมอื ภมู สิ ารสนเทศเพอ่ื เพม่ิ ความปลอดภยั ในการเดนิ อากาศ 6,300,000 200,000

7-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 14,623,400 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,146,000 ปรบั ลด กรมประมง 800,000 800,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,146,000 800,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประมง เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 14,146,000 800,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 14,146,000 800,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นา NSW ใหเ้ ช่ือมโยงแลกเปลย่ี นกระบวนการ 14,146,000 800,000 นําเขา้ สง่ ออกดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ บบไรก้ ระดาษไดอ้ ยา่ งสมบูรณ์ 14,146,000 800,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการใหบ้ รกิ ารเช่ือมโยงทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 14,146,000 800,000 1. งบลงทุน 14,146,000 800,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 14,146,000 800,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารและควบคมุ วตั ถอุ นั ตรายผ่านระบบดจิ ทิ ลั แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ

7-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 100,637,978,200 กระทรวงคมนาคม 78,866,000 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม 2,455,799,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม 78,866,000 1,500,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 78,866,000 1,500,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการดาํ เนินงาน : การกาํ กบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 72,866,000 1,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นางานดา้ นคน้ หา และช่วยเหลอื งานนิรภยั การบนิ 68,700,000 1,000,000 และสอบสวนดา้ นการบนิ พลเรอื นตามมาตรฐาน 68,700,000 1,000,000 องคก์ ารการบินพลเรอื นระหว่างประเทศ (ICAO) 68,700,000 1,000,000 1. งบลงทุน 8,700,000 1,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 8,700,000 1,000,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 4,166,000 500,000 1.1.1.2 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ (1) โครงการศึกษาออกแบบการติดตง้ั ระบบเชอ่ื มโยงเครอื ข่าย 2,466,000 400,000 ระบบการคน้ หาและช่วยเหลอื อากาศยานและเรอื ทป่ี ระสบภยั ตามคาํ แนะนาํ ขององคก์ ารการบนิ พลเรอื นระหวา่ งประเทศ 1,700,000 100,000 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององคก์ ารการบนิ พลเรอื นระหวา่ ง ประเทศ (ICAO) 2) โครงการฝึกอบรมหลกั สูตรการคน้ หาและช่วยเหลอื เรอื ทป่ี ระสบภยั เพอ่ื รองรบั การตรวจตามมาตรฐานสากลขององคก์ ารทางทะเลระหวา่ ง ประเทศ (IMO)

7-6 กรมเจา้ ท่า กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจา้ ท่า 1,234,653,600 ปรบั ลด 5,000,000 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละห่วงโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 5,000,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 13,957,600 5,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นา NSW ใหเ้ ช่ือมโยงแลกเปลย่ี นกระบวนการ 5,000,000 นําเขา้ สง่ ออกดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ บบไรก้ ระดาษไดอ้ ย่างสมบูรณ์ 13,957,600 5,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและบํารงุ รกั ษาโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื สนบั สนุน 5,000,000 5,000,000 ระบบโลจสิ ติกส์ 13,957,600 5,000,000 1. งบลงทุน 13,957,600 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 13,957,600 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 13,957,600 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 13,957,600 (1) โครงการพฒั นาและปรบั ปรุงระบบสารสนเทศเพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ การปฏบิ ตั ิงาน การใหบ้ รกิ ารประชาชนเพอ่ื รองรบั งาน NSW กรุงเทพมหานคร 13,957,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 82,093,900 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 16,418,800 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 13,957,600 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 51,717,500 บาท

7-7 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 75,905,768,500 ปรบั ลด 2,040,000,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธภิ าพ 2,040,000,000 2,040,000,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 75,905,768,500 1,021,685,000 1,021,685,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 1,021,685,000 1,021,685,000 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดินทาง 75,905,768,500 1,021,685,000 100,000,000 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมือง 11,471,956,700 70,000,000 1. งบลงทนุ 11,471,956,700 150,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 11,471,956,700 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 11,471,956,700 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 11,396,415,500 (1) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบุรี - นครราชสมี า ช่วงท่ี 1 จ.พระนครศรอี ยุธยา 7.332 กม. 648,261,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,745,576,300 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 859,149,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 163,861,400 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 313,836,400 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 648,261,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 760,468,400 บาท (2) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี - นครราชสมี า ช่วงท่ี 2 จ.พระนครศรอี ยุธยา 4.870 กม. 275,586,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,009,140,100 บาท ปี 2560 - 2561 ตง้ั งบประมาณ 851,366,400 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 189,232,300 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 692,955,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 275,586,200 บาท (4) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี - นครราชสมี า ช่วงท่ี 4 จ.พระนครศรอี ยุธยา 5.991 กม. 796,926,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,000,193,000 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 1,163,343,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 586,887,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 218,354,100 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 796,926,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 234,681,900 บาท

7-8 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (8) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบุรี - นครราชสมี า ปรบั ลด 100,000,000 ช่วงท่ี 19 จ.สระบุรี 2.700 กม. 588,363,100 50,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 2,284,233,100 บาท 150,000,000 ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 790,490,400 บาท 70,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 132,018,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 632,556,600 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 588,363,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 140,804,800 บาท (9) ทางหลวงพเิ ศษระหว่างเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี - นครราชสมี า ช่วงท่ี 20 จ.สระบุรี 5.500 กม. 274,321,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,007,369,400 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 966,727,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 365,966,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 96,833,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 274,321,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 303,520,700 บาท (10) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี - นครราชสมี า ช่วงท่ี 21 จ.สระบุรี 3.500 กม. 758,859,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,213,992,100 บาท ปี 2560 - 2561 ตง้ั งบประมาณ 810,561,500 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 175,155,300 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 476,960,900 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 758,859,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 992,455,100 บาท (15) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงท่ี 2 จ.นนทบรุ ี 3.700 กม. 350,142,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,544,850,100 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 283,669,600 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 162,410,500 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 350,142,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 450,213,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 298,414,200 บาท

7-9 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (16) ทางหลวงพเิ ศษระหว่างเมอื ง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี ช่วงท่ี 3 ปรบั ลด 51,685,000 จ.นนทบุรี 4.900 กม. 119,514,900 70,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,479,751,000 บาท 100,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 269,544,400 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 304,574,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 119,514,900 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 471,670,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 314,447,000 บาท (23) ทางหลวงพเิ ศษระหว่างเมอื ง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี ช่วงท่ี 10 จ.นครปฐม 5.900 กม. 377,677,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,721,780,100 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 286,276,300 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 267,822,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 377,677,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 516,534,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 273,470,600 บาท (25) ทางหลวงพเิ ศษระหว่างเมอื ง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี ช่วงท่ี 12 จ.นครปฐม 5.767 กม. 550,347,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,911,113,100 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 299,796,600 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 198,848,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 550,347,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 609,167,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 252,953,100 บาท

7-10 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (26) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงท่ี 13 ปรบั ลด 60,000,000 จ.นครปฐม 1.733 กม. 397,238,700 50,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,727,078,100 บาท 40,000,000 ปี 2560 - 2561 ตง้ั งบประมาณ 260,332,200 บาท 40,000,000 40,000,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 249,514,200 บาท 40,000,000 40,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - บาท 40,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 397,238,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 518,123,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 301,869,600 บาท (28) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงท่ี 15 จ.นครปฐม 5.500 กม. 352,929,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,535,307,100 บาท ปี 2560 - 2561 ตง้ั งบประมาณ 562,065,900 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 151,998,400 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 352,929,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 468,313,000 บาท โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งสะพานขา้ มจดุ ตดั ทางรถไฟ 1,015,204,500 1. งบลงทุน 1,015,204,500 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,015,204,500 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,015,204,500 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 983,676,100 (16) สายท่าแค - โก่งธนู จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 40,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 200,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 40,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 80,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 80,000,000 บาท

7-11 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการก่อสรา้ งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 36,088,207,900 ปรบั ลด 960,600,000 1. งบลงทุน 34,942,570,500 955,000,000 955,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 34,942,570,500 955,000,000 955,000,000 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 34,942,570,500 7,000,000 7,000,000 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 31,521,450,600 948,000,000 กจิ กรรมก่อสรา้ งทางหลวงแผ่นดิน 18,629,363,200 948,000,000 108,000,000 (90) สาย บ.สนาม - อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 11.140 กม. 96,000,000 230,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 480,000,000 บาท 390,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 96,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 192,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 192,000,000 บาท กจิ กรรมแกไ้ ขปญั หาจราจรในพ้นื ท่ี กทม. ปรมิ ณฑล และเมอื งหลกั 5,555,744,600 (17) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พรา้ ว) จ.ปทุมธานี 948,000,000 (17.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พรา้ ว) ตอน 1 จ.ปทมุ ธานี 1.750 กม. 108,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 540,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 108,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 216,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 216,000,000 บาท (17.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พรา้ ว) ตอน 2 จ.ปทุมธานี 3.000 กม. 230,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,150,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 230,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 460,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 460,000,000 บาท (17.3) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พรา้ ว) ตอน 3 จ.ปทุมธานี 3.750 กม. 390,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,950,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 390,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 780,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 780,000,000 บาท

7-12 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (17.4) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบ ปรบั ลด 220,000,000 ทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พรา้ ว) ตอน 4 จ.ปทมุ ธานี 0.860 กม. 220,000,000 5,600,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,100,000,000 บาท 5,600,000 5,600,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 220,000,000 บาท 17,715,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 440,000,000 บาท 17,715,000 17,715,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 440,000,000 บาท 17,715,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 320,615,600 กจิ กรรมก่อสรา้ งทางหลวงแผ่นดนิ 320,615,600 (30) การติดตามตรวจสอบคณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม โครงการก่อสรา้ ง ทางหลวงหมายเลข 1021 อ.เทงิ - ดอกคาํ ใต้ (ตอน 2) จ.พะเยา 5,600,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,200,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 5,600,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 4,200,000 บาท โครงการ : โครงการศึกษาวเิ คราะหค์ วามเหมาะสมในการใหเ้ อกชนรว่ มลงทุน 17,715,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 17,715,000 1) ค่าท่ดี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 17,715,000 (1) การจดั เตรยี มเอกสารและใหค้ าํ ปรกึ ษาในการคดั เลอื กเอกชน เขา้ ลงทุนโครงการทางหลวงพเิ ศษระหว่างเมอื ง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซยี 17,715,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 44,287,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 13,286,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 17,715,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 13,286,300 บาท

7-13 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 19,218,973,900 กรมทางหลวงชนบท 19,218,973,900 ปรบั ลด 280,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 280,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 19,203,973,900 270,000,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 12,293,661,400 151,140,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก โครงการ : โครงการพฒั นาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนบั สนุนดา้ นคมนาคม 12,293,661,400 151,140,000 และระบบโลจสิ ตกิ ส์ 12,293,661,400 151,140,000 1. งบลงทนุ 12,293,661,400 151,140,000 10,575,806,600 65,200,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 7,218,674,000 65,200,000 1.1.1 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 10,200,000 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 10,200,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งถนนและยกระดบั ชน้ั ทาง (26) ถนนต่อเช่ือม ทล.3243 - เขตบางขนุ เทยี น อ.พระสมทุ รเจดยี ์ 15,000,000 15,000,000 จ.สมทุ รปราการ 0.780 กม. (48) ถนนสายแยก ทช.สบ.1030 - บ.หนองยาวใต้ อ.เมอื ง จ.สระบรุ ี 12,500,000 12,500,000 2.450 กม. (89) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระท่มุ แบน อ.บา้ นแพว้ 17,500,000 17,500,000 จ.สมทุ รสาคร 0.800 กม. (246) ถนนเชงิ ลาดสะพานขา้ มคลองยนั อ.วภิ าวดี จ.สุราษฎรธ์ านี 10,000,000 10,000,000 2.500 กม. (331) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.ด่านมว่ งคาํ อ.เมอื ง จ.สกลนคร 346,015,900 85,940,000 2.000 กม. 28,374,900 22,500,000 1.1.1.6 ค่าจา้ งบริษทั ทป่ี รกึ ษา กจิ กรรมพฒั นาและปรบั ปรุงทางและสะพานเพอ่ื สนบั สนุนเสน้ ทาง 22,500,000 22,500,000 รถไฟทางคู่ (1) ค่าจา้ งทป่ี รึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสาํ รวจออกแบบ 154,317,900 13,300,000 ถนนสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้ อ.ทา่ ฉาง, พนุ พนิ , 13,300,000 13,300,000 เมอื ง จ.สุราษฎรธ์ านี กจิ กรรมกอ่ สรา้ งเพอ่ื การแกไ้ ขปญั หาจราจรในปรมิ ณฑลและภมู ภิ าค 44,884,400 4,140,000 (4) ค่าจา้ งทป่ี รึกษาสาํ รวจอสงั หาริมทรพั ยถ์ นนสายแยก ทช.ชม.3029 - ทช.ชม.4039 อ.เมอื ง, สนั กาํ แพง จ.เชยี งใหม่ 41,940,000 4,140,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งเพอ่ื การพฒั นาถนนผงั เมอื ง (1) ค่าจา้ งบริษทั ทป่ี รกึ ษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 8 รายการ

7-14 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 82,684,700 กรมทางหลวงชนบท ปรบั ลด 34,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กจิ กรรมพฒั นาทางหลวงชนบทเพอ่ื การเช่ือมต่อระบบขนสง่ 7,300,000 5,000,000 (1) ค่าจา้ งบรษิ ทั ทป่ี รกึ ษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 12,000,000 12,000,000 รวม 2 รายการ (3) ค่าจา้ งออกแบบโครงการสาํ รวจออกแบบโครงสรา้ งต่างระดบั บริเวณจดุ ตดั 17,000,000 17,000,000 ทล.35 พรอ้ มจดั ทาํ รายงานประเมนิ ผลกระทบสง่ิ แวดลอ้ ม ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมอื งสมทุ รสงคราม จ.สมทุ รสาคร, สมทุ รสงคราม 35,754,000 12,000,000 (4) ค่าจา้ งออกแบบโครงการสาํ รวจออกแบบโครงสรา้ งต่างระดบั บรเิ วณจดุ ตดั ทล.309 และจดุ ตดั ทล.3056 บนถนนสาย อย.3046 แยก ทล.309 - บ.ตลง่ิ ชนั 32,440,000 12,000,000 อ.วงั นอ้ ย, บางปะอนิ จ.พระนครศรอี ยธุ ยา 6,910,312,500 118,860,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งโครงข่ายสะพาน 6,910,312,500 118,860,000 (1) ค่าจา้ งบริษทั ทป่ี รกึ ษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 6,910,312,500 118,860,000 รวม 11 รายการ 6,910,312,500 118,860,000 6,910,312,500 118,860,000 โครงการ : โครงการอาํ นวยความปลอดภยั สนบั สนุนดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 920,244,000 24,200,000 1. งบลงทนุ 723,170,000 8,700,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 30,000,000 2,000,000 1.1.1 คา่ ทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1.1.1.1 ค่าปรบั ปรุงทางและสะพาน 13,500,000 13,500,000 กจิ กรรมปรบั ปรุงทางแยกและจุดตอ่ เช่ือม (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 318,600,000 4,000,000 รวม 208 รายการ (รวม 218 หน่วย) 28,000,000 2,000,000 (2) ปรบั ปรุงทางแยกและจดุ ต่อเช่อื ม ถนนสาย นม.1020 แยกทางหลวง หมายเลข 2 - บา้ นหนองปลงิ อ.เมอื ง จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 30,000,000 2,000,000 (4) ปรบั ปรุงทางแยกและจดุ ต่อเช่อื ม ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวง หมายเลข 305 - บา้ นหนองแค อ.ธญั บรุ ,ี หนองเสอื จ.ปทมุ ธานี 1 แหง่ กจิ กรรมปรบั ปรุงเรขาคณิตของทาง (3) ปรบั ปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง หมายเลข 2 - บา้ นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกั ธงชยั จ.นครราชสมี า 3 แหง่ (7) ปรบั ปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวง หมายเลข 344 - บา้ นเขาวงเวยี น อ.แกลง จ.ระยอง 1 แหง่

7-15 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 814,427,000 กรมทางหลวงชนบท ปรบั ลด 21,550,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กจิ กรรมปรบั ปรุงบรเิ วณยา่ นชมุ ชน 626,027,000 19,800,000 (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 15,000,000 500,000 รวม 128 รายการ (รวม 177 หน่วย) (8) ปรบั ปรุงบริเวณย่านชมุ ชน ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวง 18,650,000 650,000 หมายเลข 4136 - ภายในศูนยร์ าชการ อ.เมอื ง จ.นราธวิ าส 1 แหง่ (13) ปรบั ปรุงบริเวณย่านชมุ ชน ถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวง 15,600,000 600,000 หมายเลข 410 - บา้ นปิยะมติ ร 1 อ.ธารโต, เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง (14) ปรบั ปรุงบรเิ วณยา่ นชมุ ชน ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวง 1,061,556,000 5,236,000 หมายเลข 410 - บา้ นคอกชา้ ง อ.ธารโต, เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง กจิ กรรมปรบั ปรุงจุดเสย่ี งจุดอนั ตราย 886,524,000 5,236,000 (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 1,032,367,000 3,000,000 รวม 583 รายการ (รวม 1,517 หน่วย) 1,500,000 กจิ กรรมเพม่ิ ประสทิ ธิภาพความปลอดภยั 25,000,000 (3) เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4018 แยกทางหลวง หมายเลข 3343 - ถาํ้ ละวา้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 25,000,000 1,500,000 (5) เพม่ิ ประสทิ ธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย กจ.5033 แยกทางหลวงชนบท กจ.3003 - บา้ นรางกระต่าย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 563,980,000 254,000 กจิ กรรมขยายความกวา้ งสะพาน 16,500,000 254,000 (6) ขยายความกวา้ งสะพาน ถนนสาย พย.4013 แยกทางหลวง หมายเลข 1251 - บา้ นป่าซาง อ.ดอกคาํ ใต้ จ.พะเยา 1 แหง่ 1,402,645,000 45,620,000 กจิ กรรมปรบั ปรุงบรเิ วณคอขวดไหล่ทาง 30,000,000 2,000,000 (5) ปรบั ปรุงบรเิ วณคอขวดไหลท่ าง ถนนสาย ขก.4020 แยกทางหลวง หมายเลข 207 - บา้ นนาเชอื ก อ.หนองสองหอ้ ง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 15,800,000 15,800,000 (23) ปรบั ปรุงบรเิ วณคอขวดไหลท่ าง ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวง หมายเลข 305 - คลองแสนแสบ อ.ธญั บรุ ี, ลาํ ลูกกา จ.ปทมุ ธานี 2 แหง่ 19,320,000 820,000 (24) ปรบั ปรุงบรเิ วณคอขวดไหลท่ าง ถนนสาย ปน.4009 แยกทางหลวง หมายเลข 4071 - บา้ นนาํ้ ใส อ.ทงุ่ ยางแดง, มายอ จ.ปตั ตานี 1 แห่ง 30,000,000 2,000,000 (29) ปรบั ปรุงบรเิ วณคอขวดไหลท่ าง ถนนสาย พจ.4058 แยกทางหลวง หมายเลข 1070 - บา้ นทา่ บวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิ ติ ร 1 แหง่ 25,000,000 25,000,000 (42) ปรบั ปรุงบริเวณคอขวดไหลท่ าง ถนนสาย พบ.4024 แยกทางหลวง หมายเลข 3499 - บา้ นหนองแก อ.ทา่ ยาง, บา้ นลาด จ.เพชรบรุ ี 1 แห่ง 796,493,500 15,000,000 กจิ กรรมไฟฟ้ าแสงสว่างบรเิ วณเขา้ สูท่ างแยกหลกั (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 785,093,500 15,000,000 รวม 280 รายการ (รวม 370 หน่วย)

7-16 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 15,000,000 กรมทางหลวงชนบท 15,000,000 ปรบั ลด 15,000,000 10,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 15,000,000 10,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : การกาํ กบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 15,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการอาํ นวยความปลอดภยั สนบั สนุนดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 15,000,000 10,000,000 1. งบลงทนุ 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 1.1.1 คา่ ทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 10,000,000 1.1.1.1 ค่าจา้ งบรษิ ทั ทป่ี รกึ ษา กจิ กรรมยกระดบั มาตรฐานความปลอดภยั ทางถนน (2) ค่าจา้ งทป่ี รึกษาโครงการพฒั นาระบบสบื สวนอบุ ตั เิ หตเุ ชงิ ลกึ บนทางหลวงชนบท

7-17 กรมท่าอากาศยาน กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมท่าอากาศยาน 3,880,399,400 ปรบั ลด 80,000,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 80,000,000 80,000,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 3,880,399,400 80,000,000 80,000,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 80,000,000 80,000,000 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดนิ ทาง 3,880,399,400 10,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพท่าอากาศยานเพอ่ื เช่ือมโยงเครอื ข่าย 70,000,000 คมนาคมขนสง่ 2,711,863,800 34,000,000 1. งบลงทุน 2,711,863,800 36,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,711,863,800 1.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,711,863,800 1.1.1.3 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 130,000,000 (2) งานปรบั ปรงุ ขยายอาคารท่พี กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์ านี ตาํ บลหวั เตย อาํ เภอพนุ พนิ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 80,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 200,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 40,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 80,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 80,000,000 บาท 1.1.1.4 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 2,433,524,100 (2) งานก่อสรา้ งอาคารท่พี กั ผูโ้ ดยสาร หลงั ท่ี 3 และปรบั ปรุงอาคาร ทพ่ี กั ผูโ้ ดยสาร หลงั 1,2 พรอ้ มอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบ่ี ตาํ บลเหนอื คลอง อาํ เภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี 1 แห่ง 661,741,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,923,400,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 506,250,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 506,691,100 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 133,896,700 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 661,741,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 1,114,821,100 บาท (3) งานก่อสรา้ งทางขบั ขนาน พรอ้ มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานกระบ่ี ตาํ บลเหนือคลอง อาํ เภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี 1 แห่ง 238,500,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,350,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 270,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 238,500,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 841,500,000 บาท

7-18 สาํ นกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 173,111,900 ปรบั ลด 49,299,200 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 49,299,200 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 173,111,900 49,299,200 แนวทางการดาํ เนินงาน : การกาํ กบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 173,111,900 49,299,200 49,299,200 โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเรว็ 49,299,200 49,299,200 และมีประสทิ ธภิ าพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 173,111,900 49,299,200 1. งบลงทนุ 153,803,300 15,200,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 153,803,300 34,099,200 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 153,803,300 1.1.1.1 ค่าจา้ งบรษิ ทั ทป่ี รกึ ษา 153,803,300 (1) ค่าจา้ งศึกษาการพฒั นามาตรฐานแบ่งลาํ ดบั ชน้ั ถนนของโครงข่าย (Road Hierarchy) เพอ่ื ความปลอดภยั ในการคมนาคมขนส่งทางถนน อย่างยงั่ ยนื กรงุ เทพมหานคร 15,200,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 19,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,800,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 15,200,000 บาท (3) ค่าจา้ งศึกษาจดั ทาํ แผนพฒั นาระบบคมนาคมขนสง่ ของไทย พ.ศ. 2564-2580 กรุงเทพมหานคร 34,099,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 42,624,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 8,524,800 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 34,099,200 บาท

7-19 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 43,882,800 กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 43,882,800 ปรบั ลด สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั 440,300 440,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 43,882,800 440,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 43,882,800 440,300 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 43,882,800 440,300 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ (มาตรฐาน 43,882,800 440,300 ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบุคลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 43,882,800 440,300 พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมนิ ผล) 43,882,800 440,300 โครงการ : โครงการแผนพฒั นา Thailand Smart Mobility 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน

7-20 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 25,136,900 กระทรวงพาณิชย์ 25,136,900 ปรบั ลด กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ 5,000,000 5,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 25,136,900 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละห่วงโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 25,136,900 5,000,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาบรกิ ารและขยายเครอื ข่ายของผูใ้ หบ้ รกิ าร 25,136,900 5,000,000 โลจสิ ติกส์ (LSPs) 25,136,900 5,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การพฒั นาบรกิ ารและขยายเครอื ข่าย 23,837,600 5,000,000 ของผูใ้ หบ้ รกิ ารโลจสิ ตกิ ส์ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยพฒั นาและสง่ เสรมิ โลจสิ ตกิ สเ์ พอ่ื การคา้

7-21 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 15,256,000 กระทรวงแรงงาน 15,256,000 ปรบั ลด กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 1,000,000 1,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 15,256,000 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละห่วงโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 6,256,000 1,000,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ (มาตรฐาน 6,256,000 1,000,000 ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบคุ ลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 6,256,000 1,000,000 พฒั นาขอ้ มูลและการติดตามประเมินผล) โครงการ : โครงการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ติกสร์ องรบั ธุรกจิ ขนสง่ 6,256,000 1,000,000 และการคา้ ระหวา่ งประเทศ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ติกสร์ องรบั ธุรกจิ ขนสง่ และการคา้ ระหวา่ งประเทศ

7-22 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 36,550,000 กระทรวงอตุ สาหกรรม 36,550,000 ปรบั ลด กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 5,000,000 5,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงอตุ สาหกรรม 36,550,000 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละห่วงโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 36,550,000 5,000,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาเพม่ิ มูลค่าระบบห่วงโซ่อปุ ทาน และเช่ือมโยง 36,550,000 5,000,000 การคา้ สูร่ ูปแบบพาณิชยอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ 36,550,000 5,000,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ขดี ความสามารถในการบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกส์ และโซ่อปุ ทานภาคอตุ สาหกรรม 36,550,000 5,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเพม่ิ ขดี ความสามารถในการบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ ส์ และโซ่อปุ ทานภาคอตุ สาหกรรม

7-23 รฐั วสิ าหกจิ การรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแหง่ ประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วสิ าหกจิ 8,080,146,200 ปรบั ลด 435,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : การรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแหง่ ประเทศไทย 5,466,870,000 300,000,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 300,000,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 5,466,870,000 300,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 260,000,000 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดินทาง 5,466,870,000 260,000,000 โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ าสายสมี ่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบ์ ูรณะ 260,000,000 และช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ 3,804,180,000 260,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 412,765,000 บาท 260,000,000 260,000,000 1. งบลงทุน 3,804,180,000 40,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 412,765,000 บาท 40,000,000 40,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,804,180,000 40,000,000 40,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 412,765,000 บาท 40,000,000 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,804,180,000 เงนิ นอกงบประมาณ 412,765,000 บาท 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ 3,779,060,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ รถไฟฟ้าและซ่อมบาํ รงุ รกั ษา กรุงเทพมหานคร 1,815,151,000 เงนิ นอกงบประมาณ 412,765,000 บาท โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ าสายสสี ม้ ช่วงตล่งิ ชนั -ศูนยว์ ฒั นธรรม 40,000,000 1. งบลงทนุ 40,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 40,000,000 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 40,000,000 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ 40,000,000 (1) ค่าจา้ งสาํ รวจอสงั หารมิ ทรพั ย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสสี ม้ ช่วงตลง่ิ ชนั - ศูนยว์ ฒั นธรรม กรุงเทพมหานคร 40,000,000

7-24 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การรถไฟแห่งประเทศไทย 2,453,259,300 ปรบั ลด 130,000,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 130,000,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 2,453,259,300 130,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 102,900,200 102,900,200 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดนิ ทาง 2,453,259,300 102,900,200 102,900,200 โครงการ : โครงการปรบั ปรุงระบบอาณัติสญั ญาณไฟสที วั่ ประเทศ 214,628,300 102,900,200 1. งบลงทนุ 214,628,300 102,900,200 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 214,628,300 8,300,000 8,300,000 1.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 214,628,300 8,300,000 8,300,000 1.1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 206,553,400 8,300,000 (1) ค่าจา้ งผูร้ บั เหมาก่อสรา้ ง จดั หาและติดตง้ั ระบบอาณตั ิสญั ญาณ 8,300,000 เสน้ ทางสายตะวนั ออก ช่วงสถานีโยทะกาถงึ สถานคี ลองลกึ จงั หวดั ปราจนี บรุ ี 206,553,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 667,276,600 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 70,219,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 206,553,400 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 390,504,200 บาท โครงการ : โครงการปรบั ปรุงสะพานและช่องน้ํา 857,245,500 1. งบลงทุน 857,245,500 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 857,245,500 1.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 857,245,500 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 857,245,500 (1) ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 77,775,000

7-25 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการสาํ รวจ ออกแบบรายละเอยี ดและจดั ทํารายงานผลกระทบ ปรบั ลด สง่ิ แวดลอ้ มเพอ่ื เตรยี มการกอ่ สรา้ งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - กาํ แพงเพชร - 18,799,800 18,799,800 นครสวรรค์ 144,000,000 18,799,800 18,799,800 1. งบลงทุน 144,000,000 18,799,800 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 144,000,000 18,799,800 1.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 144,000,000 1.1.1.1 ค่าจา้ งบรษิ ทั ท่ปี รกึ ษา 144,000,000 (1) งานจา้ งท่ปี รกึ ษาศึกษาสาํ รวจ ออกแบบรายละเอยี ดและจดั ทาํ รายการ ผลกระทบสง่ิ แวดลอ้ มเพอ่ื เตรยี มการก่อสรา้ งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - กาํ แพงเพชร - นครสวรรค์ จงั หวดั ตาก 144,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 180,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 144,000,000 บาท

7-26 สถาบนั วจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งประเทศไทย 72,750,000 ปรบั ลด 5,000,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธภิ าพ 500,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 500,000 500,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : การกาํ กบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 500,000 500,000 โครงการ : โครงการบรกิ ารวเิ คราะหแ์ ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยั ระบบ 500,000 ขนสง่ ทางราง 500,000 500,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 500,000 4,500,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท 4,500,000 4,500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 500,000 2,250,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท 2,250,000 2,250,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน 500,000 2,250,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท 2,250,000 2,250,000 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอาํ นวย 2,250,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 72,250,000 2,250,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุ ภาพบุคลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี พฒั นาขอ้ มลู และการตดิ ตามประเมนิ ผล) 72,250,000 โครงการ : โครงการพฒั นาการวเิ คราะหแ์ ละทดสอบระบบรางรถไฟความเรว็ สูง 72,250,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท 1. งบลงทุน 70,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 70,000,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 70,000,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 70,000,000 (1) เครอ่ื งทดสอบรบั รองประแจทางหลกี ตาํ บลคลองหา้ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทุมธานี 1 ชดุ 20,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2,250,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,250,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน 2,250,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท

แผนงานบูรณาการพฒั นา ผูป้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มสูส่ ากล

8-1 แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำผูป้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดยอ่ มสูส่ ำกล งบประมำณรำยจำ่ ยสำหรบั แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำผูป้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดยอ่ มสสู่ ำกล ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจำนวน 50,826,300 บำท จำแนกดงั น้ี หน่วยงำนในกำกบั ของสำนกั นำยกรฐั มนตรี สถำบนั คณุ วฒุ วิ ชิ ำชีพ (องคก์ ำรมหำชน) หน่วย : บำท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมำณ - เป้ ำหมำย - แนวทำง - โครงกำร - งบรำยจำ่ ย - รำยกำร งบประมำณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สำนักนำยกรฐั มนตรี 61,479,600 2,478,300 หน่วยรบั งบประมำณ : สถำบนั คณุ วฒุ วิ ชิ ำชีพ (องคก์ ำรมหำชน) 3,558,100 143,400 เป้ ำหมำย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แขง่ ขนั ไดใ้ นระดบั สำกล 3,558,100 143,400 เพอ่ื เป็ นพลงั สำคญั ในกำรขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ แนวทำงกำรดำเนินงำน : พฒั นำวิสำหกจิ ในระยะเร่ิมตน้ ใหส้ ำมำรถเติบโตได้ 3,558,100 143,400 (Early Stage) โครงกำร : โครงกำรสรำ้ งและพฒั นำวิสำหกจิ ในระยะเร่มิ ตน้ 3,558,100 143,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,558,100 143,400 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3,558,100 143,400 1) โครงการยกระดบั สมรรถนะกาลงั คนสูผ่ ูป้ ระกอบการมอื อาชพี 3,558,100 143,400 (From Professional to MSME)

8-2 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 57,921,500 สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 57,921,500 ปรบั ลด 2,334,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 23,180,100 2,334,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) เป้ าหมาย : SME ไทยเตบิ โต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 23,180,100 2,334,900 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 23,180,100 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ รายยอ่ ยใหป้ ระกอบธุรกจิ อยา่ งมืออาชีพ 23,180,100 2,334,900 (Micro) 7,752,400 2,334,900 โครงการ : โครงการพฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร 2,334,900 1. งบเงนิ อดุ หนุน 4,687,500 781,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 10,740,200 472,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยการพฒั นาศกั ยภาพผูผ้ ลติ งานฝีมอื และงานหตั ถกรรมสู่ความเป็นเลศิ 1,081,900 (Grand Master) 2) ค่าใชจ้ ่ายสรา้ งมลู ค่าเพมิ ผลติ ภณั ฑช์ มุ ชนเชงิ สรา้ งสรรคส์ ว่ นภมู ภิ าค 3) ค่าใชจ้ า่ ยพฒั นาศกั ยภาพวสิ าหกจิ รายย่อยในการพฒั นาผลติ ภณั ฑท์ อ้ งถนิ เชงิ สรา้ งสรรคส์ ู่สากล

8-3 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 782,639,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ 91,370,900 ปรบั ลด วจิ ยั และนวตั กรรม 31,549,600 เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 91,370,900 3,683,300 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ ใหส้ ามารถเตบิ โตได้ 91,370,900 3,683,300 (Early Stage) โครงการ : โครงการสรา้ งและพฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ 74,590,000 3,683,300 1. งบเงนิ อดุ หนุน 74,590,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 74,590,000 3,007,000 74,590,000 3,007,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายเพอื การบรหิ ารจดั การศูนยบ์ ่มเพาะวสิ าหกิจ 3,007,000 ในสถาบนั อดุ มศึกษา 16,780,900 3,007,000 โครงการ : โครงการพฒั นาสภาพแวดลอ้ มในการเรมิ ตน้ ธุรกจิ 16,780,900 1. งบเงนิ อดุ หนุน 16,780,900 676,300 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 16,780,900 676,300 1) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั การพฒั นาศูนยส์ ่งเสรมิ การวจิ ยั และพฒั นาของภาคเอกชน 676,300 เพอื สนบั สนุนธุรกจิ นวตั กรรมรายใหม่ (Company R&D Center - CRDC) 676,300

8-4 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 33,918,500 กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร 33,918,500 ปรบั ลด 1,367,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,367,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 33,918,500 1,367,000 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและวสิ าหกจิ ทีมศี กั ยภาพ 33,918,500 1,367,000 ใหเ้ ขา้ สูก่ ารแข่งขนั ระดบั สากล (Medium & High Potential) 5,672,400 1,367,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การใชเ้ ทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 5,672,400 1,367,000 1. งบดําเนินงาน 1,362,000 1,362,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 23,000 5,000 (5) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร (10) วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่

8-5 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 6,498,400 สถาบนั มาตรวทิ ยาแหง่ ชาติ 6,498,400 ปรบั ลด 262,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 262,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั มาตรวทิ ยาแหง่ ชาติ เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 6,498,400 262,100 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและวสิ าหกจิ ทมี ีศกั ยภาพ 6,498,400 262,100 ใหเ้ ขา้ สูก่ ารแข่งขนั ระดบั สากล (Medium & High Potential) 6,498,400 262,100 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การใชเ้ ทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 6,498,400 262,100 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,498,400 262,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน

8-6 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 530,500,000 สาํ นกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งชาติ 530,500,000 ปรบั ลด 21,385,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 512,000,000 21,385,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งชาติ เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 512,000,000 21,385,500 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 512,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดย่อมใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 512,000,000 21,385,500 (Small) 512,000,000 21,385,500 โครงการ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพ/ผลติ ภาพ 21,385,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 21,385,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน

8-7 สาํ นกั งานสภานโยบายการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรมแห่งชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภานโยบายการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั 4,197,700 และนวตั กรรมแหง่ ชาติ ปรบั ลด เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 4,197,700 169,200 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาปจั จยั แวดลอ้ มในการสง่ เสรมิ SME 4,197,700 169,200 ใหเ้ พยี งพอและมีประสทิ ธภิ าพมากขนึ (Ecosystem) โครงการ : โครงการปรบั ปรงุ กฎหมายและการใหบ้ รกิ ารของภาครฐั 4,197,700 169,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 4,197,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 4,197,700 169,200 4,197,700 169,200 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 169,200 169,200


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook