Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

Published by agenda.ebook, 2020-09-10 23:47:06

Description: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว งบประมาณเล่มที่ 3 (2) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 30-31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 16-17 กันยายน 2563

Search

Read the Text Version

8-8 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 2,454,000 สถาบนั เทคโนโลยนี ิวเคลยี รแ์ ห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด 2,454,000 99,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั เทคโนโลยนี ิวเคลยี รแ์ ห่งชาติ 2,454,000 99,000 (องคก์ ารมหาชน) เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 2,454,000 99,000 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 2,454,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดย่อมใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 2,454,000 99,000 (Small) 2,454,000 99,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คุณภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร 99,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 99,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน

8-9 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 113,700,000 สาํ นกั งานนวตั กรรมแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) 113,700,000 ปรบั ลด 4,583,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,583,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานนวตั กรรมแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) เป้ าหมาย : SME ไทยเตบิ โต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 113,700,000 4,583,500 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ ใหส้ ามารถเตบิ โตได้ 4,000,000 4,000,000 (Early Stage) 4,000,000 4,000,000 โครงการ : โครงการสรา้ งและพฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ 4,000,000 4,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 4,000,000 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 66,500,000 583,500 66,500,000 583,500 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 66,500,000 583,500 โครงการ : โครงการพฒั นาสภาพแวดลอ้ มในการเรมิ ตน้ ธุรกจิ 66,500,000 583,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน

8-10 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 16,790,800 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6,957,800 ปรบั ลด กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 6,957,800 676,800 280,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 280,500 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 6,957,800 280,500 เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 6,957,800 280,500 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ รายยอ่ ยใหป้ ระกอบธุรกจิ อย่างมืออาชีพ 6,957,800 280,500 (Micro) 6,957,800 280,500 โครงการ : โครงการพฒั นาวสิ าหกจิ สูค่ วามเป็นมืออาชีพ 6,957,800 280,500 1. งบดาํ เนินงาน 4,923,800 263,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 477,400 17,200 1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร (4) วสั ดเุ ชอื เพลงิ และหลอ่ ลนื

8-11 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 9,833,000 กรมสง่ เสรมิ การเกษตร 9,833,000 ปรบั ลด 396,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 396,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การเกษตร เป้ าหมาย : SME ไทยเตบิ โต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 9,833,000 396,300 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ รายย่อยใหป้ ระกอบธุรกจิ อยา่ งมืออาชีพ 9,833,000 396,300 (Micro) 9,833,000 396,300 โครงการ : โครงการพฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร 9,833,000 396,300 1. งบดําเนินงาน 7,550,000 396,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร

8-12 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 50,053,300 กระทรวงดิจทิ ลั เพอื เศรษฐกจิ และสงั คม 50,053,300 ปรบั ลด สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดิจทิ ลั 50,053,300 2,017,800 2,017,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,017,800 กระทรวง : กระทรวงดิจทิ ลั เพอื เศรษฐกจิ และสงั คม หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั 50,053,300 2,017,800 เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 50,053,300 2,017,800 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ ใหส้ ามารถเตบิ โตได้ 50,053,300 2,017,800 (Early Stage) 50,053,300 2,017,800 โครงการ : โครงการสรา้ งและพฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ 50,053,300 2,017,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน

8-13 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 138,071,900 กระทรวงพาณิชย์ 3,000,000 ปรบั ลด กรมการคา้ ต่างประเทศ 3,000,000 5,566,100 121,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 121,000 กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ต่างประเทศ 3,000,000 121,000 เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 3,000,000 121,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและวสิ าหกจิ ทีมศี กั ยภาพ 3,000,000 121,000 ใหเ้ ขา้ สูก่ ารแข่งขนั ระดบั สากล (Medium & High Potential) 3,000,000 121,000 โครงการ : โครงการขยายการคา้ การลงทุนสูส่ ากล 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยเสรมิ สรา้ งความรูเ้ชงิ ลกึ ดา้ นการคา้ ต่างประเทศเพอื ขยายสูส่ ากล

8-14 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 46,750,000 กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 46,750,000 ปรบั ลด 1,884,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,884,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 3,000,000 1,884,600 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ รายย่อยใหป้ ระกอบธุรกจิ อยา่ งมอื อาชีพ 3,000,000 1,884,600 (Micro) 3,000,000 1,884,600 โครงการ : โครงการพฒั นาวสิ าหกจิ สูค่ วามเป็นมอื อาชีพ 3,000,000 1,884,600 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยผูป้ ระกอบการ SME เขา้ ถงึ แหลง่ ทนุ ดว้ ยกฎหมายหลกั ประกนั ทางธุรกิจ

8-15 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 77,576,600 กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ 77,576,600 ปรบั ลด 3,127,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,127,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 38,255,800 997,400 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดย่อมใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 38,255,800 997,400 (Small) 38,255,800 997,400 โครงการ : โครงการเพมิ ขีดความสามารถทางการตลาด 1,500,000 100,000 1. งบรายจา่ ยอนื 30,500,000 897,400 39,320,800 2,129,900 2) ค่าจา้ งทปี รกึ ษาดา้ นพาณิชย์ 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและส่งเสรมิ พาณิชยด์ จิ ทิ ลั 39,320,800 2,129,900 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและวสิ าหกจิ ทมี ศี กั ยภาพ 39,320,800 2,129,900 ใหเ้ ขา้ สูก่ ารแข่งขนั ระดบั สากล (Medium & High Potential) 354,200 โครงการ : โครงการขยายการคา้ การลงทุนสูส่ ากล 729,300 1,775,700 1. งบรายจา่ ยอนื 38,591,500 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ ผูป้ ระกอบการและธุรกจิ สรา้ งสรรคย์ ุคใหมส่ ูส่ ากล

8-16 สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอญั มณีและเครอื งประดบั แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอญั มณีและเครอื งประดบั แหง่ ชาติ 10,745,300 (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 10,745,300 433,200 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดย่อมใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 10,745,300 433,200 (Small) โครงการ : โครงการพฒั นาวสิ าหกจิ สูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 10,745,300 433,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 10,745,300 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 10,745,300 433,200 10,745,300 433,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 433,200 433,200

8-17 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 2,480,600 กระทรวงยุตธิ รรม 2,480,600 ปรบั ลด กรมบงั คบั คดี 2,480,600 100,000 100,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กระทรวง : กระทรวงยตุ ิธรรม หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบงั คบั คดี 2,480,600 100,000 เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 2,480,600 100,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาปจั จยั แวดลอ้ มในการสง่ เสรมิ SME 2,480,600 100,000 ใหเ้ พยี งพอและมปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ (Ecosystem) 2,480,600 100,000 โครงการ : โครงการปรบั ปรงุ กฎหมายและการใหบ้ รกิ ารของภาครฐั 2,480,600 100,000 1. งบดาํ เนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการเกียวกบั พระราชบญั ญตั ลิ ม้ ละลาย (ฉบบั ที 9) พ.ศ. 2559 (การฟืนฟกู ิจการของลูกหนีทเี ป็นวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

8-18 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 32,238,100 กระทรวงแรงงาน 32,238,100 ปรบั ลด กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน 32,238,100 1,299,600 1,299,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,299,600 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน 26,590,100 1,299,600 เป้ าหมาย : SME ไทยเตบิ โต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 26,590,100 1,299,600 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดยอ่ มใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 26,590,100 1,299,600 (Small) 26,590,100 1,299,600 โครงการ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพ/ผลติ ภาพ 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเพมิ ผลติ ภาพแรงงานสู่ SME 4.0

8-19 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 65,583,100 กระทรวงศึกษาธกิ าร 65,583,100 ปรบั ลด สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 65,583,100 2,643,800 2,643,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,643,800 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 65,583,100 2,643,800 เป้ าหมาย : SME ไทยเตบิ โต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 65,583,100 2,643,800 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ในระยะเรมิ ตน้ ใหส้ ามารถเติบโตได้ 65,583,100 2,643,800 (Early Stage) 65,583,100 2,643,800 โครงการ : โครงการสรา้ งความพรอ้ มใหเ้ ยาวชนในการประกอบธุรกจิ 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาศกั ยภาพผูเ้รยี นอาชวี ศึกษาในการเป็นผูป้ ระกอบการ

8-20 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 3,756,100 กระทรวงสาธารณสขุ 3,756,100 ปรบั ลด กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก 3,756,100 151,400 151,400 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 151,400 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก 3,756,100 151,400 เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 3,756,100 151,400 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดยอ่ มใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 3,756,100 151,400 (Small) 3,756,100 151,400 โครงการ : โครงการยกระดบั คุณภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร 3,756,100 151,400 1. งบดําเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร : วสิ าหกจิ ขนาดย่อม

8-21 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 98,097,400 กระทรวงอตุ สาหกรรม 11,962,400 ปรบั ลด กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 11,962,400 3,954,500 482,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 482,200 กระทรวง : กระทรวงอตุ สาหกรรม หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 11,962,400 482,200 เป้ าหมาย : SME ไทยเตบิ โต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 11,962,400 482,200 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดย่อมใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 11,962,400 482,200 (Small) 11,962,400 482,200 โครงการ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพ/ผลติ ภาพ 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ ปรบั เปลยี นเครอื งจกั รเพอื เพมิ ประสทิ ธภิ าพ

8-22 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 80,810,000 กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 80,810,000 ปรบั ลด 3,257,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,257,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แขง็ แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 10,880,000 1,000,000 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ รายยอ่ ยใหป้ ระกอบธุรกจิ อย่างมอื อาชีพ 10,880,000 1,000,000 (Micro) 10,880,000 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาวสิ าหกจิ สูค่ วามเป็นมืออาชีพ 10,880,000 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอนื 40,180,000 2,257,600 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและยกระดบั ผูป้ ระกอบการสู่ความเป็นมอื อาชพี 40,180,000 2,257,600 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดยอ่ มใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 40,180,000 2,257,600 (Small) 40,180,000 2,257,600 โครงการ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพ/ผลติ ภาพ 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการปฏริ ูปอตุ สาหกรรมศกั ยภาพสู่อตุ สาหกรรมเพมิ มลู ค่า

8-23 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 5,325,000 สาํ นกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม 5,325,000 ปรบั ลด 214,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 214,700 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 2,325,000 214,700 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดย่อมใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 2,325,000 214,700 (Small) 2,325,000 214,700 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร 2,325,000 214,700 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการยกระดบั ผูป้ ระกอบการ SME เพอื การรบั รอง คณุ ภาพผลติ ภณั ฑ์ (มอก.) รายสาขา

8-24 รฐั วสิ าหกจิ สถาบนั วจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วสิ าหกจิ 9,635,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ห่งประเทศไทย 9,635,900 ปรบั ลด เป้ าหมาย : SME ไทยเติบโต เขม้ แข็ง แข่งขนั ไดใ้ นระดบั สากล 9,635,900 388,400 เพอื เป็นพลงั สาํ คญั ในการขบั เคลอื นเศรษฐกจิ 388,400 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดยอ่ มใหก้ า้ วสูธ่ ุรกจิ สมยั ใหม่ 9,635,900 388,400 (Small) โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ และบรกิ าร 9,635,900 388,400 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2,008,800 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 2,008,800 388,400 2,008,800 388,400 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 388,400 388,400

แผนงานบูรณาการพฒั นาพ้นื ท่ี เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ

9-1 แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ งบประมาณรายจา่ ยสาํ หรบั แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื ทีเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 38,510,000 บาท จาํ แนกดงั นี กระทรวงการคลงั กรมศลุ กากร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการคลงั 222,132,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศลุ กากร 222,132,400 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เพมิ มลู ค่าการลงทนุ ในพนื ทีเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 222,132,400 1,900,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาโครงสรา้ งพนื ฐานและการใหบ้ รกิ ารทีเกยี วขอ้ ง 1,900,000 เพอื ใหร้ องรบั การขยายตวั ของกจิ กรรมในพนื ที 222,132,400 1,900,000 โครงการ : โครงการพฒั นาด่านศุลกากรพนื ทีเศรษฐกจิ พเิ ศษ 222,132,400 1. งบลงทนุ 222,132,400 1,900,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 222,132,400 1,900,000 222,132,400 1,900,000 1.1.1 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 1,900,000 1.1.1.3 ค่าปรบั ปรุงอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 5,769,000 1,900,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 336,300 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 5,769,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 23,089,000 336,300 1.1.1.4 ค่าปรบั ปรงุ ทางและสะพาน 1,000,000 (1) ปรบั ปรงุ ผวิ จราจรถนน ด่านพรมแดนสะเดาขาออก 23,089,000 ด่านศุลกากรสะเดา ตาํ บลสาํ นกั ขาม อาํ เภอสะเดา 10,416,000 1,000,000 จงั หวดั สงขลา 1 แห่ง 563,700 1.1.1.5 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 10,416,000 (1) โครงการก่อสรา้ งลานชงั นาํ หนกั (บา้ นไมร้ ูด) ตาํ บลไมร้ ูด 563,700 อาํ เภอคลองใหญ่ จงั หวดั ตราด 1 แห่ง

9-2 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 4,674,698,400 กระทรวงคมนาคม 281,000,000 ปรบั ลด กรมการขนสง่ ทางบก 281,000,000 35,610,000 14,050,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,050,000 กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขนสง่ ทางบก 281,000,000 14,050,000 เป้ าหมาย : เพมิ มูลค่าการลงทุนในพนื ทีเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 281,000,000 14,050,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาโครงสรา้ งพนื ฐานและการใหบ้ รกิ ารทีเกยี วขอ้ ง 281,000,000 14,050,000 เพอื ใหร้ องรบั การขยายตวั ของกจิ กรรมในพนื ที 281,000,000 14,050,000 โครงการ : โครงการศูนยก์ ารขนสง่ ชายแดน จงั หวดั นครพนม 281,000,000 14,050,000 1. งบลงทนุ 281,000,000 14,050,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 281,000,000 14,050,000 1.1.1 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าทดี นิ (1) ค่าทดแทนอสงั หารมิ ทรพั ยใ์ หผ้ ูถ้ กู เวนคืนทดี นิ เพอื ดาํ เนิน โครงการก่อสรา้ งศูนยก์ ารขนส่งชายแดน จงั หวดั นครพนม

9-3 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 3,370,296,100 กรมทางหลวง 3,370,296,100 ปรบั ลด 1,560,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,560,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง เป้ าหมาย : เพมิ มลู ค่าการลงทุนในพนื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 3,370,296,100 1,560,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาโครงสรา้ งพนื ฐานและการใหบ้ รกิ ารทีเกยี วขอ้ ง 3,370,296,100 1,560,000 เพอื ใหร้ องรบั การขยายตวั ของกจิ กรรมในพนื ที 3,370,296,100 1,560,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทางหลวงเพอื สนบั สนุนเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 3,370,296,100 1,560,000 1. งบลงทนุ 3,370,296,100 1,560,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1,560,000 52,278,000 1.1.1 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 1.1.1.2 ค่าควบคมุ งาน 52,278,000 1,560,000 (1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้ งทางหลวงรองรบั เขตเศรษฐกิจพเิ ศษ 1 รายการ

9-4 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 962,479,200 กรมทางหลวงชนบท 962,479,200 ปรบั ลด 20,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท เป้ าหมาย : เพมิ มลู ค่าการลงทนุ ในพนื ทีเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 962,479,200 20,000,000 แนวทางการดําเนินงาน : พฒั นาโครงสรา้ งพนื ฐานและการใหบ้ รกิ ารทเี กยี วขอ้ ง 962,479,200 20,000,000 เพอื ใหร้ องรบั การขยายตวั ของกจิ กรรมในพนื ที 962,479,200 20,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทางหลวงชนบทเพอื สนบั สนุนเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษชายแดน (SEZ) 962,479,200 20,000,000 1. งบลงทนุ 962,479,200 20,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 257,000,000 20,000,000 1.1.1 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 257,000,000 20,000,000 1.1.1.1 ค่าทดี นิ กจิ กรรมจดั กรรมสทิ ธทิ ดี นิ เพอื สนบั สนุนเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษชายแดน (SEZ) (1) ค่าทดี นิ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 1,301 หน่วย)

9-5 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 21,000,000 กระทรวงกระทรวงพาณิชย์ 21,000,000 ปรบั ลด กรมการคา้ ต่างประเทศ 21,000,000 1,000,000 21,000,000 1,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 21,000,000 1,000,000 กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 21,000,000 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ต่างประเทศ 1,000,000 เป้ าหมาย : เพมิ มลู ค่าการลงทนุ ในพนื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 1,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : สนบั สนุนดา้ นการประชาสมั พนั ธแ์ ละการตลาด โครงการ : โครงการขยายการคา้ การลงทนุ ชายแดน และเขตพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษ 21,000,000 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายการขยายการคา้ การลงทนุ ชายแดนและพฒั นาผูป้ ระกอบการ เพอื รองรบั เขตพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษ

แผนงานบูรณาการพฒั นาพ้นื ท่ี ระดบั ภาค

10-1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้นื ที่ระดบั ภาค งบประมาณรายจ่ายสําหรบั แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ท่ีระดบั ภาค ให้ปรับลดเปน็ จาํ นวนเงนิ 431,317,400 บาท จาํ แนกดังน้ี หนว่ ยรับงบระมาณในพ้ืนท่ภี าคกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,185,350,200 ปรับลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมชลประทาน 1,185,350,200 12,000,000 12,000,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่และคุณภาพชีวิตดขี ้นึ 1,185,350,200 แนวทางการดําเนินงาน : บรหิ ารจัดการทรพั ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม 1,185,350,200 12,000,000 กลมุ่ โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละแกไ้ ขปญั หาสงิ่ แวดลอ้ ม 1,185,350,200 12,000,000 โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแกไ้ ขปญั หาสิ่งแวดลอ้ ม 1,185,350,200 12,000,000 1. งบลงทุน 12,000,000 377,508,300 12,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสงิ่ กอ่ สร้าง 1.1.1 คา่ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ ง 29,554,000 12,000,000 1.1.1.2 คา่ ปรับปรุงแหล่งนาํ้ (1) ค่าปรบั ปรงุ แหล่งนํ้าท่ีมีราคาตอ่ หนว่ ยตํ่ากวา่ 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ

10-2 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หนว่ ย : บาท 1,011,000,000 ปรับลด กระทรวงคมนาคม 780,000,000 45,900,000 กรมทางหลวง 45,900,000 กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 550,000,000 42,100,000 กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 550,000,000 42,100,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 550,000,000 42,100,000 550,000,000 42,100,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศกั ยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขึน้ 550,000,000 42,100,000 แนวทางการดําเนินงาน : เพมิ่ ศกั ยภาพภาคการทอ่ งเทีย่ วและการบริการ 50,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี วเชงิ ประวตั ิศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 50,000,000 1,000,000 1. งบลงทุน 45,000,000 900,000 1.1 คา่ ครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสง่ิ ก่อสร้าง 55,000,000 1,100,000 1.1.1 ค่าทดี่ นิ และสิ่งก่อสร้าง 55,000,000 1,100,000 1.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างทางและสะพาน (1) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แกง่ คอย - เขาเพม่ิ จ.สระบรุ ี 1 แห่ง 75,000,000 25,000,000 (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดั สวา่ งอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แหง่ 45,000,000 1,200,000 60,000,000 10,000,000 (3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภมู ิ - ปลิ อ๊ ก จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 40,000,000 (4) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน มะขามล้ม - วดั ปา่ เลไลยก์ จ.สพุ รรณบุรี 1 แห่ง 800,000 (5) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 321 ตอน วงั ขอน - ดอนแจง จ.สพุ รรณบุรี 1 แหง่ 230,000,000 3,800,000 (7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลมุ แกว้ - บางเลน จ.ปทมุ ธานี 1 แหง่ 230,000,000 3,800,000 (8) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขงิ - ทรงคนอง จ.นครปฐม 1 แหง่ 230,000,000 3,800,000 (9) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกตา่ งระดบั วงั นอ้ ย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 230,000,000 3,800,000 (10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แกม้ อน้ จ.ราชบุรี 1 แหง่ 230,000,000 3,800,000 75,000,000 1,500,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่และคณุ ภาพชีวติ ดีข้นึ 65,000,000 1,300,000 แนวทางการดําเนินงาน : เพม่ิ ศกั ยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิ าร 50,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ การท่องเท่ียวเชงิ ธรรมชาตแิ ละนิเวศน์ 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสร้าง 1.1.1 คา่ ทด่ี นิ และสิง่ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งทางและสะพาน (1) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพฒั นานคิ ม จ.ลพบุรี 1 แหง่ (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 3497 ตอน ชา้ งแรก - บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (4) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม 1 แหง่

10-3 งบประมาณท่ีตัง้ ไว้ หนว่ ย : บาท 4,182,300 ปรบั ลด กระทรวงพาณชิ ย์ 4,182,300 1,068,000 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 1,068,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,068,000 1,068,000 กระทรวง : กระทรวงพาณชิ ย์ 1,068,000 1,068,000 หน่วยรับงบประมาณ : สาํ นักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 1,068,000 1,068,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยแู่ ละคุณภาพชวี ิตดีขึน้ แนวทางการดาํ เนินงาน : เพ่ิมศกั ยภาพภาคอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทนุ โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การคา้ ชายแดน 1. งบรายจา่ ยอ่ืน 1) คา่ ใช้จ่ายในการพฒั นาและเพมิ่ ศักยภาพด้านการตลาดใหแ้ ก่ผู้ประกอบการภาคกลางกับประเทศเพ่ือนบ้าน

10-4 หน่วย : บาท งบประมาณทตี่ ้ังไว้ ปรับลด หน่วยรับงบระมาณในพน้ื ทภ่ี าคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,528,763,300 66,800,000 กรมชลประทาน 1,489,783,000 66,800,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 1,489,783,000 66,800,000 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,489,783,000 66,800,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กรมชลประทาน 1,489,783,000 66,800,000 1,489,783,000 66,800,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่ 14,000,000 และคณุ ภาพชีวิตดีข้นึ 808,882,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : บริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม โครงการ : โครงการป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 14,000,000 14,000,000 ธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 242,950,000 52,800,000 1. งบลงทนุ 37,200,000 6,800,000 1.1 ค่าครภุ ัณฑ์ ทีด่ ินและส่ิงก่อสร้าง 1.1.1 ค่าทดี่ นิ และสงิ่ ก่อสรา้ ง 26,000,000 26,000,000 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งแหล่งน้ํา (26) อาคารอดั นํา้ บา้ นบางแกละพร้อมระบบสง่ นาํ้ ระยะที่ 2 พนื้ ท่ีชลประทาน 100 ไร่ 20,000,000 20,000,000 ตําบลละอ่นุ ใต้ อาํ เภอละอุ่น จงั หวัดระนอง 1.1.1.3 ค่ากอ่ สร้างอ่นื ๆ (1) ค่ากอ่ สรา้ งอน่ื ๆท่มี ีราคาตอ่ หน่วยต่ํากวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (2) แกม้ ลิงศูนย์วิจัยและพฒั นาการปศสุ ตั วท์ ่ี 8 ปรมิ าตรเกบ็ กกั 0.144 ล้านลกู บาศกเ์ มตร ตาํ บลรอ่ นพบิ ูลย์ อาํ เภอร่อนพบิ ูลย์ จงั หวัดนครศรีธรรมราช (5) แก้มลิงย่านยาว ปรมิ าตรเกบ็ กกั 0.057 ลา้ น ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตาํ บล ปากบาง อําเภอเทพา จงั หวัดสงขลา

10-5 หน่วย : บาท งบประมาณที่ต้งั ไว้ ปรับลด กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง 1,248,501,200 16,680,000 895,000,000 16,680,000 กระทรวง - หนว่ ยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 410,000,000 5,800,000 หน่วยรับงบประมาณ : กรมทางหลวง 410,000,000 5,800,000 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่ 410,000,000 5,800,000 และคณุ ภาพชวี ติ ดีข้นึ 410,000,000 5,800,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : เพม่ิ ศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทุน 410,000,000 5,800,000 โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพนื้ ฐานสนับสนุนการพัฒนา 70,000,000 1,400,000 เขตอุตสาหกรรมและการเชือ่ มโยงการคา้ โลก 60,000,000 1,200,000 1. งบลงทุน 70,000,000 1,400,000 50,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสิ่งก่อสร้าง 40,000,000 1.1.1 คา่ ท่ดี นิ และสงิ่ ก่อสรา้ ง 800,000 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สแ่ี ยกโพธทิ์ อง - พัทลงุ จ.พัทลุง 1 แห่ง 65,000,000 1,300,000 (2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา จ.สรุ าษฎรธ์ านี 1 แห่ง 65,000,000 1,300,000 (3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถา้ํ พรรณรา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 65,000,000 1,300,000 (4) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - ห้วยยอด จ.ตรงั 1 แห่ง 65,000,000 1,300,000 (6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี จ.สงขลา 1 แห่ง 65,000,000 1,300,000 65,000,000 1,300,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่ และคณุ ภาพชีวติ ดีข้นึ แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพม่ิ ศกั ยภาพภาคอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน โครงการ : โครงการพฒั นาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ การแปรรปู การเกษตร มูลค่าสูงและประตูการคา้ ฝงั่ ตะวันตก 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 1.1.1 ค่าที่ดินและส่งิ ก่อสร้าง 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบอ่ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แหง่

10-6 หนว่ ย : บาท งบประมาณทตี่ งั้ ไว้ ปรับลด กรมทางหลวง 40,000,000 800,000 กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 40,000,000 800,000 40,000,000 800,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่ 40,000,000 800,000 และคณุ ภาพชวี ติ ดีขนึ้ 40,000,000 800,000 แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกั ยภาพภาคการทอ่ งเทีย่ วและการบริการ 40,000,000 800,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสริมการทอ่ งเทยี่ วชุมชนใหม้ ีความเขม้ แข็ง และสอดคล้องกบั ศกั ยภาพของพื้นท่ี 120,000,000 2,400,000 1. งบลงทุน 120,000,000 2,400,000 120,000,000 2,400,000 1.1 คา่ ครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสงิ่ กอ่ สร้าง 120,000,000 2,400,000 1.1.1 ค่าทดี่ นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 120,000,000 2,400,000 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 50,000,000 1,000,000 (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางก้งุ - เขาหัวชา้ ง จ.สรุ าษฎร์ธานี 1 แห่ง 70,000,000 1,400,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเติบโตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ 260,000,000 6,380,000 และคุณภาพชีวิตดขี น้ึ 260,000,000 6,380,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : เพ่มิ ศกั ยภาพภาคการท่องเทย่ี วและการบรกิ าร 260,000,000 6,380,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหล่งทอ่ งเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค 260,000,000 6,380,000 เชื่อมโยงกบั แหลง่ ทอ่ งเทีย่ วทางทะเลท่มี ชี ือ่ เสียง 260,000,000 6,380,000 1. งบลงทุน 50,000,000 1,000,000 50,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ครภุ ัณฑ์ ที่ดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 50,000,000 1,740,000 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 40,000,000 1,240,000 1.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างทางและสะพาน 70,000,000 1,400,000 (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปรกิ จ.นครศรธี รรมราช 1 แหง่ (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ และคณุ ภาพชีวิตดีขน้ึ แนวทางการดําเนินงาน : เพ่ิมศักยภาพภาคการทอ่ งเท่ียวและการบริการ โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธรุ กิจตอ่ เนื่อง ในแหลง่ ท่องเท่ยี วท่ีมชี อื่ เสยี งของภาค 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง 1.1.1 ค่าทีด่ ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากนํา้ กระบ่ี - เขาทอง จ.กระบ่ี 1 แหง่ (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคยี น - เขาศก จ.พงั งา 1 แห่ง (3) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตนี เขา จ.ภเู กต็ 1 แหง่ (4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต 1 แหง่ (5) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู จ.สตูล 1 แหง่

10-7 หนว่ ย : บาท งบประมาณที่ตัง้ ไว้ ปรบั ลด กรมทางหลวงชนบท 227,000,000 30,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หนว่ ยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท 160,000,000 30,000,000 160,000,000 30,000,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยู่ 160,000,000 30,000,000 และคุณภาพชีวติ ดีขึ้น 160,000,000 30,000,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : เพิม่ ศกั ยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 140,000,000 30,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรา้ งพน้ื ฐานสนับสนนุ การพัฒนา เขตอตุ สาหกรรมและการเชอ่ื มโยงการค้าโลก 120,000,000 30,000,000 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสร้าง 1.1.1.2 คา่ ปรบั ปรุงทางและสะพาน (3) งานอาํ นวยความปลอดภัยถนนสาย สต.3028 แยก ทล.416 (กม.ท่ี 46+500) - บ้านทุง่ ดนิ ลมุ่ อ.ละง,ู ทุง่ หว้า จ.สตูล 1 แห่ง

10-8 หน่วย : บาท งบประมาณทต่ี ัง้ ไว้ ปรับลด กระทรวงดิจิทลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดิจิทัล 41,439,200 500,000 41,439,200 500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงดจิ ิทลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสังคม 15,382,800 500,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : สาํ นักงานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดิจทิ ัล 15,382,800 500,000 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ 15,382,800 500,000 และคณุ ภาพชวี ติ ดขี นึ้ 15,382,800 500,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร โครงการ : โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการผลติ สินค้าเกษตร 1. งบเงนิ อุดหนุน 1.1 เงินอดุ หนนุ ทั่วไป 1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

10-9 หน่วย : บาท งบประมาณทต่ี ั้งไว้ ปรับลด กระทรวงพาณชิ ย์ สาํ นักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 28,491,400 431,300 26,278,800 431,300 กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กระทรวง : กระทรวงพาณชิ ย์ 20,430,000 431,300 หนว่ ยรับงบประมาณ : สาํ นักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 20,430,000 431,300 20,430,000 431,300 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่ และคุณภาพชวี ิตดีขนึ้ แนวทางการดําเนินงาน : เพิม่ ศักยภาพภาคการเกษตร โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ การผลติ สินค้าเกษตร 1. งบรายจา่ ยอ่ืน 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ ตลาดสนิ ค้าอตั ลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้ ภาคใต้

10-10 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 587,638,200 ปรบั ลด กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 587,638,200 59,854,900 59,854,900 หน่วยรับงบประมาณ : กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง 587,638,200 587,638,200 59,854,900 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเติบโตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่ 587,638,200 59,854,900 587,638,200 59,854,900 และคณุ ภาพชวี ติ ดีขึน้ 587,638,200 59,854,900 แนวทางการดําเนินงาน : บรหิ ารจัดการทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม 59,854,900 โครงการ : โครงการปอ้ งกันและแกไ้ ขปญั หาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 15,569,400 15,569,400 บาท และสิง่ แวดลอ้ ม บาท 44,285,500 บาท 1. งบลงทนุ บาท บาท 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทด่ี ินและสิง่ กอ่ สร้าง 44,285,500 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง บาท บาท 1.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งอ่นื ๆ บาท บาท (14) เข่อื นปอ้ งกันตล่งิ รมิ ทะเล พร้อมปรบั ปรงุ ภูมิทศั น์พื้นที่ชายฝง่ั หมทู่ ี่ 7 ตาํ บลม่วงงาม อําเภอสงิ หนคร จงั หวดั สงขลา ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง วงเงนิ ทัง้ สิน้ 87,038,000 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 17,600,000 ปี 2563 ต้งั งบประมาณ 27,657,200 ปี 2564 ต้งั งบประมาณ 15,569,400 ปี 2565 ผกู พันงบประมาณ 26,211,400 (17) เข่อื นป้องกันตล่ิงรมิ ทะเล พรอ้ มปรับปรุงภูมิทัศน์พน้ื ที่ชายฝัง่ หมู่ที่ 7,8,9 ตําบลมว่ งงาม อาํ เภอสิงหนคร จังหวดั สงขลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง วงเงินท้งั สิ้น 138,000,000 ปี 2563 ต้งั งบประมาณ 27,600,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 44,285,500 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 66,114,500

10-11 งบประมาณทต่ี ้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 778,411,900 ปรบั ลด หน่วยรับงบระมาณในพ้นื ทภ่ี าคใตช้ ายแดน 395,000,000 กระทรวงคมนาคม 55,200,000 กรมทางหลวง 55,200,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 50,000,000 1,000,000 กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 50,000,000 1,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 50,000,000 1,000,000 50,000,000 1,000,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยูแ่ ละคุณภาพ 50,000,000 1,000,000 ชีวติ ดขี น้ึ 50,000,000 1,000,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพิ่มศกั ยภาพภาคการเกษตร โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธภิ าพการผลติ และเพ่มิ มลู คา่ ผลผลติ การเกษตร 275,000,000 52,800,000 1. งบลงทุน 275,000,000 52,800,000 275,000,000 52,800,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทดี่ ินและสิง่ ก่อสรา้ ง 275,000,000 52,800,000 1.1.1 ค่าทีด่ ินและส่งิ ก่อสร้าง 275,000,000 52,800,000 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน 45,000,000 (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปตั ตานี - ยะลา จ.ปัตตานี 1 แห่ง 45,000,000 900,000 50,000,000 900,000 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเติบโตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเป็นอยแู่ ละคุณภาพ 90,000,000 1,000,000 ชีวิตดขี น้ึ 50,000,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพ่ิมศักยภาพภาคการทอ่ งเทยี่ วและการบรกิ าร โครงการ : โครงการการพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วและการคา้ เมืองชายแดน 70,000,000 1,400,000 1. งบลงทนุ 70,000,000 1,400,000 70,000,000 1,400,000 1.1 คา่ ครุภัณฑ์ ท่ดี ินและสิง่ กอ่ สรา้ ง 70,000,000 1,400,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสิง่ ก่อสรา้ ง 70,000,000 1,400,000 1.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างทางและสะพาน 70,000,000 1,400,000 (1) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 แหง่ (3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4136 ตอน นราธิวาส - ปาเซปเู ตะ๊ จ.นราธวิ าส 1 แห่ง (4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บา้ นดี จ.ปัตตานี 1 แหง่ (5) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง จ.ยะลา 1 แหง่ เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเปน็ อยแู่ ละคุณภาพ ชวี ิตดีขึน้ แนวทางการดําเนินงาน : พัฒนาดา้ นสงั คมยกระดบั คุณภาพชวี ติ โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุ ชน 1. งบลงทุน 1.1 คา่ ครภุ ัณฑ์ ทดี่ นิ และสิ่งกอ่ สร้าง 1.1.1 ค่าท่ีดินและสิ่งกอ่ สร้าง 1.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ปา่ พอ้ - ทา่ สาป จ.ยะลา 1 แหง่

10-12 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 708,075,000 ปรบั ลด หนว่ ยรับงบระมาณในพื้นท่ภี าคตะวนั ออก 529,900,000 กระทรวงคมนาคม 1,200,000 กรมทางหลวง 1,200,000 กระทรวง - หนว่ ยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 223,000,000 1,200,000 กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 223,000,000 1,200,000 หน่วยรับงบประมาณ : กรมทางหลวง 223,000,000 1,200,000 223,000,000 1,200,000 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยแู่ ละคุณภาพ 223,000,000 1,200,000 ชวี ิตดขี นึ้ 60,000,000 1,200,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเทย่ี วและการบรกิ าร โครงการ : โครงการพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วของภาคตะวันออก 1. งบลงทนุ 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทดี่ ินและส่ิงก่อสรา้ ง 1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสรา้ ง 1.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร จ.สระแก้ว 1 แห่ง

10-13 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณที่ตัง้ ไว้ หนว่ ย : บาท กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 202,761,600 ปรบั ลด หนว่ ยรับงบประมาณ : กรมโยธาธิการและผังเมอื ง 202,761,600 12,466,800 12,466,800 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยูแ่ ละคุณภาพ 20,066,800 ชวี ิตดีขึ้น 20,066,800 12,466,800 แนวทางการดําเนินงาน : เพม่ิ ศกั ยภาพภาคการท่องเท่ยี วและการบรกิ าร 20,066,800 12,466,800 โครงการ : โครงการพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วของภาคตะวันออก 20,066,800 12,466,800 1. งบลงทนุ 20,066,800 12,466,800 12,466,800 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทด่ี นิ และสิ่งกอ่ สร้าง 12,466,800 1.1.1 ค่าทดี่ ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 12,466,800 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างอื่นๆ 88,000,000 บาท (1) โครงการสง่ เสริมการทอ่ งเทีย่ ว ปรบั ปรงุ ภมู ิทัศน์โดยรอบบรเิ วณศาลเจา้ แม่เขา - บาท เกลอื ตาํ บลทบั ไทร อาํ เภอโป่งน้ําร้อน จงั หวดั จันทบุรี 13,420,000 บาท วงเงินทั้งส้นิ 12,466,800 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 62,113,200 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ ปี 2565 ผกู พันงบประมาณ

10-14 รฐั วสิ าหกจิ การประปาสว่ นภมู ภิ าค กระทรวง - หนว่ ยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ้งั ไว้ หนว่ ย : บาท กระทรวง : รฐั วสิ าหกิจ 239,420,000 ปรับลด หน่วยรับงบประมาณ : การประปาสว่ นภูมภิ าค 231,420,000 15,000,000 15,000,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยู่และคุณภาพ 192,920,000 ชีวติ ดขี ้ึน 105,400,000 15,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : เพ่มิ ศกั ยภาพภาคการทอ่ งเที่ยวและการบริการ 105,400,000 15,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาการทอ่ งเที่ยวของภาคตะวนั ออก 105,400,000 15,000,000 1. งบลงทุน 105,400,000 15,000,000 15,000,000 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทด่ี ินและสิง่ กอ่ สร้าง 105,400,000 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 15,000,000 1.1.1.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ ง 620,000,000 บาท (5) คา่ กอ่ สรา้ งปรับปรงุ ขยาย กปภ.สาขานครนายก อาํ เภอเมอื งนครนายก - ปากพลี 155,000,000 บาท จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 465,000,000 บาท 93,000,000 บาท วงเงนิ ทัง้ ส้ิน 31,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 105,400,000 บาท เงนิ งบประมาณ 35,133,000 บาท ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 266,600,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 88,867,000 บาท ปี 2564 ต้ังงบประมาณ เงนิ นอกงบประมาณ ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

10-15 หน่วยรบั งบระมาณในพื้นที่ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย และนวัตกรรม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ั้งไว้ หนว่ ย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 329,306,500 ปรับลด หนว่ ยรับงบประมาณ : สํานกั งานปลัดกระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และ 232,633,700 10,000,000 นวตั กรรม 10,000,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเป็นอยแู่ ละคณุ ภาพ 166,697,700 ชวี ิตดขี ึน้ 166,697,700 10,000,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : เพมิ่ ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 166,697,700 10,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนยก์ ลางจังหวัดเปน็ เมอื งนา่ อยู่ 166,697,700 10,000,000 159,100,000 10,000,000 1. งบลงทุน 10,000,000 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสรา้ ง 10,000,000 1.1.1 คา่ ที่ดินและสิ่งกอ่ สร้าง 1.1.1.2 คา่ กอ่ สร้างอ่ืนๆ (1) ค่าก่อสร้างอาคารอาํ นวยการอทุ ยานวิทยาศาสตรภ์ ูมิภาคภาค 159,100,000 ตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนลา่ ง ตาํ บลสรุ นารี อาํ เภอเมอื งนครราชสีมา จงั หวัดนครราชสีมา 1 แหง่ 448,500,000 บาท 110,000,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2562 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 159,100,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 179,400,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ

10-16 งบประมาณท่ตี งั้ ไว้ หน่วย : บาท 3,510,348,900 ปรับลด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,363,498,000 กรมชลประทาน 51,200,000 51,200,000 กระทรวง - หนว่ ยรับงบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,363,498,000 51,200,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : กรมชลประทาน 3,363,498,000 51,200,000 3,363,498,000 51,200,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยู่และคุณภาพ 3,363,498,000 51,200,000 ชีวิตดีขึน้ 1,424,569,000 9,600,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 9,600,000 โครงการ : โครงการเพิม่ ประสทิ ธิภาพบริหารจดั การน้าํ เพื่อการพัฒนาทย่ี งั่ ยืน 39,900,000 1. งบลงทุน 21,600,000 1,162,289,000 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ดี นิ และสิ่งกอ่ สร้าง 21,600,000 1.1.1 ค่าทดี่ ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 140,000,000 20,000,000 1.1.1.1 ค่ากอ่ สรา้ งแหล่งน้ํา 776,640,000 (1) คา่ ก่อสรา้ งแหลง่ นา้ํ ทีม่ ีราคาต่อหนว่ ยตํ่ากว่า 10 ลา้ นบาท 20,000,000 รวม 5 รายการ (รวม 5 หนว่ ย) 20,000,000 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหลง่ น้าํ (7) ปรบั ปรงุ ปตร.หว้ ยบงั พวน (โครงการปอ้ งกนั อุทกภัย และภยั แลง้ ตามแนวพนังกนั้ น้าํ โขง) ตาํ บลปะโค อําเภอเมอื งหนองคาย จงั หวดั หนองคาย 1.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอนื่ ๆ (11) แก้มลงิ หนองแวงพรอ้ มอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกกั 0.450 ลา้ นลูกบาศก์ เมตร ตาํ บลหนองแวง อาํ เภอเกษตรวิสัย จังหวดั รอ้ ยเอ็ด

10-17 งบประมาณท่ีต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 34,137,000 ปรับลด กรมปศสุ ัตว์ 986,000 กระทรวง - หนว่ ยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หนว่ ยรับงบประมาณ : กรมปศสุ ตั ว์ 34,137,000 986,000 32,772,000 986,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยแู่ ละคณุ ภาพ 32,772,000 986,000 ชวี ิตดขี ึ้น 32,772,000 986,000 แนวทางการดําเนินงาน : เพิม่ ศักยภาพภาคการเกษตร 30,072,000 986,000 กล่มุ โครงการ : โครงการเพิม่ ศกั ยภาพการผลติ โคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 3,472,000 986,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ศักยภาพการผลติ โคเนอื้ และโคนมคุณภาพสงู ภาค ตะวนั ออกเฉยี งเหนือ 2. งบลงทุน 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสิง่ กอ่ สร้าง 2.1.1 คา่ ครภุ ัณฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ัณฑ์การเกษตร (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มรี าคาตอ่ หนว่ ยตา่ํ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หนว่ ย)

10-18 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 85,840,000 ปรับลด กรมพัฒนาท่ีดนิ 2,000,000 กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : กรมพฒั นาทีด่ นิ 85,840,000 2,000,000 69,600,000 2,000,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุ ภาพ 69,600,000 2,000,000 ชวี ติ ดขี ึ้น 69,600,000 2,000,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพม่ิ ศกั ยภาพภาคการเกษตร 69,600,000 2,000,000 โครงการ : โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลติ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารอ้ งไหส้ ู่มาตรฐานเกษตร 69,600,000 2,000,000 อนิ ทรยี ์ 2. งบลงทุน 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สร้าง 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และสง่ิ ก่อสร้าง 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอน่ื ๆ (1) คา่ กอ่ สรา้ งอื่นๆทม่ี ีราคาตอ่ หนว่ ยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 8,000 หน่วย)

10-19 งบประมาณที่ตั้งไว้ หนว่ ย : บาท 2,667,217,300 ปรบั ลด กระทรวงคมนาคม 1,559,000,000 กรมทางหลวง 15,460,000 15,460,000 กระทรวง - หนว่ ยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 175,000,000 3,500,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 175,000,000 3,500,000 175,000,000 3,500,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่และคุณภาพ 175,000,000 3,500,000 ชวี ิตดีขึ้น 175,000,000 3,500,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 75,000,000 1,500,000 โครงการ : โครงการสรา้ งความเข้มแขง็ ทางเศรษฐกจิ ตามแนวชายแดน และแนวระเบียง 50,000,000 1,000,000 เศรษฐกิจ 50,000,000 1,000,000 1. งบลงทนุ 618,000,000 3,400,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีด่ นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 618,000,000 3,400,000 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่งิ ก่อสร้าง 618,000,000 3,400,000 1.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างทางและสะพาน 618,000,000 3,400,000 (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้ นตอ้ ง จ.นครพนม 1 แห่ง 618,000,000 3,400,000 (2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง 50,000,000 1,000,000 (3) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 50,000,000 1,000,000 70,000,000 1,400,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยู่และคุณภาพ ชวี ิตดีข้นึ 100,000,000 1,000,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : เพิ่มศกั ยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ 100,000,000 1,000,000 กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒั นาการท่องเทย่ี วเชิงประเพณีวฒั นธรรม 100,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทอ่ งเทย่ี วเชงิ ประเพณีวฒั นธรรม 100,000,000 1,000,000 1. งบลงทนุ 100,000,000 1,000,000 50,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 1.1.1 คา่ ท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บอ่ โพธ์ - โคกงาม จ.เลย 1 แหง่ (3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํ้าพอง - นํา้ ออ้ ม จ.ขอนแกน่ 1 แหง่ (5) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิ ธ์ุ - แยกดงแหลม จ.กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยแู่ ละคณุ ภาพ ชวี ิตดขี ึน้ แนวทางการดาํ เนนิ งาน : เพ่มิ ศักยภาพภาคการทอ่ งเทย่ี วและการบรกิ าร โครงการ : โครงการสง่ เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี่ นิ และส่ิงกอ่ สร้าง 1.1.1 ค่าทดี่ ินและสิง่ กอ่ สร้าง 1.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอดุ ม - โนนเรียง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

10-20 งบประมาณทีต่ ้งั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด กรมทางหลวง 618,000,000 7,560,000 กระทรวง - หนว่ ยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 618,000,000 6,560,000 618,000,000 6,560,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุ ภาพ 618,000,000 6,560,000 ชวี ิตดีขน้ึ 618,000,000 6,560,000 แนวทางการดําเนินงาน : เพม่ิ ศักยภาพภาคการทอ่ งเทย่ี วและการบริการ 40,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาการทอ่ งเทย่ี ววถิ ชี วี ติ ลุ่มน้าํ โขง - เชงิ กีฬา 70,000,000 800,000 1. งบลงทนุ 50,000,000 1,400,000 48,000,000 1,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี่ ินและส่งิ ก่อสร้าง 70,000,000 1.1.1 คา่ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000,000 960,000 1.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างทางและสะพาน 50,000,000 1,400,000 (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มกุ ดาหาร 1,000,000 (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง 1,000,000 (3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พังโคน-เด่ือศรีคันไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง (4) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นํา้ เป - หว้ ยกา้ นเหลือง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง (5) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชยี งคาน - ปากคาน จ.เลย 1 แห่ง (10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้ นสวน - เขื่องใน จ.อบุ ลราชธานี 1 แหง่ (11) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 294 ตอน ทางเลยี่ งเมอื งศรสี ะเกษ จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง

10-21 งบประมาณท่ตี ัง้ ไว้ หน่วย : บาท 168,731,500 ปรบั ลด กระทรวงสาธารณสุข 138,541,500 สาํ นักงานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 2,010,400 2,010,400 กระทรวง - หนว่ ยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 114,845,500 2,010,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 28,385,500 2,010,400 28,385,500 2,010,400 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อย่แู ละคณุ ภาพ 2,010,400 2,010,400 ชีวติ ดีขนึ้ แนวทางการดําเนนิ งาน : พัฒนาดา้ นสังคมยกระดับคุณภาพชวี ติ โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการปอ้ งกันและควบคมุ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ ทอ่ น้าํ ดี ในพนื้ ทีเ่ สย่ี ง 1. งบดําเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10-22 งบประมาณทต่ี ัง้ ไว้ หน่วย : บาท 1,417,181,500 ปรับลด หน่วยรับงบประมาณในพื้นท่ีภาคเหนือ 1,380,899,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,000,000 กรมชลประทาน 10,000,000 กระทรวง - หนว่ ยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 1,380,899,000 10,000,000 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,380,899,000 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมชลประทาน 1,380,899,000 10,000,000 1,380,899,000 10,000,000 เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยแู่ ละคุณภาพ 10,000,000 ชวี ิตดขี ึน้ 895,399,000 แนวทางการดาํ เนนิ งาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 10,000,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 10,000,000 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สร้าง 1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง 1.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างแหล่งนํา้ (4) ระบบส่งนาํ้ ฝายดอยแช่ ระยะท่ี 2 (สนบั สนนุ เกษตรแปลงใหญ่) พ้นื ท่ชี ลประทาน 1,200 ไร่ ตําบลทากาศ อาํ เภอแมท่ า จงั หวดั ลําพนู

10-23 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,118,904,000 ปรับลด กระทรวงคมนาคม 923,000,000 กรมทางหลวง 15,560,000 15,560,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 538,000,000 7,860,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : กรมทางหลวง 538,000,000 7,860,000 538,000,000 7,860,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อย่แู ละคณุ ภาพ 538,000,000 7,860,000 ชวี ิตดีขน้ึ 538,000,000 7,860,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : เพม่ิ ศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 45,000,000 โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสรา้ งพ้ืนฐานเมอื งเป้าหมายและเมืองชายแดน 55,000,000 460,000 เพอ่ื ขยายฐานเศรษฐกจิ ของภาคเหนอื 65,000,000 1,100,000 1. งบลงทนุ 60,000,000 1,300,000 70,000,000 1,200,000 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000,000 1,400,000 1.1.1 ค่าทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สร้าง 1,000,000 1.1.1.1 ค่ากอ่ สรา้ งทางและสะพาน 70,000,000 (2) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มปอ่ ย - เจดยี ย์ ุทธหัตถี จ.ตาก 1 แหง่ 1,400,000 (4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 102 ตอน หว้ ยไผ่ - ห้วยช้าง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง (5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ จ.อุตรดติ ถ์ 1 แหง่ 385,000,000 7,700,000 (6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ปา่ ขนนุ - วงั ผาชนั จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แหง่ 385,000,000 7,700,000 (7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นา้ํ ปาด จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แหง่ 385,000,000 7,700,000 (9) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 385,000,000 7,700,000 385,000,000 7,700,000 (10) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมนิ ทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์ 1 29,000,000 แห่ง 25,000,000 580,000 18,000,000 500,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่และคุณภาพ 50,000,000 360,000 ชีวิตดขี น้ึ 68,000,000 1,000,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : พฒั นาพืน้ ท่ีระดับภาคดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 50,000,000 1,360,000 สงั คม 50,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน 1,000,000 1. งบลงทุน 50,000,000 45,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสงิ่ กอ่ สรา้ ง 900,000 1.1.1 คา่ ทดี่ ินและส่งิ ก่อสร้าง 1.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งทางและสะพาน (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สรุ ิน จ.แมฮ่ อ่ งสอน 1 แหง่ (2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแมร่ ิด - หว้ ยงู จ.แม่ฮอ่ งสอน 1 แหง่ (3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง (4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน นา่ น - น้ําใส จ.นา่ น 1 แหง่ (5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลกั จ.นา่ น 1 แห่ง (6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปา่ แดง - ปงสนกุ จ.พะเยา 1 แห่ง (7) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํ้าเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง (8) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า จ.แพร่ 1 แห่ง (9) พฒั นาทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุม่ - วังชิ้น จ.แพร่ 1 แหง่

10-24 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 51,116,400 ปรบั ลด กระทรวงดจิ ทิ ัลเพอื่ เศรษฐกิจและสังคม 51,116,400 สาํ นกั งานสง่ เสริมเศรษฐกิจดจิ ิทัล 500,000 500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 51,116,400 500,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : สํานกั งานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิ ทิ ลั 51,116,400 500,000 51,116,400 500,000 เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่และคุณภาพ 51,116,400 500,000 ชวี ิตดีขึ้น แนวทางการดําเนนิ งาน : เพิม่ ศักยภาพภาคการท่องเท่ยี วและการบรกิ าร โครงการ : โครงการพฒั นาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ ละสินค้าชุมชน 1. งบเงินอดุ หนนุ 1.1 เงินอดุ หนุนทว่ั ไป 1) คา่ ใช้จ่ายดําเนินงาน

10-25 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หนว่ ย : บาท 581,637,400 ปรับลด กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 243,110,000 กรมป่าไม้ 500,000 500,000 กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 243,110,000 500,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : กรมป่าไม้ 203,150,000 500,000 203,150,000 500,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่และคณุ ภาพ 203,150,000 500,000 ชวี ิตดีข้ึน 203,150,000 500,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : บริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 203,150,000 500,000 โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิง่ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ กอ่ สร้าง 2.1.1.1 คา่ ก่อสร้างอน่ื ๆ (1) คา่ กอ่ สร้างอน่ื ๆที่มีราคาตอ่ หน่วยตํา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 43 รายการ (รวม 6,354,975 หนว่ ย)

10-26 งบประมาณทีต่ ั้งไว้ หน่วย : บาท 338,527,400 ปรับลด กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพันธพ์ุ ชื 1,000,000 กระทรวง - หนว่ ยรบั งบประมาณ - เปา้ หมาย - แนวทาง - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หนว่ ยรับงบประมาณ : กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตวป์ ่า และพันธุพ์ ืช 100,760,800 1,000,000 100,760,800 1,000,000 เปา้ หมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยแู่ ละคุณภาพ 100,760,800 1,000,000 ชวี ติ ดขี นึ้ 100,760,800 1,000,000 แนวทางการดําเนนิ งาน : เพม่ิ ศกั ยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิ าร 35,021,000 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนากล่มุ ท่องเทย่ี วเชงิ ธรรมชาติ 1. งบลงทุน 10,068,000 1,000,000 1.1 คา่ ครุภัณฑ์ ทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 1.1.1 คา่ ทดี่ นิ และสง่ิ กอ่ สร้าง 1.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิงกอ่ สรา้ งประกอบ (2) คา่ ใชจ้ า่ ยการพัฒนาแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว (ภาคเหนอื ) อุทยานแห่งชาติศรนี า่ น ตาํ บล ศรีษะเกษ อาํ เภอนาน้อย จังหวดั นา่ น 1 แหง่


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook