Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด)

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด)

Published by flowerz_uk, 2020-01-21 02:06:01

Description: รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด)

Search

Read the Text Version

14-3 องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพ้ืนท่ีพเิ ศษเพ่อื การทอ่ งเท่ียวอยา่ งยงั่ ยนื (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 223,056,900 กรม : องคก์ ารบริหารการพฒั นาพ้ืนท่ีพเิ ศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ งยงั่ ยืน ปรบั ลด (องคก์ ารมหาชน) 46,344,000 3,500,000 เป้ าหมาย : อนั ดบั ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ดา้ นการทอ่ งเท่ียวของ 46,344,000 3,500,000 ประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 24,344,000 ดีข้ึน 3,500,000 24,344,000 3,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : ระบบนิเวศการท่องเท่ียว 24,344,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจดั การ 24,344,000 3,500,000 ท่ีสามารถขบั เคล่อื นการพฒั นาการท่องเท่ียวอยา่ งยงั่ ยืนไดอ้ ยา่ งมีเอกภาพ 3,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,500,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงาน

14-4 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 1,276,120,600 ปรบั ลด 30,000,000 กรม : กรมทางหลวงชนบท 1,194,520,600 30,000,000 30,000,000 เป้ าหมาย : อนั ดบั ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ดา้ นการทอ่ งเท่ียวของ 1,194,520,600 30,000,000 ประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 30,000,000 30,000,000 ดีข้ึน 30,000,000 30,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ระบบนิเวศการทอ่ งเท่ียว 1,194,520,600 30,000,000 15,000,000 โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพ่อื การท่องเท่ียว 1,194,520,600 15,000,000 1. งบลงทนุ 1,194,520,600 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1,194,520,600 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1,194,520,600 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 921,408,800 (3) ถนนสาย อบ.4015 แยก ทล. 2248 - บ.โพนดวน 15,000,000 อ.เดชอดุ ม, นา้ ยนื จ.อบุ ลราชธานี 3.613 กม. (18) ถนนสาย บ.ใต้ - หาดร้นิ อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์ านี 5.14 กม. 36,690,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 174,198,800 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 38,800,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 36,690,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 98,708,800 บาท

14-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 71,004,200 ปรบั ลด กรมทรพั ยากรธรณี 15,372,500 15,372,500 4,379,800 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,372,500 500,000 กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม 15,372,500 500,000 กรม : กรมทรพั ยากรธรณี 15,372,500 500,000 เป้ าหมาย : สดั สว่ นรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 7,910,000 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : ทอ่ งเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหลง่ ทอ่ งเท่ียวทางธรณีวิทยา 500,000 1. งบรายจ่ายอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั มหกรรมเปิดโลกธรณีวทิ ยาเพ่อื การท่องเทย่ี ว

14-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่ า และพนั ธุพ์ ชื 55,631,700 55,631,700 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 3,879,800 กรม : กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุพ์ ชื 3,879,800 เป้ าหมาย : อนั ดบั ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ดา้ นการท่องเท่ียวของ ประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 55,631,700 3,879,800 ดีข้ึน 55,631,700 3,879,800 แนวทางการดาเนินงาน : ระบบนิเวศการทอ่ งเท่ียว 55,631,700 3,879,800 โครงการ : โครงการเพ่มิ ศกั ยภาพการท่องเท่ียวเชิงอนุรกั ษ์ 55,631,700 3,879,800 1. งบลงทนุ 55,631,700 3,879,800 49,341,700 3,879,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 22,537,000 3,879,800 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ (2) ค่าใชจ้ ่ายการพฒั นาแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วอทุ ยานแหง่ ชาตนิ า้ ตกพล้วิ จงั หวดั จนั ทบรุ ี 1 แหง่

14-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงวฒั นธรรม 861,235,400 สานกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 52,679,800 ปรบั ลด 52,679,800 2,500,000 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 52,679,800 336,500 กระทรวง : กระทรวงวฒั นธรรม 52,679,800 336,500 กรม : สานกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 336,500 เป้ าหมาย : สดั สว่ นรายไดจ้ ากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพ่มิ ข้ึน 52,679,800 336,500 แนวทางการดาเนินงาน : ทอ่ งเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 45,546,800 โครงการ : โครงการสง่ เสริมอตุ สาหกรรมวฒั นธรรมสรา้ งสรรคเ์ พ่อื 336,500 เพ่ิมศกั ยภาพในการแข่งขนั 336,500 1. งบรายจา่ ยอ่ืน 1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั งานมหกรรมวฒั นธรรมรตั นโกสนิ ทร์

14-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมศิลปากร 788,420,300 788,420,300 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 788,420,300 2,035,000 กรม : กรมศิลปากร 624,420,300 2,035,000 เป้ าหมาย : สดั สว่ นรายไดจ้ ากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพ่มิ ข้ึน 2,035,000 แนวทางการดาเนินงาน : ท่องเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 310,920,300 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหลง่ ศิลปวฒั นธรรมเพ่ือเพ่ิมศกั ยภาพ 310,920,300 ทางการทอ่ งเท่ียว 310,920,300 2,000,000 1. งบลงทนุ 309,084,300 2,000,000 12,200,000 2,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2,000,000 1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 164,000,000 2,000,000 1.1.1.1 ค่าปรบั ปรุงส่งิ ก่อสรา้ งอ่นื 5,000,000 (5) อนุรกั ษแ์ ละพฒั นาเมอื งศรมี โหสถ ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ 5,000,000 35,000 จงั หวดั ปราจนี บรุ ี 1 แห่ง 35,000 35,000 โครงการ : โครงการอนุรกั ษแ์ ละพฒั นาพระราชวงั บวรสถานมงคล (วงั หนา้ ) 2. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมเผยแพร่ประชาสมั พนั ธ์ พระราชวงั บวรสถานมงคล (วงั หนา้ )

14-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานักงานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั 20,135,300 20,135,300 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 20,135,300 128,500 กรม : สานักงานศิลปวฒั นธรรมร่วมสมยั 20,135,300 128,500 เป้ าหมาย : สดั สว่ นรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 128,500 แนวทางการดาเนินงาน : ทอ่ งเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 20,135,300 128,500 โครงการ : โครงการสง่ เสริมอตุ สาหกรรมวฒั นธรรมสรา้ งสรรคเ์ พ่ือ 15,685,300 เพ่ิมศกั ยภาพในการแข่งขนั 128,500 1. งบรายจ่ายอ่นื 128,500 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาศกั ยภาพชุมชนสู่การเป็นเมอื งแห่งศิลปะ

14-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท รฐั วิสาหกจิ 3,789,932,200 การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 3,432,764,700 ปรบั ลด 457,147,500 100,000,000 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 346,193,300 100,000,000 กระทรวง : รฐั วิสาหกจิ 346,193,300 13,320,000 กรม : การท่องเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 346,193,300 10,090,000 เป้ าหมาย : สดั สว่ นรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียวของเมืองรองเพ่มิ ข้ึน 346,193,300 10,090,000 แนวทางการดาเนินงาน : ท่องเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 123,100,000 10,090,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 117,139,300 10,090,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 31,950,400 3,590,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 74,003,600 3,410,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมกจิ กรรมระดบั นานาชาติ 110,954,200 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเตรียมความพรอ้ มและเพม่ิ ความสามารถใหพ้ นั ธมติ ร 110,954,200 930,000 ในห่วงโซ่คณุ ค่า 110,954,200 2,160,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งสรรคน์ วตั กรรมและเพม่ิ มลู ค่าวถิ ไี ทย 110,954,200 3,230,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการกระจายประโยชนท์ างการทอ่ งเทย่ี วสู่ชมุ ชน 110,954,200 3,230,000 147,735,300 3,230,000 แนวทางการดาเนินงาน : ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภมู ิภาค 3,230,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกล่มุ อาเซียน 77,258,500 3,230,000 1. งบเงินอดุ หนุน 77,258,500 4,300,000 77,258,500 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 77,258,500 2,250,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี วเช่ือมโยงกลมุ่ อาเซยี น 77,258,500 2,250,000 70,476,800 2,250,000 เป้ าหมาย : สดั สว่ นผลผลติ ภณั ฑม์ วลรวมในประเทศดา้ นการทอ่ งเท่ียว 70,476,800 2,250,000 ต่อผลติ ภณั ฑม์ วลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 70,476,800 2,250,000 แนวทางการดาเนินงาน : ทอ่ งเท่ียวเชิงธุรกจิ /Sport Tourism 70,476,800 2,050,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการท่องเท่ียวเชิงกฬี า 70,476,800 2,050,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 2,050,000 2,050,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,050,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายตลาดนกั ท่องเท่ยี วกลุ่มกฬี า แนวทางการดาเนินงาน : ท่องเท่ียวเชิงสขุ ภาพ ความงาม และแพทยแ์ ผนไทย โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวเชิงสขุ ภาพ 1. งบเงินอดุ หนุน 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายตลาดนกั ทอ่ งเทย่ี วกลมุ่ สขุ ภาพ

14-11 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 2,827,881,900 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 82,380,000 เป้ าหมาย : อนั ดบั ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ดา้ นการท่องเท่ียวของ ประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2,827,881,900 82,380,000 ดีข้ึน 2,827,881,900 82,380,000 แนวทางการดาเนินงาน : ระบบนิเวศการทอ่ งเท่ียว 2,827,881,900 82,380,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ภาพลกั ษณก์ ารทอ่ งเท่ียวไทยสูค่ วามเป็ นคุณภาพ 2,827,881,900 82,380,000 1. งบเงินอดุ หนุน 6,940,000 238,321,700 13,230,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 454,091,700 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเพ่มิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั 17,180,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตนุ้ การใชจ้ ่ายนกั ทอ่ งเทย่ี ว 564,684,300 เพอ่ื พกั ผ่อนทวั่ ไป กลมุ่ ตลาดกลาง-บน 13,320,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั ภาพลกั ษณก์ ารท่องเทย่ี วสู่ความเป็นคณุ ภาพ 457,273,800 1,860,000 ผ่านวถิ ไี ทย 63,946,400 3,340,000 4) ค่าใชจ้ ่ายการกระตนุ้ ในการเดนิ ทางของนกั ทอ่ งเท่ยี วไทย 114,650,600 6,960,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาคลงั ขอ้ มลู 239,000,000 2,960,000 6) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายฐานตลาดนกั ทอ่ งเทย่ี วกล่มุ นิยมความหรูหรา 101,266,400 2,240,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการกระจายพ้นื ทแ่ี ละช่วงเวลาการทอ่ งเท่ยี ว 76,955,400 8,240,000 8) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายฐานตลาดนกั ท่องเท่ยี วกล่มุ ความสนใจพเิ ศษ 282,822,200 9) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี วช่วงนอกฤดูกาล 4,930,000 11) ค่าใชจ้ ่ายในการส่อื สารสรา้ งกระแสท่องเท่ยี วและความรบั ผดิ ชอบ 169,070,000 1,180,000 ต่อสงั คมและส่งิ แวดลอ้ ม 40,599,400 12) ค่าใชจ้ ่ายในการเพ่มิ การใชจ้ ่ายของนกั ท่องเทย่ี ว 13) ค่าใชจ้ ่ายในการเผยแพร่และประชาสมั พนั ธผ์ ่านส่อื สารสนเทศ

ทนุ หมนุ เวยี น

15-1 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ทนุ หมนุ เวียน 505,929,500 มาตรา 53 งบประมาณรายจ่ายของทนุ หมนุ เวียน ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 32,000,000 บาท จาแนกดงั น้ี ปรบั ลด กองทนุ การออมแห่งชาติ 505,929,500 25,000,000 505,929,500 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 505,929,500 25,000,000 กรม : กองทนุ การออมแห่งชาติ 505,929,500 25,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนับสนุนดา้ นการสรา้ งโอกาส 25,000,000 และความเสมอภาคทางสงั คม 25,000,000 โครงการ : กองทนุ การออมแห่งชาติ 1. งบรายจ่ายอน่ื 1. กองทนุ การออมแหง่ ชาติ

15-2 สานกั งานสง่ เสรมิ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม สาํ หรบั กองทนุ สง่ เสรมิ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กองทนุ สง่ เสริมวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 950,738,000 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 950,738,000 2,000,000 ในการแข่งขนั 950,738,000 ผลผลติ : กองทนุ สง่ เสรมิ วิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม 950,738,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 950,738,000 2,000,000 2,000,000 1) กองทนุ สง่ เสรมิ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม 2,000,000

15-3 กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ สาหรบั กองทนุ สง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กองทนุ สง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 700,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการ ปรบั ลด แข่งขนั 700,000,000 5,000,000 ผลผลติ : กองทนุ ส่งเสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ 700,000,000 700,000,000 5,000,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 700,000,000 5,000,000 1) กองทนุ ส่งเสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 5,000,000 5,000,000