Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด)

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด)

Published by flowerz_uk, 2020-01-21 02:06:01

Description: รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด)

Search

Read the Text Version

แผนงานบูรณาการเตรยี ม ความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั

5-1 แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั มาตรา 41 งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 11,316,200 บาท จาแนกดงั น้ี สานักนายกรฐั มนตรี กรมประชาสมั พนั ธ์ หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานักนายกรฐั มนตรี 6,324,500 316,200 กรม : กรมประชาสมั พนั ธ์ 6,324,500 316,200 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อายุ 50 -59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สวู่ ยั สูงอายุ 6,324,500 316,200 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งความรอบรูใ้ หป้ ระชากรกอ่ นวยั สูงอายเุ ตรยี มความพรอ้ ม 6,324,500 316,200 ในทกุ มิติ โครงการ : โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั 6,324,500 316,200 1. งบรายจา่ ยอน่ื 6,324,500 316,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชาสมั พนั ธก์ ารเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั 6,324,500 316,200

5-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงสาธารณสขุ 249,634,800 สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 84,955,300 ปรบั ลด 84,955,300 11,000,000 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,000,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 4,000,000 กรม : สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สงั คม สขุ ภาพ และ 84,955,300 4,000,000 สภาพแวดลอ้ มทเ่ี หมาะสม 84,955,300 4,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบและกลไกการดูแลสขุ ภาพและการ คมุ้ ครองทางสงั คมของผูส้ ูงอายุ 41,705,300 2,000,000 41,705,300 2,000,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเสรมิ ระบบการดูแลสขุ ภาพเพ่อื รองรบั ผูส้ ูงอายแุ บบ 35,777,300 1,000,000 บูรณาการ 5,928,000 1,000,000 43,250,000 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 43,250,000 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 43,250,000 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม (2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายสาหรบั หลกั สูตรทนั ตกรรมผูส้ ูงอายุ

5-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมอนามยั 140,114,100 17,833,400 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 7,000,000 กรม : กรมอนามยั 17,833,400 2,000,000 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อายุ 50 -59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สวู่ ยั สูงอายุ 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งความรอบรูใ้ หป้ ระชากรกอ่ นวยั สูงอายเุ ตรยี มความ พรอ้ มในทกุ มิติ 17,833,400 2,000,000 โครงการ : โครงการสรา้ งความรอบรูส้ ขุ ภาวะและสง่ เสรมิ สขุ ภาพในชมุ ชน/สถาน 17,833,400 2,000,000 ประกอบการ เพอ่ื เตรยี มรองรบั สงั คมสูงวยั อยา่ งมีคณุ ภาพ 17,833,400 2,000,000 17,833,400 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 7,315,200 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 7,693,400 1,000,000 1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 122,280,700 5,000,000 (4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรูแ้ ละการจดั การความรูเ้พอ่ื พฒั นา เครอื ขา่ ยวชิ าการ 122,280,700 5,000,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สงั คม สขุ ภาพ และสภาพแวดลอ้ มท่ี 122,280,700 5,000,000 เหมาะสม 122,280,700 5,000,000 122,280,700 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบและกลไกการดูแลสขุ ภาพและการคมุ้ ครองทาง 66,351,600 5,000,000 สงั คมของผูส้ ูงอายุ โครงการ : โครงการสรา้ งสงั คมหว่ งใยใสใ่ จสขุ ภาพผูส้ ูงอายุ 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม

แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การ ทรพั ยากรน้า

��� ��นงานบ�ร�า�ารบรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า �า�รา �� งบ�ร��า�ราย�า่ ย�า� หรบ� ��นงานบ�ร�า�ารบรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า �ห�� รบ� ���ง���น�า� นวน ����������� บาท �า� �น��ง� น� �า� น�� นาย�ร�� �น�ร� �า� น�� งานทร�� ยา�รน�า�ห่ง�า�� �ร�ทรวง � หน่วยงาน � ��� าห�าย � �นวทาง � ������ � ��รง�าร � งบราย�า่ ย � ราย�าร งบ�ร��า�ท��ง� �ว� หน่วย : บาท �ร�ทรวง : �า� น�� นาย�ร�� �น�ร� ����������� �ร� : �า� น�� งานทร�� ยา�รน�า�ห่ง�า�� ����������� �รบ� �� ��� าห�าย : บรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า�ร�บ���� ท�� �่�� น�า�ยา่ ง����� ����������� ��������� �นวทาง�าร�า� �น�นงาน : ��� ทา� ��นย�ท��า��ร�� ารบรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า�น ����������� ��������� ��่� น�า ��น�าร��บ� �� ��าร�ร��า� �� ���� �ร��ท� ��� า��ารบรห� าร��� �าร�นบ� �น�น ��������� �ง��� ร�่�� น�า ��� นาร�บบ �าน��� ��� ��� �า��ร���น� �� �ร��า��� �น� ��� ���าร ����������� ��������� ���ว่ นร่ว� ����������� ��������� ��รง�าร : ��รง�าร�บ� ����� น�าร��า�น�น�าร�า���ห�าย น�ยบาย �����น 65,456,400 ��่บท �า� น�ารบรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า 20,000,000 ��������� ���������� 3,000,000 �� งบราย�า่ ย�น� 1,000,000 2� ������� �� ��������� ���� ������� ����� �������� ������� ���������� ��������� 15,000,000 4� ��������������������� ���� ������������� ����� ��������� ��������� ��รง�าร : ��รง�าร��� นาร�บบ�าน��� ��� ���ร�บบ�นบ� �น�น�าร��� �น� ���บบ 1,000,000 บ�ร�า�าร �� งบราย�า่ ย�น� 2� ������������������ ������ ���� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���������� ��

��� งบ�ร��า�ท��ง� �ว� หน่วย : บาท �ร�ทรวง�าร��� �����า วท� ยา�า��ร� ว�� ย� ���นว�� �รร� ����������� ����������� �รบ� �� ��าบน� �าร�น�ท�ทร�� ยา�รน�า ��ง��� าร�หา�น� ����������� ��������� ����������� ��������� �ร�ทรวง � หน่วยงาน � ��� าห�าย � �นวทาง � ������ � ��รง�าร � งบราย�า่ ย � ราย�าร ��������� �ร�ทรวง : �ร�ทรวง�าร��� �����า วท� ยา�า��ร� ว�� ย� ���นว�� �รร� ����������� ��������� �ร� : ��าบน� �าร�น�ท�ทร�� ยา�รน�า ��ง��� าร�หา�น� ��� าห�าย : บรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า�ร�บ���� ท���่�� น�า�ย่าง����� ����������� ��������� �นวทาง�าร�า� �น�นงาน : ��� ทา� ��นย�ท��า��ร�� ารบรห� าร��� �ารทร�� ยา�รน�า�น ����������� �่�� น�า ��น�าร��บ� �� ��าร�ร��า� �� ���� �ร��ท� ��� า��ารบรห� าร��� �าร�นบ� �น�น 68,214,900 ��������� �ง��� ร��่� น�า ��� นาร�บบ �าน��� ��� ��� �า��ร����น�� �ร��า��� �น� ��� ���าร 99,900,000 ��������� ��� ว่ นร่ว� 26,500,000 2,000,000 ��รง�าร : ��รง�าร��� นา��รง�รา� ง��น�าน ����ท��น��ย�� า� น�ารบรห� าร 6,000,000 ��� �ารทร�� ยา�รน�า 6,000,000 �� งบ�งน� ��� หน�น ��� �งน� ��� หน�นทว� �� 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 2) ค่าครภุ ณั ฑ์ �2) ร���เ���ิ �ร���ิ �ภิ า�ร����าน��้ ��� ����ารใ��้ ร�ิ าร 1 ร���

6-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41,456,715,600 40,982,972,500 ปรบั ลด กรมชลประทาน 29,825,249,400 423,145,300 420,145,300 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 29,825,249,400 305,010,300 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม : กรมชลประทาน 305,010,300 เป้ าหมาย : การจดั การน้าภาคการเกษตรและอตุ สาหกรรมอยา่ งสมดลุ รวมถงึ การ เพม่ิ ผลติ ภาพการใชน้ ้า 6,231,387,000 135,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพม่ิ ประสทิ ธิภาพ อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟูแหลง่ น้า ระบบ 6,231,387,000 135,500,000 กระจายน้า และเช่อื มโยงวางระบบเครอื ขา่ ยน้า/ลมุ่ น้า ทง้ั ในและนอกเขต 6,231,387,000 135,500,000 ชลประทาน 6,231,387,000 135,500,000 โครงการ : โครงการปรบั ปรุงงานชลประทาน 5,155,532,000 135,500,000 1. งบลงทนุ 621,564,000 21,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,500,000 19,500,000 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.2 ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นา้ 50,000,000 50,000,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ แหลง่ นา้ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 130 รายการ (รวม 130 หน่วย) 30,000,000 30,000,000 (39) อาคารบงั คบั นา้ 1L-MD4 ตาบลบา้ นใหม่ อาเภอปากพนงั จงั หวดั นครศรธี รรมราช 15,000,000 15,000,000 (54) อาคารบงั คบั นา้ บา้ นโคกกลาง ขนาด 3x3 เมตร จานวน 3 ช่อง ตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 18,663,334,800 169,510,300 (93) ปรบั ปรุงอา่ งเกบ็ นา้ ดอกกราย ตาบลแมน่ า้ คู ้ อาเภอปลวกแดง 18,663,334,800 169,510,300 จงั หวดั ระยอง 18,663,334,800 169,510,300 (110) ระบบส่งนา้ คลองส่งนา้ 1R-1L-1L-LMC กม.0+111 ความยาว 18,663,334,800 169,510,300 1.653 กม. โครงการชลประทานสตูล ตาบลฉลงุ อาเภอเมอื งสตูล 11,363,368,900 155,100,000 จงั หวดั สตูล 104,052,500 8,005,000 โครงการ : โครงการจดั หาแหลง่ น้าและเพม่ิ พ้นื ทช่ี ลประทาน 1. งบลงทนุ 15,000,000 15,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 25,000,000 25,000,000 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งแหลง่ นา้ (1) ค่าก่อสรา้ งแหลง่ นา้ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย) (2) อาคารป้องกนั การกดั เซาะทา้ ยฝายบา้ นยางสูง ระยะ 2 จานวน 1 แหง่ โครงการชลประทานกาญจนบรุ ี ตาบล หลมุ รงั อาเภอบอ่ พลอย จงั หวดั กาญจนบรุ ี (21) ฝายบา้ นบ่อยาง ความยาว 65.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พ้นื ทร่ี บั ประโยชน์ 900 ไร่ ตาบลทบั ชา้ ง อาเภอสอยดาว จงั หวดั จนั ทบรุ ี

6-4 กรมชลประทาน กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (23) อาคารบงั คบั นา้ บา้ นเขาซก 1 พรอ้ มระบบกระจายนา้ ระยะ 2 ขนาด 20,000,000 ปรบั ลด 20,000,000 เคร่อื งสูบนา้ 0.08 ลบ.ม./วนิ าที 2 เคร่ือง ระบบส่งนา้ ความยาว 1,500 10,000,000 เมตร พ้นื ทช่ี ลประทาน 350 ไร่ โครงการชลประทานชลบรุ ี ตาบลเขาซก 15,000,000 อาเภอหนองใหญ่ จงั หวดั ชลบรุ ี 12,000,000 (52) อาคารอดั นา้ หว้ ยปรางแพรกซา้ ยความยาว 85.00 เมตร สูง 7.00 10,000,000 25,000,000 เมตร พรอ้ มระบบสง่ นา้ ระยะท่ี 2 ความยาว 1,800 เมตร พ้นื ท่ี 25,095,000 4,000,000 ชลประทาน 200 ไร่ ตาบลบางพระเหนือ อาเภอละอนุ่ จงั หวดั ระนอง 4,000,000 4,000,000 (73) อาคารบงั คบั นา้ บา้ นบางขดุ ขนาด 2-2.50 x 2.50 เมตร อาคาร 15,000,000 10,410,300 ป้องกนั การกดั เซาะ ยาว 50.00 เมตร ตาบลฆอเลาะ อาเภอแวง้ จงั หวดั 10,410,300 115,022,000 นราธวิ าส 115,022,000 115,022,000 (81) ฝายบา้ นคลองยาง 2 ความยาว 35.00 เมตร สูง 3.5 เมตร พ้นื ทร่ี บั 12,000,000 115,022,000 115,022,000 ประโยชน์ 450 ไร่ ตาบลทพั ราช อาเภอตาพระยา จงั หวดั สระแกว้ (89) สถานสี ูบนา้ ดว้ ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิ าที จานวน 1 เคร่อื ง 25,000,000 พรอ้ มระบบสง่ นา้ ยาว 4,000 เมตร พ้นื ทช่ี ลประทาน 1,800 ไร่ บา้ นถลงุ เหลก็ ตาบลใหมน่ าเพยี ง อาเภอแวงใหญ่ จงั หวดั ขอนแก่น (191) ฝายคลองตารอง ตาบลจนั ทเขลม อาเภอเขาคชิ ฌกูฏ จงั หวดั 25,095,000 จนั ทบรุ ี 1.1.1.3 ค่าสารวจออกแบบ 815,253,300 (11) ค่าสารวจจดั ทารายงานความเหมาะสม 204,331,500 (11.13) โครงการวเิ คราะหผ์ ลกระทบสง่ิ แวดลอ้ มอา่ งเก็บนา้ คลอง 4,000,000 มะเดอ่ื อนั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ จงั หวดั นครนายก วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 20,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 8,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 8,000,000 บาท 1.1.1.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 2,706,449,200 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 43,798,500 รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) เป้ าหมาย : การบรรเทาน้าทว่ มและอทุ กภยั ในพ้นื ท่ชี มุ ชน พ้นื ท่เี ศรษฐกจิ สาคญั 10,999,293,900 และพ้นื ทเ่ี กษตรอยา่ งเป็ นระบบ แนวทางการดาเนินงาน : ปรบั ปรุงทางน้า ทางผนั น้า พ้นื ท่รี บั น้านอง เขตการใช้ 10,999,293,900 ประโยชน์ท่ดี ิน จดั ทาผงั เมือง และระบบป้ องกนั น้าทว่ มชมุ ชนและพ้นื ทเ่ี ศรษฐกจิ โครงการ : โครงการป้ องกนั และบรรเทาภยั จากน้า 8,279,979,600 1. งบลงทนุ 8,279,979,600 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 8,279,979,600

6-5 กรมชลประทาน กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 8,279,979,600 ปรบั ลด 115,022,000 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 8,056,307,600 115,022,000 49,800,000 (90) ประตูระบายนา้ ดอยแต ขนาดบานระบาย กวา้ ง 4 เมตร สูง 5 เมตร 49,800,000 8,315,700 จานวน 5 ช่อง ตาบลเหมอื งจ้ี อาเภอเมอื งลาพูน จงั หวดั ลาพนู 15,000,000 (95) อาคารป้องกนั ตลง่ิ โรงเรยี นบา้ นวงั ใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. 45,000,000 41,906,300 ตาบลวงั ใหญ่ อาเภอเทพา จงั หวดั สงขลา 113,000 (96) อาคารป้องกนั ตลง่ิ คลองลาแยแนะ ระยะทาง 0.300 กม. ตาบลป่า 15,000,000 113,000 แก่บ่อหนิ อาเภอทงุ่ หวา้ จงั หวดั สตูล 113,000 (133) ประตูระบายนา้ ปลายคลองสวนหมากพรอ้ มอาคารประกอบ 4 41,906,300 113,000 113,000 กจิ กรรม จงั หวดั กาแพงเพชร 113,000 113,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 231,000,000 บาท 113,000 ปี 2559 - 2560 ตง้ั งบประมาณ 144,756,500 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 25,335,600 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 19,001,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 41,906,300 บาท เป้ าหมาย : การจดั การน้าเสยี และฟ้ืนฟแู หลง่ น้าธรรมชาติทวั่ ประเทศใหม้ ีคุณภาพ 158,429,200 อยใู่ นระดบั พอใชข้ ้นึ ไป รวมถงึ การนาน้าเสยี กลบั มาใชใ้ หม่ และการจดั การน้าเพ่อื รกั ษาสมดุลของระบบนิเวศน์ แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบบาบดั น้าเสยี ป้ องกนั 158,429,200 ระดบั ความเคม็ และลดน้าเสยี จากแหลง่ กาเนิดชมุ ชนและพ้นื ท่เี ศรษฐกจิ โครงการ : โครงการจดั การคณุ ภาพน้า 158,429,200 1. งบลงทนุ 158,429,200 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 158,429,200 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 158,429,200 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 136,329,200 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 46,329,200 รวม 107 รายการ (รวม 107 หน่วย)

6-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมปศสุ ตั ว์ 8,709,500 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,709,500 กรม : กรมปศสุ ตั ว์ 3,000,000 เป้ าหมาย : การจดั การน้าเสยี และฟ้ืนฟูแหลง่ น้าธรรมชาติทวั่ ประเทศใหม้ ีคณุ ภาพ 3,000,000 อยูใ่ นระดบั พอใชข้ ้นึ ไป รวมถงึ การนาน้าเสยี กลบั มาใชใ้ หม่ และการจดั การน้าเพอ่ื รกั ษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 8,709,500 3,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพระบบบาบดั น้าเสยี ป้ องกนั ระดบั ความเค็มและลดน้าเสยี จากแหลง่ กาเนิดชมุ ชนและพ้นื ทเ่ี ศรษฐกจิ 8,709,500 3,000,000 โครงการ : โครงการเฝ้ าระวงั ดา้ นปศสุ ตั วเ์ พอ่ื แกไ้ ขปญั หาลมุ่ น้าวิกฤต 3,000,000 3,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพบอ่ บาบดั นา้ เสยี ใหฟ้ ารม์ เลย้ี งสตั ว์ โรงฆ่าสตั ว์ และสถานทผ่ี ลติ ภณั ฑป์ ศุสตั ว์

��� ���ท�วงท��� ยา�������า��� ���ง� �ว���� � �า� น�� งาน���� ���ท�วงท��� ยา�������า��� ���ง� �ว���� � ���ท�วง � หน่วยงาน � ��� าห�าย � �นวทาง � ������ � ���ง�า� � งบ�าย�า่ ย � �าย�า� งบ����า�ท��ง� �ว� หน่วย : บาท ���ท�วง : ���ท�วงท��� ยา�������า������ง� �ว���� � ������������� ��� : �า� น�� งาน���� ���ท�วงท��� ยา�������า������ง� �ว���� � ���������� ��บ� �� ��� าห�าย : ท�� ห�่บ� า� น������ �น���� ง�น� �า���า����� ��� ���บ��� �� ��� หา�ห�ง่ ���������� ���������� น�า�า� ��ง�น��นท��า����น ������ �� �า��า���าน�น�า�าท��ห�า������ ��������� ���หย�� น�าท�� �า��ว่ น ���������� ��������� �นวทาง�า��า� �น�นงาน : ��� หา ��� นา�ห�่งน�า�น� ท�น ���� ����ท� ��� า���� ���������� ��������� �ยาย��บ�����บบ����า���� ��� ���บ��� �� ���������� 30,714,300 ��������� ���ง�า� : ���ง�า���� นา����า�น�า����าห�่บ� า� น ��������� �. งบ�าย�า่ ย�น� 2,000,000 1� ������� �� ����������� �������������������������������� �����

��� งบ�ระ�า�ท��ง�ั �ว� หน่วย : บาท �ร�ทร�ั ยา�รน�า ������������� ������������� �รบั �� �ระทรวง � หน่วยงาน � ��� าห�าย � �นวทาง � ������ � ��รง�าร � งบราย�า่ ย � ราย�าร ���������� �ร� : �ร�ทร�ั ยา�รน�า ������������� ���������� ��� าห�าย : �าร��ั �ารน�า�า��าร����ร��ะ��� �าห�รร��ย่าง����� รว��ง� �าร ���� ���� �า��าร��น� �า ���������� �นวทาง�าร��า�น�นงาน : ��ั นา ���� �ระ�ท� ��� า� �น�ร�ั �� �� น��� ห�ง่ น�า ระบบ �ระ�ายน�า ��ะ������ยงวางระบบ��ร�� �่ายน�า���่� น�า ทง�ั �น��ะน����� ������������� ���������� ���ระทาน ������������� ���������� ��รง�าร : ��รง�าร��ั นา��ะ���� �ระ�ท� ��� า�ระบบ�ระ�ายน�า ������������� ���������� �� งบ�งทน� ������������� ���������� ��� �่า�ร�� �ั �� ท���น��ะ�ง� ��่ �รา� ง �1541,64�33 02413,4533 02413,4533 ����� �่าท��น� ��ะ�ง� ��่ �รา� ง 02413,4533 1�1�1�1 ค่าก่อ�รา้ งแหลง่ นาํ� �6� ก่อ�รา้ งระบบกระจายนาํ� จากอ่างเกบ� นาํ� หว้ ยลานโครงการอนั เน�องมาจาก 56�453�4,33 ,42�64,33 พระราชดาํ ริ บา้ นปง หมทู่ �ี 2 �าํ บลออนใ�้ อาํ เภอ�นั กาํ แพง จงั หวดั 7�43334333 ,42�64,33 เชยี งใหม่ 1 แห่ง ����������� ��������� 1�1�1�6 ค่าปรบั ปรงุ แหลง่ นาํ� ����������� ��������� �6� อนุรกั ษ�� � น�แู หลง่ นาํ� บง� ง�วิ พรอ้ มระบบกระจายนาํ� �าํ บล��่ลอ้ ม อาํ เภอบางกระท่มุ จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 แห่ง ����������� ��������� ��� าห�าย : บรห� าร��ั �ารทร�ั ยา�รน�า�ร�บ���� ท�� ��่� น�า�ยา่ ง����� ����������� ��������� �นวทาง�าร��า�น�นงาน : ��ั ทา� ��นยท� ��า��ร�� ารบรห� าร��ั �ารทร�ั ยา�รน�า�น 6334333 ��่� น�า ��น�าร��บ� �ั �� าร�ระ�า� �� ���� �ระ�ท� ��� า��ารบรห� าร��ั �าร�นบั �น�น 743334333 �ง��� ร�่�� น�า ��ั นาระบบ �าน��� ��� ��� �า��ระ��น� �� �ระ�า��ั �นั ��� �ะ�าร 64�334333 ���ว่ นรว่ � 1543334333 ��รง�าร : ��รง�าร��ั นา������ะ���� �ระ�ท� ��� า��ารบรห� าร��ั �ารน�า �� งบราย�า่ ย�น� �� ค่าใชจ้ ่ายในการเ�รมิ �รา้ ง�กั ยภาพองคก� รปกครอง�ว่ นทอ้ ง�น�ิ ในการ ประเมนิ คุณภาพระบบประปาหม่บู า้ น 13� ค่าใชจ้ า่ ยในการ��กษาและยกร่างอนุบ�ั ��ั ิท�อี อก�ามร่างพระราชบ�ั ��ั ิ ทรพั ยากรนาํ� พ������� ใน�ว่ นท�อี ยู่ในหนา้ ทแ�ี ละอาํ นาจ และภารกิจ�องกรม ทรพั ยากรนาํ� �หมวด 5 การจดั �รรนาํ� และการใชน้ าํ� �

6-9 งบประมา�ท�ตง�ั ไว้ หน่วย : บาท กรมทรพั ยากรน�ําบาดาล 1,342,098,300 139,098,200 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,000,000 กรม : กรมทรพั ยากรน�ําบาดาล 2,000,000 เป้ าหมาย : ทุกหม่บ� า้ นและ�มุ �นเม�� งมน� �ํา�ะ�าดเพ�� �ปุ โ�คบรโิ �ค จดั หาแหลง่ น�ํา�าํ ร�ง�นพ�นท��าดแคลน และมค� �ุ �าพมาตร�าน�นราคาท�เหมาะ�มและ 114,185,700 2,000,000 ประหยดั น�ําทกุ �าค�ว่ น แนวทางการดาํ เนินงาน : จดั หา พ�ั นาแหลง่ น�ําตน้ ทนุ เพม�ิ ประ�ทิ ��ิ าพและ 114,185,700 2,000,000 �ยาย��บเ�ตระบบประปาเพ�� �ปุ โ�คบรโิ �ค 114,185,700 2,000,000 โครงการ : โครงการ�าํ รวจหาแหลง่ น�ําบาดาล�นพ�นท��กั ย�าพตาํ� 114,185,700 2,000,000 1. งบรายจา่ ย�น� 114,185,700 2,000,000 1) ราย�า่ ย�น� ���น�่า���น� ���� ก่��รา� � (1) �่าก่��รา� ��ห��่ นา� ��มร� า�า�่�หน่วย�า� กวา่ 10 �า� น�า� รวม 1 รายการ (รวม 54 หน่วย)

���� �ร�ทรวง�หา��ทย �ร��ย�า��� าร����ง� ����ง �ร�ทรวง � หน่วยงาน � �ป� าห�าย � �นวทาง � ������ � ��รง�าร � งบราย�า่ ย � ราย�าร งบปร��า�ท��ง� �ว� หน่วย : บาท �ร�ทรวง : �ร�ทรวง�หา��ทย �������������� ปรบ� �� ����������� �ร� : �ร��ย�า��� าร����ง� ����ง �������������� ����������� ����������� �ป� าห�าย : �ารบรร�ทาน�าท่ว�����ท� ��ย� �น��นท���� �น ��นท���ร����� �า� ��� �������������� ����������� ���������� �����นท�����ร�ยา่ ง�ป�นร�บบ ���������� ���������� �นวทาง�าร��า�น�นงาน : ปรบ� ปรง� ทางน�า ทาง�น� น�า ��นท�รบ� น�าน�ง ����าร��� �������������� ����������  ปร��ย�น�ท��น� ��� ท�า�ง� ���� ง ���ร�บบป� �ง�น� น�าท่ว���� �น�����นท���ร�����  ��รง�าร : ��รง�าร�่��รา� ง����นป� �ง�น� ���งร�� ��่น�า�าย�นปร��ท� �������������  �� งบ�งทน� �������������  ��� �่า�ร�� �� �� ท���น����ง� ��่ �รา� ง ������������� ����� �่าท��น� ����ง� ��่ �รา� ง �������������          ! \" #\" ! $%!'& ( # )  * +#, -\" . / %#-, & 0  %#-, & 1 2 )!34 2 + ' 45  %46  4#'4#  7% 4  \" - 8 8\"  )- & 8 ) $#9  )- & 8 ) $#9  )- &1:,( ) $#9 1 )-     ! \" #\" 7# 28 5 ( $') \" 49% 46 ( $) #; *%#,  -&  2 )!<' - 2 + #  <' -5  %46 <' -4#'41#  7% 4  \" - 8 8\"  )- & 8 ) $#9  )- & 8 ) $#9  )- &1:,( ) $#9  )-     ! \" #\" 7# 28 7#! ) \" 49%#-, & %#-, & %#-, & 1 1 ) %4 %\"  2 )! <#* / 2 + ) = 5  %46 <) * & 4#'4 # 7% 4  \" - 8 8\"  )- & 8 ) $#9  )- & 8 ) $#9 1 )- &1:,( ) $#9  )-

6-11 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (336) เขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ รมิ ลาํ นาํ้ พอง บรเิ วณบา้ นโนนสาํ ราญ หมทู่ ่ี 8 และ 10,289,200 บา้ นสมสนุก หมทู่ ่ี 14 (ระยะท่ี 2) ตาํ บลนากอก อาํ เภอศรบี ุญเรอื ง จงั หวดั ปรบั ลด หนองบวั ลาํ ภู ความยาว 565 เมตร 1 แห่ง 3,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 32,000,000 บาท 4,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 6,400,000 บาท 4,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 10,289,200 บาท 100,000,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 15,310,800 บาท 100,000,000 100,000,000 (368) เขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ คสล.เลยี บคลองท่าผา-บางแกว้ หมทู่ ่ี 2, หมทู่ ่ี 3, 30,450,000 100,000,000 หมทู่ ่ี 6 และ หมทู่ ่ี 7 ตาํ บลบางแขม อาํ เภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม 100,000,000 ความยาว 3,500 เมตร 1 แห่ง 45,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 105,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 21,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 30,450,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 53,550,000 บาท (385) เขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ คสล.เลยี บคลองท่าผา-บางแกว้ หมทู่ ่ี 8 ตาํ บลบาง 17,684,600 แขม เช่อื มต่อ หม่ทู ่ี 5 ตาํ บลสนามจนั ทร์ อาํ เภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม ความยาว 1,800 เมตร 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 55,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 11,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 17,684,600 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 26,315,400 บาท โครงการ : โครงการป้ องกนั น้ําท่วมพ้นื ท่ีชมุ ชน 3,490,601,300 1. งบลงทุน 3,490,601,300 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 3,490,601,300 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 3,490,601,300 1.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ 3,342,802,100 (11) ก่อสรา้ งระบบป้องกนั นาํ้ ท่วมพ้นื ทช่ี มุ ชนบางมลู นาก ระยะท่ี 3 อาํ เภอ 48,078,400 บางมลู นาก จงั หวดั พจิ ติ ร 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 197,970,000 บาท ปี 2560 ตง้ั งบประมาณ 40,000,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 57,500,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 3,756,400 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 48,078,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 48,635,200 บาท

6-12 กรมโยธาธิการและผงั เมือง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (23) ก่อสรา้ งระบบระบายนา้ หลกั เพอ่ื บรรเทาปญั หานา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี มุ ชน 59,774,300 ปรบั ลด 30,000,000 บา้ นกลาง อาเภอเมอื ง จงั หวดั ลาพนู 1 แห่ง 25,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 263,710,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 52,920,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 64,237,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 59,774,300 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 86,778,700 บาท (25) ก่อสรา้ งระบบระบายนา้ หลกั เพอ่ื บรรเทาปญั หานา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี มุ ชน 35,180,500 เมอื งเลย ระยะท่ี 1 จงั หวดั เลย 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 129,340,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 26,460,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 42,865,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 35,180,500 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 24,834,300 บาท

6-13 รฐั วสิ าหกจิ การประปาสว่ นภมู ิภาค กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วิสาหกจิ 1,449,135,200 ปรบั ลด 27,914,100 กรม : การประปาสว่ นภูมิภาค 1,144,255,200 27,914,100 27,914,100 เป้ าหมาย : ทกุ หมบู่ า้ นและชมุ ชนเมืองมีน้าสะอาดเพ่อื อปุ โภคบรโิ ภค จดั หาแหลง่ 1,144,255,200 27,914,100 น้าสารองในพ้นื ทข่ี าดแคลน และมีคณุ ภาพมาตรฐานในราคาทเ่ี หมาะสมและ 27,914,100 27,914,100 ประหยดั น้าทกุ ภาคสว่ น 27,914,100 27,914,100 แนวทางการดาเนินงาน : จดั หา พฒั นาแหลง่ น้าตน้ ทนุ เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพและ 1,144,255,200 27,914,100 10,729,300 ขยายขอบเขตระบบประปาเพอ่ื อปุ โภคบรโิ ภค โครงการ : โครงการพฒั นาเพ่มิ ประสทิ ธิภาพระบบประปาเมืองและพ้นื ทเ่ี ศรษฐกจิ 1,095,307,200 17,184,800 1. งบลงทนุ 1,095,307,200 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,095,307,200 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,095,307,200 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,095,307,200 (22) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรุงขยายการประปาส่วนภมู ภิ าคสาขากนั ตงั -(สเิ กา-ปาก 52,060,500 เมง) อาเภอกนั ตงั - สเิ กา จงั หวดั ตรงั 1 แห่ง วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 310,321,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 77,580,300 บาท เงนิ งบประมาณ 232,740,700 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 66,147,300 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 28,211,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 52,060,500 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 27,765,600 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 114,532,900 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 21,603,700 บาท (23) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรุงขยายการประปาสว่ นภมู ภิ าคสาขาพงั งา-(ทบั ปดุ ) 65,706,600 อาเภอเมอื งพงั งา - ทบั ปดุ จงั หวดั พงั งา 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 202,174,100 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 50,543,500 บาท เงนิ งบประมาณ 151,630,600 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ - บาท เงนิ นอกงบประมาณ 9,200,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 65,706,600 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 26,956,500 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 85,924,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 14,387,000 บาท

แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา ผูต้ ดิ ยาเสพตดิ

7-1 แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ิดยาเสพติด มาตรา 43 แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ิดยาเสพตดิ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 19,500,000 บาท จาแนกดงั น้ี กระทรวงกลาโหม กองทพั บก กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 321,665,200 กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 215,860,000 ปรบั ลด กรม : กองทพั บก 183,053,000 2,000,000 เป้ าหมาย : ผูค้ า้ ยาเสพตดิ ในพ้นื ทแ่ี พรร่ ะบาดและเครอื ขา่ ยถกู จบั กมุ และ 2,000,000 ดาเนินการ 183,053,000 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สกดั กน้ั และปราบปรามการคา้ ยาเสพตดิ 183,053,000 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 162,823,000 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 162,823,000 2,000,000 162,823,000 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 2,000,000

7-2 กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,000,000 กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 13,000,000 ปรบั ลด กรม : สานักงานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 13,000,000 6,500,000 13,000,000 6,500,000 เป้ าหมาย : ลดผลกระทบจากประชากรวยั เส่ียงสูงไม่ใหเ้ ขา้ ไปเก่ียวขอ้ งกบั ยาเสพติด 6,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรวยั เส่ยี งสูงไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคุม้ กนั และสรา้ ง 13,000,000 6,500,000 ระบบนิเวศทางสงั คมเพ่อื ป้ องกนั ยาเสพติดโดยการมีสว่ นรว่ มจากทกุ ภาคสว่ น 13,000,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ในสถานศึกษา 13,000,000 6,500,000 1. งบเงินอดุ หนุน 13,000,000 6,500,000 6,500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 6,500,000 (1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายโครงการสรา้ งภูมคิ ุม้ กนั และป้องกนั ยาเสพตดิ ใน สถาบนั อดุ มศกึ ษา

7-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงยตุ ธิ รรม 2,325,427,200 สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 1,855,853,100 ปรบั ลด 768,413,100 4,000,000 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 360,749,700 4,000,000 กระทรวง : กระทรวงยตุ ธิ รรม 4,000,000 กรม : สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพติด 360,749,700 4,000,000 เป้ าหมาย : ลดผลกระทบจากประชากรวยั เสย่ี งสูงไม่ใหเ้ ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 360,749,700 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรวยั เสย่ี งสูงไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และสรา้ ง 360,749,700 4,000,000 ระบบนิเวศทางสงั คมเพ่อื ป้ องกนั ยาเสพติดโดยการมีสว่ นรว่ มจากทกุ ภาคสว่ น 10,000,000 4,000,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั ยาเสพตดิ 4,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป (4) โครงการพฒั นาทางเลอื กในประเทศและประเทศเพอ่ื นบา้ น

7-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงสาธารณสขุ 997,083,800 ปรบั ลด กรมการแพทย์ 230,132,900 230,132,900 2,000,000 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 230,132,900 1,000,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 1,000,000 กรม : กรมการแพทย์ 1,000,000 เป้ าหมาย : ลดผลกระทบจากประชากรกลมุ่ เส่ยี งท่ีมีตอ่ สงั คม แนวทางการดาเนินงาน : กลมุ่ ผูป้ ่วยยาเสพตดิ ไดร้ บั การประเมิน ดูแลช่วยเหลอื 230,132,900 1,000,000 บาบดั รกั ษา ฟ้ื นฟู และติดตามตามระดบั ความรุนแรงอย่างเหมาะสม 230,132,900 1,000,000 โครงการ : โครงการผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพตดิ ไดร้ บั การบาบดั รกั ษาและฟ้ื นฟู 230,132,900 1,000,000 สมรรถภาพ 19,508,000 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (5) วสั ดอุ าชีวบาบดั

7-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสนับสนุนบรกิ ารสขุ ภาพ 7,917,500 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 7,917,500 กรม : กรมสนบั สนุนบรกิ ารสขุ ภาพ 7,917,500 1,000,000 เป้ าหมาย : ลดผลกระทบจากประชากรกลมุ่ เส่ยี งท่ีมีตอ่ สงั คม 1,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : กลมุ่ ผูป้ ่วยยาเสพตดิ ไดร้ บั การประเมิน ดูแลช่วยเหลอื 1,000,000 บาบดั รกั ษา ฟ้ื นฟู และติดตามตามระดบั ความรุนแรงอยา่ งเหมาะสม 7,917,500 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารบาบดั รกั ษาผูป้ ่วยยาเสพติด 7,917,500 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 7,917,500 1,000,000 7,917,500 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

7-6 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี สานักงานตารวจแหง่ ชาติ กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,026,258,900 กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และ ปรบั ลด หน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี 1,010,777,100 5,000,000 กรม : สานักงานตารวจแหง่ ชาติ 744,501,000 เป้ าหมาย : ผูค้ า้ ยาเสพตดิ ในพ้นื ทแ่ี พรร่ ะบาดและเครอื ข่ายถกู จบั กมุ และ 5,000,000 ดาเนินการ 744,501,000 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สกดั กน้ั และปราบปรามการคา้ ยาเสพติด 744,501,000 โครงการ : โครงการปราบปรามการคา้ ยาเสพติด 646,501,000 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 630,674,000 5,000,000 307,263,300 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,000,000 (2) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ทพ่ี กั และพาหนะ 5,000,000

แผนงานบูรณาการพฒั นา ดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์

8-1 แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ มาตรา 45 งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 2,014,046,700 บาท จาแนกดงั น้ี สานักนายกรฐั มนตรี สานักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 9,439,400 300,000 กรม : สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 9,439,400 300,000 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจิสตกิ สแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทาน และอานวย 9,439,400 300,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ติกส์ (มาตรฐาน 9,439,400 300,000 ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบคุ ลากร วิจยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมินผล) โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่อื นการพฒั นาระบบโลจสิ ติกส์ 9,439,400 300,000 และระบบอานวยความสะดวกทางการคา้ 1. งบรายจ่ายอ่นื 9,439,400 300,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 985,000 200,000 2) โครงการพฒั นาเครือข่ายความร่วมมอื และตดิ ตามการขบั เคลอ่ื น 1,600,000 100,000 ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาระบบโลจสิ ตกิ ส์ ระยะท่ี 2

8-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 93,456,000 สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแหง่ ชาติ 80,000,000 ปรบั ลด 80,000,000 10,189,000 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 800,000 กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 80,000,000 800,000 กรม : สานักงานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจิสตกิ สแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทาน และอานวย 80,000,000 800,000 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ติกส์ (มาตรฐาน 80,000,000 800,000 ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบคุ ลากร วิจยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 80,000,000 พฒั นาขอ้ มูลและการติดตามประเมินผล) 80,000,000 800,000 โครงการ : โครงการหอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบเพ่ือรบั การถา่ ยทอดเทคโนโลยรี ถไฟ 80,000,000 800,000 ความเรว็ สูง 800,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 800,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าครุภณั ฑ์ (1) ครุภณั ฑห์ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารทดสอบเพอ่ื รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยรี ถไฟ ความเร็วสูง ตาบลคลองหน่ึง อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ระบบ

8-3 สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภมู ิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,456,000 กรม : สานักงานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) 13,456,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธิภาพ 9,389,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 13,456,000 9,389,000 แนวทางการดาเนินงาน : การกากบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 13,456,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเครอ่ื งมือภมู ิสารสนเทศเพ่อื เพ่ิมความปลอดภยั 9,389,000 ในการเดินอากาศ 13,456,000 9,389,000 13,456,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 13,456,000 9,389,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 9,389,000 1) การพฒั นาเครอ่ื งมอื ภูมสิ ารสนเทศเพ่อื เพ่มิ ความปลอดภยั ในการเดนิ อากาศ 9,389,000

8-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,535,000 สานกั งานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ 19,918,700 ปรบั ลด 19,918,700 13,165,700 กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,054,700 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19,918,700 13,054,700 กรม : สานกั งานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ เป้ าหมาย : การบริหารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และอานวย 19,918,700 13,054,700 ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา NSW ใหเ้ ช่ือมโยงแลกเปล่ียนกระบวนการ 19,918,700 13,054,700 นาเขา้ สง่ ออกดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ บบไรก้ ระดาษไดอ้ ยา่ งสมบูรณ์ 19,918,700 โครงการ : โครงการพฒั นาและเช่ือมโยงแลกเปล่ยี นขอ้ มูลในกระบวนการ 19,918,700 13,054,700 นาเขา้ สง่ ออกผ่านระบบ NSW 19,918,700 13,054,700 1. งบลงทนุ 13,054,700 13,054,700 13,054,700 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 13,054,700 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาช่องทางการเช่ือมโยงขอ้ มลู ใบรบั รองสุขอนามยั สขุ อนามยั พชื และสุขอนามยั สตั ว์ แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สาํ นกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร 2,469,500 2,469,500 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 111,000 กรม : สาํ นกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร 2,469,500 111,000 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และอาํ นวย ความสะดวกทางการคา้ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 111,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ (มาตรฐาน ความ เช่ียวชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี พฒั นาขอ้ มลู และ 2,469,500 111,000 การติดตามประเมนิ ผล) 2,469,500 111,000 1,069,500 111,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานและระบบโลจสิ ตกิ สส์ นิ คา้ เกษตร 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนนิ การพฒั นาแผนพฒั นาโลจสิ ติกสแ์ ละโซ่อปุ ทาน ภาคการเกษตร ภายใตแ้ ผนยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาระบบโลจสิ ตกิ ส์ ของประเทศไทย

8-6 กระทรวงคมนาคม กรมการขนสง่ ทางบก กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 90,970,067,800 ปรบั ลด 1,879,518,700 กรม : กรมการขนสง่ ทางบก 141,415,100 18,000,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธภิ าพ 141,415,100 18,000,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 18,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 113,377,700 18,000,000 18,000,000 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดินทาง 18,000,000 18,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นามาตรฐานดา้ นความปลอดภยั ทางถนน 60,288,100 18,000,000 18,000,000 1. งบลงทนุ 60,288,100 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 60,288,100 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 60,288,100 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 60,288,100 (1) ก่อสรา้ งอาคารศูนยบ์ รหิ ารจดั การเดนิ รถระบบ GPS 1 แหง่ 60,288,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 338,555,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 71,280,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 106,756,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 60,288,100 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 100,230,900 บาท

8-7 กรมเจา้ ทา่ กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมเจา้ ทา่ 902,083,700 ปรบั ลด 2,916,000 เป้ าหมาย : การบริหารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทาน และอานวยความ 19,334,800 2,916,000 สะดวกทางการคา้ ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล 2,916,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา NSW ใหเ้ ช่ือมโยงแลกเปล่ียนกระบวนการ 19,334,800 2,916,000 นาเขา้ สง่ ออกดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ บบไรก้ ระดาษไดอ้ ยา่ งสมบูรณ์ 2,916,000 2,916,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและบารุงรกั ษาโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื สนบั สนุน 19,334,800 2,916,000 2,916,000 ระบบโลจิสติกส์ 2,916,000 1. งบลงทนุ 19,334,800 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 19,334,800 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 19,334,800 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 19,334,800 (1) โครงการพฒั นาและปรบั ปรุงระบบสารสนเทศเพ่อื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ 19,334,800 การปฏบิ ตั งิ าน การใหบ้ รกิ ารประชาชนเพอ่ื รองรบั งาน NSW กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 96,673,900 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 19,334,800 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 48,337,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 29,002,100 บาท

8-8 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมทางหลวง 67,287,056,000 ปรบั ลด 1,614,000,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธภิ าพ 67,287,056,000 1,614,000,000 สามารถเช่อื มโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 1,614,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่อื มโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื ความสะดวก 67,287,056,000 8,000,000 8,000,000 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดินทาง 8,000,000 8,000,000 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมือง 12,657,499,400 8,000,000 8,000,000 1. งบลงทนุ 12,657,499,400 250,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 12,657,499,400 250,000,000 250,000,000 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 12,657,499,400 250,000,000 250,000,000 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 12,566,934,600 40,000,000 (24) ทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี - นครราชสมี า 196,579,700 15,000,000 ช่วงท่ี 24 จ.นครราชสมี า 8.100 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,373,041,700 บาท ปี 2559 - 2560 ตงั้ งบประมาณ 332,069,300 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 372,139,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 472,253,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 196,579,700 บาท โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งสะพานขา้ มจดุ ตดั ทางรถไฟ 1,367,016,800 1. งบลงทนุ 1,367,016,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,367,016,800 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,367,016,800 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 1,342,048,000 (5) สายป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 86,397,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 214,790,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 50,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 51,344,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 86,397,800 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 27,047,600 บาท (6) สายปราจนี บรุ ี - อ.ศรมี โหสถ จ.ปราจนี บรุ ี 1 แหง่ 55,150,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 186,774,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 44,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 55,150,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 87,624,000 บาท

8-9 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (9) สายทางเลย่ี งเมอื งหว้ ยแถลง จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 41,797,000 ปรบั ลด 15,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 173,919,400 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 44,000,000 บาท 180,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 41,797,000 บาท 1,356,000,000 1,343,100,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 88,122,400 บาท 1,343,100,000 1,343,100,000 (11) สายหวั ถนน - บรุ รี มั ย์ (บรุ รี มั ย-์ หนองบวั เจา้ ป่า) จ.บรุ รี มั ย์ 1 แหง่ 180,000,000 1,343,100,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 900,000,000 บาท 40,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 180,000,000 บาท 170,000,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 360,000,000 บาท 80,000,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 360,000,000 บาท โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งโครงขา่ ยทางหลวงแผ่นดิน 30,181,306,200 1. งบลงทนุ 29,986,497,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 29,986,497,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 29,986,497,000 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 26,442,162,500 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงแผ่นดิน 256,424,500 (22) สาย อ.ตระการพชื ผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราฐ จ. อบุ ลราชธานี 29.500 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 987,300,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 148,500,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 325,953,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 256,424,500 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 256,422,500 บาท (24) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 629,755,100 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้ นเหนือ) (รวมทางแยกต่าง ระดบั ) จ.นครราชสมี า (24.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวง 365,123,000 หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้ นเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดบั ) ตอน 1 จ.นครราชสมี า 8.962 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,405,820,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 229,500,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 446,075,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 365,123,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 365,122,000 บาท

8-10 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (24.2) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวง 264,632,100 ปรบั ลด 90,000,000 หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้ นเหนอื ) 60,000,000 (รวมทางแยกต่างระดบั ) ตอน 2 จ.นครราชสมี า 14.5 กม. 60,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,400,999,000 บาท 20,000,000 ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 229,500,000 บาท 40,000,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 443,758,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 264,632,100 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 463,108,900 บาท (31) สายแยกบา้ นจาน - อ.เดชอดุ ม จ.ศรสี ะเกษ จ.อบุ ลราชธานี 434,347,300 (31.1) สายแยกบา้ นจาน - อ.เดชอดุ ม ตอน 2 จ.อบุ ลราชธานี 170,220,300 21.812 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 600,775,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 121,608,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 206,816,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 170,220,300 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 102,130,700 บาท (34) สายกาแพงเพชร - พจิ ติ ร ตอน บ.ศรวี ลิ ยั - บ.ทงุ่ รวงทอง 193,793,100 จ.กาแพงเพชร 16.500 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 567,562,300 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 114,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 193,793,100 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 259,769,200 บาท (35) สายทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวั ถนน - บ.เฉวง จ.สุราษฎรธ์ านี 175,791,800 15.531 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 700,980,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 160,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 175,791,800 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 365,188,200 บาท

8-11 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (36) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 550,601,100 ปรบั ลด 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้ นทศิ ใต)้ 197,197,000 20,000,000 จ.นครราชสมี า 20,000,000 (36.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้ นทศิ ใต)้ ตอน 1 20,000,000 จ. นครราชสมี า 8.677 กม. 20,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 946,050,000 บาท 20,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 190,000,000 บาท 60,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 197,197,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 293,636,400 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 265,216,600 บาท (37) สายแยกอนิ ทรบ์ รุ ี -อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิ ทรบ์ รุ ี - 456,156,800 บ.หนองบวั ทอง จ.สงิ หบ์ รุ ี จ.นครสวรรค์ 288,508,800 (37.1) สายแยกอนิ ทรบ์ รุ ี -อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิ ทรบ์ รุ ี - บ.หนองบวั ทอง ตอน 1 จ.สงิ หบ์ รุ ี จ.นครสวรรค์ 14.600 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 996,957,300 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 200,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 288,508,800 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 508,448,500 บาท (39) สาย อ.พยคั ฆภูมพิ สิ ยั - อ.เกษตรวสิ ยั ตอน บ.เมอื งเตา - 198,333,200 อ.เกษตรวสิ ยั จ.รอ้ ยเอด็ 15.685 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 796,296,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 160,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 198,333,200 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 437,962,800 บาท (40) สาย อ.ตะกวั่ ป่า - อ.ทา้ ยเหมอื ง ตอน บ.บางสกั - บ.เขาหลกั 232,845,300 จ.พงั งา 20.362 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 744,422,200 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 150,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 232,845,300 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 361,576,900 บาท

8-12 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (44) สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ 21.752 กม. 171,328,400 ปรบั ลด 20,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 736,912,000 บาท 20,000,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 148,000,000 บาท 20,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 171,328,400 บาท 20,000,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 208,791,600 บาท 50,000,000 47,100,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 208,792,000 บาท (48) สายทา่ อากาศยานภูเก็ต - ทา่ เรอื อา่ วปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา 183,858,600 จ.ภูเกต็ 8.100 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 384,161,500 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 80,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 183,858,600 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 120,302,900 บาท (51) สาย ศรสี ะเกษ - อ.วงั หนิ จ.ศรสี ะเกษ 19.375 กม. 183,231,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 518,335,800 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 106,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 183,231,200 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 229,104,600 บาท (52) สายทางคูข่ นานทางหลวงพเิ ศษระหวา่ งเมอื ง สาย ชลบรุ ี - พทั ยา ตอน 213,662,700 ต่างระดบั บางพระ - ต่างระดบั หนองขาม จ.ชลบรุ ี 33.500 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 597,962,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 213,662,700 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 264,299,300 บาท กจิ กรรมกอ่ สรา้ งสะพานและทางต่างระดบั (14) ทางแยกต่างระดบั ปากท่อ จ.ราชบรุ ี 1 แห่ง 164,800,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 434,800,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 90,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 180,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 164,800,000 บาท (17) สะพานขา้ มทางแยกจดุ ตดั ทางหลวงหมายเลข 1 กบั ทางหลวงหมายเลข 220,200,000 11 (แยกเมโทรหรอื แยกภาคเหนือ) จ.ลาปาง 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 551,400,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 110,400,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 220,800,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 220,200,000 บาท

8-13 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (18) สะพานกลบั รถบนทางหลวงหมายเลข 1 หนองแค - สระบรุ ี 32,266,000 ปรบั ลด 20,000,000 (ขาออก) จ.สระบรุ ี 1 แหง่ 20,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 139,600,000 บาท 30,000,000 ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 28,000,000 บาท 20,000,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 79,334,000 บาท 20,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 32,266,000 บาท (19) สะพานกลบั รถบนทางหลวงหมายเลข 2 ท่ี กม.43 - 44 (ขาเขา้ และขา 139,000,000 ออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสมี า 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 336,000,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 70,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 127,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 139,000,000 บาท (20) สะพานขา้ มทางแยกจดุ ตดั ทางหลวงหมายเลข 41 กบั ทางหลวง 152,081,100 หมายเลข 4009 (แยกเวยี งสระ) จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 616,267,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 140,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 152,081,100 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 324,185,900 บาท (21) สะพานกลบั รถบนทางหลวงหมายเลข 35 ท่ี กม. 34 (ขาออก) (พรอ้ ม 149,787,500 ทางขนาน) จ.สมทุ รสาคร 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 399,500,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 80,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 149,787,500 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 169,712,500 บาท (22) ทางแยกต่างระดบั จดุ ตดั ทางหลวงหมายเลข 231 กบั ทางหลวง 163,657,100 หมายเลข 23 (แยกดงอูผ่ ้งึ ) (พรอ้ มทางคูข่ นาน) จ.อบุ ลราชธานี 1 แหง่ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 798,655,400 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 160,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 163,657,100 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 474,998,300 บาท

8-14 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (25) สะพานกลบั รถบนทางหลวงหมายเลข 1 ท่ี กม.90+000, 51,655,700 ปรบั ลด 10,000,000 กม.104+200 (ขาเขา้ ) จ.สระบรุ ี 2 แห่ง 92,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 214,561,000 บาท 20,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 56,000,000 บาท 34,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 51,655,700 บาท 34,000,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 106,905,300 บาท 40,000,000 (32) ทางแยกต่างระดบั จดุ ตดั ทางหลวงหมายเลข 1 กบั ทางหลวงหมายเลข 92,000,000 3008 (แยกพยหุ ะครี )ี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 460,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 92,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 184,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 184,000,000 บาท กจิ กรรมแกไ้ ขปญั หาการจราจรในพ้นื ท่ี กทม. ปรมิ ณฑล และเมืองหลกั (1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบ 139,893,000 ทางหลวงหมายเลข 3 (สขุ มุ วทิ ) จ.สมทุ รปราการ 3.050 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 379,800,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 94,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 145,907,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 139,893,000 บาท (3) ปรบั ปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั 640,058,200 บางขนุ เทยี น - เอกชยั กรุงเทพมหานคร จ.สมทุ รสาคร (3.1) ปรบั ปรงุ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั 232,485,000 บางขนุ เทยี น - เอกชยั ตอน 3 จ.สมทุ รสาคร 4.100 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 794,043,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 160,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 199,077,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 232,485,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 202,481,000 บาท (4) สาย อ.นครชยั ศรี - ต.ดอนตูม จ.นครปฐม 21.575 กม. 226,822,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 975,745,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 196,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 226,822,800 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 552,922,200 บาท

8-15 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (7) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้ นตะวนั ตก) 334,128,700 ปรบั ลด 30,000,000 ดา้ นซา้ ยทาง จ.ปทมุ ธานี จ.พระนครศรอี ยุธยา 30,000,000 (7.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 219,051,800 40,000,000 20,000,000 (ดา้ นตะวนั ตก) ดา้ นซา้ ยทาง ตอน 1 จ.ปทมุ ธานี 11.500 กม. 20,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,172,081,700 บาท 40,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 246,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 219,051,800 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 385,652,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 321,377,200 บาท (8) สายทางคูข่ นานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้ นตะวนั ตก) 278,564,300 ดา้ นขวาทาง จ.ปทมุ ธานี จ.พระนครศรอี ยธุ ยา (8.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุ เทพมหานคร 163,100,900 (ดา้ นตะวนั ตก) ดา้ นขวาทาง ตอน 1 จ.ปทมุ ธานี 11.500 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,174,452,400 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 246,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 163,100,900 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 399,313,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 366,037,700 บาท (8.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้ นตะวนั ตก) 115,463,400 ดา้ นขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรอี ยธุ ยา 12.759 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,090,220,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 254,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 115,463,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 481,666,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 239,089,900 บาท (9) สาย อ.ปากเกรด็ - ศูนยร์ าชการแจง้ วฒั นะ จ.นนทบรุ ี กรงุ เทพมหานคร 115,694,400 10.409 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,700,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 340,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 115,694,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 481,666,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 762,638,900 บาท

8-16 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงเช่อื มตอ่ ระบบขนสง่ ปรบั ลด 135,000,000 (1) สายเชยี งราย - อ.ขนุ ตาล ตอน บ.หวั ดอย - บ.ใหมม่ งคล 254,146,000 140,000,000 จ.เชยี งราย 19.000 กม. 100,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,088,088,000 บาท 40,000,000 ปี 2560 ตงั้ งบประมาณ 280,000,000 บาท 25,000,000 ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 165,814,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 311,056,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 254,146,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 77,072,000 บาท (3) สายเชยี งราย - อ.ขนุ ตาล ตอน บ.ใหมม่ งคล - อ.ขนุ ตาล 546,401,000 จ.เชยี งราย 256,389,000 (3.1) สายเชยี งราย - อ.ขนุ ตาล ตอน บ.ใหมม่ งคล - อ.ขนุ ตาล ตอน 1 จ. เชยี งราย 16.000 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 646,359,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 144,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 245,970,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 256,389,000 บาท (3.2) สายเชยี งราย - อ.ขนุ ตาล ตอน บ.ใหมม่ งคล - อ.ขนุ ตาล ตอน 2 จ. เชยี งราย 13.190 กม. 290,012,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 680,817,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 144,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 209,470,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 290,012,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 37,335,000 บาท (5) สายจนั ทบรุ ี - สระแกว้ ตอน อ.โป่งนา้ รอ้ น - อ.สอยดาว จ.จนั ทบรุ ี 192,739,000 21.150 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,144,882,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 230,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 192,739,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 722,143,000 บาท

8-17 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2. งบรายจา่ ยอน่ื 194,809,200 ปรบั ลด 12,900,000 (23) การตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ทางแยกต่างระดบั จดุ ตดั 2,850,000 2,850,000 ทางหลวงหมายเลข 1 กบั ทางหลวงหมายเลข 3008 3,000,000 (แยกพยุหะครี )ี จ.นครสวรรค์ 4,050,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 9,500,000 บาท 3,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 2,850,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 3,800,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 2,850,000 บาท (37) การตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ทางแยกต่างระดบั 3,000,000 จดุ ตดั ทางหลวงหมายเลข 32 กบั ทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอนิ ทรบ์ รุ ี) จ.สงิ หบ์ รุ ี วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 10,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 3,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 4,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 3,000,000 บาท (38) การตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม โครงการก่อสรา้ งทางหลวง 4,050,000 หมายเลข 101 ตอน น่าน - อ.เฉลมิ พระเกยี รติ (ตอน 2) จ.น่าน วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 13,500,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,050,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 5,400,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 4,050,000 บาท (39) การตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม โครงการก่อสรา้ ง 3,000,000 สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ บรเิ วณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวง หมายเลข 311 (ลพบรุ )ี - กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อา่ งทอง-อยุธยา) ท่ี กม.75+432 จ.ลพบรุ ี วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 10,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 4,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 3,000,000 บาท

8-18 กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมทางหลวงชนบท 18,198,835,200 ปรบั ลด 80,490,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธิภาพ 18,198,835,200 80,490,000 สามารถเช่อื มโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 80,490,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่อื มโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื ความสะดวก 18,198,835,200 11,300,000 11,300,000 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดินทาง 11,300,000 11,300,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงข่ายสะพาน 1,436,919,200 5,600,000 1. งบลงทนุ 1,436,919,200 5,700,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,436,919,200 42,570,000 42,570,000 1.1.1 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,436,919,200 42,570,000 42,570,000 (63) สะพานขา้ มคลองตะกวั่ ป่า อ.กะปง จ.พงั งา 100 ม. 5,600,000 42,570,000 18,570,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 28,000,000 บาท 24,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 5,600,000 บาท 20,000,000 20,000,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 22,400,000 บาท 20,000,000 20,000,000 (84) สะพานขา้ มคลองตนั หยงเปาว์ อ.หนองจกิ จ.ปตั ตานี 132 ม. 5,700,000 20,000,000 20,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 28,500,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 5,700,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 11,400,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 11,400,000 บาท โครงการ : โครงการยกระดบั มาตรฐานทาง 6,929,167,700 1. งบลงทนุ 6,929,167,700 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,929,167,700 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,929,167,700 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 6,758,113,000 (1) ค่าก่อสรา้ งทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 988,203,000 รวม 132 รายการ (รวม 153.456 หน่วย) (42) ถนนสายแยก ทล.3030 - แยก ทล.311 อ.เมอื ง จ.สงิ หบ์ รุ ี 2.980 กม. 24,000,000 โครงการ : โครงการแกไ้ ขปญั หาจราจรในปรมิ ณฑลและภมู ิภาค 940,835,300 1. งบลงทนุ 940,835,300 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 940,835,300 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 940,835,300 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 680,160,400 (6) สะพานขา้ มทางรถไฟ จดุ ตดั ทางรถไฟกบั ถนนสาย สฎ.2007 47,619,000 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 224,091,100 บาท ปี 2560 ตง้ั งบประมาณ 52,800,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 91,060,000 บาท

8-19 กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 30,231,100 บาท ปรบั ลด ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 47,619,000 บาท 5,850,000 5,850,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 2,381,000 บาท 5,850,000 5,850,000 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งเพอ่ื ยกระดบั มาตรฐานสะพาน 752,652,800 5,850,000 5,850,000 1. งบลงทนุ 752,652,800 770,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 752,652,800 770,000 770,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 752,652,800 770,000 770,000 1.1.1.1 ค่าปรบั ปรงุ ทางและสะพาน 752,652,800 770,000 (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 526,122,800 รวม 93 รายการ (รวม 120 หน่วย) โครงการ : โครงการอานวยความปลอดภยั บรเิ วณหนา้ โรงเรยี น 1,393,257,300 1. งบลงทนุ 1,393,257,300 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,393,257,300 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,393,257,300 1.1.1.1 ค่าปรบั ปรงุ ทางและสะพาน 1,393,257,300 (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 1,393,257,300 รวม 579 รายการ (รวม 997 หน่วย)

8-20 กรมทา่ อากาศยาน กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมทา่ อากาศยาน 4,222,287,500 ปรบั ลด 160,470,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธิภาพ 4,222,287,500 160,470,000 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 160,470,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้ืนฐานเพ่อื ความสะดวก 4,222,287,500 5,952,900 5,952,900 ปลอดภยั และประหยดั เวลาเดินทาง 5,952,900 5,952,900 โครงการ : โครงการพฒั นาท่าอากาศยานกระบ่ี 530,753,400 5,952,900 5,952,900 1. งบลงทนุ 530,753,400 25,310,500 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 530,753,400 25,310,500 25,310,500 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 530,753,400 25,310,500 25,310,500 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ 506,593,700 25,310,500 (1) งานก่อสรา้ งลานจอดเคร่อื งบนิ พรอ้ มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 102,697,000 ท่าอากาศยานกระบ่ี ตาบลเหนือคลอง อาเภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 863,000,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 182,250,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 363,424,900 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 102,697,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 214,628,100 บาท โครงการ : โครงการพฒั นาท่าอากาศยานนครศรธี รรมราช 237,393,400 1. งบลงทนุ 237,393,400 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 237,393,400 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 237,393,400 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ 230,804,500 (1) งานก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั ผูโ้ ดยสารหลงั ใหม่ ท่าอากาศยาน 230,804,500 นครศรธี รรมราช ตาบลปากพูน อาเภอเมอื งนครศรธี รรมราช จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,458,777,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 230,804,500 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 867,972,500 บาท

8-21 กรมท่าอากาศยาน กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการจดั หารถดบั เพลงิ อากาศยานเพ่อื เพ่ิมประสทิ ธิภาพ 80,840,000 ปรบั ลด 80,840,000 ดา้ นความปลอดภยั ของทา่ อากาศยาน 80,840,000 80,840,000 1. งบลงทนุ 80,840,000 80,840,000 80,840,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 80,840,000 12,500,000 12,500,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 80,840,000 12,500,000 12,500,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑอ์ ่นื ๆ 80,840,000 5,420,000 (1) รถบรรทกุ นา้ ดบั เพลงิ อากาศยาน ท่าอากาศยานระนอง 12,500,000 5,420,000 ตาบลราชกรูด อาเภอเมอื งระนอง จงั หวดั ระนอง 10,000,000 (2) รถบรรทกุ นา้ ดบั เพลงิ อากาศยาน ทา่ อากาศยานรอ้ ยเอด็ 12,500,000 10,000,000 ตาบลหนองพอก อาเภอธวชั บรุ ี จงั หวดั รอ้ ยเอด็ (3) รถบรรทกุ นา้ ดบั เพลงิ อากาศยาน ทา่ อากาศยานน่านนคร 12,500,000 ตาบลผาสงิ ห์ อาเภอเมอื งน่าน จงั หวดั น่าน (4) รถบรรทกุ นา้ ดบั เพลงิ อากาศยาน ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์ านี 12,500,000 ตาบลหวั เตย อาเภอพนุ พนิ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี (5) รถดบั เพลงิ อากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 5,420,000 ตาบลปากพนู อาเภอเมอื งนครศรธี รรมราช จงั หวดั นครศรธี รรมราช วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 27,100,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 5,420,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 21,680,000 บาท (6) รถดบั เพลงิ อากาศยาน ขนาดกลาง ทา่ อากาศยานนครราชสมี า 5,420,000 ตาบลทา่ ชา้ ง อาเภอเฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวดั นครราชสมี า วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 27,100,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 5,420,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 21,680,000 บาท (7) รถดบั เพลงิ อากาศยาน ขนาดใหญ่ ทา่ อากาศยานกระบ่ี 10,000,000 ตาบลเหนอื คลอง อาเภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 50,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 10,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 40,000,000 บาท (8) รถดบั เพลงิ อากาศยาน ขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานสรุ าษฎรธ์ านี 10,000,000 ตาบลหวั เตย อาเภอพนุ พนิ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 50,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 10,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 40,000,000 บาท

8-22 กรมทา่ อากาศยาน กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการพฒั นาท่าอากาศยานตรงั 508,770,000 ปรบั ลด 1. งบลงทนุ 508,770,000 48,366,600 48,366,600 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 508,770,000 48,366,600 48,366,600 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 508,770,000 48,366,600 48,366,600 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 495,716,000 (2) งานก่อสรา้ งเสริมความแขง็ แรงทางว่งิ ก่อสรา้ งทางขบั และลานจอด 302,366,600 เคร่อื งบนิ พรอ้ มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ทา่ อากาศยานตรงั ตาบลโคกหลอ่ อาเภอเมอื งตรงั จงั หวดั ตรงั 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 678,400,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 160,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 302,366,600 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 216,033,400 บาท

8-23 สานักงานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สานักงานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 180,835,300 ปรบั ลด 3,642,700 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิ ธิภาพ 180,835,300 3,642,700 3,642,700 สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 3,642,700 3,292,700 แนวทางการดาเนินงาน : การกากบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 43,985,300 3,292,700 3,292,700 โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ และมี 43,985,300 3,292,700 492,100 ประสทิ ธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 567,800 1. งบลงทนุ 36,726,900 499,900 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 36,726,900 1,732,900 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 36,726,900 1.1.1.1 ค่าจา้ งบริษทั ท่ปี รึกษา 36,726,900 (1) ค่าจา้ งศกึ ษาการพฒั นาโครงขา่ ยคมนาคมเช่ือมโยงรูปแบบการ 4,920,300 เดนิ ทางเพ่อื เขา้ ถงึ สถานรี ถไฟฟ้าและสนามบนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิ ณฑล กรุงเทพมหานคร วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 24,601,100 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,920,300 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 19,680,800 บาท (2) ค่าจา้ งศึกษาการพฒั นานวตั กรรมระบบวเิ คราะหฐ์ านขอ้ มลู ขนาด 5,678,400 ใหญ่ (Big Data Analytics) เพอ่ื การขนส่งสนิ คา้ ดว้ ยรถบรรทกุ และ การเดนิ ทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑล ระยะท่ี 1 กรุงเทพมหานคร วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 28,391,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 5,678,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 22,713,400 บาท (4) ค่าจา้ งศกึ ษาการจดั ทาแผนโลจสิ ตกิ สเ์ พ่อื เพม่ิ ประสทิ ธิภาพการ 4,998,400 ขนสง่ สนิ คา้ เช่ือมโยงฐานการผลติ ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษภาค ตะวนั ออก (EEC) กบั ประตูการคา้ ในพ้นื ท่ภี าคใต้ จงั หวดั ระนอง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 24,991,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,998,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 19,993,200 บาท (6) ค่าจา้ งศกึ ษาจดั ทาแผนพฒั นาการเดนิ ทางทางนา้ ในเขต 8,805,000 กรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑลและการเช่ือมต่อการเดนิ ทางรูปแบบอ่นื กรุงเทพมหานคร วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 44,024,900 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 8,805,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 35,219,900 บาท

8-24 สาํ นกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร กระทรวง - หน่วยงาน - เป้ าหมาย - แนวทาง - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2. งบรายจา่ ยอ่นื 7,258,400 ปรบั ลด 350,000 1) ค่าจา้ งศกึ ษาจดั ทาแผนการกากบั การบรหิ ารจดั การระบบตวั๋ ร่วม 1 เรอ่ื ง 7,258,400 350,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 36,292,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 7,258,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 14,516,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 14,516,800 บาท