14-2 กรมการปกครอง หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมการปกครอง 9,215,432,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบ ปรบั ลด การบรหิ ารจดั การภาครฐั 2,978,724,500 24,102,100 ผลผลติ : เสรมิ สรา้ งสมรรถนะของอาํ เภอในการบรกิ ารและแกไ้ ขปญั หาความ เดอื ดรอ้ นของประชาชน 1,936,587,000 8,000,000 1. งบดําเนินงาน 1,612,499,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,233,320,200 8,000,000 8,000,000 (4) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ท่พี กั และค่าพาหนะ 52,482,000 8,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 8,000,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 3,471,584,800 ผลผลติ : โครงการสนบั สนุนการบูรณาการงานในพ้นื ท่ีเพอ่ื พฒั นาประสทิ ธภิ าพ 16,102,100 การบรหิ ารราชการ 3,271,735,200 2. งบลงทุน 1,720,301,300 16,102,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,720,301,300 16,102,100 1,282,339,200 16,102,100 2.1.2 ค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 16,102,100 2.1.2.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 110,509,300 16,102,100 (2) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั ผูเ้ดนิ ทางและอเนกประสงค์ ศูนยบ์ รหิ ารกจิ การศาสนาอสิ ลามแห่งชาติเฉลมิ พระเกยี รติ 25,131,700 16,102,100 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 143,610,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 28,722,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 25,131,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 53,853,700 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 35,902,600 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ
14-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมท่ดี นิ 2,512,947,900 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 1,000,000 กรม : กรมท่ดี นิ แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิต 229,431,300 1,000,000 ทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 202,307,900 1,000,000 ผลผลติ : โฉนดท่ดี นิ ท่ไี ดร้ บั การพฒั นารูปแปลงท่ดี นิ ใหเ้ ป็นมาตรฐานเดยี วกนั 187,226,900 1,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 187,226,900 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 67,363,500 1,000,000 (10) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร
14-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 6,662,398,400 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 567,641,300 กรม : กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาระบบการเตรยี มพรอ้ มแห่งชาตแิ ละระบบบรหิ าร 6,339,081,500 567,641,300 จดั การภยั พบิ ตั ิ 4,594,328,300 567,641,300 ผลผลติ : โครงการจดั หาครุภณั ฑเ์ พอ่ื การป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 4,594,328,300 567,641,300 1. งบลงทนุ 4,594,328,300 567,641,300 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,542,328,300 567,641,300 4,140,795,200 516,641,300 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 335,700,000 335,700,000 (2) รถดบั เพลงิ ชนิดหอนาํ้ ขนาดความสูงไม่นอ้ ยกวา่ 90 เมตร แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 คนั 821,556,000 91,284,000 (6) รถปฏบิ ตั กิ ารบรรเทาอทุ กภยั พรอ้ มเคร่อื งสูบนาํ้ ขนาดใหญ่ แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 18 คนั 358,629,200 89,657,300 (7) รถยนตด์ บั เพลงิ ขนาดอตั ราสูบฉีดนาํ้ /โฟมไม่นอ้ ยกวา่ 10,000 ลติ ร/นาที 366,174,600 51,000,000 พรอ้ มตดิ ตงั้ ระบบผสมโฟม แขวงดสุ ติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 4 คนั 1.1.1.3 ครุภณั ฑอ์ ่นื ๆ 51,000,000 51,000,000 (4) ชดุ ยานยนตด์ บั เพลงิ และกูภ้ ยั ขนาดเลก็ แบบควบคมุ ระยะไกล แขวงดสุ ติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 6 คนั
14-5 กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมโยธาธิการและผงั เมือง 10,650,004,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่ีมีผลกระทบ ปรบั ลด ต่อความมนั่ คง 4,061,271,600 15,500,000 ผลผลิต : โครงการก่อสรา้ งเข่ือนป้ องกนั ตล่งิ เพ่อื ป้ องกนั การสูญเสยี ดนิ แดนของ 15,000,000 ประเทศ 4,061,271,600 15,000,000 2. งบลงทนุ 4,048,379,400 15,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,048,379,400 15,000,000 4,048,379,400 15,000,000 2.1.1 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 3,868,339,000 15,000,000 2.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ 12,800,000 5,000,000 (125) เขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ รมิ ทะเล พรอ้ มปรบั ปรุงภูมทิ ศั นพ์ ้นื ทช่ี ายฝงั่ ทะเล บรเิ วณศูนยศ์ ึกษาการพฒั นาอ่าวคุง้ กระเบน ตาํ บลคลองขดุ 32,000,000 บาท 10,000,000 อาํ เภอทา่ ใหม่ จงั หวดั จนั ทบรุ ี ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 6,400,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 12,800,000 บาท 500,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 12,800,000 บาท 500,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 500,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 104,000,000 บาท 30,160,000 500,000 20,800,000 บาท 500,000 (126) ฟ้ืนฟูบูรณะและปรบั ปรุงภูมทิ ศั นเ์ พอ่ื ป้องกนั การกดั เซาะชายฝงั่ 30,160,000 บาท 3,779,187,300 ชายหาดชะอาํ ตาํ บลชะอาํ อาํ เภอชะอาํ จงั หวดั เพชรบรุ ี 53,040,000 บาท 1,533,918,000 ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 44,004,500 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 44,004,500 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 31,567,400 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ท่แี ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉรยิ ะ ผลผลิต : โครงการพฒั นาพ้นื ท่ีตามผงั เมอื ง 1. งบดาํ เนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ทพ่ี กั และพาหนะ
14-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถ่นิ 253,125,221,300 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 6,605,000 กรม : กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถ่ิน แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 737,602,200 1,263,000 ภาครฐั 737,602,200 1,263,000 ผลผลติ : สง่ เสรมิ และสนบั สนุนองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน 199,255,900 1,263,000 2. งบลงทนุ 199,255,900 1,263,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 176,922,000 1,263,000 73,853,000 1,263,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 2,526,000 1,263,000 (10) รถนงั่ ประจาํ ตาํ แหน่ง ระดบั รองอธบิ ดี หรอื ผูด้ าํ รงตาํ แหน่งอ่นื ทม่ี ฐี านะ 252,351,560,500 5,342,000 เทยี บเทา่ ปรมิ าตรกระบอกสูบไม่เกนิ กว่า 2,200 ซซี ี หรอื กาํ ลงั เครอ่ื งยนต์ 6,061,918,200 5,342,000 สูงสุดไมเ่ กนิ 130 กโิ ลวตั ต์ กรมส่งเสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ แขวงดสุ ติ 6,061,918,200 5,342,000 เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 2 คนั 6,061,918,200 5,342,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครอง 6,061,918,200 5,342,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 5,861,918,200 5,342,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสริมสนบั สนุนการบริหารจดั การน้ําอยา่ งบูรณาการ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 2,156,899,400 5,342,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) ค่าที�ดิน/สิ�งกอ่ สร้าง (1) ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 2,753 รายการ (รวม 4,044 หน่วย) (1.2) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั สนบั สนุนการก่อสรา้ ง/ปรบั ปรงุ และพฒั นา แหลง่ กกั เก็บนาํ้ ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 1,042 แห่ง
กระทรวงยตุ ธิ รรม
15-1 กระทรวงยตุ ธิ รรม มาตรา 21 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 187,289,200 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงยุติธรรม หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงยุติธรรม 1,059,166,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 836,839,200 10,000,000 ผลผลติ : สนบั สนุนการบรหิ ารจดั การหน่วยงานในสงั กดั และใหบ้ รกิ ารแก่ ประชาชนในดา้ นงานยตุ ธิ รรม 836,839,200 7,800,000 1. งบดําเนินงาน 125,855,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 105,352,500 7,800,000 800,000 (22) ค่าเช่าใช้ Cloud Computing สาํ หรบั ระบบทวั่ ไป (Public) 10,000,000 800,000 เพอ่ื รองรบั การขยายทรพั ยากรของ MOJ Cloud กระทรวงยุตธิ รรม 646,286,000 2. งบลงทนุ 646,286,000 800,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 100,270,000 5,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 100,270,000 5,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,000,000 (2) โครงการระบบโครงสรา้ งเครอื ขา่ ยสอ่ื สาร อาคารท่ที าํ การ 94,000,000 บาท 75,200,000 5,000,000 กระทรวงยุติธรรม สาํ นกั งานปลดั กระทรวงยุติธรรม 18,800,000 บาท แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 75,200,000 บาท 64,698,200 5,000,000 งบประมาณทงั้ ส้นิ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 5,741,000 2,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 222,327,300 3. งบรายจา่ ยอน่ื 221,432,600 2,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพอ่ื ส่งเสรมิ 118,309,600 2,200,000 ความเช่อื มโยงระหว่างกนั ในประชาคมอาเซยี น 118,309,600 2,200,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 51,820,800 2,200,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ ใหป้ ระชาชนเขา้ ถงึ ความเป็นธรรม 2,200,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2,200,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) เงนิ อดุ หนุนสภาทนายความ
15-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 672,149,300 กรมคมุ้ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ ปรบั ลด 596,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กรม : กรมคุม้ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ 177,969,500 596,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร จดั การภาครฐั 177,969,500 596,000 ผลผลติ : ประชาชนไดร้ บั การสง่ เสรมิ คุม้ ครอง มหี ลกั ประกนั ดา้ นสทิ ธเิ สรภี าพ 105,194,200 500,000 ตามบทบญั ญตั แิ หง่ กฎหมาย และหลกั การสทิ ธมิ นุษยชน 101,323,600 500,000 1. งบดําเนินงาน 222,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,993,700 (11) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 6,096,000 277,300 (15) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นางานการคุม้ ครองสทิ ธเิ สรภี าพ 18,522,600 96,000 และสทิ ธมิ นุษยชน 18,522,600 96,000 2. งบลงทุน 18,522,600 96,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 16,583,100 96,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 4,220,100 96,000 (4) โครงการจดั หาครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรก์ รมคุม้ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ
15-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 467,178,900 กรมคุมประพฤติ 108,428,600 ปรบั ลด 46,405,200 1,180,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 46,405,200 1,180,000 กรม : กรมคุมประพฤติ 46,405,200 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 40,500,000 500,000 โครงการ : โครงการคนื คนดีสูส่ งั คม 5,323,200 500,000 1. งบดําเนินงาน 5,323,200 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,323,200 680,000 5,323,200 680,000 (4) ค่าจา้ งงานผูพ้ น้ โทษ 5,323,200 680,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบงานคมุ ประพฤตเิ พอ่ื การใหบ้ รกิ ารแบบดจิ ทิ ลั 680,000 1. งบลงทุน 680,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,341,400 226,700 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,341,400 226,700 (1) โครงการพฒั นางานคุมประพฤติเพอ่ื ใหบ้ รกิ ารแบบดจิ ทิ ลั (Digital Service) สาํ หรบั สาํ นกั งานขนาดใหญ่พเิ ศษ ตาํ บลเสมด็ อาํ เภอเมอื งชลบุรี 1,341,400 226,600 จงั หวดั ชลบรุ ี 1 แห่ง (3) โครงการพฒั นางานคุมประพฤตเิ พอ่ื ใหบ้ รกิ ารแบบดจิ ทิ ลั (Digital Service) สาํ หรบั สาํ นกั งานขนาดใหญ่พเิ ศษ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื ง อบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 แห่ง (4) โครงการพฒั นางานคมุ ประพฤตเิ พอ่ื ใหบ้ รกิ ารแบบดจิ ทิ ลั (Digital Service) สาํ หรบั สาํ นกั งานขนาดใหญ่พเิ ศษ ตาํ บลชา้ งเผอื ก อาํ เภอเมอื ง เชยี งใหม่ จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 แห่ง
15-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 312,364,600 กรมบงั คบั คดี ปรบั ลด 2,000,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กรม : กรมบงั คบั คดี 262,098,100 1,400,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 262,098,100 1,400,000 จดั การภาครฐั 124,752,400 1,400,000 ผลผลติ : การบงั คบั คดี 124,752,400 1,400,000 2. งบลงทนุ 22,071,800 1,400,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 22,071,800 1,400,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,050,000 320,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการจดั ซ้อื อปุ กรณอ์ ่านบตั รแบบอเนกประสงค์ 7,875,000 1,080,000 แขวงบางขนุ นนท์ เขตบางกอกนอ้ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (4) โครงการจดั ซ้อื เครอ่ื งสแกนเนอรส์ าํ หรบั การปฏบิ ตั ิงาน 50,266,500 600,000 และบรกิ ารประชาชน แขวงบางขนุ นนท์ เขตบางกอกนอ้ ย 50,266,500 600,000 กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 6,310,600 200,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นา 6,310,600 200,000 ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั โครงการ : โครงการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารงานบงั คบั คดีอย่างมคี ณุ ภาพ 1,410,100 200,000 1. งบดาํ เนินงาน 28,430,200 400,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 24,978,200 400,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการประชมุ เพอ่ื สรา้ งความเขา้ ใจและแลกเปลย่ี น ความคดิ เหน็ การดาํ เนินการของกรมบงั คบั คดภี ายใตก้ รอบ การตามรายงานผลการจดั อนั ดบั ความยาก-งา่ ยในการประกอบ ธุรกิจ (Ease of Doing Business) 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2) โครงการไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าทชน้ั บงั คบั คดี
15-5 กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมพนิ ิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน 764,082,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 746,016,200 20,816,200 ผลผลติ : เด็ก เยาวชนและผูเ้ ยาวไ์ ดร้ บั การคมุ้ ครองดูแล 356,432,000 20,816,200 2. งบลงทนุ 109,096,800 14,116,200 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 109,096,800 14,116,200 18,833,500 14,116,200 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 16,200 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 9,481,500 16,200 (2) โครงการจดั ซ้อื เครอ่ื งคอมพวิ เตอรท์ ดแทน กรมพนิ ิจและ 2,880,000 16,200 คุม้ ครองเดก็ และเยาวชน ศูนยร์ าชการเฉลมิ พระเกยี รติ 80 พรรษา 90,263,300 14,100,000 อาคารราชบรุ ดี เิ รกฤทธ์ิ ชนั้ 5 แขวงทุ่งสองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี 68,900,700 14,100,000 กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 8,491,500 8,400,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 33,300,000 บาท 5,700,000 (3) ก่อสรา้ งสถานพนิ จิ และคุม้ ครองเดก็ และเยาวชนจงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 7,128,000 บาท (ทม่ี สี ถานแรกรบั เดก็ และเยาวชน) พรอ้ มส่วนประกอบ ตาํ บลบางขวญั 17,680,500 บาท อาํ เภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 แห่ง 8,491,500 บาท งบประมาณทงั้ ส้นิ ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 10,368,200 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 52,800,000 บาท (4) ก่อสรา้ งสถานพนิ ิจและคุม้ ครองเดก็ และเยาวชนจงั หวดั ชมุ พร 15,503,800 บาท (ทม่ี สี ถานแรกรบั เดก็ และเยาวชน) พรอ้ มส่วนประกอบ และอาคารชดุ 10,368,200 บาท ท่พี กั อาศยั ขา้ ราชการขนาด 18 ยูนิต ตาํ บลตากแดด อาํ เภอเมอื งชมุ พร 26,928,000 บาท จงั หวดั ชมุ พร 1 แห่ง งบประมาณทงั้ ส้นิ ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ
15-6 กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ผลผลติ : เด็กและเยาวชนไดร้ บั การพฒั นาพฤตนิ ิสยั 389,584,200 2. งบลงทนุ 124,156,200 ปรบั ลด 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 124,156,200 6,700,000 114,131,300 6,700,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 82,303,900 6,700,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 6,700,000 (1) ก่อสรา้ งศูนยฝ์ ึกและอบรมเดก็ และเยาวชน จงั หวดั สงขลา 38,333,900 6,700,000 พรอ้ มส่วนประกอบ 1 แห่ง 6,700,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ ปี 2555 - 2560 ตงั้ งบประมาณ 299,790,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 156,820,200 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 12,866,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 38,333,900 บาท 91,769,900 บาท
15-7 กรมราชทณั ฑ์ หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมราชทณั ฑ์ 9,257,109,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 6,594,706,400 112,000,000 ผลผลติ : ผูต้ อ้ งขงั ไดร้ บั การควบคุม ดูแล 6,555,652,500 2. งบลงทุน 134,148,600 5,600 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 134,148,600 5,600 117,875,000 5,600 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 5,600 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 32,574,400 5,600 (1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 32,574,400 5,600 5,600 รวม 193 รายการ (รวม 4,139 หน่วย) 2,377,857,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นา 2,377,857,900 111,994,400 ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 2,377,857,900 111,994,400 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งและปรบั ปรุงเรอื นจาํ เพอ่ื เสรมิ ความมนั่ คงในการควบคุม 2,377,857,900 111,994,400 1. งบลงทุน 2,377,857,900 111,994,400 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,062,763,800 111,994,400 111,994,400 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 313,243,000 1.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 111,994,400 (6) ก่อสรา้ งเรอื นจาํ จงั หวดั นครนายก พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลเขาพระ อาํ เภอเมอื งนครนายก จงั หวดั นครนายก 1 แห่ง 1,326,678,000 บาท 265,335,600 บาท งบประมาณทงั้ ส้นิ 313,243,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 374,049,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 374,049,700 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ
15-8 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 483,304,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 409,833,400 5,397,000 ผลผลติ : การจดั การคดีพเิ ศษแลว้ เสรจ็ ตามมาตรฐานท่กี าํ หนด 409,833,400 2. งบลงทุน 169,359,800 5,397,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 169,359,800 5,397,000 46,313,300 5,397,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 31,184,500 5,397,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 397,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 7,246,800 97,000 รวม 9 รายการ (รวม 413 หน่วย) 5,654,400 97,000 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑอ์ น่ื ๆ 5,654,400 (1) ครภุ ณั ฑอ์ น่ื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 300,000 123,046,500 300,000 รวม 3 รายการ (รวม 92 หน่วย) 123,046,500 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 5,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 123,046,500 5,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งสถาบนั การสอบสวนคดพี เิ ศษ ระยะท่ี 2 พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ ง 5,000,000 ประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทงั้ ส้นิ 470,972,500 บาท ปี 2554 - 2560 ตง้ั งบประมาณ 106,072,500 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 50,354,000 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 123,046,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 156,250,200 บาท 35,249,300 บาท
15-9 สถาบนั นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สถาบนั นิติวทิ ยาศาสตร์ 312,257,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 223,360,100 34,200,000 ผลผลติ : มาตรฐานงานดา้ นนิติวทิ ยาศาสตรไ์ ดร้ บั การกาํ หนด 50,296,400 33,200,000 1. งบดาํ เนินงาน 47,055,200 200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 43,505,200 200,000 200,000 (2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 600,000 200,000 ผลผลติ : ผลการตรวจพสิ ูจนแ์ ละวเิ คราะหด์ า้ นนิติวทิ ยาศาสตร์ 173,063,700 33,000,000 2. งบลงทนุ 99,728,700 33,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 99,728,700 33,000,000 53,400,400 33,000,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 53,400,400 33,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 53,400,400 33,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การสถาบนั นติ วิ ทิ ยาศาสตร์ พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลบา้ นใหม่ อาํ เภอเมอื งปทุมธานี 831,006,000 บาท 1,000,000 จงั หวดั ปทุมธานี 1 แห่ง 151,136,300 บาท 1,000,000 142,810,000 บาท 1,000,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 34,134,900 บาท 1,000,000 ปี 2559 - 2560 ตงั้ งบประมาณ 53,400,400 บาท 1,000,000 ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 282,188,900 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 167,335,500 บาท 1,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 88,897,800 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 88,897,800 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพการตรวจพสิ ูจนด์ า้ นนิติว้ทิ ยาศาสตร์ 88,897,800 เชิงบูรณาการเพอ่ื อาํ นวยความเป็นธรรมและลดความเหล่อื มลาํ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 49,089,600 5) โครงการพฒั นาระบบศูนยข์ อ้ มลู กลางการใหบ้ รกิ ารนติ วิ ทิ ยาศาสตร์ 49,089,600 (Forensic Science Service Center :FSSC ) 5.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 49,089,600 (1) ระบบศูนยข์ อ้ มลู กลางการใหบ้ รกิ ารนติ ิวทิ ยาศาสตร์ (Forensic Science Service Center :FSSC ) แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
15-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 112,635,800 สาํ นกั งานกจิ การยตุ ธิ รรม ปรบั ลด 100,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กรม : สาํ นกั งานกจิ การยตุ ิธรรม 49,128,300 100,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร จดั การภาครฐั 49,128,300 100,000 ผลผลติ : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพอ่ื สนบั สนุนการพฒั นากระบวนการ 49,128,300 100,000 ยุติธรรม 45,976,700 100,000 1. งบดําเนินงาน 2,190,000 100,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
15-11 สาํ นกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพติด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพติด 390,420,800 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 390,420,800 ปรบั ลด ผลผลติ : สนบั สนุนการป้ องกนั ปราบปราม และบําบดั รกั ษาผูต้ ิดยาเสพตดิ 390,420,800 1,000,000 2. งบลงทนุ 261,968,900 1,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 261,968,900 1,000,000 251,190,900 1,000,000 2.1.2 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 173,527,900 1,000,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,000,000 (3) โครงการก่อสรา้ งอาคารเกบ็ รกั ษาทรพั ยส์ นิ สาํ นกั งาน ปปส.ภ.1 30,000,000 1,000,000 ตาํ บลคูบางหลวง อาํ เภอลาดหลมุ แกว้ จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แห่ง (4) โครงการก่อสรา้ งอาคารเกบ็ รกั ษาทรพั ยส์ นิ สาํ นกั งาน ปปส.ภ. 7 30,000,000 500,000 ตาํ บลบางโทรดั อาํ เภอเมอื งสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 แห่ง 500,000
กระทรวงแรงงำน
16-1 กระทรวงแรงงาน มาตรา 22 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงแรงงาน ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 23,995,800 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน 662,117,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 437,877,500 ปรบั ลด ผลผลติ : ยุทธศาสตร์ แผน ขอ้ เสนอ และระบบการบรหิ ารจดั การแรงงาน 246,673,600 12,977,400 2. งบลงทนุ 28,553,700 4,527,400 28,553,700 4,527,400 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 28,553,700 1,977,400 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 23,252,500 1,977,400 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,977,400 20,544,000 1,977,400 (3) โครงการประชมุ ทางไกลผ่านเครอื ขา่ ยความเรว็ สูงสาํ หรบั หน่วยงาน 40,150,300 ภมู ภิ าค ปีงบประมาณ 2563 หน่วยปฏบิ ตั กิ ลาง สาํ นกั งาน 40,150,300 1,977,400 ปลดั กระทรวงแรงงาน แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 2,550,000 โครงการ 40,009,400 2,550,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 11,593,200 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,550,000 1) เงนิ อดุ หนุนค่าบาํ รงุ องคก์ ารแรงงานระหวา่ งประเทศ (International 11,593,200 3,093,200 Labour Organization : ILO) 11,593,200 3,093,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจดั การปญั หาแรงงานต่างดา้ วและการคา้ มนุษย์ 11,593,200 3,093,200 โครงการ : โครงการขบั เคล่อื นกลไกเชิงนโยบายในการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หา 1,840,000 การคา้ มนุษยด์ า้ นแรงงานไปสูก่ ารปฏบิ ตั ิ 1,840,000 3,093,200 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินโครงการขบั เคลอ่ื นกลไกเชงิ นโยบายในการป้องกนั และ 1,840,000 1,840,000 แกไ้ ขปญั หาการคา้ มนุษยด์ า้ นแรงงานไปสูก่ ารปฏบิ ตั ิ 154,845,800 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 68,813,800 1,840,000 68,813,800 3,516,800 โครงการ : โครงการศึกษาวจิ ยั เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การดา้ นแรงงาน 68,813,800 3,516,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3,516,800 3,516,800 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการศึกษาวเิ คราะหท์ ศิ ทางและแนวโนม้ การ เปลย่ี นแปลงการ ประกอบอาชพี การเปลย่ี นแปลงรูปแบบการทาํ งานและการจา้ งงานของ ประเทศไทย ในศตวรรษท่ี 21 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ โครงการ : โครงการแกไ้ ขปญั หาความเดือดรอ้ นดา้ นอาชีพ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการแกไ้ ขปญั หาความเดอื ดรอ้ นดา้ นอาชพี
16-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการจดั หางาน 472,395,100 314,575,300 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 314,575,300 6,200,000 กรม : กรมการจดั หางาน 249,567,800 1,726,400 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 202,234,100 1,726,400 ผลผลติ : ประชาชนทกุ กลมุ่ ไดร้ บั บรกิ ารสง่ เสรมิ การมีงานทํา 105,196,500 1,726,400 1. งบดําเนินงาน 11,972,000 1,726,400 62,497,800 1,200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 21,197,900 526,400 (10) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 18,909,400 1,336,000 (14) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 18,909,400 500,000 2,997,100 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจดั การปญั หาแรงงานต่างดา้ วและการคา้ มนุษย์ 33,963,500 500,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั ปญั หาการคา้ มนุษยด์ า้ นแรงงาน 33,963,500 500,000 1. งบดาํ เนินงาน 31,006,700 836,000 1,672,000 836,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 95,322,000 836,000 (5) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 7,459,500 836,000 7,459,500 3,137,600 โครงการ : โครงการศูนยป์ ระสานแรงงานประมง 7,459,500 937,600 1. งบดาํ เนินงาน 4,854,000 937,600 37,917,300 937,600 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 33,253,400 937,600 (5) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 33,253,400 2,200,000 33,253,400 2,200,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 33,253,400 2,200,000 โครงการ : โครงการวนั มหกรรมอาชีพ 2,200,000 1. งบดําเนินงาน 2,200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 33,253,400 2,200,000 (5) ค่าจา้ งเหมาบริการ โครงการ : โครงการกา้ วสูง่ านท่ีดีคนมีคณุ ภาพ 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการพฒั นาแพลตฟอรม์ การใหบ้ ริการจดั หางาน (Job Demand Open Platform) กรมการจดั หางาน แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
16-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 503,452,100 ปรบั ลด 301,018,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 301,018,000 376,000 กรม : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 72,103,300 376,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 72,103,300 376,000 ผลผลติ : พฒั นา/ขบั เคลอ่ื นความรว่ มมือเครอื ข่าย และสง่ เสรมิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน 69,831,600 376,000 2. งบลงทนุ 53,087,600 376,000 376,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 376,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 19,400,000 376,000 (3) โครงการพฒั นาระบบประมวลผลขอ้ มลู และปรบั ปรงุ คลงั ขอ้ มลู แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ
16-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน 355,122,800 ปรบั ลด 250,835,800 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,642,400 กรม : กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน 1,242,400 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม ผลผลิต : สถานประกอบกจิ การปฎิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน 230,656,000 1,142,400 ไดร้ บั สทิ ธิตามกฏหมายแรงงาน 176,815,300 500,000 1. งบดาํ เนินงาน 134,537,700 500,000 39,595,000 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 46,600,500 642,400 (9) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 46,600,500 642,400 30,259,500 612,400 2. งบลงทุน 612,400 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 6,956,400 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 6,956,400 612,400 (1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 16,341,000 30,000 รวม 102 รายการ (รวม 228 หน่วย) 5,867,000 30,000 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 5,867,000 30,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารท่ที าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบท่มี รี าคาต่อ หน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 20,179,800 100,000 รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) 18,457,800 100,000 15,083,100 100,000 ผลผลติ : สถานประกอบกิจการมีความรูค้ วามเขา้ ใจเก่ียวกบั มาตรฐาน 2,049,600 100,000 แรงงานไทย ความรบั ผิดชอบต่อสงั คมดา้ นแรงงาน 33,959,700 2,400,000 1. งบดําเนินงาน 9,598,700 2,400,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 9,598,700 2,400,000 (7) ค่าจา้ งเหมาบริการ 9,598,700 2,400,000 8,141,700 2,400,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การเพ่อื ยกระดบั คุณภาพ ชีวิตแรงงานนอกระบบ 1. งบดําเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
16-5 สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทํางาน (องคก์ ารมหาชน) หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทํางาน (องคก์ ารมหาชน) 43,682,300 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 34,881,600 โครงการ : โครงการความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ของประเทศไทย (Safety Thailand) 34,881,600 800,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 34,881,600 800,000 34,881,600 800,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 21,120,600 800,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 13,761,000 800,000 2) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าครภุ ณั ฑ์ 39,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 162,000 761,000 รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) (3) ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 599,000 162,000 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 599,000
กระทรวงวฒั นธรรม
17-1 กระทรวงวฒั นธรรม มาตรา 23 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงวฒั นธรรมและหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 52,795,000 บาท จาํ แนก ดงั น้ี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 1,848,973,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 1,401,626,000 ปรบั ลด ผลผลติ : นโยบาย แผนดา้ นศิลปะ ศาสนา และวฒั นธรรมไดร้ บั 4,905,000 การบรหิ ารจดั การ 255,518,000 1,158,800 3. งบรายจา่ ยอน่ื 44,704,600 1,158,800 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินการวฒั นธรรมสญั จรสง่ เสรมิ การเรยี นรูด้ า้ นศาสนา 29,158,800 1,158,800 ศิลปะ และวฒั นธรรม 399,343,200 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 1,158,800 โครงการ : โครงการพฒั นาความรว่ มมอื ดา้ นศลิ ปวฒั นธรรมและนํา 147,109,200 3,746,200 ความเป็นไทยสูส่ ากล 62,289,200 2. งบรายจ่ายอน่ื 27,041,000 1,746,200 1) รายจ่ายอน่ื เป็นค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 1,746,200 27,041,000 1,000,000 (1) ค่าศึกษารูปแบบการพฒั นาแหลง่ ศิลปวฒั นธรรมเพอ่ื การเรียนรู้ 3,783,100 และการทอ่ งเทย่ี วทางวฒั นธรรมในพ้นื ทเ่ี ขตส่งเสรมิ ระเบยี งเศรษฐกจิ 18,000,000 1,000,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก 18,000,000 746,200 4) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนนิ งานศูนยว์ ฒั นธรรมอาเซยี น 18,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งอตั ลกั ษณค์ วามเป็นไทย 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 40,090,000 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการรณรงคค์ วามเป็นไทย 35,090,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ สนบั สนุน และพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรม 1,000,000 ภาพยนตร์ และวีดทิ ศั น์ 35,090,000 1,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมภาพยนตร์ 1,000,000 และวดี ทิ ศั น์
17-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการศาสนา 376,801,200 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 3,040,000 กรม : กรมการศาสนา แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ 35,263,000 106,000 ทรพั ยากรมนุษย์ ผลผลติ : การสง่ เสรมิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรม 13,200,000 บาท 35,263,000 106,000 คา่ นิยม และความเป็นไทย 660,000 บาท 30,816,500 66,000 1. งบดาํ เนินงาน 2,640,000 บาท 26,203,300 66,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,640,000 บาท 66,000 7,260,000 บาท 660,000 (2) ค่าเช่ารถยนตโ์ ดยสาร 12 ทน่ี งั่ 8 คนั 40,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 4,446,500 40,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,446,500 40,000 ปี 2564 ผกู พนั งบประมาณ 4,446,500 2,934,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 46,146,400 2,934,000 ปี 2566 - 2567 ผกู พนั งบประมาณ 38,100,000 2,934,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 38,100,000 2,934,000 1) รายจ่ายอ่นื เป็นค่าครุภณั ฑ์ 38,100,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายการดาํ เนนิ งานโครงการศูนยป์ ฏบิ ตั ธิ รรม 4.0 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม โครงการ : โครงการเทดิ ทูนสถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนินงานโครงการจดั ทาํ พระไตรปิฎก ฉบบั ภาษาองั กฤษ 20,580,000 2,934,000
17-3 กรมศิลปากร หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมศิลปากร 894,878,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค ปรบั ลด ทางสงั คม 608,559,500 32,200,000 ผลผลติ : แหล่งเรยี นรู้ และแหล่งศิลปวฒั นธรรมไดร้ บั การพฒั นา 272,034,800 2. งบลงทนุ 99,398,400 1,300,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 99,398,400 1,300,000 36,469,000 1,300,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,300,000 2.1.1.11 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 (1) เคร่ืองตรวจวเิ คราะหอ์ งคป์ ระกอบธาตแุ บบพกพา โดยหลกั การ 310,507,000 บาท 1,300,000 เอก็ เรยฟ์ ลูออเรสเซน็ ต์ (XRF) กลุม่ วทิ ยาศาสตรเ์ พอ่ื การอนุรกั ษ์ 62,101,400 บาท 177,049,500 1,300,000 สาํ นกั พพิ ธิ ภณั ฑสถานแหง่ ชาติ แขวงพระบรมมหาราชวงั 55,891,500 บาท 162,516,500 30,900,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 192,514,100 บาท 135,991,500 30,900,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 135,991,500 28,700,000 โครงการ : โครงการศูนยส์ รา้ งสรรคแ์ ละพฒั นาอตุ สาหกรรมวฒั นธรรมไทย 135,991,500 28,700,000 1. งบลงทนุ 55,891,500 28,700,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 28,700,000 1.1.1 คา่ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 55,891,500 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 28,700,000 (1) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลงั กลางเกบ็ โบราณวตั ถุ 26,525,000 ศิลปวตั ถุ ตาํ บลคลองหา้ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แห่ง 2,200,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 3,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 3,000,000 1,200,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ ปี 2564 ผกู พนั งบประมาณ 1,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 4) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั การแสดงแสง - เสยี ง เพอ่ื เสรมิ สรา้ งความรู้ ดา้ นประวตั ศิ าสตรแ์ ละส่งเสรมิ การทอ่ งเทย่ี วอทุ ยานประวตั ศิ าสตรส์ ุโขทยั อทุ ยานประวตั ศิ าสตรศ์ รสี ชั นาลยั และอทุ ยานประวตั ศิ าสตรก์ าํ แพงเพชร 6) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั นทิ รรศการพเิ ศษแลกเปลย่ี นโบราณวตั ถุ ไทย - สาธารณรฐั เกาหลี
17-4 กรมสง่ เสรมิ วฒั นธรรม หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมสง่ เสรมิ วฒั นธรรม 613,373,800 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 329,495,800 ปรบั ลด ผลผลติ : แหล่งเรยี นรูท้ างวฒั นธรรมไดร้ บั การพฒั นาและเผยแพร่ 205,790,600 7,250,000 2. งบลงทนุ 95,320,700 5,250,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 95,320,700 5,250,000 88,442,600 5,250,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 87,869,600 5,250,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอ่นื 5,250,000 (1) ปรบั ปรุงภมู ทิ ศั น์ ศูนยว์ ฒั นธรรมแห่งประเทศไทย แขวงหว้ ยขวาง 104,981,400 บาท 72,450,000 5,250,000 เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 21,060,000 บาท 72,450,000 บาท 278,838,000 5,250,000 งบประมาณทงั้ ส้นิ 11,471,400 บาท 134,734,200 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 49,550,900 2,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 49,550,900 2,000,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 17,000,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ รบั เปลย่ี นค่านิยมและวฒั นธรรม 2,000,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภาพลกั ษณค์ วามเป็นไทยสูส่ ากล 2,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) เงนิ อดุ หนุนชุมชนวฒั นธรรมไทยสรา้ งเสริมเศรษฐกจิ
17-5 สาํ นกั งานศลิ ปวฒั นธรรมรว่ มสมยั หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานศลิ ปวฒั นธรรมร่วมสมยั 209,009,100 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 77,706,600 ปรบั ลด ผลผลติ : ศลิ ปวฒั นธรรมร่วมสมยั ไดร้ บั การถ่ายทอดและพฒั นา 49,949,900 2,200,000 1. งบดาํ เนินงาน 49,949,900 355,400 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 43,750,900 200,400 594,000 200,400 (2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คนั 200,400 งบประมาณทงั้ ส้นิ 2,749,300 บาท 200,400 ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 544,500 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 594,000 บาท 155,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 594,000 บาท 155,000 ปี 2564 ผกู พนั งบประมาณ 393,600 บาท 155,000 ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 393,600 บาท 155,000 ปี 2566 ผกู พนั งบประมาณ 229,600 บาท ผลผลติ : ศิลปวฒั นธรรมร่วมสมยั ไดร้ บั การเพม่ิ คณุ คา่ และมลู คา่ 8,000 2. งบลงทนุ 27,756,700 8,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,428,400 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2,428,400 143,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 1,196,000 143,000 (1) ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 8,000 4,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑน์ วตั กรรมไทย-ดา้ นไฟฟ้า อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ และโทรคมนาคม 8,000 4,000 (1) ครุภณั ฑน์ วตั กรรมไทย-ดา้ นไฟฟ้า อเิ ลก็ ทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย) 1,144,000 1,844,600 2.1.1.5 ครุภณั ฑอ์ ่นื ๆ 1,144,000 (1) ครุภณั ฑอ์ ่นื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 45,000 รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 44,000 45,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 44,000 45,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การสรา้ งสรรคศ์ ลิ ปวฒั นธรรมรว่ มสมยั 45,000 เพอ่ื การท่องเทย่ี ว 131,302,500 45,000 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 61,614,300 45,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 28,090,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 28,090,000 28,090,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบดจิ ทิ ลั เพอ่ื การบริหารจดั การ 3,090,000 งานศิลปวฒั นธรรมร่วมสมยั แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,090,000
17-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สาํ นกั งานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั 37,375,000 37,375,000 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 16,285,200 1,799,600 ผลผลติ : โครงการเสรมิ สรา้ งอตั ลกั ษณ์ไทยและความเป็นไทย 1,799,600 1. งบรายจ่ายอน่ื 1,799,600 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ อตั ลกั ษณไ์ ทยและความเป็นไทย
17-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ศนู ยม์ านุษยวทิ ยาสริ นิ ธร (องคก์ ารมหาชน) 72,807,600 70,225,600 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 36,530,800 2,400,000 กรม : ศูนยม์ านุษยวทิ ยาสริ นิ ธร (องคก์ ารมหาชน) 36,530,800 2,400,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 36,530,800 2,400,000 ผลผลติ : สารสนเทศท่พี รอ้ มใหบ้ รกิ าร 4,955,600 2,400,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 2,400,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 762,000 2) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าครุภณั ฑ์ 2,300,500 762,000 (2) ระบบการใหบ้ รกิ ารเพอ่ื การเป็นแหลง่ เรยี นรู้ SAC Co-Working 3,622,000 1,638,000 Space ศูนยม์ านุษยวทิ ยาสริ นิ ธร (องคก์ ารมหาชน) แขวงตลง่ิ ชนั เขตตลง่ิ ชนั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,622,000 1,638,000 3) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทท่ี าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
17-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หอภาพยนตร์ (องคก์ ารมหาชน) 111,378,000 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 700,000 กรม : หอภาพยนตร์ (องคก์ ารมหาชน) 81,878,000 700,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 42,393,000 700,000 ผลผลติ : ภาพยนตร์ สอ่ื โสตทศั น์ และสง่ิ เกย่ี วเน่ืองไดร้ บั การอนุรกั ษ์ 42,393,000 700,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 42,393,000 700,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 22,393,000 700,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน
17-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ศนู ยค์ ณุ ธรรม (องคก์ ารมหาชน) 41,582,500 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กรม : ศูนยค์ ณุ ธรรม (องคก์ ารมหาชน) แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ 13,908,700 100,000 ทรพั ยากรมนุษย์ 13,908,700 100,000 ผลผลติ : องคค์ วามรูด้ า้ นการพฒั นาคณุ ธรรมความดพี รอ้ มใหบ้ รกิ าร 13,908,700 100,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 13,908,700 100,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 13,908,700 100,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน
กระทรวงศึกษำธกิ ำร
18-1 กระทรวงศกึ ษาธกิ าร มาตรา 24 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และหนว่ ยงานในกาํ กับ ให้ปรบั ลดลงเปน็ จํานวน 909,043,300 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 42,587,261,700 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 4,288,791,800 ปรบั ลด ผลผลติ : ผูไ้ ดร้ บั การสง่ เสรมิ และพฒั นาคุณธรรม จรยิ ธรรม 444,613,200 489,420,000 2. งบลงทนุ 9,101,000 21,304,200 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 9,101,000 500 2,224,400 400 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 72,400 400 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 72,400 400 (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งานท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 400 330,897,500 400 รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 330,897,500 3. งบเงนิ อดุ หนุน 11,419,400 100 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 100 2,606,300 100 2) ค่าครุภณั ฑ์ 816,512,500 (5) ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 214,409,700 100 รวม 8 รายการ (รวม 169 หน่วย) 214,409,700 12,451,500 103,533,900 12,451,500 ผลผลติ : ผูร้ บั บรกิ ารการศึกษาตามอธั ยาศยั 84,685,400 12,451,500 2. งบลงทุน 12,451,500 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 59,745,000 บาท 29,872,500 12,451,500 11,949,000 บาท 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 29,872,500 บาท 153,395,100 12,451,500 2.1.1.5 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 17,923,500 บาท 47,172,600 (1) เครอ่ื งฉายดาวพรอ้ มอปุ กรณป์ ระกอบ ศูนยว์ ทิ ยาศาสตรเ์ พอ่ื การศึกษา 47,172,600 8,852,200 นราธวิ าส ตาํ บลลาํ ภู อาํ เภอเมอื งนราธวิ าส จงั หวดั นราธวิ าส 40,836,200 8,852,200 1 ชดุ 32,847,100 8,852,200 8,852,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 8,852,200 8,852,200 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 8,852,200 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ ผลผลติ : นกั เรยี นโรงเรยี นเอกชนท่ีไดร้ บั การอดุ หนุน 2. งบลงทุน 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (4) โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การงานภายในสาํ นกั งาน สาํ นกั งาน คณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
18-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,735,752,600 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 124,425,800 ปรบั ลด 124,425,800 20,000,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 20,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 100,985,800 20,000,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการจดั และส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง 2,600,279,100 432,446,100 พฒั นาการทางกายจติ และสมองของผูส้ ูงอายุ 1,658,710,700 432,446,100 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ ง 635,603,600 432,446,100 ศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 635,603,600 432,446,100 โครงการ : โครงการขบั เคลอ่ื นการพฒั นาการศึกษาท่ียงั่ ยนื 2. งบลงทนุ 84,544,300 251,100 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 41,990,300 152,900 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 41,990,300 152,900 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งาน 7,615,300 89,800 (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งานท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 7,615,300 89,800 รวม 409 รายการ (รวม 3,437 หน่วย) 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 8,943,300 8,400 (1) ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 8,943,300 8,400 รวม 199 รายการ (รวม 552 หน่วย) 2.1.1.5 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 551,059,300 432,195,000 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 465,915,600 431,019,600 รวม 173 รายการ (รวม 398 หน่วย) 2.1.2 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 17,263,000 17,263,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (2) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั แพร่ ตาํ บลป่าแมต อาํ เภอ 22,983,000 22,983,000 เมอื งแพร่ จงั หวดั แพร่ 1 แห่ง (3) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั พษิ ณุโลก ตาํ บลหวั รอ อาํ เภอ 18,388,000 18,388,000 เมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 แห่ง (4) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารภาค 4 ตาํ บลลาดใหญ่ อาํ เภอเมอื ง 17,263,000 17,263,000 สมทุ รสงคราม จงั หวดั สมทุ รสงคราม 1 แห่ง (5) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารภาค 5 ตาํ บลนาพรุ อาํ เภอพระพรหม 18,763,000 18,763,000 จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 แห่ง (6) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั เพชรบูรณ์ ตาํ บลในเมอื ง 21,614,600 21,614,600 อาํ เภอเมอื งเพชรบูรณ์ จงั หวดั เพชรบูรณ์ 1 แห่ง (7) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั นครสวรรค์ ตาํ บล 17,443,000 17,443,000 นครสวรรคต์ ก อาํ เภอเมอื งนครสวรรค์ จงั หวดั นครสวรรค์ 1 แห่ง (8) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั ลพบุรี ตาํ บลป่าตาล อาํ เภอ เมอื งลพบรุ ี จงั หวดั ลพบุรี 1 แห่ง
18-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,330,900 18,330,900 (9) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ตาํ บลคงุ้ ตะเภา อาํ เภอเมอื งอตุ รดติ ถ์ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 23,743,200 23,743,200 (10) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ ตาํ บลกาฬสนิ ธุ์ อาํ เภอเมอื งกาฬสนิ ธุ์ จงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (11) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั บรุ รี มั ย์ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 1 แห่ง 18,297,000 18,297,000 (12) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั รอ้ ยเอด็ ตาํ บลเหนอื เมอื ง อาํ เภอเมอื งรอ้ ยเอด็ จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (13) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั ตราด ตาํ บลหนองเสมด็ อาํ เภอเมอื งตราด จงั หวดั ตราด 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (14) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั อดุ รธานี ตาํ บลหนองบวั อาํ เภอเมอื งอดุ รธานี จงั หวดั อดุ รธานี 1 แห่ง 18,703,000 18,703,000 (15) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั อบุ ลราชธานี ตาํ บลขามใหญ่ อาํ เภอเมอื งอบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 17,372,900 17,372,900 (16) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั สุโขทยั ตาํ บลบา้ นกลว้ ย อาํ เภอเมอื งสุโขทยั จงั หวดั สุโขทยั 1 แห่ง 17,463,000 17,463,000 (18) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั สระบุรี ตาํ บลปากเพรยี ว อาํ เภอเมอื งสระบรุ ี จงั หวดั สระบรุ ี 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (19) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั ภเู กต็ ตาํ บลตลาดใหญ่ อาํ เภอเมอื งภเู กต็ จงั หวดั ภเู กต็ 1 แห่ง 19,183,000 19,183,000 (20) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั ระนอง ตาํ บลบางร้นิ อาํ เภอ เมอื งระนอง จงั หวดั ระนอง 1 แห่ง 23,795,000 23,795,000 (21) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั นราธวิ าส ตาํ บลลาํ ภู อาํ เภอ เมอื งนราธวิ าส จงั หวดั นราธวิ าส 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (22) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั นครพนม ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งนครพนม จงั หวดั นครพนม 1 แห่ง 19,573,000 19,573,000 (23) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั นครราชสมี า ตาํ บลหวั ทะเล อาํ เภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (24) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั บงึ กาฬ ตาํ บลวศิ ิษฐ์ อาํ เภอ เมอื งบงึ กาฬ จงั หวดั บงึ กาฬ 1 แห่ง 17,263,000 17,263,000 (25) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั สตูล ตาํ บลคลองขดุ อาํ เภอ 32,349,500 1,175,400 เมอื งสตูล จงั หวดั สตูล 1 แห่ง 32,349,500 1,175,400 2.1.2.8 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 50 รายการ (รวม 51 หน่วย)
18-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 30,881,150,800 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร ปรบั ลด 15,669,700 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 30,666,923,700 15,669,700 โครงการ : โครงการสนบั สนุนค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษาตง้ั แต่ระดบั อนุบาล 30,666,923,700 15,669,700 จนจบการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 30,666,923,700 15,669,700 1. งบเงนิ อดุ หนุน 27,512,317,000 15,669,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 23,609,168,100 14,521,100 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการจดั การศึกษาขนั้ พ้นื ฐานของโรงเรยี นเอกชน 713,195,200 371,100 1.1 ค่าจดั การเรยี นการสอน 1,146,700,300 777,500 1.4 ค่าอปุ กรณก์ ารเรยี น 1.5 ค่ากิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้รยี น
18-5 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 72,806,527,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 29,817,757,600 ปรบั ลด ผลผลติ : ผูจ้ บการศึกษาภาคบงั คบั 21,011,224,500 297,904,900 2. งบลงทุน 12,622,771,400 297,904,900 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 12,622,771,400 178,700,000 9,789,203,800 178,700,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 4,966,201,300 178,700,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 178,700,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ 3,102,781,200 178,700,000 กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 929 รายการ (รวม 932 หน่วย) 4,000,000 (9) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นท่ากลอย ตาํ บลท่าตะเกียบ 14,113,600 1,857,000 อาํ เภอท่าตะเกยี บ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 หลงั 17,642,000 บาท 3,062,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 3,528,400 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 14,113,600 บาท 1,692,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ (14) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลประชารฐั สามคั คี 14,113,600 3,342,000 ตาํ บลสูงเนิน อาํ เภอสูงเนนิ จงั หวดั นครราชสมี า 1 หลงั งบประมาณทง้ั ส้นิ 17,642,000 บาท 457,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 3,528,400 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 14,113,600 บาท (15) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นบาตูฯ มติ รภาพท่6ี 6 ตาํ บลปะลกุ าสาเมาะ อาํ เภอบาเจาะ จงั หวดั นราธวิ าส 1 หลงั 14,113,600 งบประมาณทง้ั ส้นิ ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 17,642,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,528,400 บาท (18) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลสตกึ (ประชาอนุสรณ)์ 14,113,600 บาท ตาํ บลนิคม อาํ เภอสตกึ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 หลงั งบประมาณทง้ั ส้นิ 14,113,600 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 17,642,000 บาท (19) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลบางสะพาน 3,528,400 บาท ตาํ บลกาํ เนิดนพคุณ อาํ เภอบางสะพาน จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 หลงั 14,113,600 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 14,113,600 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 17,642,000 บาท 3,528,400 บาท 14,113,600 บาท
18-6 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (27) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลตาพระยา ตาํ บลตาพระยา อาํ เภอตาพระยา จงั หวดั สระแกว้ 1 หลงั 14,113,600 ปรบั ลด วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 2,756,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 17,642,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,528,400 บาท 236,000 (31) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นอตุ รกิจ 14,113,600 บาท ตาํ บลปากนาํ้ อาํ เภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี 1 หลงั 2,986,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 14,367,200 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 464,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 17,959,000 บาท (32) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นบา้ นหนองรี 3,591,800 บาท 9,931,800 ตาํ บลหนองรี อาํ เภอบอ่ พลอย จงั หวดั กาญจนบุรี 1 หลงั 14,367,200 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,020,600 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 12,998,200 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 7,840,800 (47) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นอนุบาลปราณบุรี (บา้ นเมอื งเก่า) 16,590,000 บาท ตาํ บลปราณบรุ ี อาํ เภอปราณบุรี จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 หลงั 3,591,800 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 12,998,200 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 17,968,800 (48) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นอนุบาลกดุ ชมุ พฒั นา (ศรวี สิ าร รงั สรรค)์ ตาํ บลกุดชมุ อาํ เภอกุดชมุ จงั หวดั ยโสธร 1 หลงั 22,461,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,492,200 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 17,968,800 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ (49) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นบา้ นอยั เยอรเ์ วง ตาํ บลอยั เยอรเ์ วง 17,968,800 อาํ เภอเบตง จงั หวดั ยะลา 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 22,461,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 4,492,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 17,968,800 บาท (50) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นวดั ชากลูกหญา้ ตาํ บลหว้ ยโป่ง อาํ เภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 1 หลงั 17,966,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 22,459,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,492,200 บาท 17,966,800 บาท 17,968,800 22,461,000 บาท 4,492,200 บาท 17,968,800 บาท
18-7 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (52) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นเมอื งสุรนิ ทร์ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอ เมอื งสุรนิ ทร์ จงั หวดั สุรนิ ทร์ 1 หลงั 17,968,800 ปรบั ลด วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 4,436,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 22,461,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,492,200 บาท 20,000 (56) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นอนุบาลนาคสมทุ รเดชอดุ ม ตาํ บล 17,968,800 บาท เมอื งเดช อาํ เภอเดชอดุ ม จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 หลงั 3,837,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 17,968,800 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 10,503,200 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 22,461,000 บาท (58) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นอนุบาลลาํ พนู 4,492,200 บาท 4,416,200 ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งลาํ พนู จงั หวดั ลาํ พนู 1 หลงั 17,968,800 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 12,563,600 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 15,151,500 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 8,125,500 (59) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก โรงเรยี นบา้ นสวนอดุ มวทิ ยา ตาํ บลบา้ นสวน 19,758,100 บาท อาํ เภอเมอื งชลบรุ ี จงั หวดั ชลบรุ ี 1 หลงั 4,606,600 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 15,151,500 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 20,861,000 (60) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก โรงเรยี นอนุบาลอตุ รดติ ถ์ ตาํ บลท่าอฐิ อาํ เภอเมอื งอตุ รดติ ถ์ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 1 หลงั 26,258,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,397,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 20,861,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ (62) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ โรงเรยี นวดั แพรกษา ตาํ บลแพรกษา 19,137,500 อาํ เภอเมอื งสมทุ รปราการ จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 หลงั 24,534,500 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,397,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 19,137,500 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ (64) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ โรงเรยี นวดั ภเู ขาทอง ตาํ บลแม่นาํ้ 28,841,200 อาํ เภอเกาะสมยุ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 36,952,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 8,110,800 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 28,841,200 บาท 19,751,600 24,992,000 บาท 5,240,400 บาท 19,751,600 บาท
18-8 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (66) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นเจรญิ ดวี ทิ ยา ตาํ บลลาํ ลูกกา อาํ เภอลาํ ลูกกา จงั หวดั ปทุมธานี 1 หลงั 18,426,400 ปรบั ลด วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,543,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 23,033,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,606,600 บาท 2,364,000 (67) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นกาญจนา 18,426,400 บาท ภเิ ษกวทิ ยาลยั กระบ่ี ตาํ บลคลองท่อมใต้ อาํ เภอคลองท่อม จงั หวดั กระบ่ี 1 10,986,000 หลงั 18,426,400 2,194,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,311,600 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 23,033,000 บาท 17,763,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,606,600 บาท (71) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นเฉลมิ พระ 18,426,400 บาท 9,297,000 เกยี รติสมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทร์ ภเู กต็ ตาํ บลวชิ ติ อาํ เภอเมอื งภเู กต็ จงั หวดั ภเู ก็ต 1 หลงั 27,585,000 บาท 22,068,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 5,517,000 บาท 18,426,400 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 22,068,000 บาท 38,703,700 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 28,535,200 (72) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นนวมนิ ทราชทู ศิ 23,033,000 บาท 31,007,200 ทกั ษณิ ตาํ บลพะวง อาํ เภอเมอื งสงขลา จงั หวดั สงขลา 1 หลงั 4,606,600 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,426,400 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 48,655,900 บาท (73) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ 4 ชนั้ โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ สตรวี ทิ ยา 9,952,200 บาท พทุ ธมณฑล แขวงทววี ฒั นา เขตทววี ฒั นา กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 38,703,700 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 35,669,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 7,133,800 บาท (74) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ 5 ชนั้ โรงเรยี นทปี งั กรวทิ ยาพฒั น(์ ทววี ฒั นา) 28,535,200 บาท ในพระราชูถมั ภฯ์ แขวงทววี ฒั นา เขตทววี ฒั นา กรงุ เทพมหานคร 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 38,759,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 7,751,800 บาท 31,007,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ (75) อาคารศูนยก์ ฬี าในร่ม โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทร์ ศรสี ะเกษ ตาํ บลโพธ์ิ อาํ เภอเมอื งศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ
18-9 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (76) อาคารหอสมดุ และแหลง่ เรยี นรู้ โรงเรยี นกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลยั นครปฐม (พระตาํ หนกั สวนกุหลาบมธั ยม) ตาํ บลศาลายา อาํ เภอพทุ ธมณฑล 23,548,000 บาท 18,838,400 ปรบั ลด จงั หวดั นครปฐม 1 หลงั 4,709,600 บาท 14,113,600 1,691,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,838,400 บาท 14,367,200 6,996,200 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 14,367,200 554,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 17,642,000 บาท 14,447,200 1,403,400 (79) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นสวนผ้งึ วทิ ยา ตาํ บลสวนผ้งึ 3,528,400 บาท 15,007,200 5,273,900 อาํ เภอสวนผ้งึ จงั หวดั ราชบุรี 1 หลงั 14,113,600 บาท 18,426,400 34,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,133,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 17,959,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,591,800 บาท (80) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นวดั ปรงั กาสี 14,367,200 บาท ตาํ บลท่าขนุน อาํ เภอทองผาภมู ิ จงั หวดั กาญจนบุรี 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 17,959,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 3,591,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 14,367,200 บาท (83) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นบา้ นมเู ซอ ตาํ บลแม่ทอ้ อาํ เภอเมอื งตาก จงั หวดั ตาก 1 หลงั 18,059,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,611,800 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 14,447,200 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ (84) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นสมาคมพยาบาล 18,759,000 บาท ไทย ตาํ บลนาไร่หลวง อาํ เภอสองแคว จงั หวดั น่าน 1 หลงั 3,751,800 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 15,007,200 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 23,033,000 บาท (85) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นวาววี ทิ ยาคม 4,606,600 บาท ตาํ บลวาวี อาํ เภอแมส่ รวย จงั หวดั เชยี งราย 1 หลงั 18,426,400 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ (87) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นท่า สองยาง ตาํ บลท่าสองยาง อาํ เภอท่าสองยาง จงั หวดั ตาก 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ
18-10 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (88) อาคารเรยี น แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นบา้ นกลอ้ ทอ อาํ เภออมุ้ ผาง จงั หวดั ตาก สพป.ตาก เขต 2 1 หลงั 21,709,200 ปรบั ลด วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 11,328,800 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 23,601,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 1,129,900 บาท 10,280,000 ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 21,709,200 บาท (92) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก โรงเรยี นอนุบาลศรวี ไิ ล ตาํ บลศรวี ไิ ล 762,700 บาท 68,505,200 68,505,200 อาํ เภอศรวี ไิ ล จงั หวดั บงึ กาฬ 1 หลงั 26,985,000 บาท 21,588,000 68,505,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,397,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 21,588,000 บาท 3,869,904,200 6,300 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,434,869,200 6,300 ผลผลติ : ผูจ้ บการศึกษามธั ยมศึกษาตอนปลาย 3,434,869,200 6,300 2. งบลงทนุ 395,179,800 68,498,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 68,498,900 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 12,705,400 2,530,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 12,705,400 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 4,210,400 รวม 251 รายการ (รวม 1,067 หน่วย) 3,039,689,400 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,755,136,600 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ 7,413,400 กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 14,113,600 (6) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นศาลาตกึ วทิ ยา ตาํ บลท่งุ ลูกนก อาํ เภอ กาํ แพงแสน จงั หวดั นครปฐม 1 หลงั 17,642,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,528,400 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 14,113,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ (20) อาคารเรยี น 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นพนั ทา้ ยนรสงิ ห์ 15,025,800 3,044,800 วทิ ยา ตาํ บลโคกขาม อาํ เภอเมอื งสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 19,319,800 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 4,294,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 15,025,800 บาท
18-11 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (26) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก โรงเรยี นปทมุ ราชวงศา ตาํ บลนาหวา้ อาํ เภอ ปทมุ ราชวงศา จงั หวดั อาํ นาจเจรญิ 1 หลงั 13,886,800 ปรบั ลด วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,513,700 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 18,379,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,492,200 บาท 3,010,000 (32) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก โรงเรยี นบา้ นหมว่ี ทิ ยา ตาํ บลสนามแจง 13,886,800 บาท อาํ เภอบา้ นหม่ี จงั หวดั ลพบรุ ี 1 หลงั 4,453,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 16,103,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 8,085,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 21,500,000 บาท (39) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก โรงเรยี นปรางคก์ ู่ ตาํ บลพมิ าย อาํ เภอปรางคก์ ู่ 5,397,000 บาท 3,960,000 จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั 16,103,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,482,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 19,342,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,857,500 (41) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก โรงเรยี นเขอ่ื งในพทิ ยาคาร ตาํ บลเขอ่ื งใน 24,739,000 บาท อาํ เภอเขอ่ื งใน จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 หลงั 5,397,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 19,342,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 21,553,000 (48) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นฤทธยิ ะวรรณา ลยั 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุ เทพมหานคร 1 หลงั 26,950,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,397,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 21,553,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 17,393,400 (49) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นสมทุ รสาคร บูรณะ ตาํ บลมหาชยั อาํ เภอเมอื งสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 หลงั 22,000,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 4,606,600 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 17,393,400 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ (50) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นเมอื งถลาง 19,383,000 ตาํ บลเทพกระษตั รี อาํ เภอถลาง จงั หวดั ภเู ก็ต 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 24,900,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 5,517,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 19,383,000 บาท 21,468,000 26,985,000 บาท 5,517,000 บาท 21,468,000 บาท
18-12 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (51) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิ ไหว) โรงเรยี นดอกคาํ ใต้ วทิ ยาคม ตาํ บลดอนศรชี มุ อาํ เภอดอกคาํ ใต้ จงั หวดั พะเยา 1 หลงั 19,762,000 ปรบั ลด วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,935,800 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 25,279,000 บาท 8,970,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 5,517,000 บาท (67) อาคารเรยี น 216 ล./57-ก โรงเรยี นถาวรานุกูล ตาํ บลแมก่ ลอง อาํ เภอ 19,762,000 บาท 400,900 เมอื งสมทุ รสงคราม จงั หวดั สมทุ รสงคราม 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 8,970,000 4,235,300 ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 18,640,000 บาท 2,219,500 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ - บาท (77) ศูนยศ์ ึกษาเรยี นรูแ้ ละพพิ ธิ ภณั ฑ์ เทพศิรนิ ทร์ พแุ ค โรงเรยี นเทพศิรนิ ทร์ 3,591,000 พแุ ค ตาํ บลพแุ ค อาํ เภอเฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวดั สระบุรี 1 หลงั 9,670,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 8,970,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 400,900 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ (78) แบบอาคารศูนยก์ ฬี าในร่ม โรงเรยี นรอ้ ยเอด็ วทิ ยาลยั ตาํ บลในเมอื ง 16,839,900 บาท อาํ เภอเมอื งรอ้ ยเอด็ จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 1 หลงั 3,368,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 13,071,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 400,900 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 8,978,900 (79) โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิ ศษ) ปรบั ปรงุ ชน้ั บนเป็นโรง พลศึกษา โรงเรยี นศรวี ไิ ลวทิ ยา ตาํ บลศรวี ไิ ล อาํ เภอศรวี ไิ ล จงั หวดั บงึ กาฬ 1 34,534,300 บาท หลงั 6,906,900 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,648,500 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 8,978,900 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 2,219,500 (92) อาคารเรยี น 212ล./57-ข สาํ หรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี น เทพศิรนิ ทร์ สมทุ รปราการ ตาํ บลบางเมอื งใหม่ อาํ เภอเมอื งสมทุ รปราการ 13,169,500 บาท จงั หวดั สมทุ รปราการ 2,219,500 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 8,730,500 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 2,219,500 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 3,591,000 17,955,000 บาท 3,591,000 บาท 14,364,000 บาท
18-13 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,674,356,600 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 442,668,400 ปรบั ลด 442,668,400 49,237,400 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 143,883,400 49,237,400 ผลผลติ : เดก็ พกิ ารไดร้ บั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐานและการพฒั นาสมรรถภาพ 31,416,500 49,237,400 2. งบลงทุน 31,416,500 49,237,400 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 13,618,700 13,618,700 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 17,452,700 9,942,900 (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 17,452,700 9,942,900 รวม 277 รายการ (รวม 717 หน่วย) 1,604,400 603,600 2.1.1.3 ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 1,604,400 603,600 (1) ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 45,667,700 24,456,500 รวม 223 รายการ (รวม 1,162 หน่วย) 45,667,700 24,456,500 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 964,600 100,400 964,600 100,400 รวม 41 รายการ (รวม 56 หน่วย) 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 486,000 342,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษาท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 486,000 342,000 รวม 391 รายการ (รวม 540 หน่วย) 619,400 173,300 2.1.1.6 ครภุ ณั ฑก์ ารแพทย์ 619,400 173,300 (1) ครุภณั ฑก์ ารแพทยท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 736,239,300 1,462,300 รวม 50 รายการ (รวม 120 หน่วย) 585,002,600 1,462,300 2.1.1.7 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 585,002,600 1,462,300 (1) ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 79,525,700 1,462,300 10,140,800 รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย) 10,140,800 28,000 2.1.1.8 ครุภณั ฑโ์ รงงาน 28,000 (1) ครภุ ณั ฑโ์ รงงานท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 18,429,300 188,400 รวม 53 รายการ (รวม 67 หน่วย) 18,429,300 188,400 ผลผลติ : เดก็ ดอ้ ยโอกาสไดร้ บั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 2. งบลงทุน 872,700 32,700 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 872,700 32,700 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 105 รายการ (รวม 320 หน่วย) 2.1.1.3 ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั (1) ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 136 รายการ (รวม 2,288 หน่วย) 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 16 รายการ (รวม 29 หน่วย)
18-14 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 32,405,800 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 32,405,800 ปรบั ลด 701,200 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 701,200 2.1.1.5 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา (1) ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษาท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,094,000 12,000 1,094,000 12,000 รวม 217 รายการ (รวม 352 หน่วย) 2.1.1.7 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 1,139,000 500,000 (1) ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 1,139,000 500,000 รวม 12 รายการ (รวม 70 หน่วย) 2.1.1.9 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (1) ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 15 รายการ (รวม 40 หน่วย)
18-15 สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15,628,467,100 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร ปรบั ลด มนุษย์ 5,188,387,400 100,462,900 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ 2,245,642,600 2. งบลงทนุ 1,284,367,400 54,006,800 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,284,367,400 22,815,100 409,814,700 22,815,100 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 22,815,100 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งาน 1,900,300 11,003,500 (1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 1,900,300 867,000 รวม 7 รายการ (รวม 53 หน่วย) 355,329,400 867,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 125,456,300 (1) ครุภณั ฑก์ ารศึกษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 10,136,500 1,400,000 3,320,000 รวม 177 รายการ (รวม 652 หน่วย) 1,500,000 (40) ชดุ ปฏบิ ตั ิการเช่อื มโลหะชนั้ สูง วทิ ยาลยั เทคนิคแม่สอด ตาํ บลแมป่ ะ 1,000,000 1,400,000 อาํ เภอแม่สอด จงั หวดั ตาก 1 ชดุ (52) ชดุ ฝึกการเรยี นรูง้ านวศิ วกรรมยานยนต์ วทิ ยาลยั เทคนคิ พมิ าย ตาํ บล 36,574,500 บาท 1,600,000 1,500,000 ในเมอื ง อาํ เภอพมิ าย จงั หวดั นครราชสมี า 1 ชดุ 36,574,500 บาท 1,316,500 (66) ชดุ ปฏบิ ตั ิการสาขาการตลาด แบบท่ี 2 วทิ ยาลยั การอาชพี ปวั ตาํ บลปวั 7,314,900 บาท 874,552,700 1,000,000 อาํ เภอปวั จงั หวดั น่าน 1 ชดุ 29,259,600 บาท 385,427,400 (106) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารพ้นื ฐานเช่อื มโลหะพรอ้ มระบบดูดควนั เชอ่ื ม 29,259,600 1,600,000 วทิ ยาลยั เทคนิคบา้ นค่าย ตาํ บลหนองละลอก อาํ เภอบา้ นค่าย จงั หวดั ระยอง 1 ชดุ 57,275,000 1,316,500 (162) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารพ้นื ฐานช่างก่อสรา้ ง วทิ ยาลยั เทคนิคเขมราฐ ตาํ บล 57,275,000 11,811,600 หนองนกทา อาํ เภอเขมราฐ จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 ชดุ 8,713,600 2.1.2 ค่าท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 8,713,600 (15) อาคารเรยี นและปฏบิ ตั ิการโรงแรม 5 ชน้ั วทิ ยาลยั เทคนคิ พทั ยา ตาํ บลนาเกลอื อาํ เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบุรี 1 หลงั 1,808,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,808,000 เงนิ งบประมาณ ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอ่นื (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอ่นื ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
18-16 สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2.4 ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 53,437,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ ปรบั ลด กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) 39,079,800 1,290,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชีพชน้ั สูง 2,069,223,200 2. งบลงทุน 807,938,400 1,290,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 807,938,400 27,491,700 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 265,171,200 27,491,700 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งาน 27,491,700 (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งานท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท 3,094,000 16,053,100 3,094,000 รวม 7 รายการ (รวม 64 หน่วย) 20,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 29,074,300 20,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 23,074,300 3,472,000 รวม 36 รายการ (รวม 725 หน่วย) 228,150,900 3,472,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 94,742,900 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษาท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 12,561,100 1,000,000 10,061,100 รวม 137 รายการ (รวม 1,197 หน่วย) (16) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอร์ แบบท่ี 2 วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาชลบุรี 1,500,000 1,000,000 ตาํ บลบา้ นสวน อาํ เภอเมอื งชลบรุ ี จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ชดุ 542,767,200 (87) ชดุ ปฏบิ ตั ิการระบบการเรยี นการสอนมลั ติมเี ดยี พรอ้ มระบบถา่ ยทอด 363,392,800 1,500,000 สญั ญาณภาพ วทิ ยาลยั เทคนิคอบุ ลราชธานี ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื ง 11,438,600 อบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 ชดุ 15,552,700 11,438,600 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 10,444,200 5,738,600 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 5,700,000 (17) อาคารเรยี นและปฏบิ ตั ิการพรอ้ มครภุ ณั ฑ์ พ้นื ทไ่ี ม่นอ้ ยกวา่ 5,250 ตารางเมตร (7ชนั้ ) วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษานครราชสมี า ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอ 47,500,000 บาท เมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 หลงั 47,500,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 10,930,800 บาท เงนิ งบประมาณ 10,444,200 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 26,125,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437