Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (1) รายการปรับลด)

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (1) รายการปรับลด)

Published by flowerz_uk, 2020-01-21 01:59:19

Description: รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มที่ 3 (1) รายการปรับลด)

Search

Read the Text Version

สารบญั รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -------------------------------------------------------------- หนา้ มาตรา 7 สานักนายกรฐั มนตรี 1-1 - 1-16 มาตรา 8 2-8 มาตรา 9 กระทรวงกลาโหม 2-1 - 3-10 มาตรา 10 4-3 มาตรา 11 กระทรวงการคลงั 3-1 - 5-6 มาตรา 12 6-10 มาตรา 13 กระทรวงการตา่ งประเทศ 4-1 - 7-58 มาตรา 14 8-24 มาตรา 15 กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า 5-1 - 9-10 มาตรา 16 10-6 มาตรา 17 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 6-1 - 11-15 มาตรา 18 12-5 มาตรา 19 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 7-1 - 13-10 มาตรา 20 14-6 มาตรา 21 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8-1 - 15-11 มาตรา 22 16-5 มาตรา 23 กระทรวงคมนาคม 9-1 - 17-9 มาตรา 24 18-22 มาตรา 25 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 10-1 - 19-76 มาตรา 26 20-6 มาตรา 27 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 11-1 - 21-3 มาตรา 28 กระทรวงพลงั งาน 12-1 - 22-62 มาตรา 29 23-12 มาตรา 30 กระทรวงพาณิชย์ 13-1 - 24-2 มาตรา 32 25-5 มาตรา 33 กระทรวงมหาดไทย 14-1 - 26-3 มาตรา 34 27-2 กระทรวงยตุ ิธรรม 15-1 - กระทรวงแรงงาน 16-1 - กระทรวงวฒั นธรรม 17-1 - กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 18-1 - กระทรวงสาธารณสุข 19-1 - กระทรวงอตุ สาหกรรม 20-1 - สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง 21-1 - และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั 22-1 - รฐั วสิ าหกจิ 23-1 - หน่วยงานของรฐั สภา 24-1 - หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 25-1 - องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 26-1 - หน่วยงานอน่ื ของรฐั 27-1 -

รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปรายการปรบั ลด ร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -------------------------------------------------------------- มาตรา 7 สานกั นายกรฐั มนตรี ปรบั ลดลง จานวน 194,631,300 บาท 1,518,272,500 บาท มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ปรบั ลดลง จานวน 454,632,000 บาท 194,000,000 บาท มาตรา 9 กระทรวงการคลงั ปรบั ลดลง จานวน 166,844,900 บาท มาตรา 10 กระทรวงการตา่ งประเทศ ปรบั ลดลง จานวน 75,509,300 บาท 1,147,479,100 บาท มาตรา 11 กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า ปรบั ลดลง จานวน 933,292,200 บาท 411,629,200 บาท มาตรา 12 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ ปรบั ลดลง จานวน 86,500,000 บาท มาตรา 13 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม ปรบั ลดลง จานวน 102,596,200 บาท 16,931,300 บาท มาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบั ลดลง จานวน 93,241,100 บาท 624,893,400 บาท มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม ปรบั ลดลง จานวน 187,289,200 บาท 23,995,800 บาท มาตรา 16 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม ปรบั ลดลง จานวน 52,795,000 บาท 909,043,300 บาท มาตรา 17 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ลดลง จานวน 1,318,310,800 บาท 20,487,100 บาท มาตรา 18 กระทรวงพลงั งาน ปรบั ลดลง จานวน 6,000,000 บาท มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ ปรบั ลดลง จานวน 402,939,100 บาท มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย ปรบั ลดลง จานวน 536,327,300 บาท 679,921,400 บาท มาตรา 21 กระทรวงยตุ ิธรรม ปรบั ลดลง จานวน 71,179,200 บาท 924,456,000 บาท มาตรา 22 กระทรวงแรงงาน ปรบั ลดลง จานวน 13,500,000 บาท 11,166,696,700 บาท มาตรา 23 กระทรวงวฒั นธรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 24 กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสขุ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 26 กระทรวงอตุ สาหกรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 27 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง ปรบั ลดลง จานวน และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 28 จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 29 รฐั วิสาหกจิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 30 หน่วยงานของรฐั สภา ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 32 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 33 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 34 หน่วยงานอน่ื ของรฐั ปรบั ลดลง จานวน รวมทง้ั ส้นิ ปรบั ลดลง จานวน

สำนกั นำยกรฐั มนตรี

7 1-1 194,631,300 : - -/ - - 1,768,333,200 : : 1 443,969,900 1,229,987,400 443,969,900 101,043,100 : 404,447,700 443,004,900 99,043,100 2. 443,004,900 99,043,100 - 443,004,900 99,043,100 2.1 88,515,300 443,004,900 99,043,100 2.1.1 287,856,000 88,515,300 99,043,100 2.1.1.1 224,584,200 99,043,100 (1) 224,584,200 10,527,800 88,515,300 2559 - 2561 64,107,200 363,966,300 10,527,800 2562 23,920,000 363,966,300 2563 11,000,000 362,966,300 2,000,000 2564 10,527,800 362,966,300 2,000,000 2565 3,000,000 2,000,000 2566 7,829,700 2,000,000 (4) 7,829,700 2559 - 2561 2562 2563 2564 2565 2566 : : 2. 1)

1-2 - -/ - - : : 1,850,661,200 4,300,000 : 1,667,795,200 4,300,000 : 1,667,795,200 4,300,000 4. 189,806,700 4,300,000 8) 8,644,300 4,300,000

1-3 - -/ - - : : 721,555,200 4,150,300 : 332,760,200 900,000 : 332,760,200 900,000 1. 69,132,500 900,000 53,382,500 900,000 1.1 400,000 (10) 400,000 500,000 (11) 500,000 : 3,250,300 388,795,000 3,250,300 : 373,955,600 3,250,300 1. 113,602,000 3,250,300 104,307,000 3,250,300 1.1 46,508,500 (4)

1-4 - -/ - - : : 1,720,764,000 3,000,000 : 1,720,764,000 3,000,000 : 1,703,774,900 3,000,000 4. 121,945,600 3,000,000 2) 16,380,000 3,000,000

1-5 - -/ - - : : . .. 204,787,000 2,000,000 : 53,632,500 2,000,000 : 53,632,500 2,000,000 1. 37,200,200 2,000,000 30,948,900 2,000,000 1.1 960,000 (2) 960,000 1,040,000 (8) 16,535,900

1-6 - -/ - - : : 131,102,400 500,000 : 107,440,300 500,000 : 107,440,300 500,000 3. 68,876,800 500,000 1) 29,510,900 500,000

1-7 - -/ - - : : . 473,962,500 8,000,000 : GMS IMT-GT MJ-CI 224,872,500 3,000,000 : 224,872,500 3,000,000 3. 112,000,000 3,000,000 112,000,000 3,000,000 3.1 100,000,000 3,000,000 2) : 249,090,000 5,000,000 : 33,365,000 2,000,000 28,250,000 2,000,000 2. 1) 7,250,000 1,000,000 APEC 11,000,000 1,000,000 2) : 54,000,000 3,000,000 54,000,000 3,000,000 1. 32,000,000 3,000,000 1)

1-8 - -/ - - : : 729,560,700 6,000,000 : 729,560,700 6,000,000 : 223,712,400 6,000,000 1. 138,952,800 6,000,000 126,064,500 6,000,000 1.1 1,000,000 (1) 2,796,800 1,600,000 (3) 8,855,100 2,400,000 (9) 42,509,200 (15) 1,000,000 2,000,000

1-9 - -/ - - : : 6,027,039,200 20,000,000 : 5,538,537,700 11,000,000 : 5,538,537,700 11,000,000 2,171,816,200 11,000,000 2. 1,586,528,900 11,000,000 1) : 488,501,500 9,000,000 462,393,600 9,000,000 : 163,150,100 9,000,000 3. 23,172,200 9,000,000 7)

1-10 - -/ - - : : 6,775,777,900 1,000,000 : 6,093,817,600 1,000,000 : 6,015,806,800 1,000,000 2. 5,951,410,000 1,000,000 25) 787,075,800 1,000,000 .

1-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ศูนยอ์ าํ นวยการรกั ษาผลประโยชนข์ องชาตทิ างทะเล 888,717,600 855,923,300 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 855,923,300 10,186,000 กรม : ศูนยอ์ าํ นวยการรกั ษาผลประโยชนข์ องชาตทิ างทะเล 10,186,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่มี ผี ลกระทบต่อความมนั่ คง 487,803,200 10,186,000 โครงการ : โครงการการรกั ษาความมนั่ คงชายแดน ชายฝงั่ ทะเลและรกั ษาผลประโยชน์ 487,803,200 ของชาตทิ างทะเล 222,803,200 10,186,000 2. งบลงทนุ 176,337,700 10,186,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,186,000 6,337,700 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 186,000 2.1.1.4) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 50,000,000 186,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 70,000,000 รวม 6 รายการ (รวม 381 หน่วย) 5,000,000 (2) ระบบวเิ คราะหข์ อ้ มลู ขนาดใหญ่ (Big Data) 1 ระบบ 5,000,000 (3) ระบบควบคุมการปฏบิ ตั แิ ละตดิ ตามสถานการณ์ทางทะเลสาํ หรบั ศรชล. 1 ระบบ

1-12 - -/ - - : : 133,227,200 700,000 : 133,227,200 700,000 : 133,227,200 700,000 133,227,200 700,000 1. 133,227,200 700,000 1.1 133,227,200 700,000 1) 131,727,200 700,000 1 131,027,200 700,000 (2)

1-13 ) ( - -/ - : () - 1,000,000 : 148,074,800 1,000,000 : 53,543,900 : 1,000,000 53,543,900 1,000,000 1. 53,543,900 1,000,000 1.1 53,543,900 2) 1,000,000 11,543,900

1-14 () : - -/ - - : () 188,865,700 1,500,000 : : 96,335,500 1,500,000 1. 96,335,500 1,500,000 1.1 96,335,500 1,500,000 4) 96,335,500 1,500,000 31,578,200 1,500,000

1-15 ) ( -- / - : ( ) - 29,251,900 : 1,462,595,800 : 29,251,900 1,404,299,400 : 29,251,900 1,154,810,100 29,251,900 1. 1,154,810,100 29,251,900 1.1 1,154,810,100 29,251,900 2) 434,000,000 (3) (Government Information Network : 189,000,000 29,251,900 GIN) 1

1-16 ) ( - -/ - : () - 2,000,000 : 146,841,200 : 2,000,000 91,894,300 : 2,000,000 91,894,300 2,000,000 1. 91,894,300 2,000,000 1.1 91,894,300 3) 2,000,000 53,912,400

กระทรวงกลำโหม



2-2 - -/ - - : : 41/42 34 52,943,083,300 839,889,600 : . . 2563 19 32,960,281,200 839,889,600 : 32,789,100,100 839,889,600 2. 32,749,100,100 839,889,600 23,722,680,000 824,889,600 (2) 15,000,000 (2.1) 605,587,500 15,000,000 (2.1.1) 605,587,500 168,000,000 (2.2) 7,815,826,000 168,000,000 (2.2.1) 7,815,826,000 656,889,600 (2.3) 15,301,266,500 556,889,600 (2.3.1) 11,987,671,900 2560 36,417,375,165 3,313,594,600 100,000,000 2561 76,000,000 2562 2563 3,430,692,070 2564 12,039,114,815 2565 11,987,671,900 (2.3.2) 6,924,870,380 1,959,026,000 2563 2564 16,567,973,000 2565 3,313,594,600 6,627,189,200 6,627,189,200

2-3 กองทพั เรอื หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 25,229,478,500 กรม : กองทพั เรอื 4,887,476,500 ปรบั ลด 4,686,208,400 163,522,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 1,525,016,700 84,800,000 1,525,016,700 84,800,000 ผลผลติ : การดาํ รงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 1,084,157,100 84,800,000 196,272,000 84,800,000 2. งบลงทนุ 681,675,800 84,800,000 20,002,687,700 18,140,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 66,660,000 78,722,300 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ (9) ครุภณั ฑส์ ายงานขนส่งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท (10) ครุภณั ฑส์ ายงานขนส่งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตง้ั แต่ 1 ลา้ นบาทข้นึ ไป แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ ม เผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 19,881,094,700 78,027,700 19,881,094,700 78,027,700 1. งบรายจา่ ยอน่ื 5,346,234,200 2,305,400 4,032,440,700 2,305,400 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดาํ รงสภาพกาํ ลงั กองทพั 12,175,534,500 75,722,300 1,273,169,400 45,722,300 1.3) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการส่งกาํ ลงั และซ่อมบาํ รุง และผลติ เพอ่ื แจกจ่าย 45,722,300 757,969,400 45,722,300 2) คา่ ใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั 378,969,400 2.1) โครงการเสรมิ สรา้ งหน่วย 2.1.2) โครงการเสรมิ สรา้ งหน่วยต่าง ๆ ทผ่ี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 2.1.2.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 จาํ นวน 5 โครงการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,027,782,000 บาท ปี 2560 ตงั้ งบประมาณ 50,000,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 128,668,500 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 331,481,900 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 378,969,400 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 138,662,200 บาท 2.3) โครงการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั ท่ผี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 10,196,175,100 30,000,000 6,613,765,100 30,000,000 2.3.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 / 42 จาํ นวน 15 โครงการ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 27,178,763,900 บาท ปี 2560 ตงั้ งบประมาณ 800,000,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 1,844,931,800 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 7,397,083,400 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 6,613,765,100 บาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 5,068,934,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 3,604,756,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 1,849,292,600 บาท

2-4 - -/ - - : : 1. 694,600 694,600 1) 694,600 694,600 694,600 694,600 /Midget Submarine

2-5 - -/ - - : : 1 29,670,466,300 344,000,000 : .. 5,180,635,700 79,454,500 : 4,958,991,400 79,454,500 2,798,857,300 79,454,500 2. 2,798,857,300 79,454,500 2.1 1,123,486,100 4,000,000 2.1.1 107,410,000 4,000,000 (13) 1,675,371,200 75,454,500 2.1.2 237,100,100 75,454,500 (26) 2,690,000,000 2560 743,530,000 2561 1,049,088,300 2562 123,401,500 2563 237,100,100 2564 536,880,100 : : 41 24,411,134,700 264,545,500 2. 24,336,753,000 264,545,500 3,027,452,700 24,222,361,200 264,545,500 1) 674,929,000 10,026,752,000 1.6) 1,092,934,600 4,000,000 1.6.1) 922,425,800 953,998,000 4,000,000 337,163,300 337,163,300 4,000,000 1 41 2560 29,978,208,800 13,966,252,200 260,545,500 2561 2,452,600,000 9,356,573,500 260,545,500 2562 4,699,900,000 7,497,973,500 260,545,500 2563 8,164,382,300 2) 7,497,973,500 2.3) 4,790,397,000 2.3.1) 2,372,956,000 17 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2-6 - -/ - - : 1 : 10,868,253,600 86,292,800 : 1,414,483,600 59,678,800 : 1,354,578,900 59,678,800 245,976,200 59,678,800 2. 245,976,200 59,678,800 2.1 100,086,800 2.1.1 100,086,800 119,300 2.1.1 119,300 (3) 22,661,800 119,300 2.1.2 145,889,400 59,559,500 (1) 49,391,800 16,061,900 2561 .. 148,323,900 43,497,600 43,497,600 2562 41/42 32,076,000 2563 66,856,100 9,176,976,500 26,614,000 (2) 49,391,800 6,005,439,500 24,614,000 6,002,939,500 24,614,000 2 184,000,000 3,296,619,700 24,614,000 42,432,300 2561 98,070,100 1,154,561,600 24,614,000 2562 43,497,600 2563 : 4,192,090,000 190,000,000 : 313,872,500 2. 982,646,000 1,154,561,600 2) 892,490,900 2.2) 333,005,800 8 325,513,200 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

2-7 - -/ - - : : 170,190,000 2,000,000 1. 170,190,000 2,000,000 139,800,100 2,000,000 1)

2-8 - -/ - - : : 976,273,200 50,000,000 : 847,965,700 50,000,000 : 758,066,600 50,000,000 1. 758,066,600 50,000,000 758,066,600 50,000,000 1.1 220,900,000 50,000,000 2)

กระทรวงกำรคลงั

3-1 กระทรวงการคลงั มาตรา 9 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการคลงั และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 454,632,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงการคลงั หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : สานักงานปลดั กระทรวงการคลงั 1,875,639,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 1,209,247,900 ปรบั ลด ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ 335,232,000 หน่วยงานในกากบั 1,209,247,900 327,110,000 1. งบดาเนินงาน 215,288,300 50,023,700 327,110,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,318,900 (5) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ทพ่ี กั และพาหนะ 4,167,600 2,500,000 (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,064,700 1,500,000 (11) ค่าภาษแี ละค่าธรรมเนยี ม 1,219,500 500,000 165,264,600 500,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 147,264,600 818,900 (5) ค่าบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 963,683,600 818,900 963,683,600 2. งบลงทนุ 962,950,600 323,232,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 962,950,600 323,232,000 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 323,232,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,679,302,600 บาท 962,950,600 323,232,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการใหมก่ ระทรวงการคลงั แขวงสามเสนใน 163,833,400 บาท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 212,990,600 บาท 30,276,000 323,232,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 339,528,000 บาท 18,224,400 ปี 2559 - 2560 ตงั้ งบประมาณ 962,950,600 บาท 2,230,100 559,100 ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 364,500 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 3,000,000 44,600 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 666,391,700 150,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 590,791,700 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 590,791,700 8,122,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการขยายฐานการลงทนุ จากต่างประเทศ (Roadshow) 406,100,000 8,122,000 4) โครงการประชาสมั พนั ธภ์ ารกจิ ของกระทรวงการคลงั อยา่ งต่อเนอ่ื ง 8,122,000 และเป็นระบบ 8,122,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงนิ การคลงั ภาครฐั (GFMIS) 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายการดาเนินงานระบบ GFMIS















3-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 2,573,916,200 2,573,916,200 ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,573,916,200 1,700,000 กรม : สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 66,480,900 1,700,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 66,480,900 1,700,000 ผลผลติ : นโยบาย มาตรการดา้ นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 66,480,900 700,000 2. งบลงทนุ 60,932,000 700,000 700,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 700,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 38,000,000 665,000 (1) โครงการปรบั ปรุงและพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การฐานขอ้ มลู กลาง ดา้ น เศรษฐกจิ การคลงั ระยะท่ี 2 (DOC Phase II) สานกั งานเศรษฐกจิ 22,932,000 35,000 การคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 2,456,484,500 1,000,000 (2) โครงการจดั หาเคร่อื งคอมพวิ เตอรแ์ ละอปุ กรณ์ เพอ่ื ทดแทนของเดมิ 1,000,000 สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11,452,800 1 โครงการ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน



กระทรวงกำรตำ่ งประเทศ

4-1 10 194,000,000 -- / -- : 48 : . 1 5,134,473,000 194,000,000 : . 5,012,871,400 194,000,000 : . 1 . 55,025,600 5,500,000 1. . 55,025,600 5,500,000 1) . 1 10,000,000 500,000 5) . 13,025,600 5,000,000 : 1,145,186,600 54,000,000 1. 564,510,000 10,000,000 1.1 564,510,000 10,000,000 (1) 272,408,300 10,000,000 346,676,600 44,000,000 2. 346,676,600 44,000,000 2.1 173,402,000 44,000,000 2.1.1 87,000,000 44,000,000 2.1.1.2 (2) 4,000,000 4,000,000 (3) 4,000,000 4,000,000 1 4,000,000 4,000,000 (4) 4,000,000 4,000,000 1 (6) 4,000,000 4,000,000 1 4,000,000 4,000,000 (7) 4,000,000 4,000,000 1 (8) (9)

4-2 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท สาํ นักงานปลดั กระทรวงการต่างประเทศ ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 4,000,000 4,000,000 (11) รถประจาํ ตาํ แหน่งของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งหวั หนา้ ส่วนราชการระดบั เอกอคั รราชทตู ของ สอท. ณ กรงุ สตอกโฮลม์ สตอกโฮลม์ ราชอาณาจกั ร 3,000,000 3,000,000 สวเี ดน 1 คนั 3,000,000 3,000,000 (19) รถประจาํ ตาํ แหน่งของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทีสองรองจากเอกอคั รราชทูต หรอื ผูท้ ีมฐี านะเทยี บเทา่ ของ สอท. ณ กรงุ ยา่ งกุง้ ย่างกงุ้ สหภาพพม่า 3,000,000 3,000,000 1 คนั (21) รถประจาํ ตาํ แหน่งของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทสี องรองจากเอกอคั รราชทตู 3,000,000 3,000,000 หรอื ผูท้ มี ฐี านะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรงุ ริยาด รยิ าด ราชอาณาจกั ร ซาอดุ อิ าระเบยี 1 คนั 104,438,000 1,000,000 (22) รถประจาํ ตาํ แหน่งของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งหวั หนา้ สว่ นราชการระดบั กงสลุ 104,438,000 1,000,000 ใหญข่ อง สกญ. ณ นครแฟรงเฟิรต์ แฟรงเฟิรต์ สหพนั ธส์ าธารณรฐั 60,000,000 1,000,000 เยอรมนี 1 คนั (23) รถประจาํ ตาํ แหน่งของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทสี องรองจากเอกอคั รราชทูต 1,293,676,400 9,000,000 หรือผูท้ ีมฐี านะเทยี บเทา่ ของ สอท. ณ กรงุ สตอกโฮลม์ สตอกโฮลม์ 208,652,400 9,000,000 ราชอาณาจกั รสวเี ดน 1 คนั 63,406,500 7,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศและรกั ษาผลประโยชน์ ของชาติดา้ นความมนั คง 4,000,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอนื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนินงานดา้ นเขตแดนระหว่างไทยกบั ประเทศเพอื นบา้ น 2,414,544,800 124,500,000 โครงการ : โครงการภารกจิ การทูตเพอื ประชาชน เสริมสรา้ งภาพลกั ษณ์ประเทศ 1,384,736,700 20,000,000 และบริการดา้ นการตา่ งประเทศ 1,384,736,700 20,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 5,000,000 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งความเชอื มนั ต่อประเทศไทย 23,000,000 12) ค่าใชจ้ า่ ยในการเพมิ ประสทิ ธภิ าพการดาํ เนินบทบาทผูแ้ ทนของไทย 15,000,000 ในต่างประเทศ 65,000,000 104,500,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมอื เพอื การพฒั นา 1,029,808,100 13,000,000 กบั มิตรประเทศและองคก์ ารระหว่างประเทศ 115,106,100 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 35,000,000 6) เงนิ อุดหนุนแผนงานพฒั นาชมุ ชนในเขตเศรษฐกิจพเิ ศษทวาย 2,000,000 9) เงนิ อดุ หนุนการใหค้ วามช่วยเหลอื และความรว่ มมอื ทางวชิ าการและเศรษฐกิจ 50,000,000 10,000,000 แก่ต่างประเทศดา้ นเศรษฐกิจพอเพยี ง 34,935,800 2. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 2) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินกิจกรรมประจาํ ปีอาเซยี น 8) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ ความสมั พนั ธแ์ ละขยายความร่วมมอื กบั ประเทศเพอื นบา้ น 10) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนความรว่ มมอื ทางวชิ าการกบั ต่างประเทศ

4-3 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการต่างประเทศ ปรบั ลด หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 28,000,000 4,900,000 11) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ พฒั นาความร่วมมอื ในกรอบภมู ภิ าค 37,097,200 10,000,000 และอนุภมู ภิ าค 5,000,000 1,000,000 14) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนินการตามกรอบขอ้ ตกลงของประชาคมอาเซยี น 15) ค่าใชจ้ ่ายยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมผลประโยชนไ์ ทยในแอฟรกิ า 26,581,500 5,000,000 16) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินงานดา้ นสง่ เสรมิ บทบาทของไทยในการประชมุ สมชั ชา สหประชาชาติ 2,872,100 600,000 19) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนากฎหมายระหวา่ งประเทศระดบั ภมู ภิ าคของ สหประชาชาติ 381,723,600 55,000,000 20) ค่าใชจ้ ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอนื ๆ ทเี กยี วขอ้ ง

กระทรวงกำรทอ่ งเท่ยี วและกฬี ำ



5-2 กรมพลศึกษา หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรม : กรมพลศึกษา 886,010,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ปรบั ลด ทรพั ยากรมนุษย์ 345,524,000 16,796,300 ผลผลติ : เด็ก เยาวชน และประชาชนไดร้ บั การสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นกฬี า นันทนาการและวทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี า 180,377,400 4,804,000 1. งบดาเนินงาน 91,090,700 65,814,200 4,804,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 37,244,900 2,727,300 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 21,071,000 2,727,300 21,071,000 2,727,300 2. งบลงทนุ 21,071,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,071,000 4,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 6,071,000 4,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 4,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 63,245,300 4,000 รวม 12 รายการ (รวม 251 หน่วย) 4,000 16,979,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 12,460,300 2,072,700 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ และพฒั นากฬี าสาหรบั นกั เรยี นคนพกิ ารและ บคุ คลพเิ ศษ 5,000,000 508,200 5) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ กฬี าเดก็ เลก็ 536,672,200 500,000 7) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ นนั ทนาการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ กลมุ่ บคุ คลพเิ ศษ และผูด้ อ้ ยโอกาส 536,672,200 1,064,500 235,757,800 11,992,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 235,757,800 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาการกฬี า นนั ทนาการ 235,757,800 11,992,300 และวทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี า 86,916,500 10,492,300 1. งบลงทนุ 10,492,300 33,388,000 บาท 18,088,000 10,492,300 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 15,300,000 บาท 31,249,000 5,492,300 1.1.1 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งสนามกฬี าและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ - บาท 5,492,300 (3) โครงการก่อสรา้ งสนามกฬี าอาเภอ จงั หวดั สรุ นิ ทร์ 18,088,000 บาท อาเภอท่าตูม 1 แห่ง 1,100,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 25,000,000 ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 79,500,000 1,100,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 3,900,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 1.1.1.3 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (2) โครงการปรบั ปรุงอาคารสานกั งานพฒั นาบคุ ลากร สนามกฬี า เฉลมิ พระเกยี รติ ตาบลรงั สติ อาเภอธญั บรุ ี จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แหง่ 1.1.1.4 ค่าปรบั ปรุงสนามกฬี าและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ