งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0270 0.0058 0.1100 0.0639 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.2065 ศปท. 6 21 11 6 6 0.0042 0.0287 0.0042 0.0042 0.0414 ศปท. 6 21 11 6 6 62
กลมุ่ โครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ชี้วัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชวี้ ัด 5.3 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบยี บ และ 0 ขอ้ บงั คบั ดา้ นการศึกษา (จานวน 5 โครงการ) 1. กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย ผปู้ ฏิบตั ิงานดา้ นกฎหมาย จานวนรายงานผลการประเมิน ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ของกระทรวงศึกษาธิการ ผมู้ ีสว่ น ผลสมั ฤทธข์ิ องกฎหมายของกระทรวง 2565 ได้เสียหรือผอู้ ยภู่ ายใตบ้ งั คบั ของ ศกึ ษาธิการ (จานวน 1 ฉบับ) กฎหมาย 2. กจิ กรรมการพฒั นากฎหมายของกระทรวง ผปู้ ฏบิ ัติงานของกระทรวงศกึ ษาธิการ จานวนร่างกฎหมายระดับ ศกึ ษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผมู้ ีสว่ นไดเ้ สยี หรือผอู้ ยภู่ ายใต้บังคับ พระราชบญั ญัติเสนอปลัดกระทรวง แหง่ กฎหมายและประชาชนท่ัวไป ศกึ ษาธิการ (จานวน 1 ฉบบั ) 3. โครงการพฒั นา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย 9 ฉบับ 1. จานวนกฎหมายว่าดว้ ยโรงเรียน ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เอกชนที่ไดร้ ับการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ ข (9 ฉบับ) 4. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบยี บ เกยี่ วกบั 2. ระดบั ความสาเร็จของการแกไ้ ข การบริหารงานบคุ คลของข้าราชการครูและบคุ ลากร และปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ ยโรงเรียน ทางการศึกษา เอกชน (ระดบั 5) 1. ทบทวนและปรับปรุง 1. (ร่าง) พระราชบญั ญัตริ ะเบียบ พระราชบัญญัตริ ะเบยี บข้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ศึกษา พ.ศ. .... ท่ีปรับปรุงแก้ไข 2. สานกั งาน ก.ค.ศ. จัดทาร่าง 2. จานวนกฎหมายลาดับรองอัน กฎหมายลาดบั รองท่ีได้ปรับปรุงและ เนอ่ื งมาจากการทบทวน แก้ไขเพ่ิมเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ความเหมาะสมของกฎหมาย ท่ีเกยี่ วข้อง หรือ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา หรือที่ไดร้ ับผลกระทบจากการ อนุมัติ ปรับปรุงพระราชบญั ญัตริ ะเบียบ ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547 ที่จะต้องปรับปรุง หรือแกไ้ ข 3. (ร่าง) กฎหมายลาดบั รองท่ีเกยี่ วกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา 16
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.3558 0.9416 0.1235 0.8000 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 2.2209 0.0112 0.0112 0.0112 0.0336 สน. 6 22 3 6 6 0.0788 0.0066 0.0854 สน. 6 22 3 6 6 6 0.1698 0.1698 0.1123 0.0000 0.4519 สช. 6 22 3 6 0.8000 0.8000 สานักงาน 6 22 3 6 6 ก.ค.ศ. 63
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ชวี้ ัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตวั ชี้วัด 5. โครงการขับเคลอื่ นประมวลจริยธรรม 1. การประชาสมั พันธ์เผยแพร่ 1. ประชุม/VDO Conference ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ เพื่อประชาสมั พนั ธ์เผยแพร่ประมวล บุคลากรทางการศกึ ษาใหแ้ กส่ ว่ น จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร ราชการ ผบู้ ริหารการศกึ ษา ผบู้ ริหาร ทางการศึกษาให้แกส่ ว่ นราชการ สถานศึกษาและผมู้ ีหน้าที่เกยี่ วข้องใน ผบู้ ริหารการศึกษา ผบู้ ริหาร การบริหารงานบคุ คล ข้าราชการครู สถานศึกษาและผมู้ ีหน้าที่เกย่ี วข้อง และบุคลากรทางการศกึ ษา ในการบริหารงานบคุ คล ข้าราชการ 2. (ร่าง) กระบวนการรักษาจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 คร้ัง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ 2. สัมมนาเชิงปฏบิ ตั กิ ารจัดทาแนวทาง บคุ ลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ (ร่าง) กระบวนการรักษาจริยธรรม ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการ ศกึ ษา จานวน 1 ครั้ง 3. แนวทาง (ร่าง) กระบวนการรักษา จริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการ ศกึ ษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 5.4 กล่มุ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 ของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง ด้านการศกึ ษา (จานวน 2 โครงการ) 1. ได้ดชั นที างการศกึ ษาระดบั ภาค ตวั ช้วี ัดเป้าหมายโครงการมีข้อมูล 1. โครงการจัดทาดัชนีทางการศกึ ษาระดบั 1-18 เป้าหมายเชิงปริมาณ มีข้อมูลพ้ืนฐาน พื้นฐานดา้ นการศึกษาได้ครบใน 5 ประจาปีงบประมาณ ดา้ นการศกึ ษาได้ ครบทกุ มิติ ดา้ นตัวชว้ี ัดผลลพั ธ์ไดด้ ัชนที างการ เป้าหมายเชิงคณุ ภาพ 1-18 รายดา้ น ศึกษาระดับภาค 1-18 รายดา้ น 5 ด้าน 5 ดา้ น 2. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับ ผลประโยชนจ์ ากการนาดัชนที างการ ศกึ ษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ กาหนดทิศทางรูปแบบการจัด การศึกษาในระดบั ประเทศ ระดบั ภาค ระดบั จังหวัด และระดบั พื้นท่ี 16
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0960 0.7540 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.8500 สานกั งาน 6 22 3 6 6 ก.ค.ศ. 1.5000 1.4074 0.0767 0.1659 3.1500 6 0.0104 0.0500 0.0896 0.1500 สนย. 2 20 2 6 64
กลุม่ โครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ชี้วัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตวั ชี้วัด 2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบติดตาม 1. หนว่ ยงานที่เกยี่ วข้องขับเคลอ่ื น 1. ร้อยละของหนว่ ยงานที่เกยี่ วข้อง ประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนนุ การขับเคลอื่ น เปา้ หมายของสหประชาชาตวิ ่าด้วยการพัฒนาท่ี เป้าหมายการพฒั นาที่ยง่ั ยืน มีการดาเนนิ การเพ่ือขับเคลอ่ื น ยงั่ ยนื ด้านการศกึ ษา SDG4 ดา้ นการศึกษาในระดับพ้ืนที่ เปา้ หมายการพัฒนาท่ียง่ั ยนื 5.5 กลุม่ โครงการสร้างและพัฒนากลไก การบริหารจัดการศกึ ษาและการมีส่วนร่วม 2. มีฐานข้อมูลท่ีถูกตอ้ ง เพ่ือการ ด้านการศึกษา ตาม SDG4 กบั ทุกภาคส่วน (จานวน 54 โครงการ) 1. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี รายงานผลการดาเนนิ งานขับเคลอ่ื น Roadmap (ร้อยละ 100) งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการพฒั นาท่ียงั่ ยนื เปา้ หมาย 2. มีฐานข้อมูลเพ่ือการจัดทารายงาน ท่ี 4 ผลการดาเนินงานตามตวั ชวี้ ัด SDG4 Roadmap 14 แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี จานวนแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวง ศึกษาธิการ ศึกษาธิการ ( 1 ฉบบั ) 2. โครงการจัดทาแผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี จานวนแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง 3. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ศึกษาธิการ ศกึ ษาธิการ (1 ฉบบั ) 4. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี จานวนแผนปฏบิ ัตริ าชการ 5 ปี ศกึ ษาธิการ ฉบบั ที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวง (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวง ศกึ ษาธิการ ศึกษาธิการ (1 ฉบบั ) 1. แผนพฒั นาการศึกษาของกระทรวง 1. จานวนแผนพฒั นาการศึกษา ศกึ ษาธิการ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบั ท่ี 13 2566-2570) (พ.ศ.2566-2570) (1 ฉบบั ) 2. แผนพัฒนาการศกึ ษาของกระทรวง 2. หน่วยงานดา้ นการศึกษาสังกัด ศึกษาธิการ ฉบบั ท่ี 13 (พ.ศ. กระทรวงศึกษาธิการนาแผนพัฒนา 2566-2570) มีความสอดคล้องกับ การศึกษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นแผน ฉบบั ที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านการศกึ ษาที่ตอ่ เน่ือง ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา แผนพฒั นาการศึกษาท่ีสอดคลอ้ งกบั ยุทธศาสตร์ชาติได้ 16
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 1.5000 1.3970 0.0267 0.0763 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 3.0000 สนย. 6 20 2 6 6 4.9826 11.8646 12.0507 9.1672 48.0651 6 0.0350 0.0350 สนย. 6 20 2 6 6 0.0500 0.0500 สนย. 6 20 2 6 6 0.0500 0.0500 สนย. 6 20 2 6 6 0.1000 0.0500 0.0500 0.2000 สนย. 2 20 2 6 65
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวชี้วัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตวั ช้วี ัด 5. โครงการขับเคลอ่ื นการบริหารจัดการการศกึ ษา 1. แผนปฏบิ ัติการด้านการศกึ ษา 1. จานวนแผนปฏิบตั ิการ ในระดบั ภาคและกลมุ่ จังหวัด ในระดบั กลมุ่ จังหวัด ประจาปี ด้านการศึกษาในระดับกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. สร้างการรับรทู้ ศิ ทางการพฒั นา (18 เลม่ ) การศกึ ษาในระดับภาคและกลมุ่ จังหวัด 2. สร้างการรับรทู้ ศิ ทางการพฒั นา พ.ศ. 2566-2570 การศึกษาในระดบั ภาคและกลมุ่ จังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (18 ภาค) 6. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 1. แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 1. จานวนแผนปฏบิ ัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง ศกึ ษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดร้ ับ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน จัดสรร) สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบั ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดร้ ับ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ ับ จัดสรร) จานวน 1 ฉบับ จัดสรร) (1 ฉบับ) 2. แผนปฏิบตั ิราชการรายปี พ.ศ. 2. จานวนแผนปฏบิ ัตริ าชการรายปี 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลดั ศกึ ษาธิการ ใช้สาหรับนาเข้าข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สาหรับนาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผล ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงาน แหง่ ชาติ (eMENSCR) ของสานกั งาน สภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คม สภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คม แห่งชาติ จานวน 1 ฉบับ แหง่ ชาติ (1 ฉบบั ) 7. โครงการประชุมปฏบิ ตั ิการทบทวนสาระสาคญั (ร่าง) สาระสาคัญแผนปฏบิ ัติราชการ จานวน (ร่าง) สาระสาคัญของแผน แผนปฏิบตั ิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ปฏบิ ตั ิราชการประจาปีงบประมาณ ของสานกั งานปลัดกระทรวง พ.ศ. 2566-2570 ของสานกั งาน ศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ ปลดั กระทรวง ศกึ ษาธิการที่ครบถ้วน ตามองคป์ ระกอบของแผนฯ (1 ฉบบั ) และปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ พิจารณาใหค้ วามเห็นชอบ 16
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 3.0000 2.2887 0.1998 0.1802 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 5.6687 สนย. 6 20 2 9 6 0.0400 0.0400 สนย. 6 20 2 6 6 0.0138 0.0138 สนย. 6 20 2 6 6 66
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ชีว้ ัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตวั ช้ีวัด 8. โครงการประชุมปฏบิ ัติการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิ 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 1. จานวนแผนปฏิบัตริ าชการระยะ ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสานกั งาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัตริ าชการ (พ.ศ.2566-2570) ของสานักงาน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2566 ของสานักงาน ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาขอ ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ จานวน สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจาปี) 1 ฉบับ (จานวน 1 ฉบับ) 2. แผนปฏบิ ัตริ าชการระยะ 5 ปี 2. จานวนแผนปฏิบัติราชการระยะ (พ.ศ.2566-2570) ของสานกั งาน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ใช้สาหรับ ของสานกั งานปลดั กระทรวง นาเข้าข้อมูลในระบบตดิ ตามและ ศกึ ษาธิการ ใช้สาหรับนาเข้าข้อมูล ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในระบบตดิ ตามและประเมินผล ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงาน และสังคมแห่งชาติ จานวน 1 ฉบับ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คม 3. แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปี แห่งชาติ (1 ฉบับ) งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ 3. จานวนแผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปี สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ (ฉบบั จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาป)ี จานวน 1 ฉบับ (ฉบบั จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาป)ี (1 ฉบบั ) 9. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพฒั นา 1. แผนพฒั นาคุณภาพการบริหาร 1. จานวนแผนพัฒนาคุณภาพการ คณุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลดั กระทรวง งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาธิการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ ตามเกณฑค์ ณุ ภาพการบริหารจัดการ ตามเกณฑค์ ุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ พ.ศ. 2562 จานวน 1 ฉบบั ภาครัฐ พ.ศ. 2562 (1 ฉบบั ) 2. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร 2. จานวนแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ ตาม หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑก์ ารประเมินสถานะหนว่ ยงาน ตามเกณฑก์ ารประเมินสถานะ ภาครัฐในการเปน็ ระบบราชการ 4.0 หน่วยงานภาครัฐในการเปน็ ระบบ (PMQA 4.0) จานวน 1 ฉบบั ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (1 ฉบบั ) 16
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0858 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0858 สนย. 6 20 2 6 6 0.0068 0.0068 สนย. 6 20 2 6 6 67
กลมุ่ โครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวชีว้ ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เปา้ หมายตวั ชว้ี ัด 10. โครงการประชุมปฏบิ ัติการจัดทารายงานผลการ 1. รายงานความก้าวหน้าผลการ 1. จานวนรายงานความ กา้ วหนา้ ผลการดาเนินงานตามแผนพฒั นา ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ดาเนนิ งานตามแผนพัฒนาคณุ ภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2565 หมวด 2 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ (1 ฉบับ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 การ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2. จานวนรายงานผลการดาเนนิ งาน ตามแผนพฒั นาคณุ ภาพการบริหาร วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 จานวน 1 ฉบบั การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ (1 ฉบบั ) 2. รายงานผลการดาเนนิ งาน ตามแผนพัฒนาคณุ ภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ 11. โครงการสารวจการรับรู้ เข้าใจและการนาทิศทาง รายงานผลสารวจการรับรู้ เข้าใจและ จานวนรายงานผลสารวจการรับรู้ องค์การไปใช้ในการปฏบิ ัตงิ านของบุคลากรสังกัด การนาทิศทางองคก์ ารไปใช้ในการ เข้าใจและการนาทศิ ทางองคก์ ารไปใช้ สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปี ปฏิบัติงานของบคุ ลากรสังกัด ในการปฏิบตั งิ านของบคุ ลากรสงั กดั งบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ สานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 ฉบับ (1 ฉบับ ) 12. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏบิ ัติ แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี จานวนแผนปฏบิ ัติราชการประจาปี ราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลดั กระทรวง งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบบั งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ ศกึ ษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาป)ี ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดร้ ับ ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร) /มีแผนปฏิบตั ิราชการ จัดสรร) /แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี) ประจาป)ี และมีแผนปฏบิ ัตริ าชการ และแผนปฏบิ ัตริ าชการระยะ 5 ปี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานัก ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยทุ ธศาสตร์ สานกั งาน สานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 ฉบับ (แผนละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบบั ) 16
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0136 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0136 สนย. 6 20 2 6 6 0.0068 0.0068 สนย. 6 20 2 6 6 0.1000 0.1000 สนย. 6 20 2 6 6 68
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวช้วี ัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 13. โครงการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี 1. ได้สรุปรายละเอียดคาขอ สรุปและรายละเอียดคาขอ งบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ศกึ ษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเหน็ ชอบและลงนาม สง่ สานกั งบประมาณตามเวลาท่ี กาหนดไว้ในปฏทิ นิ งบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ได้สรุปรายละเอียดคาขอ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 14. โครงการจัดทาเป้าหมายการใหบ้ ริการ เปา้ หมายการให้บริการกระทรวง เปา้ หมายการให้บริการกระทรวง กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ศึกษาธิการ และตวั ชีว้ ัดคา่ เป้าหมาย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 เสนอผบู้ ริหารพจิ ารณา ที่สอดคลอ้ งเชอ่ื มโยงยทุ ธศาสตร์ชาติ ให้ความเห็นชอบ และลงนาม ประเดน็ เปา้ หมาย และตวั ชี้วัด จานวน 1 ฉบับ ส่งสานักงบประมาณ แผนแม่บท แผนแม่บทยอ่ ย ประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บ ประมาณ พ.ศ. 2566 16
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0450 0.0450 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0900 สนย. 6 20 2 6 6 0.0600 0.0600 0.1200 สนย. 6 20 2 6 6 69
กลมุ่ โครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวช้วี ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เป้าหมายตวั ชว้ี ัด 15. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาเอกสารข้อมูล ไดเ้ อกสารข้อมูลประกอบการชี้แจง ข้อมูลประกอบการชแี้ จงร่าง และเตรียมการประกอบการชแี้ จงร่างพระราชบัญญัติ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับ ของกระทรวงศกึ ษาธิการ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศกึ ษาธิการช้ีแจงต่อสภผแู้ ทนราษฎร/ สภานติ ิบัญญัติแห่งชาติ คณะ- กรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะอนุ กรรมาธิการฯ ในสว่ นที่เกยี่ วข้องกบั กระทรวงศกึ ษาธิการ 16. โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1. ได้สรุปแผนการปฏบิ ตั ิงานและ 1. สรุปแผนการปฏิบัตงิ านและ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการเสนอผบู้ ริหาร ของกระทรวงศกึ ษาธิการ เสนอ 2. ไดส้ รุปรายงานผลการใช้จ่าย ผบู้ ริหาร งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2. สรุปรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ งบประมาณรายจ่ายประจาปี สว่ นราชการในสงั กดั ท่ีดาเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัด ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตดิ ตามเป็นรายไตรมาส รวมท้ัง ศึกษาธิการ เสนอผบู้ ริหาร ปญั หา/อปุ สรรค และข้อเสนอแนะ เสนอผบู้ ริหาร 17
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.1100 0.1100 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.2200 สนย. 6 20 2 6 6 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0500 สนย. 6 20 2 6 6 70
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตวั ชวี้ ัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ คา่ เปา้ หมายตวั ช้ีวัด 17 .โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทางบประมาณ ผบู้ ริหารและเจ้าหนา้ ท่ีดา้ นงบประมาณ 1. เอกสารรายละเอียดคาขอ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 4 หนว่ ยปฏบิ ัติ และเจ้าหนา้ ท่ีท่ี งบประมาณรายจ่ายประจาปี เกย่ี วข้องหน่วยงานส่วนกลางในสงั กดั งบประมาณ พ.ศ. 2566 สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ของสานกั งานปลดั กระทรวง จานวน 40 คน ศกึ ษาธิการ จานวน 1 ชุด 2. รายละเอียดคาของบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานกั งานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ มีความสอดคลอ้ งกับ ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏริ ูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบบั ที่ 12 นโยบาย ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กระทรวงศกึ ษาธิการ ยทุ ธศาสตร์ สานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจของหนว่ ยงาน 18. โครงการตดิ ตามการดาเนนิ งานด้านงบประมาณ ผบู้ ริหารและเจ้าหนา้ ที่ดา้ นงประมาณ ติดตามการดาเนนิ งานด้าน ของหน่วยงานในสังกดั สานกั งานปลดั กระทรวง ชี้แจงการจัดทาคาขอใหห้ น่วยงาน งบประมาณของหน่วยงานในสงั กัด ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานกั งานศกึ ษาธิการภาค สานักงาน สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ศกึ ษาธิการจังหวัด จานวน 15 คน ใหส้ ามารถใช้งบประมาณไดอ้ ยา่ งมี ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความถูกตอ้ ง 17
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0235 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0235 สนย. 6 20 2 6 6 0.2000 0.2000 สนย. 6 20 2 6 6 71
กล่มุ โครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ชว้ี ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เป้าหมายตัวช้ีวัด 19. โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ ผบู้ ริหาร และเจ้าหนา้ ที่ ในสังกัด 1. ข้อมูลการดาเนินงานดา้ น งบประมาณของหนว่ ยงานใน ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปี หน่วยงานสว่ นกลาง สานกั งาน สานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาธิการภาค และสานกั งาน (1 ฉบบั ) 2. หน่วยงานท่ีเกยี่ วข้องไดร้ ับความรู้ ศึกษาธิการจังหวัด ที่ปฏิบตั งิ านดา้ น ความเข้าใจ แนวทางปฏิบตั ใิ นการ ดาเนินงานด้านงบประมาณ สามารถ งบประมาณ ของสานักงาน ใช้งบประมาณได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ เปน็ ไปดว้ ยความถูกตอ้ ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 130 คน 20. โครงการจัดทาคมู่ ือการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ ผบู้ ริหาร บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ าน 1. คมู่ ือการปฏบิ ตั งิ านด้าน งบประมาณของสานกั งาน ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ด้านงบประมาณของหน่วยงาน ปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ (2 เลม่ ) 2. คมู่ ือการปฏบิ ัตงิ าน ในสังกดั สานักงานปลัดกระทรวง ดา้ นงบประมาณของสานักงาน ปลดั กระทรวงศึกษาธิการมีความ ศึกษาธิการ จานวน 30 คน ถูกตอ้ งตามระเบยี บ หลักเกณฑ์ และ วิธีการปฏบิ ตั งิ านด้านงบประมาณ สามารถนาไปใช้ในการปฏบิ ตั งิ าน ได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ 21. โครงการจัดทาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ผบู้ ริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ดา้ นงบประมาณ คณะทางานจาก ของหนว่ ยงานในสงั กัดสานกั งาน ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลาง สานกั งานศกึ ษาธิการภาค ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการในส่วน ของสานกั งานศกึ ษาธิการจังหวัด ของสานักงานศกึ ษาธิการภาคและ หนว่ ยงานท่ีเกย่ี วข้องในการจัดสรร สานักงานศกึ ษาธิการจังหวัด งบประมาณ จานวน 30 คน 17
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0885 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0885 สนย. 6 20 2 6 6 0.0087 0.0087 0.0174 สนย. 6 20 2 6 6 0.0200 0.0200 สนย. 6 20 2 6 6 72
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ชว้ี ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชว้ี ัด 22. โครงการสร้างความเข้าใจเกยี่ วกบั แนวทางการ ผบู้ ริหารระดับสงู และบุคลากร 1. บคุ ลากรท่ีปฏบิ ตั ิงาน ด้านงบประมาณของสานักงาน ปฏิบัตงิ านดา้ นงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ที่ปฏิบตั ิด้านงบประมาณ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับ การพฒั นาความรู้เกยี่ วกับหลกั เกณฑ์ 2566 ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ของหนว่ ยงานในสังกดั สานกั งาน และเงือ่ นไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2566 ตามระเบยี บและหลักเกณฑ์ท่ีสานัก 135 คน งบประมาณกาหนด และแนวทาง การปฏบิ ัติงานดา้ นงบประมาณ รายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานักงานปลดั กระทรวง ศึกษาธิการ (ร้อยละ 80) 2. บคุ ลากรที่ปฏบิ ตั งิ าน ดา้ นงบประมาณมีความพร้อมในการ ดาเนนิ งานตามระเบยี บและหลกั เกณฑ์ ที่สานกั งบประมาณกาหนด และ แนวทางการปฏบิ ตั งิ าน ด้านงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานักงาน ปลดั กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 17
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.7650 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.7650 สนย. 6 20 2 6 2 73
กล่มุ โครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวชีว้ ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เปา้ หมายตัวชีว้ ัด 23. โครงการประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารติดตาม ประเมิน 1. รายงานประจาปี 2564 1. จานวนรายงานประจาปี 2564 และรายงานผลการดาเนนิ งานของสานักงาน ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานปลัดกระทรวง ของสานกั งานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับสมบรู ณ์ 1,000 เล่ม ศึกษาธิการ ฉบบั สมบูรณ์ (1,000 เล่ม) 2. รายงานการประเมินผลแผนปฏบิ ัติ 2. จานวนรายงานการประเมินผล ราชการของสานักงานปลดั กระทรวง แผนปฏิบัตริ าชการของสานกั งาน ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เลม่ ) 3. รายงานการประเมินผลการ 3. จานวนรายงานการประเมินผลการ ปฏบิ ตั ิงานตามเปา้ หมายเอกสาร ปฏิบตั งิ านตามเปา้ หมายเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เล่ม) 4. ร่างรายงานประจาปี 2565 4. จานวนร่างรายงานประจาปี 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง ของสานกั งานปลดั กระทรวง ศกึ ษาธิการ จานวน 1 เล่ม ศึกษาธิการ (1 เลม่ ) 5. ร่างรายงานการประเมินผล 5. จานวนร่างรายงานการประเมินผล แผนปฏบิ ตั ิราชการของสานกั งาน แผนปฏิบัตริ าชการของสานกั งาน ปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปี ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เล่ม) 6. ร่างรายงานการประเมินผลการ 6. จานวนร่างรายงานการประเมินผล ปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายเอกสาร การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เลม่ งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เลม่ ) 7. รายงานผลการดาเนินงาน 7. จานวนรายงานผลการดาเนนิ งาน ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสง่ั การ ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสงั่ การ นายกรัฐมนตรี ไม่นอ้ ยกว่า 12 ครง้ั นายกรัฐมนตรี (ไม่นอ้ ยกว่า 12 ครั้ง) 8. รายงานการขับเคลอ่ื นนโยบายการ 8. จานวนรายงานการขับเคลอ่ื น จัดการศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ นโยบายการจัดการศกึ ษา ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 4 ฉบบั ) 17
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.1466 0.1466 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.2932 สนย. 6 20 2 6 6 74
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตัวช้วี ัด 24. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารติดตาม ประเมิน 1. รายงานประจาปี 2564 1. จานวนรายงานประจาปี 2564 และรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงศกึ ษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบั สมบูรณ์ 1,000 เล่ม ฉบับสมบรู ณ์ (1,000 เล่ม) 2. รายงานการประเมินผลแผนปฏบิ ตั ิ 2. จานวนรายงานการประเมินผล ราชการของกระทรวงศกึ ษาธิการ แผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ศกึ ษาธิการ ประจาปงี บประมาณ จานวน 1 เลม่ พ.ศ. 2564 (1 เล่ม) 3. รายงานการประเมินผลการ 3. จานวนรายงานการประเมินผล ปฏิบตั งิ านตามเปา้ หมายเอกสาร การปฏบิ ตั งิ านตามเป้าหมายเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เล่ม) 4. ร่างรายงานประจาปี 2565 4. จานวนร่างรายงานประจาปี 2565 ของกระทรวงศกึ ษาธิการ จานวน ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 เลม่ ) 1 เลม่ 5. จานวนร่างรายงานการประเมินผล 5. ร่างรายงานการประเมินผล แผนปฏบิ ัตริ าชการของกระทรวง แผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวง ศกึ ษาธิการ ประจาปงี บประมาณ ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2565 (1 เลม่ ) 2565 จานวน 1 เลม่ 6. ร่างรายงานการประเมินผล 6. จานวนร่างรายงานการประเมินผล การปฏิบัตงิ านตามเปา้ หมายเอกสาร การปฏบิ ัติงานตามเป้าหมายเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เลม่ ) 7. รายงานผลการดาเนินงานตาม 7. จานวนรายงานผลการดาเนนิ งาน นโยบายรัฐบาลและข้อสงั่ การ ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสง่ั การ นายกรัฐมนตรี ไม่นอ้ ยกว่า 12 ครั้ง นายกรัฐมนตรี (ไม่น้อยกว่า 12 ครงั้ ) 8. รายงานการขับเคลอื่ นนโยบายการ 8. รายงานการขับเคลอื่ นนโยบายการ จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 4 ฉบบั (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ฉบบั ) 17
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.1466 0.1466 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.2932 สนย. 6 20 2 6 6 75
กลุม่ โครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตวั ช้ีวัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด 25. โครงการตดิ ตามการนานโยบายและยุทธศาสตร์ 1. ติดตามการนานโยบายและ 1. ติดตามการนานโยบายและ ของกระทรวงศึกษาธิการไปสกู่ ารปฏบิ ตั ิเชิงพื้นท่ี ยทุ ธศาสตร์ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ไปสกู่ ารปฏบิ ัติเชิงพ้ืนที่ ไปสกู่ ารปฏิบตั เิ ชิงพ้ืนที่ ของหนว่ ยงานทางการศกึ ษา ของหน่วยงานทางการศึกษา ในภมู ิภาค ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ในภมู ิภาค (ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ ยงาน) 2. รายงานผลการติดตามการนา 2. รายงานผลการติดตามการนา นโยบายและยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏบิ ัติ นโยบายและยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ เชิงพื้นท่ี 1 ฉบับ เชิงพื้นท่ี (1 ฉบบั ) 3. ส่งเสริมเครือข่ายหน่วยงาน 3. สง่ เสริมเครือข่ายหน่วยงานทาง ทางการศึกษาในส่วนกลางและภมู ิภาค การศึกษาในสว่ นกลางและภูมิภาค ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยงาน ไดม้ ีการ ไม่น้อยกว่า 8 หนว่ ยงาน ไดม้ ีการบรู บรู ณาการการตดิ ตามการนานโยบาย ณาการการตดิ ตามการนานโยบายและ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยทุ ธศาสตร์ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ศึกษาธิการไปสกู่ ารปฏบิ ัติเชิงพื้นท่ี ไปสกู่ ารปฏบิ ัติเชิงพื้นที่ 26. โครงการพฒั นามาตรฐานสานักงานศึกษาธิการ เอกสารมาตรฐานสานกั งาน มีเอกสารมาตรฐานสานักงาน จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 1 ชุด ศกึ ษาธิการจังหวัด (1 ชุด) 27. โครงการพฒั นาประสิทธิภาพองค์กรของสานกั 1. ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ 1. บุคลากรสานกั นโยบายและ นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ภายใต้แผนปฏิรูป จัดทาคาบรรยายลักษณะงานภารกจิ ยุทธศาสตร์ สป.และที่เกย่ี วข้องกบั องค์การ สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการประจาปี งาน (Job Description) การจัดทาภารกจิ งาน อานาจหนา้ ที่ งบประมาณ พ.ศ.2565 ของรายบคุ คล ร้อยละ 80 ลกั ษณะงาน และกรอบอัตรากาลงั 2. บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม ตามผงั โครงสร้างกลมุ่ งาน (Blueprint) สามารถดาเนนิ งานตามภารกจิ ได้ เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน อยา่ งมีประสิทธิภาพ และมีภารกิจ 2. สานักนโยบายและยทุ ธศาสตร์ สป. งานรายบุคคลท่ีชัดเจนขนึ้ มีโครงสร้างและระบบการบริหาร จัดการภายใน สามารถปฏบิ ตั งิ าน ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ ตอบสนอง แผนปฏิรูปองคก์ าร 28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของกระทรวง มีแผนปฏบิ ัติการดจิ ิทัลของกระทรวง แผนปฏบิ ตั ิการดิจิทลั ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ศกึ ษาธิการ พ.ศ. 2566 - 2570 ศกึ ษาธิการ พ.ศ. 2566 - 2570 17
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.2764 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.2764 สนย. 6 20 2 6 6 0.1557 0.1008 0.1008 0.0427 0.4000 สนย. 6 20 2 6 6 6 0.1440 0.1440 สนย. 6 20 2 6 0.2600 0.2600 0.5200 ศทก. 6 20 2 6 6 76
กลุม่ โครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวชว้ี ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เปา้ หมายตวั ช้ีวัด 29. โครงการการตรวจสอบ ตดิ ตาม และประเมินผล 1. รายงานผลการปฏบิ ัติงาน 1. รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตรวจสอบ การดาเนนิ งานของหนว่ ยงานในสังกดั กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการ ภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ตรวจสอบภายในประจาปี (23 เรอื่ ง) 2. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ 2. ร้อยละของรายงานผลการ การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลงั ตรวจสอบภายในเสนอปลัดฯ และการดแู ลรักษาความปลอดภัย อย่างช้า 60 วัน นับแตว่ ันท่ีตรวจสอบ ของทรัพย์สนิ แลว้ เสร็จ (ร้อยละ100) 3. จานวนหนว่ ยรับตรวจได้รับการ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษา ความปลอดภยั ของทรัพย์สนิ (23 หน่วยงาน) 30. โครงการการบริการใหค้ าปรึกษาด้านการประเมิน หน่วยงานท่ีรับบริการเป็นไป จานวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการ เปน็ ไปตามเปา้ หมายกาหนด (45 แหง่ ) การควบคมุ ภายในสาหรับผตู้ รวจสอบภายใน ตามเปา้ หมายที่กาหนด 31. โครงการการจัดทาคมู่ ือ/แนวทาง คมู่ ือ/แนวทางการปฏบิ ตั ิงานตรวจสอบ จานวนคมู่ ือ/แนวทางการปฏิบัตงิ าน การปฏบิ ตั ิงานตรวจสอบ ตรวจสอบ (5 เรือ่ ง) 32. งานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ ค.ต.ป. ระเบียบวาระการประชุมและรายงาน 1. จานวนระเบยี บวาระการประชุม ประจากระทรวงศกึ ษาธิการ การประชุม 12 ครง้ั และรายงานการประชุม (12 ครง้ั ) 2. รายงานผลการตรวจสอบ และ ประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.ศธ. จัดส่ง ค.ต.ป. ภายใน ระยะเวลาที่กาหนด (1 คร้งั ) 33. โครงการสนับสนนุ การตรวจราชการและตดิ ตาม ผชู้ ่วยผตู้ รวจราชการ จานวน 12 คน 1. จานวนครั้งในการร่วมติดตามและ ประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมติดตามและสนับสนนุ การตรวจ สนับสนุนการตรวจราชการกบั ผตู้ รวจ ราชการกบั ผตู้ รวจราชการกระทรวง ราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ ศกึ ษาธิการในการลงพ้ืนที่การตรวจ (ไม่น้อยกว่า 8 คร้ัง/ปี/เขตตรวจ ราชการสถานศกึ ษาสังกดั กระทรวง ราชการ) ศกึ ษาธิการในเขตตรวจราชการท่ี 2. จานวนรายงานผลการตรวจ 1 - 18 และกรุงเทพมหานคร ราชการที่เสนอตอ่ ผบู้ ริหารระดับสงู ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจราชการ) 17
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0500 0.3000 0.3000 0.1000 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.7500 ตสน. 6 20 2 6 6 0.0100 0.1000 0.1000 ตสน. 6 20 2 6 6 0.2100 0.3100 0.0100 0.0200 ตสน. 6 20 2 6 6 0.3100 0.3100 1.1400 ตสน. 6 20 2 6 6 0.1830 0.2057 0.2057 0.2057 0.8000 สตผ. 6 20 2 6 6 77
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวชว้ี ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เปา้ หมายตัวชว้ี ัด 34. โครงการติดตามและรายงานผลการตรวจราชการ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา 1. จัดประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ ารจัดทา และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง รายงานผลการตรวจราชการฯ จานวน รายงานผลการตรวจราชการฯ (2 คร้งั ศกึ ษาธิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2 ครั้ง ผเู้ ข้าร่วมประชุม 40 คน ผเู้ ข้าร่วมประชุม 40 คน) 34.1 ประชุมปฏบิ ตั ิการจัดทารายงานผลการตรวจ 2. เอกสารรายงานผลการตรวจ 2. เอกสารรายงานผลการตรวจ ราชการ และตดิ ตามประเมินผลการจัดการศึกษา ราชการฯ จานวน 1 ฉบับ ราชการฯ (1 ฉบบั ) ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 35. โครงการประเมินการดาเนินงานของสานกั งาน 1. เสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงาน 1. การสง่ เสริมศักยภาพการ ศึกษาธิการจังหวัดดา้ นการตรวจราชการ การตดิ ตาม ของสานกั งานศกึ ษาธิการจังหวัด โดย ดาเนนิ งานของสานักงานศึกษาธิการ ประเมินผลและนเิ ทศการศึกษา ประเมินการดาเนนิ งานของสานักงาน จังหวัดดา้ นการตรวจราชการการ 35.1 ประชุมปฏบิ ตั ิการคณะทางานเพื่อจัดทาเกณฑ์ ศกึ ษาธิการจังหวัดดา้ นการตรวจ ติดตามประเมินผล และนิเทศ ประเมิน/เครื่องมือการประเมิน และคมู่ ือการประเมิน ราชการ การติดตามประเมินผลและ การศกึ ษา (77 จังหวัด) เปน็ เงิน 112,200 บาท การนิเทศการศกึ ษา จานวน 77 แห่ง 2. ยกย่องเชิดชูเกยี รตสิ านักงาน 35.2 ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อพจิ ารณา 2. การจัดทาเกณฑ์การประเมิน ศึกษาธิการจังหวัดท่ีดาเนินงานได้มี เกณฑ์/เครอ่ื งมือ และคมู่ ือการประเมิน เปน็ เงิน เครอ่ื งมือประเมิน และคมู่ ือการ ประสิทธิภาพและเป็นแบบอยา่ งที่ดี 19,200 บาท ประเมิน สานักงานศกึ ษาธิการจังหวัด ระดับประเทศ (6 รางวัล) 35.3 ประชุมช้ีแจงเกณฑ์/เคร่ืองมือ และคมู่ ือการ ด้านการตรวจราชการ การตดิ ตาม 3. กระทรวงศกึ ษาธิการได้รับทราบ ประเมิน เปน็ เงิน 25,400 บาท ประเมินผล และการนิเทศการศกึ ษา ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอใน 35.4 จัดจ้างทาโลร่ างวัล เข็มเกยี รตยิ ศ และแฟม้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 การปรับปรุงพฒั นาการดาเนินงาน ใส่เกียรตบิ ัตร เปน็ เงิน 13,200 บาท4 จานวน 1 ชุด ดา้ นการตรวจราชการ การตดิ ตาม 35.5 มอบรางวัลแกส่ านกั งานศึกษาธิการจังหวัด 3. ยกยอ่ งเชิดชูเกยี รติสานักงาน ประเมินผล และนิเทศการศกึ ษา ดีเด่น เป็นเงิน 47,560 บาท ศึกษาธิการจังหวัดที่ดาเนนิ งานได้มี ของกระทรวงศึกษาธิการ ประสิทธิภาพและเปน็ แบบอย่างท่ีดี ระดบั ประเทศ จานวน 6 รางวัล 4. ข้อเสนอในการปรับปรุงพฒั นาการ ดาเนินงานดา้ นการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศ การศึกษา ของกระทรวงศกึ ษาธิการ จานวน 1 ชุด 17
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.2813 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.2813 สตผ. 6 20 2 6 6 0.1122 0.0446 0.0608 0.2176 สตผ. 6 20 2 6 6 78
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตวั ช้ีวัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตวั ชว้ี ัด 36. โครงการตดิ ตามประเมินผลและรายงานผลการ ประชุมคณะอนุกรรมการตดิ ตาม 1. คณะอนุกรรมการติดตาม ดาเนินงานโครงการทนุ การศึกษาเฉลมิ ราชกมุ ารี ประเมินผลและรายงานผลการดาเนนิ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนนิ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการทุนการศกึ ษาเฉลมิ ราชกมุ ารี โครงการทนุ การศึกษาเฉลิมราชกมุ ารี 36.2 จัดทารายงานผลการตดิ ตามประเมินผล และ เจ้าหนา้ ท่ีที่เกย่ี วข้องในการดาเนินงาน 2. เจ้าหน้าที่ที่เกยี่ วข้องในการ รายงานผลการเรียนของนกั เรียนทนุ การศกึ ษา โครงการทนุ การศึกษาเฉลมิ ราชกมุ ารี ดาเนินงานโครงการทนุ การศกึ ษา เฉลิมราชกมุ ารี ระยะท่ี 2 รุ่นที่ 1-4 ปีการศกึ ษา และผเู้ กย่ี วข้องจากหน่วยงานตา่ งๆ เฉลิมราชกมุ ารี 2560 - 2563 1. จัดประชุมปฏิบตั กิ ารจัดทาแผน 1. จัดประชุมปฏิบตั กิ ารจัดทา 37. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏบิ ัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปฏบิ ัตริ าชการประจาปีงบประมาณ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2565 ของ สตผ. และ ผตร.ศธ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สตผ. จานวน 1 คร้ัง และ ผตร.ศธ. (1 คร้ัง) 2. มีรายละเอียดงาน/โครงการและ 2. มีรายละเอยี ดงาน/โครงการและ กจิ กรรม สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง กิจกรรม สาหรับใช้เปน็ กรอบแนวทาง ในการปฏบิ ัตงิ าน ให้บรรลผุ ลสาเร็จ ในการปฏบิ ตั งิ าน ใหบ้ รรลผุ ลสาเร็จ ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ และมี ตามเป้าหมายและยทุ ธศาสตร์ และมี แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สตผ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สตผ. 38. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการ 1. สตผ. มีคมู่ ือคารับรองการปฏิบตั ิ มีตวั ช้ีวัดคารับรองการปฏบิ ตั ริ าชการ ปฏิบตั ิราชการ และจัดทาตัวช้วี ัดรายบคุ คล ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ราชการระดับสานัก ประจาปี ระดับสานกั และจัดทาตัวชีว้ ัด งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เลม่ รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2. บคุ ลากรสานกั ตรวจราชการและ พ.ศ. 2565 ตดิ ตามประเมินผลมีตวั ช้วี ัดรายบคุ คล เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินผล การปฏบิ ัตริ าชการ 17
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0200 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0200 สตผ. 2 60 2 6 6 0.0154 0.0154 สตผ. 6 20 2 6 6 0.0154 0.0154 สตผ. 6 20 2 6 6 79
กลมุ่ โครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวชีว้ ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตัวชว้ี ัด 39. โครงการจัดทาแผนและประสานแผนการตรวจ จัดทาแผนการตรวจราชการ มีแผนการตรวจราชการ การตดิ ตาม ราชการ การตดิ ตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การตดิ ตาม และประเมินผลการจัด และประเมินผลการจัดการศกึ ษา ของกระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2565 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัด 39.1 จัดทาแผนการตรวจราชการ การติดตาม และ กระทรวงศกึ ษาธิการ รวมท้ังสน้ิ ประชุมช้ีแจงประสานแผนการตรวจ ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 140 เลม่ ราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังสนิ้ 140 เลม่ เปน็ เงิน 22,000 บาท 39.2 จัดประชุมช้แี จงประสานแผนการตรวจ ราชการฯ เป็นเงิน 23,000 บาท 40. โครงการสนบั สนุนการปฏิบัตงิ านของ จัดประชุมคณะกรรมการตดิ ตามฯ จานวนครั้งที่จัดประชุม คณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ อยา่ งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือดาเนินการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ จัดการศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ ตามอานาหน้าท่ี ซง่ึ กาหนดไว้ในข้อ ประเมินผลการ 40.1 จัดประชุมคณะทางานภายใตอ้ นกุ รรมการ 21 ตามระเบียบกระทรวงศกึ ษาธิการ จัดการศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าด้วยการตรวจ ตดิ ตาม ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการฯ ตามเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ อยา่ งนอ้ ยปลี ะ 1 ครั้ง และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. เป็นเงิน 15,500 บาท 2560 40.2 จัดประชุมคณะอนกุ รรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อยา่ งนอ้ ยปลี ะ 1 คร้งั เป็นเงิน 44,500 บาท 40.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศกึ ษา อยา่ งน้อยปีละ 1 คร้ัง เปน็ เงิน 39,700 บาท 18
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.0450 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 0.0450 สตผ. 6 20 2 6 6 0.0397 0.0600 0.0997 สตผ. 6 20 2 6 6 80
กลุม่ โครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวช้วี ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ คา่ เป้าหมายตวั ชีว้ ัด 41. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ 1. กระทรวงศึกษาธิการมีทศิ ทาง เครือข่ายการตรวจราชการและการติดตาม ตรวจราชการฯ รองรับการใช้งานของ ด้านการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคและระดบั ศธจ. จานวน 77 แห่ง ศธภ. 19 แหง่ ประเมินผล จังหวัด และหน่วยงานสว่ นกลาง 4 แหง่ 2. การสง่ เสริมศักยภาพการดาเนินงาน 41.1 พฒั นาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะทางานฯ ของ ศธจ.ด้านการตรวจราชการการ เพ่ือการตรวจราชการและตดิ ตามประเมินผลการจัด จัดเก็บข้อมูล 2 คร้ัง ติดตามประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ (e-Inspection) 3. รายงานผลการตดิ ตามฯ การศึกษา (77 จังหวัด) จัดประชุมจานวน 2 ครง้ั เป็นเงิน 482,050 บาท อยา่ งนอ้ ย 1 ฉบับตอ่ ปงี บประมาณ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ 41.2 ประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ าร การตรวจ ตดิ ตาม (อย่างน้อยปลี ะ 2 ครงั้ ) ประเมินผลการจัดการศกึ ษาและเฝา้ ระวังเหตกุ ารณ์ 4. รายงานผลตามข้อสงั่ การ ที่มีผลกระทบ (Inspection War Room ) จัดประชุม ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 331,850 บาท กระทรวงศกึ ษาธิการและผบู้ ริหาร ระดบั สูง (อยา่ งนอ้ ย 1 ฉบบั ตอ่ ปีงบประมาณ) 42. โครงการสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกจิ การตรวจ ผตร.ศธ. และผเู้ กย่ี วข้องร่วมตดิ ตาม 1. จานวนครั้งในการลงพ้ืนที่ ราชการของผตู้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการ ของ ผตร.ศธ. (ไม่นอ้ ยกว่า 20 คร้ัง/ปี/ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กบั ผตร.ศธ. ทั้งกรณปี กติ การตรวจ เขตตรวจราชการ) 42.1 ไตรมาส 1 จานวน 269,560 บาท ราชการกรณีพิเศษ และการตรวจ 2. จานวนรายงานผลการตรวจ 42.2 ไตรมาส 2 จานวน 614,480 บาท ราชการแบบบรู ณาการ และการ ราชการที่เสนอตอ่ ผบู้ ริหารระดับสูง ตดิ ตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 43. โครงการจัดประชุมเครือข่ายพฒั นาการศึกษา การตรวจราชการท่ีเป็นจุดเน้นพิเศษ 2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจราชการ) เอกชน (Agenda Base) ของ ผตร.ศธ. 1,231 คน 1. ร้อยละของผเู้ ข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจในนโยบายการจัด การศกึ ษาเอกชน (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละของผเู้ ข้าร่วมประชุม สามารถขับเคลอ่ื นนโยบายการจัด การศกึ ษาเอกชนในระดบั จังหวัด ได้อย่างเปน็ รูปธรรม (ร้อยละ 80) 18
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 มาส 1 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.4345 0.2135 0.1659 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.8139 สตผ. 6 20 12 6 6 0.2696 0.6145 0.8840 ผตร.ศธ. 6 20 2 6 6 0.3000 1.3221 0.0000 0.0000 1.6221 สช. 6 20 2 6 6 81
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวช้วี ัด/ ไตรม กิจกรรมหลัก ของโครงการ คา่ เปา้ หมายตัวช้วี ัด 44. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ 1. คารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับ 1. ระดับความสาเร็จในการจัดทา 45. โครงการขับเคลอ่ื นยทุ ธศาสตร์การดาเนนิ งาน สานกั ของสานกั งาน ก.ค.ศ. ประจาปี คารับรองการปฏบิ ัตริ าชการระดับ ของสานักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มุ่ง สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 46. โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน (ไม่ไดใ้ ช้งบประมาณ) ผลสัมฤทธแิ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม 2. ร้อยละของการดาเนินงาน 2. รายงานการพัฒนาคุณภาพ ตามตัวชีว้ ัดด้านพฒั นาองค์การตามคา การบริหารจัดการภาครัฐ รับรองการปฏบิ ัติราชการให้บรรลุ 3. รายงานผลการพัฒนาระบบดิจิทลั เปา้ หมาย ตามท่ี กพร. สป. กาหนด ในการใหบ้ ริการบคุ ลากรภายในและ 3. ระดับความสาเร็จในการพฒั นา ผรู้ ับบริการภายนอก ระบบดจิ ิทัลในการให้บริการบคุ ลากร 4. รายงานผลการดาเนินงาน ภายในและผรู้ ับบริการภายนอก ดา้ นจริยธรรมของสานักงาน ก.ค.ศ. 4. ระดับความสาเร็จในการขับเคลอื่ น สานกั งาน ก.ค.ศ. ให้เป็นองคก์ ร คุณธรรม 1. คาของบประมาณรายจ่ายและ 1. สานกั งาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรรงบ เอกสารประกอบคาชีแ้ จงฯ ประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 2566 2. รายงานประจาปีเกยี่ วกับการ 2. รายงานประจาปีเกยี่ วกบั การ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ดาเนนิ งานด้านการบริหารงานบคุ คล และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี ของข้าราชการครูและบุคลากร งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางการศกึ ษา ประจาปีงบประมาณ 3. แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานกั งาน 3. แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี ก.ค.ศ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการดาเนนิ งานเกย่ี วกับ จานวนรายงานผลการตรวจสอบ งานตรวจสอบเพื่อใหค้ วามเชอ่ื มัน่ ภายใน และการบริหารงาน และการบริหารงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน (11 เรือ่ ง) 18
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.1061 0.3761 0.0489 0.2189 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.7500 สานกั งาน 6 20 2 6 6 ก.ค.ศ. 0.1010 0.3000 0.0990 0.5000 สานักงาน 6 20 2 6 6 ก.ค.ศ. สานกั งาน 6 20 2 6 6 ก.ค.ศ. 82
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวชีว้ ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตัวชีว้ ัด 47. โครงการพฒั นาระบบบริหารจัดการเพ่ือการ 1. รายงานการดาเนินกจิ กรรม 1. ร้อยละของจานวนกจิ กรรม พัฒนาครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา จานวน 6 กิจกรรม ที่ดาเนินการไดแ้ ลว้ เสร็จ (ร้อยละ 90) 2. ดาเนินการพัฒนาบคุ ลากร 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ตามกจิ กรรมของโครงการฯ ไม่น้อย สคบศ. ท่ีมีต่อกจิ กรรมส่งเสริม กว่าร้อยละ 90 ประสทิ ธิภาพในการปฏบิ ัตงิ าน 3. บุคลากร สคบศ. ไดร้ ับการสง่ เสริม ของบคุ ลากร สคบศ. (ร้อยละ 85) และสนบั สนุนให้ไดร้ ับการพัฒนา ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือให้มี คุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 48. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานกั งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานกั งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานัก การลกู เสอื ยวุ กาชาดและกิจการนกั เรียน การลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการ การลกู เสอื ยุวกาชาดและกจิ การ นกั เรียน จานวน 1 แผน นักเรียน (1 แผน) 49. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทารายงานผล การดาเนินงาน ประจาปี 2564 ของสานกั การลกู เสอื รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปี รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี ยวุ กาชาดและกจิ การนกั เรียน 2564 ของสานกั การลกู เสอื ยวุ กาชาด 2564 ของสานกั การลกู เสอื ยุวกาชาด และกิจการนกั เรียน ฉบบั สมบูรณ์ และกจิ การนกั เรียน (1 เรอ่ื ง) 50. โครงการขับเคลอื่ นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จานวน 1 เรือ่ ง จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศกึ ษา พ.ศ. 2562** ศธจ.สตูล ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบรุ ี การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศรีษะเกษ ปตั ตานี ยะลา นราธิวาส ในพื้นที่นวัตกรรม มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี 51. โครงการขับเคลอ่ื นยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ทศิ ทางการพฒั นาการศกึ ษาระดับ 1. จานวนรายงานการขับเคลอื่ น การศกึ ษาสกู่ ารปฏบิ ัติระดับภาค ภาค จานวน 18 ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึ ษา 2. รายงานการขับเคลอ่ื นยทุ ธศาสตร์ ระดบั ภาค (18 ฉบบั ) การพัฒนาการศกึ ษาระดบั ภาค 2. ระดบั ความสาเร็จในการขับเคลอ่ื น จานวน 18 ฉบับ การพฒั นาการศึกษาระดับภาค 3. บคุ ลากรสงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระดบั 5) และหนว่ ยงาน/ภาคสว่ นอน่ื ที่ เกย่ี วข้องในพ้ืนท่ี 18
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 0.1120 0.0088 0.0292 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 0.1500 สคบศ. 6 20 2 6 6 0.3770 0.3770 สกก. 6 20 2 6 6 6 0.1000 0.1000 สกก. 6 20 2 6 26 6 3.8480 0.2035 3.6843 0.2642 8.0000 สบศ.(หลัก) 6 20 2 6 และ ศธจ. ในพื้นท่ี นวัตกรรม (ร่วม) 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 7.2000 ศธภ.1-18 6 20 2 6 83
กลมุ่ โครงการ/โครงการ/ เป้าหมาย ตัวชวี้ ัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเปา้ หมายตวั ช้ีวัด 52. โครงการตรวจ ตดิ ตาม ประเมินผลการ สถานศกึ ษาและหน่วยงาน 1. จานวนแผนการตรวจราชการ ดาเนนิ งานตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ ทางการศกึ ษา สังกดั กระทรวง และแผนการขับเคลอ่ื นคณุ ภาพ 53. โครงการจัดทาแผนพฒั นาการศกึ ษาจังหวัด ศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด 77 จังหวัด การศึกษา ของสานกั งานศึกษาธิการ จังหวัด (77 ฉบบั ) 2. ร้อยละของสถานศกึ ษาสังกดั กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ได้รับการนิเทศ ตดิ ตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ร้อยละ 80) 3. จานวนรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนนิ งาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศกึ ษาธิการในจังหวัด (77 ฉบบั ) 1. แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี 1. จานวนแผนปฏบิ ัติราชการ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานกั งาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ศกึ ษาธิการจังหวัด จานวน 77 ฉบบั ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 2. แผนพฒั นาการศกึ ษาจังหวัด (77 ฉบบั ) (พ.ศ. 2566-2570) จานวน 77 ฉบบั 2. จานวนแผนพัฒนาการศกึ ษาจังหวัด 3. แผนปฏบิ ัตกิ ารศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) (77 ฉบับ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 3. จานวนแผนปฏบิ ัติการศกึ ษาจังหวัด (ฉบบั จัดทาคาของบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจาปี) (ฉบบั จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาป)ี (77 ฉบับ) 18
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หนว่ ยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 2.5175 2.5175 รับผดิ ชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งดว่ น จุดเนน้ ย.ชาติ ย.ศธ. 5.0350 ศธจ.77 แหง่ 6 20 2 6 6 1.1688 1.1689 2.3377 ศธจ.77 แหง่ 6 20 2 6 6 84
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตวั ช้ีวัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชว้ี ัด 54. โครงการขับเคลอ่ื นการยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา 1. มีรูปแบบ/แนวทางการยกระดบั 1. ทกุ จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง การยกระดับคณุ ภาพการศึกษา และประสทิ ธิภาพการศกึ ษาจังหวัดโดยผา่ นกลไก คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และการเรียนร้ใู ห้มีคณุ ภาพ เทา่ เทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ของ กศจ. ใหม้ ีคณุ ภาพ เทา่ เทยี มและทั่วถึง ท่ีกาหนดข้ึนอยา่ งมีสว่ นร่วม และ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามบริบทของจังหวัดโดยผ่าน ศกึ ษาธิการจังหวัด 2. ทกุ จังหวัดมีตัวชว้ี ัดผลการ กระบวนการ มีส่วนร่วม ดาเนนิ งานขับเคลอ่ื นรูปแบบ/ แนวทางการยกระดบั คณุ ภาพ ของสว่ นราชการ หนว่ ยงาน การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบท สถานศึกษา ครอบครัว องคก์ รชุมชน ของจังหวัด ที่คณะกรรมการ ศกึ ษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ องคก์ รเอกชน องค์กรวิชาชีพ และมีสว่ นร่วมในการประเมิน สถาบันศาสนา สถาบนั ประกอบการ และสถาบนั ท่ีจัดการศึกษาอนื่ ทั้ง 77 จังหวัด 2. มีกลไกการยกระดบั คณุ ภาพ การจัดการศกึ ษาแบบบูรณาการ ใหส้ อดคลอ้ งกบั บริบทในพ้ืนท่ี ทั้ง 77 จังหวัด 3. มีตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน อย่างมีสว่ นร่วมของสว่ นราชการ หรือหนว่ ยงานและสถานศกึ ษา ในจังหวัดตามบริบทของจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด 18
งบประมาณ (หนว่ ย : ล้านบาท) ความสอดคล้อง มาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม หน่วยงาน แผน แผน แผนฯ นโยบาย ศธ. ปี 65 1.7500 1.7500 1.7400 1.7593 รับผิดชอบ แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ย.ชาติ ย.ศธ. 6.9993 ศธจ.77 แห่ง 6 20 2 6 6 85
กลุ่มโครงการ/โครงการ/ เปา้ หมาย ตัวช้ีวัด/ ไตรม กจิ กรรมหลัก ของโครงการ ค่าเป้าหมายตวั ชี้วัด 5.6 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างอานาจหน้าท่ี 1. เพ่ือสร้างความรคู้ วามเข้าใจ 1. ร้อยละของบุคลากรกลมุ่ เปา้ หมาย ของหน่วยงาน (จานวน 2 โครงการ) เกย่ี วกบั หลักการ แนวคดิ และทฤษฎี ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ การมีสว่ นร่วมตามแนวทาง ความเข้าใจเกยี่ วกบั หลกั การ แนวคิด 1. โครงการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการปฏบิ ัติ ของสานกั งาน ก.พ.ร. และทฤษฎกี ารมีส่วนร่วมตามแนวทาง ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ 2. เพื่อศึกษาสภาพการมีสว่ นร่วม ของสานกั งาน ก.พ.ร. (ร้อยละ 90) เกย่ี วกบั การสร้างการมีสว่ นร่วม 2. ระดบั ความสาเร็จในการศึกษา ของสานักงานปลัดกระทรวง สภาพการมีส่วนร่วมเกย่ี วกบั ศกึ ษาธิการในปัจจุบัน การสร้างการมีส่วนร่วมของสานักงาน 3. เพ่ือจัดทาแผนส่งเสริมการ ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการปฏบิ ัติราชการ ในปัจจุบนั (ระดับ 5) ของสานกั งานปลัดกระทรวง 3. ระดับความสาเร็จในการจัดทา ศกึ ษาธิการ แผนสง่ เสริมการมีส่วนร่วมในการ 4. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ ปฏบิ ตั ิราชการของสานกั งานปลดั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ (ระดบั 5) ราชการของสานักงานปลดั กระทรวง 4. ระดบั ความสาเร็จในการจัดทา ศกึ ษาธิการเสนอผบู้ ริหารเพ่ือทราบ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสง่ เสริม การมีส่วนร่วมในการปฏบิ ตั ิราชการ ของสานักงานปลัดกระทรวง ศกึ ษาธิการ (ระดบั 5) 2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความคมุ้ คา่ ในการปฏิบตั ิ 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกย่ี ว 1. ร้อยละความรคู้ วามเข้าใจเกย่ี วกบั ราชการของสานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ กับการสร้างความคมุ้ คา่ ในการปฏบิ ตั ิ การสร้างความคมุ้ คา่ ในการปฏิบตั ิ ราชการของบคุ ลากรในสังกัด ราชการแก่บุคลากร ในสังกดั สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ สานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. เพ่ือจัดทาเกณฑ์การประเมิน 2. ระดับความสาเร็จในการจัดทา ความคมุ้ ค่าในการปฏิบตั ิราชการของ เกณฑ์การประเมินความคมุ้ ค่าในการ สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการของสานกั งานปลัด กระทรวงศกึ ษาธิการ (ระดบั 5) 18
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376