แผนปฏิบตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครือข่ายบริการสขุ ภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจนั ทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People E(xcel)le4n.Gceovernance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถา่ ยอวัยวะ ภารกิจพื้นฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบคุ ลากร ( ) 3.1บริการส่งเส(ริมป้อ)ง3ก.2ันบริการควบ(คุมป้อ)ง3ก.ั3นบโรรคิการคมุ้ ครองผบู้ ริโภ( ค ) 3.4บริการรักษาพยาบาล( ) 3.5บริการฟ้ืนฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสมั ฤทธ์ริ วมของโครงการ ( ) C37 ผู้บริจาคอวัยวะจากผปู้ ่วยสมองตายเพ่ิมข้ึน ตวั ชว้ี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K38 อัตราสว่ นของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผปู้ ่วยสมองตายตอ่ จานวนผปู้ ่วยเสยี ชีวิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A,S) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ลาดับ กจิ กรรมหลักโครงการ (B) จากอัตราส่วนในปี 2562 89 พัฒนาระบบประสานงานเครือข่ายการ เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ บริจาคอวัยวะ (ระบุเดือน) UC 65 อปท. /กองทุน รวม เงินบารุง แหล่งอ่นื ๆ (ระบ)ุ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ คปสอ.สอยดาว 90 ประชาสมั พันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ คปสอ.สอยดาว 91 บูรณาการกับหน่วยงานหรือเครือข่ายท่ีจัด ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ คปสอ.สอยดาว กิจกรรมในพ้ืนที่ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ คปสอ.สอยดาว 92 พัฒนาความรู้และทักษะการเจรจาเพ่ือรับ บริจาคอวัยวะ รวม 0.00 51
แผนปฏิบัตกิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excelle(nce) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพฒั นาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 23 โครงการพฒั นาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป(้องกัน) 3.2บริการควบคมุ ป(้องกนั )โ3ร.ค3บรกิ ารคุ้มครองผ(ู้บรโิ ภ) ค3.4บริการรักษาพย(าบาล) 3.5บริการฟ้นื ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C38 ผเู้ สพ ผตู้ ิดยาเสพติดได้รบั การบาบดั รักษาและสามารถหยุดเสพยาได้อย่างต่อเนื่องหลังการจาหน่าย ตัวชว้ี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) C39 เด็กและเยาวชนมีความรอบรดู้ ้านสุขภาพในการตัดสินใจและหลีกเลีย่ งการใช้สารเสพติด K39 ร้อยละ58 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสูก่ ระบวนการบาบดั รักษา ได้รบั การดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate) ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 93 ส่งเสรมิ ปอ้ งกันและลดปญั หายาเสพ ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ คปสอ.สอยดาว ติดตามโครงการ To Be Number One ปกติ ครบทุกประเภท(อาเภอ, สถานศึกษา, สถานประกอบการ, ชุมชน) 93.1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศกั ยภาพ 100 คน ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000.00 20,000.00 คปสอ. สอยดาว สมาชิกชมรม TO BE NO1 เบญจมาศ/ชวลติ 94 จัดบริการ/สนับสนุนการบาบัดรักษา ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ ธิดารตั น์ ผู้ปว่ ย/ผเู้ สพ รปู แบบNew Normal,ผูต้ ิด ปกติ สุรา/ยาสูบ ในสถานการณ์ COVID-19 95 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเฉพาะทาง และ ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ คปสอ.สอยดาว การดูแลผปู้ ่วยยาเสพติดในชุมชน (CBTx) ปกติ 52 96 พฒั นาประสิทธิภาพระบบการบาบดั และ ติดตามผ้ปู ว่ ย ยาเสพติด
ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 96.1โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการเพ่ือ ผเู้ ข้ารบั การบาบดั และญาติ พัฒนารูปแบบการบาบัดรกั ษาผ้ปู ่วยยา 300 คน จานวน 2 รนุ่ รนุ่ ที่ 1 วันที่ 1-28 งบยาเสพติด ธิดารัตน์ เสพติดโดยการมีส่วนร่วมของครอบครวั ใน ก.พ.65 รนุ่ ที่ 2 วันท่ี โรงพยาบาลสอยดาว ประจาปี 2565 1-31 มี.ค.65 งบยาเสพติด ธิดารัตน์ 96.2 พัฒนาระบบข้อมูลและการรายงาน 1 ต.ค.64-30ก.ย.65 เฝ้าระวังยาเสพติด 97 เสริมสรา้ งความรอบรดู้ ้านสุขภาพและ ความเข็มแข็งทางอารมณเ์ พ่ือใหเ้ ด็กและ เยาวชนสามารถตัดสินใจ และป้องกัน ปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพได้ 98 การปอ้ งกันควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ และยาสูบตามพรบ.แอลกอฮอล์ปี 2551 และพรบ.ยาสูบปี 2560 รวม 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 53
แผนปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพฒั นาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 24โครงการพฒั นาระบบบริการดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสริมป(้องก)นั 3.2บรกิ ารควบคุมป(้องก)ัน3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บริโ)ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบาล) 3.5บรกิ ารฟื้นฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C40 พัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปลยี่ นผ่านระหว่างหลังภาวะวิกฤตและการดูแลท่ีบ้านหรือชุมชนให้มีความเช่ือมโยงและต่อเนื่อง ตัวช้วี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K46 ≥ รอ้ ยละ 70ของ ผู้ปว่ ย Intermediate care * ได้รบั การบรบิ าลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อน ครบ 6 เดือน ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 99 เตรียมความพรอ้ มและเพ่ิมศักยภาพระบบ รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) คปสอ.สอยดาว การดูแลผปู้ ว่ ยก่งึ วิกฤติในโรงพยาบาล ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ โดยสหวิชาชีพ ปกติ 100 พัฒนาระบบการเตรยี มความพร้อมผ้ปู ่วย ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ คปสอ.สอยดาว และญาติก่อนกลับบา้ น ปกติ 101 สร้างความเข้มแข็งและพฒั นาระบบการ ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ คปสอ.สอยดาว ดูแลท่ีบ้าน โดยชุมชนและครอบครัว ปกติ รวม 0.00 54
แผนปฏบิ ัติการพัฒนาสุขภาพ เครือขา่ ยบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exce(llenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 25 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริม(ป้องก)ัน3.2บริการควบคุม(ป้องก)นั 3โ.ร3คบริการคุ้มครอง(ผู้บร)โิ ภ3ค.4บรกิ ารรักษาพ(ยาบา)ล3.5บรกิ ารฟ้นื ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C41ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผปู้ ่วยกลุ่มเปา้ หมาย ตัวช้วี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K41 มากกว่าหรือเท่ากับ รอ้ ยละ20 ของผูป้ ่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One day surgery ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) K42 มากกว่าร้อยละ5 ของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคน่ิวในถุงน้าดีและหรือถุงน้าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 102 พฒั นาระบบบริการสุขภาพตาม SERVICE (Minimally Invasive Surgery : MIS) PLAN และเกณฑก์ ารประเมิน เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ห้องผ่าตัด รวม 0.00 55
แผนปฏิบัติการพัฒนาสขุ ภาพ เครือข่ายบริการสขุ ภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.Peopl(e Exc)e4l.lGeonvcernance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 28 โครงการกญั ชาทางการแพทย์ ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่ง(เสริม)ป3อ้ .ง2กบันริการคว(บคุม)ป3้อ.ง3กบันรโิกราครคุ้ม(ครอง)ผ3บู้ .4รบิโภรคิการรัก(ษาพ)ยา3บ.5าบลริการฟ้ืนฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ริ วมของโครงการ ( ) C42 ผู้ป่วยไดร้ ับกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K43 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสขุ ที่มีการจัดบริการคลนิ ิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 43.1 43.1 ร้อยละ70 ของ รพ.สงั กัด สป.สธ.ท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 43.2 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลสงั กัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลนิ ิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 43.3 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการจัดบริการคลนิ ิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ(เขตสขุ ภาพละ 3 แห่ง) 43.4 ผูป้ ่วย Palliative care ที่ไดร้ ับการรักษาดว้ ยยากัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ5 ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 103 จัดต้ัง/พัฒนาคลนิ ิกการให้บริการกัญชา รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอนื่ ๆ ทางการแพทย์ ต.ค.64 - ก.ย.65 (ระบ)ุ บูรณาการกับงบปกติ 104 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป รวม 0.00 56
แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellenc(e ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excelle(nce ) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 7 : การพฒั นาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการ (38+1) A 27 โครงการพฒั นาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป(้องกนั ) 3.2บรกิ ารควบคุมป้(องกนั )โร3ค.3บริการคุ้มค(รองผ)ู้บ3ร.โิ 4ภบครกิ ารรกั ษา(พยาบ) า3ล.5บริการฟ้ืนฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C43 ผู้ปว่ ยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปอ้ งกันภาวะทุพพลภาพท่ีอาจเกิดขึน้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะภยั พิบตั ิ ตัวช้วี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K44< รอ้ ยละ 12ของอัตราการเสียชีวิตของผูป้ ว่ ยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) K45 ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 26.5ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน K46 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 46.1 รอ้ ยละ100ของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 46.2 รอ้ ยละ80ของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 105 จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินใหไ้ ด้ตาม มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System ECS) 105.1โครงการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 100 ตค.64-กย.65 34,000.00 34,000.00 นุชนาถ/พ.พชิ าภพ 105.2โครงการช่วยฟ้ืนคืนชีพขน้ั สูง 80 ตค.64-กย.65 27,200.00 27,200.00 นุชนาถ/พ.พิชาภพ 105.3โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 100 ตค.64-กย.65 34,000.00 34,000.00 นุชนาถ/พ.อาทติ ยา ประจ่าป2ี 565 105.4โครงการช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็ก PALS 40 May-65 13,600.00 13,600.00 นุชนาถ/พ.จูน --40*170*2 =13600 105.5โครงการพัฒนาระบบบรกิ ารหอ้ ง 20 เม.ย. 65 13,600.00 นุชนาถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER@smile 20*170*4= 13,600.00 13600 105.6 เพิ่มระบบความปลอดภัยของ 1 ม.ค. 65 30,000.00 นุชนาถ เจ้าหน้าท่ี ประตูล็อก ER 2 ด้าน 30,000.00 (ด้านหน้า/ ด้านหลัง) 57
ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ 40 คน (ระบุเดือน) UC 65 105.7 โครงการพัฒนาบคุ ลากรด้านสา ส.ค. - ก.ย. 65 27,200.00 นุชนาถ/พ.พชิ าภพ ธารณภัย (Mini mert) 80 27,200.00 106 พัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์ 100 ตค.64-กย.65 ฉุกเฉิน 1 ตค.64-กย.65 20,400.00 20,400.00 นุชนาถ/พ.พชิ าภพ 106.1โครงการพฒั นาระบบบรกิ าร 53,200.00 53,200.00 นุชนาถ/พ.พชิ าภพ การแพทย์ฉุกเฉินพื้นท่ีรอยต่ออาเภอสอย Jan-65 25,000.00 25,000.00 ดาว นุชนาถ 106.2โครงการฟ้ืนฟอู าสากู้ชีพกภู้ ยั อาเภอ 0.00 20,400.00 สอยดาว 20,400.00 13,600.00 นุชนาถ/พ.อาทิตยา 106.3 ปรับปรุงเครือข่ายเสาสัญญานวิทยุ 13,600.00 นุชนาถ/พ.อาทิตยา 107 พัฒนาระบบตามแนวทางการรับส่งต่อ ให้มี ประสทิ ธิภาพครอบคลมุ ท้ังภาวะปกตแิ ละ สถานการณ์COVID19 และโรคระบาดอ่ืนๆ 107.1โครงการพฒั นาระบบการรับส่งต่อ 80 ตค.64-กย.65 เครือข่ายอ่าเภอสอยดาว 40 ตค.64-กย.65 107.2โครงการพฒ่ นาศักยภาพพยาบาลใน การดูแลผู้ป่วยใส่ทอ่ หลอดลมคอโดยใช้ ยาสลบ รวม 312,200.00 30,000.00 282,200.00 0.00 0.00 58
แผนปฏบิ ัตกิ ารพฒั นาสุขภาพ เครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excel(lenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 8 : การพฒั นาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพรเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ โครงการ (38+1) A28 โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป( ้องก)นั 3.2บรกิ ารควบคุมป( ้องก)ัน3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บร)โิ ภ3ค.4บริการรักษาพย(าบา)ล3.5บรกิ ารฟื้นฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C44 โครงการพระราชดาริ /โครงการเฉลิมพระเกียรติดาเนินการได้ตามกระบวนการและวัตถุประสงค์ C45 ประชาชน/นักทอ่ งเท่ียวในพื้นที่พเิ ศษสามารถเข้าถึงบรกิ ารสุขภาพได้อย่างรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K47 รอ้ ยละ100ของหน่วยบริการกลุม่ เปา้ หมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะตามท่ีกาหนด ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 108 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา/ โครงการพระราชดาร/ิ โครงการเฉลิมพระ เกียรติของหน่วยงานตามกระบวนการและ เกณฑท์ ่ีกาหนด 108.1 โครงการคัดกรองมะเรง็ เต้านมโดย สตรีไทย ที่มีอายุ 25 ปขี น้ึ ไป ธ.ค 64- ก.ย 65 บรู ณาการงบ A19 วรรณา สรอ้ ยแก้ว เครอื่ งเอ็กซเรย์เต้านมเคลอ่ื นท่ี จานวน 500 คน ท่ีอยใู่ น ชวนชม ว่องไว (Mammogram ) ในสตรีกล่มุ เส่ยี งและ พ้ืนท่ีอาเภอสอยดาว ด้อยโอกาส ปี 2565 (โครงการเฉลิมพระ เกียรติ เครอื ข่ายบริการสุขภาพ อาเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี) 109 พฒั นากลไกการบรหิ ารจัดการส่งเสรมิ และ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย 110 ยกระดับ/พัฒนาระบบบรกิ ารสุขภาพเพื่อ เสริมสร้างศกั ยภาพในการให้บรกิ ารในพี้นท่ี เฉพาะ/พิเศษ (ชายแดน,พ้ืนที่เกาะฯ) รวม 0.00 59
แผนปฏิบตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exce(llenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย โครงการ (38+1) A29 โครงการพัฒนาการทอ่ งเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสร(ิมป้อ)งก3ัน.2บรกิ ารควบคุมป(้องกัน)โ3รค.3บริการคุ้มครองผ(ู้บริโภ)ค3.4บริการรักษาพยา(บาล) 3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C46การพฒั นาสมุนไพรใหเ้ ข้าส่รู ะบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตงั้ แต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามแนวทางประชารฐั ตัวช้ีวดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K48 อัตราการเพ่ิมข้นึ รอ้ ยละ 5ของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รบั มาตรฐานตามท่ีกาหนด K49 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น รอ้ ยละ 3 ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 111 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและ รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) นโยบายของรฐั เพ่ือการขับเคล่ือนพื้นที่ฐาน ต.ค.64 - ก.ย.65 รากอย่างยงั่ ยืน บรู ณาการกับงบปกติ 112 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่า ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ผลผลิตใหก้ ับเกษตรกร 113 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบปกติ และการตลาด 114 ส่งเสรมิ การใช้สมุนไพร่ในระบบบริการ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ บูรณาการสถานการณ์ COVID-19 115 สร้างความรว่ มมือกับอปท/ชุมชนเพ่ือ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ส่งเสริมการจัดบริการทางการแพทย์แผน 0.00 ไทยในจุด/สถานที่ทอ่ งเท่ียว รวม 60
แผนปฏบิ ัติการพัฒนาสุขภาพ เครือขา่ ยบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 10 : การพฒั นาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A 30 โครงการบริหารจัดการกาลังด้านสุขภาพ ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป(้องก)นั 3.2บรกิ ารควบคมุ ป(้องกัน) โ3ร.ค3บรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บรโิ )ภ3ค.4บรกิ ารรักษาพย(าบาล) 3.5บรกิ ารฟื้นฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C47 การบริหารจัดการกาลังคนเข็มแข็งและมีเอกภาพ ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K50 รอ้ ยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบรหิ ารจัดการกาลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ K51 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรบั การเข้าสตู่ าแหน่งที่สูงขน้ึ ได้รบั การพฒั นา ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 116 พฒั นาระบบข้อมูลด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใหม้ ีประสิทธิภาพและ 300 คน 2 รุ่น ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการงบผ้บู รหิ าร คปสอ.สอยดาว ทนั สมัย 116.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร คปสอ.สอยดาว 117 พฒั นาแนวทาง กระบวนการและมาตรฐาน บูรณาการงบปกติ โชติกา งานด้านบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล ต.ค.64 - ก.ย.65 118 พัฒนากลไกการบรหิ ารจัดการทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 118.1 อบรม ผบต. 3 คน ต.ค.64 - ก.ย.65 60,000.00 60,000.00 ผอ.รพสต. แพทย์/ สสอ. 118.1 อบรม ผบก. 2 คน ต.ค.64 - ก.ย.65 60,000.00 60,000.00 รวม 120,000.00 0.00 120,000.00 61
แผนปฏบิ ตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครอื ข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excelle( nce) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิ าลและองค์กรคุณภาพ โครงการ (38+1) A 31 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ ความสุข ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป(้องกนั) 3.2บริการควบคมุ ป(้องกัน) โ3ร.ค3บริการคุ้มครองผ( ู้บรโิ )ภค3.4บริการรกั ษาพย(าบาล) 3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C48 บคุ ลากรมีความสุข และมีความพงึ พอใจต่อองค์กร ตัวชว้ี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K52 องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 52.1 ร้อยละ70 ของบคุ ลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทางาน (Happinometer) 52.2 ร้อยละองค์กรแหง่ ความสุขที่มีคุณภาพ 52.2.1 ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง) ร้อยละ 20 52.2.2 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 119 พฒั นาคุณภาพชีวิตในการทางานระบบ รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจใน ต.ค.64 - ก.ย.65 การทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ คปสอ.สอยดาว บูรณาการงบปกติ 120 ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมในองค์กร ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการงบปกติ คปสอ.สอยดาว รวม 0.00 62
แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครอื ข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excel(lenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการ (38+1) A32 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเส่ียง ภารกิจพื้นฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสริมป( ้องก)นั 3.2บรกิ ารควบคุมป( ้องก)ัน3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บร)โิ ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบา)ล3.5บริการฟื้นฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C49 หน่วยงานสาธารณสุขปรับปรงุ และพัฒนาในเรอ่ื งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน C50 การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑท์ ี่มิใช่ยามีการดาเนินการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ C51 มีระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K53 ร้อยละ 92หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ ารประเมิน คุณธรรมและความโปรง่ ใส K54 ร้อยละ92ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ ารประเมิน ITA K55 ร้อยละ90 ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ ารตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ต.ค.64 - ก.ย.65 121 การประเมินตนเอง และปรบั ปรงุ พฒั นา บรู ณาการงบปกติ คปสอ.สอยดาว กระบวนการปฏบิ ตั ิตามเกณฑ์ ต.ค.64 - ก.ย.65 ต.ค.64 - ก.ย.65 122 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและ คณะกรรมการจัดซ้ือ บูรณาการงบค่ายา ภญ.มรกต เวชภัณฑท์ ่ีมิใช่ยา ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการงบค่ายา ภญ.มรกต 122.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑท์ ่ีมิใช่ยาโดย บรู ณาการงบปกติ ภญ.เมธาวี คณะกรรมการท่ีมีความโปรง่ ใส 0.00 122.2 ค่าเวชภณั ฑท์ ี่มิช่ยาและวัสดุ ทางการแพทย์ เพิ่มเติมจาก fixed cost 123 จัดวางระบบการควบคุมภายใน พัฒนา และประเมินผลการควบคุมภายในตาม เกณฑก์ ระทรวงการคลัง 123.1 ระบบความเสีย่ งด้านยา วางระบบ เก็บข้อมูล ประมวลผล feedback ข้อมูล ใหผ้ ้เู กีย่ วข้อง รวม 63
แผนปฏบิ ตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปีงบประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excellen(ce ) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 11 : การพฒั นาระบบธรรมาภบิ าลและองค์กรคุณภาพ ภารกิจพื้นฐาน A 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ โครงการ (38+1) ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป้อ(งกนั ) 3.2บรกิ ารควบคมุ ป้อ(งกัน)โร3ค.3บรกิ ารคุ้มครอ(งผู้บ)ริโ3ภ.4คบรกิ ารรกั ษาพ( ยาบ)า3ล.5บรกิ ารฟนื้ ฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C52 จังหวัด/อำเภอมีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตรส์ ุขภำพท่ีเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ กสธ และนโยบำย C53 หน่วยบริหำรพฒั นำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมเกณฑค์ ุณภำพกำรบรหิ ำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 C54 หน่วยบรกิ ำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑท์ ี่กำหนด K56 ร้อยละ100 ของควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีดำเนินกำรพฒั นำคุณภำพกำรบรหิ ำรจัดกำรภำครฐั ตัวชวี้ ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) ผ่ำนเกณฑท์ ่ีกำหนด ตัวช้ีวัดย่อย : 56.1 รอ้ ยละควำมสำเรจ็ ของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีดำเนินกำรพฒั นำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำน เกณฑท์ ี่กำหนด (กองส่วนกลำง) 56.2 ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ดำเนินกำรพฒั นำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั ผ่ำน เกณฑท์ ่ีกำหนด (สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) 56.3 ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั ผ่ำน เกณฑท์ ่ีกำหนด (สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ) K57 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรบั รอง HA ขนั้ 3 ตัวช้ีวัดย่อย : 57.1 รอ้ ยละ100 ของโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ข้ัน 3 57.2 รอ้ ยละ100 ของโรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภำพจิตมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขน้ั 3 57.3 รอ้ ยละ90 ของโรงพยำบำลชุมชนมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรบั รอง HA ขั้น 3 K58 รอ้ ยละ75 ของ รพ.สต.ท่ีผ่ำนเกณฑก์ ำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 64
ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 124 พฒั นานโยบายและยุทธศาสตรส์ ุขภาพ 60,000.00 124.1 โครงกำรพฒั นำยุทธศำสตร์ ผบู้ รหิ ำร หน.กล่มุ หน.ฝ่ำย ส.ค. 65 - ก.ย. 65 60,000.00 คปสอ. เครือข่ำยสุขภำพอำเภอสอยดำว สสอ. รพ.สต. 0.00 ธงชัย/ เอกรำช 0.00 125 พัฒนาระบบควบคุมกากับติดตาม ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรส์ ุขภาพ 125.1ประชุม คกก.พฒั นำคุณภำพ รพ. คกก.50 คน(170*50*8) ม.ค. 2 วัน/ มี.ค.2 68,000.00 68,000.00 ประภสั สร (Re-Acc3 /30 ก.ค.65 ส่งเอกสำร วัน/พ.ค.2 วัน/ ก.ค.2 วัน 125.2.ประชุมติดตำมผลหลังกำรยยี่ ม คกก.50 คน(170*50*2) ก.ย.2 วัน 17,000.00 17,000.00 ประภสั สร 0.00 ชลดำ สำรวจ 11-12 พ.ย.64 0.00 ชลดำ 2-3 ธ.ค.64 0.00 ชลดำ 125.3ประชุมรบั ฟังนโยบำย 2 P safety ปี จนท.ผู้เกี่ยวข้อง 20 คน Jun-65 0.00 2565 ส.ค. 2 วัน 125.4 ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิกำร 2 P safety จนท.ผเู้ กยี่ วข้อง 20 คน ปี 2565 125.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ประเมินผล จนท.ผู้เกย่ี วข้อง 20 คน โปรแกรม NRLS HSCS PEP 126 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ หน่วยงานตามกระบวนการและเกณฑท์ ่ี กาหนด 126.1 ประชุมเตรียมควำมพรอ้ ม จนท.รบั คกก./หน.หน่วยงำน60 คน 20,400.00 20,400.00 ประภสั สร ประภสั สร กำรเยีย่ มสำรวจ (170*60*2) 0.00 108,000.00 0.00 68,000.00 65 126.2 รับกำรเยยี่ มสำรวจ ครง้ั ท่ี 3 คกก.และ จนท.200คน ก.ย.2วัน 108,000.00 281,400.00 1.ค่ำเยย่ี มสำรวจ 6 manday 68,000.00 2..ประชุมติดตำมรับกำรเยย่ี มสำรวจ 341,400.00 60,000.00
แผนปฏบิ ัติการพฒั นาสุขภาพ เครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A 34 โครงการพฒั นาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) ภารกิจพื้นฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป(้องก)ัน3.2บริการควบคมุ ป(้องก)ัน3โร.3คบริการคุ้มครอง(ผู้บรโิ )ภ3ค.4บริการรกั ษาพย(าบาล) 3.5บริการฟืน้ ฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C55 ข้อมูลมีคุณภาพ และมีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบรหิ ารจัดการทรพั ยากรด้านสุขภาพ ตัวชว้ี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K59 ร้อยละ80 ของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑค์ ุณภาพข้อมูล ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 127 พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศและการ เช่ือมโยงแลกเปลยี่ นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการงบปกติ งานสารสนเทศ คปสอ. (BiG Data) 128 พัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการงบปกติ งานสารสนเทศ คปสอ. และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ ให้บริการeHealth แก่ประชาชน 129 พัฒนาโปรแกรม/นวตกรรมสุขภาพสาหรับ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการงบปกติ งานสารสนเทศ คปสอ. การดูแล เฝ้าระวัง ติดตามผปู้ ่วย(New Normal) ระบบ TeleHealth บรกิ ารทาง การแพทย์ผ่านระบบอินเทอรเ์ น็ต 130 พัฒนาบุคลากรด้าน eHealth และ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการงบปกติ งานสารสนเทศ คปสอ. เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ 0.00 66 ด้านการแพทย์และสุขภาพสาหรับ ประชาชน รวม
แผนปฏบิ ตั ิการพฒั นาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exc(ellen) c4e.Governance Excellence แผนงาน (14) 12 : การพฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A 35 โครงการ Smart Hospital ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ( ป้อง)ก3นั .2บรกิ ารควบคุม( ป้อง)ก3นั .โ3รบคริการคุ้มครอ(งผู้บ)ริโ3ภ.4คบรกิ ารรกั ษาพ(ยาบ)า3ล.5บริการฟ้ืนฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C56 โรงพยาบาลมีการยกระดับบรกิ ารใหป้ ระชาชนสะดวกในการเข้าถึงบริการ และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ในการใหบ้ รกิ าร ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K60 รอ้ ยละ25 ของโรงพยาบาลที่มีบริการรบั ยาท่ีร้านยา โดยใบส่ังยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription) ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 131 พฒั นาระบบ/รปู แบบบริการแบบNew (ระบเุ ดือน) รวม เงินบารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) สวุ มิ ล normal Medical Service การแพทย์วิถี สวุ ิมล ใหม่ เพ่ือรกั ษาระยะห่าง(Physical Distancing) ไร้การสัมผัส(Touchless) ลด ชชั วาล/สวุ ิมล เวลารอคอย 131.1 คา่ activate โปรแกรมhosxp 1 ครั้ง ธ.ค.64 - มี.ค.65 27,500.00 27,500.00 ม.ค. - มิ.ย.65 500,000.00 500,000.00 132.2 พัฒนาระบบบัตรคิวและการเรียกคิวการ เขา้ รับบริการผา่ นระบบอเิ ลคโทนิคจอแสดงผล 132 นาเทคโนโลยี ดิจิทัล การใช้แพลตฟอร์ม อบรมจานวน30คนจานวน2ครั้ง ม.ค. - มิ.ย. 65 0.00 45,000.00 เทคโนโลยีใหม่ๆ มายกระดับบริการให้ 45,000.00 ประชาชนสะดวกในการเข้าถึงบริการ 132.1 อบรมให้ความรู้แอพฯหมอรู้จักคณุ สาหรบั เจ้าหน้าท่ีและการเข้าถึงขอ้ มูลของประชาชน 132.2 ปรบั ปรงุ ตรวจเชค็ ระบบ network 1 ครั้ง ม.ค.-ก.พ. 65 30,000.00 30,000.00 สวุ ิมล 132.3 อายเุ วบโฮตด้งิ เวบไซตร์ พ.สอยดาว 1 ครั้ง ม.ค.-ก.พ. 65 10,000.00 10,000.00 สวุ มิ ล 133 พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการองค์กรเพ่ือ 0.00 สนับสนุนบรกิ ารใหท้ นั สมัย (Smart back 0.00 office) 67
ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) 0.00 UC 65 สวุ มิ ล /ชชั วาล 134 พฒั นาบคุ ลากร (Smart citizen) ใหม้ ี 0.00 ความรแู้ ละทกั ษะด้านการใช้เทคโนโลยี 3 คน มค.มิย.64 0.00 ดิจิทลั ฯ 0.00 บูรณาการงบพัฒนาบุคลกร 134.1 หลกั สตู รอบรมการตดิ ต้งั และจดั การเครื่อง แม่ข่าย (Linux & MySQL) 612,500.00 567,500.00 45,000.00 0.00 0.00 รวม 68
แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือขา่ ยบริการสุขภาพอ้าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการ (38+1) A36 โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน ภารกจิ พืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป(้องก)ัน3.2บรกิ ารควบคมุ ป(้องก)ัน3โร.3คบริการคุ้มครอง(ผู้บริโ)ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบาล) 3.5บรกิ ารฟ้ืนฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C57 ลดความเหลอื่ มลา้ การจ่ายเงินในแก่สถานพยาบาลของแต่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีความเปน็ ธรรม ตัวชีวัดความส้าเร็จของโครงการ ( ) K61 ความแตกต่างการใช้สิทธิ เม่ือไปใช้บรกิ ารผปู้ ่วยในของผูม้ ีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลา้ ดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) K62 ระดับความส้าเรจ็ ของการจัดท้าสิทธิประโยชน์กลาง ผปู้ ว่ ยในของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 135 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการกองทุนสุขภาพ เปา้ หมาย / จา้ นวน ระยะเวลาดา้ เนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) รวม เงินบ้ารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) 135.1 พฒั นาศักยภาพคณะกรรมการ คณะกรรมการหลักประกัน ม.ค. - ก.ย. 65 บูรณาการกับกองทนุ ต้าบล ธงชัย/เอกราช กองทนุ หลักประกันสุขภาพตาบล สุขภาพต้าบล 50 คน 136 พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ บูรณาการงบปกติ เอกราช การค้มุ ครองสิทธแ์ิ ละรบั เรอื่ งร้องเรยี น 137 พฒั นาระบบบริหารการชดเชยและ บรู ณาการงบปกติ อุดมศักด/์ิ เอกราช ตรวจสอบเวชระเบยี นและพัฒนารปู แบบ 0.00 69 การจัดเก็บรายได้ของหน่วยบรกิ ารSmart insurance รวม
แผนปฏิบตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครอื ข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการ (38+1) A 37 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป( ้องก)ัน3.2บริการควบคุมป( ้องก)ัน3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บริโ)ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบา)ล3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C58 มีมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบารุง C59 มีหลักเกณฑ/์ แนวทางในการปรับเกลีย่ วงเงินจัดสรรและการช่วยเหลือหน่วยบริการ ตัวช้ีวดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K63 รอ้ ยละของหน่วยบรกิ ารท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ ตัวช้ีวัด 63.1 ≤ ร้อยละ 4ของหน่วยบรกิ ารท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 63.2 ≤ รอ้ ยละ 6ของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ ระดับ 6 ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 138 เพ่ิมศักยภาพกลไกการบริหารจัดการด้าน การเงนิ การคลังแบบNew Normal (โดย ใช้ระบบเทคโนโลยี, RCM, EIA ฯลฯ) 138.1 พัฒนารว่ มกบั ทีมจังหวดั บูรณาการงบปกติ โชตกิ า 139 การบริหารจัดการและติดตาม กากับ งบบูรณาการกับค่าใชจ้ ่ายอื่น บรหิ าร/ประกนั สขุ ภาพ แผนการเงิน (Planfin) และแผนเงนิ บารงุ 139.1 สนับสนุนการดาเนินงาน รพ.สต. 140 พัฒนาระบบการเงินและบญั ชี 141 พัฒนาเครอื ข่ายและศักยภาพบคุ ลากรด้าน บูรณาการงบปกติ โชตกิ า การเงนิ การคลัง 0.00 141.1 พัฒนาร่วมกับทีมจังหวดั รวม 70
แผนปฏิบตั ิการพฒั นาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จงั หวัดจันทบรุ ี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.Peopl(e Exc)e4l.lGeonvcernance Excellence แผนงาน (14) 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A38 โครงการพัฒนางานวิจัย/ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเ(สริมป)้อ3ง.ก2ันบริการค(วบคุม) ป3้อ.3งบกรันิกโารครค(มุ้ ครอ)ง3ผ.บู้4รบิโรภิกคารรัก( ษาพ)ย3า.บ5บาลริการฟ้ืนฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสมั ฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C60 มีการนาองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและกาหนดนโยบายด้านสขุ ภาพ ตวั ชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K64 จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสขุ ภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด อย่างน้อย12 เร่ือง K65 ร้อยละ100ของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ลาดับ กจิ กรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ 142 สนับสนุนการคิดค้น “นวัตกรรม รวม เงินบารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอนื่ ๆ ผรู้ ับผดิ ชอบ การแพทย”์ เพ่ือการบริการทางการแพทย์ (ระบ)ุ ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรทางการ (ระบุเดือน) แพทย์สามารถทางานไดส้ ะดวกและ ปลอดภัยและปรับตัวเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal 143 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยและทีมนาดา้ น มี.ค.-ส.ค.65 94,800.00 94,800.00 ประภัสสร/ภัทรพร งานวิจัยและการจัดการความรู้ ม.ค.-ก.ค.65 - ปราณี - 143.1โครงการมหกรรมความปลอดภัย บุคลากร คปสอ.200 คน 2 P safety 145,800.00 145,800.00 144 การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและการนา ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 144.1.โครงการอบรมวิจัยทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ60คน - 71
ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ พยาบาลวิชาชีพ60คน 144.2 โครงการอบรมการนิเทศทางการ (ระบุเดือน) รวม เงินบารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอน่ื ๆ ผู้รับผดิ ชอบ พยาบาล ม.ค.-ก.ค.65 79,200.00 (ระบ)ุ 79,200.00 จันทิพย์ 145 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ การเผยแพร่ผลงานผา่ นระบบดจิ ิทัล รวม 319,800.00 319,800.00 72
แผนรายจ่ายประจาขั้นพื้นฐานเครือขา่ ยสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.Peole Excellen(c/e ) 4.Govermance Excellence แผนงาน (14) โครงการ (38+1) A 39 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน ภารกิจพ้ืนฐาน ( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป้อ( งกนั ) 3.2บริการควบคมุ ป(้องก)ัน3โร.3คบริการคุ้มครอ(งผู้บร)โิ ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพ(ยาบ)าล3.5บรกิ ารฟน้ื ฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C64 การบรหิ ารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ เกณฑ์ช้วี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ต.ค.64 -ก.ย.65 149 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรพั ยากรด้าน ต.ค.64 -ก.ย.65 สุขภาพ และบริหารท่ัวไป ต.ค.64 -ก.ย.65 ต.ค.64 -ก.ย.65 149.1 ระบบจัดการพ้ืนฐานด้านวัสดุครุภัณฑ/์ สิ่งก่อสร้าง ต.ค.64 -ก.ย.65 1 ค่าครุภัณฑ/์ สิ่งก่อสรา้ ง 13 แห่ง ต.ค.64 -ก.ย.65 500,000.00 500,000.00 ใช้งบลงทุน(5,120,100.00) โชติกา/ สสอ./รพสต. 149.2 ระบบจัดการพื้นฐานด้านยาและเวชภัณฑท์ ี่มิใช่ยา ต.ค.64 -ก.ย.65 ภญ.มรกต ต.ค.64 -ก.ย.65 ภญ.มรกต 1 ค่ายา 13 แหง่ 14,080,000.00 14,080,000.00 ทพ.อัฐพร ต.ค.64 -ก.ย.65 10,300,000.00 10,300,000.00 จตุรวิทย์ 2 ค่าเวชภัณฑม์ ิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 13 แห่ง ต.ค.64 -ก.ย.65 ต.ค.64 -ก.ย.65 600,000.00 600,000.00 สุวิมล 3 ค่าวัสดุทนั ตกรรม 13 แหง่ ต.ค.64 -ก.ย.65 5,030,000.00 5,030,000.00 โชติกา 4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 แห่ง ต.ค.64 -ก.ย.65 0.00 460,300.00 สสอ./รพ.สต. ต.ค.64 -ก.ย.65 460,300.00 149.3 ระบบจัดการพื้นฐานด้านครุภัณฑค์ อมพิวเตอร์ ต.ค.64 -ก.ย.65 2,004,865.00 650,000.00 โชติกา 0.00 350,000.00 โชติกา 1 ค่าครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1 แหง่ 2,654,865.00 โชติกา 16,236,000.00 โชติกา 149.4 ระบบจัดการพื้นฐานด้านครุภัณฑก์ ารแพทย์และครุภัณฑอ์ น่ื ๆ 350,000.00 4,458,500.00 0.00 8,579,000.00 โชติกา 1 ครุภัณฑก์ ารแพทย์และครภุ ณั ฑอ์ นื่ ๆ 1 แหง่ 9,046,764.00 โชติกา 16,236,000.00 โชติกา 2 ครภุ ณั ฑอ์ ื่นๆ (งบ รพ.สต.) 11 แห่ง 4,458,500.00 8,579,000.00 73 149.5 ระบบจัดการพื้นฐานด้านงบดาเนนิ การ 9,046,764.00 1 ค่าใช้สอย 13 แหง่ 2 ค่าสาธารณปู โภค 13 แหง่ 3 วัสดุใช้ไป 13 แหง่ 4 ค่าใช้จ่ายอื่น 13 แห่ง 149.6 ระบบจัดการพื้นฐานด้านบุคลากร 1 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอน่ื 13 แหง่ 17,112,960.00 17,112,960.00 33,173,050.00 21,552,814.00 11,620,236.00 2 ค่าตอบแทน 13 แห่ง 1,037,498.00 1,037,498.00 123,618,937.00 42,208,137.00 81,410,800.00 3 ค่าใช้จ่ายบคุ ลากรอื่น 13 แห่ง รวม
ภาคผนวก 74
2) แผนบูรณาการกจิ กรรมเชิงรุกในชุมชน 75
แผนบูรณาการกิจกรรมเชิงรุกในชมุ ชนของเครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน (คน) ทับช้าง สะตอน ทรายขาว ปะตง ทุ่งขนาน รวม 1. ช่ังน้ำหนัก/วัดสว่ นสงู /วัดรอบเอว ประชำชนอำยุ 15 ปีขึนไป 12,389 6,378 9,369 10,788 6,451 45,375 45,375 2. วัดระดับควำมดันโลหติ ประชำชนอำยุ 15 ปขี ึนไป 12,389 6,378 9,369 10,788 6,451 45,375 3,668 3. ตรวจระดับน้ำตำลในเลอื ด ประชำชนอำยุ 15 ปีขึนไป 12,389 6,378 9,369 10,788 6,451 10,692 1,516 4. ตรวจหำสำรเคมีตกค้ำงในเลือด เกษตรกร/ปชช.ท่ัวไป 820 863 675 790 520 13,173 17,698 5. ตรวจวัดสำยตำ/ตรวจตำ ผู้สงู อำยุ 3,024 1,361 2,237 2,619 1,451 10,692 5,367 ผู้ป่วยโรคเบำหวำน 508 292 157 399 160 55,706 55,706 6. ตรวจมะเร็งเต้ำนม และมะเร็งปำกมดลสูกตรีอำยุ 30-60 ปี 2,163 2,163 2,811 3,587 2,449 55,706 1,516 สตรีอำยุ 30-70 ปี 4,440 2,536 3,426 4,360 2,936 55,706 55,706 7. ประเมินสุขภำพจิต ผู้สงู อำยุ 3,024 1,361 2,237 2,619 1,451 ผู้ป่วยโรคเรือรัง 5 โรค 1,408 748 906 1,548 757 8. ตรวจสอบสทิ ธิ์กำรรักษำพยำบำล ประชำชนท่ัวไป 15,266 7,955 11,288 13,107 8,090 9. บริกำรทันตกรรม ประชำชนทั่วไป 15,266 7,955 11,288 13,107 8,090 10. ขึนทะเบียนสิทธ์ิกำรรักษำพยำบำล ประชำชนทั่วไป 15,266 7,955 11,288 13,107 8,090 11. ตรวจ/ประเมินเท้ำ ผู้ป่วยโรคเบำหวำน 508 292 157 399 160 12. บริกำรแพทย์แผนไทย/แพทย์ทำงเลอืปกระชำชนท่ัวไป 15,266 7,955 11,288 13,107 8,090 13. บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ (กำยภำพบ้ำปบรัดะ)ชำชนท่ัวไป 15,266 7,955 11,288 13,107 8,090 76
Search