Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพสอยดาว ปี 65

แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพสอยดาว ปี 65

Published by eakchai puangsombut, 2021-11-12 06:54:28

Description: แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพสอยดาว ปี 65

Search

Read the Text Version

แผนปฏิบัตกิ ำรพฒั นำสุขภำพ ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมำณ 2565 เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอสอยดำว กลุ่มงำนประกนั สุขภำพ ยุทธศำสตร์ และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ E-mail : [email protected] 1

2

แผนภมู ิ :การจดั เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จ.จนั ทบุรี รพ .สอยดาว สสอ.สอยดาว FCT1.ตาเรือง PCC ตาเรือง FCT3.ท่งุ ขนาน FCT4 PCU PCC PCU รพ.สอยดาว FCT6 สะตอน FCT2.ไทรงาม รพ.สอยดาว FCT5 ทรายขาว 3

แผนยุทธศาสตร์ / กรอบทิศทางการพฒั นาเครือข่ายบริการสุขภาพสอยดาว วิสัยทัศน์ : เป็นเครือขา่ ยสุขภาพสมรรถนะสูงระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคี วามสุข เข็มม่งุ : 1. การพฒั นาบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ โดยเนน้ การจัดบริการคลินิคหมอครอบครัว (Primary care cluster)ในทุก รพ.สต. อย่างมีมาตรฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ โดยเนน้ การดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง ผูส้ ูงอายุ และอนามยั แม่และเด็ก 2. พฒั นาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มมี าตรฐาน ปลอดภยั รวดเร็ว บูรณาร่วมกับท้องถ่นิ ในการบริการ อย่างมอื อาชพี ให้มกี ารจัดทาระบบแผนที่ชมุ ชน นาระบบ ระบบระบุตาแหนง่ บนพื้นโลก (Global Positioning System) มาใชใ้ นการค้นหาบ้านผ้รู ับบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน มีการสนับสนุนให้เกิดพลังประชาชนผลักดันให้เกิด ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉนิ ครอบคลุมทุกตาบล 3. พัฒนาการฟื้นฟสู ุขภาพอาเภอสอยดาว ท่ีเน้นการดแู ลผ้ปู ่วยระยะยาวที่บ้านและชุมชนที่เป็นองคร์ วม (กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ)และทันสมัยดว้ ยนวัตกรรมดิจิทัลโฮมวอร์ด ค่านยิ ม : M O P H - รัก สามคั คี มวี ินยั ใฝ่ใจสาธารณสุข 4

แผนประมาณการรายได้และคา่ ใช้จ่าย ปงี บประมาณ 2565 (Planfin ) เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประมาณการรายได้ รายการ โรงพยาบาลสอยดาว รพ.สต. 11 แห่ง รวม รายได้ UC รายไดจ้ าก EMS 87,856,000.00 9,328,500.00 97,184,500.00 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสงั กัด 450,000.00 0.00 450,000.00 รายได้คา่ รักษา อปท. 25,000.00 0.00 25,000.00 รายไดค้ ่ารักษาเบิกจา่ ยตรงกรมบัญชีกลาง 440,000.00 0.00 440,000.00 รายไดป้ ระกนั สังคม 0.00 รายไดแ้ รงงานตา่ งด้าว 5,923,000.00 5,923,000.00 รายไดค้ ่ารักษาและบริการอื่น ๆ 3,006,000.00 498,000.00 3,504,000.00 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 5,077,000.00 70,000.00 5,147,000.00 รายไดอ้ ื่น 26,952,000.00 1,130,000.00 28,082,000.00 รายไดง้ บลงทุน 48,178,800.00 3,245,000.00 51,423,800.00 รวมรายได้ 16,883,996.00 39,500.00 16,923,496.00 5,120,100.00 5,120,100.00 ประมาณการรายจ่าย 199,911,896.00 14,311,000.00 214,222,896 ต้นทุนยา ตน้ ทุนเวชภัณฑม์ ิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 23,078,056.00 1,001,943.04 24,079,999.04 ตน้ ทุนวัสดทุ ันตกรรม 9,889,734.00 510,265.23 10,399,999.23 ตน้ ทุนวัสดวุ ิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000.00 เงนิ เดือนและค่าจา้ งประจา 400,000.00 60,000.00 600,000.00 คา่ จ้างช่ัวคราว 4,970,000.00 0.00 5,030,000.00 คา่ ตอบแทน 48,212,836.00 48,212,836.00 ค่าใช้จา่ ยบุคลากรอ่ืน 12,458,000.00 4,654,960.00 17,112,960.00 ค่าใช้สอย 33,352,800.00 3,335,050.00 36,687,850.00 ค่าสาธารณปู โภค 4,055,160.00 4,255,658.00 วัสดใุ ช้ไป 15,261,000.00 200,498.00 16,236,000.00 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 3,721,000.00 975,000.00 4,458,500.00 หนสี้ ูญและสงสยั จะสูญ 7,860,000.00 737,500.00 9,229,000.00 คา่ ใช้จา่ ยอ่ืน 13,902,800.00 1,369,000.00 13,902,800.00 รวมค่าใช้จ่าย 824,000.00 766,000.00 824,000.00 24,255,000.00 13,810,216.27 25,021,000.00 202,240,386.00 216,050,6025.27

แผนประมาณการรายรับ - รายจา่ ยเงินบารุง ปีงบประมาณ 2565 เครือขา่ ยบริการสุขภาพ อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี รายการ โรงพยาบาลสอยดาว รพ.สต. 11 แห่ง รวม รายการรบั รวมรายรบั 73,318,000.00 9,328,500.00 82,646,500.00 รายได้ UC 450,000.00 0.00 450,000.00 รายได้จาก EMS 25,000.00 0.00 25,000.00 รายได้ค่ารักษาเบกิ ต้นสังกัด 440,000.00 0.00 440,000.00 รายได้ค่ารักษา อปท. 0.00 รายได้ค่ารกั ษาเบกิ จ่ายตรงกรมบญั ชีกลาง 5,923,000.00 5,923,000.00 รายได้ประกันสังคม 3,006,000.00 498,000.00 3,504,000.00 รายได้แรงงานต่างด้าว 5,077,000.00 70,000.00 5,147,000.00 รายได้ค่ารกั ษาและบริการอื่น ๆ 16,352,000.00 1,130,000.00 17,482,000.00 รายได้อ่ืน 3,690,000.00 3,245,000.00 6,935,000.00 เงินรบั ฝากอื่น 2,000,000.00 39,500.00 2,039,500.00 110,281,000.00 14,311,000.00 124,592,000.00 รายการจ่าย ค่ายา 14,080,000.00 4,654,960.00 14,080,000.00 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวสั ดุการแพทย์ 10,300,000.00 3,335,050.00 10,300,000.00 ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าวสั ดุวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 600,000.00 200,498.00 600,000.00 ค่าจ้างช่ัวคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 5,030,000.00 975,000.00 5,030,000.00 ค่าตอบแทน 12,458,000.00 737,500.00 17,112,960.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 29,838,000.00 1,369,000.00 33,173,050.00 ค่าใช้สอย 766,000.00 1,037,498.00 ค่าสาธารณูปโภค 837,000.00 350,000.00 16,236,000.00 วสั ดุใช้ไป 15,261,000.00 500,000.00 4,458,500.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 3,721,000.00 12,888,008.00 8,579,000.00 - ค่าใช้จ่ายครุกัณฑ์ งบลงทนุ จากเงินบารงุ 7,210,000.00 10,282,464.00 - ค่าใช้จ่ายส่ิงก่อสรา้ ง งบลงทนุ จากเงินบารุง 9,516,464.00 1,460,300.00 1,110,300.00 500,000.00 รวมรายจ่าย 109,961,764.00 122,849,7672.00

รายการ โรงพยาบาลสอยดาว รพ.สต. 11 แหง่ รวม 319,236.00 1,422,992.00 1,742,228.00 รายรบั สูงกวา่ รายจ่าย 36,890,193.05 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.64 36,890,193.05 14,311,000.00 32,507,268.12 ภาระหน้ึสินผูกพนั ณ 30 กย.64 32,507,268.12 4,702,160.93 เงินคงเหลือยกไป ณ 30 กย 65 4,702,160.93 557,450.00 ประมาณการรายได้จากงบกองทุนตาบล 557,450.00 129,851,610.93 รวมงบประมาณ ปงี บประมาณ 2565 115,540,610.93 7

การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 1)ปัญหาสาธารณสขุ ที่สาคัญของแต่ละกลุ่มวัย เกณฑ์การจัดลาดบั ความสาคญั กล่มุ วัย โรค/ประเด็นปัญหา ข้อมลู สนบั สนนุ / สถานการณ์ ขนาด ความ การ ความ คะแนน ของปัญหา รุนแรง สูญเสีย เปน็ ไปได้ ความ รวม ของปญั หา ทาง ในการ ร่วมมอื เศรษฐกจิ แกไ้ ข ของชุมชน ปัญหา 5 5 5 5 5 25 1.กลุ่มวัยทางาน - ปญั หาโรคโควิด-19 สง่ ผลกระทบตอ่ การทางาน จันทบุรผี ปู้ ว่ ยจานวนผตู้ ดิ เชือ้ ระลอกใหม่ (ระลอก 3) สะสม 13,369 ราย อาเภอสอยดาว 1,267 ราย และยังมกี ารระบาดอย่างตอ่ เนอ่ื ง 5 5 5 4 4 23 ในกลมุ่ ครอบครัว แรงงานตา่ งดา้ ว และแรงงานล้งผลไม้ - วัยทางานมภี าวะความเครียดเสย่ี งตอ่ โรคซมึ เศรา้ มีภาวะความเครยี ดและเสยี่ งซึมเศร้า 25 ราย 2.กล่มุ สตรีและ - เป้าหมายหญิงฝากครรภไ์ ม่ครบ 1.หญิงตงั้ ครรภฝ์ ากครรภ์กอ่ น 12 สัปดาห์ เป้าหมายรอ้ ยละ 75 / 4 3 3 3 5 18 เด็กปฐมวัย อ.สอยดาว รอ้ ยละ 72.48 - หญิงตงั้ ครรภฝ์ ากครรภไ์ มค่ รบตามเกณฑ์ 2.หญิงตงั้ ครรภฝ์ ากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ เป้าหมายร้อยละ 75 / อ.สอยดาว รอ้ ยละ 63.30 - หญิงตง้ั ครรภ์ไดร้ ับยาเมด็ เสริมไอโอดนี ไมค่ รบ 3. หญิงตงั้ ครรภ์ไดร้ บั ยาเมด็ เสริมไอโอดนี เปา้ หมายรอ้ ยละ 100 อ.สอยดาว รอ้ ยละ 91.68 - ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย 4. ทารกแรกเกิดน้าหนกั น้อยกว่า 2,500 กรัม เปา้ หมายไมเ่ กินรอ้ ยละ 7 อ.สอยดาว รอ้ ยละ 7.88 3. กลุ่ม - ผสู้ ูงอายุยังไม่ไดร้ บั การดแู ลสขุ ภาพตามเกณฑ์ 1.ผสู้ งู อายุไดร้ ับการคดั กรองสุขภาพ 10 โรค ร้อยละ 77.91 4 3 3 2 5 17 ผู้สูงอายุ คณุ ภาพและยังเข้าไม่ถึงบริการขัน้ พ้ืนฐาน 2.ผสู้ งู อายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ร้อยละ 2.39 8

เกณฑ์การจัดลาดบั ความสาคญั กลุม่ วัย โรค/ประเด็นปัญหา ขอ้ มลู สนบั สนุน / สถานการณ์ ขนาด ความ การ ความ คะแนน ของปัญหา รุนแรง สญู เสยี เป็นไปได้ ความ รวม 1. ผเู้ สียชีวิตจากอุบตั เิ หตจุ ราจรจานวน 11 ราย (11.06 ตอ่ แสน ของปญั หา ทาง ในการ ร่วมมอื ปชก.) ส่วนใหญ่อยใู่ นช่วงอายุ ตา่ กว่า 18 ปี (ร้อยละ 40 ) เศรษฐกจิ แกไ้ ข ของชมุ ชน 2. หญิงไทยอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี หลงั คลอดหรือหลงั แท้งที่ ปัญหา คมุ กาเนิดไดร้ บั การคมุ กาเนิดดว้ ยวิธีก่งึ ถาวร เป้าหมายร้อยละ 80 อ.สอยดาว ร้อยละ 42.55 5 5 5 5 5 25 4.กลมุ่ เด็กวัย - อบุ ัตเิ หตจุ ราจรในวัยรุ่น 4 5 3 2 2 16 เรียนและวัยรุ่น - การตงั้ ครรภ์ในวัยรุ่น คมุ กาเนดิ ไมไ่ ดต้ ามเกณฑ์ 9

การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปี 2565 2) กลุ่มโรคติดตอ่ เกณฑ์การจดั ลาดับความสาคญั ลำดับ โรค ประเด็นปัญหำ ข้อมูลสนับสนุน / สถำนกำรณ์ ขนาดของ ความ การสูญเสีย ความเป็นไปได้ ความ คะแนน ปญั หา รุนแรงของ ทางเศรษฐกิจ ในการแก้ไข ร่วมมือของ รวม 5 ปัญหา ปัญหา ชุมชน 25 55 55 1 COVID-19 อำเภอสอยดำวเป็นพน้ื ที่ จันทบุรผี ูป้ ว่ ยจำนวนผู้ตดิ เช้ือระลอกใหม่ (ระลอก 3) สะสม 13,369 รำย อำเภอสอยดำว 1,267 รำย 5 5 5 5 5 25 ระบำดโรคโควดิ -19 และยังมีกำรระบำดอยำ่ งต่อเนื่องในกล่มุ ครอบครัว แรงงำนตำ่ งด้ำว และแรงงำนลง้ ผลไม้ 2 chikungunya พบ 17 รำย จงั หวัดจนั ทบรุ ีมีผูป้ ว่ ยโรค chikungunya fever จำนวนท้ังสน้ิ 74 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 14.06 ต่อ 5 3 3 3 3 17 fever ประชำกรแสนคน อำเภอสอยดำวมีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 17 รำย คดิ เป็นอัตรำป่วย 26.37 ต่อประชำกร 3 ไข้เลอื ดออก พบ 10 รำย แสนคน รำยงำนไม่พบผู้ปว่ ยเสยี ชีวติ พบกำรระบำดช่วงเดือน ก .ค.ของทุกปี ปงี บประมำณ 2563 จนั ทบรุ ี มีอัตรำปว่ ยโรคไขเ้ ลือดออก 2.8 ตอ่ ประชำกรแสนคน อำเภอสอยดำวมี 5 3 3 3 3 17 ผูป้ ่วยจำนวนทั้งสิน้ 10 รำย มีอัตรำป่วย15.51 ต่อประชำกรแสนคน รำยงำนไม่พบผู้ปว่ ยเสียชีวติ 4 วัณโรค พบรำยใหม่ 5 รำย ปีงบประมำณ 2564 จันทบรุ ี มีอัตรำป่วยวณั โรค 2413 ตอ่ ประชำกรแสนคน อตั รำป่วยตำย 4.72 5 3 3 3 2 16 อำเภอสอยดำวมีผูป้ ่วยจำนวนทั้งส้นิ 5 รำย คิดเปน็ อตั รำป่วย 3.88 ตอ่ ประชำกรแสนคน ไม่พบผู้ปว่ ย เสยี ชีวิต 5 Influenza พบ 54 รำย ปีงบประมำณ 2564 จันทบุรี มีอัตรำปว่ ย Influenza 12.73 ต่อประชำกรแสนคน อำเภอสอยดำวมี 5 3 3 3 1 15 ผปู้ ่วยจำนวนทั้งส้นิ 54 รำย มีอัตรำป่วย 83.76 ตอ่ ประชำกรแสนคน รำยงำนไม่พบผปู้ ว่ ยเสียชีวติ 10

การจัดลาดบั ความสาคญั ของปัญหาสาธารณสุข อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปี 2565 3)กลุ่มโรคไมต่ ิดต่อ เกณฑ์การจัดลาดบั ความสาคญั ลาดับ โรค ประเด็นปัญหา ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์ ขนาดของ ความ การ ความ ความ คะแนนรวม ปัญหา รุนแรงของ สูญเสียทาง เป็นไปได้ ร่วมมือของ 1 อุบัติเหตุจราจร - อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงขึ้น ปี 2564 พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจานวน 11 ราย (11.06 ต่อ เศรษฐกิจ ในการ 2 เบาหวาน แสน ปชก.) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ตากว่า 18 ปี (ร้อยละ 40 ) 5 ปัญหา แก้ไขปัญหา ชุมชน - อัตราผู้ป่วยรายใหม่ยังคงพบมาก 527.96 (https://www.thairsc.com/) 5 3 ความดันโลหิตสูง ต่อแสน ปชก. -อัตราป่วยรายใหม่สูงสุดที ต.สะตอน ( 755.67 ต่อแสน ปชก.) ต. 5 5 5 5 25 - การควบคุมระดับน้าตาลได้ดี ได้น้อยกว่า ปะตง (597.11 ต่อแสน ปชก.) ต.ทรายขาว (499.38 ต่อแสน ปชก.) 5 4 มะเร็งปากมดลูก เกณฑ์มาตรฐาน ต.ทุ่งขนาน ( 441.83 ต่อแสน ปชก.) และ ต.ทับช้าง (409.21 ต่อแสน 5 4 4 3 21 5 มะเร็งเต้านม ปชก.) 5 -อัตราป่วยรายใหม่เพิมข้ึน - อัตราการคัดกรอง อ.สอยดาว = 96.05 ลดลงจากปี 2563 4 4 4 3 20 ปี 2561= 425.22 ต่อแสนปชก. - ผู้ป่วยโรคเบาหวานทีควบคุมระดับน้าตาลได้ดีไม่ถึงเป้าหมายร้อยละ 4 ปี 2562= 936.59 ต่อแสนปชก. 40 (ผลงานร้อยละ 21.36) 4 4 4 4 3 20 ปี 2563 =1473.18 ต่อแสนปชก. -อัตราป่วยสูงสุดที ต.ปะตง 1502.41 ต่อแสน ปชก. 5 5 3 2 19 ปี 2564 =1218.61 ต่อแสนปชก. ต.ทุ่งขนาน 1197.09 ต่อแสน ปชก. 5 4 3 2 18 อัตราการคัดกรองไม่ได้ตามเป้าหมาย ต.ทับช้าง 1141.38/แสนปชก) ต. ทรายขาว 1084.58/แสนปชก มะร็งเต้านมพบเป็นอันดับที 4 ของจังหวัด ต.สะตอน 1060.53 ต่อแสน ปชก. จันทบุรี -อ.สอยดาว มีการควบคุมความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60.59 -จ.จันทบุรี พบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับต้นของเขต คือ 386 ราย (175.45 ต่อแสนปชก), อ.สอยดาว พบ 29 ราย (102.99 ต่อแสนป ชก) ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป -จันทบุรี พบมะเร็งเต้านมเป็นอันดับต้นของเขต6 จานวน 1,228 ราย = 118.18 ต่อแสนปชก., อ.สอยดาว พบเป็นอันดับ 4 ของ จ.จันทบุรี จานวน 113 ราย = 401.29 ต่อแสนปชก. พบมากที ต.ปะตง 30 ราย ต.ทับช้าง 27 ราย ต.ทรายขาว 23 ราย ต.ทุ่งขนาน19 ราย ต.สะ ตอน 14 ราย ส่วนใหญ่พบในอายุ 40 ปีขึ้นไป 11

โครงการเร่งรัดอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว โครงการคดั กรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ืองเอ็กซเรย์เตา้ นมเคลื่อนที่ ( Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและดอ้ ยโอกาส ปี 2565 (โครงการเฉลิมพระเกียรติ เครือขา่ ยบริการสุขภาพ อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร)ี ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ : สตรไี ทย อายุ 25 ปขี ึ้นไป จานวน 500 คน ถูกคัดกรอง ค้นหา ปจั จัยเสี่ยงและสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเรง็ เต้านม ได้รบั การเอกซเรย์ด้วยเครื่องแมมโมเกรน ( Mammogram ) เกณฑ์ช้ีวัดของโครงการ : สตรีไทย อายุ 25 ปขี ึ้นไป มีความร้เู ข้าใจและได้รับการสอนการตรวจเต้านมอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 กิจกรรมหลัก ของกลุ่มสตรีท่ีรับบริการ เพ่ือรณรงค์ให้สตรีท่ีอยู่หา่ งไกลและมีปจั จัยเสี่ยง ต่อการปว่ ยด้วยมะเร็งเต้านม ใหไ้ ด้รับการตรวจ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/พนื้ ท่ีเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบ /เจ้าภาพ ค้นหามะเร็งเต้านมระยะเร่ิมแรกด้วยการตรวจ หลัก เอกซเรย์เต้านม ( Mammogram ) 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สตรไี ทย ท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป ธ.ค. 2564 – 30 ก.ย. 60,000.00 นางวรรณา สร้อยแก้ว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก 2. เพ่ือรณรงค์ใหส้ ุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ จานวน 500 คน ท่ีอยู่ในพื้นที่ 2565 นางสาวชวนชม ว่องไว ประชาชนทั่วไปและสตรี เข้าใจเรอ่ื งมะเร็งเต้านม 3. คัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด อาเภอสอยดาว ณ หอประชุมท่ีวา่ การ โรคมะเรง็ เต้านม 4. สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง อาเภอสอยดาว 12

โครงการพัฒนาศกั ยภาพคณะกรรมการสุขภาพชมุ ชนชายแดน (คสช.) ในการเฝ้าระวังโรคตดิ ต่อและภัยสุขภาพชมุ ชนชายแดน ปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ : 1. ยุทธศาสตรก์ ารเสรมิ สรา้ งความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน 2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภยั สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาความเข้มแข็งภาคีเครอื ข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศด้าน 5. ยุทธศาสตรก์ ารบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน เกณฑ์ช้ีวัดของโครงการ : เครอื ข่ายชายแดนให้ความร่วมมือมากกวา่ ร้อยละ 80 กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้ หมาย/พนื้ ท่ีเปา้ หมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบ /เจ้าภาพ หลัก 1.การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสุขภาพ 1.เสริมสร้างเครอื ข่ายเฝ้าระวงั โรคติดต่อและภัย อสม.,อสต. บุคลากรแพทย์ มกราคม - สิงหาคม 50,000.00 ชุมชนชายแดน(คสช.)ในการเฝ้าระวงั โรคติดต่อ สุขภาพในพื้นท่ีชายแดน และ.สธ.,จนท.อปท.,ทหาร, 2565 (งบ สป) ธงชัย/อุทิศ/เอกราช (คป และภยั สุขภาพชุมชนชายแดน 2.เสรมิ กลไกการประสานงานเฝ้าระวงั โรคติดต่อและ ตรวจคนเข้าเมือง ส่วนราชการ สอ.สอยดาว) 2.การซ้อมแผนควบคุมโรคติดต่อชายแดน ภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน ในพ้ืนที่ชายแดน(บา้ นสวนส้ม 3.พฒั นาระบบการส่งต่อผู้ปว่ ยระหวา่ งประเทศ และบ้านซับตาร)ี จานวน 50 คน 4.การซ้อมแผนควบคุมโรคชายแดน 13

ตาราง 1 สรปุ งบประมาณแผนปฏบิ ัตกิ ารพัฒนาสุขภาพของเครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว ปงี บประมาณ 2565 จาแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence ยุทธศาสตร์ (E : 4) รวมงบประมาณ เงินบารุง แหล่งงบประมาณ (บาท) UC 65 อปท./กองทนุ ตาบล แหล่งอืน่ ๆ (ระบุ...) 1 Promotion Previntion & Protection Excellence (ส่งเสรมิ สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผบู้ ริโภคเป็นเลิศ) 860,400.00 139,000.00 420,000.00 301,400.00 0.00 2 Service Excellence (บริการเปน็ เลิศ) 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 901,750.00 55,000.00 590,700.00 256,050.00 0.00 4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิ าล) 1,393,700.00 1,168,700.00 225,000.00 0.00 0.00 - งบดาเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ค่ายาและเวชภัณฑไ์ ม่ใช่ยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ด้านบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครภุ ณั ฑ์/สง่ิ ก่อสรา้ ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 งบสารองเพ่ือบรหิ ารจัดการ/แก้ไขปญั หาและสนับสนุนนโยบาย รวม 3,076,823.93 3,076,823.93 0.00 0.00 0.00 6,232,673.93 4,439,523.93 1,235,700.00 557,450.00 0.00 14

ตาราง 2 สรปุ งบประมาณแผนปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสุขภาพของเครอื ข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว ปีงบประมาณ 2565 จาแนกตามภารกิจพน้ื ฐาน ภารกจิ พื้นฐาน รวมงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) เงินบารุง UC 65 อปท./กองทุนตาบล แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...) 1 บริหารจดั การ 2 วิชาการ / พัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 บริการ 1,879,900.00 1,232,700.00 647,200.00 0.00 0.00 3.1 บริการสง่ เสริมป้องกนั 368,450.00 75,000.00 240,000.00 53,450.00 0.00 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค 426,400.00 30,000.00 95,000.00 301,400.00 0.00 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค 5,000.00 0.00 3.4 บริการรักษาพยาบาล 5,000.00 0.00 58,500.00 0.00 0.00 3.5 บริการฟ้ืนฟูสภาพ 281,100.00 20,000.00 190,000.00 202,600.00 0.00 4 งบสารองเพื่อบริหารจดั การ/แกไ้ ขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย 195,000.00 5,000.00 0.00 0.00 3,076,823.93 3,076,823.93 0.00 0.00 0.00 รวม 6,232,673.93 4,439,523.93 1,235,700.00 557,450.00 15

ตาราง 3 สรปุ งบประมาณแผนปฏบิ ตั กิ ารพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว ปีงบประมาณ 2565 จาแนกตามโครงการ โครงการ (A) รวมงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) UC 65 อปท./กองทุนตาบล แหล่งอ่ืน ๆ (ระบ.ุ ..) เงนิ บารุง A1 โครงการพฒั นาและสรา้ งศักยภาพคนไทยทุกกลมุ่ วัย 255,000.00 75,000.00 180,000.00 0.00 0.00 A2 โครงการพัฒนาความรอบร้ดู า้ นสขุ ภาพของประชากร 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 A3 โครงการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ระดบั อาเภอ(พชอ.) 0.00 0.00 0.00 A4 โครงการพฒั นาระบบการตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉินและภัยสขุ ภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A5 โครงการควบคุมโรคและภัยสขุ ภาพ 50,000.00 50,000.00 301,400.00 0.00 A6 โครงการคุ้มครองผบู้ รโิ ภคดา้ นผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพและบริการสขุ ภาพ 376,400.00 30,000.00 45,000.00 0.00 0.00 A7 โครงการบริหารจัดการสง่ิ แวดลอ้ ม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 A8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ 34,000.00 0.00 0.00 A9 โครงการพฒั นาเครอื ข่ายกาลงั คนดา้ นสขุ ภาพ และ อสม. 34,000.00 0.00 0.00 0.00 A10 โครงการพัฒนาระบบบรกิ ารสขุ ภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ตอ่ เรอื้ รงั 0.00 0.00 0.00 152,600.00 0.00 A11 โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารโรคตดิ ตอ่ โรคอบุ ตั ใิ หมแ่ ละโรคอบุ ัตซิ า้ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 A12 โครงการป้องกันและควบคมุ การดอ้ื ยาตา้ นจลุ ชีพ และการใช้ยาอยา่ งสมเหตสุ มผล 157,600.00 0.00 5,000.00 55,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 A13 โครงการพฒั นาระบบบริการสขุ ภาพสาขาทารกแรกเกดิ 0.00 0.00 A14 โครงการดแู ลผปู้ ว่ ยระยะสดุ ทา้ ยแบบประคบั ประคองและการดแู ลผปู้ ว่ ยก่ึงเฉียบพลนั 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A15 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ ผนไทยฯ 0.00 0.00 A16 โครงการพฒั นาระบบบริการสขุ ภาพสาขาสขุ ภาพจิตและจิตเวช 195,000.00 5,000.00 190,000.00 0.00 0.00 A17 โครงการพัฒนาระบบบริการการสขุ ภาพ 5 สาขาหลกั 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 A18 โครงการพฒั นาระบบบริการสขุ ภาพ สาขาโรคหัวใจ 25,000.00 0.00 0.00 A19 โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารสขุ ภาพ สาขาโรคมะเร็ง 0.00 25,000.00 53,450.00 0.00 A20 โครงการพัฒนาระบบบรกิ ารสขุ ภาพ สาขาโรคไต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A21 โครงการพัฒนาระบบบรกิ ารสขุ ภาพ สาขาจกั ษุวทิ ยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A22 โครงการพัฒนาระบบบริการสขุ ภาพ สาขาปลกู ถา่ ยอวัยวะ 113,450.00 0.00 0.00 0.00 A23 โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารบาบัดรกั ษาผปู้ ว่ ยยาเสพตดิ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 A24 โครงการการบริบาลฟ้นื สภาพระยะกลาง(Intermediate Care; IMC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A25 โครงการพัฒนาระบบบรกิ าร One day surgery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A26 โครงการกัญชาทางการแพทย์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A27 โครงการพฒั นาระบบการแพทยฉ์ กุ เฉินครบวงจรและระบบการสง่ ตอ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 A28 โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลมิ พระเกยี รติ และโครงการพ้นื ทีเ่ ฉพาะ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,200.00 30,000.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 282,200.00 0.00

โครงการ (A) รวมงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) A29 โครงการพัฒนาการท่องเทยี่ วเชิงสขุ ภาพและการแพทย์ เงินบารุง UC 65 อปท./กองทุนตาบล แหล่งอื่น ๆ (ระบ.ุ ..) A30 โครงการบรหิ ารจดั การกาลงั ดา้ นสขุ ภาพ 0.00 A31 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงแห่งความสขุ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A32 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรง่ ใส 0.00 120,000.00 0.00 0.00 A33 โครงการพฒั นาองค์กรคณุ ภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 A34 โครงการพฒั นาระบบข้อมลู ขา่ วสารเทคโนโลยสี ขุ ภาพแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A35 โครงการ Smart Hospital 341,400.00 281,400.00 0.00 0.00 0.00 A36 โครงการลดความเหลอื่ มล้าของ 3 กองทนุ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 A37 โครงการบริหารจดั การดา้ นการเงินการคลงั 612,500.00 567,500.00 0.00 0.00 0.00 A38 โครงการพัฒนางานวจิ ัย/นวตั กรรมผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 A39 โครงการบริหารจดั การพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … งบสารองเพ่ือบรหิ ารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย 319,800.00 319,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวม 38+1 โครงการ 3,076,823.93 3,076,823.93 0.00 6,232,673.93 0.00 0.00 4,439,523.93 0.00 557,450.00 0.00 1,235,700.00 17

แผนปฏบิ ัติการฯ ปี2565 1) 14 แผนงาน 38+1 โครงการ 2) แผนบูรณาการกจิ กรรมเชิงรุกในชุมชน 18

แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสุขภาพ เครอื ข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excellen(ce ) 4.Govermance Excellence แผนงาน (14) 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) โครงการ (38+1) A 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป้อ(งกัน) 3.2บรกิ ารควบคุมป้อ(งกัน)โร3ค.3บรกิ ารคุ้มครองผ(ู้บรโิ ภ)ค3.4บริการรักษาพยา(บาล ) 3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C1ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับสุขภาพดีวิถีใหม่ และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพงึ ประสงค์ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครอื ข่ายท่ีเกย่ี วข้องทุกภาคส่วน ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K1อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) K2เด็กไทยมีการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 1 พฒั นาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ สุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ตาม 2.1 รอ้ ยละ64 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลยี่ ท่ีอายุ 5 ปี มาตรฐาน ทั้งในสถานบรกิ ารและเชิงรกุ ท่ี สอดคล้องกับ สุขภาพดีวิถีใหม่ 2.2 รอยละ85 ของเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสมวัย K3เด็กไทยมีระดับสติปญั ญาเฉลยี่ ไม่ตา่ กว่า 100 K4อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกิน 25/ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน (ใช้ข้อมูลระบบ HDC) (จากเดิม 32) K5รอ้ ยละ90ของผ้สู ูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพงิ ได้รับการดูแลตาม Care Plan K6ผสู้ ูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน 6.1รอ้ ยละ50ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงค์ 6.2ร้อยละ98ของตาบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผ้สู ูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ K7มากกว่าร้อยละ30สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รบั การดูแลในคลีนิคผู้สูงอายุ 7.1 มากกว่ารอ้ ยละ30ของผ้สู ูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเส่อื มและได้รับการดูแลรกั ษาในคลินิกผู้สูงอายุ 7.2 มากกว่ารอ้ ยละ30ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ ภาวะพลัดตกหกล้มและได้รบั การดูแลรกั ษาในคลินิกผู้สูงอายุ เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC65 19

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC65 100,000.00 1.1.1 กิจกรรมควบคุมและปอ้ งกันโลหติ รพ.สต.11แห่ง,ศูนย์ ม.ค.-ก.ย.65 100,000.00 ดวงสมร 17,000.00 จางจากการขาดธาตุเหล็ก ในเชิงป้องกันใน สุขภาพชุมชน1 แห่ง 8,000.00 20,000.00 เด็กและส่งเสริมพัมนาการเด็กโดยเสรมิ ธาตุ 36,000.00 4,000.00 เหล็ก - 10,000.00 5,000.00 สนับสนุนยานา้ เสริมธาตุเหล็ก(ราคา 25 บาท/ขวด) 1.1.2 อบรมNCPR ปี 2565 60 คน* 2 รนุ่ ม.ค.-ก.ย.65 17,000.00 ดวงสมร 1.1.3 สมุดฝากครรภ์ต่างชาติ 200 เล่ม ม.ค.-ก.ย.65 8,000.00 ดวงสมร 1.1.5 เครอ่ื งขยายเสียงพรอ้ มไมโครโฟน 1 ชุด ม.ค.-ก.ย.65 ดวงสมร 4 ตัว 20,000.00 ม.ค.-ก.ย.65 36,000.00 ดวงสมร . 1.1.6 รถเข็นครบิ เด็กอ่อนสแตนเลสพร้อม 9 ชุด เบาะ ม.ค.-ก.ย.65 4,000.00 ดวงสมร ม.ค.-ก.ย.65 10,000.00 ดวงสมร 1.1.7นมผงเด็ก 1ชุด 5,000.00 ม.ค.-ก.ย.65 ดวงสมร 1.1.8 ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบมีฝาปิด 2 ถัง พรอ้ มล้อ 1.1.9 ถาดวางของพร้อมล้อเล่ือน(Mayo) 1 อัน 2 สรา้ งการมีส่วนรว่ มของครอบครัวและชุมชน ม.ค.-เม.ย..65 40,000.00 40,000.00 ดวงสมร 20 ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสขุ ภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.1 อบรมพัมนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครอื ข่าย 120 คน บริการสขุ ภาพอาเภอสอยดาวและเจ้าหน้าที่ ในชมรมนมแม่จิตอาสา/แกนนานม แม่ประจา รพ.สต.เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอย ดาว เกี่ยวกับการเลี้ยงลกู ดว้ ยนมแม่และ ติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน เตรยี มรบั การ ประเมิน

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) 15,000.00 UC65 2.2 อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารเพ่ือเฝา้ ระวงั ภาวะ ครู/จนท.สธ. 40 คน เบญจมาศ/ชวลติ / สขุ ภาพเดก็ วัยเรยี น ก.ค. - ส.ค. 2565 15,000.00 รพ.สต.ทุกแห่ง 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ ทีมงานสรา้ งสุขภาพ ทุกระดับ เพ่ือรองรบั ระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคุ้มครองประชาชน ทกุ กลุ่มวัยอย่างทั่วถึง ทนั ทว่ งที และการ บังบัคใช้กฏหมายอย่างเครง่ ครดั 5 สรา้ งพ้ืนที่ต้นแบบการดาเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ปอ้ งกันโรค ทุกกลมุ่ วัย อาทิ LTC & IMC ในชุมชน ,ตาบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแหง่ ชีวิต 6 พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งช่องปาก วัยทางานสูว่ ัยผู้สูงอายุ รวม 255,000.00 75,000.00 180,000.00 21

แผนปฏบิ ตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปีงบประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excellen( ce ) 4.Govermance Excellence แผนงาน (14) 1 : การพฒั นาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุ กลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) โครงการ (38+1) A 2 โครงการพัฒนาความรอบร้ดู ้านสุขภาพของประชากร ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบคุ ลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป้อง(กนั ) 3.2บริการควบคมุ ป(อ้ งก)ัน3โร.3คบริการคุ้มคร(องผ)ู้บ3ร.โิ 4ภบครกิ ารรกั ษาพยาบ(าล ) 3.5บรกิ ารฟ้ืนฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C2ประชาชนมีความรดู้ ้านสุขภาพและสามารถกล่ันกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะปรับเปลย่ี นพฤติกรรมในด้านสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม ตัวช้ีวดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K8 จานวนคนมีความรอบรสู้ ุขภาพ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC65 7 พฒั นาและส่งเสริมการใช้โปรแกรมในการ ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การตรวจสุขภาพ ม.ค. - ก.ย.65 บรู ณาการงบปกติ ชวลิต/ ชวนชม/ ตนเอง รพ.สต.ทุกแหง่ 8 พฒั นาองค์ความรแู้ ละเสรมิ สร้างความรอบ รดู้ ้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยใน การตัดสินใจด้านสุขภาพ และประเมิน ตนเองด้านสุขภาพได้ 8.1 สรา้ งเสรมิ ความรอบรดู้ ้านสุขภาพ ผูม้ ีสิทธิข้าราชการและ ม.ค. - ก.ย.65 140,000.00 140,000.00 (งบppสิทธิ ชวลิต/ ชวนชม/ ข้าราชการและ รพ.สต.ทุกแห่ง และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ประกันสังคม 200 คน ประกันสังคม) 9 พัฒนาระบบการส่อื สารความเส่ยี งให้ 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 รวดเรว็ และทนั สมัย 22 รวม

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exc(ellen) c4e.Govermance Excellence แผนงาน (14) 2: การพฒั นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ โครงการ (38+1) A 3 โครงการพฒั นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสร(มิ ป้อ)งก3นั.2บรกิ ารควบคุม(ป้องก) ัน3โ.3รคบริการคุ้มครอ(งผู้บร)ิโภ3.ค4บรกิ ารรักษาพยา(บาล ) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( 1 ) C3พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีข้ึน โดยหลักการ \"พ้ืนที่เปน็ ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง\" C4พฒั นาคุณภาพชีวิตประชาชนและกลมุ่ เปราะบางในพื้นที่ ตัวชวี้ ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K9รอ้ ยละ75ของอาเภอผ่านเกณฑก์ ารประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 10 เสริมสรา้ งศักยภาพในระดับอาเภอและ ตาบลเก่ยี วกับการพัฒนาตามเกณฑ์ UCCARE, แนวทางตาบลจัดการคุณภาพ ชีวิต และหมู่บา้ นอยู่เย็นเปน็ สุข 10.1 ประชุมราชการประเด็นปัญหา พชอ. ประชุม 2 ครง้ั จนท. 30 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 บูรณาการงบ สสส. คปสอ.สอยดาว 11 เชื่อมโยงประเด็นพชอ.สูแ่ นวทางตาบล จัดการคุณภาพชีวิต (TPAR) 12 สร้างกระบวนการและขับเคลือ่ นพชอ. ใน บรู ณาการงบ สสส. คปสอ.สอยดาว ประเด็นการป้องกันและควบคุมโรค COVID 19 และการดูแลกลุ่มเปราะบาง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รวม 0.00 23

แผนปฏบิ ตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excel(lenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปจั จัยเส่ียงด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A4 โครงการพฒั นาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ (ปอ้ ง)กนั3.2บรกิ ารควบคุมป(อ้ งกัน) โ3ร.ค3บริการคุ้มครอง(ผู้บรโิ )ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบาล) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C5เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏบิ ัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สามารถรบั มือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภยั สุขภาพได้ ตัวชวี้ ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K11 ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 50,000.00 13 พัฒนาและยกระดับระบบปฏิบตั ิการภาวะ ฉุกเฉินใหไ้ ด้ตามมาตรฐาน/แนวทางท่ี กาหนด 13.1 โครงการพฒั นาศักยภาพ อสม.,อสต. บุคลากร ม.ค.-ส.ค 65 50,000.00 งบ สป. คปสอ. สอยดาว คณะกรรมการสุขภาพชุมชนชายแดน แพทย์และ.สธ.,จนท.อปท. (คสช.) ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อและภยั ,ทหาร,ตรวจคนเข้าเมือง สุขภาพชุมชนชายแดน ปีงบประมาณ 2565 ส่วนราชการ ในพื้นที่ ชายแดน จานวน 100 คน 14 พฒั นาความเช่ียวชาญทมี ตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ในการตอบสนองต่อ เหตุการณ์ และการถอดบทเรยี นจาก สถานการณ์ต่างๆ รวม 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 24

แผนปฏบิ ัตกิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Ex(cell)en4c.Geovernance Excellence แผนงาน (14) 3 : การปอ้ งกันควบคุมโรคและลดปจั จัยเส่ียงด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A5 โครงการควบคุมโรคและภยั สุขภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบคุ ลากร ( ) 3.1บริการส่งเ(สรมิ ป)อ้ 3ง.ก2ันบริการควบคุม(ปอ้ งก) ัน3โ.3รคบริการคุ้มค(รองผ)ู้บ3ร.ิโ4ภบคริการรักษาพยา(บาล) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C6 ผปู้ ว่ ยโรคไม่ติดต่อรายใหม่ลดลงและผปู้ ว่ ยโรคไม่ติดต่อเรอื้ รงั สามารถดูแลตนเองได้ดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร C7 อัตราป่วย/อัตราตาย โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาลดลง C8ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ(PHR)ได้ทกุ ท่ีทกุ เวลาโดยการใช้เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart Devices C9มีกลไกการบริหารจัดการโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพเทยี บเท่ามาตรฐานสากล ตัวชวี้ ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K11รอ้ ยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่ สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติ สูง 11.1 ≥ร้อยละ80ของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่ สงสัยปว่ ยโรคเบาหวาน 11.2 ≥ร้อยละ80ของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยปว่ ยโรคความดันโลหิตสูง K12ร้อยละ80ของจังหวัดท่ีผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภยั สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม K13ร้อยละ100 ของจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโ์ รคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหส้ งบได้ ภายใน 21 – 28 วัน K14ระดับความสาเรจ็ ในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 50,000.00 15 พฒั นาคุณภาพคลินิก NCDs และเพ่ิม 40,000.00 ศักยภาพของเครอื ข่ายให้มีความพรอ้ ม - และทางานร่วมกันเป็นเครอื ข่ายท่ี สอดคล้องกับ สุขภาพแนวใหม่ 15.1 กิจกรรมย่อยโครงการปรับเปลย่ี น DM uncontrol 60 คน ต.ค 64- ก.ย 65 50,000.00 เทศบาลตาบล รตั ติกาล /ชวนขม ทรายขาว พฤติกรรมกล่มุ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน HT uncontrol 60 คน รวม คปสอ. รตั ติกาล /ชวนชม โลหิตสูงท่ีควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ 120 คน รัตติกาล /ชวนชม 15.2 สมุดประจาตัวผปู้ ว่ ยโรคไม่ติดต่อ จานวน 1143 เล่ม ราคา ต.ค 64- ก.ย 65 40,000.00 เรอื้ รงั เบาหวาน ความดันโลหติ สูง stroke เล่มละ 35 บาท * OPDGRAD เรอื้ รงั 15.3 จัดซ้อื วัสดุอุปกรณ์ตรวจประสาทรับ จานวน 20 อัน ต.ค 64- ก.ย 65 บรุ ณาการกับ เทศบาลตาบล งบกองทนุ ทรายขาว ความรสู้ ึกที่เท้า Monofilament ราคาอันละ 150 บาท 25

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ต.ค 64- ก.ย 65 16 สร้างความร่วมมือกับอปท.เพ่ือพัฒนาการ - จัดบริการ และเรง่ รดั ประชาชนให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือการ ลดความเสี่ยงในกลุ่มวัยทางาน และกลุ่มเสีย่ ง อายุ 15-34ปี ,35 ปีขึ้นไป 16.1 โครงการคัดกรองและปรบั เปลยี่ น กลุ่ม Pre DM 30 คน 50,000.00 50,000.00 เทศบาลตาบล ทมี NCD บรู ณาการ ทรายขาว รว่ มกับท้องถิ่น พฤติกรรมกลมุ่ เสยี่ งเบาหวาน ความดัน กล่มุ Pre HT 30 คน รวม - - โลหติ สูง / อบรม Motivation 60 คน - interviewing ในกลุ่ม อสม - - 17 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนดา้ นการ บรกิ ารระบบสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและ 40,000.00 - จัดการปัญหาด้านสุขภาวะของโรคท่ีเกิดกับ - ประชากรในพื้นท่ี 18 พฒั นากลไกการบริหารจัดการด้านงานอา กลมุ่ วัยทางาน ต.ค 64- ก.ย 65 40,000.00 เทศบาลตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการใช้ ทรายขาว (อุทิศ) สารเคมีและนาเทคโนโลยีดิจิทลั มา สนับสนุนการดาเนินงานในพ้ืนท่ี 18.1 โครงการตรวจหาสารเคมีในกระแส เลือด 19 พฒั นากลไกการบรหิ ารจัดการ ระบบการ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค หอ้ งปฏบิ ตั ิการ และพฒั นาระบบเฝ้าระวัง และกระบวนการคัดกรองโรคในผู้เดินทาง ระหว่างประเทศ 26

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ จุดตรวจโควิด 1 จุด (ระบเุ ดือน) UC 65 19.1 พฒั นากลไกการบรหิ ารจัดการ 30,000.00 30,000.00 ศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค พ.ย.64 - ก.ย.65 5,000.00 (อุทิศ) 5,000.00 ศูนย์สุขภาพชุมชน 19.2 ค่าส่งตรวจ LAB งานควบคุมโรค ต.ค 64- ก.ย 65 - (อุทศิ ) 20 บรู ณาการกับอปท.และสร้างความรว่ มมือ 50,000.00 50,000.00 อปท. ศูนย์สุขภาพชุมชน ของชุมชน ในการส่งเสรมิ การดูแลตนเอง (อุทิศ) ในเรอื่ งการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ - ใหแ้ ก่ประชาชนกลุม่ ต่างๆ - 20.1 บรู ณาการควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 21 เสรมิ สรา้ งให้ประชาชนมีความรอบรดู้ ้าน ต.ค 64- ก.ย 65 111,400.00 สุขภาพ ด้วยชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs 376,400.00 30,000.00 (ชุมชนต้นแบบ/CBI NCDs) 111,400.00 เทศบาลตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน 21.1 โครงการอบรมผปู้ ่วยเบาหวาน เรอ่ื ง ทรายขาว (วรรณา) การดูแลสุขภาพตนเอง จากโรคเรอื้ รังใน เขตเทศบาล ตาบลทรายขาว ปี 2565 45,000.00 301,400.00 0 0 รวม 27

แผนปฏิบัตกิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exce(llen)ce4.Governance Excellence แผนงาน (14) 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปจั จัยเส่ียงด้านสุขภาพ โครงการ (38+1) A 6 โครงการค้มุ ครองผู้บริโภคด้านผลิตภณั ฑส์ ุขภาพและบริการสุขภาพ ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสร(มิ ป้อ)ง3ก.ัน2บรกิ ารควบคมุ ป(้องกนั )โ3รค.3บริการคุ้มค(รองผ)ู้บ3ร.โิ 4ภบครกิ ารรักษาพยา(บาล) 3.5บริการฟ้นื ฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C10 ผูบ้ ริโภคได้บรโิ ภคผลิตภัณฑส์ ุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั C11 สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนได้รับบรกิ ารสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน C12 ผ้บู รโิ ภคมีความรแู้ ละสามารถเลือกซ้ือผลิตภณั ฑส์ ุขภาพ/อาหารอย่างมีเหตุผล ตัวช้วี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K15จานวนผลิตภัณฑส์ ุขภาพกล่มุ เปา้ หมายที่เกิดจากการส่งเสรมิ ผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต 16.1 ตลาดนัด น่าซอื้ (Temporary Market) พื้นท่ีขยาย จังหวัดละ 5 แห่ง 16.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พื้นท่ีขยาย จังหวัดละ 1 แห่ง 16.3 รา้ นอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จังหวัดละ 5 แห่ง ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 22 จัดบริการ สนับสนุนและส่งเสริมการ ดาเนินงานคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบรกิ ารสุขภาพ 23 จัดบรกิ ารและสนับสนุนการดาเนินงาน จนท.และ อสม. 25 คน ม.ค. - ก.ย. 65 5,000.00 5,000.00 สัญญา/ประธาน ด้านอาหารปลอดภยั 23.1 อบรมการใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้นใน งานอาหารปลอดภัย 24 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการจัดการด้าน ค้มุ ครองผู้บริโภคฯ 28

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 25 พฒั นาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย (ระบุเดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) 26 เสรมิ สรา้ งความเข้มแข็งและการมีส่วนรว่ ม 5,000.00 5,000.00 ของภาคีเครือข่ายเพ่ือเสรมิ สร้างความรอบ รสู้ ุขภาพเพ่ือใหผ้ บู้ รโิ ภคสามารถเลือกซื้อ ผลิตภัณฑส์ ุขภาพ/อาหารอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ปจั จุบัน รวม 29

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Ex(celle)n4c.eGovernance Excellence แผนงาน (14) 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โครงการ (38+1) A7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป(้องก)นั 3.2บริการคว(บคุมป) ้อ3ง.3กบันรโกิรคารคุ้มคร(องผู้บ)ร3โิ .ภ4คบริการรักษา(พยาบ) า3ล.5บริการฟนื้ ฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C13 โรงพยาบาลรฐั มีการพฒั นางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital C14 จังหวัด/ชุมชนมีระบบจัดการปัจจัยเส่ยี งด้านสิง่ แวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K17 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพฒั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑร์ ะดับดีมากข้นึ ไป 17.1 รอ้ ยละ98ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสงิ่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑฯ์ ระดับดีมากขน้ึ ไป 17.2 รอ้ ยละ60ของโรงพยาบาลท่ีพฒั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑฯ์ ระดับดีมาก Plus K18ร้อยละ60ของจังหวัดจัดการปัจจัยเส่ยี งด้านสงิ่ แวดล้อมท่ีส่งผลต่อการลดลง ของอัตราปว่ ยด้วยโรคท่ีเก่ยี วข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสงิ่ แวดล้อม ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) รวม เงินบารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ENV/บรหิ าร ต.ค. 64 - ก.ย.65 ชวลิต/ สัญญา 27 ส่งเสริมใหส้ ถานบรกิ ารสุขภาพ/ ม.ค. - ก.ย. 65 บรู ณาการงบค่า บรู ณาการงบค่า ENV/บริหาร หน่วยงาน/ชุมชน มีการพฒั นาอนามัย ใช้สอย ใช้สอย ส่ิงแวดล้อมตามเกณฑม์ าตรฐาน GREEN ต.ค. 64 - ก.ย.65 บรู ณาการงบปกติ & CLEAN Hospital สู่ Green & Clean Community บรู ณาการงบค่า ใช้สอย 27.1 ชุดตรวจสอบการปนเป่ือนในอาหาร เบ้ืองต้น 27.2 โครงการประเมินมาตรฐานพัฒนาระบบ คณะทางาน 25 คน มาตรฐานบริการสขุ ภาพ GREEN & CLEAN จานวน 2 ครั้ง/ปี 28 พัฒนาคุณภาพและรปู แบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม/ขยะติดเช้ือ ท่ีส่งผลกระทบต่อ สุขภาพตามแนวสุขภาพดีวิถีใหม่ 28.1 พฒั นารปู แบบการจัดการขยะใน โรงพยาบาล 30

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 29 พฒั นาศักยภาพบุคลากร และภาคีที่ เกยี่ วข้องกับงานส่งิ แวดล้อม ด้านกฎหมาย จนท. 200 คน 34,000.00 ENV/บรหิ าร 34,000.00 29.1 ซ้อมแผนดับเพลิง รวม 31

แผนปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People E(xcell)e4n.cGeovernance Excellence แผนงาน (14) 5 : การพฒั นาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ โครงการ (38+1) A8 โครงการพฒั นาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ( ) 3.1บรกิ ารส่งเส(ริมป้อ)ง3ก.ัน2บริการควบค( ุมป้อ)ง3ก.ัน3บโรรคิการคุ้มคร(องผ)ู้บ3รโิ.4ภบครกิ ารรักษา(พยา)บ3า.ล5บริการฟนื้ ฟูสภาพ ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C15ประชาชนทกุ ครได้รบั บริการทุกท่ีท้ังในหน่วยบรกิ ารและในชุมชนโดยทีมหมอครอบครัว เพ่ือใหม้ ีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแล ตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม C16อปท./ภาคีเครือข่ายสามารถจัดบริการด้านสุขภาพของชุม ที่สอดคล้องกับวิถีสุขภาพแนวใหม่ ตัวช้ีวัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K19จานวนการจัดต้ังหน่วยบรกิ ารปฐมภมู ิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบญั ญัติระบบสุขภาพปฐมภมู ิ พ.ศ. 2562 K20จานวนประชาชนที่มีรายช่ืออยใู่ นหน่วยบริการปฐมภมู ิและเครือข่ายหน่วยบรกิ ารปฐมภูมิ ท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั หรือ แพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะผูใ้ ห้บรกิ ารสุขภาพปฐมภมู ิ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) พ.ย. 64 - ก.ย.65 31 การจัดตง้ั และสนับสนุนการดาเนินงานคลินิคหมอ 1 แหง่ งบสบบั สนุ ศูนย์สุขภาพชุมชน ครอบครวั นจาก สป. 32 ยกระดับคุณภาพและรูปแบบการจัดบริการ ระดับ ปฐมภมู ิ เชิงรกุ และรบั อย่างครบวงจร ทันสมัย แบบรักษาระยะห่าง ไร้การสัมผัส (Touchless Medical Service Experience) 32.1 ประชุม คกก. PTC ระดับอาเภอ 2 ครงั้ /ปี พ.ย. 64 - ก.ย.65 บรู ณาการงบ ภก. ประธาน ตามรอบประเมินของ สสจ. ปกติ ภก. ประธาน 33 พฒั นาศักยภาพบุคลากรและทีมงานคลินิคหมอ 11 รพ.สต.+1PCU ครอบครวั ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครวั บรู ณาการงบปกติ 33.2 เยยี่ มแนะนา คุณภาพระบบยาใน รพ.สต. 32

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) 34 บูรณาการกลมุ่ เปา้ หมายและการจัดบรกิ ารด้าน สุขภาพวิถีใหม่ (New normal Primary health care) ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ ชุมชน/ทุกภาคส่วน 35 เสริมสร้างองค์ความรู้ ความรอบรดู้ ้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน สามารถดูแลตนเองSelf careและใส่ใจ สุขอนามัยเชิงรกุ Care for Personal Hygiene ได้อย่างเหมาะสม 33

แผนปฏิบตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 5 : การพฒั นาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ โครงการ (38+1) A9 โครงการพฒั นาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสริมป( ้องก)ัน3.2บริการควบคุมป( ้องก)นั 3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บรโิ)ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบา)ล3.5บริการฟื้นฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C17ครอบครวั ชุมชน มีความรแู้ ละทาหน้าท่ีดูแลสุขภาพคนในครอบครวั และชุมชนได้อย่างเหมาะสม ตามแนวสุขภาพวิถีใหม่ C18กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านรา่ งกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพนั ธ์ทางสังคม และด้านสง่ิ แวดล้อม ตัวชว้ี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K21ร้อยละ75ของผปู้ ว่ ย กลุม่ เปา้ หมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบา้ นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 36 ยกระดับรูปแบบบริการตามแนวสุขภาพวิถี รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ใหม่ ร่วมกับ อสม.หมอประจาบา้ น 36.1 พัฒนาร่วมกบั จังหวดั อสม.หมู่ละ 5 คน ต.ค. 64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ณรงคช์ ัย/ ชวลติ 37 พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้อ สม. หมอประจาบา้ นดูแลผู้ป่วยติดบา้ นติด เตียง ผ้พู ิการ/ผดู้ ้อยโอกาสท่ีมีภาวะพึ่งพงิ โรคไตเรอ้ื รัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุก หมู่บา้ น/ชุมชน 37.1 พัฒนารว่ มกบั จงั หวัด ตวั แทน อสม. อาเภอสอยดาว ต.ค. 64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ณรงค์ชยั / ชวลติ ตวั แทน อสม. อาเภอสอยดาว ต.ค. 64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ณรงคช์ ัย/ ชวลติ 38 พฒั นาศักยภาพ อสม.เปน็ อสม.หมอ ประจาบา้ นและอสม. 4.0 38.1 พัฒนาร่วมกับจังหวัด 34

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ต.ค. 64 - ก.ย.65 39 สนับสนุนนวัตกรรมสุขภาพของอสม. 39.1 พัฒนาร่วมกับจงั หวัด ตวั แทน อสม. อาเภอสอยดาว บูรณาการกับงบปกติ ณรงค์ชยั / ชวลติ 40 เร่งรัดการสร้าง ศสมช. ต้นแบบ (ตาบลวิถี ชีวิตใหม่ ปลอดภยั จาก COVID 19) รวม 0.00 35

แผนปฏิบัติการพฒั นาสุขภาพ เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excel(lenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบคุ ลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป( อ้ งก)ัน3.2บรกิ ารควบคุมป( อ้ งก)นั 3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บรโิ)ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบา)ล3.5บรกิ ารฟนื้ ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C19 ผูป้ ่วยโรคไม่ติดต่อเรอื้ รัง สามารถดูแลตนเองได้ดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร C20 ผู้ปว่ ยโรคไม่ติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพตนเองจากระบบบริการได้ C21ลดอัตราตายของผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K22อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รบั การรกั ษาใน Stroke Unit 22.1 อัตราตายของผปู้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)น้อยกว่าร้อยละ7 22.2 มากกว่าหรอื เทา่ กับรอ้ ยละ80ของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 41 พฒั นาคุณภาพและรูปแบบบรกิ าร จัดระบบบริการผู้ป่วย NCDs สอดคล้อง กับวิถีแนวใหม่ (New Normal) 41.1 โครงการปรบั เปลีย่ นพฤติกรรมกล่มุ กล่มุ เสย่ี งเบาหวน 20 คน ต.ค 64- ก.ย 65 60,000.00 60,000.00 กองทนุ ตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน 42,600.00 (รตั ติกาล) เส่ียงและกล่มุ ปกติโดยกระบวนการมีส่วน กล่มุ เส่ยี งความดันโลหิตสูง 5,000.00 รว่ มในชุมชน 20 คน กลมุ่ ปกติ 20 คน รวม 60 คน 41.2 โครงการตรวจคัดกรองความเสยี่ ง ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีข้นึ ต.ค 64- ก.ย 65 42,600.00 กองทนุ ตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน (วรรณา) โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ สูง ไป ประชาชนเขตเทศบาลตาบลทรายขาว ปี 2565 41.3 ประชุม NCD board 3 ครงั้ ต่อปี ผ้รู ับผิดชอบงาน 5,000.00 ทีม NCD คปสอ.สอย ดาว NCD จานวน 20 คน 42 พฒั นาศักยภาพของบุคลากรรองรับการ จัดบริการผ้ปู ่วยโรคไม่ติดต่อทุกระดับCase Manager(CM), miniCM, Motivation Interviewing(MI) 36

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 50,000.00 42.1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ กลุ่มผ้ปู ว่ ยโรคเบาหวาน ต.ค 64- ก.ย 65 50,000.00 กองทุนตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน เสริมสรา้ งความเข้มแข็งทางใจด้วยรปู แบบ จานวน 60 คนกล่มุ ผูป้ ่วย (รัตติกาล) การสนทนาสรา้ งแรงจูงใจผู้ป่วยเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จานวน และความดันโลหติ สูงโรงพยาบาสอยดาว 60 คน รวม 120 คน อ.สอยดาว จ. จันทบรุ ี ประจาปี 2565 43 ประเมินความเสยี่ ง Stroke Awareness, Stroke Alert 44 พฒั นาคุณภาพบรกิ าร การเข้าถึงและการ ดูแลที่ได้มาตรฐาน Stroke Fast track 45 พัฒนาบคุ ลากรและชุมชนเกีย่ วกับ 157,600.00 5,000.00 152,600.00 สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง รวม 37

แผนปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบรกิ ารสุขภาพอ้าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excelle(nce) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A11 โครงการพฒั นาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ภารกจิ พืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป(้องกนั) 3.2บริการควบคมุ ป(้องกัน)โ3ร.ค3บริการคุ้มครองผ(ู้บรโิ ภ) ค3.4บรกิ ารรักษาพย(าบาล) 3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C22 ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผูป้ ่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ตัวชวี ดั ความส้าเร็จของโครงการ ( ) K23 อัตราความสาเร็จของการรักษาผ้ปู ่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 23.1 รอ้ ยละ 88 ของอัตราความสาเรจ็ การรักษาผปู้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 23.2ร้อยละ88ของอัตราความครอบคลุมการข้นึ ทะเบยี นของผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ ซ้า K24 มากกว่าร้อยละ 1.55ของอัตราปว่ ยตายของผูป้ ่วยโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ของท้ังประเทศ ล้าดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จา้ นวน ระยะเวลาด้าเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 46 จัดบรกิ าร/สนับสนุนการจัดบรกิ ารรักษา รวม เงินบ้ารุง อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผ้ปู ่วยวัณโรคแบบครบวงจร สอดคล้องวิถีใหม่ (New Service for TB) 47 พฒั นากลไกการบริหารจัดการและพฒั นา คุณภาพและรูปแบบบริการให้เช่ือมโยง สอดคล้องกับกลมุ่ เป้าหมาย 48 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน โรค จนท.ควบคุมโรค/ CDCU ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,100.00 5,100.00 CDCU COVID19 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000.00 50,000.00 กองทุนสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน 48.1 ประชุมพฒั นาศักยภาพบคุ ลากรและ 55,100.00 เทศบาล (อุทิศ) ทมี งานควบคุมโรค 5,100.00 50,000.00 38 49 ส่งเสริมและเสรมิ สรา้ งและบูรณาการกับ ภาคีเครอื ข่ายในการค้นหาและเฝ้าระวังโรค (ทมี SAT และ SRRT) 49.1 โครงการปอ้ งกันและควบคุมโรคอุบัติ ใหม่ อุบัติซ้า รวม

แผนปฏิบตั ิการพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exc(elle)nc4e.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A12 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ภารกิจพื้นฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสร(มิ ป้อง)ก3ัน.2บรกิ ารควบค(ุมป้อง)ก3นั .3โรบคริการคุ้มครอ(งผู้บ)ริโ3ภ.4คบริการรกั ษาพ( ยาบ)า3ล.5บริการฟ้นื ฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C23มีความค้มุ ค่าและความปลอดภยั ในการใช้ยา การเกิดเชื้อดื้อยาลดลง ตัวชว้ี ัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K25 ร้อยละจังหวัดท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑท์ ี่กาหนด K26 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) 50 คณะกรรมการดาเนินการขับเคล่ือน RDU จนท. 20 คน 3,400.00 3,400.00 สัญญา/ ประธาน ในโรงพยาบาล อย่างต่อเน่ือง 50.1 อบรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม เหตุผลและการคีย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับ เกณฑก์ ารจัดสรรเงนิ 51 ดาเนินการขับเคลื่อน RDU community โดยชุมชนมีส่วนรว่ ม 52 พฒั นาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล บรู ณาการงบปกติ ประธาน 52.1 พฒั นารว่ มกับทมี จังหวัด 3,400.00 3,400.00 รวม 39

แผนปฏบิ ตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exce(llen)ce4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 13 โครงการพฒั นาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ (ป้อง)กนั3.2บริการควบคุม(ป้อง)กัน3โ.3รบครกิ ารคุ้มครอ(งผู้บร)ิโ3ภ.ค4บริการรกั ษาพ(ยาบา)ล3.5บริการฟนื้ ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C24 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสาขาทารกแรกเกิดใหท้ ั่วถึงและครอบคลุม ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K27อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน มากกว่า 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 53 ยกระดับรพ.สอยดาวให้สามารถรองรบั (ระบเุ ดือน) รวม เงินบารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) Sick newborn เพิ่มขึ้น 54 พฒั นาระบบบริการและการส่งต่อทารก แรกเกิด 55 เพิ่มความเช่ียวชาญในการดูแลทารกแรก W1,W2,LR จานวน 10 คน ม.ค.-ก.ย.65 บูรณาการกับงบปกติ ดวงสมร เกิดใหก้ ับบคุ ลากรทกุ ระดับ คนละ 1 wk 55.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุ ลากร เกย่ี วกับการดูแลทารกแรกเกิดทoี่ n Oxygen High Flow ที่รพศ. รวม 0.00 40

แผนปฏบิ ตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A14โครงการดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผ้ปู ว่ ยกึง่ เฉียบพลัน (Palliative Care) ภารกจิ พื้นฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสริมป(้องก)นั 3.2บรกิ ารควบคมุ ป(้องกนั) โ3ร.ค3บรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บรโิ )ภ3ค.4บรกิ ารรกั ษาพย(าบาล) 3.5บรกิ ารฟ้ืนฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C25เพื่อใหผ้ ู้ป่วยระยะสุดทา้ ยได้รบั การดูแลรักษาแบบประคับประคองที่มีคุณภาพ ตัวช้ีวดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K28มากกว่าหรือเทา่ กับ ร้อยละ 50 ของการใหก้ ารดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผปู้ ่วยประคับประคองอย่างมี คุณภาพ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 56 พฒั นาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะ (ระบเุ ดือน) UC 65 สุดทา้ ยแบบ ตามแผนการดูแลล่วงหน้า รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) (Advance Care Planning) ผสมผสาน กับการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ ม.ค.-ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ แผนไทย แพทย์ทางเลือก ในการดูแลประคับประคอง ปกติ 56.1 พัฒนาระบบบรกิ ารกายภาพบาบดั 20 ม้วน 5,000.00 5,000.00 130,000.00 กายภาพ - เทปยืดหย่นุ สาหรับรกั ษาทางกายภาพ 1 เครอ่ื ง 130,000.00 60,000.00 (kinesiology tape) 1 เครอ่ื ง 60,000.00 กายภาพ/ รพ.สต. - หม้อต้ม Hotpack บ้านตาเรอื ง ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ - หม้อต้ม Paraffin ปกติ กายภาพ/ รพ.สต. บา้ นตาเรอื ง 57 พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรให้สามารถจัดทา กระบวนการประชุมครอบครัว Family PCU/รพ.สต.ทกุ แหง่ meeting เพื่อการวางแผนการดูแลล่วงหน้า รวม 195,000.00 5,000.00 190,000.00 41

แผนปฏิบัตกิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excelle( nce) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 15 โครงการพฒั นาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป(้องกัน) 3.2บริการควบคุมป(้องกัน) โ3ร.ค3บริการคุ้มครองผ( ู้บริโ)ภค3.4บริการรกั ษาพย(าบาล) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C26ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มข้ึน ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K29 รอ้ ยละ20.5ของผปู้ ่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบรกิ ารตรวจ วินิจฉัย รกั ษาโรค และฟื้นฟสู ภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) 58 จัดบรกิ าร/สนับสนุนการจัดบริการ การแพทย์แผนไทยวิถีใหม่ท่ีสามารถ ใหบ้ รกิ ารตรวจ วินิจฉัย รกั ษาโรค และ ฟ้ืนฟสู ภาพเช่ือมโยงกับแพทย์แผนปัจจุบนั อย่างมีคุณภาพ 58.1 ผ้าขวางเตียง ผ้าปเู ตียง ผรู้ ับบรกิ ารแพทย์แผนไทย ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000.00 20,000.00 ทพิ วรรณ ต.ค.64 - ก.ย.65 แผนไทย 59 พัฒนาศักยภาพบคุ ลากรและทมี งาน เพ่ือ บูรณาการกับงบ แผนไทย ต.ค.64 - ก.ย.65 ปกติ เพ่ิมขีดความสามารถ แผนไทย บรู ณาการกับงบ 60 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรดู้ ้านกัญชาทาง ปกติ การแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ในการดูแล สุขภาพตนเอง 61 เรง่ รดั การปลูกกัญชาภายใต้ความรว่ มมือ ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ ระหว่าง รพ.สต.กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อ ปกติ เป็นวัตถุดิบส่งให้กรมการแพทย์แผนไทย 62 สนับสนุนการคิด/ผลิตนวตกรรมด้าน ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ แผนไทย สุขภาพ จากสมุนไพรในชุมชน ปกติ รวม 20,000.00 20,000.00 42

แผนปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excelle( nce) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A16 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ภารกิจพื้นฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป(้องกัน) 3.2บริการควบคุมป(้องกัน) โ3ร.ค3บรกิ ารคุ้มครองผ( ู้บริโ)ภค3.4บริการรกั ษาพย(าบาล) 3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C27 ผูป้ ่วยโรคซึมเศรา้ ได้รับการดูแลรักษาท่ีทนั ทว่ งทีมีมาตรฐารและต่อเนื่อง ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K30 มากกว่าหรือเท่ากับรอ้ ยละ74ของผปู้ ่วยโรคซึมเศรา้ เข้าถึงบริการสุขภาพจิต K31อัตราการฆ่าตัวตายสาเรจ็ 31.1 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 8.0 ต่อประชากรแสนคน 31.2 รอ้ ยละ 90 ของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทารา้ ยตัวเองซาในระยะเวลา 1 ปี ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 63 เสรมิ สรา้ งความเข้มแข็งด้านจิตใจและ รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) กมลวรรณ อารมณท์ กุ กล่มุ วัย ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ ปกติ 64 ค้นหาและคัดกรองผู้ท่ีมีปญั หาสุขภาพจิต ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ กมลวรรณ ในชุมชน ต.ค.64 - ก.ย.65 ปกติ กมลวรรณ 65 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยสุขภาพจิตแบบ ต.ค 64- ก.ย 65 25,000.00 บรู ณาการกับงบ กมลวรรณ/เบญมาศ ผสมผสานความรว่ มมือระหว่างหน่วย 25,000.00 ปกติ 43 บรกิ าร ชุมชน และครอบครวั 25,000.00 66 ติดตาม เฝ้าระวัง กลมุ่ ที่มีปัญหา 25,000.00 สุขภาพจิตและพยายามฆ่าตัวตาย กิจกรรมติดตาม เฝ้าระวัง กล่มุ ที่มีปญั หา สุขภาพจิตและพยายามฆ่าตัวตาย รวม

แผนปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสุขภาพ เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพฒั นาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 17 โครงการพัฒนาระบบบริการการสุขภาพ 5 สาขาหลัก ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป(้องก)ัน3.2บริการควบคมุ ป(้องกนั) โ3ร.ค3บรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บริโ)ภ3ค.4บริการรกั ษาพย(าบาล) 3.5บรกิ ารฟ้ืนฟูสภาพ วตั ถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C28อัตราตายเสียชีวิตจากภาวะการติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุ แรงของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรกั ษาในโรงพยาบาลลดลง ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) C29อัตราตายของผูป้ ่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ป่วยด้วยโรคกระดูกพรนุ ลดลง K32 อัตราตายผปู้ ว่ ยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired มากกว่าร้อยละ 26 K33 Refracture Rate มากกว่ารอ้ ยละ 20 ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 67 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วยติดเชื้อใน รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) องค์กรแพทย์ กระแสเลือดให้ทันเวลา ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ ปกติ 68 พัฒนาศักยภาพเครอ่ื ข่ายหน่วยบริการ และระบบสนับสนุน 69 พฒั นาศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญของ บคุ ลากรในรพศ.และชุมชน 70 พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณาการกับงบ งานสารสนเทศ คปสอ. สารสนเทศเช่ือมโยงสู่ชุมชน ปกติ 0.00 44

แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excel(lenc)e4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพฒั นาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหวั ใจ ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ ป( ้องก)นั 3.2บรกิ ารควบคมุ ป( ้องก)นั 3โร.3คบรกิ ารคุ้มครอง(ผู้บร)ิโภ3ค.4บริการรักษาพย(าบา)ล3.5บรกิ ารฟนื้ ฟูสภาพ วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C30 โรงพยาบาลระดับF2ข้นึ ไป ได้รับการเพิ่มศักยภาพเพ่ือใหผ้ ู้ป่วยStemi เข้าถึงบรกิ าร C31 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวั ใจลดลง ตัวช้ีวัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K34 อัตราตายของผปู้ ่วยโรคกล้ามเน้ือหวั ใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีกาหนด 34.1 อัตราตายของผ้ปู ่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI มากกว่าร้อยละ 8 34.2 มากกว่าหรอื เท่ากับร้อยละ60ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด 34.2.1>รอ้ ยละของผู้ปว่ ย STEMI ท่ีได้รับยาละลายล่ิมเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีกาหนด 34.2.2 >รอ้ ยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทา Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีกาหนด ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (ระบุเดือน) UC 65 องค์กรแพทย์ 71 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามเปา้ หมาย รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ท่ีมุ่งเน้นของสาขา และService delivery ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ ปกติ 72 การประเมินความเสย่ี งโรคหัวใจ (CVD ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับงบ Risk) ในผู้ปว่ ยDM&HT ต.ค.64 - ก.ย.65 ปกติ 73 พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรเรอ่ื งการให้ยา บูรณาการกับงบ ละลายลม่ิ เลือด STEMI Fast Track ปกติ 45

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 74 พฒั นาศักยภาพบุคลากร (ระบเุ ดือน) รวม เงินบารุง UC 65 อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ในการส่งต่อผู้ปว่ ย FastTrack STEMI For ต.ค.64 - ก.ย.65 PPCI บรู ณาการกับงบ ต.ค.64 - ก.ย.65 ปกติ 75 พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ บรู ณาการกับงบ ปกติ รวม 0.00 46

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excell(ence) 4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพฒั นาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ภารกจิ พ้ืนฐาน ( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสรมิ ป(อ้ งก)นั 3.2บริการควบคุมป(้องก)ันโ3ร.3คบริการคุ้มครอง(ผู้บรโิ )ภ3ค.4บริการรกั ษาพย(าบาล) 3.5บรกิ ารฟนื้ ฟูสภาพ วัตถปุ ระสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C32 ลดระยะเวลารอคอยของมะเรง็ 5 ลาดับแรก ( มะเร็งตับ ปอด เต้านม ลาใส้ใหญ่และทวารหนักและมะเร็งปากมดลูก) C33 อัตราตายจากโรคมะเร็ง 5 ลาดับแรกลดลง ตัวชวี้ ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K35 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด 35.1 ≥ ร้อยละ 75ของผปู้ ว่ ยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 35.2 ≥ รอ้ ยละ 75ของผูป้ ่วยที่ได้รบั การรกั ษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 35.3 ≥ รอ้ ยละ 60ของผูป้ ่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรกั ษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 76 มุ่งเน้นประสิทธิภาพการดูแลรักษาผปู้ ่วย มะเรง็ 5 อันดับโรค 77 ส่งเสรมิ ปอ้ งกันและคัดกรองผู้ป่วย สตรีไทย ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป ธ.ค 64- ก.ย 65 วรรณา สร้อยแก้ว โรคมะเร็ง 3 อันดับโรค จานวน 500 คน ท่ีอยใู่ น ชวนชม ว่องไว พ้ืนท่ีอาเภอสอยดาว 77.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย 60,000.00 60,000.00 เครอ่ื งเอ็กซเรย์เต้านมเคล่อื นที่ สตรี ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ต.ค 64- ก.ย 65 53,450.00 (Mammogram ) ในสตรกี ลุ่มเสี่ยงและ ปี จานวน 500 คน ศูนย์สุขภาพชุมชน ด้อยโอกาส ปี 2565 (โครงการเฉลิมพระ (วรรณา) เกียรติ เครือข่ายบรกิ ารสุขภาพ อาเภอ 53,450.00 กองทนุ ตาบล สอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี) 77.2 โครงการอบรม เรอ่ื งโรคมะเรง็ ปาก มดลูกมะเรง็ เต้านมและการตรวจเต้านม ด้วยตนเองในกลมุ่ หญิงอายุ 30 –60 ปี เขตเทศบาลตาบลทรายขาวปี 2565 47

ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เปา้ หมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอ่ืนๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 78 พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรด้านโรคมะเรง็ ใน เครอื ข่ายและพฒั นาบคุ ลากรเฉพาะ ทางด้านโรคมะเรง็ 79 พฒั นาระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเชื่อมโยงสูช่ ุมชน รวม 113,450.00 60,000.00 53,450.00 48

แผนปฏบิ ตั ิการพัฒนาสุขภาพ เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Exce(llen)ce4.Governance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพฒั นาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 20โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต ภารกิจพ้ืนฐาน ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บรกิ ารส่งเสรมิ (ป้อง)กัน3.2บริการควบคุม(ป้อง)กัน3โ.3รบครกิ ารคุ้มครอ(งผู้บร)โิ 3ภ.ค4บรกิ ารรกั ษาพ(ยาบา)ล3.5บริการฟน้ื ฟูสภาพ วตั ถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) C34 ผลสำเร็จของกำรชะลอควำมเส่ือมของไตในผปู้ ว่ ยโรคไตเรอื้ รัง (CKD) C35 เพิ่มควำมครอบคลุมกำรดูแล PT โรคไตทกุ รพ. ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของโครงการ ( ) K36 มำกกว่ำหรอื เทำ่ กับรอ้ ยละ 66ผ้ปู ่วย CKD ท่ีมีค่ำ eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ รวม เงินบารุง งบประมาณ อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ (ระบเุ ดือน) UC 65 80 พัฒนาระบบการดูแลผปู้ ว่ ยไตวายเรอื้ รัง บูรณาการการดูแลผปู้ ่วยในรพ.และ Out source และเครือข่าย 81 ส่งเสริมการพฒั นาบุคลากรเฉพาะทางไต ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณำกำรกับ องค์กรแพทย์ เทียมและเพ่ิมศักยภาพบคุ ลากรในหน่วยไต งบปกติ เทียมของรพช. 82 การประเมินความเส่ยี งโรคไตเรอ้ื รัง ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณำกำรกับ (CKD)ในผูป้ ่วยDM&HT งบปกติ 83 ประสานงานเครอื ข่าย รบั ปรึกษาการล้าง ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณำกำรกับ ไตและการดูแลผ้ปู ว่ ยในเครือข่าย งบปกติ 84 พฒั นาระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี ต.ค.64 - ก.ย.65 บูรณำกำรกับ สารสนเทศให้เชื่อมโยงถึงเครือข่าย งบปกติ รวม 0.00 49

แผนปฏิบัตกิ ารพฒั นาสุขภาพ เครือขา่ ยบรกิ ารสุขภาพอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ยทุ ธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People(Exce) l4le.Gnocveernance Excellence แผนงาน (14) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ (38+1) A 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษวุ ิทยา ภารกจิ พ้ืนฐาน วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิรวมของโครงการ ( ) ( ) 1.บรหิ ารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศกั ยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส(่งเสรมิ)ป3้อ.2งบกรันกิ ารควบค(ุมป้อ)ง3ก.ัน3โบรรคกิ ารคุ้มคร(องผู้บ) ร3โิ.ภ4บคริการรักษา(พยา)บ3าล.5บริการฟ้นื ฟูสภาพ C36เพิ่มคุณภาพบริการสุขภาพสาขาจักษวุ ิทยา ลดระยะเวลารอคอยของผปู้ ่วยโรคตาบอดจากต้อกระจก ตัวช้ีวัดความสาเร็จของโครงการ ( ) K37 ≥ รอ้ ยละ 85ของผู้ปว่ ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ลาดับ กิจกรรมหลักโครงการ (B) เป้าหมาย / จานวน ระยะเวลาดาเนนิ การ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 85 พัฒนาระบบประสานงานเครือข่ายการบริจาคอวัยวะ (ระบุเดือน) UC 65 รวม เงินบารุง อปท. /กองทุน แหล่งอื่นๆ (ระบุ) ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับ งบปกติ คปสอ.สอยดาว 86 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับ คปสอ.สอยดาว งบปกติ 87 พัฒนาความรแู้ ละทักษะการเจรจาเพ่ือรับบรจิ าคอวัยวะ ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับ คปสอ.สอยดาว งบปกติ 88 พฒั นาระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.64 - ก.ย.65 บรู ณาการกับ คปสอ.สอยดาว งบปกติ รวม 0.00 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook