Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore INDIKATOR KINERJA TW I - III TA.2021

INDIKATOR KINERJA TW I - III TA.2021

Published by M Al Faiz, 2021-10-29 02:59:44

Description: INDIKATOR KINERJA TW I - III TA 2021

Keywords: indikator,triwula III

Search

Read the Text Version

REALISASI INDIKATOR KINERJA Hingga Triwulan III T.A. 2021 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Indikator : Indikator: Daerah Persentase Unit Kerja yang Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Memiliki Kesesuaian ANGGARAN Administrasi Keuangan & Kompetensi 466.786.471 Umum ANGGARAN PENYESUAIAN ANGGARAN 272.000.000 296.962.577 6.734.216.449 PENYESUAIAN TARGET KINERJA PENYESUAIAN 49.000.000 A 5.433.271.247 TARGET KINERJA TW I = - REALISASI TARGET KINERJA 58% TW II = A 100% TW III = A REALISASI TW I = 0% REALISASI TW II = 100% TW I = 0% TW III = 100% TW II = 5,87% TW III = 55,00%

BIDANG PERTAMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator: Indikator: Persentase Usaha Pertambangan Persentase Usaha Pertambangan yang tertib Administrasi yang tertib teknis ANGGARAN ANGGARAN 519.239.860 429.967.040 PENYESUAIAN PENYESUAIAN 329.204.760 240.741.858 TARGET TARGET 46% REALISASI KINERJA KINERJA 58% REALISASI TW I TW II TW III 13 % 26,6 7% 40 % TW I TW II TW III 8,3 6% 13,8 5% 21,8 7%

BIDANG AIR TANAH PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator: Indikator: Rasio Sumur Imbuhan terhadap Persentase Perusahaan Pengambil Sumur Produksi Air Tanah yang taat peraturan ANGGARAN ANGGARAN 584.791.279 273.348.840 PENYESUAIAN PENYESUAIAN 368.695.224 113.254.385 TARGET REALISASI TARGET 46% REALISASI KINERJA KINERJA 15,98% TW I TW II TW III 17,8 1% 25,5 8% 28,5 2% TW I TW II TW III 36,7 9% 40,3 3 % 41,7 5%

BIDANG ENERGI PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator: Jumlah Reduksi CO2 dari bidang energi (tidak termasuk sektor transportasi) ANGGARAN PENYESUAIAN 584.791.279 368.695.224 TARGET 15,98% REALISASI KINERJA TW I TW II TW III 36,7 9% 40,3 3 % 41,7 5%

BIDANG KETENAGALISTRIKAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN Indikator: Indikator: Tingkat Ketaatan Usaha bidang Persentase Kab/Kota Terfasilitasi ketenagalistrikan yang patuh Subsidi Listrik Tepat Sasaran terhadap aturan ANGGARAN ANGGARAN 1.365.306.000 581.979.508 PENYESUAIAN PENYESUAIAN 467.723.520 357.356.929 TARGET TARGET 100% REALISASI KINERJA KINERJA 79,08% REALISASI TW I TW II TW III 81,9 6% 92,4 6% 94,7 9% TW I TW II TW III 85 % 85 % 85 %

CABANG DINAS ESDM WILAYAH I CIANJUR PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH ASPEK KEGEOLOGIAN MINERAL DAN BATUBARA KETENAGALISTRIKAN Indikator: Indikator : Indikator: Indikator: Presentase Unit Kerja yang Persentase Pengambil Air Tanah Persentase Usaha Persentase Kab/Kota Mendapatkan Pelayanan yang taat peraturan di Wilayah Pertambangan yang tertib Terfasilitasi Subsidi Listrik Administrasi Keuangan dan Kerja Cabang Dinas I Cianjur. administrasi Wilayah Kerja Tepat Sasaran di Wilayah Umum pada Cabang Dinas I Cabang Dinas I Cianjur. Kerja Cabang Dinas I Cianjur. Cianjur ANGGARAN 97.316.000 ANGGARAN PENYESUAIAN ANGGARAN ANGGARAN 159.676.900 1.334.686.441 PENYESUAIAN 40.355.000 0 37.164.160 PENYESUAIAN PENYESUAIAN TARGET KINERJA = 58% 159.676.900 1.046.681.855 TARGET KINERJA 56% REALISASI TARGET KINERJA = 100% TARGET KINERJA 100% REALISASI TW I = 0% TW II = 0% TW I = 16,67% TW III = 0% REALISASI TW II = 100% REALISASI TW I = 16,7% TW II = 25,84% ANGGARAN PENYESUAIAN TW III = 100% TW I = 33,33% TW III = 30,06% TW II = 50% 161.130.840 152.225.840 Indikator: TW III = 75% Tingkat Ketaatan Usaha TARGET KINERJA = 60% bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan REALISASI TW I = 33,90% pada Cabang Dinas Wilayah TW II = 42,47% I Cianjur. TW III = 59,74%

CABANG DINAS ESDM WILAYAH II BOGOR PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH ASPEK KEGEOLOGIAN MINERAL DAN BATUBARA KETENAGALISTRIKAN Indikator: Indikator : Indikator: Indikator: Presentase Unit Kerja yang Persentase Pengambil Air Persentase Usaha Persentase Kab/Kota Mendapatkan Pelayanan Tanah yang taat peraturan di Pertambangan yang tertib Terfasilitasi Subsidi Listrik Administrasi Keuangan dan Wilayah Kerja Cabang Dinas II administrasi Wilayah Kerja Tepat Sasaran di Wilayah Umum pada Cabang Dinas II Bogor. Cabang Dinas II Bogor. Kerja Cabang Dinas II Bogor. Bogor ANGGARAN ANGGARAN PENYESUAIAN ANGGARAN ANGGARAN 171.322.840 91.995.840 60.151.840 1.275.992.320 48.160.000 PENYESUAIAN PENYESUAIAN PENYESUAIAN 127.954.840 1.059.390.320 TARGET KINERJA = 58% 44.160.000 TARGET KINERJA TARGET KINERJA 56% REALISASI TARGET KINERJA = 100% 100% REALISASI TW I = 0% TW II = 0% REALISASI REALISASI TW III = 0% TW I = 34,74% TW I = 0% TW I = 0% TW II = 32,43% TW II = 50% TW II = 55,31% TW III = 34,03% TW III = 55,31% ANGGARAN TW III = 50% PENYESUAIAN 35.205.000 35.205.000 Indikator: Tingkat Ketaatan Usaha TARGET KINERJA = 60% bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan REALISASI TW I = 44,06% TW II = 48,02% pada Cabang Dinas TW III = 53,30% Wilayah II Bogor.

CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PURWAKARTA PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH ASPEK KEGEOLOGIAN MINERAL DAN BATUBARA KETENAGALISTRIKAN Indikator: Indikator : Indikator: Indikator: Presentase Unit Kerja yang Persentase Pengambil Air Persentase Usaha Persentase Kab/Kota Mendapatkan Pelayanan Tanah yang taat peraturan di Pertambangan yang tertib Terfasilitasi Subsidi Listrik Administrasi Keuangan dan Wilayah Kerja Cabang Dinas administrasi Wilayah Kerja Tepat Sasaran di Wilayah Umum pada Cabang Dinas III III Purwakarta Cabang Dinas III Purwakarta Kerja Cabang Dinas III Purwakarta Purwakarta. ANGGARAN ANGGARAN PENYESUAIAN ANGGARAN 164.397.000 ANGGARAN 1.334.388.400 31.948.000 0 PENYESUAIAN 74.777.100 PENYESUAIAN 108.605.340 1.081.868.449 TARGET KINERJA = 58% PENYESUAIAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA 56% TW I = 0% REALISASI 74.764.100 100% REALISASI TW II = 25,93% TARGET KINERJA = 100% REALISASI TW I = 13,12% TW III = 25,93% TW I = 95% TW I = 100% TW II = 24,58% TW II = 100% TW III = 25,62% REALISASI TW II = 95% TW III = 100% ANGGARAN PENYESUAIAN TW III = 100% 100.759.000 43.062.447 Indikator: TARGET KINERJA = 60% Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan TW I = 47,38% yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah REALISASI TW II = 56,26% TW III = 57,91% III Purwakarta.

CABANG DINAS ESDM WILAYAH Iv BANDUNG PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN MINERAL DAN BATUBARA ASPEK KEGEOLOGIAN URUSAN PEMERINTAH Indikator: Indikator: DAERAH Tingkat Ketaatan Usaha bidang Persentase Usaha Indikator: ketenagalistrikan yang patuh Pertambangan yang tertib Indikator: terhadap aturan pada Cabang administrasi Wilayah Kerja Persentase Pengambil Air Persentase Unit Kerja Dinas Wilayah IV Bandung Cabang Dinas IV Bandung Tanah yang taat peraturan yang mendapatkan di Wilayah Kerja Cabang pelayanan administrasi ANGGARAN PENYESUAIAN Dinas IV Bandung keuangan dan umum Pada 228.241.840 124.946.84 Cabang Dinas Wilayah IV Bandung TARGET REALISASI ANGGARAN ANGGARAN KINERJA TW I TW II TW III 228.241.840 220.703.680 ANGGARAN 64.42% 55.31% 68.57% 1.275.992.320 60% PENYESUAIAN 185.943.680 PENYESUAIAN Indikator: PENYESUAIAN 1.059.390.320 Persentase Kab/Kota Terfasilitasi 124.946.840 Subsidi Listrik Tepat Sasaran di TARGET 100% Wilayah Kerja Cabang Dinas IV TARGET 60% TARGET 56% Bandung KINERJA KINERJA KINERJA ANGGARAN PENYESUAIAN REALISASI REALISASI 95.206.170 92.191.170 TW I TW II TW III TARGET REALISASI 32,0 7% 16,7 7% 19,4 2% REALISASI KINERJA TW I TW II TW III TW I TW II TW III TW I TW II TW III 100% 71,43% 85,71% 85,71% 0% 0% 32 % 0% 100 % 100 %

CABANG DINAS ESDM WILAYAH v sumedang PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN MINERAL DAN BATUBARA ASPEK KEGEOLOGIAN URUSAN PEMERINTAH Indikator: Indikator: DAERAH Tingkat Ketaatan Usaha bidang Persentase Usaha Indikator: ketenagalistrikan yang patuh Pertambangan yang tertib Indikator: terhadap aturan pada Cabang administrasi Wilayah Kerja Persentase Pengambil Air Persentase Unit Kerja Dinas Wilayah V Sumedang Cabang Dinas V Sumedang Tanah yang taat peraturan yang mendapatkan di Wilayah Kerja Cabang pelayanan administrasi ANGGARAN PENYESUAIAN Dinas V Sumedang keuangan dan umum Pada 140.807.840 107.842.065 Cabang Dinas Wilayah V Sumedang TARGET REALISASI TW III ANGGARAN ANGGARAN KINERJA TW I TW II 63,75% 165.186.000 163.113.000 ANGGARAN 50% 50% 1.015.856.400 60% PENYESUAIAN 115.275.920 PENYESUAIAN Indikator: PENYESUAIAN 871.307.187 Persentase Kab/Kota Terfasilitasi 60.130.840 TARGET 56% Subsidi Listrik Tepat Sasaran di KINERJA TARGET 100% Wilayah Kerja Cabang Dinas V TARGET 58% Sumedang KINERJA KINERJA ANGGARAN PENYESUAIAN REALISASI 62.903.660 62.903.660 REALISASI TW I TW II TW III TARGET REALISASI TW I TW II TW III 21,5 3% 28,3 2% 28,4 1% REALISASI 14,5 8% 27,0 8% 0,3 5% KINERJA TW I TW II TW III TW I TW II TW III 100% 68,75% 78,13% 78,13% 100 % 100 % 100 %

CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI TASIKMALAYA PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN MINERAL DAN BATUBARA ASPEK KEGEOLOGIAN URUSAN PEMERINTAH Indikator: Indikator: Tingkat Ketaatan Usaha bidang Persentase Usaha Indikator: DAERAH ketenagalistrikan yang patuh Pertambangan yang tertib terhadap aturan pada Cabang administrasi Wilayah Kerja Persentase Pengambil Air Indikator: Dinas Wilayah VI Tasikmalaya Cabang Dinas VI Tanah yang taat peraturan Persentase Unit Kerja Tasikmalaya di Wilayah Kerja Cabang yang mendapatkan ANGGARAN PENYESUAIAN Dinas VI Tasikmalaya pelayanan administrasi 121.291.840 99.591.840 ANGGARAN keuangan dan umum Pada 96.351.840 Cabang Dinas Wilayah V TARGET REALISASI ANGGARAN Sumedang KINERJA TW I TW II TW III 54.062.000 63,60% 64,80% 66,40% ANGGARAN 60% PENYESUAIAN 1.239.918.495 28.854.000 Indikator: PENYESUAIAN PENYESUAIAN Persentase Kab/Kota Terfasilitasi 60.251.840 988.405.444 Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI TARGET 58% TARGET 56% TARGET 100% Tasikmalaya KINERJA KINERJA KINERJA ANGGARAN PENYESUAIAN REALISASI REALISASI 139.675.960 125.485.080 TW I TW II TW III TARGET REALISASI 11,3 7% 24,0 4% 40,2 6% REALISASI KINERJA TW I TW II TW III TW I TW II TW III TW I TW II TW III 100% 100% 100% 100% 0% 0% 50,8 4% 0% 100 % 100 %

CABANG DINAS ESDM WILAYAH VIi cirebon PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN MINERAL DAN BATUBARA ASPEK KEGEOLOGIAN URUSAN PEMERINTAH Indikator: Indikator: DAERAH Tingkat Ketaatan Usaha bidang Persentase Usaha Indikator: ketenagalistrikan yang patuh Pertambangan yang tertib Indikator: terhadap aturan pada Cabang administrasi Wilayah Kerja Persentase Pengambil Air Persentase Unit Kerja Dinas Wilayah VII Cirebon Cabang Dinas VII Cirebon Tanah yang taat peraturan yang mendapatkan di Wilayah Kerja Cabang pelayanan administrasi ANGGARAN PENYESUAIAN Dinas VII Cirebon keuangan dan umum Pada 60.109.000 39.708.000 Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon TARGET REALISASI ANGGARAN ANGGARAN KINERJA TW I TW II TW III 75.423.000 84.073.000 ANGGARAN 48,67% 50,53% 56,13% 1.224.677.032 60% PENYESUAIAN 66.916.120 PENYESUAIAN Indikator: PENYESUAIAN 937.736.952 Persentase Kab/Kota Terfasilitasi 56.736.960 Subsidi Listrik Tepat Sasaran di TARGET 100% Wilayah Kerja Cabang Dinas VII TARGET 58% TARGET 56% Cirebon KINERJA KINERJA KINERJA ANGGARAN PENYESUAIAN REALISASI REALISASI 139.564.000 116.833.000 TW I TW II TW III TARGET REALISASI TW I TW II TW III 32, 1% 37,4 8% 34,4 3% REALISASI 44 % 44 % 44 % KINERJA TW I TW II TW III TW I TW II TW III 100% 73,33% 90% 90% 0% 51,3 1% 81,9 9%

UPTD LABORATORIUM ESDM PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENUNJANG MINERAL DAN BATUBARA ENERGI TERBARUKAN URUSAN PEMERINTAH Indikator: Indikator: Persentase pengujian Persentase Komoditas EBT yang DAERAH kualitas bahan tambang di Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Jawa Barat Bahan Pengambilan Kebijakan Indikator: Bidang Energi ANGGARAN Persentase Unit Kerja yang 146.362.800 ANGGARAN 167.283.000 mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas UPTD Laboratorium ANGGARAN 1.410.229.368 PENYESUAIAN PENYESUAIAN PENYESUAIAN 130.721.800 7.209.000 1.271.039.966 TARGET 40% TARGET 50% TARGET 100% KINERJA KINERJA KINERJA REALISASI REALISASI REALISASI TW I TW II TW III TW I TW II TW III TW I TW II TW III 0% 40 % 56 % 0% 16,6 % 100 % 0% 44,5 8% 88,5 3%


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook