รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจงั หวดั ลำปาง Lampang Economic & Fiscal Report ฉบับที่ 9/2565 เศรษฐกจิ การคลงั จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2565 เศรษฐกจิ จังหวดั ลำปางในเดือนกันยายน 2565 โดยรวมขยายตวั เมอื่ เทยี บจากช่วงเดือนเดียวกัน กบั ปีกอ่ น สะทอ้ นจากเครื่องช้ีเศรษฐกิจด้านอปุ ทาน ท่ีมกี ารขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านอุปสงค์ ขยายตัวตามการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน ภาคเอกชน สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะท่ีดา้ นการจา้ งงาน ขยายตวั จากความต้องการแรงงานเพิ่มขน้ึ เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ขยายตัว เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดยี วกนั กบั ปีก่อน สะท้อน จากดัชนี ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตรา ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 14.3 จากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพอากาศ ที่เอื้ออำนวย และปริมาณน้ำฝนเหมาะสม ประกอบกับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการของตลาดที่มี อย่างต่อเนอ่ื ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์จูงใจใหเ้ กษตรกร มกี ารดูแลแปลงปลูก มกี ารควบคุม โรคและแมลงมากขึ้น ทำใหผ้ ลผลติ เฉลยี่ ต่อไรเ่ พิม่ ข้นึ ด้านผลผลิตปศุสตั วเ์ พมิ่ ขนึ้ ตามจำนวนกระบือ สุกรและไก่ ตามความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและการ เฝา้ ระวังโรคอย่างเขม้ งวด ทำใหผ้ ลผลติ หลายชนิดเพม่ิ ขน้ึ อย่างไรกต็ าม เกษตรกรยังมคี วามกังวลในเรือ่ งต้นทุน การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบ และอาหารสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบจาก ชว่ งเดอื นเดยี วกันกบั ปีกอ่ น ขยายตัวในอัตราท่ีเพมิ่ ขึ้นจากเดอื นก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 6.7 สะท้อนจากปริมาณ หินอุตสาหกรรม (หินปูนก่อสร้าง) และหินอุตสาหกรรม (หินปูนซีเมนต์) ขยายตัวจากปัจจัยการขยายตัว ภาคการก่อสร้างทั้งภาครัฐ และเอกชน สอดคล้องกับยอดขายวัสดุและอุกรณ์การก่อสร้าง และพื้นที่ได้รับ อนญุ าตกอ่ สร้างรวมท่เี พม่ิ ขึ้น ดา้ นปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคอตุ สาหกรรม และภาษมี ลู คา่ เพม่ิ หมวดอตุ สาหกรรม ขยายตัว จากภาวการณ์ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ฟื้นตัว ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มี แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ขยายตัว ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.6 พิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรม และ ภัตตาคาร และยอดขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั ได้แก่ การประชมุ อบรม และการสมั มนา รวมทง้ั จงั หวดั ลำปางมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว เช่น งาน “ลำปังลำปางเฟสติวัล 2022” กิจกรรม “Lucky Draw ถ่ายภาพคู่ Light Up ลุ้นรับ รางวัล” กิจกรรมแอ่วม่วนใจ๋ ไปลำปาง เป็นต้น ประกอบกับได้รับอนิสงค์จากการเปิดประเทศ การผ่อนคลาย มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
[2] ของภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยดึงเม็ดเงิน และกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดลำปาง ส่งผลให้จำนวน นกั ทอ่ งเทีย่ วทเี่ ข้ามาในจังหวัด จำนวนผเู้ ข้าพกั และรายได้จากผเู้ ยีย่ มเยือนเพ่มิ ขน้ึ เคร่ืองช้ีดา้ นอุปทาน ป2ี 564 Q1/65 ปี 2564-2565 ก.ย. YTD (Supply Side)(สัดส่วนตอ่ GPP) Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ดชั นีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 26.3 3.6 16.2 15.1 16.3 14.3 14.5 9.5 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 10.7 23.3 13.4 7.4 7.9 6.7 7.4 14.6 ดัชนีผลผลิตภาคบรกิ าร (%yoy) 6.9 0.5 4.3 1.1 -4.0 3.6 3.9 1.9 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า ขยายตัว เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตรา ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.7 ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะการจัดประชุม โครงการฝึกอบรม และสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ และรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่เพิ่มข้ึน ตามมาตรการใช้จ่ายเงินภาครัฐในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การลงทุน ภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนที่ขยายตวั ร้อยละ 3.9 จากสนิ เช่อื เพ่ือการลงทุน ตามการลงทุนเพ่ือการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และการลงทุนก่อสร้างที่ขยายตัว สะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม และยอดขายวัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกัน กับปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.7 สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มการ ขายส่ง ขายปลีก ที่ขยายตัวจากการใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับราคาสินค้าที่ปรับสูงข้ึน ต่อเนื่อง และยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการขายของบริษัทรถยนต์ ตามการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภายในประเทศมีแนวโนม้ ปรบั ดีข้นึ ต่อเน่ือง เคร่ืองชี้ดา้ นอปุ สงค์ ป2ี 564 ปี 2564-2565 (Demand Side) Q1/65 Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD ดชั นีการใช้จา่ ยภาครฐั (%yoy) 6.0 -2.4 3.6 4.8 4.5 4.7 5.0 2.0 ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) 32.9 0.1 -15.5 5.0 6.1 3.9 4.9 -3.9 ดชั นีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy) 2.6 -3.6 4.0 6.6 11.9 3.7 4.6 2.1 ด้านรายไดเ้ กษตรกร พบว่า ขยายตัว ร้อยละ 18.4 เมือ่ เทียบจากชว่ งเดือนเดยี วกันกบั ปกี ่อน ขยายตัว ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่ขยายตัว ร้อยละ 17.9 จากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรม ที่ขยายตัว ร้อยละ 14.5 และราคาสนิ ค้าเกษตรขยายตัว รอ้ ยละ 3.4 ดา้ นการเงิน พจิ ารณาจาก ปรมิ าณเงนิ ฝากรวม ขยายตวั รอ้ ยละ 5.7 เมอ่ื เทียบจากช่วงเดือนเดยี วกัน กับปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 6.3 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการบริโภค ภายในประเทศและการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ สอดคล้องกับการขยายตัวของตามการฟื้นตัวของ
[3] เศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการสินเช่ือ ทำให้สถาบันการเงินระดมเงินฝากเพิ่มขึ้น สถาบันการเงินหลายแห่ง ยังมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ เพื่อล็อกต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป ปริมาณ สินเชื่อรวม ขยายตวั ร้อยละ 0.8 เมอ่ื เทยี บจากชว่ งเดือนเดยี วกนั กับปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่เพมิ่ ขึน้ จากเดือน ก่อนที่หดตัว ร้อยละ -0.3 จากการฟื้นตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนิน กิจการเป็นสำคัญ สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น โดยธุรกิจในภาคการผลิตต้องการสินเชื่อ เพื่อผลิตสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น สำหรับรองรับต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงข้ึนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก และสินเช่อื ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคอื่นและสินเช่ือบัตรเครดิต โดยเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคปรับดีขึ้น ทำให้ครัวเรือนต้องการ สินเชื่อเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในช่วงที่ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น ประกอบกับแรงสนับสนุนของสินเชื่อ ฟ้นื ฟขู องธนาคารแหง่ ประเทศไทย เคร่ืองช้ีดา้ นรายไดเ้ กษตร ป2ี 564 ปี 2564-2565 และดา้ นการเงนิ Q1/65 Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD ดชั นีรายได้เกษตรกร (%yoy) 0.1 3.2 36.5 24.7 36.6 17.9 18.4 17.8 เงินฝากรวม (%yoy) 8.8 6.5 6.6 6.0 6.0 6.3 5.7 5.7 สินเช่ือรวม (%yoy) 2.2 -0.3 -0.1 0.3 0.6 -0.3 0.8 0.8 เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกัน กับปีก่อน ) ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน และหมวดอาหารสด สำหรับการจ้างงาน ขยายตัว ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน โดยภาพรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และบริการ เครื่องชี้ดา้ นเสถียรภาพเศรษฐกจิ ป2ี 564 Q1/64 Q2/64 ปี 2564-2565 ก.ย. YTD (Stabilities) Q3/64 ก.ค. ส.ค. อัตราเงินเฟอ้ -0.3 4.3 5.5 6.9 6.6 7.5 6.7 5.6 (Inflation Rate) (%yoy) การจา้ งงาน -1.2 -10.9 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 -3.6 (Employment) (%yoy) ดา้ นการคลงั เดือนกันยายน 2565 พบวา่ ผลการจดั เกบ็ รายไดเ้ ดือนกันยายน 2565 มีจำนวนทั้งส้ิน 52.2 ล้านบาท จัดเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ตามการจัดเก็บรายได้ เพม่ิ ขน้ึ ของสำนกั งานสรรพากรพ้นื ที่ลำปาง สำหรบั ผลการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณรวม จำนวนทงั้ สนิ้ 3,226.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านดุลเงินงบประมาณ ขาดดุล จำนวน -3,172.6 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่ารายได้นำส่งคลัง สะท้อนจากนโยบาย การคลังภาครฐั ในการสนบั สนนุ เศรษฐกิจในจงั หวดั
[4] ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณจนถงึ เดือนกันยายน 2565 หนว่ ย : ล้านบา เคร่ืองชด้ี ้านการคลัง (Fiscal) หน่วย ปีงบประมาณ (FY) ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2565 ผลต่างระหว่างประมาณการกับรายได้จัดเก็บ รายได้จัดเก็บจริง พ.ศ. 2564 Q1/FY65 Q2/FY65 Q3/FY65 Q4/FY65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD (FY) รายได้นาสง่ คลงั 258.7 1,975.0 รายจ่าย ภาพรวม ลา้ นบาท 1,945.4 365.4 440.5 622.1 547.0 146.6 141.7 -2.2 1.5 52.2 603.9 3.1 ดุลเงินงบประมาณ %yoy 1.9 5.9 2.8 -3.3 3.6 24.0 -2.5 10.6 -4.3 53.4 591.0 ลา้ นบาท 631.0 158.4 145.9 149.5 150.1 40.1 57.9 0.6 -5.4 3,226.0 32,310.4 %yoy -6.3 -11.8 -4.1 16.1 -12.0 -40.7 3.9 ลา้ นบาท 624.5 144.4 156.6 137.6 152.3 41.1 57.8 %yoy -5.3 -18.7 4.0 9.3 -10.6 -13.7 -17.0 ลา้ นบาท 31,319.6 7,333.1 7,868.4 8,169.1 8,939.8 2,695.9 3,017.9 %yoy 7.3 6.0 -1.5 3.7 5.8 4.7 6.3 6.3 3.5 ลา้ นบาท -30,695.1 -7,188.7 -7,711.7 -8,031.5 -8,787.5 -2,654.8 -2,960.1 -3,172.6 -31,719.4 รายการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิกจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ท่ีได้รับจัดสรร (ร้อยละ) 1.รายจ่ายจริงปงี บประมาณปปี จั จุบนั 10,353.36 1.1รายจา่ ยประจา 8,768.48 84.7 93 1.2 รายจ่ายลงทุน 3,979.66 2.รายจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 6,373.70 3,880.34 97.5 98 3. รวมการเบกิ จ่าย (1+2) 1,358.70 11,712.07 4,888.14 76.7 75 1,336.66 98.4 10,105.14 86.3 ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
[5] กราฟผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับเป้าหมายการเบกิ จ่าย สะสมต้ังแต่ตน้ ปงี บประมาณจนถงึ เดอื นกนั ยายน 2565 100.0 93.0 90.0 85.3 77.5 80.0 72.0 84.7 70.0 64.0 76.8 60.0 56.0 64.9 68.1 51.0 50.0 42.5 56.2 58.1 40.0 30.0 34.0 49.0 30.0 20.0 40.6 20.0 10.0 28.9 23.2 10.0 15.4 - 7.7 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ผลการใช้จ่าย เปา้ หมาย กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทนุ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับเปา้ หมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแตต่ น้ ปีงบประมาณจนถึงเดอื นกนั ยายน 2565 100.0 90.0 80.0 76.7 68.8 70.0 62.5 75.0 60.0 54.6 68.2 50.0 43.7 44.8 58.4 40.0 37.1 46.0 40.9 30.0 26.6 35.8 20.0 19.3 29.0 10.0 13.0 24.2 4.3 8.7 15.3 10.8 0.0 5.2 ต0.ค.5.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ผลการเบิกจา่ ย เป้าหมาย
[6] ผลการเบกิ จา่ ยงบลงทุนของหนว่ ยงานท่ไี ด้รับงบประมาณจัดสรรตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขนึ้ ไป สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณจนถึงเดือนกันยายน 2565 หนว่ ย : ลา้ นบาท ลาดับท่ี หน่วยงาน งบประมาณ ก่อหน้ี ร้อยละ ผลการเบกิ จ่ายจริง ร้อยละ ท่ีได้รับจัดสรร การก่อหน้ี การเบกิ จ่าย 1 สานกั งานทรัพยากรนา ภาค 1 1,722.0 824.9 47.9 815.1 47.3 2 สานกั งานกอ่ สร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 2 724.0 24.5 3.4 689.1 95.2 3 โครงการชลประทานลาปาง 522.7 5.0 1.0 514.5 98.4 4 สานกั งานสง่ เสริมการปกครองท้องถน่ิ จงั หวดั ลาปาง 519.9 0.0 0.0 321.2 61.8 5 ม.ราชภฏั ลาปาง 509.9 37.3 7.3 470.0 92.2 6 แขวงทางหลวงลาปางที่ 1 423.8 14.0 3.3 409.7 96.7 7 ศูนยส์ ร้างทางลาปาง 420.5 92.4 22.0 328.1 78.0 8 แขวงทางหลวงชนบทลาปาง 399.9 4.1 1.0 395.8 99.0 9 เทศบาลนครลาปาง 377.8 0.0 0.0 377.8 100.0 10 สานกั งานชลประทานที่ 2 367.3 2.3 0.6 343.6 93.6 11 ท่ีทาการปกครองจังหวัด ลาปาง 343.6 0.0 0.0 343.6 100.0 12 แขวงทางหลวงลาปางที่ 2 279.2 25.3 9.1 253.9 90.9 13 มณฑลทหารบกที่ 32 233.9 5.0 2.1 228.9 97.9 14 สานกั งานเขตพืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพนู 224.9 7.5 3.3 216.7 96.4 15 เทศบาลเมอื งเขลางค์นคร 210.0 0.0 0.0 210.0 100.0 16 สานกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั 194.9 9.3 4.8 200.5 102.9 17 สานกั จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลาปาง) 186.1 6.3 3.4 179.8 96.6 18 สานกั งานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 158.9 1.2 0.8 155.9 98.1 19 งบประมาณจังหวดั - สานกั งานจังหวดั ลาปาง 151.1 11.4 7.5 138.6 91.8 20 ศูนยพ์ ิสจู นห์ ลกั ฐาน 5 (จว.ลาปาง) 138.4 82.0 59.2 56.4 40.8 21 สานกั งานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2 128.2 1.3 1.0 123.8 96.5 22 องค์การบริหารสว่ นจังหวดั ลาปาง 127.8 0.6 0.4 127.2 99.6 23 โรงพยาบาลมะเร็งลาปาง 111.4 16.4 14.7 95.0 85.3 24 โรงพยาบาลลาปาง 107.7 0.0 0.0 129.6 120.3 25 สานกั บริหารพืนที่อนรุ ักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง 107.5 5.0 4.6 102.1 95.0 26 สานกั งานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 3 102.1 20.7 20.3 79.7 78.1 ทมี่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หนว่ ยงานที่มรี ายจ่ายลงทนุ วงเงินตงั้ แต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 26 หน่วยงาน รวมรายจ่าย ลงทนุ 8,793.2 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 72.5 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ที่ได้รับจัดสรรทง้ั หมด
[7] ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ของหน่วยงานทีไ่ ด้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ลา้ นบาท สะสมตั้งแตต่ ้นปงี บประมาณจนถงึ เดอื นกันยายน 2565 หน่วย : ล้านบาท ลาดับท่ี หน่วยงาน งบประมาณ ก่อหน้ี ร้อยละ ผลการเบกิ จ่ายจริง ร้อยละ ท่ีได้รับจัดสรร การก่อหน้ี การเบกิ จ่าย 1 สานกั งานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ 89.0 0.0 0.0 88.9 99.8 2 ศูนย์ฝกึ อบรม ตารวจภธู รภาค 5 73.9 6.5 8.8 67.4 91.2 3 สถานีพฒั นาท่ีดิน ลาปาง 70.6 7.8 11.1 62.2 88.0 4 เทศบาลเมืองล้อมแรด 69.7 0.0 0.0 69.7 100.0 5 ตารวจภธู รจังหวัดลาปาง 68.9 5.1 7.4 63.8 92.6 6 วิทยาลัยเทคนคิ ลาปาง 63.8 0.0 0.0 63.4 99.3 7 โรงเรียนกฬี าจังหวัดลาปาง 61.5 8.2 13.3 53.3 86.7 8 สานกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดลาปาง 60.4 0.0 0.0 60.4 100.0 9 เรือนจากลางลาปาง 58.7 0.0 0.0 58.7 100.0 10 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดลาปาง 57.2 0.2 0.3 32.5 56.7 11 สานักงานบริหาร มทร.ลา้ นนา ลาปาง 50.9 0.0 0.0 53.2 104.4 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 47.8 10.7 22.4 36.6 76.4 13 เทศบาลเมืองพิชยั 47.2 0.4 0.9 46.7 99.1 14 สานักงานจังหวัด ลาปาง 39.0 9.2 23.7 15.0 38.5 15 ทัณฑสถานบาบัดพเิ ศษลาปาง 32.2 0.0 0.0 32.2 100.0 16 สานกั ทรัพยากรนาบาดาล เขต 1 (จังหวัดลาปาง) 31.5 0.0 0.0 31.5 100.0 17 วิทยาลัยเทคนิคนครลาปาง 29.0 0.0 0.0 28.8 99.3 18 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 28.8 0.0 0.0 28.8 100.0 19 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนอื 28.5 0.0 0.0 28.5 100.0 20 ศูนย์วิจัยและพฒั นาการสัตวแพทย์ภาคเหนอื (ตอนบน) 24.0 0.0 0.0 24.0 100.0 21 สานกั งานพฒั นาชุมชนจังหวัด ลาปาง 23.1 0.0 0.0 23.1 100.0 22 วิทยาลยั อาชวี ศึกษาลาปาง 22.9 0.0 0.0 22.9 99.8 23 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลาปาง 20.2 0.0 0.0 20.2 100.0 24 สานกั งานปศุสตั ว์จังหวัดลาปาง 18.2 0.7 3.9 17.5 95.8 25 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 17.8 0.0 0.0 18.9 106.2 26 ศูนย์ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั เขต 10 16.5 5.3 32.1 9.7 59.1 27 สานักงานท่ีดินจังหวัด ลาปาง Total 16.4 0.0 0.0 16.4 100.0 28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง 15.9 0.0 0.0 15.9 100.0 29 วิทยาลัยการอาชีพเถิน 15.5 0.0 0.0 15.5 99.6 30 สานกั งานเกษตรจังหวัดลาปาง 15.3 0.0 0.0 15.3 99.8 31 สถานพฒั นาและฟ้ืนฟเู ด็กจังหวัดลาปาง 13.8 0.0 0.0 13.8 99.8 32 สถานตี ารวจภธู รอาเภอเมืองลาปาง 13.6 0.0 0.0 13.6 100.0 33 สานกั งานขนสง่ จังหวัดลาปาง 13.5 0.7 5.0 12.9 95.0 34 สถาบันพฒั นาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามฯ 13.4 0.2 1.7 13.1 98.1 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง 13.0 0.0 0.0 13.2 101.8
[8] ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ของหน่วยงานท่ีได้รบั งบประมาณจดั สรรต้ังแต่ 10 ถึง 100 ลา้ นบาท สะสมต้ังแต่ตน้ ปงี บประมาณจนถงึ เดือนกันยายน 2565 (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท ลาดับท่ี หน่วยงาน งบประมาณ ก่อหน้ี ร้อยละ ผลการเบกิ จ่ายจริง ร้อยละ ที่ได้รับจัดสรร การก่อหนี้ การเบิกจ่าย 36 สานกั งานสหกรณ์จังหวดั 11.8 0.0 0.0 11.8 100.0 37 ศูนยผ์ สู้ งุ อายลุ าปาง 11.7 0.0 0.0 11.7 100.0 38 วทิ ยาลยั เทคนคิ กฟผ. แมเ่ มาะ 11.2 0.0 0.0 11.0 98.1 39 ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจาจงั หวดั ลาปาง 11.1 0.0 0.0 11.0 99.1 40 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลาปาง 10.2 0.0 0.0 10.2 100.0 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) หนว่ ยงานทม่ี ีรายจา่ ยลงทนุ วงเงนิ ตั้งแต่ 10 ถึง 100 ลา้ นบาท จำนวน 40 หน่วยงาน รวมรายจ่าย ลงทุน 1,338.1 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 21.0 ของงบรายจ่ายลงทุนทไี่ ด้รบั จดั สรรทัง้ หมด
[9] เครอ่ื งชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวัดลำปาง (Economic and Fiscal) รายเดอื น ตารางท่ี 1 เครอ่ื งช้เี ศรษฐกจิ เครื่องชเ้ี ศรษฐกิจ หน่วย ปี 2564 ปี 2564 – 2565 เศรษฐกิจด้านอุปทาน Q1/65 Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (โครงสร้างสัดส่วน 50%) %yoy 6.9 0.5 4.3 1.1 -4.0 3.6 3.9 1.9 จานวนผเู้ ขา้ พกั คน 412,825.0 127,316.0 120,503.0 128,515.5 43,936.0 43,573.0 41,006.5 376,334.5 ปริมาณการใชไ้ ฟฟา้ ภาคบริการ %yoy 10.7 79.8 37.3 12.7 4.5 24.2 11.2 38.1 ลา้ น kwh 7.5 2.0 2.2 2.7 0.8 1.3 0.7 7.0 ภาษมี ูลค่าเพมิ่ หมวดโรงแรมและภัตตาคาร %yoy -15.3 4.2 14.0 51.2 20.5 92.2 36.9 22.3 ลา้ นบาท 7.8 2.1 2.2 2.5 0.9 0.8 0.8 6.8 รายได้จากผเู้ ยย่ี มเยือน %yoy -19.1 -2.5 5.7 28.1 23.4 32.6 29.4 10.0 ลา้ นบาท 2,988.2 856.0 901.7 1,003.9 350.0 344.7 309.1 2,761.5 จานวนนักท่องเที่ยวท่ีเขา้ มาในจังหวัด %yoy 29.7 45.7 7.5 24.9 39.4 30.7 7.0 23.8 คน ยอดขายสนิ ค้าของห้างสรรพสนิ ค้าในจังหวัด %yoy 1,160,177.0 301,810.7 353,737.0 377,836.3 132,178.0 127,309.0 118,349.3 1,033,384.0 ลา้ นบาท 41.2 41.0 23.0 17.6 5.6 31.4 19.2 25.6 พนื ท่ีให้อนุญาตก่อสร้างด้านท่ีอยอู่ าศัย %yoy 4,398.4 1,086.3 1,209.0 1,136.3 377.2 382.6 376.5 3,431.6 ตรม. 12.0 -8.5 6.4 12.8 23.8 14.4 2.3 3.0 สนิ เชอ่ื รวม %yoy ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ลา้ นบาท 389,576.7 111,264.5 94,425.0 90,296.9 28,188.0 30,859.7 31,249.2 295,986.4 (โครงสร้างสัดส่วน 40%) %yoy 14.5 0.7 5.2 -3.8 -11.3 -0.5 0.4 0.6 72,430.4 ปริมาณลกิ ไนต์ 868,637.8 217,667.6 216,088.0 217,002.5 0.6 71,961.0 72,611.2 650,758.1 2.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.3 0.8 0.0 ปริมาณหินอุตสาหกรรม (หินปูน - ก่อสร้าง) 7.9 %yoy 10.7 23.3 13.4 7.4 6.7 7.4 14.6 ปริมาณหินอุตสาหกรรม (หินปูน - ซีเมนต์) 978.7 พนั ตัน 13,786.3 3,568.2 3,537.2 3,276.6 -2.7 1,159.9 1,137.9 10,381.9 ปริมาณการใชไ้ ฟฟา้ ภาคอุตสาหกรรม %yoy 2.8 9.9 2.4 -2.9 188.8 1.6 -7.2 3.0 พนั ตัน 510.1 485.4 524.5 8.6 164.6 171.1 ภาษมี ลู ค่าเพม่ิ หมวดอุตสาหกรรม %yoy 1,729.8 30.9 14.7 4.6 250.0 4.8 0.4 1,519.9 พนั ตัน 12.2 870.0 810.0 751.1 25.0 243.3 257.8 15.6 ปริมาณการผลติ กระแสไฟฟา้ (กฟผ.) %yoy 3,010.0 7.4 12.5 23.1 48.21 5.8 43.2 2,431.1 ลา้ น kwh 4.8 134.27 132.33 148.67 14.2 49.38 51.08 13.6 %yoy 513.58 5.3 3.5 15.3 15.8 16.8 14.9 415.28 ลา้ นบาท -1.9 108.1 98.9 48.6 1.7 19.3 13.5 8.1 %yoy 225.7 84.4 39.1 5.7 1,577.2 12.0 2.2 255.6 ลา้ น kwh 60.5 4,815.1 -11.0 1,505.8 45.5 %yoy 19,237.9 4,465.9 4,673.4 -3.0 1,732.2 2.0 13,954.5 5.3 -7.5 -2.1 0.9 -4.2
[10] เคร่ืองชเ้ี ศรษฐกิจ หน่วย ปี 2564 ปี 2564 – 2565 เศรษฐกิจด้านอุปทาน Q1/65 Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 10%) %yoy 26.3 3.6 16.2 15.1 16.3 14.3 14.5 9.5 ปริมาณผลผลติ : ข้าวเหนียวนาปี ตัน 260,714.2 361.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 361.8 ปริมาณผลผลติ : ข้าวเหนียวนาปรัง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -54.9 %yoy 10.4 -54.9 12,433.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12,548.8 ปริมาณผลผลติ : มันสาปะหลงั 315.8 0.0 0.0 0.0 0.0 318.6 ตัน 2,998.0 115.0 50,506.5 3,473.0 3,015.0 458.0 0.0 156,562.4 ปริมาณผลผลติ : ข้าวโพดเลยี งสตั ว์ 6.6 74.5 94.8 3.7 0.0 19.9 %yoy -64.2 1,337.5 14,590.5 15,847.0 447.0 8,300.0 7,100.0 42,520.5 ปริมาณผลผลติ : สบั ปะรด 1.4 41.9 166.1 38.3 42.0 -39.8 ตัน 130,590.8 102,583.0 42,518.0 11,930.5 11,838.0 65.0 27.5 54,463.9 ปริมาณผลผลติ : กระเทียม 76.7 1.6 1.7 5.7 -28.8 50.3 %yoy 5.1 26.3 2,432.2 150.0 150.0 0.0 0.0 15,050.2 ปริมาณผลผลติ : ถวั่ (ถว่ั เหลอื งและถว่ั ลสิ ง) 149.1 -40.9 -40.9 0.0 0.0 29.5 ตัน 360,882.3 12,083.0 243.0 14.0 0.0 0.0 14.0 536.2 จานวนอาชญาบัตร : กระบือ -83.1 79.8 0.0 0.0 79.8 -68.0 %yoy 70.9 -73.2 413.0 570.7 193.0 193.0 184.7 1,351.7 จานวนอาชญาบัตร : โค 50.7 138.8 127.1 119.3 179.8 95.9 ตัน 36,431.1 15.4 2,333.0 2,014.7 661.0 661.0 692.7 5,763.7 จานวนอาชญาบัตร : สกุ ร -17.5 -22.0 -12.5 -20.4 -30.6 -12.2 %yoy 2.8 -96.5 4,137.0 4,196.0 4,228.7 38,032.7 จานวนอาชญาบัตร : ไก่ 14,664.0 12,561.7 8.3 6.8 54.4 13.4 ตัน 11,622.2 12,468.0 1,450,468.0 1,211,372.0 1,332,413.3 11,905,321.3 8.6 19.8 12.5 6.0 3.0 10.3 %yoy 72.7 20.0 3,881,800.0 3,994,253.3 ตัน 1,813.3 279.2 -0.0 7.2 %yoy 32.4 22.5 ตัว 1,152.0 368.0 %yoy 16.7 107.9 ตัว 8,629.0 1,416.0 %yoy 14.4 23.0 ตัว 47,332.0 10,807.0 %yoy -24.3 13.1 ตัว 14,778,760.0 4,029,268.0 %yoy 37.7 26.6
[11] เคร่ืองชเี้ ศรษฐกิจ หน่วย ปี 2564 ปี 2564 – 2565 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ Q1/65 Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ยอดขายของบริษทั ขายรถ %yoy 2.6 -3.6 4.0 6.6 11.9 3.7 4.6 2.1 ภาษมี ูลค่าเพมิ่ ที่หมวดขายสง่ ขายปลกี ลา้ นบาท 5,028.1 1,480.1 1,379.9 1,294.7 438.8 404.6 451.2 4,154.7 %yoy 22.0 22.3 13.3 37.1 1.8 6.2 13.8 จานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ลา้ นบาท 358.2 83.0 6.2 92.8 32.3 31.1 29.3 268.2 %yoy -2.5 -16.2 92.4 7.0 7.3 4.7 -1.6 ปริมาณการใชไ้ ฟฟา้ ของครัวเรือนที่อยอู่ าศัย 2,438.0 979.0 7.0 6.4 257.0 244.0 222.0 2,367.0 คัน -19.6 33.6 665.0 723.0 49.4 38.6 16.2 16.3 รายได้จากการจาหน่ายประปา %yoy 384.0 91.5 -13.0 34.1 35.6 34.0 31.2 299.8 ลา้ น kwh 16.8 107.6 100.8 -2.4 -6.2 -6.3 ปริมาณจาหน่ายสรุ า %yoy 9.0 54.5 -4.3 -4.9 18.5 18.4 18.3 1.0 ลา้ นบาท 216.3 60.8 55.2 -2.9 8.8 9.8 170.5 ปริมาณจาหน่ายเบียร์ %yoy -5.7 1.8 4.7 4.9 82,348.2 84,283.6 94,857.5 3.8 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ลติ ร 1,569,740.8 381,819.2 287,544.1 261,489.3 -24.0 -18.6 8.1 930,852.6 %yoy -3.3 -33.0 -12.7 501,632.5 696,369.0 767,346.4 -14.1 จานวนรถยนต์พาณิชยท์ ่ีจดทะเบียนใหม่ (รย.3และอ่ืน ๆ) ลติ ร 13,682,337.7 7.6 2,857,798.7 1,965,347.9 -0.2 13.2 12.0 9,225,370.6 %yoy -19.8 4,402,224.0 12.9 9.0 6.1 3.9 4.9 -10.4 จานวนรถยนต์บรรทุกจดทะเบียนใหม่ %yoy 32.9 -15.5 5.0 115.0 105.0 99.0 -3.9 คัน 1,386.0 -26.2 377.0 319.0 -18.4 -21.1 15.1 1,194.0 พนื ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม %yoy -5.2 0.1 -0.8 -11.4 36.0 41.0 25.0 6.1 คัน 307.0 498.0 100.0 102.0 5.9 10.8 19.0 296.0 สนิ เชอื่ เพอ่ื การลงทุน %yoy 138.6 29.4 19.0 10.9 32,317.0 43,315.7 45,260.9 22.8 ตรม. 506,497.3 94.0 136,458.0 120,893.6 -12.4 -6.2 2.5 390,557.9 ยอดขายวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง %yoy 2.8 44.6 10.5 -5.0 10,029.0 9,932.7 10,295.2 0.7 ดัชนีการใชจ้ ่ายของรัฐบาล ลา้ นบาท 119,404.8 133,206.4 30,134.4 30,256.9 1.9 -0.4 2.2 90,724.0 %yoy 3.8 -2.9 1.5 1.3 268.8 244.9 259.1 1.7 การเบิกจ่ายเงินงบประจาของ สว่ นราชการ + ท้องถนิ่ ลา้ นบาท 3,160.0 30,332.7 736.7 772.8 6.8 4.5 4.8 2,403.7 %yoy 35.2 2.3 -16.9 5.4 4.5 4.7 5.0 -4.6 การเบิกจ่ายงบลงทุนของ สว่ นราชการ + ท้องถนิ่ %yoy 6.0 894.2 3.6 4.8 2,260.4 2,279.0 2,437.8 2.0 ตัน 26,381.6 -0.7 6,454.2 6,977.2 3.7 1.6 3.5 19,744.7 %yoy 16.0 -2.4 -4.2 6.9 435.5 738.9 788.2 1.0 ตัน 5,266.2 6,313.3 1,714.8 1,962.7 10.1 24.2 15.9 5,232.6 %yoy 21.9 -3.3 43.2 34.4 9.9 1,555.1 6.5
[12] เคร่ืองชเ้ี ศรษฐกิจ หน่วย ปี 2564 ปี 2564 – 2565 ด้านรายได้ (Income) Q1/65 Q2/65 Q3/65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD ดัชนีรายได้เกษตรกรรม ดัชนีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy 0.1 3.2 36.5 24.7 36.6 17.9 18.4 17.8 ดัชนีราคาผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy 26.3 3.6 16.2 15.1 16.3 14.3 14.5 9.5 ด้านการเงิน %yoy -20.8 -0.4 17.5 8.4 17.4 3.2 3.4 7.6 ปริมาณเงินฝากรวม ลา้ นบาท 1,058,629.5 93,233.8 93,711.4 93,287.9 93,184.6 93,532.0 93,147.2 93,147.2 สนิ เชอื่ รวม %yoy 8.8 6.5 6.6 6.0 6.0 6.3 5.7 5.7 ลา้ นบาท 868,637.8 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ %yoy 2.2 72,554.5 72,029.3 72,334.2 72,430.4 71,961.0 72,611.2 72,611.2 (Stability) -0.3 -0.1 0.3 0.6 -0.3 0.8 0.8 ดัชนีราคาผบู้ ริโภคทั่วไป 101.8 104.7 106.9 108.9 108.5 109.4 108.8 106.8 (อัตราเงินเฟอ้ ทั่วไป) %yoy -0.3 4.3 5.5 6.9 6.6 7.5 6.7 5.6 - หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม %yoy 103.4 106.3 107.3 112.5 111.3 114.5 111.6 108.7 - หมวดอ่ืนๆ ไม่ใชอ่ าหารและเคร่ืองดื่ม %yoy 100.5 103.6 106.5 106.1 106.3 105.5 106.6 105.4 ดัชนีราคาผบู้ ริโภคพนื ฐาน 97.8 98.3 99.5 99.8 99.6 99.3 98.5 (อัตราเงินเฟอ้ พนื ฐาน) 97.8 0.1 0.5 1.8 2.0 1.8 1.5 0.8 ดัชนีราคาผผู้ ลติ %yoy -2.2 109.3 115.1 114.5 114.7 113.7 115.0 113.0 (อัตราการเปลย่ี นแปลง) 9.8 13.3 11.5 12.2 10.7 11.6 11.6 102.3 352,559 358,287 397,256 397,256 397,256 397,256 369,367 การจ้างงาน: Employment %yoy 4.7 -10.9 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 -3.6 คน 386,983 %yoy -1.2 หมายเหตุ : 1. ดชั นกี ารใชจ้ ่ายภาครัฐรวมรายจ่ายขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ (อปท.) 2. e คอื ข้อมูลประมาณการ 3. r คือ การปรับปรงุ ข้อมลู ยอ้ นหลงั
[13] ตารางที่ 2 เครือ่ งชี้การคลัง เครื่องชดี้ ้านการคลัง (Fiscal) หน่วย ปีงบประมาณ (FY) ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2565 รายได้จัดเก็บจริง พ.ศ. 2564 Q1/FY65 สรรพากรพนื ท่ี Q2/FY65 Q3/FY65 Q4/FY65 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD (FY) สรรพสามิตพนื ท่ี 52.2 603.9 ธนารักษพ์ นื ท่ีลาปาง ลา้ นบาท 631.0 158.4 145.9 149.5 150.1 40.1 57.9 10.6 -4.3 สว่ นราชการอื่น 42.3 449.0 รายได้นาสง่ คลงั %yoy -6.3 -11.8 -4.1 16.1 -12.0 -40.7 3.9 26.8 1.9 รายจ่าย ภาพรวม 3.7 50.4 ลา้ นบาท 440.6 117.3 104.6 115.8 111.3 29.7 39.4 -8.9 -8.1 3.1 ดุลเงินงบประมาณ 1.0 22.0 %yoy -5.1 -5.3 9.3 27.7 -14.6 -45.0 -8.4 58.3 -5.8 5.2 82.6 ลา้ นบาท 54.8 14.2 13.0 11.6 11.6 3.9 3.9 -43.1 -26.5 53.4 591.0 %yoy -6.7 -13.3 -2.9 -7.5 -7.3 -8.0 -5.0 0.6 -5.4 3,226.0 32,310.4 ลา้ นบาท 23.3 3.5 9.8 1.7 7.0 0.5 5.5 6.3 3.5 -3,172.6 %yoy 24.5 -16.6 -24.3 -51.6 157.5 -58.0 526.5 -31,719.4 ลา้ นบาท 112.3 23.3 18.5 20.5 20.2 5.9 9.1 %yoy -14.8 -33.3 -38.6 -7.4 -19.1 -27.2 17.8 ลา้ นบาท 624.5 144.4 156.6 137.6 152.3 41.1 57.8 %yoy -5.3 -18.7 4.0 9.3 -10.6 -13.7 -17.0 ลา้ นบาท 31,319.6 7,333.1 7,868.4 8,169.1 8,939.8 2,695.9 3,017.9 %yoy 7.3 6.0 -1.5 3.7 5.8 4.7 6.3 ลา้ นบาท -30,695.1 -7,188.7 -7,711.7 -8,031.5 -8,787.5 -2,654.8 -2,960.1 หมายเหตุ FY คือ ปีงบประมาณ (ต.ค.2564 - ก.ย.2565) Q1 คือ ยอดสะสมต้งั แตเ่ ดอื นตุลาคม ถงึ เดอื นธนั วาคม (ต.ค. - ธ.ค. 2564) Q2 คอื ยอดสะสมต้ังแตเ่ ดอื นมกราคม ถึงเดอื นมนี าคม (ม.ค. - ม.ี ค. 2565) Q3 คอื ยอดสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมถิ นุ ายน (เม.ย. - มิ.ย. 2565) Q4 คอื ยอดสะสมตัง้ แตเ่ ดอื นกรกฎาคม ถงึ เดอื นกันยายน (ก.ค. - ก.ย. 2565)
Search
Read the Text Version
- 1 - 16
Pages: