Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Laporan Manajemen 2016

Laporan Manajemen 2016

Published by info, 2017-09-14 06:30:24

Description: Laporan Manajemen 2016

Search

Read the Text Version


 2016 LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Laporan ini dibuat dengan itikad baik atas dasar informasi yang tersedia pada tanggal penerbitan. Keakuratan, keandalan, kelengkapan dari informasi dalam publikasi ini telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh perusahaan. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan, dipublikasikan atau disebarkan ke pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun institusi tanpa ijin dari PT Hutama Karya Infrastruktur. Penggunaan Informasi secara tidak sah adalah tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURKATA PENGANTARPuji dan syukur kepada Allah SWT bahwa perjalanan Hal ini disebakan adanya pembebanan pada Biayasampai dengan Tahun 2016 telah dapat dilalui dengan Lain-lain yang dibebankan pada 2016 sebesar Rpbaik. 180,55 miliar dan capaian pendapatan yang tidak mencapai target.Dalam rangka pemenuhan kewajiban Manajemen yang Dari uraian di atas, Kinerja Usaha Tahun 2016 secaratelah diamanatkan oleh Pemegang Saham dan umum belum mecapai target yang optimal dari sisiStakeholder sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pendapatan. Perusahaan merealisasi Laba Usaha yangPerusahaan, maka kami menyampaikan Laporan cukup baik dengan margin 13,95% lebih tinggi dariPertanggungjawaban Manajemen Tahun 2016, yang yang direncanakan. Terhadap pencapaian Laba Bersihdiharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas Perusahaan tidak dapat mencapai target namun secaramengenai jalannya Perusahaan pada masa periode umum performa perusahaan masih dalam kondisi yangtersebut. Mengingat bahwa PT. Hutama Karya sehat dan berkembang dengan baik.Infrastruktur adalah anak perusahaan dari PT. Hutama Demikian Laporan Manajemen Tahun Buku 2016 ini,Karya (Persero), maka Laporan Manajemen ini disusun sebagai laporan Realisasi Hasil Usaha Tahun 2016 PT.berdasarkan Kerangka Laporan Manajemen Perusahaan Hutama Karya Infrastruktur, semoga dapat digunakansesuai Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : sebagaimana mestinya.KEP-211/M-PBUMN/1999, tanggal 24 September 1999. Jakarta, 25 April 2017Kinerja usaha perusahaan Tahun 2016 secara umum PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURdapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pemasaran tercapai lebih rendah dari I Wayan Mandia rencana 2016 sebesar dengan pencapaian 51,57% Plt. Direktur Utama terhadap RKAP 2016 sebesar Rp 3,76 triliun.2. Pendapatan tercapai Rp 1,78 triliun, dengan pencapaian 65,51% terhadap RKAP Tahun 2016.3. Laba Bersih tercapai Rp 15,12 miliar, dengan pencapaian 37,34% terhadap RKAP Tahun 2016. i

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURDAFTAR ISIKata Pengantar i BAB IVDaftar Isi ii KINERJA PERUSAHAAN 13 4.1. Kinerja Perusahaan Tahun 2016 13BAB I 4.2. Kinerja Usaha Tahun 2016 14PENDAHULUAN 1 4.3 Kinerja Per Proyek Tahun 2016 161.1. Gambaran Umum 1 4.4.1. Lelang Yang Diikuti & Dimenangkan1.2. Indikator Kinerja Perusahaan 2 Tahun 2016 16 4.4.2. Kontrak Ditangan Tahun 2016 17BAB II 4.4.3. Penjualan Tahun 2016 18PROFIL PERUSAHAAN 4 4.4.4. Biaya Langsung Tahun 2016 192.1. Sejarah Perusahaan 4 4.4.5. Biaya Umum Tahun 2016 202.2. Visi Dan Misi Perusahaan 4 4.4.6. Pendapatan & Biaya Lain-lain Tahun 2016 202.3. Budaya Perusahaan 4 4.4.7. Laba Setelah Pajak Tahun 2016 212.4. Maksud Dan Tujuan Perusahaan 4 4.5. Jumlah & Tingkat Produktivitas Pegawai2.5. Susunan Pengurus Perusahaan 5 Tahun 2016 222.5.1. Dewan Komisaris 5 4.6. Tingkat Kesehatan Tahun 2016 232.5.2. Dewan Direksi 6 4.7. Investasi Aktiva Tetap Tahun 2016 242.5.3. Pemegang Saham 7 4.8. Posisi Keuangan Tahun 2016 252.6. Organisasi Dan Bidang Usaha 7 4.9.. Laba/Rugi Tahun 2016 272.6.1 Struktur Organisasi 8 4.10. Arus Kas Tahun 2016 292.6.2. Kompetensi Inti, Bidang Usaha, 4.11. Rasio Keuangan 30 Dan Portfolio Pelanggan 8 4.12.. Tingkat Kesehatan Tahun 2016 312.6.3. Manajemen Mutu 82.6.4. Sistem Manajemen Mutu Keselamatan, BAB V Kesehatan dan Pelestarian 8 KEGIATAN KORPORASI 322.6.5. Manajemen Risiko & GCG 92.7. Proses Produksi 10 BAB VI HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKANBAB III KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM 44LINGKUNGAN USAHA TAHUN 2015 113.1. Lingkungan Eksternal 11 BAB VII PENUTUP 453.1.1 463.1.2. Analisis Pest (Lingkungan Makro) 11 LAMPIRAN 1 : LABA/RUGI TAHUN 2016 47 48 Tinjauan Sektor Infrastruktur LAMPIRAN 2 : POSISI KEUANGAN TAHUN 2016 11 LAMPIRAN 3 : ARUS KAS TAHUN 2016 Nasional Tahun 2016 LAMPIRAN 4 : RASIO KEUANGAN TAHUN 2016 49 LAMPIRAN 5 : TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2016 50 LAMPIRAN 6 : KPI TAHUN 2016 51 LAMPIRAN 7 : INVESTASI TAHUN 2016 52 ii

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IPENDAHULUAN 20161.1. GAMBARAN UMUM Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Laporan Manajemen 2016 disusun dengan mengedepankanDi awal Tahun 2017 ini banyak hal yang dapat kepada konsolidasi perusahaan dan pemenuhan atasdijadikan pelajaran dalam Laporan Manajemen 2016. proyek yang telah berjalan serta proyek-proyek baruKinerja ekonomi global dengan pertumbuhan yang telah ditetapkan. Namun demikian, Laporanekonomi yang mengalami perlambatan hingga hanyamencapai ± 4.7% dan diwarnai berbagai tantangan Manajemen tahun 2016 tetap disusun secara strategisdan risiko yang relatif berat. dan dapat memenuhi standar laporan sesuai dengan Kerangka Laporan Manajemen Perusahaan yangLaporan Manajemen tahun 2016 juga didasarkan pada tertuang dalam Keputusan Menteri Negara BUMNkondisi dan kemampuan internal yang masih Nomor : KEP-211/M-PBUMN/1999, tanggal 24melakukan penyesuaian dalam perusahaan yang baru September 1999.dibentuk serta mengkosolidasikan pelaksanaanpekerjaan yang telah dilakukan oleh Divisi Jalan &Jembatan baik secara teknis maupun non-teknis. 1

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURKilasan Kinerja Perusahaan Tahun 2016Realisasi Total Penjualan Return on InvestementRp 1,78 triliun 5,30 %Realisasi Laba Setelah Pph Return on EquityRp 15,12 miliar 17,97 %Realisasi Produktivitas Return on AssetRp 33,70 miliar/orang 12,99 %Total Asset Biaya LangsungRp 1,50 triliun 85,21 %

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR1.2. INDIKATOR KINERJA PERUSAHAAN 2016 (Dalam Miliar)Uraian Realisasi Tahun RKAP Tahun Realisasi Tahun % Realisasi 2015 2016 2016 sd Tahun 2016 Penjualan RpBiaya Langsung Rp Rp Terhadap Laba Sebelum Joint Operation 362.97 2,726.28 1,786.12 RKAP 2016Laba Joint Operation 322.04 2,393.51 1,521.88Laba Setelah Joint %OpBeUraWtion 40.92 332.77 264.24 65.51% 0.00 0.00 0.00 63.58% Laba/Rugi Usaha 79.41% Pendapatan Lain-lain 40.92 332.77 264.24 Biaya/Rugi Lain-lain 4.67 16.80 15.00 0.00% Laba sebelum Bunga & PPh 79.41% Beban Bunga 36.25 315.97 249.24 89.31% Laba Sebelum PPh (3.04) 0.09 1.13 78.88% PPh 0.00 1,293.34%Laba Setelah PPh 33.21 197.81 180.55 91.27%Produktivitas SDM 0.00 118.25 59.04% Pendapatan/Orang 33.21 69.81 Laba Bersih/Orang 1.91 5.00 19.76 0.00%Rasio 31.30 113.25 44.20%Rasio Likuiditas 50.06 48.01% Current Ratio 13.96 72.77 34.94 37.34% Cash Ratio 1.98 40.48Rentabilitas 15.12 Operating Margin 122.35% 118.53 Return on Investment (ROI) 5.17% 1.76 33.70 28.43% Return on Equity (ROE) 0.29 16.20% Return on Assets (ROA) 9.99%Rasio Leverage 52.50% 207.00% 128.00% 61.84% Total Debt to Equity Ratio 41.64% 15.00% 13.00% 86.67% Total Assets to Total Debt Time Interest Earned Ratio 5.20% 12.00% 12.00% 100.00%Aktivitas 25.00% 19.00% 76.00% TATO (Kali) 7.81 54.00% 15.00% 27.78% Inventory Turn Over (Hari) 1.13 14.00% 25.00% Collection Period of Payable 113.00 178.57%Trade 580% 1419% 48.22 0.78 1.07 244.66% 24.00 137.18% 99.00 24.00 13.56 0.00% 331.00 118.78 5.00 13.00 35.89% 31.00 260.00% 44.00 70.45% 2

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR1.2. INDIKATOR KINERJA PERUSAHAAN 2016 (Dalam Juta) NO KETERANGAN RKAP & REALISASI TAHUN 2016 RKAP % REALISASI Rp. Rp. % A. PEMASARAN 7,300,000 3,764,308 1 7,300,000 3,764,308 TENDER DIIKUTI -0 -0 2 Non KSO 7,300,000 3,529,307 KSO 7,300,000 3,529,307 3 -0 -0 MENANG TENDER 7,300,000 3,889,474 B. Non KSO 7,300,000 3,889,474 1 KSO -0 -0 2 KONTRAK DITANGAN 2,726,281 100.00 1,786,120 100.00 Non KSO 3 KSO 2,671,281 97.98 1,727,711 96.73 4 5 PRODUKSI 55,000 2.02 3,863 0.22 6 7 PENJUALAN 54,545 3.05 Non KSO 8 - Kontrak Lama -0 -0 9 - Kontrak Baru 10 - Eskalasi -0 -0 11 KSO 12 2,393,507 87.79 1,521,880 85.21 BIAYA KONTRAK C. Non KSO 2,345,107 87.79 1,518,487 87.89 1 - Kontrak Lama 2 - Kontrak Baru 48,400 88.00 3,394 87.84 3 KSO 4 -0 -0 LABA SEBELUM KSO LABA KSO 332,774 12.21 264,240 14.79 LABA SETELAH KSO BIAYA USAHA -0 -0 -0 -0 LABA USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN 332,774 12.21 264,240 14.79 BIAYA LAIN-LAIN LABA SBLM BUNGA & PPH 16,800 0.62 15,004 0.84 LABA SEB. BUNGA (EBIT) BEBAN BUNGA 315,974 11.59 249,236 13.95 LABA SEBELUM PPH PPH 87 0.00 1,125 0.06 LABA SETELAH PPH 197,811 7.26 180,547 10.11 KEUANGAN Saldo 2016 118,250 4.34 69,814 3.91 CASH IN CASH OUT 118,250 4.34 69,814 3.91 SURPLUS/DEFISIT SALDO 5,000 0.18 19,759 1.11 113,250 4.15 50,055 2.80 72,769 2.67 34,940 1.96 40,481 1.48 15,115 0.85 2,412,509 29,560 2,390,930 1,447,041 21,579 1,334,334 112,707 142,267 3

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IIPROFIL PERUSAHAAN2.1. SEJARAH PERUSAHAAN dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, SH. MKN., di Jakarta menjadi PT HKI, terkait dengan proyekPT Hutama Karya Infrastruktur selanjutnya disebut PT pembangunan jalan Tol Sumatera. Untuk mendukungHKI awalnya anak perusaahaan PT Hutama Karya PT JTHK sebagai Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).(Persero) yang bernama PT Hakapole, dan sesuaidengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTHakapole Nomor 79 tanggal 25 Maret 2015 yang2.2. Visi & Misi Visi Misi2.3. Budaya Perusahaan2.4. Tujuan Perusahaan “Menjadi Perusahaan jasa konstruksi “Meningkatkan nilai perusahaan di jalan tol yang handal dan terkemuka” bidang jasa konstruksi jalan tol secara profesional dan memenuhi harapan pemangku kepentingan” Orientasi pada pelanggan Profesionalisme Keberpihakan pada kepuasan Bekerja sesuai tanggung jawab pelanggan internal maupun pelanggan profesinya secara baik & benar eksternal berdasarkan persyaratan sistem menajemen dan GCG Integritas Memiliki moral dan etika usaha yang baik Memberikan sumbangan bagi Menyelenggarakan kemanfaatan perkembangan perekonomian umum berupa penyediaan barang / jasa yang bermutu tinggi bagi nasional pada umumnya dan pemenuhan hajat hidup orang perusahaan induk pada khususnya. banyak Berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat 4

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
 2.5 SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN 2.5.1. Dewan Komisaris Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-280/MBU/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Persetujuan Modal dan Perubahan Pengurus PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai berikut SUGENG ROCHADI JABATAN SEBELUMNYA Komisaris Utama General Manager Produksi Warga Negara Indonesia Departemen Produksi PT. Brantas Abipraya 50 tahun (Persero) (2012-2016) Lahir di Tuban, 21 Februari 1966 Gelar S1 Teknik Sipil Universitas Merdeka Kepala Biro Perencanaan & Pengendalian (1989) Produksi Menjabat sebagai Direktur Operasi PT. Brantas Abipraya (Persero) (2011-2012) Perseroan (2016-Sekarang) Kepala Divisi Produksi II PT. Brantas Abipraya (Persero) (2009-2011) Kepala Wilayah IV Surabaya PT. Brantas Abipraya (Persero) (2004-2009) Kepala Cabang IV Surabaya PT. Brantas Abipraya (Persero) (2003-2004) BAMBANG JOKO SUTARTO JABATAN SEBELUMNYA Pjs. Komisaris Manajer II Kantor Pusat (2012) Warga Negara Indonesia Pj. Manajer I 47 tahun Bagian Akuntansi (2012-2013) Lahir di Sukoharjo, 6 April 1969 Pj. Senior Manajer II Bagian Akuntansi (2013) Gelar S1 Akuntansi Universitas Yapis Papua (2008) Pj. General Manager Bagian Akuntansi (2103-2014) Menjabat sebagai General Manager Akuntansi KP pada Direktorat Keuangan (2015-Sekarang) 5

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
 2.5.2. Dewan Direksi Susunan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-280/MBU/ 05/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Persetujuan Modal dan Perubahan Pengurus PT. Hutama Karya Infrastruktur, tentang pemberhentian dan penangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan PT Hutama Karya Infrastruktur adalah sebagai berikut: I WAYAN MANDIA JABATAN SEBELUMNYA Pjs. Direktur Utama Senior Manager II Warga Negara Indonesia Divisi Jalan & Jembatan (2013-2015) 50 tahun Kapro Utama Proyek Cikapali Tahun (2013) Lahir di Bandung, 21 Juli 1966 Gelar S1 Teknik dari Universitas Warmadewa Tahun 1992 BUDI SETIONO JABATAN SEBELUMNYA Pjs. Direktur Warga Negara Indonesia General Manager 50 tahun Wilayah I (2017) Lahir di Pati, 30 Oktober 1966 Gelar S1 Teknik Sipil Universitas Pjs. General Manajer Brawijaya Malang (1989) (2015-2017) Senior Manajer Divisi Jalan & Jembatan (2015) 6

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR 2.5.3. PEMEGANG SAHAM Uraian Jumlah Saham Nominal @ Rp100 Pemegang Saham PT. Hutama Karya Infrastruktur adalah Modal 100% Pemerintah Republik Indonesia dengan struktur Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000 permodalan sebagaimana Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Peningkatan Modal Dasar dengan risalah Modal 750.000.000 75.000.000.000 Nomor: S-280/MBU/05/2016 tanggal 15 Mei 2016 Disetor adalah sebagai berikut.
 2.6. ORGANISASI & BIDANG USAHA 2.6.1. STRUKTUR ORGANISASI struktur organisasi sebagaimana surat direksi nomor: DK-HKI/TP.003/INTERN/VIII/2016 tanggal 7 agustus 2016 adalah sebagai berikut: 7

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR2.6.2. KOMPETENSI INTI, BIDANG USAHA, DAN PORTFOLIO PELANGGANKOMPETENSI INTI BIDANG USAHA PORTFOLIO PELANGGANManajemen Proyek dan Bangunan Sipil dan BUMN 100%Pelaksanaan Konstruksi Kontraktor Umum SWASTA 0%Jalan Tol2.6.3. MANAJEMEN MUTU Penerapan sistem manajemen HSE (Health, Safety & Environmental Policy) selalu sesuaiDalam rangka proses realisasi Visi, Misi dan Tujuan dengan standar dan peraturan yang berlakuPerusahaan, penerapan system manajemen menjadikomitmen PT. Hutama Karya Infrastruktur. 2.6.5. MANAJEMEN RISIKO & GCG2.6.4. SISTEM MANAJEMEN MUTU Manajemen risiko sudah menjadi bagian yang tidak KESELAMATAN, KESEHATAN DAN terpisahkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Mitigasi KELESTARIAN LINGKUNGAN terhadap risiko bisnis dilakukan agar risiko yang mungkin terjadi bisa diantisipasi dengan cermat.Upaya perwujudan ekspektasi pelanggan dilakukanmelalui cara – cara yang inovatif & profesional Risiko yang terkait dengan dengan kegiatan usahadidukung oleh standar kualitas internasional yang perusahaanterangkum dalam Sistem Manajemen MutuKeselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Risiko penurunan proyek pemerintahKebijakan Perusahaan mengenai: Risiko persaingan usaha Risiko perubahan nilai tukar valuta asingSistem Manajemen Mutu Risiko keterlambatan pembayaran Risiko berkurangnya proyek dari pelanggan Peduli keinginan & kepuasan pelanggan berulang Peningkatan kualitas yang berkesinambungan Risiko perubahan kebijakan pemerintah Pendekatan rekayasa teknik maupun bisnis Risiko operasi Pemanfaatan teknologi mutakhir Profesionalisme SDM yang berwawasan global Risiko yang terkait dengan kondisi IndonesiaKeselamatan, Kesehatan Kerja & Kelestarian Pertumbuhan ekonomi negatif atau melambatnyaLingkungan pertumbuhan ekonomi Indonesia Depresiasi dan fluktuasi nilai tukar mata uang Mencegah terjadinya cedera & sakit akibat kerja IndonesIa Keselamatan, Kesehatan Kerja & Kelestarian Kondisi peristiwa politik dan sosial di Indonesia Lingkungan dengan pihak-pihak terkait Kemungkinan turunnya peringkat hutang Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan Indonesia mempertimbangkan dampak lingkungan dalam Indonesia merupakan wilayah yang rentan setiap kegiatan kerja terhadap bencana alam Ketidakpastian hukum dan politik 8

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURDalam mata rantai kinerja, GCG tidak lagi menjadi Pertanggungjawabantuntutan penerapan suatu sistem, tetapi telah menjadisistemik dalam perilaku Organ Perusahaan dan Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadapKaryawan. Pengelolaan perusahaan dilakukan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip -berdasarkan prinsip–prinsip GCG yang terkodifikasi prinsip koorporasi yang sehat.dalam Instrumen GCG yang terdiri dari Board Manual,Komite Audit Charter, Pedoman GCG dan Code of KemandirianConduct yang merupakan life documents yangsenantiasa dilakukan penyesuaian dengan iklim bisnis Keadaan dimana perusahaan dikelola secarayang berkembang baik internal maupun eksternal. profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai denganTransparansi peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip - prinsip korporasi yang sehat.Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilankeputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Kewajaraninformasi dan relevan mengenai perusahaan. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hakAkuntabilitas setiap individu dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundanganKejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung yang berlaku.jawaban organisasi sehingga pengelolaan Perusahaanterlaksana secara efektif. 9

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR2.7. PROSES PRODUKSIFUNGSI UTAMA FUNGSI PENDUKUNGPengendalian Bisnis Produksi Akuntansi Keuangan Sumber Daya Kontruksi ManusiaProyek Dibidik Ref. Pengalaman Laporan Keuangan Ref. Bank SKA/SKT Rekening Kotan Ref Personil Surat Laporan PajakKeikutsertaan Tender PQ Base Line Cost Biaya Umum SO ProyekHarga Penawaran Review Kontrak Data Personil Tender Jaminan Penawaran Kontrak Surat No. KaryaData Tender Pra Pelaksanaan Biaya Umum Jam. Pelaksanaan Mobilisasi/ Pelaksanaan Akun Proyek Dana Demobilisasi Pengendalian & Pelaporan Akuntansi Penagihan (Cash in) Personil Monitoring Pelaporan RKA & Kas SO Pemeliaharaan PHO Data Personil Jaminan Mob/Demon Pemeliharaan Pemeliharaan Personil FHO Surat Pernyataan Tagihan Proyek Selesai 10

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IIILINGKUNGAN USAHA TAHUN 20163.1. LINGKUNGAN EKSTERNAL Namun kendala – kendala non teknis di lapangan3.1.1 ANALISIS PEST (LINGKUNGAN MAKRO masih kerap terjadi, baik kesiapan lahan, perolehan kontrak proyek yang belum sesuai rencana akibat dariKinerja perusahaan tahun 2016 tidak terlepas dari lambatnya penyerapan dana pembangunan di sektorpengaruh yang datang dari internal perusahaan pemerintah, pendanaan serta kondisi lingkunganmaupun pengaruh dari kondisi makro Indonesia. setempat yang secara langsung mempengaruhi tingkat penyerapan produksi, sehingga upaya optimalisasiPerekonomian nasional tumbuh sekitar 4,74%, nilai pekerjaan/produksi belum dapat dilakukan dengantukar rupiah terhadap dollar di kisaran Rp. 13.400/US$, tingkat inflasi sebesar 4,7%, suku bunga BI efektif. sebesar 7,50%, harga minyak relatif stabil, sertakondisi politik dan keamanan yang relatif stabil.3.1.2. TINJAUAN SEKTOR INFRASTRUKTUR NASIONAL TAHUN 2016ASPEK TREN / EVENT 2016 IMPLIKASIPolitik Perpres No. 117 th 2015, Perubahan Atas Peraturan Perusahaan berpeluang mendapatkan pekerjaan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Otonomi daerah Tingginya potensi pasar infrastruktur dan produk turunannya Penerapan/Tuntutan GCG Ketatnya prosedur, khususnya prosedur pengadaan barang dan/atau jasa berpotensi berpengaruh pada kecepatan perusahaan dalam eksekusi program kerja baik secara positif maupun negatif Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun Perusahaan dapat memperoleh penunjukan langsung 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi untuk menjadi kontraktor pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 11

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURASPEK TREN 2016 IMPLIKASIEkonomi NAWACITA (9 Agenda Proritas Pemerintah) Membuka peluang untuk Perusahaan berpartisipasiSosial dalam pengembangan infrastruktur dalam 5 tahunTeknologi Peningkatan alokasi APBN di sektor infrastruktur kedepan (RPJMN 2015 -2019) Prioritas Pemerintah terhadap sektor ketahanan Peningkatan potensi pengembangan infrastruktur bagi pangan, energi, air dan kelautan Perusahaan Arahan pembangunan Nasional sesuai Rencana Kerja Kementerian BUMN Potensi pengembangan infrastruktur di bidang pengairan (irigasi), pelabuhan, pembangkit listrik dan Arahan pembangunan Nasional sesuai Rencana infrastruktur pendukungnya Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perusahaan diberikan dukungan finansial untuk Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memenuhi mandatnya agar Perusahaan sebagai perusahaan Persero tetap dapat memenuhi tugasnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam memberikan pendapatan terhadap Pemerintah Konflik sosial di sekitar lingkungan pekerjaan Perusahaan menjalankan rencana pembangunan infrastruktur strategis Kementerian Lembaga melalui Tuntutan standar HSE (Health, Safety, & mandat Pemerintah Environment) yang tinggi Tingginya harga bahan material dan peralatan Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin penunjang infrastruktur pesat dan terbuka Perusahaan akan menghadapi persaingan global (SDM, Teknologi Konstruksi teknologi, akses pendanaan), maka harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal Berpotensi pada terlambatnya proses pembangunan dan jadwal pekerjaan berpotensi kerugian pada proyek. Batasan berpatisipasi dalam proses tender Standarisasi kerja bertaraf internasional Penerapan teknologi ramah lingkungan Berpotensi pada peningkatan dan perbaikan sistem pengendalian, sehingga dapat mengurangi tingkat penyimpangan Proses transparasi dalam pengadaan barang dan/ atau jasa (e-procurement) Mendukung tingkat pelaksanaan GCG Penguasaan teknologi berpotensi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaanPertumbuhan di sektor infrastruktur selama tahun 2016 sangat berkembang pesat, hal ini dipicu oleh inisiatif kuatpemerintah, momentum reformasi birokrasi dan kebijakan moneter yang lebih longgar. Tetapi, selama tahun 2016juga terdapat kendala – kendala yang terjadi antara adalah ancaman politik dan hambatan dalam proses akuisisilahan pada proyek-proyek konstruksi, baik pemerintah maupun swasta. Dengan visi Presiden Joko Widodo untukmenjadikan Indonesia sebagai axis maritime dunia, maka infrastruktur transportasi akan tetap menjadi faktor utamaselama masa pemerintah Joko Widodo. 12

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IVKINERJA PERUSAHAAN4.1. KINERJA PERUSAHAAN 2016Kienerja usaha Tahun 2016 tidak terlepas dari 180,55 miliar. Adapun Kinerja pendapatan padapengaruh yang datang dari internal perusahaan tahun 2016 sebesar Rp 1,78 triliun, dapat dilihatmaupun pengaruh dari kondisi makro Indonesia dibawah ini kontribusi dari masing-masing proyek adalah sebagai berikut:Kendala non teknis di lapangan masih kerap terjadi,baik secara kesiapan lahan, perolehan kontrak yang 1. Cinere - Jagorawi 2A memberikan kontribusibelum sesuai dengan rencana menjadi tantangan sebesar 4,03%.terhadap perusahaan dalam merealisasikan tahunini. 2. Cinere - Jagorawi 2B memberikan kontribusi sebesar 3,03%.Kinerja Perusahaan pada tahun 2016 menghasilkanpendapatan Rp 1,78 triliun. Apabila dibandingkan 3. Medan - Binjai memberikan kontribusi sebesardengan periode sebelumnya yang memberikan Rp 28,03%.362,97 miliar tidak dapat direflesikan secara utuhklarena pada tahun 2015 perusahaan baru 4. Palembang - Indralaya memberikan kontribusiberoperasi pada pertengahan tahun. Namun dilihat sebesar 48,03%. dari perbandingan Laba Bersih perusahaan sebesarRp 15,12 miliar lebih rendah daripada tahun 2016 5. Mojokerto - Kertosono Seksi II memberikansebesar Rp 31,31 miliar hal ini disebabkan adanya kontribusi sebesar 16,66% pembebanan lain-lain yang dibukukan pada tahun2016.. 6. Pekanbaru - Dumai Seksi 1 memberikan kontribusi sebesar 0.22%.Dalam tekanannya terhadap laba bersih perusahaan,hal ini terkait kepada beban perusahaan dalam Terdapat deviasi sebesar 34.5% dari target yangpembayaran Biaya Lain Lain sebesear total Rp telah ditetapkan pada RKAP tahun 2016 dan hal ini diakibatkan oleh permasalahan pembebasan lahan diberbagai berbagi proyek. Kondisi cuaca kendala dalam pelaksanaan kuartal ini dimana curah hujan cukup tinggi. (Dalam Juta)No. PROYEK RKAP TAHUN 2016 % REAL A Karya Lama 4.03 1 Cinere Jagorawi 2A 154,808 72,049 3.03 2 Cinere Jagorawi 2B 103,206 54,195 28.03 3 Medan-Binjai 827,326 500,597 48.03 4 Palembang-Indralaya 1,177,636 857,815 16.66 5 Jalan Tol Ketosono - Mojokerto Seksi II 99.78 408,305 297,601 0.00 Jumlah A 0.22 B Karya Baru 2,671,281 1,782,257 0.22 1 Pekanbaru - Dumau (9,50 km) Seksi 1 100.00 55,000 3,863 Jumlah B Jumlah A + B 55,000 3,863 2,726,281 1,786,120 13

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.3. KINERJA USAHA TAHUN 2016Di awal Tahun 2017 ini banyak hal yang dapat Laporan tahun 2016 juga didasarkan pada kondisi dan kemampuan internal yang masih melakukandijadikan pelajaran dalam laporan tahun 2016, penyesuaian dalam perusahaan yang baru dibentukkondisi perekonomian global. Kinerja ekonomi global serta mengkosolidasikan pelaksanaan pekerjaan yangdengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami telah dilakukan oleh Divisi Jalan & Jembatan baikperlambatan hingga hanya mencapai ± 4.7% dan secara teknis maupun non-teknis.diwarnai berbagai tantangan dan risiko yang relatifberat. (Dalam Juta)NO KETERANGAN 2015 RKAP 2016 REALISASI REALISASI Rp. % Rp. % A. PEMASARAN Rp. % 1 TENDER DIIKUTI 4,230,000 100.00 7,300,000 100.00 3,764,308 100.00 Non KSO 4,230,000 100.00 7,300,000 100.00 KSO -0 -0 100.00 3,764,308 2 MENANG TENDER 4,230,000 0.00 7,300,000 0.00 Non KSO 4,230,000 100.00 7,300,000 0.00 -0 100.00 KSO -0 100.00 -0 100.00 3 KONTRAK DITANGAN 4,230,000 7,300,000 100.00 3,529,307 Non KSO 4,230,000 0.00 7,300,000 0.00 KSO -0 100.00 -0 100.00 3,529,307 100.00 B. PRODUKSI 100.00 100.00 1 PENDAPATAN 0.00 -0 2 BIAYA LANGSUNG 0.00 0.00 3 LABA SEBELUM KSO 100.00 3,889,474 4 LABA KSO 5 LABA SETELAH KSO 100.00 3,889,474 6 BIAYA USAHA 7 LABA USAHA 0.00 -0 8 PENDAPATAN LAIN-LAIN 9 BIAYA LAIN-LAIN 362,970 100.00 2,726,281 100.00 1,786,120 100.00 65.51 10 LABA SBLM BUNGA & PPH 322,040 88.72 2,393,507 87.79 1,521,880 85.21 63.58 11 LABA SEB. BUNGA (EBIT) 11.28 332,774 12.21 264,240 14.79 79.41 12 BEBAN BUNGA 40,930 -0 -0 -0 -0 -0 -0 13 LABA SEBELUM PPH 0 11.28 332,774 12.21 264,240 14.79 79.41 14 PPH 1.29 16,800 0.62 15,004 0.84 89.31 15 LABA SETELAH PPH 40,930 9.99 315,974 11.59 249,236 13.95 78.88 4,670 0.10 87 0.00 1,125 0.06 1,293.34 C. KEUANGAN 0.94 197,811 7.26 180,547 10.11 91.27 Saldo 2016 36,260 9.15 118,250 4.34 69,814 3.91 59.04 380 9.15 118,250 4.34 69,814 3.91 59.04 1 CASH IN -0 5,000 0.18 19,759 1.11 395.18 2 CASH OUT 3,420 9.15 113,250 4.15 50,055 2.80 44.20 3 SURPLUS/DEFISIT 33,220 0.53 72,769 2.67 34,940 1.96 48.01 4 SALDO S/D 33,220 8.63 40,481 1.48 15,115 0.85 37.34 0 33,220 1,910 31,310 2,412,509 29,560 2,390,930 1,447,041 21,579 1,334,334 112,707 142,267 14

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4. KINERJA PER PROYEK TAHUN 2016No. PROYEK URAIAN RKAP REAL % (Dalam Juta)A Karya Lama Pend. 154,808 5.68 72,049 4.03 ACH %1 Cinere Jagorawi 2A Biaya 141,224 5.90 71,612 4.71 HPP 99.39% 46.542 Cinere Jagorawi 2B L/R 91.23% 4.08 0.17 50.71 Pend. 13,584 3.79 437 3.03 108.953 Medan-Binjai Biaya 3.82 54,195 3.24 3.22 HPP 103,206 49,250 52.514 Palembang-Indralaya L/R 91,441 3.54 90.88% 1.87 53.86 Pend. 30.35 28.03 102.575 Jalan Tol Ketosono - Mojokerto Biaya 88.60% 31.11 4,945 30.16 42.03 Seksi II HPP 11,765 500,597 60.51 Jumlah A L/R 24.86 458,976 15.75 61.64 Pend. 827,326 43.20 48.03 101.87B Karya Baru Biaya 744,593 42.81 91.69% 48.03 50.311 Pekanbaru - Dumau (9,50 km) HPP 41,621 72.84 L/R 90.00% 46.00 857,815 47.99 71.35 Seksi 1 Pend. 82,733 14.98 731,012 16.66 97.95 Biaya 1,177,636 14.34 85.22% 13.64 82.83 Jumlah B HPP 1,024,543 126,803 72.89 L/R 19.53 297,601 34.05 60.48 Jumlah A + B Pend. 87.00% 97.98 207,637 82.98 Biaya 153,093 86.02 69.77% 0.22 138.41 HPP 89,963 0.22 66.72 L/R 408,305 98.02 1,782,257 64.75 343,306 1,518,487 0.18 97.05 Pend. 85.20% 0.22 80.87 84.08% 263,770 0.22 Biaya 64,999 7.02 2,671,281 0.18 7.01 HPP 2,345,107 100.00 99.82 L/R 100.00 7.12 Pend. 87.79% 7.02 Biaya 326,174 100.00 HPP 65.51 L/R 55,000 2.02 3,863 63.58 Pend. 2.02 97.05 Biaya 48,400 3,394 79.41 HPP 1.98 L/R 88.00% 2.02 87.84% 15 6,600 0.00 470 55,000 3,863 3,394 2,726,281 0.00 87.84% 2,393,507 100.00 100.00 470 87.79% 1,786,120 332,774 100.00 1,521,880 85.21% 264,240

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4.1. LELANG YANG DIIKUTI DAN DIMENANGKAN TAHUN 2015Realisasi lelang yang diikuti tahun 2016 adalah sebesar Rp 3,76 triliun lebih rendah 48,4% dari RKAP 2016 sebesar Rp 7,30triliun. Untuk kontrak ditangan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 7,76 triliun lebih rendah dari RKAP 2016 sebesar 31,5% NAMA PROYEK 2015 A Tahun 2016 (Dalam miliar)Pemasaran RKAP Real %Lelang RKAP-Lelang yang diikuti-Lelang yang dimenangkan 4,230 7,300 3,764 51.6% yang dimenangkan 4,230 7,300 3,529 53.3Kontrak lama 100.00% 103.33% 103.3Kontrak Ditangan 100.00% 3,867 3,867 100.0 -0 11,167 7,756 69.5 4,230 LELANG YANG DIIKUTI & DIMENANGKAN RKAP 2016 & REALISASI 2016 (A) 8000 7,300 6000 4000 3,764 2000 0 RKAP 2016 Realisasi 2016 (A) Lelang yang diikuti Lelang yang dimenangkan 16

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4.2. KONTRAK DITANGAN/NILAI PEKERJAAN TAHUN 2016Realisasi kontrak ditangan tahun 2016 sebesar Rp 7,76 triliun dengan pencapaian sebesar 69,46% dibandinganRKAP tahun 2016 dengan proyeksi sebesar Rp 11,17 triliun. (Dalam miliar)No. URAIAN RKAP TAHUN 2016 % REALISASI I Tender 4,900 780 51.57 A. Tender Diikuti 1,200 2,985 1 Pekanbaru - Dumai 1,200 3,764 2 Terbanggi Besar - PMT Panggang 3 Tebing Tinggi - Kisaran 7,300 773 48.35 4 Pekanbaru Dumai Seksi 1 2,757 5 Pekanbaru Dumai Seksi 2 & 3 4,900 3,529 1,200 Jumlah Tender Diikuti 1,200 B. Tender Dimenangkan 7,300 1 Pekanbaru - Dumai 2 Terbanggi Besar - PMT Panggang 4,900 773 53.28 3 Tebing Tinggi - Kisaran 1,200 2,757 4 Pekanbaru Dumai Seksi 1 1,200 5 Pekanbaru Dumai Seksi 2 & 3 93 7,300 153 Jumlah Tender Dimenangkan 1,114 60 II Kontrak Ditangan 2,086 55 3,889 A. Kontrak Didapat 155 1 Pekanbaru - Dumai 103 1,114 100.00 2 Terbanggi Besar - PMT Panggang 408 2,086 69.46 3 Tebing Tinggi - Kisaran 3,867 4 Pekanbaru Dumai Seksi 1 11,167 155 5 Pekanbaru Dumai Seksi 2 & 3 103 6 Addendum Medan - Binjai 408 7 Addendum Palembang - Indralaya 3,867 8 Addendum Moker 2 7,756 9 Eskalasi Moker 2 Jumlah Kontrak Didapat B. Sisa Kontrak Lama 1 Medan-Binjai seksi 1, 2 & 3 2 Palembang-Indralaya 3 Cinere Jagorawi Seksi 2A 4 Cinere Jagorawi Seksi 2B 5 Moker 2 Jumlah Sisa Kontrak Lama Total Kontrak Ditangan 17

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4.3. PENJUALAN TAHUN 2015Secara lengkap realisasi penjulan tahun 2016 adalah 7,02% dari total penjualan. Realisasi target sesuai dengansebesar Rp 1,78 triliun dengan tingkat pencapaian 65,51% proyeksi RKAP 2016 hanya mencapai 66,51% Realisasidibandingkan dari RKAP 2016 dengan proyeksi sebesar penjualan dibawah proyeksi RKAP 2016, hal iniRp 2,73 triliun. Dalam realisasi penjualan di tahun 2016 disebabkan oleh adanya kendala pembebasan lahan diterdapat 1 Karya Baru, yaitu; Proyek Pekanbaru - Dumai beberapa proyek.Seksi 1, dimana baru memberikan kontribusi sebesar (Dalam juta)No. PROYEK RKAP TAHUN 2016 % REAL A Karya Lama 1 Cinere Jagorawi 2A 154,808 72,049 46.54 2 Cinere Jagorawi 2B 3 Medan-Binjai 103,206 54,195 52.51 4 Palembang-Indralaya 5 Ketosono - Mojokerto Seksi II 827,326 500,597 60.51 Jumlah A 1,177,636 857,815 72.84 B Karya Baru 1 Pekanbaru - Dumai (9,50 km) Seksi 1 408,305 297,601 72.89 Jumlah B 2,671,281 1,782,257 66.72 Jumlah A + B 55,000 3,863 7.02 55,000 3,863 7.02 2,726,281 1,786,120 65.51 PENJUALAN PER PROYEK % REALISASI PENJULAN PER PROYEK RKAP 2016 & REALISASI 2016 (A) RKAP 2016 & REALISASI 2016 (A)1800 RKAP 2016 Realisasi 2016 (A) 100% % Realisasi 2016 (A) Terhadap RKAP 20161350 72.8% 66.7%900 50% 60.5% 52.5% 46.5%4500 7.2% 0% Cinere jagorawi 2A Cinere jagorawi 2B Medan - Binjai Palembang - Indralaya Mojokerto - Kertonoso II Pekanbaru - Dumai I Cinere jagorawi 2A Cinere jagorawi 2B Medan - Binjai Palembang - Indralaya Mojokerto- Kertosono 2 Pekanbaru - Dumai 1 18

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4.4. BIAYA LANGSUNG/HARGA POKOK PENJUALAN TAHUN 2016Realisasi beban kontrak / harga pokok penjualan Tahun 2016 adalah sebesar 1,52 triliun dengan rasio terhadapPendapatan Usaha sebesar 85,21%. Terdapat penurun rasio HPP sebesar 2,58% dari proyeksi RKAP 2016 sebesar87,79%, hal ini terealisasi dikarenakan adanya eskalasi pada proyek Mojokero - Kertonoso Seksi 1.Uraian Realisasi RKAP Realisasi (Dalam miliar) 2015 (A) 2016 2016 (A)Pendapatan NON KSO Rp % % Realisasi Kontrak Lama 362.97 100.00% Rp % Rp % 2016 (A) Kontrak Baru 0.00 0.00% Terhadap Eskalasi 362.97 100.00% 2,726.28 100.00 1,786 100.00 2,671.28 97.98 1,728 96.73 RKAP 2016Pendapatan KSO 0.00% %Biaya Kontrak 0.00% 55.00 2.02 4 0.22 -0 55 3.05 65.51 Kontrak Lama 64.68 Kontrak Baru 0.00 -0 0 0L/R Pekerjaan 7.02 322.04 88.72% 2,393.51 87.79 1,522 85.21 0.00 0.00% 63.58 2,345.11 86.02 1,518 87.89 64.75 322.04 88.72% 87.84 40.93 11.28% 48.40 1.78 3 7.01 79.41 332.77 12.21 264.24 13.95Uraian Rp Realisasi RKAP Realisasi (Dalam miliar) 362.97 2015 (A) 2016 2016 (A)Penjualan 322.04 % Realisasi Beban Kontrak % Rp % Rp % 2016 (A) Bahan 90.89 Terhadap Upah 10.72 100.00% 2,726.28 100.00% 1,786.12 100.00% Peralatan 15.46 RKAP 2016 Jasa Pemborong 88.72% 2,393.51 87.79% 1,521.87 85.21% Sub Kontraktor 3.56 % Umum Lapangan 183.50 25.04% 1,060.32 38.89% 574.25 32.15% 65.51 Penyusutan (K) Non Konstruksi 11.83 2.95% 181.91 6.67% 129.91 7.27% 63.58 2.87 3.21 4.26% 139.06 5.10% 69.74 3.90% 54.16 0.98% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 71.42 50.56% 877.87 32.20% 700.07 39.19% 50.15 3.26% 110.10 4.04% 35.35 1.98% 0.00 0.79% 24.25 0.89% 10.32 0.58% 79.75 0.88% 0.00 0.00% 2.24 0.13% 32.11 42.56 0.00 19

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4.5. USAHA/BIAYA ADMINISTRASI UMUM TAHUN 2016Realisasi Beban Usaha Tahun 2016 sebesar Rp 15 miliar atau 0.84% dari Pendapatan Usaha. Dibandingkan denganproyeksi RKAP tahun 2016, beban usaha tahun 2016 terserap lebih efisiein dengan total 89,30% dibandingakandengan proyeksi RKAP 2015. (Dalam miliar)Uraian Realisasi RKAP Realisasi ACH 2015 (A) 2016 2016 (A) Rp % Rp % Rp % %Penjualan 362.97 100.00% 2,726.28 100.00% 1,786.12 100.00% 65.51Beban /Biaya Usaha & 4.66 1.28% 16.80 0.62% 15.00 0.84% 89.29Umum4.4.6. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2016Uraian Realisasi RKAP Realisasi (Dalam juta) 2015 (A) 2016 2016 (A)Pendapatan Lain-lain ACH Bunga/Jasa Giro Rp % Rp % Rp % % Piutang Yang Telah 387.36 Disisihkan 80.00 100.00 87.00 100.00 337.00 100.00 236.78 Lain-lain 0.00Biaya Lain-lain 32.00 40.00 87 108.75 206.00 61.13 Bunga & Provisi 0.00 Penurunan Nilai Piutang 6.00 7.50 0 0.00 0.00 0.00 91.27 Karya Rampung Lain-lain 42.00 52.50 0 0.00 131.00 38.87 0.00 380.00 100.00 197.81 100.00 180.55 100.00 0.00 0.00 1.00 0.26 0 0.00 0.00 0.00 91.27 47.00 12.37 0 0.00 0.00 0.00 121.00 31.84 0 0.00 0.00 0.00 211.00 55.53 197.81 100.00 180.55 100.00Pendapatan Lain-lain pada tahun 2016 tidak memberikan catatan signifikan bagi perusahaan, hal ini sama dengantahun sebelumnya. Sedangkan dalam Beban Lain-lain dicatatkan perusahaan mengeluarkan biaya konsolidasisesuai dengan yang direncanakan dengan total Rp 180,55 miliar hampir sesuia dengan yang direncanakan denganrasio 91,27% 20

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.4.7. LABA SETELAH PAJAK TAHUN 2016Realisasi Laba Setelah Pajak (EAT) pada tahun 2016 mencapai Rp 15.11 miliar dengan marjin bersih sebesar 0.85%.Rasio perbandingan dengan proyeksi RKAP 2016 hanya tercapai sebesar 37.34%, dimana proyeksi RKAP untukLaba Setelah Pajak adalah sebesar Rp 40,81 miliar. Target laba bersih tidak dapat dicapai dikarenakan adanyanyapembebanan pada tahun buku 2016 pada biaya lain-lain Rp 180,55 miliar atau 10,11% dari total pendapatan.Secara umum kinerja perusahaan cukup baik dimana Laba usaha mencapai 78,86% dari target yang telahditetapkan pada RKAP 2016. (Dalam juta)KETERANGAN 2015 (A) RKAP 2016 REALISASI ACH REALISASI Rp. % Rp. %PENJUALAN Rp. %
 Non KSO 362,970 100.00 2,726,281 100.00 1,786,120 100.00 65.51- Kontrak Lama 2,671,281 96.73 64.68- Kontrak Baru 0 91.51 55,000 97.98 1,727,711 0.22 7.02- Eskalasi 3.05KSO 362,970 0.56 -0 2.02 3,863 63.58BIAYA KONTRAK -0 85.21 64.75Non KSO 0 7.92 2,393,507 54,545 87.89 7.01- Kontrak Lama 2,345,107 87.84- Kontrak Baru 0 48,400 -0 79.41KSO -0 14.79LABA SEBELUM KSO 0 332,774 -0 -0 79.41LABA KSO -0 14.79 89.31LABA SETELAH KSO 322,040 81.16 332,774 87.79 1,521,880 0.84 78.88BIAYA USAHA 16,800 13.95 1 ,293.34LABA USAHA 0 88.15 315,974 87.79 1,518,487 0.06 91.27PENDAPATAN LAIN-LAIN 87 10.11 59.04BIAYA LAIN-LAIN 322,040 87.84 197,811 88.00 3,394 3.91 59.04LABA SBLM BUNGA & PPH 118,250 0 -0 3.91 395.18LABA SEB. BUNGA (EBIT) 0 118,250 1.11 44.20BEBAN BUNGA 5,000 2.80 48.01LABA SEBELUM PPH 40,930 18.84 113,250 12.21 264,240 1.96PPH 72,769 37.34LABA SETELAH PPH 0 -0 -0 -0 0.85 40,481 40,930 18.84 12.21 264,240 4,670 0.82 0.62 15,004 36,260 18.01 11.59 249,236 380 0.11 0.00 1,125 3,420 14.99 7.26 180,547 33,220 3.14 4.34 69,814 33,220 3.14 4.34 69,814 0 1.17 0.18 19,759 33,220 1.97 4.15 50,055 1,910 1.66 2.67 34,940 31,310 0.31 1.48 15,115 21

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.5. JUMLAH DAN TINGKAT PRODUKTIVITAS PEGAWAI TAHUN 2016Komposisi Pegawai berdasarkan jenjang usia danjenjang pendidikan. 
 Usia RKAP Realisasi % Jenjang Pendidikan RKAP Realisasi % 2016 2016 (A) Realisasi 2016 2016 (A) Realisasi 2016 (A) Pegawai Tetap 2015 (A) Terhadap Pasca Sarjana Terhadap S1 RKAP D3 RKAP 2016 Non Akademik 2016Pegawai Tetap 0 0 0.00% Sub Total 0 1 0.00% Diatas 55 tahun 4 6 150.00% Pegawai Kontrak 11 18 163.64% 50 - 54 tahun 5 10 200.00% 45 - 49 tahun 1 5 500.00% Pasca Sarjana 0 2 0.00% 40 - 44 tahun 1 5 500.00% S1 0 5 0.00% 35 - 39 tahun 0 0 0.00% D3 11 26 236.36% 30 - 34 tahun 0 0 0.00% Non Akademik 25 - 29 tahun 0 0 0.00% Sub Total 0 1 0.00% 20 - 24 tahun 11 26 236.36% Total 09 10 111.11%Sub Total 1 1 100.00% 0 1 0.00%Pegawai Kontrak 1 2 200.00% 3 7 233.33% 1 3 300.00% 12 19 158.33% Diatas 55 tahun 3 5 166.67% 23 45 195.65% 50 - 54 tahun 2 4 200.00% 45 - 49 tahun 4 4 100.00% USIA PEGAWAI 40 - 44 tahun 0 0 0.00% REALISASI 2016 (A) 35 - 39 tahun 0 0 0.00% 30 - 34 tahun 12 19 158.33% 6 1 25 - 29 tahun 23 45 195.65% Tetap Kontrak 20 - 24 tahunSub Total 1Total 4Berdasarkan jumlah dan komposisi pegawai tersebut 35realisasi produktivitas perusahaan pada tahun 2015 2 42 4Rp 33.8 Miliar/orang. 11 1 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 > 55 22

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.6. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2016Secara keseluruhan tingkat kesehatan kinerja Perusahaan tahun2016 yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara No.Kep.100/MBU/2002 mencapaiklasifikasi “Sehat A”Uraian Realisasi RKAP Realisasi % Realisasi 2015 2016 2016 2016 (A)Aspek Keuangan Terhadap NilaiReturn on Equity (ROE) RKAP 2016Return on Investment (ROI) 20.0Cash Ratio (CR) Bobot Nilai Bobot Bobot NilaiRatio Lancar (RL) 15.0AR Collection Period (Cp)/Hari 57.62 20.0 54.00 1.0 17.97 20.0 100.00Ratio Perputaran Persediaan (PP)/Hari 5.0 5.24 5.0 31.00 5.0 5.30 5.0 33.33Perputaran Total Asset (TATO) 5.17 1.0 8.00 5.0 12.99 2.0 200.00Ratio Modal Sendiri Terhadap Total Asset 122.35 4.0 128.44 5.0 100.00(TMS) 99.00 4.0 207.00 5.0 31.00 5.0 100.00 24.00 5.0 44.00 4.0 13.00 5.0 100.00 TOTAL NILAI A 5.00Aspek Operasional 48.22 2.5 119.00 5.0 100.00 8.10 6.0 331.00 5.64 4.0 100.00Kualitas Sumber Daya Manusia 9.00Perencanaan & PengendalianKepercayaan dan Kepuasan Pelanggan 47.5 60.0 51.0 85.00TOTAL NILAI B 80.00% 5.0 80.00% 5.0 80.00% 5.0 100.00Aspek Operasional 100.00% 5.0 100.00% 5.0 93.76% 5.0 100.00 5.0 92.00% 5.0 92.63% 5.0 100.00 92.00% 15.0 15.0 15.0 100.00Laporan Tahunan < 4 bln 3.0 < 4 bln 3.0 < 4 bln 3.0 100.00RKAP 2 bln 3.0 2 bln 3.0 3.0 100.00Laporan Triwulanan 3.0 ≤ 30 hari 3.0 2 bln 3.0 100.00TOTAL NILAI C ≤ 30 hari 9.0 9.0 9.0 100.00JUMLAH NILAI (A+B+C) 71.5 84.0 ≤ 30 75.0KATEGORI TINGKAT KESEHATAN hari 89.29 SEHAT A SEHAT AA SEHAT A 23

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.7. ANGGARAN INVESTASI AKTIVA TETAP TAHUN 2016Investasi dilakukan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas pada investasi yang benar-benar menunjangkinerja perusahaan. Kegiatan investasi pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 58,37 miliar dan digunakan untukpembelian peralatan proyek dengan nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 51,17 miliar dengan serapansebesar 87,66% dari total proyeksi investasi 2016.Uraian Realisasi RKAP Realisasi % Realisasi Investasi 2015 2016 (A) 2016 2016 (A) Penyertaan/Investasi Terhadap Tanah dan Bangunan RKAP 2016 Peralatan Proyek Peralatan Kantor 0.00 0.00 0.00 0.00 Peralatan Operasional 51.25 58.37 50.18 85.97 Lain-lain Jumlah Penyertaan 0.00 0.00 0.00 0.00Total Investasi 1.65 0.00 0.00 0.00Sumber Pendanaan 0.00 0.00 0.00 0.00 Cadangan Laba Persh. 0.00 0.00 0.00 0.00 Pinjaman Modal Bank 52.90 58.37 50.18 85.97Total Sumber Pendanaan 10.55 40.48 50.18 42.35 95.00 50.18 52.90 135.484.7.1. KINERJA SUMBER DAYADalam investasi alat yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 50,18 milyar yang terdiri dari 13 jenisalat dengan jumlah total sebanyak 25 alat. Investasi ini digunakan untuk mendukung pekerjaan dalam proyek TransSumatera yang ditempatkan di proyek Medan - Binjai dan pro Palembang - Indralaya. Perbandingan harga alat yangdibutuhkan secara realisasi kurang dari yang direncanakan, dimana biaya alat terhadap perencanaan mencapai85,97% hal ini lebih disebabkan adanya penyesuaian harga alat dimana adanya harga penawaran yang lebih baik.Berdasarkan tabel diatas total sumber pendanaan yang digunakan dalam dalam pemenuhan alat bersumber padapinjaman modal bank dalam bentuk leasing sebesar Rp 50.18 milyar. 24

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.8. LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2016Laporan posisi keuangan yang tercermin di tahun 2016 dengan Total Aset sebesar Rp 1,50 triliun, Liabilitas sebesarRp 1,40 triliun dan Ekuitas sebesar Rp 98,97 miliar; yang secara umum mengalami kenaikan dari Total Asetdibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan lebih tinggi dari yang diproyeksikan sebesar 82,69%. Secara umumtingkat pencapaian dalam kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan proyeksi, tingkat pencapaian TotalAsset adalah 186.29%. Secara rinici tingkat pencapaian yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:4.8.1. ASET LANCARTingkat pencapaian sebesar 191,63% dalam posisi Aset Lancar perusahaan dibandingkan dengan RKAP 2016.Jumlah Aset Lancar tahun 2016 sebesar Rp 1,40 triliun lebih tinggi dari yang diproyeksikan sebesar Rp 734,20miliar. Deviasi ini terjadi disebabkan oleh selisih tagihan bruto dari yang diproyeksikan dengan peningkatan sebesar298,87% serta peningkatan kas dan setara kas perusahaan yang lebih tinggi 559,28% dibandingkan proyeksi4.8.2. ASET TIDAK LANCARNilai buku Aset Tetap tahun 2016 mencatatkan tingkat kesesuaian dengan yang diproyeksikan. Secara umum nilaiAset tetap yang dibukukan mencapai Rp 96,76 milyar hampir sama dari yang direncanakan Rp 88,90 miliar. Deviasiyang terdapat diperoleh dari peningkatan aktiva lain-lain.4.8.3. LIABILITAS JANGKA PENDEKJumlah Liablitas Jangka Pendek sebesar Rp 1,09 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari yang direncanakan sebesar Rp355,09 miliar dengan tingkat deviasi terhadap RKAP 2016 sebesar 208,50%. Hal ini antara lain disebabkan karenautang usaha yang mencapai Rp 949,39 atau 274% dari yang direncakan.4.8.4. LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas Jangka Panjang secara tingkat pencapaian dari yang direncanakan pada RKAP 2015 adalah sebesar89,34% Jumlah Liabilitas Jangka Panjang dibukukan sebesar Rp 309,31 miliar atau lebih rendah dari yangdirencakan sebesar Rp 346,21 milyar. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya realisasi utang jangka panjanghyang tidak dibukukan pada tahun 2016.4.8.5. EKUITASPada tahun 2015 telah dilakukan RUPS luar Biasa dengan agenda Peningkatan Modal Dasar, Penambahan ModalDisetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Hutama Karya Infrastruktur, dimana Modal Dasar Rp 180,3Milyar ditingkatkan menjadi Rp 300,6 milyar serta penambahan modal disetor sebesar Rp 30,08 milyar yang berasaldari Pemegang Saham sehingga modal disetor berubah dari semula Rp 45,08 milyar menjadi Rp 75,15 milyarPerubahan Anggaran Dasar ini telah dibuat Akta No 062 pada tanggal 19 Juni 2015 oleh Notaris Sri Ismiyati SHberdasarkan Risalah Rapat No. SP/PHH.1006/RIS-RPT/31-2015 dan SK-057/YKK-HK/V/2015. Realisasi pada tahun2016 sebesar Rp 98,97 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yang diperoleh dari Saldo Laba perusahaan. 25

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.8.6. POSISI KEUANGAN TAHUN 2016 (Dalam miliar)Uraian Realisasi RKAP Realisasi % Realisasi 2015 2016 2016 (A) 2016 (A)ASET TerhadapAset Lancar 29.56 21.58 0.00 6.07 RKAP 2016 Kas dan Setara Kas Deposito Jangka Pendek 23.67 136.16 142.27 659.28% 0.00 0.00 0.00 0.00% Piutang Usaha (Netto) Piutang Afiliasi 74.69 184.46 17.75 13.04% 0.00 1.33 0.00 Piutang Retensi (Netto) 72.34% Penyisiha Piutang 441.66 242.28 133.44 0.00% Tagihan Bruto 14.23 14.16 0.00 24.26 39.75 398.87% Piutang Lain-lain 3.53 85.80 966.38 Persediaan 1.02 1.57 0.75 159.16% 87.43 1.06 6.50% Uang Muka 63.27 Pajak Dibayar Dimuka 700.05 734.20 5.58 3,393.11% Biaya Dibayar Dimuka 2,376.21% 51.62 87.82 53.17Jumlah Aset Lancar 0.35 0.35 25.07 191.63%Aset Tidak Lancar 0.74 0.74 1,406.98 94.72% Aktiva Tetap 52.71 88.90 83.18 0.00% Pajak Tangguhan 752.76 823.11 13.57 1,829.38% Aktiva Lain-lain 476.59 346.56 96.76 108.83%Jumlah Aset Tidak Lancar 0.32 1.27 1,503.74 182.69%Jumlah Aset 0.00 0.00 0.00 0.00 949.39 273.95%LIABILITAS 6.37 28.87 2,281.98%Liabilitas Jangka Pendek 78.94 0.89 0.00 0.89 0.00 512.91% Utang Usaha 0.00 32.69 223.85% Utang Pajak 15.42 1.99 Utang Afiliasi 355.09 308.50% 572.16 82.52 Utang Uang Muka 0.00 183.87% Beban Masih Harus Dibayar 70.95 95.00 1,095.46 70.40% 0.00 26.98 89.34% Kewajiban Lancar lainnya 224.23 101.85 Utang Jangka Panjang 24.23 346.21 0.00 200.31% (Jatuh Tempo dalam 1 Tahun) 0.00 701.29 49.60 100.10%Total Liabilitas Jangka Pendek 95.18 75.08 157.85 475.16% 667.34 6.26 309.31 -14.63%Liabilitas Jangka Panjang 1,404.77 Utang Uang Muka 75.15 40.48 81.25% 0.00 0.00 75.15 182.69% Utang Bank 29.74 Utang Sewa Guna Usaha 10.27 121.82 -5.92 Utang Lain Lain Jangka Panjang 0.00 823.11 0.00Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 85.42 98.97Jumlah Liabilitas 752.76 1,503.74EKUITASModal Yang Ditempatkan dan DisetorSaldo Laba Telah DitentukanSaldo Laba Belum DitentukanKepentingan Non PengendaliJumlah EkuitasJumlah Libilitas dan Ekuitas 26

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.9. LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2016Laporan laba rugi perusahaan yang tercermin di tahun 2016 dengan Laba Setelah Pajak (EAT) sebesar Rp 15,11miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp 31,31 miliar. Tingkat pencapaiandari Laba Setelah Pajak terhadap RKAP 2016 hanya mencapai 37,34%. Secara umum perusahaan masihmembukukan kinerja Laba usaha yang cukup baik dengan pencapaian terhadap RKAP 2016 sebesar 78,88%. Secara rinici tingkat pencapaian yang dapat disampaikan adalaha sebagai berikut:4.9.1. KINERJA HASIL PRODUKSIHasil Usaha tahun 2016 menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 15,12 miliar dibawah dari perencanaan dariRKAP tahun 2016 sebesar Rp 40,48 miliar. Terdapat deviasi sebesar 62,66% lebih rendah dari perbandingan RKAPtahun 2016 dimana faktor yang menyebabkan adalah beberapa faktor adanya pembayaran Biaya Lain-lain yangdibukukan pada tahun 2016 sebesar Rp 180,55 miliar. Faktor lain yang memberikan tekanan pada EAT perusahaanjuga tidak tercapainya target pendapatan sebesar 2,73 triliun dan hanya tercapai Rp 1,78 triliun.4.9.2. PENDAPATAN USAHARealisasi pendapatan pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,78 triliun lebih rendah dari yang diproyeksikan padaRKAP tahun 2016 sebesar Rp 2,73 triliun. Deviasi yang terjadi dari realisasi terhadap proyeksi mencapai 34,5% halini disebakan oleh beberapa faktor; kemunduran realisasi kontrak proyek Trans Sumatera, permasalahanpembebasan lahan, dan akibat kondisi cuaca.4.9.3. BEBAN KONTRAK / BEBAN POKOK PENDAPATANBeban Pokok Pendapatan yang merupakan Beban Kontrak adalah sebesar Rp 1,52 triliun dengan rasio terhadapPendapatan Usaha sebesar 85,21%, lebih rendah dibandingkan denga rasio yang diproyeksikan pada RKAP tahun2016. Hal ini disebabkan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan dimana adanya penurunan harga suplier yangditawarkan dibandingkan dengan pada saat perencanaan tahun 2016 serta adanya eskalasi dari proyek Mojokerto -Kertosono seksi 1.4.9.4. BEBAN USAHATerdapat efisiensi yang cukup signifikan dalam Beban Usaha perusahaan dimana deviasi dari RKAP tahun 2016sebesar 10,69%. Jumlah Beban Usaha dibukukan sebesar Rp 15 milyar lebih rendah dari yang direncakan sebesarRp 16,80 milyar. Efisiensi terhadap biaya kepegawaian memberikan kontribusi yang positif.4.9.5. PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAINPendapatan (Beban) Lan-Lain pada tahun 2016 secara umum cukup memberikan beban yang cukup signifikandimana penerimaan dari Pendapatan Lain-lain yang diperoleh sebesar Rp 1,12 miliar, namun dalam Beban Lain-lainperusahaan membukukan sebesar Rp 180,55 milyar. Dalam hal Beban Lain-lain sesuai dengan rencana danmenjadikan tekanan terhadap Laba Bersih perusahaan tahun 2016. 27

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.9.6. LABA BERSIHLaba bersih tercapai sebesar Rp 15,11 milyar dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 sebesar Rp 40,48 milyarterjadi deviasi sebesar 62,66%. Dalam hal pencapaian target hasil Laba Bersih perusahaan cukup signifikan dalamketidakcapaiannya. Secara umum perusahaan berjalan cukup efektif dan hal ini tidak terlepas dari proseskonsolidasi baik dengan keadaan yang diterima disaat perubahan dari PT Hakapole dan juga terhadap kinerja DIvisiJalan & Jembatan. Tabel dibawah ini adalah sebagai rincian kinerja Laba (Rugi) Perusahaan.4.9.7. LABA/RUGI TAHUN 2016 2015 (A) 2016 (Dalam juta) REALISASI %KETERANGAN ACH Rp. %PENJUALAN RKAP REALISASINon KSO Rp. Rp. %- Kontrak Lama- Kontrak Baru 362,970 100.00 2,726,281 100.00 1,786,120 100.00 65.51- Eskalasi 2,671,281 96.73 64.68KSO 0 91.51 55,000 97.98 1,727,711 0.22 7.02BIAYA KONTRAK 3.05Non KSO 362,970 0.56 -0 2.02 3,863 63.58- Kontrak Lama -0 85.21 64.75- Kontrak Baru 0 7.92 2,393,507 54,545 87.89 7.01KSO 2,345,107 87.84LABA SEBELUM KSO 0 48,400 -0 79.41LABA KSO -0 14.79LABA SETELAH KSO 0 332,774 -0 -0 79.41BIAYA USAHA -0 14.79 89.31LABA USAHA 322,040 81.16 332,774 87.79 1,521,880 0.84 78.88PENDAPATAN LAIN-LAIN 16,800 13.95 1,293.34BIAYA LAIN-LAIN 0 88.15 315,974 87.79 1,518,487 0.06 91.27LABA SBLM BUNGA & PPH 87 10.11 59.04LABA SEB. BUNGA (EBIT) 322,040 87.84 197,811 88.00 3,394 3.91 59.04BEBAN BUNGA 118,250 3.91 395.18LABA SEBELUM PPH 0 118,250 -0 1.11 44.20PPH 5,000 2.80 48.01LABA SETELAH PPH 40,930 18.84 113,250 12.21 264,240 1.96 72,769 37.34 0 -0 -0 -0 0.85 40,481 40,930 18.84 12.21 264,240 4,670 0.82 0.62 15,004 36,260 18.01 11.59 249,236 380 0.11 0.00 1,125 3,420 14.99 7.26 180,547 33,220 3.14 4.34 69,814 33,220 3.14 4.34 69,814 0 1.17 0.18 19,759 33,220 1.97 4.15 50,055 1,910 1.66 2.67 34,940 31,310 0.31 1.48 15,115 28

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.10. ARUS KAS TAHUN 2016Uraian Realisasi RKAP Realisasi (Dalam miliar) 2015 2016 2016 (A)Arus Kas dari Aktivitas Operasi % Realisasi Penerimaan Kas dari Pelangan 55.14 2,439.46 2016 (A) Pembayaran Kas Kepada Pemasok & (98.04) (2,101.32) Terhadap Karyawan (42.90) 338.13 RKAP 2016 Kas Dihasilkan Operasional 0.32 0.09 Penghasilan Bunga (0.43) (5.00) 1,159.34 47.52% Pembayaran Bunga (5.21) (1,058.85) 50.39% Pembayaran Pajak 0.00 (314.92) Penerimaan (Pembayaran) lainnya 0.00 100.49 29.72% Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (48.22) 1.13 1,293.10%Arus Kas dari Aktivitas Investasi 18.30 (5.89) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (0.42) (5.99) 117.80%Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (41.72) 0.00 1.90% Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (77.79) Kenaikan Bersih dari Kas dan Setara Kas 29.15 45.00 89.73 490.25% Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun 21.58Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 0.41 26.43 (0.68) 1.62% 29.56 48.01 23.65 52.56% 112.71 522.30% 111.84% 29.56 296.33% 142.27Dalam laporan arus kas tahun 2016, perusahaan merealisasikan kas bersih dari aktivitas operasi secara positif sebesarRp 89,73 miliar, sedangkan dari aktivitas investasi mencatatkan minus Rp 680 juta. Dari aktivitas pendanaan realisasitahun buku 2016, perusahaan mencatatkan sebesar Rp 23,65 miliar. Perusahaan mencatatkan Kas & Setara Kas padaakhir periode sebesar Rp 142,27 miliar. 29

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.11. RASIO KEUANGAN TAHUN 2016Uraian REAL. RKAP. REAL. % RealisasiCurrent Ratio 2015 2016 2016 2016 TerhadapCash Ratio 128.44%Return on Investment (ROI) 122.35% 207.00% RKAP 2016Return on Equity (ROE) 5.17% 8.00% 12.99%Return on Assets (ROA) 62.05%TATO (Kali) 5.24% 31.00%Inventory Turn Over (Hari) 57.62% 54.00% 162.38%Average Collection Period of Payable Trade (Hari) 8.10% 9.00% 5.30% 17.10% 48.22 331 24.00 5.00 17.97% 33.28% 99.00 44.00 5.64% 62.67% 118.78 35.89% 13.00 260.00% 31.00 70.45%Dalam laporan rasio keuangan pada tahun 2016, perusahaan merealisasikan ROI sebesar 5,30%, ROE sebesar17,97% dan ROA sebesar 5,64%. Dalam likuiditas perusahaan tercermin pada Rasio Lancar sebesar 128,44% danCash Rasiio 12,99%. Secara umum cermin keuaangan atas perusahaan masih dalam kondisi yang cukup optimal. 30

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR4.12. TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2016Secara umum pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP tahun 2016memberikan kinerja yang belum cukup baik. Rasio pencapaian dari yang diproyeksikan masih dibawah dari yangditetapkan dengan pencapaian 88,29% dan secara Kategori Tingkat Kesehatan pencapaian setingkat dibawahdengan hanya mencapai kategori SEHAT A. Dari berbagai Aspek cukup baik dari penilaian Tingkat Kesehatan,dimana Aspek Keuangan dimana rasio yang dibukukan perusahaan terhadap aspek ini memberikan kontribusipenilai cukup memadai.Uraian Realisasi RKAP Realisasi % Realisasi 2015 2016 2016 2016 (A)Aspek Keuangan Terhadap Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai RKAPReturn on Equity (ROE) 20156Return on Investment (ROI) 57.62 20.0 54.00 20.0 17.97 20.0Cash Ratio (CR) 100.00Ratio Lancar (RL) 5.24 5.0 31.00 15.0 5.30 5.0AR Collection Period (Cp)/Hari 5.17 1.0 8.00 1.0 12.99 2.0 33.33Ratio Perputaran Persediaan (PP)/Hari 122.35 4.0 5.0 128.44 5.0 200.00 99.00 4.0 207.00 5.0 31.00 5.0 100.00Perputaran Total Asset (TATO) 24.00 5.0 44.00 5.0 13.00 5.0 100.00Ratio Modal Sendiri Terhadap Total Asset 5.00 100.00(TMS) 48.22 2.5 5.0 119.00 5.0 8.10 6.0 331.00 4.0 5.64 4.0 100.00 TOTAL NILAI A 9.00 100.00Aspek Operasional 47.5 60.0 51.0 85.00Kualitas Sumber Daya ManusiaPerencanaan & Pengendalian 80.00% 5.0 80.00% 5.0 80.00% 5.0 100.00Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan 100.00% 5.0 100.00% 5.0 93.76% 5.0 100.00 5.0 92.00% 5.0 92.63% 5.0 100.00TOTAL NILAI B 92.00%Aspek Operasional 15.0 15.0 15.0 100.00Laporan Tahunan < 4 bln 3.0 < 4 bln 3.0 < 4 bln 3.0 100.00RKAP 2 bln 3.0 2 bln 3.0 3.0 100.00Laporan Triwulanan 3.0 ≤ 30 hari 3.0 2 bln 3.0 100.00TOTAL NILAI C ≤ 30 hari 9.0 9.0 9.0 100.00JUMLAH NILAI (A+B+C) 71.5 84.0 ≤ 30 75.0KATEGORI TINGKAT KESEHATAN hari 89.29 SEHAT A SEHAT AA SEHAT A 31

LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB VKEGIATAN KOPORASI5.1. PERUBAHAN ANGGARAN DASARSepanjang tahun 2015 kegiatan yang bersifat pada laporan dalam kaitannya dalam memenuhi Keputusan MenteriNegara BUMN Nomor : KEP-211/M-PBUMN/1999, tanggal 24 September 1999 dimulai pada Triwulan 1 Tahun2016. Dalam pelaksanaan kegiatan rapat dilaksankana seiring pendirian perusahaan dan secara efektif dimulai padaTriwulan 1 Tahun 2016.No Perihal No/Tanggal Dari Keterangan1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HKI No. 8 tgl 17 Februari H. Deny Adam Perubahan Anggaran Dasar 2016 Hakim, SH. Modal Dasar semula : 180 M.Kn M, menjadi : 300 M Modal disetor semula : 45 M, menjadi : 75 MPenerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU.AH. KemenkumhamAnggaran Dasar 01.03-0024802 tgl 19 Februari 20162 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HKI No. 5 tgl 15 Pengangkatan Pjs. Dirut September 2016 HKI (I wayan Mandia)Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU.AH. KemenkumhamData Perseroan 01.03-0082614 tgl 19 September 20163 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 14 Anna Yunita, Pengangkatan Pjs. Oktober 2016 SH,. MKn. Komisaris HK (Bambang Joko. S)Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU.AH. KemenkumhamData Perseroan 01.03-0091186 tgl 20 Oktober 2016 32

LAPORAN MANAJEMEN 20165.2. LIST PERJANJIAN KONTRAK OWNERNama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakTOL SUMATERA (MEDAN - BINJAI) Nomor : DJT/SPT. Hutama Jl. Letjend MT. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan S.Perj.05/I/201 Januari 2016Karya (Persero) haryono Kav. 8 Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai Nomor : DJT/IODivisi Jalan Tol Cawang - S.Perj.08/II/20 Februari 2016 Jakarta 13340 Nomor : DJT/IO Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan S.Perj.07/II/20 Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai Februari 2016 Seksi II : Jalan Utama Sta 4+525 - Sta 10+685 dan Jalan Akses Helvetia Sta Nomor : DJT/F 0+000 - Sta 2+937 S.Perj.38A/VIII 22 Agustus 20 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DJT/F Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai S.Perj.38C/VIII Seksi III : Jalan Utama Sta 10+685 - 22 Agustus 20 Sta 15+000, Jalan Akses Binjai Sta 0+000 - Sta 1+324 dan Jalan Akses Nomor : DJT/F Semayang Sta 0+000 - Sta 4+428 S.Perj.38B/VIII 22 Agustus 20ADDENDUM I Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai Seksi II : Jalan Utama Sta 4+525 - Sta 10+685 dan Jalan Akses Helvetia Sta 0+000 - Sta 2+937 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai Seksi III : Jalan Utama Sta 10+685 - Sta 15+000, Jalan Akses Binjai Sta 0+000 - Sta 1+324 dan Jalan Akses Semayang Sta 0+000 - Sta 4+428

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan FILE FILESU.60/ 380 hari kalender sjk 1,311,743,421,00016, tgl 15 kontrak FILE O.268/ 252 hr kalender sjk 312,547,049,500016, tgl 22 SIK 334,887,957,300 SIK sejak 23 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016 O.267/ 252 hr kalender sjk016, tgl 22 SIK SIK sejak 23 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016FE.1568B/ 380 hari kalender sjk 1,311,743,421,000 Dana Talangan FILEI/2016, tgl kontrak Dana Talangan FILE016 Dana Talangan FILEFE.1568D/ 252 hr kalender sjk 312,547,049,500I/2016, tgl SIK016 SIK sejak 23 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016FE.156C/ 252 hr kalender sjk 312,547,049,500I/2016, tgl SIK016 SIK sejak 23 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016 33

LAPORAN MANAJEMEN 2016N5.a2m.2a. PLeISmTilPikERJAAlaNmJaIAtN KONTRPAeKkOerWjaaNnER Nomor & Tan KontrakADDENDUM II Nomor : DPBJ Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2105B/S.Perj.4 Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai 2016, tgl 24 O 2016 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai 2120D/S.Perj.4 Seksi II : Jalan Utama Sta 4+525 - Sta 2016, tgl 25 O 10+685 dan Jalan Akses Helvetia Sta 2016 0+000 - Sta 2+937 Nomor : DPBJ Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2120C/S.Perj.4 Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai 2016, tgl 25 O Seksi III : Jalan Utama Sta 10+685 - 2016 Sta 15+000, Jalan Akses Binjai Sta 0+000 - Sta 1+324 dan Jalan Akses Semayang Sta 0+000 - Sta 4+428ADDENDUM III Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai 2141/S.Perj.50 tgl 27 Oktober Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai 2159/S.Perj.50 Seksi II : Jalan Utama Sta 4+525 - Sta 2016, tgl 28 O 10+685 dan Jalan Akses Helvetia Sta 2016 0+000 - Sta 2+937 Nomor : DPBJ Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2157/S.Perj.50 Bagian Jalan Tol Ruas Medan - Binjai 2016, tgl 28 O Seksi III : Jalan Utama Sta 10+685 - 2016 Sta 15+000, Jalan Akses Binjai Sta 0+000 - Sta 1+324 dan Jalan Akses Semayang Sta 0+000 - Sta 4+428

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan FILEJT/IO. 594 hari kalender sjk 1,311,743,421,000 Jangka waktu FILE 49A/X/ kontrak atau pelaksanaanOktober selambat - pekerjaan FILE lambatnya 31JT/IO. Agustus 2017 Jangka waktu 49C/X/ pelaksanaanOktober 372 hari kalender sjk 312,547,049,500 pekerjaan SIK atau selambat -JT/IO. lambatnya 28 49B/X/ Februari 2017Oktober 403 hari kalender sjk 334,887,957,300 Jangka waktu kontrak atau pelaksanaan selambat - pekerjaan lambatnya 31 Maret 2017JT/IO. 594 hari kalender sjk 1,311,743,421,000 CCO MASIH DI DPJT 0/X/2016, kontrak atau (OWNER) r 2016 selambat - lambatnya 31JT/IO. Agustus 2017 0B/X/Oktober 372 hari kalender sjk 358,409,250,000 Penambahan Nilai MASIH DI DPJT SIK atau selambat - lambatnya 28 Kontrak (OWNER) Februari 2017JT/IO. 403 hari kalender sjk 390,908,198,000 Penambahan Nilai MASIH DI DPJT 0A/X/ kontrak atauOktober selambat - Kontrak (OWNER) lambatnya 31 Maret 2017 34

LAPORAN MANAJEMEN 2016Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakTOL SUMATERA (PALEMBANG - INDRALAYA) Nomor : DJT/SPT. Hutama Jl. Letjend MT. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan S.Perj.06/I/201Karya (Persero) haryono Kav. 8 Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - Januari 2016Divisi Jalan Tol Cawang - Simpang Indralaya Nomor : DJT/IO Jakarta 13340 S.Perj.09/II/20 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Februari 2016 Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - Simpang Indralaya Seksi I : Jalan Nomor : DJT/F Utama sta 0+000 - Sta 7+750 dan S.Perj.16A/IV/2 Jalan Akses Sta 0+000 - Sta 1+531 11 April 2016 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - S.Perj.11/I.201 Simpang Indralaya Seksi III : Jalan Januari 2017 Utama sta12+650 - STA 13+200 dan STA 15+100 - STA 21+930 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Palembnag - Simpang Indralaya Jalan Utama (Main Road) Sta 7+750 - Sta 12+650, Jalan Utama (Main Road) Sta 13+200 - Sta 15+100 dan Jalan Akses KTM Sta 0+000 - Sta 1+000

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan FILE FILESU.61/ 560 hari kalender sjk 2,492,306,592,00016, tgl 15 kontrak FILE O.269/ 313 hr kalender sjk 1,102,580,961,000 FILE016, tgl 22 SIK 458,658,468,000 931,067,161,000 SIK sejak 23 Februari 2016 s/d 31 Desember 2016FE.544A/ 300 hr kalender sjk2016, tgl SIK SIK sejak 20 April 2016 s/d 13 Februari 2017JT/IO.287/ Sejak17, tgl 30 ditandatangani Perjanjian sampai dengan selambat - lambatnya tanggal 28 Juli 2017 35

LAPORAN MANAJEMEN 2016Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & TanADDENDUM I KontrakADDENDUM II Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DJT/IO Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - S.Perj.35/VII/2 Simpang Indralaya 25 Juli 2016 Nomor : DJT/IO Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan S.Perj.44/IX/20 Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - September 20 Simpang Indralaya Seksi I : Jalan Utama sta 0+000 - Sta 7+750 dan Nomor : DJT/IO Jalan Akses Sta 0+000 - Sta 1+531 S.Perj.45/IX/20 September 20 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - Nomor : DPBJ Simpang Indralaya Seksi III : Jalan S.Perj.11/I/201 Utama sta12+650 - STA 13+200 dan Februari 2017 STA 15+100 - STA 21+930 Pelaksanaan Pekrjaaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - Simpang Indralaya Jalan Utama (Main Road) Sta 7+750 - Sta 12+650, Jlan Utama (Main Road) Sta 13+200 - Sta 15+200 dan Jalan Akses KTM Sta 0+000 - Sta 1+000 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - 2669C/S.Perj.5 Simpang Indralaya Seksi I : Jalan 2016, tgl 22 D Utama sta 0+000 - Sta 7+750 dan 2016 Jalan Akses Sta 0+000 - Sta 1+531 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - S.Perj.14/II/20 Simpang Indralaya Seksi III : Jalan Februari 2017 Utama sta12+650 - STA 13+200 dan STA 15+100 - STA 21+930

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan PelaksanaanO.1325/ 560 hari kalender sjk 2,492,306,592,000 Perubahan Nomor FILE2016, tgl kontrak Rekening O.1822C/ 313 hr kalender sjk 1,102,580,961,000 CCO FILE 016, tgl 20 SIK016 SIK sejak 23 458,658,468,000 CCO FILE Februari 2016 s/d 650,273,469,000 Pengurangan Nilai Masih Diperiksa 31 Desember 2016 Kontrak oleh Papenkon O.1822D/ 300 hr kalender sjk 016, tgl 20 SIK016 SIK sejak 20 April 2016 s/d 13 Februari 2017JT/IO.287/ Sejak 17, tgl 24 ditandatangani Perjanjian sampai dengan selambat - lambatnya tanggal 28 Juli 2017JT/IO. 403 hr kalender 1,102,580,961,000 Perubahan FILE 58A/XII/ (sejak SIK 23 Jamgka WaktuDesember Februari 2016 s/d Pelaksanaan 31 Maret 2017)JT/IO.444/ 375 hr kalender sjk 458,658,468,000 Perubahan FILE017, tgl, 13 SIK Jamgka Waktu Pelaksanaan SIK sejak 20 April 2016 s/d 30 April 2017 36

LAPORAN MANAJEMEN 2016Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & TanADDENDUM III Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Nomor : DPBJ Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - S.Perj.16/II/20 Simpang Indralaya Februari 2017 Nomor : DPBJ Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan S.Perj.17/II/20 Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - Februari 2017 Simpang Indralaya Seksi I : Jalan Utama sta 0+000 - Sta 7+750 dan Nomor : DPBJ Jalan Akses Sta 0+000 - Sta 1+531 S.Perj.18/II/20 Februari 2017 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Palembang - Simpang Indralaya Seksi III : Jalan Utama sta12+650 - STA 13+200 dan STA 15+100 - STA 21+930Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakTOL SUMATERA (PEKANBARU - DUMAI)PT. Hutama Jl. Letjend MT. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nomor : DPBJKarya (Persero) haryono Kav. 8 Ruas Pekanbaru - Dumai Seksi 1 2556/S.Perj.56Divisi Jalan Tol Cawang - Pekanbaru - Minas (Sta 0+000 - 9+500) 2016, tanggal Jakarta 13340 Desmber 2016

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan PelaksanaanJT/IO.527/ 560 hari kalender sjk 2,492,306,592,000 CCO / Balance Masih Diperiksa oleh Papenkon017, tgl 23 kontrak BudgetJT/IO.528/ 403 hr kalender 1,270,537,611,000 Perubahan Nilai Masih Diperiksa017, tgl 23 (sejak SIK 23 Kontrak oleh Papenkon Februari 2016 s/d 31 Maret 2017)JT/IO.529/ 375 hr kalender sjk 571,495,512,000 Perubahan Nilai Masih Diperiksa017, tgl 3 SIK Kontrak oleh Papenkon SIK sejak 20 April 2016 s/d 30 April 2017nggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan FILEJT/IO. 6/XII/ sejak perjanjian 849,924,433,000 156 ditandatangani sampai dengan standar pelayanan minimum (spm) jalan tol terpenuhi yakni 31 Desember 2017 37

LAPORAN MANAJEMEN 2016Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakCINERE - JAGORAWI II A Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi II A (tengah) Nomor : 054/PPT. Translingkar Jl. Gas Alam TLKJ-HK/XII/1Kita Jaya Pedurenan, Desember 201 Harjamukti, Cimanggis - Nomor : 054/P TLKJ-HK/XII/1 Depok Februari 2015ADDENDUM IADDENDUM II Nomor : 054/PADDENDUM III TLKJ-HK/XII/1 Februari 2015 Nomor : 054/P TLKJ-HK/XII/1 Desember 201

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan FILEPKS/ 427 hr kalender sjk 382,681,538,00013, tgl 24 SPMK13PKS/ 720 hr kalender sjk tetap J. Waktu Add II13, tgl 14 SPMK (yaitu s.d 15 pelaksanaan Desember 2015) menjadi 729 hr kalender Pembebasan lokasi 100% selesai 30 Juni 2015PKS/ 720 hr kalender sjk tetap Perubahan dari Add II13, tgl 14 SPMK (yaitu s.d 15 DJJ menjadi HKI Desember 2015)PKS/ 927 hr kalender sjk tetap Perubahan Addendum Asli13, tgl 14 SPMK (yaitu s.d 31 Jangka Waktu di Proyek15 Desmber 2015) Pelaksanaan & Penyerahan Lokasi Penyerahan Pekerjaan Paling Lokasi Pekerjaan lambat 29 Februari 2016 38

LAPORAN MANAJEMEN 2016Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakCINERE - JAGORAWI II AADDENDUM IV Nomor : 054/P TLKJ-HK/XII/1ADDENDUM V Januari 2016 Nomor : 054/P TLKJ-HK/XII/1 Agustus 2016

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan PelaksanaanPKS/ 979 hr kalender sjk tetap Perubahan Addendum Asli13, tgl 11 SPMK (yaitu s.d 21 Jangka Waktu di Proyek Agustus 2016) Pelaksanaan & Penyerahan Lokasi Penyerahan Pekerjaan Paling Lokasi Pekerjaan lambat 29 Februari 2016PKS/ 1284 hr kalender sjk tetap -Perubahan Addendum Asli13, tgl 19 SPMK (yaitu s.d 30 Juni 2017) Jangka Waktu di Proyek Penyerahan Lokasi Pekerjaan Paling Pelaksanaan & lambat 31 Desember 2016 Penyerahan Lokasi Pekerjaan dan Peubahan perhitungan nilai kontrak karena adanya penambahan waktu dan perubahan desain yang akan diperhitungkan ulang pada saat bobot pekerjaan mencapai 70% 39


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook