Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ผลการใช้จ่าย ณ 31 พ.ค. 66

ผลการใช้จ่าย ณ 31 พ.ค. 66

Published by suttinee.nkstec, 2023-06-07 01:50:18

Description: ผลการใช้จ่าย ณ 31 พ.ค. 66

Search

Read the Text Version

รายงานผลการใชจ้ ่ายงบประมาณจังหวัดอทุ ัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2566 จดั ทาโดย กลมุ่ งานระบบการคลงั สานักงานคลงั จงั หวัดอทุ ัยธานี



ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณจังหวัดอทุ ยั ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปา้ หมาย Q3 ขอ้ มลู ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2566 37 เบกิ จ่าย 75.00 % ใช้จา่ ย 81.74 % สว่ นราชการ หนว่ ย : ลา้ นบาท PO 20.02 % (679.373 ล้านบาท) ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร 3,393.186 1,054.043 คงเหลอื 20.43 % ใชจ้ า่ ย 2,700.141 857.251 2,339.143 (693.045 ลา้ นบาท) ร้อยละ 79.58 81.33 1,842.890 78.78 เบิกจา่ ย 59.55 % 2 (2,020.768 ลา้ นบาท) ภาพรวม หน่วย : ลา้ นบาท เบิกจ่าย 21.11 % PO 75.10 % (137.044 ล้านบาท) ประจา ลงทุน (38.523 ล้านบาท) จัดสรร 182.477 23.477 159.000 ใชจ้ า่ ย รอ้ ยละใชจ้ า่ ย 175.567 16.789 158.778 คงเหลอื 3.79 % 96.213 71.511 99.86 (6.910 ล้านบาท) เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เงินกู้ COVID-19 รวมเงนิ เบกิ แทน สรก.อนื่ หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวม ประจา ลงทุน จัดสรร เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ จัดสรร 910.347 84.647 825.700 ยุทธศาสตร์ 23.870 23.831 99.84 หนว่ ยงานอนื่ 146.638 144.010 98.21 เบิกจ่าย 648.330 48546.3.50043 564.026 รวม 170.508 167.841 98.44 ร้อยละ 71.22 46919.7.5799 68.31 หมายเหตุ : แสดงข้อมูลเฉพาะเงนิ ทไ่ี ดร้ ับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานักงานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี สานักงานคลงั จงั หวดั อทุ ัยธานี e-mail : [email protected] https://www.cgd.go.th/uti ศาลากลางจงั หวดั อทุ ยั ธานี ถนนศรอี ทุ ยั ตาบลอุทยั ใหม่ อาเภอเมอื ง จงั หวดั อทุ ยั ธานี โทร. 056-511592

ผลกำรใช้จำ่ ยเงนิ งบประมำณภำครฐั จัง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ ลำดับ หน่วยเบิกจ่ำย งบจัดสรร PO 1 โรงเรยี นอทุ ัยวทิ ยาคม 10.880 0 2 สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานอทุ ัยธานี 3.033 0 3 ศนู ย์วจิ ยั และพฒั นาการเกษตรอทุ ัยธานี 6.175 0 4 สนง.เขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 97.434 0 5 ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตั วน์ า้ จืดอทุ ัยธานี 3.754 0 6 สานกั งานขนสง่ จังหวดั อุทัยธานี 3.294 0 7 เรอื นจาจังหวดั อทุ ัยธานี 18.355 0 8 สานักงานพลังงานจงั หวดั อุทัยธานี 0.738 0 9 ทท่ี าการปกครองจงั หวดั อทุ ัยธานี 173.133 0 10 สานกั งานธนารกั ษ์พนื้ ทอ่ี ทุ ัยธานี 1.211 0 11 สนง.เขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 1 56.294 0 12 สานกั งานแรงงานจังหวดั อุทัยธานี 1.383 0 13 สานักงานสรรพากรพนื้ ที่อุทัยธานี 0.937 14 สานกั งานการปฏิรปู ที่ดินจงั หวดั อุทัยธานี 4.269 0 15 สานักงานบังคับคดีจงั หวดั อทุ ัยธานี 0.392 0 16 ศูนย์การศกึ ษาพิเศษ ประจาจงั หวดั อทุ ัยธานี 5.742 0 17 สานักงานคลงั จังหวดั อุทัยธานี 0.363 0 18 สานกั งานท่ดี นิ จงั หวดั อุทัยธานี 3.035 0 19 สนง.วฒั นธรรม จ.อทุ ัยธานี 4.460 0 20 สานักงานพฒั นาชุมชนจงั หวดั อทุ ัยธานี 7.406 0 21 สานักงานประชาสัมพันธจ์ ังหวดั อทุ ัยธานี 0.506 0 22 สานกั งานการท่องเที่ยวและกฬี าจงั หวดั อุทัยธานี 1.402 0 23 ตารวจภูธรจังหวดั อุทัยธานี ภ.6 27.861 0

งหวัดอทุ ัยธำนี ประเภทรำยจ่ำยประจำ 31 พฤษภำคม 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย O เบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย 0.000 10.814 10.814 0.065 99.40 99.40 0.081 2.759 2.840 0.193 90.99 93.64 0.075 5.595 5.670 0.505 90.61 91.82 0.804 87.654 88.459 8.976 89.96 90.79 0.000 3.393 3.393 0.361 90.39 90.39 90.37 0.000 2.977 2.977 0.317 90.37 90.25 0.346 16.219 16.565 1.790 88.36 89.66 0.069 0.593 0.662 0.076 80.36 88.80 0.000 153.746 153.746 19.387 88.80 88.16 0.065 1.003 1.068 0.143 82.79 87.77 86.37 0.000 49.407 49.407 6.886 87.77 85.24 0.000 1.194 1.194 0.188 86.37 84.09 83.30 0.00 0.798 0.798 0.138 85.24 82.63 0.054 3.536 3.589 0.679 82.84 82.11 0.000 0.326 0.326 0.065 83.30 81.79 0.144 4.601 4.745 0.997 80.13 81.15 0.025 0.273 0.298 0.065 75.22 81.08 80.96 0.252 2.230 2.482 0.553 73.49 80.27 0.000 3.619 3.619 0.841 81.15 79.29 0.024 5.981 6.005 1.401 80.76 0.000 0.410 0.410 0.096 80.96 0.200 0.926 1.126 0.277 66.01 0.021 22.071 22.092 5.769 79.22

ผลกำรใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ ลำดบั หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร PO 24 สนง.สง่ เสรมิ การปกครองท้องถิ่นจังหวดั อทุ ัยธานี 3.120 0 25 สานักงานจังหวดั อุทัยธานี 5.329 1 26 สนง.ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัยจงั หวดั อทุ ัยธานี 0.976 0 27 สานักงานสหกรณ์จงั หวดั อทุ ัยธานี 9.476 0 28 สานักงานพาณิชย์จงั หวดั อุทัยธานี 4.380 1 29 สานักงานประมงจงั หวดั อทุ ัยธานี 1.584 30 โครงการชลประทานอทุ ัยธานี 3.390 0 31 วทิ ยาลัยชมุ ชนจังหวดั อุทัยธานี 18.992 0 32 สานักงานพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์ 3.008 0 33 สานักงานจัดหางานอุทัยธานี 2.267 34 ศนู ย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 3.934 0 35 สนง.อตุ สาหกรรมจังหวดั อทุ ัยธานี 2.365 0 36 สานกั งานประกนั สังคมจงั หวดั อทุ ัยธานี 0.869 37 สานกั งานเกษตรและสหกรณ์จงั หวดั อุทัยธานี 2.273 0 38 สานักงานสถิติจงั หวดั อุทัยธานี 4.808 0 39 แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 0.977 40 สานักงานสวสั ดิการและคุ้มครองแรงงานจงั หวดั อทุ ัยธานี 1.457 0 41 สานักงานสัสดจี งั หวดั อทุ ัยธานี 1.701 0 42 สถานีพัฒนาทีด่ นิ อทุ ัยธานี 6.277 0 43 ศนู ย์วจิ ัยและบารงุ พันธสุ์ ตั วอ์ ุทัยธานี 3.259 0 44 สานักงานตรวจบัญชสี หกรณ์อทุ ัยธานี 4.745 0 45 สานักงานสรรพสามติ พนื้ ท่อี ทุ ัยธานี 1.424 0 46 กองอานวยการรกั ษาความม่ันคงภายในอทุ ัยธานี 2.378 0

งหวัดอทุ ัยธำนี ประเภทรำยจ่ำยประจำ 31 พฤษภำคม 2566 เรยี งลำดับจำกมำกไปน้อย O เบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 0.000 2.452 2.452 0.668 78.60 78.60 77.33 1.098 3.023 4.121 1.208 56.73 77.27 77.19 0.000 0.755 0.755 0.222 77.27 76.25 76.10 0.000 7.314 7.314 2.162 77.19 75.58 75.28 1.484 1.856 3.339 1.040 42.37 75.22 74.97 0.00 1.205 1.205 0.379 76.10 74.50 73.86 0.000 2.563 2.563 0.828 75.58 73.73 72.70 0.314 13.983 14.297 4.695 73.62 72.52 72.45 0.000 2.262 2.262 0.745 75.22 72.34 71.25 0.00 1.700 1.700 0.567 74.97 71.17 70.57 0.000 2.931 2.931 1.003 74.50 70.40 70.09 0.236 1.512 1.747 0.618 63.90 70.01 0.00 0.641 0.641 0.228 73.73 0.000 1.652 1.652 0.621 72.70 0.007 3.479 3.486 1.321 72.37 0.00 0.708 0.708 0.269 72.45 0.000 1.054 1.054 0.403 72.34 0.012 1.200 1.212 0.489 70.52 0.000 4.468 4.468 1.810 71.17 0.000 2.300 2.300 0.959 70.57 0.006 3.334 3.340 1.404 70.27 0.007 0.991 0.998 0.426 69.58 0.000 1.665 1.665 0.713 70.01

ผลกำรใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วนั ที่ ลำดบั หน่วยเบิกจ่ำย งบจัดสรร PO 47 วทิ ยาลยั เทคนิคอุทัยธานี 16.517 0 48 วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี (รวมงบกลาง) 7.616 0 49 สนง.กศน.อุทัยธานี 47.137 0 50 สานักงานปศุสตั วจ์ งั หวดั อทุ ัยธานี 8.124 0 51 สานักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั อุทัยธานี 5.722 0 52 สานักงานโยธาธกิ ารและผังเมอื งจังหวดั อุทัยธานี 2.286 0 53 สานกั งานเกษตรจงั หวดั อทุ ัยธานี 11.362 0 54 แขวงทางหลวงอทุ ัยธานี 5.610 0 55 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั อทุ ัยธานี 10.042 56 โรงพยาบาลอทุ ัยธานี 26.687 0 57 สนง.ทรพั ยากรธรรมชาตฯิ จังหวดั อุทัยธานี 2.202 0 58 ศนู ย์พฒั นาราษฎรบนพนื้ ทส่ี ูงจงั หวดั อทุ ัยธานี 4.367 0 59 สถานพนิ ิจและคุ้มครองเดก็ ฯ จ.อุทัยธานี 3.834 0 60 บ้านพกั เดก็ และครอบครวั จังหวดั อทุ ัยธานี 4.094 0 61 วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งอทุ ัยธานี 11.375 0 62 สานักงานสาธารณสุขจงั หวดั อุทัยธานี 44.170 0 63 สนง.คมุ ประพฤติจงั หวดั อุทัยธานี 4.133 0 736.323 5 รวมงบประจำสว่ นรำชกำร ลำดบั หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร PO 1 องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั อุทัยธานี 100.716 2 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 129.763 3 ท้องถิ่นจังหวดั (งบกลาง) อดุ หนนุ เฉพาะกจิ 38.454

งหวัดอุทัยธำนี ประเภทรำยจ่ำยประจำ 31 พฤษภำคม 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย O เบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย 0.027 11.501 11.528 4.989 69.63 69.79 69.69 0.000 5.308 5.308 2.309 69.69 69.69 0.000 32.848 32.848 14.289 69.69 69.67 69.49 0.000 5.660 5.660 2.464 69.67 69.48 0.118 3.858 3.977 1.746 67.43 68.80 0.000 1.588 1.588 0.698 69.48 68.67 0.000 7.817 7.817 3.544 68.80 68.51 0.000 3.852 3.852 1.758 68.67 67.62 67.56 0.00 6.879 6.879 3.162 68.51 66.75 0.078 17.969 18.047 8.641 67.33 66.57 0.000 1.487 1.487 0.714 67.56 65.47 0.000 2.915 2.915 1.452 66.75 62.76 0.000 2.552 2.552 1.282 66.57 61.55 59.78 0.000 2.680 2.680 1.414 65.47 80.46 0.176 6.963 7.139 4.236 61.21 0.182 27.004 27.186 16.984 61.14 0.000 2.470 2.470 1.662 59.78 5.905 586.527 592.432 143.891 79.66 O เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย 0.00 100.716 100.716 0.000 100.00 100.00 0.00 120.793 120.793 8.971 93.09 93.09 0.00 0.00 0.000 38.454 0.00 0.00

ผลกำรใช้จำ่ ยเงนิ งบประมำณภำครฐั จงั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ ลำดบั หน่วยเบิกจ่ำย งบจดั สรร PO รวมเงนิ อดุ หนุน 268.933 0 ลำดับ หน่วยเบิกจ่ำย งบจัดสรร PO 1 งปม.จว.-สานักงานจงั หวดั อทุ ัยธานี 21.344 8 ลำดบั หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร PO 1 งบกลาง 27.444 0 รวมงบประจำจงั หวัดอทุ ัยธำนี 1,054.043 14 หมำยเหตุ : ไม่รวมค่ำรกั ษำพยำบำลข้ำรำชกำร, เงนิ ช่วยเหลอื กำรศึกษำบุตร, เงนิ ช่ว มผี ลการเบิกจา่ ยต้ังแต่ รอ้ ยล มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ รอ้ ยล มีผลการเบิกจ่ายตา่ กวา่ รอ้ ย มีผลการใชจ้ ่าย รอ้ ยละ 73 ข มผี ลการใช้จา่ ยต้ังแต่ รอ้ ยละ มีผลการใช้จ่ายต่ากวา่ รอ้ ยล

งหวัดอุทัยธำนี ประเภทรำยจ่ำยประจำ 31 พฤษภำคม 2566 เรยี งลำดบั จำกมำกไปน้อย O เบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย คงเหลอื รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 0.000 221.508 221.508 47.425 82.37 82.37 O เบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย 8.633 8.156 16.789 4.555 38.21 78.66 O เบิกจ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ รอ้ ยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใช้จ่ำย 0.000 26.522 26.522 0.922 96.64 96.64 81.33 4.538 842.712 857.251 196.793 79.95 วยพเิ ศษกรณผี ู้รบั บำนำญตำย ละ 72 ข้ึนไป (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดอื นพฤษภาคม 2566) ละ 63-71.99 (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดอื นพฤษภาคม 2566) ยละ 63 ขึ้นไป (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดือนพฤษภาคม 2566) ะ 64-72.99 (เป้าหมายไตรมาส 3 (เดอื นพฤษภาคม 2566) ละ 64

ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันท ลำดับ หน่วยเบิกจำ่ ย งบจดั สรร P 1 สำนกั งำนพฒั นำสงั คมและควำมมนั่ คงของมนษุ ย์ 1.036 3 2 บำ้ นพกั เดก็ และครอบครัวจังหวัดอุทัยธำนี 1.348 3 สำนักงำนตรวจบญั ชสี หกรณ์อุทัยธำนี 1.134 4 ศูนย์วิจัยและพฒั นำกำรเพำะเลย้ี งสัตว์นำ้ จดื อทุ ยั ธำนี 0.057 5 ศนู ย์วิจยั และบำรุงพนั ธุ์สตั ว์อุทัยธำนี 0.482 6 สำนักงำนปศุสตั ว์จงั หวัดอุทยั ธำนี 0.699 7 สำนกั งำนสหกรณ์จงั หวัดอุทัยธำนี 1.433 8 สำนกั งำนกำรปฏิรูปทดี่ นิ จังหวัดอุทยั ธำนี 0.504 9 สำนกั งำนพลงั งำนจังหวัดอทุ ัยธำนี 0.300 10 สำนกั งำนพำณิชย์จงั หวัดอทุ ยั ธำนี 0.797 11 ทที่ ำกำรปกครองจังหวัดอทุ ยั ธำนี 41.136 12 สนง.ส่งเสริมกำรปกครองทอ้ งถน่ิ จงั หวัดอุทัยธำนี 0.082 13 สนง.คุมประพฤตจิ งั หวัดอุทยั ธำนี 0.031 14 ส.พนิ จิ และคมุ้ ครองเด็กฯ จ.อุทัยธำนี 0.009 15 สำนักงำนพฒั นำฝีมอื แรงงำน จังหวัดอุทยั ธำนี 1.449 16 สำนกั งำนวัฒนธรรมจงั หวัดอุทัยธำนี 0.450 17 สนง.กศน.อทุ ัยธำนี 0.104 18 สำนกั งำนศกึ ษำธิกำรจังหวัดอทุ ยั ธำนี 0.050 19 ศูนย์วงเดือน อำคมสรุ ทณั ฑ์ 0.046 20 โรงเรียนอทุ ยั วิทยำคม 0.556 21 วิทยำลยั เทคนิคอุทัยธำนี 1.007

ฐจังหวดั อุทยั ธำนี ประเภทรำยจำ่ ยลงทนุ ที่ 31 พฤษภำคม 2566 เรียงลำดับจำกมำกไปน้อย PO เบกิ จ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ ร้อยละ ร้อยละ PO + เบิกจ่ำย กำรเบิกจำ่ ย กำรใชจ้ ำ่ ย 0.000 1.036 1.036 0.000 100.00 100.00 0.000 1.348 1.348 0.000 100.00 100.00 0.030 1.104 1.134 0.000 97.36 100.00 0.000 0.057 0.057 0.000 100.00 100.00 0.000 0.482 0.482 0.000 100.00 100.00 0.000 0.699 0.699 0.000 100.00 100.00 0.000 1.433 1.433 0.000 100.00 100.00 0.000 0.504 0.504 0.000 100.00 100.00 0.000 0.300 0.300 0.000 100.00 100.00 0.000 0.797 0.797 0.000 100.00 100.00 30.188 10.948 41.136 0.000 26.61 100.00 0.000 0.082 0.082 0.000 100.00 100.00 0.000 0.031 0.031 0.000 100.00 100.00 0.00 0.009 0.009 0.000 100.00 100.00 0.000 1.449 1.449 0.000 100.00 100.00 0.000 0.450 0.450 0.000 100.00 100.00 0.000 0.104 0.104 0.000 100.00 100.00 0.000 0.050 0.050 0.000 100.00 100.00 0.000 0.046 0.046 0.000 100.00 100.00 0.000 0.556 0.556 0.000 100.00 100.00 0.000 1.007 1.007 0.000 100.00 100.00

ผลกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันท ลำดบั หนว่ ยเบกิ จำ่ ย งบจัดสรร P 22 วิทยำลยั เกษตรและเทคโนโลยีอทุ ยั ธำนี 5.299 1 23 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 25.886 24 โรงพยำบำลอุทัยธำนี 22.357 1 25 วิทยำลยั สำรพดั ชำ่ งอุทัยธำนี 1.644 1 26 สำนักงำนทด่ี ินจงั หวัดอทุ ัยธำนี 3.864 5 27 สำนกั งำนพฒั นำชุมชนจงั หวัดอุทยั ธำนี 2.466 28 ศูนย์กำรศกึ ษำพเิ ศษ ประจำจังหวัดอทุ ัยธำนี 2.692 12 29 สนง.เขตพนื้ ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 30.447 21 30 สนง.เขตพน้ื ทก่ี ำรศึกษำประถมศกึ ษำอทุ ัยธำนี เขต 2 34.976 31 แขวงทำงหลวงชนบทอทุ ยั ธำนี 399.769 32 สำนกั งำนพระพทุ ธศำสนำจงั หวัดอทุ ยั ธำนี 6.985 33 เรือนจำจงั หวัดอทุ ัยธำนี 1.209 34 วิทยำลยั ชมุ ชนจังหวัดอุทยั ธำนี 0.620 35 สถำนพี ฒั นำทด่ี ินอุทยั ธำนี 23.008 36 ศูนย์วิจัยและพฒั นำกำรเกษตรอทุ ัยธำนี 1.255 37 สำนักงำนเกษตรจงั หวัดอุทยั ธำนี 1.330 38 แขวงทำงหลวงอุทัยธำนี 546.268 39 สำนกั งำนโยธำธิกำรและผงั เมอื งจงั หวัดอุทัยธำนี 2.454 40 สำนกั งำนจงั หวัดอุทยั ธำนี 16.190 41 โครงกำรชลประทำนอุทัยธำนี 570.704 42 ตำรวจภูธรจังหวัดอทุ ยั ธำนี ภ.6 22.536

ฐจงั หวัดอทุ ยั ธำนี ประเภทรำยจ่ำยลงทนุ ท่ี 31 พฤษภำคม 2566 เรียงลำดับจำกมำกไปน้อย PO เบกิ จำ่ ย กำรใชจ้ ำ่ ย คงเหลือ ร้อยละ ร้อยละ PO + เบกิ จำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใชจ้ ำ่ ย 4.504 0.795 5.299 0.000 15.00 100.00 12.423 13.463 25.886 0.000 52.01 100.00 8.527 13.829 22.357 0.000 61.86 100.00 1.644 0.00 1.644 0.000 0.00 100.00 3.394 0.445 3.839 0.025 11.51 99.35 0.010 2.422 2.432 0.034 98.21 98.62 2.479 0.170 2.649 0.043 6.32 98.42 11.281 18.464 29.745 0.702 60.64 97.70 14.879 19.251 34.130 0.846 55.04 97.58 57.558 327.522 385.081 14.688 81.93 96.33 0.000 6.553 6.553 0.432 93.82 93.82 0.047 1.075 1.122 0.087 88.91 92.83 0.000 0.573 0.573 0.047 92.40 92.40 1.376 19.280 20.656 2.352 83.80 89.78 0.000 1.067 1.067 0.188 85.02 85.02 0.000 1.106 1.106 0.224 83.15 83.15 24.666 295.076 419.742 126.526 54.02 76.84 1.305 0.548 1.853 0.601 22.33 75.51 6.429 5.431 11.860 4.330 33.55 73.25 11.811 184.574 396.385 174.320 32.34 69.46 7.671 1.124 8.796 13.740 4.99 39.03

ผลกำรใชจ้ ำ่ ยเงินงบประมำณภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันท ลำดับ หนว่ ยเบกิ จ่ำย งบจัดสรร P 43 สำนกั งำนสรรพสำมิตพน้ื ทอี่ ุทยั ธำนี 2.794 รวมงบลงทนุ สว่ นรำชกำร 1,777.462 50 ลำดับ หน่วยเบิกจ่ำย งบจดั สรร P 3 1 เทศบำลเมืองอทุ ยั ธำนี 2.400 3 2 องคก์ ำรบริหำรส่วนจงั หวัดอุทยั ธำนี 36.500 3 สนง.ทอ้ งถน่ิ ฯ (งบอดุ หนุนเฉพำะกจิ ) 363.781 402.681 รวมเงินอดุ หนนุ งบจัดสรร P ลำดบั หน่วยเบกิ จ่ำย 159.000 12 1 งปม.จว.-สำนกั งำนจงั หวัดอุทยั ธำนี รวมงบลงทนุ จังหวัดอุทยั ธำนี 2,339.143 66 มผี ลกำรเบกิ จำ่ ย ตง้ั แต มผี ลกำรเบกิ จำ่ ย ตง้ั แต มผี ลกำรเบกิ จ่ำย ตำ่ กว มีผลกำรใชจ้ ่ำย ร้อยละ มีผลกำรใช้จำ่ ย ตง้ั แต่ มีผลกำรใช้จ่ำย ตำ่ กว่ำ

ฐจังหวดั อุทยั ธำนี ประเภทรำยจำ่ ยลงทนุ ที่ 31 พฤษภำคม 2566 เรียงลำดบั จำกมำกไปน้อย PO เบกิ จำ่ ย กำรใชจ้ ่ำย คงเหลือ ร้อยละ ร้อยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใชจ้ ่ำย 0.000 0.000 0.000 2.794 0.00 0.00 00.222 935.260 1,435.483 341.979 52.62 80.76 PO เบกิ จ่ำย กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ ร้อยละ ร้อยละ PO + เบกิ จำ่ ย กำรเบิกจำ่ ย กำรใชจ้ ่ำย 0.000 36.202 2.388 2.388 0.012 99.50 99.50 0.000 36.202 0.000 36.202 0.298 0.00 99.18 210.039 210.039 153.742 57.74 57.74 212.427 248.629 154.052 52.75 61.74 PO เบิกจำ่ ย กำรใช้จำ่ ย คงเหลอื ร้อยละ ร้อยละ PO + เบิกจำ่ ย กำรเบกิ จ่ำย กำรใช้จำ่ ย 28.410 30.368 158.778 0.222 19.10 99.86 64.835 1,178.055 1,842.890 496.253 50.36 78.78 ต่ ร้อยละ 51 ขน้ึ ไป (เปำ้ หมำยไตรมำส 3 (เดอื นพฤษภำคม 2566) ต่ ร้อยละ 45-50.99 (เปำ้ หมำยไตรมำส 3 (เดือนพฤษภำคม 2566) ว่ำ ร้อยละ 45 ะ 74 ขนึ้ ไป (เป้ำหมำยไตรมำส 3 (เดือนพฤษภำคม 2566) ร้อยละ 66-73.99 (เป้ำหมำยไตรมำส 3 (เดอื นพฤษภำคม 2566) ำ ร้อยละ 66







A04 - รายงานผลการเบกิ จ่ายเงินกนั ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบกิ จา่ ยเงิน จาแนกตามพื้นท่ี (ระดับหนว่ ยรับงบประมาณ) (รายจ่ายประจา) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลต้ังแตต่ ้นปงี บประมาณ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หนว่ ย : บาท ลาดับ หนว่ ยรับงบประมาณ(Funded Program) เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่ือมปี เบิกจ่าย %เบกิ จ่าย คงเหลือ 1 สำนักงำนสถิติจงั หวดั อทุ ัยธำนี 1,703.44 1,703.44 100.00 0.00 2 สำนกั งำนจงั หวัดอทุ ัยธำนี 210,546.91 210,546.91 100.00 0.00 3 สำนกั งำนพัฒนำชุมชนจงั หวดั อุทัยธำนี 65,800.00 65,800.00 100.00 0.00 4 สำนกั งำนบรรเทำและปอ้ งกันสำธำรณภัยจงั หวัดอทุ ัยธำนี 5,104,427.23 5,104,427.23 100.00 0.00 5 สำนักงำนสง่ เสริมกำรปกครองท้องถ่ินจงั หวัดอุทัยธำนี 61,574,469.00 61,367,431.88 99.66 207,037.12 6 สำนกั งำนสง่ เสริมกำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 106,790.00 106,790.00 7 สำนักงำนศึกษำธิกำรจงั หวดั อุทัยธำนี 120,114.00 0.00 0.00 0.00 8 ศนู ย์กำรศกึ ษำพเิ ศษ ประจำจงั หวดั อทุ ัยธำนี 120,114.00 100.00 9,000.00 9 สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึ ษำอทุ ัยธำนี เขต 1 9,000.00 0.00 10 สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำอทุ ัยธำนี เขต 2 1,357,663.00 0.00 0.00 11 สำนกั งำนสำธำรณสขุ จงั หวัด 1,357,663.00 100.00 0.67 12 โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี 883,245.00 0.00 13 ตำรวจภูธรจงั หวัดอุทัยธำนี 6,857,760.00 883,244.33 100.00 0.00 14 องค์กำรบริหำรสว่ นจงั หวดั อทุ ัยธำนี 6,857,760.00 100.00 0.00 780.00 100.00 20,000.00 รวม 1,565,000.00 780.00 100.00 342,827.79 6,790,000.00 1,565,000.00 99.71 84,647,298.58 6,770,000.00 99.59 84,304,470.79 หมายเหตุ : ข้อมูลเบอ้ื งต้น ท่ีมำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

A04 - รายงานผลการเบกิ จ่ายเงินกนั ไว้เบิกเหล่ือมปแี ละขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จาแนกตามพื้นท่ี (ระดับหนว่ ยรบั งบประมาณ) (รายจา่ ยลงทนุ ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมลู ต้ังแตต่ ้นปงี บประมาณ ถึง วนั ท่ี 31 พฤษภาคม 2566 หนว่ ย : บาท ลาดับ หนว่ ยรบั งบประมาณ(Funded Program) เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี เบิกจ่าย %เบกิ จ่าย คงเหลือ 1 โครงการชลประทานอทุ ัยธานี 350,339,568.49 202,172,433.54 57.71 148,167,134.95 2 สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุทัยธานี 180,000.00 180,000.00 3 สานกั งานขนส่งจงั หวดั อทุ ัยธานี 100.00 0.00 4 แขวงทางหลวงอทุ ัยธานี 1,108,800.00 1,108,800.00 5 แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 100,058,652.76 100,019,326.18 100.00 0.00 6 ที่ทาการปกครองจงั หวดั อุทัยธานี 13,990,000.00 7 สานักงานพัฒนาชุมชนจงั หวัดอทุ ัยธานี 5,639,000.00 99.96 39,326.58 8 สานักงานสง่ เสริมการปกครองท้องถ่ินจงั หวัดอทุ ัยธานี 6,613,740.00 6,613,740.00 9 สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 1 40.31 8,351,000.00 10 สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาอทุ ัยธานเี ขต 2 120,000.00 120,000.00 11 สานกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั อุทัยธานี 100,357,126.70 85,358,726.70 100.00 0.00 12 โรงพยาบาลอุทัยธานี 16,020,470.00 13,259,730.00 13 ตารวจภธู รจงั หวัดอทุ ัยธานี 23,993,352.00 20,253,427.20 100.00 0.00 14 งบประมาณจงั หวดั - สานักงานจงั หวัดอทุ ัยธานี 57,110,340.00 20,185,590.00 52,761,385.00 26,679,202.00 85.05 14,998,400.00 รวม 500,000.00 500,000.00 82.77 2,760,740.00 102,546,758.03 81,936,219.36 825,700,192.98 564,026,194.98 84.41 3,739,924.80 35.34 36,924,750.00 50.57 26,082,183.00 100.00 0.00 79.90 20,610,538.67 68.31 261,673,998.00 หมายเหตุ : ข้อมลู เบอื้ งต้น ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ สใ์ หม่ (New GFMIS Thai)

A04 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงนิ กันไวเ้ บิกเหล่ือมปแี ละขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิ จาแนกตามพนื้ ที่ (ระดับหนว่ ยรับงบประมาณ) (รายจ่ายภาพรวม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลต้งั แต่ตน้ ปงี บประมาณ ถึง วนั ท่ี 31 พฤษภาคม 2566 หน่วย : บาท ลาดบั หนว่ ยรับงบประมาณ(Funded Program) เงนิ กันไวเ้ บิกเหลอื่ มปี เบิกจ่าย %เบกิ จ่าย คงเหลือ 1 โครงการชลประทานอทุ ัยธานี 350,339,568.49 202,172,433.54 57.71 148,167,134.95 2 สานกั งานปศุสตั วจ์ งั หวัดอทุ ยั ธานี 180,000.00 180,000.00 100.00 0.00 3 สานักงานขนสง่ จงั หวดั อทุ ยั ธานี 100.00 0.00 4 แขวงทางหลวงอทุ ัยธานี 1,108,800.00 1,108,800.00 99.96 5 แขวงทางหลวงชนบทอทุ ยั ธานี 100,058,652.76 100,019,326.18 40.31 39,326.58 6 สานักงานสถิติจงั หวดั อทุ ัยธานี 13,990,000.00 100.00 8,351,000.00 7 สานักงานจงั หวดั อทุ ยั ธานี 5,639,000.00 100.00 8 ทที่ าการปกครองจงั หวัดอทุ ยั ธานี 1,703.44 1,703.44 100.00 0.00 9 สานักงานพฒั นาชมุ ชนจงั หวดั อทุ ยั ธานี 210,546.91 100.00 0.00 10 สานักงานบรรเทาและป้องกนั สาธารณภัยจงั หวัดอทุ ัยธานี 6,613,740.00 210,546.91 100.00 0.00 11 สานกั งานส่งเสรมิ การปกครองท้องถ่ินจงั หวัดอทุ ัยธานี 185,800.00 6,613,740.00 90.61 0.00 12 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย 5,104,427.23 0.00 13 สานักงานศึกษาธกิ ารจงั หวัดอทุ ยั ธานี 161,931,595.70 185,800.00 0.00 15,205,437.12 14 ศูนย์การศึกษาพเิ ศษ ประจาจงั หวดั อทุ ัยธานี 106,790.00 5,104,427.23 100.00 106,790.00 15 สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาอทุ ัยธานี เขต 1 120,114.00 146,726,158.58 0.00 16 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาอทุ ยั ธานี เขต 2 0.00 9,000.00 17 สานักงานสาธารณสขุ จงั หวดั 9,000.00 0.00 84.11 2,760,740.00 18 โรงพยาบาลอทุ ยั ธานี 17,378,133.00 120,114.00 84.97 3,739,925.47 19 ตารวจภูธรจงั หวัดอทุ ยั ธานี 24,876,597.00 42.28 36,924,750.00 20 งบประมาณจงั หวัด - สานกั งานจงั หวดั อทุ ยั ธานี 63,968,100.00 0.00 50.57 26,082,183.00 21 องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั อทุ ัยธานี 52,762,165.00 14,617,393.00 100.00 0.00 2,065,000.00 21,136,671.53 79.90 20,610,538.67 รวม 102,546,758.03 27,043,350.00 99.71 20,000.00 6,790,000.00 26,679,982.00 71.22 262,016,825.79 910,347,491.56 2,065,000.00 81,936,219.36 6,770,000.00 648,330,665.77 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบอื้ งต้น ทม่ี า : ระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 28.78 % เบิกจา่ ย คงเหลือ 71.22 %

ผลการเบิกจา่ ยเงนิ ตาม พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงก และฟน้ื ฟเู ศรษฐกจิ และสงั คม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ บั ผลกร ข้อมูลตั้งแตต่ น้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤษภ หน่วยงานที่ไดร้ บั การจดั สรรงบภายใตพ้ ระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลงั กู้เงนิ ฯ (1 ล้านล้านบาท และ 5 แสนล้า ลาดบั หน่วยงาน วงเงินกู้ PO ท้ัง 1 ศนู ย์พัฒนาและสงเคราะหช์ าวเขาจังหวัดอทุ ัยธานี 950,000.00 2 สานกั งานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอทุ ัยธานี 3,098,534.00 3 สานกั งานตรวจบัญชสี หกรณ์จังหวัดอทุ ัยธานี 4 สานักงานปศสุ ตั ว์จงั หวัดอทุ ัยธานี 30,000.00 5 สานกั งานพัฒนาที่ดนิ อทุ ัยธานี 2,929,360.00 6 สานกั งานเกษตรจังหวัดอทุ ัยธานี 4,776,150.00 7 สานักงานสหกรณ์จงั หวัดอทุ ัยธานี 62,524,318.66 8 ท่ีทาการปกครองจงั หวัดอทุ ัยธานี 154,894,849.92 9 สานักงานพัฒนาชุมชนจงั หวัดอทุ ัยธานี 25,805,642.00 10 สานกั งานสง่ เสริมการปกครองท้องถน่ิ จงั หวัดอทุ ัยธานี 45,789,261.40 11 สานักงานจดั หางานจงั หวัดอทุ ัยธานี 97,295,130.00 12 สานกั งานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวัดอทุ ัยธานี 13 ศนู ย์การศกึ ษาพิเศษ ประจาจังหวัดอทุ ัยธานี 13,860.00 14 สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอทุ ัยธานี เขต 1 1,960,000.00 15 สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอทุ ัยธานีเขต 2 16 โรงเรียนอทุ ัยวิทยาคม 286,000.00 17 วิทยาลยั เทคนคิ อทุ ัยธานี 17,540,000.00 18 วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีอทุ ัยธานี 35,562,000.00 19 วิทยาลัยสารพัดชา่ งอทุ ัยธานี 4,356,000.00 20 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอทุ ัยธานี 4,166,000.00 21 โรงพยาบาลอทุ ัยธานี 22 สานักงานพระพุทธศาสนาจงั หวัดอทุ ัยธานี 982,000.00 850,000.00 127,253,535.00 35,248,180.00 92,000.00

การคลงั กู้เงนิ เพือ่ แกไ้ ขปัญหา เยยี วยา ระทบจากการระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา ภาคม 2563) ถงึ วนั ท่ี 31 พฤษภาคม 2566 านบาท) หน่วย : ล้านบาท รวม รอ้ ยละ งสิ้น ผลการเบิกจา่ ย รอ้ ยละ ผลการใช้จา่ ย รอ้ ยละ คงเหลือ คงเหลือ เบิกจา่ ย ใช้จา่ ย - 847,014.00 89.16 847,014.00 89.16 102,986.00 10.84 0.000 0.00 - 3,098,534.00 100.00 3,098,534.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 30,000.00 100.00 30,000.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 2,929,360.00 100.00 2,929,360.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 4,776,150.00 100.00 4,776,150.00 100.00 0.000 0.00 2.66 - 62,524,318.66 100.00 62,524,318.66 100.00 2,591,149.00 0.00 0.000 0.00 - 154,894,849.92 100.00 154,894,849.92 100.00 - 0.00 0.000 0.00 - 25,805,642.00 100.00 25,805,642.00 100.00 0.000 0.00 0.000 0.00 - 45,789,261.40 100.00 45,789,261.40 92.02 0.000 0.00 0.000 0.00 - 94,703,981.00 97.34 94,703,981.00 97.34 0.000 0.00 0.000 0.14 - 13,860.00 100.00 13,860.00 100.00 6.23 176,720.00 0.00 - 1,960,000.00 100.00 1,960,000.00 100.00 2,197,380.00 - 286,000.00 100.00 286,000.00 100.00 0.000 - 17,540,000.00 100.00 17,540,000.00 100.00 - 35,562,000.00 100.00 35,562,000.00 100.00 - 4,356,000.00 100.00 4,356,000.00 100.00 - 4,166,000.00 100.00 4,166,000.00 100.00 - 982,000.00 100.00 982,000.00 100.00 - 850,000.00 100.00 850,000.00 100.00 - 127,076,815.00 99.86 127,076,815.00 99.86 - 33,050,800.00 93.77 33,050,800.00 93.77 - 92,000.00 100.00 92,000.00 100.00

ผลการเบิกจา่ ยเงนิ ตาม พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงก และฟ้นื ฟเู ศรษฐกจิ และสังคม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ บั ผลกร ข้อมูลต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดอื นพฤษภ หน่วยงานที่ไดร้ บั การจดั สรรงบภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (1 ล้านลา้ นบาท และ 5 แสนล้า ลาดบั หน่วยงาน วงเงินกู้ PO ท้ัง 23 งบยทุ ธศาสตร์จังหวัดอทุ ัยธานี 32,961,000.00 24 องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวัดอทุ ัยธานี 6,700,000.00 666,063,820.98 รวม หมายเหตุ : ขอ้ มูลเบ้ืองตน้ ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai) 1.34 %

การคลงั กเู้ งินเพ่ือแกไ้ ขปัญหา เยยี วยา ระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา ภาคม 2563) ถงึ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2566 านบาท) หน่วย : ลา้ นบาท รวม รอ้ ยละ งส้ิน ผลการเบิกจา่ ย รอ้ ยละ ผลการใช้จา่ ย รอ้ ยละ คงเหลอื คงเหลือ เบิกจา่ ย ใช้จา่ ย - 29,106,775.00 88.31 29,106,775.00 88.31 3,854,225.00 11.69 21,731.00 0.32 - 6,678,269.00 99.68 6,678,269.00 99.68 1.34 8,944,191.00 - 657,119,629.98 98.66 657,119,629.98 98.66 เบกิ จา่ ย คงเหลือ 98.66 %

ผลการเบกิ จา่ ยเงินตาม พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทร และฟื้นฟูเศรษฐกจิ และสงั คม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผ ข้อมลู ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤ หน่วยงานที่ได้รับการจดั สรรงบภายใตพ้ ระราชกาหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (1 ลา้ นลา้ นบาท ลาดับ หน่วยงาน วงเงนิ กู้ PO ทง้ั ส้ิน ผ 1 1 ศนู ยพ์ ฒั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจงั หวัดอทุ ัยธานี 950,000.00 - 3 2 สานกั งานเกษตรและสหกรณจ์ งั หวัดอทุ ยั ธานี 3,098,534.00 - 3 สานกั งานตรวจบัญชสี หกรณ์จงั หวัดอทุ ยั ธานี - 4 สานักงานปศสุ ตั ว์จงั หวัดอทุ ยั ธานี 30,000.00 - 5 สานักงานพฒั นาที่ดนิ อทุ ยั ธานี 2,929,360.00 - 6 สานักงานเกษตรจงั หวัดอทุ ัยธานี 4,776,150.00 - 7 สานกั งานสหกรณจ์ งั หวัดอทุ ัยธานี 62,524,318.66 - 8 ท่ีทาการปกครองจงั หวัดอทุ ัยธานี 154,894,849.92 - 9 สานักงานพฒั นาชมุ ชนจงั หวัดอทุ ยั ธานี 25,805,642.00 - 10 สานกั งานสง่ เสรมิ การปกครองท้องถิ่นจงั หวัดอทุ ยั ธานี 45,789,261.40 - 11 สานักงานจดั หางานจงั หวัดอทุ ยั ธานี 7,192,330.00 - 12 สานักงานสาธารณสขุ จงั หวัดอทุ ัยธานี - 13 โรงพยาบาลอทุ ยั ธานี 13,860.00 - 14 งบยทุ ธศาสตร์จงั หวัดอทุ ยั ธานี 51,173,000.00 - 22,878,500.00 - รวม 9,091,000.00 391,146,805.98 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบ้อื งตน้ ท่ีมา : ระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai)

รวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไ้ ขปญั หา เยยี วยา ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา ฤษภาคม 2563) ถงึ วนั ท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ท) รวม ร้อยละ ผลการใช้จา่ ย ร้อยละ หนว่ ย : ลา้ นบาท ร้อยละ เบิกจา่ ย ใช้จา่ ย คงเหลอื ผลการเบกิ จา่ ย 847,014.00 คงเหลอื 89.16 3,098,534.00 89.16 847,014.00 100.00 100.00 102,986.00 10.84 3,098,534.00 100.00 30,000.00 100.00 - 0.00 100.00 2,929,360.00 100.00 - 0.00 30,000.00 100.00 4,776,150.00 100.00 - 0.00 2,929,360.00 100.00 62,524,318.66 100.00 - 0.00 4,776,150.00 100.00 154,894,849.92 100.00 - 0.00 62,524,318.66 100.00 25,805,642.00 100.00 - 0.00 154,894,849.92 100.00 45,789,261.40 92.02 - 0.00 25,805,642.00 100.00 7,192,330.00 100.00 - 0.00 45,789,261.40 100.00 100.00 - 0.00 7,192,330.00 99.69 13,860.00 99.69 - 0.00 90.51 51,015,380.00 90.51 0.31 13,860.00 58.03 20,706,220.00 58.03 157,620.00 9.49 51,015,380.00 98.40 5,275,914.00 98.40 2,172,280.00 41.97 20,706,220.00 384,898,833.98 3,815,086.00 1.60 5,275,914.00 6,247,972.00 384,898,833.98

ผลการเบกิ จ่ายเงนิ ตาม พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงก และฟนื้ ฟเู ศรษฐกิจและสังคม 2019 พ.ศ. 2563 ท่ไี ดร้ บั ผลกระ ข้อมลู ตั้งแตต่ ้นปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพ หนว่ ยงานที่ได้รบั การจัดสรรงบภายใตพ้ ระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (5 แสนลา้ นบาท) ลาดบั หนว่ ยงาน วงเงินกู้ PO 1 สำนักงำนส่งเสรมิ กำรปกครองทอ้ งถ่ินจงั หวัดอทุ ยั ธำนี 90,102,800.00 2 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยจงั หวัดอทุ ยั ธำนี 1,960,000.00 3 ศูนย์กำรศึกษำพเิ ศษ ประจำจงั หวดั อทุ ัยธำนี 4 สำนักงำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำอทุ ัยธำนี เขต 1 286,000.00 5 สำนักงำนเขตพน้ื ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำอทุ ัยธำนีเขต 2 17,540,000.00 6 โรงเรยี นอทุ ยั วทิ ยำคม 35,562,000.00 7 วทิ ยำลัยเทคนคิ อทุ ัยธำนี 4,356,000.00 8 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอทุ ัยธำนี 4,166,000.00 9 วิทยำลยั สำรพดั ชำ่ งอทุ ัยธำนี 10 สำนกั งำนสำธำรณสขุ จงั หวดั อทุ ัยธำนี 982,000.00 11 โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี 850,000.00 12 สำนกั งำนพระพทุ ธศำสนำจงั หวัดอทุ ัยธำนี 76,080,535.00 13 งบยุทธศำสตร์จงั หวัดอทุ ยั ธำนี 12,369,680.00 14 องค์กำรบริหำรส่วนจงั หวัดอทุ ยั ธำนี 92,000.00 23,870,000.00 รวม 6,700,000.00 274,917,015.00 หมายเหตุ : ขอ้ มลู เบอื้ งต้น ทมี่ ำ : ระบบบรหิ ำรกำรเงินกำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

การคลงั กู้เงนิ เพือ่ แก้ไขปัญหา เยยี วยา ะทบจากการระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา พฤษภาคม 2563) ถึง วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2566 หนว่ ย : ลา้ นบาท รวม ร้อยละ ทัง้ สน้ิ ผลการเบิกจ่าย รอ้ ยละ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ คงเหลือ คงเหลอื เบกิ จ่าย ใช้จ่าย - 87,511,651.00 97.12 87,511,651.00 97.12 2,591,149.00 2.88 - 1,960,000.00 100.00 1,960,000.00 100.00 - 0.00 - 286,000.00 100.00 286,000.00 100.00 - 0.00 - 17,540,000.00 100.00 17,540,000.00 100.00 - 0.00 - 35,562,000.00 100.00 35,562,000.00 100.00 - 0.00 - 4,356,000.00 100.00 4,356,000.00 100.00 - 0.00 - 4,166,000.00 100.00 4,166,000.00 100.00 - 0.00 - 982,000.00 100.00 982,000.00 100.00 - 0.00 - 850,000.00 100.00 850,000.00 100.00 - 0.00 - 76,061,435.00 99.97 76,061,435.00 99.97 19,100.00 0.03 - 12,344,580.00 99.80 12,344,580.00 99.80 25,100.00 0.20 - 92,000.00 100.00 92,000.00 100.00 - 0.00 - 23,830,861.00 99.84 23,830,861.00 99.84 39,139.00 0.16 - 6,678,269.00 99.68 6,678,269.00 99.68 21,731.00 0.32 - 272,220,796.00 99.02 272,220,796.00 99.02 2,696,219.00 0.98

ผลการเบิกจ่ายเงนิ ตาม พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงกา และฟน้ื ฟูเศรษฐกจิ และสังคม 2019 พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ บั ผลกระท ข้อมูลตงั้ แตต่ ุลาคม 2565 ถึง หนว่ ยงานที่ได้รบั การจัดสรรงบภายใตพ้ ระราชกาหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกเู้ งินฯ (5 แสนลา้ นบาท) ลาดบั หน่วยงาน วงเงนิ กู้ PO ทั้งสนิ้ 1 สำนักงำนสง่ เสรมิ กำรปกครองท้องถน่ิ จงั หวัดอทุ ยั ธำนี 78,962,800.00 - 2 สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวัดอทุ ัยธำนี 60,581,435.00 - 3 โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี - 4 งบยทุ ธศำสตรจ์ ังหวัดอทุ ัยธำนี 393,880.00 - 5 องค์กำรบริหำรสว่ นจังหวัดอทุ ัยธำนี 23,870,000.00 - 6,700,000.00 - รวม 170,508,115.00 หมายเหตุ : ขอ้ มูลเบื้องต้น ทมี่ ำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai)

ารคลงั กเู้ งินเพอื่ แกไ้ ขปญั หา เยยี วยา ทบจากการระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท รวม รอ้ ยละ ผลการใช้จ่าย รอ้ ยละ คงเหลือ รอ้ ยละ เบิกจ่าย ใช้จ่าย คงเหลอื ผลการเบิกจ่าย 76,371,651.00 2,591,149.00 96.72 60,567,035.00 96.72 14,400.00 3.28 76,371,651.00 99.98 99.98 500.00 0.02 60,567,035.00 99.87 393,380.00 99.87 39,139.00 0.13 99.84 23,830,861.00 99.84 21,731.00 0.16 393,380.00 99.68 6,678,269.00 99.68 0.32 23,830,861.00 98.44 167,841,196.00 98.44 2,666,919.00 1.56 6,678,269.00 167,841,196.00 เบิกจ่ำย คงเหลอื



ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณจังหวัดอทุ ยั ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมาย Q3 ข้อมูล ณ วนั ท่ี 5 พฤษภาคม 2566 51 เบกิ จา่ ย 75.00 % ใชจ้ า่ ย 81.74 % ส่วนราชการ หน่วย : ล้านบาท PO 19.80 % (658.104 ลา้ นบาท) ภาพรวม ประจา ลงทนุ จดั สรร 3,323.745 990.214 คงเหลอื 26.68 % ใชจ้ ่าย 2,436.833 789.003 2,333.530 (886.911 ลา้ นบาท) ร้อยละ 73.32 79.68 1,647.831 70.62 เบกิ จา่ ย 53.52 % 1 (1,778.729 ลา้ นบาท) ภาพรวม หนว่ ย : ล้านบาท เบิกจา่ ย 9.59 % PO 85.68 % (156.347 ล้านบาท) ประจา ลงทุน (17.505 ลา้ นบาท) จัดสรร 182.477 23.477 159.000 ใชจ้ า่ ย รอ้ ยละใชจ้ ่าย 173.852 15.074 158.778 คงเหลอื 4.73 % 95.27 64.21 99.86 (8.625 ลา้ นบาท) เงินกันไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี เงนิ กู้ COVID-19 รวมเงนิ เบกิ แทน สรก.อน่ื หนว่ ย : ล้านบาท หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ จดั สรร 910.304 84.604 825.700 ยทุ ธศาสตร์ 23.870 23.831 99.84 หน่วยงานอนื่ 146.638 144.010 98.21 เบกิ จ่าย 634.735 48516.2.58013 553.454 รวม 170.508 167.841 98.44 ร้อยละ 69.73 46916.7.0779 67.03 หมายเหตุ : แสดงขอ้ มูลเฉพาะเงนิ ทไี่ ด้รับจัดสรร ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 สานกั งานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี สานักงานคลงั จงั หวัดอทุ ัยธานี e-mail : [email protected] https://www.cgd.go.th/uti ศาลากลางจงั หวดั อทุ ยั ธานี ถนนศรีอทุ ยั ตาบลอุทยั ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอทุ ยั ธานี โทร. 056-511592

ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณจังหวัดอทุ ยั ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมาย Q3 ข้อมลู ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 53 เบิกจา่ ย 75.00 % ใช้จ่าย 81.74 % สว่ นราชการ หนว่ ย : ล้านบาท PO 18.82 % (633.655 ล้านบาท) ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร 3,367.025 1,033.667 คงเหลอื 26.56 % ใชจ้ ่าย 2,472.585 806.005 2,333.530 (894.441 ลา้ นบาท) ร้อยละ 73.44 77.98 1,666.580 71.42 เบิกจ่าย 54.62 % 2 (1,838.929 ลา้ นบาท) ภาพรวม หนว่ ย : ล้านบาท เบกิ จา่ ย 14.57 % PO 80.82 % (147.479 ลา้ นบาท) ประจา ลงทนุ (26.592 ลา้ นบาท) จดั สรร 182.477 23.477 159.000 ใชจ้ ่าย รอ้ ยละใชจ้ ่าย 174.071 15.293 158.778 คงเหลอื 4.61% 95.39 65.14 99.86 (8.406 ลา้ นบาท) เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เงนิ กู้ COVID-19 รวมเงนิ เบกิ แทน สรก.อนื่ หน่วย : ลา้ นบาท หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร เบิกจา่ ย รอ้ ยละ จัดสรร 910.347 84.647 825.700 ยุทธศาสตร์ 23.870 23.831 99.84 หนว่ ยงานอนื่ 146.638 144.010 98.21 เบิกจ่าย 639.423 48546.3.50043 555.118 รวม 170.508 167.841 98.44 ร้อยละ 70.24 46919.7.5799 67.03 หมายเหตุ : แสดงขอ้ มลู เฉพาะเงินทไ่ี ด้รบั จดั สรร ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 สานักงานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี สานกั งานคลงั จงั หวัดอทุ ัยธานี e-mail : [email protected] https://www.cgd.go.th/uti ศาลากลางจงั หวดั อทุ ยั ธานี ถนนศรอี ทุ ยั ตาบลอทุ ัยใหม่ อาเภอเมือง จงั หวัดอทุ ยั ธานี โทร. 056-511592

ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณจงั หวัดอทุ ยั ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมาย Q3 ข้อมลู ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 28 เบิกจา่ ย 75.00 % ใช้จ่าย 81.74 % สว่ นราชการ หนว่ ย : ล้านบาท PO 21.61 % (730.441 ล้านบาท) ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร 3,380.128 1,045.163 คงเหลอื 21.45 % ใชจ้ ่าย 2,655.211 840.412 2,334.965 (724.917 ลา้ นบาท) ร้อยละ 78.55 80.41 1,814.799 77.72 เบิกจ่าย 56.94 % 2 (1,924.770 ลา้ นบาท) ภาพรวม หนว่ ย : ล้านบาท เบกิ จา่ ย 20.82 % PO 74.74 % (136.385 ลา้ นบาท) ประจา ลงทนุ (37.996 ลา้ นบาท) จดั สรร 182.477 23.477 159.000 ใชจ้ ่าย รอ้ ยละใชจ้ ่าย 174.381 15.603 158.778 คงเหลอื 4.44% 95.56 66.46 99.86 (8.096 ลา้ นบาท) เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เงนิ กู้ COVID-19 รวมเงนิ เบกิ แทน สรก.อนื่ หน่วย : ลา้ นบาท หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร เบิกจา่ ย รอ้ ยละ จัดสรร 910.347 84.647 825.700 ยุทธศาสตร์ 23.870 23.831 99.84 หน่วยงานอนื่ 146.638 144.010 98.21 เบิกจ่าย 639.872 48546.3.50043 555.568 รวม 170.508 167.841 98.44 ร้อยละ 70.29 46919.7.5799 67.28 หมายเหตุ : แสดงขอ้ มลู เฉพาะเงินทไ่ี ด้รบั จดั สรร ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 สานักงานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี สานกั งานคลงั จงั หวดั อทุ ัยธานี e-mail : [email protected] https://www.cgd.go.th/uti ศาลากลางจงั หวดั อทุ ยั ธานี ถนนศรอี ทุ ยั ตาบลอทุ ัยใหม่ อาเภอเมือง จงั หวัดอทุ ยั ธานี โทร. 056-511592

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณจงั หวดั อทุ ยั ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปา้ หมาย Q3 ขอ้ มูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2566 33 เบกิ จ่าย 75.00 % ใชจ้ า่ ย 81.74 % ส่วนราชการ หน่วย : ล้านบาท PO 21.10 % (714.875 ลา้ นบาท) ภาพรวม ประจา ลงทนุ จดั สรร 3,387.373 1,053.084 คงเหลอื 20.87 % ใชจ้ า่ ย 2,680.560 850.269 2,334.289 (706.814 ล้านบาท) ร้อยละ 79.13 80.74 1,830.291 78.41 เบกิ จา่ ย 58.03 % 2 (1,965.684 ล้านบาท) ภาพรวม หน่วย : ล้านบาท เบกิ จา่ ย 20.82 % PO 75.29 % (137.385 ลา้ นบาท) ประจา ลงทุน (37.996 ลา้ นบาท) จัดสรร 182.477 23.477 159.000 ใชจ้ ่าย ร้อยละใชจ้ ่าย 175.380 16.602 158.778 คงเหลอื 3.89 % 96.11 70.72 99.86 (7.096 ล้านบาท) เงนิ กันไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เงินกู้ COVID-19 รวมเงนิ เบกิ แทน สรก.อน่ื หนว่ ย : ลา้ นบาท หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวม ประจา ลงทนุ จัดสรร เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ จัดสรร 910.347 84.647 825.700 ยุทธศาสตร์ 23.870 23.831 99.84 หนว่ ยงานอนื่ 146.638 144.010 98.21 เบิกจ่าย 648.331 48546.3.50043 564.026 รวม 170.508 167.841 98.44 ร้อยละ 71.22 46919.7.5799 68.31 หมายเหตุ : แสดงขอ้ มูลเฉพาะเงินท่ไี ดร้ บั จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานกั งานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี สานกั งานคลงั จงั หวัดอทุ ัยธานี e-mail : [email protected] https://www.cgd.go.th/uti ศาลากลางจงั หวดั อทุ ยั ธานี ถนนศรอี ทุ ยั ตาบลอทุ ยั ใหม่ อาเภอเมือง จงั หวดั อทุ ยั ธานี โทร. 056-511592


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook