สารบญั รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -------------------------------------------------------------- หนา้ มาตรา 37 1. แผนงานบูรณาการขบั เคลอื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1-1 - 1-22 2-17 2. แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 2-1 - 3-28 4-2 3. แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ 3-1 - 5-25 6-11 4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ มเพอื รองรบั สงั คมสูงวยั 4-1 - 7-26 8-24 5. แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนํา 5-1 - 9-5 6. แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาํ บดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ 6-1 - 10-27 11-19 7. แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 7-1 - 12-16 13-15 8. แผนงานบูรณาการพฒั นาผูป้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง 8-1 - 14-19 15-7 และขนาดย่อมสูส่ ากล 9. แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 9-1 - 10. แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื ทรี ะดบั ภาค 10-1 - 11. แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก 11-1 - 12. แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต 12-1 - 13. แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ลั 13-1 - 14. แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเทยี ว 14-1 - มาตรา 39 ทนุ หมนุ เวยี น 15-1 -
รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปรายการปรบั ลด ร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -------------------------------------------------------------- มาตรา 37 1. แผนงานบูรณาการขบั เคลอื นการแกไ้ ขปญั หา ปรบั ลดลง จาํ นวน 168,339,800 บาท จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1,223,161,900 บาท 31,093,900 บาท 2. แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก ปรบั ลดลง จาํ นวน 20,000,000 บาท 3. แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ ปรบั ลดลง จาํ นวน 1,189,551,700 บาท 157,159,800 บาท 4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ มเพอื รองรบั สงั คมสูงวยั ปรบั ลดลง จาํ นวน 2,908,139,500 บาท 5. แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนํา ปรบั ลดลง จาํ นวน 50,826,300 บาท 6. แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาํ บดั รกั ษา ปรบั ลดลง จาํ นวน 38,510,000 บาท 431,317,400 บาท ผูต้ ดิ ยาเสพตดิ 596,317,600 บาท 27,930,000 บาท 7. แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ ปรบั ลดลง จาํ นวน 100,167,300 บาท 193,006,400 บาท 8. แผนงานบูรณาการพฒั นาผูป้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาด ปรบั ลดลง จาํ นวน 40,500,000 บาท 7,176,021,600 บาท กลางและขนาดย่อมสูส่ ากล 9. แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ ปรบั ลดลง จาํ นวน 10. แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื ทรี ะดบั ภาค ปรบั ลดลง จาํ นวน 11. แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก ปรบั ลดลง จาํ นวน 12. แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต ปรบั ลดลง จาํ นวน 13. แผนงานบูรณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั ปรบั ลดลง จาํ นวน 14. แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเทยี ว ปรบั ลดลง จาํ นวน มาตรา 39 ทนุ หมนุ เวยี น ปรบั ลดลง จาํ นวน รวมทงั สนิ ปรบั ลดลง จาํ นวน
แผนงานบูรณาการขบั เคล่อื น การแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้
1-1 มาตรา 37 งบประมาณรายจา่ ยสาํ หรบั แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจา่ ยสาํ หรบั แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 168,339,800 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กรมประชาสมั พนั ธ์ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,913,063,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด กระทรวง : สาํ นกั นายกรฐั มนตรี 83,961,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประชาสมั พนั ธ์ 26,960,000 1,078,400 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 26,960,000 1,078,400 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 26,960,000 1,078,400 โครงการ : โครงการสรา้ งความเขา้ ใจประชาชนทง้ั ในและนอกจงั หวดั ชายแดน 26,960,000 1,078,400 ภาคใต้ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 26,960,000 1,078,400 1) ค่าใชจ้ ่ายในการประชาสมั พนั ธก์ ารสรา้ งสนั ตสิ ุขจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 24,350,000 1,078,400
1-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 34,192,400 สาํ นกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น 34,192,400 ปรบั ลด 34,192,400 8,807,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 34,192,400 8,807,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น 34,192,400 8,807,000 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 34,192,400 8,807,000 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 8,807,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพดว้ ยหลกั ธรรมาภบิ าล 8,807,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งประสทิ ธภิ าพและพฒั นาคุณภาพชวี ติ ของขา้ ราชการ ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้
1-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 71,590,100 สาํ นกั งานสภาความมนั่ คงแห่งชาติ 71,590,100 ปรบั ลด 2,813,400 2,863,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,813,400 2,863,600 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภาความมนั่ คงแห่งชาติ 144,800 เป้ าหมาย : เหตุรนุ แรงลดลง 144,800 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้ มูลความ 2,813,400 144,800 มนั่ คงพ้นื ท่จี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ 2,813,400 144,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 5,418,000 279,000 5,418,000 279,000 1) การเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบูรณาการฐานขอ้ มลู ดา้ นความมนั่ คง 5,418,000 279,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 5,418,000 279,000 โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดั แยง้ โดยสนั ตวิ ธิ ี 1. งบรายจา่ ยอน่ื 63,358,700 2,439,800 63,358,700 2,439,800 1) สาํ นกั งานเลขานุการคณะกรรมการอาํ นวยการพดู คยุ เพอ่ื สนั ตสิ ุขจงั หวดั 63,358,700 2,439,800 ชายแดนภาคใต ้ 10,750,000 542,900 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นการพฒั นา โครงการ : โครงการพฒั นาและปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพดว้ ยหลกั ธรรมาภบิ าล 4,644,000 239,100 1. งบรายจา่ ยอน่ื 8,879,500 457,200 1) การขบั เคลอ่ื น กาํ กบั และตดิ ตามผลตามแผนปฏบิ ตั ิการป้องกนั และแกไ้ ข 19,015,200 979,200 ปญั หาความไมส่ งบในจงั หวดั ชายแดนภาคใตต้ ามแผนแมบ่ ทภายใตย้ ุทธศาสตร์ 4,300,000 221,400 ชาติดา้ นความมนั่ คง 2) การเสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจการดาํ เนินนโยบายของรฐั และเรอ่ื งสทิ ธมิ นุษยชน โดยกลไกของรฐั บาล 3) การอาํ นวยการ ประสานงาน นาํ นโยบายการบรหิ ารการพฒั นาจงั หวดั ชายแดนภาคใตไ้ ปสูก่ ารปฏบิ ตั ิ 5) การสนบั สนุนกลไกพเิ ศษในการขบั เคลอ่ื นงานโดยความร่วมมอื ของภาครฐั กบั ภาคส่วนทเ่ี ก่ยี วขอ้ งในระดบั พ้นื ท่จี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ 6) การตดิ ตามประเมนิ ผลสถานะในระดบั ยุทธศาสตรท์ งั้ ในและนอกประเทศ เพอ่ื สนบั สนุนแผนปฏบิ ตั ิการดา้ นการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาความไมส่ งบใน จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565
1-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,780,321,200 กองอาํ นวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร 1,780,321,200 ปรบั ลด 737,229,000 71,212,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 737,229,000 71,212,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กองอาํ นวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร 737,229,000 71,212,900 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 416,286,500 71,212,900 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 416,286,500 71,212,900 โครงการ : โครงการรกั ษาความปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ นิ ของประชาชน 71,212,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 71,212,900 1) รายจา่ ยอ่นื เป็นค่าครุภณั ฑ์ (1) การจดั หายุทโธปกรณพ์ เิ ศษในการรกั ษาความปลอดภยั ในชวี ติ และ ทรพั ยส์ นิ
1-5 กระทรวงกลาโหม กองทพั บก กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 1,411,722,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 646,116,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 646,116,000 28,235,100 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 234,531,700 12,923,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ 12,923,000 ฐานขอ้ มลู ความมนั่ คงพ้นื ท่จี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ 234,531,700 2,173,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 234,531,700 2,173,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั กิ ารตามแผนป้องกนั ประเทศและรกั ษา 234,531,700 2,173,000 ความมนั่ คงภายใน 399,252,300 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 2,173,000 โครงการ : โครงการรกั ษาความปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ นิ ของ 399,252,300 10,750,000 ประชาชน 399,252,300 1. งบรายจา่ ยอน่ื 399,252,300 10,750,000 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสริมสรา้ งกาํ ลงั กองทพั 399,252,300 10,750,000 (1.1) โครงการเสริมสรา้ งยทุ โธปกรณ์ 399,252,300 10,750,000 10,750,000 (1.1.1) โครงการจดั หายทุ โธปกรณ์ 10,750,000
1-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กองทพั เรอื 691,341,100 ปรบั ลด 691,341,100 13,826,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 678,841,100 13,826,800 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 678,841,100 13,826,800 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 678,841,100 13,826,800 แนวทาง : ดา้ นความมนั่ คง 182,182,100 13,826,800 โครงการ : โครงการรกั ษาความปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ นิ ของประชาชน 182,182,100 13,826,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 182,182,100 13,826,800 13,826,800 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั 1.1) โครงการเสรมิ สรา้ งยทุ โธปกรณ์ 1.1.1) โครงการจดั หายทุ โธปกรณ์
1-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,950,200 กองทพั อากาศ 8,950,200 ปรบั ลด 8,950,200 179,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,950,200 179,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั อากาศ 179,000 เป้ าหมาย : เหตุรนุ แรงลดลง 179,000 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา โครงการ : โครงการสรา้ งความเขา้ ใจประชาชนทง้ั ในและนอก 8,950,200 179,000 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 8,950,200 179,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความเขา้ ใจกบั ประชาชนในพ้นื ท่ี
1-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 65,315,200 กองบญั ชาการกองทพั ไทย 65,315,200 ปรบั ลด 44,505,700 1,306,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 44,505,700 1,306,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 496,800 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 496,800 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้ มูล 44,505,700 496,800 ความมนั่ คงพ้นื ท่จี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ 44,505,700 496,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 20,809,500 809,500 20,809,500 809,500 1) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั ิการตามแผนป้องกนั ประเทศ 20,809,500 809,500 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 20,809,500 809,500 โครงการ : โครงการตําบลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการสง่ เสรมิ อาชพี และพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ จงั หวดั ชายแดนภาคใต้
1-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 29,573,800 กระทรวงการต่างประเทศ 29,573,800 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการต่างประเทศ 29,573,800 887,200 26,350,000 887,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 26,350,000 887,200 กระทรวง : กระทรวงการต่างประเทศ 26,350,000 441,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการต่างประเทศ 26,350,000 441,900 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 3,223,800 441,900 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 3,223,800 441,900 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภมู ิคมุ้ กนั เพอ่ื สนั ตสิ ขุ ในพ้นื ท่ีจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 3,223,800 445,300 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,268,400 445,300 445,300 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั กิจกรรมสนบั สนุนนกั ศึกษาไทยในต่างประเทศ 275,300 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นการพฒั นา โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความร่วมมอื กบั ภาคประชาสงั คมและนานาชาติ 955,400 170,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ ความเขา้ ใจทง้ั ในและต่างประเทศเก่ยี วกบั ประเดน็ จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจและถา่ ยทอดองคค์ วามรูเ้พอ่ื การอยู่ ร่วมกนั ในสงั คมพหวุ ฒั นธรรม
1-10 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 134,947,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั 105,707,900 ปรบั ลด และนวตั กรรม 5,285,400 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 105,707,900 5,285,400 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 105,707,900 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภมู ิคุม้ กนั เพอ่ื สนั ติสุขในพ้นื ท่ีจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 105,707,900 5,285,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 105,707,900 5,285,400 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 105,707,900 5,285,400 52,702,900 5,285,400 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยโครงการสนบั สนุนทนุ การศึกษาต่อระดบั ปรญิ ญาตรี 5,285,400 ในประเทศ 53,005,000 3,502,400 2) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยโครงการสานฝนั การกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจงั หวดั ชายแดนใต ้ 1,783,000
1-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 159,736,100 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,243,700 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,243,700 3,241,900 14,243,700 284,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,243,700 284,800 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,243,700 284,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,243,700 284,800 เป้ าหมาย : เหตุรนุ แรงลดลง 284,800 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 284,800 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาการเกษตรในพ้นื ท่เี ฉพาะจงั หวดั ชายแดนภาคใต้
1-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 19,603,800 กรมการขา้ ว 19,603,800 ปรบั ลด 19,603,800 392,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 19,603,800 392,100 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขา้ ว 18,603,800 392,100 เป้ าหมาย : เหตรุ นุ แรงลดลง 18,603,800 392,100 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 3,572,000 392,100 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 392,100 1. งบดําเนินงาน 392,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร
1-13 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 11,895,400 กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 11,895,400 ปรบั ลด 11,895,400 237,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 11,895,400 237,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 11,895,400 237,900 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 11,895,400 237,900 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 1,511,100 237,900 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 5,204,400 237,900 1. งบดาํ เนินงาน 7,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 230,200 (1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
1-14 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 33,711,500 กรมประมง 33,711,500 ปรบั ลด 33,711,500 675,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 33,711,500 675,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประมง 33,711,500 675,000 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 33,711,500 675,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 25,503,300 675,000 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 675,000 1. งบดาํ เนินงาน 675,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (6) วสั ดกุ ารเกษตร
1-15 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 27,166,300 กรมปศสุ ตั ว์ 27,166,300 ปรบั ลด 27,166,300 590,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 27,166,300 590,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมปศสุ ตั ว์ 25,400,000 590,000 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 25,400,000 590,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 21,400,000 590,000 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 590,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 590,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนโครงการธนาคารแพะตาํ บลสนั ตสิ ุข จงั หวดั ชายแดนภาคใต้
1-16 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 12,610,000 กรมพฒั นาท่ีดิน 12,610,000 ปรบั ลด 12,610,000 252,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,610,000 252,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาท่ีดนิ 12,610,000 252,200 เป้ าหมาย : เหตรุ นุ แรงลดลง 12,610,000 252,200 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 12,610,000 252,200 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 12,610,000 252,200 1. งบลงทนุ 12,610,000 252,200 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 252,200 252,200 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 9,700 หน่วย)
1-17 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 23,842,700 กรมวชิ าการเกษตร 23,842,700 ปรบั ลด 23,842,700 476,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 23,842,700 476,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวชิ าการเกษตร 23,842,700 476,900 เป้ าหมาย : เหตุรนุ แรงลดลง 23,842,700 476,900 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 9,991,600 476,900 โครงการ : โครงการตําบลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 476,900 1. งบดาํ เนินงาน 476,900 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (9) วสั ดุการเกษตร
1-18 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 16,662,700 กรมสง่ เสรมิ การเกษตร 16,662,700 ปรบั ลด 16,662,700 333,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 16,662,700 333,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การเกษตร 16,662,700 333,000 เป้ าหมาย : เหตรุ ุนแรงลดลง 16,662,700 333,000 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นการพฒั นา 7,992,800 333,000 โครงการ : โครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 333,000 1. งบดาํ เนินงาน 333,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) วสั ดุการเกษตร
1-19 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,782,911,500 กระทรวงมหาดไทย 1,017,186,400 ปรบั ลด กรมการปกครอง 1,017,186,400 10,774,200 464,637,900 10,774,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 447,268,600 10,774,200 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 362,061,700 10,774,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง 362,061,700 10,774,200 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 336,530,500 10,774,200 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 74,884,500 10,774,200 โครงการ : โครงการรกั ษาความปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ นิ ของประชาชน 74,884,500 10,774,200 2. งบลงทุน 10,774,200 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,774,200 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑส์ นาม (1) ครุภณั ฑส์ นามท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 187 หน่วย)
1-20 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 719,081,400 กระทรวงศึกษาธกิ าร 140,699,600 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 140,699,600 35,954,100 56,990,700 7,035,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 56,990,700 7,035,000 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร 56,990,700 7,035,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 4,849,200 7,035,000 เป้ าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง 13,789,400 7,035,000 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 15,034,300 540,200 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภมู ิคมุ้ กนั เพอ่ื สนั ติสุขในพ้นื ท่จี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ 8,254,500 540,200 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,356,400 4,598,200 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต้ 3) ค่าใชจ้ ่ายโครงการจดั การศึกษาตลอดชวี ติ ในสถาบนั ศึกษาปอเนาะ 4) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการเสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจในสถานศึกษาเอกชน 8) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาการศึกษาในเขตพฒั นาพเิ ศษเฉพาะกิจจงั หวดั ชายแดนภาคใต ้
1-21 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 446,265,800 สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 446,265,800 ปรบั ลด 446,265,800 22,313,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 446,265,800 22,313,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 301,265,800 22,313,300 เป้ าหมาย : เหตรุ นุ แรงลดลง 301,265,800 22,313,300 แนวทางการดาํ เนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 45,821,600 22,313,300 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั เพอ่ื สนั ตสิ ุขในพ้นื ท่ีจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1,813,200 22,313,300 1. งบดําเนินงาน 26,506,000 15,020,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 654,300 6,639,000 (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ (4) ค่ารบั รองและพธิ กี าร (6) วสั ดุการศึกษา
1-22 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 132,116,000 สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 132,116,000 ปรบั ลด 132,116,000 6,605,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 132,116,000 6,605,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 61,345,000 6,605,800 เป้ าหมาย : เหตรุ นุ แรงลดลง 61,345,000 6,605,800 แนวทางการดําเนินงาน : ดา้ นความมนั่ คง 20,735,000 6,600,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั เพอ่ื สนั ตสิ ุขในพ้นื ท่ีจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 6,832,800 6,600,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 6,832,800 6,600,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 5,800 5,800 2) เงนิ อดุ หนุนโครงการสานฝนั การกีฬาสูร่ ะบบการศึกษาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาการศึกษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการเขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก
2-1 แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก งบประมาณรายจา่ ยสาํ หรบั แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 1,223,161,900 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั นายกรฐั มนตรี สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สาํ นกั นายกรฐั มนตรี 28,504,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) 25,345,000 ปรบั ลด เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 1,424,900 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 25,345,000 1,267,000 แนวทางการดําเนินงานท่ี 3 : การพฒั นาและสง่ เสรมิ การท่องเท่ียว 25,345,000 โครงการ : โครงการบูรณาการสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี วในพ้นื ท่ี EEC 25,345,000 1,267,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 25,345,000 1,267,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 25,345,000 1,267,000 25,345,000 1,267,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน 1,267,000 1,267,000
2-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,159,200 สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด 3,159,200 157,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 3,159,200 157,900 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 3,159,200 157,900 แนวทางการดําเนินงานท่ี 4 : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี 3,159,200 และนวตั กรรม 3,159,200 157,900 โครงการ : โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพผูป้ ระกอบการและบุคลากรสรา้ งสรรค์ 157,900 3,159,200 157,900 รองรบั การพฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1. งบเงนิ อดุ หนุน 157,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยเพม่ิ ศกั ยภาพผูป้ ระกอบการและบุคลากรสรา้ งสรรคร์ องรบั การพฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก
2-3 กระทรวงกลาโหม กองทพั เรอื กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงกลาโหม 2,891,211,500 ปรบั ลด 1,113,150,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 2,891,211,500 1,113,150,000 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา 1,113,150,000 1,113,150,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 2,891,211,500 1,113,150,000 1,113,150,000 แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 1 : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 2,854,211,500 1,113,150,000 1,113,150,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 2,854,211,500 1,113,150,000 1,113,150,000 1. งบลงทนุ 2,854,211,500 1,086,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,854,211,500 27,150,000 1.1.2 ค่าท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,733,309,600 1.1.2.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,733,309,600 (4) โครงการก่อสรา้ งศูนยซ์ ่อมอากาศยาน MRO 1,668,641,900 (4.4) งานก่อสรา้ งศูนยซ์ ่อมบาํ รุงอากาศยาน 1 งาน 1,086,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,430,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 1,086,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 2,715,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 1,629,000,000 บาท (4.5) งานจา้ งควบคุมงานก่อสรา้ งศูนยซ์ ่อมบาํ รุงอากาศยาน 1 งาน 27,150,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 135,750,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 27,150,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 67,875,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 40,725,000 บาท
2-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,890,777,600 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 3,630,000 ปรบั ลด กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร 100,000 3,630,000 100,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 3,630,000 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร 3,630,000 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 100,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 3,630,000 100,000 แนวทางการดําเนินงานท่ี 6 : การพฒั นา ประชาสมั พนั ธ์ และสง่ เสรมิ การลงทุน 3,630,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย 1,470,000 100,000 โครงการ : โครงการสรา้ งมาตรฐานการทดสอบเพอ่ื สง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 100,000 100,000 ยานยนตส์ มยั ใหม่ การบนิ และหนุ่ ยนต์ 1. งบดาํ เนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร
2-5 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 9,704,385,200 ปรบั ลด 30,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 8,564,379,500 30,000,000 30,000,000 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 30,000,000 30,000,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 8,564,379,500 30,000,000 30,000,000 แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 8,564,379,500 30,000,000 30,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทางหลวงรองรบั ระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก 8,564,379,500 30,000,000 1. งบลงทุน 8,564,379,500 15,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 8,564,379,500 15,000,000 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 8,564,379,500 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 8,456,812,300 (11) สายฉะเชงิ เทรา - ต.เขาหนิ ซอ้ น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิ ซอ้ น (รวมสะพานขา้ มแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชงิ เทรา 666,205,800 (11.1) สายฉะเชงิ เทรา - ต.เขาหนิ ซอ้ น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิ ซอ้ น (รวมสะพานขา้ มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ.ฉะเชงิ เทรา 10.500 กม. 315,262,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,213,843,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 244,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 253,338,700 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 315,262,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 401,242,100 บาท (11.2) สายฉะเชงิ เทรา - ต.เขาหนิ ซอ้ น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิ ซอ้ น (รวมสะพานขา้ มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ.ฉะเชงิ เทรา 13 กม. 350,943,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,101,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 240,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 188,357,700 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 350,943,600 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 321,698,700 บาท
2-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 534,654,800 กระทรวงมหาดไทย 13,400,000 ปรบั ลด กรมการปกครอง 700,000 700,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 13,400,000 700,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 13,400,000 700,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดําเนินงานท่ี 6 : การพฒั นา ประชาสมั พนั ธ์ และสง่ เสรมิ การลงทนุ 13,400,000 700,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย 13,400,000 700,000 โครงการ : โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพงานบรกิ ารเพอ่ื เสรมิ ความมนั่ คง 13,400,000 700,000 ในพ้นื ท่ี EEC 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาประสทิ ธภิ าพงานบรกิ ารจงั หวดั /อาํ เภอ เพอ่ื เสรมิ สรา้ งความมนั่ คงในพ้นื ท่ี EEC
2-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 20,786,400 กระทรวงแรงงาน 5,274,400 ปรบั ลด กรมการจดั หางาน 1,039,300 263,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 5,274,400 263,700 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการจดั หางาน เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา 5,274,400 263,700 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 4 : การพฒั นาบุคลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี 5,274,400 263,700 และนวตั กรรม 5,274,400 263,700 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การมีงานทําเพอ่ื รองรบั เขตพฒั นาพเิ ศษ 3,814,700 263,700 ภาคตะวนั ออก 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการใหบ้ รกิ ารจดั หางานเชงิ รกุ ในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก
2-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 15,512,000 กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน ปรบั ลด 775,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 15,512,000 775,600 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 15,512,000 775,600 แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 4 : การพฒั นาบุคลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี 15,512,000 775,600 และนวตั กรรม 15,512,000 775,600 โครงการ : โครงการพฒั นาทกั ษะแรงงานเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC) 15,512,000 775,600 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาทกั ษะแรงงาน เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC)
2-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 119,008,500 กระทรวงศึกษาธกิ าร 20,663,600 ปรบั ลด สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 11,900,800 2,066,400 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร 20,663,600 2,066,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา 20,663,600 2,066,400 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 4 : การพฒั นาบุคลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี 20,663,600 2,066,400 และนวตั กรรม 20,663,600 2,066,400 โครงการ : โครงการพฒั นาสถานศึกษาขน้ั พ้นื ฐานเพอ่ื รองรบั เขตพฒั นา 20,663,600 2,066,400 11,655,700 2,066,400 เศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออกดา้ นภาษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อตุ สาหกรรม 1. งบดําเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ
2-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 98,344,900 สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรบั ลด 9,834,400 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 98,344,900 9,834,400 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 98,344,900 9,834,400 แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 4 : การพฒั นาบุคลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี และนวตั กรรม 98,344,900 9,834,400 โครงการ : โครงการผลติ และพฒั นากาํ ลงั คนสนบั สนุนเขตพฒั นาพเิ ศษ 87,530,000 9,130,000 87,530,000 9,130,000 ภาคตะวนั ออก 87,530,000 9,130,000 1. งบลงทุน 87,530,000 9,130,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 6,430,000 6,430,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 2,700,000 2,700,000 (3) ระบบควบคมุ การเดนิ รถไฟ ATC system วทิ ยาลยั การอาชพี 10,814,900 704,400 บางปะกง ตาํ บลพมิ พา อาํ เภอบางปะกง จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 ชดุ 10,814,900 704,400 (26) ชดุ ควบคุมระบบอตั โนมตั ดิ ว้ ยไอโอทพี รอ้ มหุ่นยนตแ์ ขนกลอตุ สาหกรรม 6 แกน วทิ ยาลยั สารพดั ช่างระยอง ตาํ บลหว้ ยโป่ง อาํ เภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 1 ชดุ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการผลติ และพฒั นากาํ ลงั คนสนบั สนุนเขตพฒั นาพเิ ศษ ภาคตะวนั ออก
2-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 238,027,000 กระทรวงสาธารณสขุ 8,738,700 ปรบั ลด กรมควบคมุ โรค 8,738,700 436,900 436,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 436,900 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคุมโรค 8,738,700 436,900 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 8,738,700 436,900 แนวทางการดําเนินงานท่ี 5 : การพฒั นาเมอื งอจั ฉรยิ ะ สง่ิ แวดลอ้ ม และสาธารณสขุ 8,738,700 436,900 โครงการ : โครงการพฒั นาการดําเนินงานการเฝ้ าระวงั โรคและภยั สขุ ภาพ 8,738,700 436,900 4,418,200 436,900 ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1. งบดําเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรูแ้ ละจดั การความรู้
2-12 สว่ นราชการไม่สงั กดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี 299,789,400 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 299,789,400 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา 14,393,200 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 299,789,400 14,393,200 92,269,400 แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 1 : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 92,269,400 14,393,200 โครงการ : โครงการพฒั นาและขบั เคล่อื นเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 92,269,400 3,124,700 1. งบเงนิ อดุ หนุน 92,269,400 3,124,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3,124,700 92,269,400 3,124,700 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนินโครงการโครงสรา้ งพ้นื ฐานท่สี าํ คญั ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 118,192,100 3,124,700 แนวทางการดาํ เนินงานท่ี 4 : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี 118,192,100 1,192,100 และนวตั กรรม 118,192,100 โครงการ : โครงการจดั ตง้ั ศูนยเ์ ครอื ข่ายในการผลติ และพฒั นาบคุ ลากร 118,192,100 1,192,100 1,192,100 สาํ หรบั อตุ สาหกรรมเป้ าหมายเพอ่ื รองรบั ความตอ้ งการของอตุ สาหกรรม 118,192,100 1,192,100 ในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1. งบเงนิ อดุ หนุน 89,327,900 1,192,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 89,327,900 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการบูรณาการอบรมหลกั สูตรระยะสนั้ 89,327,900 10,076,400 เพอ่ื ยกระดบั ทกั ษะและความสามารถบุคลากรรองรบั อตุ สาหกรรมเป้าหมาย 89,327,900 10,076,400 ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 10,165,000 10,076,400 10,076,400 แนวทางการดําเนินงานท่ี 6 : การพฒั นา ประชาสมั พนั ธ์ และสง่ เสรมิ การลงทนุ 10,165,000 4,165,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย โครงการ : โครงการพฒั นาและขบั เคล่อื นเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 4,165,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนนิ การพฒั นาระบบฐานขอ้ มลู ขนาดใหญ่ (Big Data) ดา้ นภมู ปิ ระชากรศาสตรแ์ ละบรกิ าร สาธารณสุขในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
2-13 สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินโครงการสง่ เสรมิ การลงทนุ 42,582,600 16,000,000 ปรบั ลด ในอตุ สาหกรรมเป้าหมาย 13,889,400 4,082,500 3) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารการลงทุนในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 6,690,900 800,000 694,400 ภาคตะวนั ออก 334,500 4) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพร่ขอ้ มลู ขา่ วสาร เพอ่ื การขบั เคลอ่ื นยุทธศาสตรเ์ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 5) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งการมสี ว่ นร่วมของผูน้ าํ ภาครฐั เอกชน และเยาวชนในการพฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก
2-14 รฐั วสิ าหกจิ การประปาสว่ นภมู ภิ าค กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วสิ าหกจิ 5,465,275,200 ปรบั ลด 41,916,800 หน่วยรบั งบประมาณ : การประปาสว่ นภมู ภิ าค 1,637,507,400 25,116,800 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 25,116,800 25,116,800 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 1,637,507,400 25,116,800 แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 1,637,507,400 25,116,800 โครงการ : โครงการน้ําประปาท่ใี หบ้ รกิ ารแกป่ ระชาชนในสว่ นเขตพ้นื ท่ี 25,116,800 ระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก 1,525,039,000 25,116,800 เงนิ นอกงบประมาณ 400,900,600 บาท 25,116,800 1. งบลงทนุ 1,525,039,000 25,116,800 เงนิ นอกงบประมาณ 400,900,600 บาท 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,525,039,000 เงนิ นอกงบประมาณ 400,900,600 บาท 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,525,039,000 เงนิ นอกงบประมาณ 400,900,600 บาท 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,525,039,000 (12) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรงุ ขยาย กปภ.สาขาบา้ นฉาง (รองรบั EEC) อาํ เภอบา้ นฉาง-เมอื งระยอง-นิคมพฒั นา-ปลวกแดง จงั หวดั ระยอง 1 แห่ง 308,999,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,500,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 375,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 1,125,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 209,028,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 153,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 308,999,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 453,972,000 บาท
2-15 การไฟฟ้ านครหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การไฟฟ้ านครหลวง 22,040,900 ปรบั ลด 1,100,000 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทุนจากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 1,100,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 22,040,900 1,100,000 แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 22,040,900 1,100,000 โครงการ : โครงการร้อื ยา้ ยระบบไฟฟ้ าเพอ่ื สง่ มอบพ้นื ท่ีใหก้ ารรถไฟแหง่ ประเทศไทย 1,100,000 และกอ่ สรา้ งระบบไฟฟ้ าทดแทน 22,040,900 1,100,000 เงนิ นอกงบประมาณ 7,347,000 บาท 1,100,000 1. งบลงทุน 22,040,900 1,100,000 1,100,000 เงนิ นอกงบประมาณ 7,347,000 บาท 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 22,040,900 เงนิ นอกงบประมาณ 7,347,000 บาท 1.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 22,040,900 เงนิ นอกงบประมาณ 7,347,000 บาท 1.1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 22,040,900 (2) งานร้อื ยา้ ยระบบไฟฟ้าช่วง พญาไท - ดอนเมอื ง 2 จดุ 19,546,400 เงนิ นอกงบประมาณ 6,515,400 บาท
2-16 การไฟฟ้ าสว่ นภมู ิภาค กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การไฟฟ้ าสว่ นภมู ิภาค 523,875,000 ปรบั ลด 15,700,000 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่ีเขตพฒั นา 15,700,000 15,700,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 523,875,000 15,700,000 15,700,000 แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 523,875,000 15,700,000 15,700,000 โครงการ : โครงการร้อื ยา้ ย ปรบั ปรุง และกอ่ สรา้ งระบบไฟฟ้ าเพอ่ื รองรบั การกอ่ สรา้ ง 15,700,000 โครงการรถไฟความเรว็ สูงเช่ือมสามสนามบิน 523,875,000 15,700,000 เงนิ นอกงบประมาณ 174,625,000 บาท 1. งบลงทุน 523,875,000 เงนิ นอกงบประมาณ 174,625,000 บาท 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 523,875,000 เงนิ นอกงบประมาณ 174,625,000 บาท 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 523,875,000 เงนิ นอกงบประมาณ 174,625,000 บาท 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 523,875,000 (1) ร้อื ยา้ ยและก่อสรา้ งระบบไฟฟ้าทดแทนเพอ่ื การดาํ เนนิ การ ในโครงการรถไฟความเรว็ สูงเช่อื มสามสนามบนิ ระบบ 22 กิโลวลั ต์ และ 380/220 โวลต์ 84 จดุ 298,875,000 เงนิ นอกงบประมาณ 99,625,000 บาท
2-17 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ เมืองพทั ยา กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 378,170,000 ปรบั ลด 8,100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : เมอื งพทั ยา 81,000,000 8,100,000 เป้ าหมายท่ี 1 : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา 8,100,000 8,100,000 พเิ ศษภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 81,000,000 8,100,000 แนวทางการดําเนินงานท่ี 3 : การพฒั นาและสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี ว 81,000,000 8,100,000 โครงการ : โครงการพฒั นาพ้นื ท่รี ะเบียงเศรษฐกจิ พเิ ศษภาคตะวนั ออก 81,000,000 8,100,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,000,000 บาท 8,100,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 81,000,000 8,100,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,000,000 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 81,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,000,000 บาท 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 81,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,000,000 บาท (3) การศึกษาและออกแบบก่อสรา้ งเสน้ ทางจราจรพรอ้ มเสน้ ทางท่องเทย่ี ว เชงิ นนั ทนาการบนพ้นื ท่เี กาะลา้ น เมอื งพทั ยา อาํ เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี 18,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 2,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ น การทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ
3-1 แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทุจรติ และประพฤติมิชอบ งบประมาณรายจา่ ยสาํ หรบั แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทุจรติ และประพฤติมชิ อบ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 31,093,900 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กรมประชาสมั พนั ธ์ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สาํ นกั นายกรฐั มนตรี 18,903,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประชาสมั พนั ธ์ 13,570,400 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 13,570,400 945,100 แนวทางการดําเนินงาน : ปลกู ฝงั วธิ คี ิด ปลกุ จติ สาํ นึกใหม้ วี ฒั นธรรมและ 13,570,400 678,500 พฤตกิ รรมซ่อื สตั ยส์ ุจรติ 678,500 โครงการ : โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ 13,570,400 678,500 1. งบรายจา่ ยอน่ื 13,570,400 13,570,400 678,500 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชาสมั พนั ธก์ ารป้องกนั ปราบปรามการทจุ รติ และ 678,500 ประพฤติมชิ อบ 678,500
3-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,889,700 สาํ นกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 3,889,700 ปรบั ลด 3,889,700 194,400 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 194,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 194,400 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ แนวทางการดาํ เนินงาน : ปลกู ฝงั วธิ คี ิด ปลกุ จติ สาํ นึกใหม้ วี ฒั นธรรมและ 3,889,700 194,400 พฤติกรรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ โครงการ : โครงการสรา้ งการรบั รูแ้ ละความตระหนกั ในการป้ องกนั และต่อตา้ น 3,889,700 194,400 การทจุ รติ เพอ่ื ยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานภาครฐั 3,889,700 194,400 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการสรา้ งการรบั รูแ้ ละความตระหนกั ในการป้องกนั และต่อตา้ น การทุจรติ เพอ่ื ยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานภาครฐั
3-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 943,300 สาํ นกั งานทรพั ยากรน้ําแห่งชาติ 943,300 ปรบั ลด 943,300 47,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 47,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานทรพั ยากรน้ําแหง่ ชาติ 47,200 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจรติ และประพฤตมิ ิชอบ แนวทางการดําเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ คี ดิ ปลกุ จติ สาํ นึกใหม้ วี ฒั นธรรมและ 943,300 47,200 พฤตกิ รรมซ่อื สตั ยส์ ุจรติ 943,300 47,200 โครงการ : โครงการป้ องกนั ทุจรติ ประพฤติมชิ อบและสง่ เสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรม 608,000 47,200 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3) โครงการขบั เคลอ่ื นประเทศไทยใหใ้ สสะอาดปราศจากการทจุ รติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) ของสาํ นกั งานทรพั ยากรนาํ้ แห่งชาติ
3-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 500,000 สาํ นกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 500,000 ปรบั ลด 500,000 25,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 25,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 25,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ แนวทางการดาํ เนินงาน : ปลูกฝงั วธิ คี ดิ ปลกุ จติ สาํ นึกใหม้ วี ฒั นธรรมและ 500,000 25,000 พฤตกิ รรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ 500,000 25,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเชิงรกุ เพอ่ื การป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ 500,000 25,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการเพม่ิ การประเมนิ และยกระดบั คุณธรรม จรยิ ธรรม เพอ่ื ตา้ นทุจรติ ใน สศช.
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282