- 11 - แผนงาน/โครงการที่สาคญั ตัวช้วี ดั แผนงาน/โครง ๖. การเผยแพรร่ ายงานผลการดาเนินงานของรฐั บาล ทง้ั ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในรูปแบบสงิ่ พมิ พ์และ E-book ๗. การบรหิ ารจดั การระบบสนบั สนุนการส่อื สารประชาสมั พนั ธภ์ ารกิจ นายกรฐั มนตรี (ระบบ News Center คลปิ ป้ิงขา่ วออนไลน์ (iQNewsClip) บารุงรักษาเว็บไซตร์ ฐั บาลไทย ฯลฯ) ๘. โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการถา่ ยทอดสด (Live Broadcasting) ภารกจิ นายกรัฐมนตรผี ่านโซเซยี ลมเี ดีย ๑ ระบบ รวมจานวน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ ๗ กจิ กรรม รวมงบประมาณแผนการบริหารจัดการการสื่อสารของรฐั บาลสู่สาธารณชน
- งการ คา่ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ ของตัวชว้ี ัด (ล้านบาท) ผ้รู บั ผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ เพม่ิ โครงการทไี่ ดร้ ับอนุมตั ิ กรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑.๙๘๔๙ ล้านบาท ๑๑.๖๘๒๗
- 12 - 4. แผนการเป็นศูนยก์ ลางข้อมูลสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจส่งั การของนายกรัฐมนตรี เปา้ หมาย นายกรฐั มนตรีมรี ะบบสารสนเทศสนับสนุนการตดั สนิ ใจอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ ตวั ช้ีวดั ร้อยละความสาเร็จของการมรี ะบบสารสนเทศมาสนับสนนุ การตดั สนิ ใจสั่งการของนายก แผนงาน/โครงการท่สี าคญั ตัวชว้ี ดั ของแผนงาน/โครง ตัวชี้วดั แนวทางการพฒั นาท่ี 4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการตดั สินใจสัง่ การของนายกรฐั มนตรี 1. แผนงานยกระดบั ศนู ย์ปฏิบตั ิการ นายกรัฐมนตรี (PMOC) ให้ รอ้ ยละความสาเรจ็ การดาเนินงานยกร เปน็ ศูนยป์ ฏบิ ัตกิ ารอจั ฉรยิ ะ ประกอบดว้ ย ๙ โครงการ ดังน้ี ศนู ย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC ศูนยป์ ฏิบัตกิ ารอจั ฉรยิ ะ 1.1 โครงการความรว่ มมอื พัฒนาระบบรายงานการวเิ คราะห์ สถานการณฉ์ ุกเฉนิ ในประเทศ (National Urgent Situation Actionable Intelligence System : NUSAIS) 1.2 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหส์ ถานการณ์จากส่ือสังคม ออนไลน์ด้วย Big Data ๑.๓ โครงการยกระดับความสามารถในการวิเคราะหส์ ถานการณ์ จากส่อื สังคมออนไลน์ ๑.๔ โครงการระบบติดตามและบรู ณาการขอ้ มลู การดาเนนิ งานตาม นโยบายรฐั บาล
- กรัฐมนตรี คา่ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผ้รู ับผดิ ชอบ หมายเหตุ ค่าเป้าหมาย งการ ของตวั ชว้ี ัด งบประมาณ แผนงาน/ (ล้านบาท) โครงการ ระดับ ๙๐ ๔๗.๙๓๐๐ ศทส. C) ใหเ้ ปน็ - งบประมาณ ๒๐.๐๐๐๐ ลา้ นบาท แต่ไม่ได้รับจดั สรร กรอบวงเงนิ งบประมาณ รายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - งบประมาณ ๒๐.๐๐๐๐ ลา้ นบาท แต่ไมไ่ ด้ขอรับ การจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - งบประมาณ ๑๐.๐๐๐๐ ลา้ นบาท แต่ไมไ่ ดร้ บั จดั สรร กรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ - 13 - 1.๕ โครงการระบบภมู ิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ตัวชีว้ ดั ของแผนงาน/โครง (Geo-Analytic System) ตวั ชีว้ ดั 1.๖ ระบบบรหิ ารจดั การฐานขอ้ มลู กลางสานักเลขาธิการ นายกรฐั มนตรี (Central Data Base Management Platform) 1.๗ โครงการยกระดบั บคุ ลากรใหส้ ามารถปฏิบตั งิ านวเิ คราะห์ขอ้ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ๑.๘ โครงการบรู ณาการขอ้ มลู และการพัฒนาต้นแบบ ศูนยป์ ฏบิ ัตกิ ารอจั ฉรยิ ะ ระยะที่ ๑ ๒. โครงการจา้ งท่ีปรึกษาเพือ่ การพฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละความสาเรจ็ ของการมีแนวทางต และการสือ่ สาร สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี ที่ปรกึ ษา ในการพฒั นาระบบเพ่ือยกระ ขอ้ มูลสารสนเทศอจั ฉริยะระดับรัฐบาล ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือ การพฒั นาสานักเลขาธิการนายกรฐั มน (สลน. 4.0+) ของสานักเลขาธิการนาย รวมจานวน ๑ แผนงาน ๙ โครงการ รวมงบประมาณแผนการเป็นศูนย์กลางข้อมลู สารสนเทศสาหรับการตดั สนิ ใจสั่งการของนายกรฐั มนตรี
- ค่าเปา้ หมาย งบประมาณ ผรู้ ับผิดชอบ หมายเหตุ งการ ของตัวช้ีวัด (ลา้ นบาท) แผนงาน/ โครงการ - งบประมาณ ๓๐.๐๐๐๐ ๔๗.๙๐๐๐ แต่ไมไ่ ดข้ อรับการจดั สรร งบประมาณ ประจาปี 0.3000 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - เปล่ยี นช่ือโครงการเพอื่ ให้ สอดคล้องกับเอกสาร งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดมิ “โครงการจดั หาระบบการ เชอื่ มโยงขอ้ มลู ด้วย เทคโนโลยีดิจทิ ลั ” ศทส./สลธ. ตามขอ้ เสนอของ 100 เพม่ิ โครงการตามแผนดจิ ทิ ลั ะดับศนู ยก์ ลาง - (ฉบับปรบั ปรุง คร้ังท่ี ๔) ล การพัฒนา อสาร ๔๗.๙๓๐๐ งบประมาณ จานวน นตรตี ามโมเดล ๑.๘๗๓๐ ล้านบาท แต่ไม่ได้ ยกรัฐมนตรี ขอรบั การจัดสรร งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- 14 - 5. แผนการพัฒนาคณุ ภาพการบรหิ ารจัดการของสานักเลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี เปา้ หมาย สานักเลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี มรี ะบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสทิ ธิภาพและมธี รรม ตวั ช้วี ัด ร้อยละความสาเร็จการดาเนนิ งานภายใต้แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดั การของส แผนงาน/โครงการทส่ี าคัญ ตวั ชี้วดั ของแผนงาน/โครงกา แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 เพ่มิ ประสิทธภิ าพการดาเนนิ งานดา้ นการประเมนิ สว่ นราชการของสานกั เลขาธ 1. แผนงานเพม่ิ ประสิทธิภาพการประเมินส่วนราชการของ คะแนนผลการประเมินส่วนราชการในกา สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี ประกอบด้วย ๔ กจิ กรรม ดังนี้ ราชการของสานกั เลขาธกิ ารนายกรัฐมนต 1.1 การเสรมิ สรา้ งการรบั รู้กรอบการประเมินส่วนราชการในการ รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตา ปฏบิ ัตริ าชการของสานักเลขาธิการนายกรฐั มนตรี โครงการเพื่อสร้างการรับรกู้ รอบการประ ราชการในการปฏิบัตริ าชการของสานักเล นายกรัฐมนตรี 1.2 การตดิ ตามผลการดาเนนิ งานตามกรอบการประเมนิ ส่วน รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการตดิ ตามผลการ ราชการ ตามกรอบการประเมนิ สว่ นราชการ 1.3 การพัฒนากระบวนการจดั ทารายงานผลการดาเนินงานตาม ร้อยละความสาเรจ็ ของการพฒั นากระบว กรอบการประเมนิ สว่ นราชการในการปฏบิ ัตริ าชการ รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบการป สว่ นราชการ 1.4 การสารวจความเชื่อมัน่ ของนายกรัฐมนตรี รอง ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินการสา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานกั นายกรัฐมนตรี เชอื่ ม่ันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐม ตอ่ การดาเนินงานของสานักเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี รฐั มนตรปี ระจาสานกั นายกรฐั มนตรี ๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพฒั นาระบบ รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ โครงก ราชการ ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบราชก
- มาภบิ าล สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค่าเป้าหมาย รอ้ ยละ 90 าร คา่ เป้าหมายของ งบประมาณ ผรู้ บั ผิดชอบ หมายเหตุ ตัวชวี้ ดั แผนงาน/ (ล้านบาท) โครงการ ธกิ ารนายกรฐั มนตรี 90 - กพบ. ารปฏิบตั ิ ตรี ามแผนงาน/ 90 ะเมนิ สว่ น ลขาธิการ - รดาเนินงาน 100 - วนการจดั ทา 100 - ประเมิน 90 - ารวจความ มนตรี และ การเสรมิ สร้าง 100 0.1654 การ
- 15 - แผนงาน/โครงการที่สาคญั ตัวชวี้ ัดของแผนงาน/โครงกา แนวทางการพฒั นาที่ 5.2 เพ่มิ ประสทิ ธิภาพการดาเนินการตรวจสอบภายในของสานักเลขาธกิ ารนายกร 1. แผนงานเพ่มิ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสานัก คะแนนผลการประเมนิ การประกนั คณุ ภา เลขาธิการนายกรฐั มนตรี ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดงั น้ี ตรวจสอบภายในภาครัฐ เกณฑ์การประเมินตามตวั ชว้ี ดั ระดบั ที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Doe Conforms : DNC) (๐.๐๐ – ๑.๙๙ คะแนน) ระดบั ที่ ๒ เปน็ ไปตามมาตรฐานบางส่วน Conforms : PC) (๒.๐๐ – ๒.๙๙ คะแน ระดับท่ี ๓ เปน็ ไปตามมาตรฐาน (Gener Conforms : GC) (๓.๐๐ – ๔.๐๐ คะแนน) 1.1 จดั ทาแผนการตรวจสอบประจาปี แบบบรู ณาการและ ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตา ดาเนินงานตามแผน ตรวจสอบภายในประจาปี 1.2 การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ ประกอบดว้ ย 2 กิจกรรมยอ่ ย 1) การจดั ทาคมู่ ือการตรวจสอบภายในเพ่ือใชใ้ นการปฏิบตั งิ าน จานวนคู่มอื การปฏบิ ัติงาน 2) การนาเทคโนโลยีหรอื โปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยในการ จานวนเร่ืองทีใ่ ช้โปรแกรมสาเร็จรปู ตรวจสอบ ชว่ ยในการตรวจสอบ 1.3 การตดิ ตามผลการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่ รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการติดตามผลการ กรมบญั ชกี ลางกาหนด ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
- าร คา่ เป้าหมายของ งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ หมายเหตุ ตวั ชี้วดั แผนงาน/ (ลา้ นบาท) รฐั มนตรี าพงาน โครงการ es not 3 - กตส. (ระดับมาตรฐาน) น (Partially นน) ral ามแผนการ ๑๐๐ - รตรวจสอบ 4 - 2 - 100 -
- 16 - แผนงาน/โครงการทีส่ าคญั ตวั ช้ีวดั ของแผนงาน/โครงกา แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑. แผนพัฒนาทรัพยากรบคุ คลตามยุทธศาสตร์และ รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตา แผนพฒั นาทรพั ยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ของ แผนพฒั นาทรพั ยากรบคุ คล ตามยทุ ธศาส สานกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี แผนพัฒนาทรัพยากรบคุ คล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานกั เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๒. แผนการบริหารกาลังคนคุณภาพเพื่อการขับเคล่ือน รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตา ยุทธศาสตร์สานักเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี บริหารกาลงั คนคณุ ภาพเพื่อการขบั เคลื่อ ยุทธศาสตร์สานกั เลขาธกิ ารนายกรัฐมนต ๓. แผนพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงการจัดอัตรากาลังให้ รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตา สอดคล้องกับภารกจิ แผนพฒั นาโครงสรา้ งและปรับปรงุ การ จดั อัตรากาลงั ให้สอดคล้องกบั ภารกจิ แนวทางการพฒั นาที่ 5.4 พัฒนาประสิทธภิ าพการดาเนนิ งานสนับสนนุ การปฏบิ ัตงิ านของสานักเลขาธิกา 1. แผนงานพฒั นาการประชาสมั พนั ธ์เพ่อื สร้างการรับรูภ้ ายใน ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒน องคก์ ร ประชาสมั พันธ์ภายในองค์กร 2. แผนงานการควบคมุ ภายในและแผนบรหิ ารจดั การความ ๑) ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการต เสี่ยง การควบคมุ ภายใน เกณฑ์การวัดระดบั ความสาเรจ็ ตามตวั ช ระดบั ที่ ๑ แจง้ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด เลขาธิการนายกรฐั มนตรี จดั ทารายงานก ภายใน ระดับที่ ๒ ประชมุ คณะกรรมการเพื่อพิจา การควบคมุ ภายใน ระดับที่ ๓ เสนอเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี พ ใหก้ ารรับรองรายงานการประเมินผลการ ภายใน
- าร ค่าเปา้ หมายของ งบประมาณ ผรู้ ับผดิ ชอบ หมายเหตุ ตัวช้วี ดั แผนงาน/ (ลา้ นบาท) โครงการ าม 8๐ ๐.๔๘๗๕ สลธ. สตรแ์ ละ ๘๐ ๒ – ๒๕๖๕ ๗๐ - สลธ. - กพบ./สลธ. ามแผนการ อน ตรี าม ารนายกรฐั มนตรี 100 - สลธ. นาการ ๕ 0.๐๒00 สลธ. ตามแผนงาน ช้ีวัด ดสานัก การควบคุม ารณารายงานผล พจิ ารณา รควบคุม
- 17 - แผนงาน/โครงการท่ีสาคัญ ตวั ช้ีวดั ของแผนงาน/โครงกา ระดับที่ ๔ ส่งรายงานผลการควบคุมภาย ตรวจสอบภายในตรวจสอบ ระดบั ที่ ๕ สง่ ข้อมลู รายงานการประเมนิ ผ ควบคมุ ภายในให้กรมบญั ชกี ลางทราบ ๒) ระดบั ความสาเรจ็ ของการจัดทาแผนบร ความเส่ียง เกณฑก์ ารวดั ระดบั ความสาเรจ็ ตามตวั ช ระดบั ที่ ๑ แจ้งหนว่ ยงานต่าง ๆ ในสงั กดั เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จดั ทาข้อมลู การบริห ความเสยี่ ง ระดับท่ี ๒ จัดทารา่ งแผนบริหารจดั การค ระดบั ที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการเพอื่ พจิ แผนการบริหารจดั การความเสย่ี ง ระดบั ที่ ๔ เสนอเลขาธิการนายกรฐั มนตร เหน็ ชอบแผนบริหารจัดการความเสีย่ ง แล ประชาสมั พันธ์ ระดบั ท่ี ๕ ตดิ ตามและรายงานผลการดา แผนการบรหิ ารจดั การความเสยี่ งและเสน นายกรัฐมนตรีทราบ แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาสานักเลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรีใหเ้ ปน็ องค์กรดิจิทัล 1. แผนงานยกระดับโครงสรา้ งพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล 1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนนิ งาน ประกอบด้วย ๕ โครงการ ดังนี้ โครงสรา้ งพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั 2) ผลการประเมนิ ความพร้อมในการพัฒ ดิจิทลั ของสว่ นราชการประจาปี 1.๑ โครงการการจดั หาระบบเครอื ขา่ ยอินเทอรเ์ น็ต บา้ นพัก รบั รอง สานกั เลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี 1.๒ โครงการจดั ซ้ือครภุ ณั ฑ์คอมพิวเตอรป์ ระจาปีงบประมาณ
- าร คา่ เปา้ หมายของ งบประมาณ ผู้รับผดิ ชอบ หมายเหตุ ยในใหก้ ลมุ่ ตัวชี้วัดแผนงาน/ (ล้านบาท) โครงการ ผลการ ริหารจดั การ ชีว้ ดั ๕ ดสานกั หารจัดการ ความเสยี่ ง จารณารา่ ง รี ให้ความ ละเผยแพร่ าเนนิ งานตาม นอเลขาธกิ าร นยกระดับ ๑๐๐ ๖๓.๓๗๗๖ ฒนารัฐบาล ๘๐ ศทส. ๑.๓๐๑๕
แผนงาน/โครงการท่สี าคัญ - 18 - 1.๓ โครงการการทบทวนนโยบายการรักษาความมัน่ คง ตวั ชี้วดั ของแผนงาน/โครงกา ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber-Security Policies) ๑.๔ โครงการจดั ซอ้ื ระบบศูนย์ปฏบิ ตั ิการรักษาความปลอดภยั เครอื ขา่ ยคอมพิวเตอร์ (Security Operation Center using SOAR Platform) สานกั เลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี ๑.๕ โครงการปรบั ปรงุ ห้องปฏบิ ตั กิ าร (Data Center) 2. แผนงานยกระดับประสิทธภิ าพการดาเนินงานดา้ น 1) รอ้ ยละความสาเร็จของการยกระดับป เทคโนโลยดี ิจิทัล ประกอบดว้ ย ๗ โครงการ ดังนี้ การดาเนินงานดา้ นเทคโนโลยดี ิจทิ ลั 2) ผลการประเมินความพร้อมในการพฒั 2.๑ โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศสารานกุ รมอเิ ล็กทรอนกิ ส์ ดจิ ทิ ัลของส่วนราชการประจาปี ของสานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี 2.๒ โครงการพัฒนาระบบตดิ ตามและประเมินผลการปฏบิ ัติ ราชการของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- าร คา่ เป้าหมายของ งบประมาณ ผรู้ บั ผดิ ชอบ หมายเหตุ ตวั ชวี้ ัดแผนงาน/ (ลา้ นบาท) โครงการ ๔๒.๐๗๖๑ เพมิ่ โครงการ ทไ่ี ดร้ ับ ๒๐.๐๐๐๐ อนุมตั กิ รอบวงเงิน ๑.๘๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่มิ โครงการท่ีไดร้ บั อนุมัตกิ รอบวงเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประสทิ ธิภาพ ๙๐ ฒนารฐั บาล 80 - ศทส. งบประมาณ จานวน ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท แต่ ไมไ่ ด้รบั การจัดสรรกรอบ วงเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ศทส./กพบ. วงเงินงบประมาณ ๔.๐๐๐๐ ลา้ นบาท แต่ไมไ่ ดร้ บั การ จัดสรรกรอบวงเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการท่สี าคัญ - 19 - 2.๓ โครงการพฒั นาระบบหอ้ งสมดุ และสือ่ ดจิ ิทลั (Digital Library) ของสานกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี ตัวชี้วดั ของแผนงาน/โครงกา ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของสานกั เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๒.๕ โครงการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. ค้มุ ครองขอ้ มูลสว่ นบคุ คล ๒.๖ โครงการดาเนนิ งานเกยี่ วกบั ธรรมาภบิ าลขอ้ มลู ภาครัฐ ๒.๗ โครงการจดั ทาเวบ็ ไซต์พพิ ิธภณั ฑเ์ สมือนจรงิ (Virtual Museum) แสดงของท่รี ะลกึ ที่นายกรัฐมนตรไี ดร้ ับ แนวทางการพฒั นาท่ี 5.6 พัฒนาอาคารสถานทข่ี องสานักเลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี ใหม้ คี วามทนั สมัย 1. แผนงานปรับปรุงอาคารสถานทข่ี องสานกั เลขาธกิ าร รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตา นายกรฐั มนตรี ประกอบดว้ ย ๔ โครงการ ดังนี้ ปรับปรุงอาคารสถานท่ขี องสานักเลขาธกิ นายกรฐั มนตรี
- าร ค่าเป้าหมายของ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ตัวช้ีวัดแผนงาน/ (ลา้ นบาท) โครงการ - ศทส. ๑.๘๐๐๐ ศทศ./สลธ. เพ่ิมโครงการ ท่ีไดร้ ับ อนมุ ัติกรอบวงเงิน ศทศ./สลธ. งบประมาณ รายจ่าย ศทศ./สลธ. ประจาปี งบประมาณ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มโครงการตามแผน ดจิ ิทัล (ฉบบั ปรบั ปรงุ คร้ังที่ ๔) เพ่มิ โครงการตามแผน ดิจทิ ัล (ฉบบั ปรับปรงุ ครงั้ ที่ ๔) - เพิม่ โครงการตามแผน ดิจิทัล (ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ ๔) - วงเงินงบประมาณ จานวน ๕.๐๐๐๐ ลา้ นบาท แต่ไม่ปรากฏกรอบวงเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ามแผนงาน ๑๐๐ ๘.๐๖๔๗ กสร. การ
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ - 20 - 1.๑ โครงการปรับปรงุ ร้วั บา้ นพกั รบั รองสานักเลขาธกิ าร ตัวชว้ี ดั ของแผนงาน/โครงกา นายกรฐั มนตรี (แหลมแท่น) จงั หวัดชลบุรี ๑.๒ โครงการปรับปรุงหลงั คา ตึกสันตไิ มตรี ทาเนียบรฐั บาล ๑.๓ โครงการสร้างหอ้ งนา้ บริเวณโรงจอดรถยนต์ ตกึ บญั ชาการ ๒ ๑.๔ โครงการดา้ นสถานที่ ยานพาหนะ และรกั ษาความปลอดภยั ประกอบด้วย ๒ กจิ กรรมย่อย ดังน้ี ๑) งานสนับสนนุ การใหบ้ รกิ ารดา้ นยานพาหนะในภารกจิ ตา่ งๆ ของสานักเลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี ๒) งานด้านอาคาร/สนบั สนนุ การใช้สถานท่แี ละปรบั ปรุง อาคารสถานที่ แนวทางการพัฒนาท่ี 5.7 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 1. แผนงานเสรมิ สรา้ งและพัฒนาธรรมาภิบาล รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตา ประกอบดว้ ย ๓ กิจกรรม ดงั น้ี เสรมิ สรา้ งและพฒั นาธรรมาภบิ าล 1.1 การดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิ คณุ ธรรมและความ ผลคะแนนการประเมนิ คุณธรรมและควา โปรง่ ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครฐั การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1.2 การส่งเสริมคณุ ธรรม จรยิ ธรรมตามแผนแมบ่ ทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ และพระราชบญั ญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม จานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลอ่ื นก ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ ย เช่น ดาเนนิ งานดา้ นคณุ ธรรมและจรยิ ธรรม
- าร ค่าเปา้ หมายของ งบประมาณ ผรู้ ับผิดชอบ หมายเหตุ ตัวช้วี ัดแผนงาน/ (ลา้ นบาท) โครงการ ๑.๓๑๐๔ ๑๐๐ ๖.๒๙๔๓ เพ่มิ โครงการท่ีไดร้ บั ๑๐๐ ๐.๔๖๐๐ อนมุ ัตกิ รอบวงเงนิ ๑๐๐ - งบประมาณรายจา่ ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มโครงการ ทไ่ี ดร้ บั อนุมัติกรอบวงเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มโครงการที่สอดคลอ้ ง กบั ระบบ eMENSCR ามแผนงาน ๙๐ 0.1300 ศทส. 93 - ามโปร่งใสใน ๓ - A) ของสานัก การ
- 21 - แผนงาน/โครงการท่สี าคญั ตวั ชี้วดั ของแผนงาน/โครงกา ๑) การจดั ทาข้อกาหนดจรยิ ธรรมข้าราชการและเจา้ หน้าที่ ของสานักเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี ๒) การจัดทาแผนปฏิบตั ิการสง่ เสรมิ และขับเคล่อื นคณุ ธรรม จรยิ ธรรมของสานักเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี ๓) การเผยแพร่ประชาสมั พันธข์ อ้ มลู เพอื่ สร้างองค์ความรใู้ น การส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรม และการปอ้ งกันการทุจรติ ภายใน หนว่ ยงาน ฯลฯ 1.3 การเสริมสร้างวฒั นธรรมองค์การตามหลกั ธรรมาภิบาลและ จานวนโครงการ/กจิ กรรมที่เสริมสร้างวัฒน ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง ประกอบดว้ ย กิจกรรมยอ่ ย เชน่ ตามหลักธรรมาภิบาลและปรชั ญาของเศร ๑) โครงการคนดศี รี สลน. พอเพียง ๒) การปฏบิ ัติธรรมเจริญภาวนา ๓) การส่งเสรมิ การปฏิบัติหนา้ ท่เี พอ่ื ใหป้ ราศจากพฤตกิ รรมที่ ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมชิ อบ ฯลฯ รวมจานวน ๑๑ แผนงาน ๑๗ โครงการ ๑๑ กิจกรรม รวมงบประมาณแผนการพฒั นาคุณภาพการบริหารจดั การของสานกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี
- าร คา่ เปา้ หมายของ งบประมาณ ผ้รู บั ผดิ ชอบ หมายเหตุ ตัวชี้วัดแผนงาน/ (ลา้ นบาท) โครงการ นธรรมองค์การ ๕ 0.1300 รษฐกจิ ๗๔.๐๔๕๒
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222