7-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 254,717,300 ปรบั ลด กรมประมง 84,471,300 84,471,300 5,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,183,900 500,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรประมง 96,412,000 500,000 1. งบดาเนินงาน 96,412,000 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 63,831,900 5,000,000 (2) ค่าเบ้ยี ประชุมกรรมการ 42,531,000 5,000,000 2. งบลงทนุ 42,531,000 5,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 5,000,000 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 5,000,000 2.1.2.6 คา่ ปรบั ปรุงแหล่งนา้ (1) คา่ ปรบั ปรุงแหลง่ นา้ ทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
7-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,816,966,000 ปรบั ลด กรมปศสุ ตั ว์ 997,247,400 12,000,000 389,498,900 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 163,050,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมปศสุ ตั ว์ 163,050,400 6,850,500 แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู คา่ 97,705,000 4,850,500 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสินคา้ เกษตร 223,968,500 4,850,500 1. งบดาเนินงาน 223,968,500 4,850,500 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 221,312,300 2,000,000 221,118,300 2,000,000 (16) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รือการแพทย์ 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 25,500,000 31,000 2.1.1.5 ครุภณั ฑว์ ิทยาศาสตร์ (2) เคร่ืองวเิ คราะหช์ นดิ และปรมิ าณสารตกคา้ งและปนเป้ือนในเน้อื สตั วแ์ ละ 25,500,000 31,000 ผลผลติ จากสตั ว์ พรอ้ มชุดเตรยี มตวั อย่างอตั โนมตั ิ ตาบลคลองกว่ิ อาเภอบา้ นบงึ จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ชุด 25,500,000 31,000 (3) เคร่ืองวเิ คราะหช์ นดิ และปรมิ าณสารตกคา้ งและปนเป้ือนในเน้อื สตั วแ์ ละ ผลผลติ จากสตั ว์ พรอ้ มชดุ เตรยี มตวั อย่างอตั โนมตั ิ ตาบลนาบวั อาเภอเมอื ง 25,500,000 31,000 สุรนิ ทร์ จงั หวดั สุรนิ ทร์ 1 ชดุ (4) เคร่ืองวเิ คราะหช์ นดิ และปรมิ าณสารตกคา้ งและปนเป้ือนในเน้อื สตั วแ์ ละ 3,550,000 1,876,000 ผลผลติ จากสตั ว์ พรอ้ มชุดเตรียมตวั อย่างอตั โนมตั ิ ตาบลเวยี งตาล 517,189,800 5,149,500 อาเภอหา้ งฉตั ร จงั หวดั ลาปาง 1 ชดุ 451,666,300 5,149,500 (5) เคร่ืองวเิ คราะหช์ นดิ และปรมิ าณสารตกคา้ งและปนเป้ือนในเน้อื สตั วแ์ ละ 451,666,300 5,149,500 ผลผลติ จากสตั ว์ พรอ้ มชดุ เตรยี มตวั อย่างอตั โนมตั ิ ตาบลเขาชะงุม้ 122,439,000 5,149,500 อาเภอโพธารามจงั หวดั ราชบรุ ี 1 ชุด (15) เคร่ืองทดสอบประสทิ ธิภาพของยาตา้ นจลุ ชพี แบบอตั โนมตั ิ (Automated MIC Test) ตาบลทว่ี งั อาเภอทงุ่ สง จงั หวดั นครศรีธรรมราช 1 ชดุ โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลิตสนิ คา้ เกษตร 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (15) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รือการแพทย์
7-9 กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,623,524,900 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร 600,211,900 102,000,000 600,211,900 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมติ รตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม 518,628,000 2,000,000 518,628,000 2,000,000 ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏบิ ตั กิ ารฝนหลวงและบริการดา้ นการบนิ 413,054,500 2,000,000 39,162,000 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ (1) เคร่ืองจ่ายไฟตอ่ เน่อื งแบบไดนามกิ Dynamic Uninteruption Power Supply ตาบลบวั หงุ่ อาเภอราษไี ศล จงั หวดั ศรีสะเกษ 1 เคร่ือง 19,581,000 1,000,000 (2) เคร่ืองจ่ายไฟต่อเน่อื งแบบไดนามกิ Dynamic Uninteruption Power Supply ตาบลบางเขยี ด อาเภอสงิ หนคร จงั หวดั สงขลา 1 เคร่ือง 19,581,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิต ท่เี ป็นมติ รตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม 1,023,313,000 100,000,000 1,023,313,000 100,000,000 โครงการ : โครงการจดั หาอากาศยานสาหรบั การปฏบิ ตั กิ ารฝนหลวง 1,023,313,000 100,000,000 1,023,313,000 100,000,000 1. งบลงทนุ 1,023,313,000 100,000,000 1,023,313,000 100,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 375,600,000 100,000,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (5) เคร่ืองบนิ ขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 2 ลา วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,252,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 250,400,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 375,600,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 626,000,000 บาท
7-10 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,758,590,200 ปรบั ลด กรมพฒั นาทด่ี นิ 1,362,285,100 202,765,600 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 147,576,100 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาท่ดี นิ 147,576,100 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 147,576,100 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาพ้ืนทเ่ี ฉพาะ 134,685,000 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 2,000,000 2.1.1 คา่ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.1.4 คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆ 25,404,000 2,000,000 (3) ก่อสรา้ งระบบเกบ็ กกั และระบายนา้ ในพ้นื ทท่ี งุ่ กลุ ารอ้ งไห้ จงั หวดั รอ้ ยเอ็ด 22,000,000 5,000,000 2,920 ไร่ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพิษและส่งิ แวดลอ้ ม 22,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ การไถกลบและผลิตป๋ยุ อินทรยี เ์ พ่ือลดการปล่อยกา๊ ซ 22,000,000 5,000,000 เรอื นกระจก 22,000,000 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 15,200,000 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร
7-11 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 857,310,700 กรมวชิ าการเกษตร 526,356,300 ปรบั ลด 319,926,800 8,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 225,599,100 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวิชาการเกษตร 225,599,100 6,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 158,732,000 5,000,000 ผลผลติ : ยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร 94,327,700 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 94,327,700 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 41,959,500 1,000,000 (7) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รือการแพทย์ 2,805,100 1,000,000 2. งบลงทนุ 2,805,100 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 560,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 560,000 2.1.2.6 ค่าปรบั ปรุงทางและสะพาน (1) ค่าปรบั ปรุงทางและสะพานทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท 14,630,000 440,000 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 14,630,000 440,000 2.1.2.7 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท 275,900,500 2,000,000 รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 199,192,300 885,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 80,366,300 885,900 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลิตสินคา้ เกษตร 80,366,300 885,900 2. งบลงทนุ 57,823,500 885,900 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 885,900 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 5,875,700 885,900 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 2,657,700 (1) ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่งทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 18,814,800 1,114,100 โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒั นาสินคา้ เกษตรชีวภาพ 8,610,500 1,114,100 2. งบลงทนุ 8,610,500 1,114,100 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 8,610,500 1,114,100 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 8,610,500 1,114,100 2.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (4) เคร่ืองวดั อตั ราการสงั เคราะหแ์ สงของพชื ตาบลธารโต อาเภอธารโต 2,996,000 1,114,100 จงั หวดั ยะลา 1 ชุด
7-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,253,160,300 กรมส่งเสรมิ การเกษตร 519,854,800 ปรบั ลด 519,854,800 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 199,200,400 2,250,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมส่งเสรมิ การเกษตร 199,200,400 2,250,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 99,121,100 250,000 ผลผลติ : เกษตรกรไดร้ บั การส่งเสริมและพฒั นาศกั ยภาพ 5,000,000 250,000 2. งบลงทนุ 250,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 250,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,000,000 250,000 (1) พฒั นาแพลตฟอรม์ บรหิ ารจดั การบคุ ลากรและการจดั การความรู้ 21,133,800 2,000,000 ภายในองคก์ ร ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร แขวงลาดยาว 8,534,600 2,000,000 เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 651,825,800 3,750,000 3. งบรายจา่ ยอ่นื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศชวั่ คราว 17,029,400 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 17,029,400 1,000,000 โครงการ : โครงการบริหารจดั การการผลิตสนิ คา้ เกษตรตามแผนท่เี กษตร 17,029,400 1,000,000 เพ่ือการบรหิ ารจดั การเชิงรุก (Agri - Map) 7,500,000 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 48,931,200 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 48,931,200 1,000,000 (4) วสั ดกุ ารเกษตร 48,931,200 1,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสินคา้ เกษตร 16,940,000 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 101,270,900 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 59,255,000 500,000 (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ 59,255,000 500,000 โครงการ : โครงการข้ึนทะเบยี นและปรบั ปรุงทะเบยี นเกษตรกร 59,255,000 500,000 2. งบลงทนุ 59,255,000 500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 14,445,000 250,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ระบบสารองและกคู้ นื ขอ้ มลู อตั โนมตั ิ (Disaster protection/Backup 15,300,000 250,000 and Recovery) ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (3) ระบบควบคมุ ทราฟฟิกเครอื ขา่ ยคอมพวิ เตอร์ (ML-Firewall) ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
7-13 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 36,909,400 กรมส่งเสรมิ การเกษตร 36,909,400 ปรบั ลด 36,909,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,300,000 1,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาสินคา้ เกษตรอตั ลกั ษณพ์ ้ืนถน่ิ 40,061,900 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,000,000 250,000 (2) คา่ จา้ งเหมาบริการ 5,000,000 250,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมและพฒั นาวิสาหกิจชมุ ชน 5,000,000 250,000 2. งบลงทนุ 250,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 250,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,000,000 250,000 (1) พฒั นาแพลตฟอรม์ ทะเบยี นวสิ าหกจิ ชุมชนกลางและออกใบทะเบยี นดว้ ย ระบบลายมอื ช่อื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Signature) ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสอ่ื สาร แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
7-14 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 763,510,000 ปรบั ลด กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 23,789,500 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 5,489,100 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพการดาเนินธุรกจิ ของสหกรณ์ 5,489,100 2,000,000 กลมุ่ เกษตรกรและธุรกิจชมุ ชน 5,489,100 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,038,400 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
7-15 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 365,969,000 ปรบั ลด สานกั งานการปฏริ ูปท่ดี นิ เพ่ือเกษตรกรรม 65,969,100 35,572,700 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 35,572,700 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานการปฏริ ูปท่ดี ินเพ่ือเกษตรกรรม 35,572,700 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู คา่ 12,781,600 1,000,000 โครงการ : โครงการระบบสง่ เสรมิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
7-16 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 126,769,600 ปรบั ลด สานกั งานมาตรฐานสินคา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ 73,864,900 14,163,300 600,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,163,300 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ 14,163,300 100,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 14,027,400 100,000 ผลผลิต : สินคา้ เกษตรและอาหารมคี ณุ ภาพไดม้ าตรฐาน 11,458,400 100,000 2. งบลงทนุ 100,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 100,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,581,000 100,000 (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการใชง้ านระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 51,899,700 500,000 แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 งาน 36,828,200 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู คา่ 28,238,200 500,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร 28,238,200 500,000 1. งบดาเนินงาน 17,421,900 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (6) คา่ ใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นการยกระดบั การผลติ สนิ คา้ เกษตรและอาหาร
7-17 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 239,844,000 ปรบั ลด สานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร 172,601,500 172,601,500 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 83,046,500 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร 83,046,500 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 38,770,400 3,000,000 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การดา้ นเศรษฐกจิ การเกษตร 6,837,700 3,000,000 2. งบลงทนุ 3,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 500,000 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 6,837,700 500,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอ่นื 25,622,700 2,500,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ท่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 25,622,700 2,500,000 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ปรบั ปรุงหอ้ งประชมุ พง่ึ บญุ ฯ ชนั้ 8 อาคารสานกั งานเศรษฐกิจ การเกษตร สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 แหง่
7-18 สานกั งานพิพิธภณั ฑเ์ กษตรเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพิพิธภณั ฑเ์ กษตรเฉลิมพระเกียรติ ปรบั ลด พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั (องคก์ ารมหาชน) 152,754,900 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 71,668,400 2,000,000 ผลผลติ : เกษตรกรและประชาชนไดร้ บั การถ่ายทอดองคค์ วามรูเ้ พ่ือการพฒั นา 1,700,000 ยกระดบั สามารถพฒั นาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยงั่ ยืน 71,668,400 71,668,400 1,700,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 71,668,400 1,700,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 54,304,700 1,700,000 2) ค่าใชจ้ ่ายลงทนุ 29,640,300 1,700,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,700,000 5,000,000 (3) โครงการพฒั นาระบบเครอื ขา่ ยไรส้ าย สาหรบั อาคารเรือนพกั อาศยั 81,086,500 1,700,000 ตาบลคลองหน่งึ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 งาน 300,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม 81,086,500 โครงการ : โครงการถ่ายทอดองคค์ วามรู้ ประยุกตใ์ ช้ ขยายผล และพฒั นา 81,086,500 300,000 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 81,086,500 300,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 37,412,700 300,000 5,985,000 300,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 300,000 2) ค่าใชจ้ ่ายลงทนุ 4,000,100 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 300,000 (1) ปรบั ปรุงระบบโฮโลแกรม อาคารเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ วั 5 ชน้ั 2 โซนมหศั จรรยท์ อ้ งทงุ่ ตาบลคลองหน่งึ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 งาน
กระทรวงคมนำคม
8-1 กระทรวงคมนาคม มาตรา 15 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงคมนาคม ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 89,100,500 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม 324,294,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 324,294,000 3,000,000 ผลผลิต : การบรหิ ารจดั การ นโยบาย แผน และมาตรการ 324,294,000 3,000,000 ดา้ นการคมนาคมขนส่ง 1. งบดาเนินงาน 262,567,400 1,000,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 150,105,000 1,000,000 (5) ค่าบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม 142,665,000 1,000,000 2. งบลงทนุ 50,579,300 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 50,579,300 1,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 50,579,300 1,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 49,356,400 1,000,000 (3) โครงการทดแทนระบบโครงสรา้ งพ้นื ฐานเทคโนโลยสี ารสนเทศ ของสานกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม แขวงวดั โสมนสั 25,202,000 500,000 เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 16,081,000 500,000 (4) โครงการจา้ งเหมาปรบั ปรุงระบบนาเสนอของศูนยป์ ฏบิ ตั กิ ารคมนาคม แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4. งบรายจา่ ยอ่นื 9,100,000 1,000,000 4) โครงการจดั นทิ รรศการและกจิ กรรมเฉลมิ พระเกยี รติ 3,000,000 500,000 พระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกลา้ เจา้ อยูห่ วั เน่อื งในโอกาสมหามงคล 1,500,000 500,000 เฉลมิ พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดา้ นการคมนาคมขนส่ง 5) โครงการจดั นทิ รรศการและกจิ กรรมวนั คลา้ ยวนั พระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร วนั ชาติ และวนั พอ่ แหง่ ชาติ
8-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,245,701,800 กรมการขนสง่ ทางบก 1,245,701,800 ปรบั ลด 772,961,100 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 378,323,300 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขนสง่ ทางบก 363,900,600 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 238,700,000 1,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาการใหบ้ รกิ ารประชาชน 244,014,100 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 138,712,800 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 138,712,800 1,000,000 (10) วสั ดเุ พอ่ื ใชใ้ นการพมิ พใ์ บอนุญาตขบั รถแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 138,712,800 1,000,000 ผลผลติ : องคก์ รมสี มรรถนะสูง และมีการบริหารจดั การท่ดี ี 138,712,800 1,000,000 2. งบลงทนุ 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 17,587,300 1,000,000 (4) ปรบั ปรุงระบบเครือข่ายไรส้ ายเพอ่ื สนบั สนุนการปฏบิ ตั งิ าน ของสานกั งานขนส่งทงั้ ส่วนกลางและส่วนภมู ภิ าค (ตรวจสภาพรถ) กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
8-3 กรมเจา้ ทา่ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจา้ ทา่ 2,479,421,300 ปรบั ลด 24,562,500 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 2,479,421,300 24,562,500 ผลผลิต : การพฒั นาและบารุงรกั ษาโครงสรา้ งพ้ืนฐานดา้ นการขนส่ง 1,400,000 1,400,000 ทางน้า 1,521,579,500 1,400,000 1,400,000 2. งบลงทนุ 1,479,480,400 1,400,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 1,479,480,400 400,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 143,404,500 1,000,000 22,162,500 2.1.1.3 ครุภณั ฑเ์ คร่ืองจกั รกล 69,030,000 1,000,000 1,000,000 (1) ซ่อมใหญ่เรือแมน่ ำ้ (เจำ้ ทำ่ ข.33, เจำ้ ทำ่ 233, เจำ้ ทำ่ ผ.1, 1,000,000 เจำ้ ทำ่ ผ.101,เจำ้ ทำ่ ผ.102, เจำ้ ทำ่ ผ.103, เจำ้ ทำ่ ผ.2, เจำ้ ทำ่ ผ.201, เจำ้ ทำ่ ผ.202,เจำ้ ทำ่ ผ.203) กรุงเทพมหำนคร 10 ลำ 24,500,000 (2) ซ่อมใหญ่เรือทะเล (เจำ้ ทำ่ ข.6, เจำ้ ทำ่ ข.12, เจำ้ ทำ่ จ.1, เจำ้ ทำ่ ข.15,เจำ้ ทำ่ 215, เจำ้ ทำ่ ข.23, เจำ้ ทำ่ 223, เจำ้ ทำ่ ข.404) กรุงเทพมหำนคร 8 ลำ 44,530,000 ผลผลิต : การกากบั ดูแลขนสง่ ทางน้าและพาณิชยนาวี 866,248,100 1. งบดาเนินงาน 121,858,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 111,129,000 (4) ค่ำเช่ำรถโดยสำร 12 ทน่ี งั่ (ดเี ซล) ขนำดปริมำตรกระบอกสูบ ไมต่ ำ่ กว่ำ 2,400 ซซี ี จำนวน 6 คนั 2,394,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 10,970,000 บำท ปี 2563 ตง้ั งบประมำณ 1,197,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 1,394,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 2,394,000 บำท ปี 2566 ตง้ั งบประมำณ 2,394,000 บำท ปี 2567 ผูกพนั งบประมำณ 2,394,000 บำท ปี 2568 ผูกพนั งบประมำณ 1,197,000 บำท
8-4 กรมเจา้ ทา่ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2. งบลงทนุ 737,740,100 ปรบั ลด 21,162,500 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 737,740,100 21,162,500 2,600,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 168,481,700 1,500,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ ำนพำหนะและขนส่ง 59,600,000 1,500,000 1,100,000 (5) เรอื ตรวจกำรณ์ ขนำดควำมยำวไมน่ อ้ ยกว่ำ 55 ฟตุ สำนกั งำน 1,100,000 เจำ้ ทำ่ ภมู ภิ ำคสำขำภเู กต็ จ.ภเู ก็ต 1 ลำ 30,000,000 18,562,500 18,562,500 2.1.1.4 ครุภณั ฑเ์ คร่ืองจกั รกล 42,535,000 18,562,500 (3) ซ่อมเรอื ขนำดใหญ่ (เรอื เดน่ สุทธ,ิ จท.802, จท.1301, จท.1302) 1,000,000 กรุงเทพมหำนคร 4 ลำ 32,100,000 1,000,000 1,000,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 569,258,400 1,000,000 2.1.2.3 คำ่ สำรวจออกแบบ 54,175,000 (1) ค่ำจำ้ งทป่ี รกึ ษำสำรวจจดั ทำแผนท่ี และรำยละเอยี ดของสง่ิ ล่วงลำ้ ลำ นำ้ บริเวณ แมน่ ำ้ และเกำะภำยในประเทศ กรุงเทพมหำนคร 1 ฉบบั 54,175,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 275,000,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 55,000,000 บำท ปี 2566 ตงั้ งบประมำณ 54,175,000 บำท ปี 2567 ผูกพนั งบประมำณ 165,825,000 บำท ผลผลติ : ผลิตบคุ ลากรและสง่ เสริมกิจการพาณิชยนาวี 91,593,700 1. งบดาเนินงาน 33,275,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 21,525,500 (2) เงนิ สมนำคณุ อำจำรยส์ ำขำทข่ี ำดแคลนในสถำบนั อุดมศกึ ษำของรฐั 5,196,000
8-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 29,956,885,000 กรมทางหลวง 29,956,885,000 ปรบั ลด 2,374,600,000 21,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 95,259,800 21,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 65,907,800 500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 22,651,248,900 500,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้ บั การพฒั นา 143,060,700 500,000 1. งบดาเนินงาน 96,122,300 20,500,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 22,334,992,300 500,000 ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงไดร้ บั การบารุงรกั ษา 22,334,992,300 500,000 1. งบดาเนินงาน 22,318,642,300 20,000,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 21,496,002,900 20,000,000 2. งบลงทนุ 20,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าบารุงรกั ษาทางและสะพาน 24,999,000 1,200,000 (80) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ จ.นครราชสมี า 1 แหง่ 18,250,000 600,000 (118) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดบั ครี ี - พทั ยา ตอน 3 จ.ชลบรุ ี 1 แหง่ 18,300,000 600,000 (119) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางตา่ งระดบั ครี ี - พทั ยา ตอน 6 จ.ชลบรุ ี 1 แหง่ 20,000,000 600,000 (120) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน ซบั ใหญ่ - หนองบวั ระเหว จ.ชยั ภมู ิ 1 แหง่ 20,000,000 600,000 (169) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบวั ทอง - บางคูวดั ตอน 1 จ.นนทบรุ ี 1 แหง่ 40,000,000 2,500,000 (178) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ทา่ กกแดง - บงึ กาฬ จ.บงึ กาฬ 1 แหง่ 30,000,000 1,500,000 (179) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองห้งิ - เหลา่ หลวง ตอน 2 จ.บงึ กาฬ 1 แหง่ 25,000,000 1,200,000 (234) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจี าง - หลมุ ดนิ จ.ราชบรุ ี 1 แหง่ 20,000,000 600,000 (257) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน นาเมอื งไทย - บา้ นกลาง จ.เลย 1 แหง่ 21,200,000 600,000 (264) งานบารุงตามกาหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404 465,639,400 10,000,000 ตอน บา้ นนา - ละงู ตอน 3 จ.สตลู 1 แหง่ 2.1.2.2 คา่ ปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 10,000,000 10,000,000 (12) คา่ ปรบั ปรุงแทน่ ชงั่ นา้ หนกั ของสถานตี รวจสอบนา้ หนกั พล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แหง่
8-6 กรมทางหลวงชนบท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 23,616,800,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท 23,616,800,500 ปรบั ลด 2,359,082,400 36,538,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 2,358,485,800 36,538,000 2,358,485,800 36,538,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้ บั การพฒั นา 85,192,000 36,538,000 36,538,000 36,538,000 1. งบลงทนุ 21,538,000 21,538,000 21,538,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,273,293,800 1,776,858,100 21,538,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 15,000,000 140,000,000 15,000,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 15,000,000 (1) โครงการปรบั ปรุงระบบการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอร์ 1 โครงการ 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.4 คา่ ก่อสรา้ งทางและสะพาน (26) สะพานบนสายทาง รย.4060 อ.เขาชะเมา, แก่งหางแมว จ.ระยอง, จนั ทบรุ ี 2 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 600,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 140,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 240,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 100,000,000 บาท
8-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 320,669,800 กรมทา่ อากาศยาน 320,669,800 ปรบั ลด 320,669,800 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 192,644,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทา่ อากาศยาน 192,644,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 104,687,700 2,000,000 ผลผลิต : การพฒั นาทา่ อากาศยาน 43,237,700 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 18,570,800 1,000,000 (1) โครงการพฒั นาระบบบูรณาการขอ้ มลู เพอ่ื การนาเขา้ และการแลกเปลย่ี น ขอ้ มลู กลาง สาหรบั กรมทา่ อากาศยาน แขวงทงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร 9,212,400 212,400 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (2) โครงการพฒั นาระบบการตดิ ตามและประมวลผลขอ้ มลู 13,434,500 787,600 เพอ่ื ใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. คมุ้ ครองขอ้ มลู ส่วนบคุ คล พ.ศ. 2562 แขวงทงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (3) โครงการจดั หาระบบบรหิ ารจดั การอุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ และพฒั นาระบบช่วยเหลอื งานบรกิ ารดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ แขวงทงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม
9-1 กระทรวงดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม มาตรา 16 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คมและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 16,288,800 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงดจิ ทิ ลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม 400,225,200 5,200,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 185,034,000 200,000 ผลผลิต : การสรา้ งความเช่ือมนั่ ทางเทคโนโลยีดิจทิ ลั 90,075,000 200,000 2. งบลงทนุ 19,202,200 200,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 19,202,200 200,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 16,398,600 200,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 16,249,100 200,000 (3) ระบบจดั เก็บพยานหลกั ฐานดจิ ทิ ลั และการเช่ือมโยงขอ้ มลู แขวงจอมพล เขต 7,476,600 200,000 จตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั 114,277,300 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและเพ่ิมประสทิ ธิภาพการช่วยเหลอื ประชาชน ดา้ นคดแี ละภยั ออนไลน์ตามพระราชบญั ญตั วิ า่ ดว้ ยการกระทาความผิดเกย่ี วกบั คอมพิวเตอร์ 14,247,800 5,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 14,247,800 5,000,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ โครงการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการช่วยเหลอื ประชาชนดา้ นคดแี ละภยั ออนไลนต์ ามพระราชบญั ญตั วิ า่ ดว้ ยการกระทาความผดิ เกย่ี วกบั คอมพวิ เตอร์ 14,247,800 5,000,000
9-2 กรมอุตนุ ิยมวทิ ยา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอตุ นุ ิยมวทิ ยา 1,502,658,900 ปรบั ลด 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการ 3,000,000 เปลย่ี นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 1,280,468,600 1,700,000 1,700,000 โครงการ : โครงการจดั หาเคร่ืองมอื ตรวจอากาศอตั โนมตั ิ (AWOS) 98,109,800 1,700,000 1,700,000 1. งบลงทนุ 98,109,800 1,700,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 98,109,800 1,700,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 98,109,800 1,300,000 1,300,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 98,109,800 1,300,000 1,300,000 (1) เคร่ืองมอื ตรวจอากาศอตั โนมตั ิ (AWOS) ทางวง่ิ ท่ี 3 1,300,000 ทท่ี า่ อากาศยานสุวรรณภมู ิ ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี 1,300,000 จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 ระบบ 78,750,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 175,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 35,000,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 78,750,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 61,250,000 บาท โครงการ : โครงการจดั หาเคร่ืองวดั ลมเฉือน (Lidar) และเคร่ืองมอื ตรวจลมชน้ั บน 785,113,400 1. งบลงทนุ 785,113,400 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 785,113,400 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 785,113,400 1.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 785,113,400 (9) เคร่ืองวดั ลมเฉือนแนวข้นึ -ลงของเคร่ืองบนิ และเคร่ืองมอื ตรวจวดั ลมชน้ั บนระดบั ตา่ งๆ ทท่ี า่ อากาศยานสุวรรณภมู ิ ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลจี งั หวดั สมทุ รปราการ 1 ระบบ 72,760,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 181,900,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 36,380,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 72,760,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 72,760,000 บาท
9-3 สานกั งานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการดจิ ทิ ลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ 184,240,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมดจิ ทิ ลั 124,762,700 โครงการ : โครงการจดั ทานโยบายและแผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการส่งเสริมและพฒั นาดจิ ทิ ลั 1,000,000 เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คมระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 7,512,600 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 7,512,600 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการจา้ งทป่ี รกึ ษาโครงการจดั ทานโยบายและแผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการส่งเสริม 1,000,000 และพฒั นาดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 7,512,600 1,000,000 1,000,000
9-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 566,543,100 ปรบั ลด สานักงานสถิตแิ หง่ ชาติ 252,613,600 252,613,600 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,976,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานสถิตแิ หง่ ชาติ 3,976,000 2,000,000 แผนงาน : พ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 2,000,000 ผลผลติ : ขอ้ มูลสถติ ิ 2,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 12) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาโครงการพฒั นาสารสนเทศยทุ ธศาสตรภ์ าครฐั
9-5 สานักงานพฒั นาธุรกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 431,110,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมดิจทิ ลั 121,015,000 ปรบั ลด โครงการ : ศนู ยใ์ หค้ าปรึกษาดา้ นธุรกรรมอิเลก็ ทรอนิกส์ (e-Transactions 5,088,800 Consulting Center) 23,148,900 2,088,800 1. งบเงนิ อุดหนุน 23,148,900 1.1 เงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 23,148,900 2,088,800 2) ค่าครุภณั ฑ์ 13,608,800 2,088,800 (1) พฒั นาระบบโครงการ e-Transactions Consulting Center 2,088,800 หน่วยปฏบิ ตั สิ านกั งานพฒั นาธุรกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (องคก์ ารมหาชน) 13,608,800 2,088,800 แขวงหว้ ยขวาง เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นา 162,373,100 2,088,800 ประสิทธิภาพภาครฐั 104,738,000 โครงการ : โครงการศนู ยช์ ่วยเหลือและจดั การปญั หาออนไลน์ 104,738,000 3,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 104,738,000 3,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 3,000,000 3,000,000
กระทรวงทรพั ยำกรธรรมชำติ และสง่ิ แวดลอ้ ม
10-1 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง�ิ แวดลอ้ ม มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส�ิงแวดลอ้ มและหนว่ ยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 182,975,700 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 1,284,091,900 ปรบั ลด แผนงาน : พ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 1,233,643,200 ตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 2,000,000 ผลผลติ : ระบบอานวยการและการบริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ 578,618,000 1,000,000 และส่งิ แวดลอ้ ม 2. งบลงทนุ 430,353,500 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 430,353,500 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 393,894,100 1,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 392,191,300 1,000,000 (4) ซอ่ มใหญ่ Main Gear Box สาหรบั เฮลคิ อปเตอร์ AS350 B2 1,000,000 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 11,352,100 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,702,800 17,200 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,702,800 รวม 5 รายการ (รวม 138 หน่วย) 17,200 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั 33,948,700 982,800 การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 20,051,400 982,800 โครงการ : โครงการอนุรกั ษ์ และฟ้ื นฟูทรพั ยากรธรรมชาติ 20,051,400 1. งบรายจา่ ยอ่นื 700,000 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการป้องกนั ปราบปรามการบกุ รุกทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 14,216,600 500,000 และส่งิ แวดลอ้ ม โดยบรู ณาการอากาศยานกบั ภาคพ้นื ดนิ 500,000 โครงการ : โครงการบริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 7,600,000 ตามแนวทางอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ 7,600,000 500,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ มชมุ ชน 4,800,000 200,000 ตามแผนพฒั นาชนบทเชงิ พ้นื ทป่ี ระยกุ ตต์ ามแนวพระราชดาริ 7,500,000 200,000 แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม 7,500,000 โครงการ : โครงการแกไ้ ขปญั หาขยะและส่งิ แวดลอ้ ม 7,500,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 300,000 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การสถานทก่ี าจดั 7,500,000 300,000 ขยะมลู ฝอยใหถ้ กู ตอ้ งเป็นไปตามหลกั วชิ าการ 300,000 300,000
10-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 263,918,600 กรมควบคมุ มลพิษ ปรบั ลด 9,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ มลพิษ 147,095,300 9,000 แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรตอ่ 147,095,300 9,000 ส่งิ แวดลอ้ ม 53,554,800 9,000 ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม 53,554,800 9,000 2. งบลงทนุ 29,061,600 9,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 9,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,237,600 9,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 2,237,600 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 10 รายการ (รวม 800 หน่วย)
10-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 724,445,400 ปรบั ลด กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ 257,195,200 200,000 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั การ ทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 246,995,200 200,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการอนุรกั ษฟ์ ้ื นฟู และป้ องกนั ทรพั ยากรป่า 28,069,200 200,000 ชายเลนเพ่อื สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยืนบนสงั คมเศรษฐกจิ สเี ขียว 2,800,000 200,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 141,142,200 400,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 122,442,200 200,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการอนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั ทรพั ยากร 22,250,000 200,000 ทางทะเลเพ่อื สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 22,250,000 200,000 1. งบดาเนินงาน 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,432,800 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเชา่ ทพ่ี กั และค่าพาหนะ โครงการ : โครงการการพฒั นาและบรหิ ารจดั การสูค่ วามยงั่ ยนื ของฐานทรพั ยากร 8,700,000 200,000 ทางทะเลและชายฝงั่ 8,700,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงานกาหนดและประกาศเขตพ้นื ทท่ี างทะเลและออก 5,700,000 200,000 กฎกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 67,262,600 200,000 แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปล่ยี นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การชายฝงั่ ทะเลและการป้ องกนั แกไ้ ขปญั หา 56,000,000 200,000 การกดั เซาะชายฝงั่ อยา่ งเป็นระบบ 56,000,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 5) ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั แกไ้ ขปญั หาการกดั เซาะและฟ้ืนฟเู นินทรายชายฝงั่ 2,770,000 200,000 โดยการทารว้ั ดกั ทราย 16,100,000 200,000 แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม 16,100,000 200,000 โครงการ : โครงการบริหารจดั การขยะทะเล 16,100,000 200,000 1. งบดาเนินงาน 16,100,000 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 100,000 (1) เงนิ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 370,000 100,000 (17) วสั ดุโฆษณาและประชาสมั พนั ธ์ 300,000
10-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 322,614,000 กรมทรพั ยากรธรณี ปรบั ลด 257,041,700 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 257,041,700 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรธรณี 108,320,400 900,000 แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 81,199,200 900,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรณี 300,000 1. งบดาเนินงาน 7,861,400 300,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,286,900 300,000 (5) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเชา่ ทพ่ี กั และค่าพาหนะ 7,623,900 600,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 600,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการสารวจขอ้ มูลพ้นื ฐานดา้ นธรณีวทิ ยาและทรพั ยากรธรณี แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู 36,260,800 1,100,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 19,482,000 500,000 โครงการ : โครงการจดั ทาบญั ชีทรพั ยากรแรเ่ พ่ือการบรหิ ารจดั การอยา่ งสมดลุ 15,362,500 500,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 6,510,000 500,000 1) ค่าจา้ งเร่งรดั สารวจและจดั ทาแผนทศ่ี กั ยภาพแร่ โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสริมอทุ ยานธรณีตามแนวทางสากล 16,778,800 600,000 (UNESCO Geopark) 16,778,800 600,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและสง่ เสริมแหลง่ มรดกธรณีอยา่ งเหมาะสม 10,778,800 600,000 ตามศกั ยภาพ
10-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,178,252,400 กรมทรพั ยากรน้า ปรบั ลด 144,309,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้า 458,017,400 13,109,000 แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ท่ีเป็ นมิตรต่อ 230,517,500 13,109,000 ส่ิงแวดลอ้ ม 34,400,000 5,800,000 ผลผลิต : การเพม่ิ ศกั ยภาพกลไกในการบริหารจดั การทรพั ยากรน้า 34,400,000 5,800,000 2. งบลงทนุ 34,400,000 5,800,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 14,667,400 5,800,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.4 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 5,800,000 5,800,000 (2) เคร่ืองวดั กระแสนา้ แบบใบพดั (Current Meter) กรมทรพั ยากรนา้ 58,045,600 7,309,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง 43,479,000 6,709,000 4. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าครุภณั ฑ์ 31,709,000 6,709,000 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบการเช่ือมโยงขอ้ มูลการบริหารงานภายใน 3,502,000 600,000 องคก์ รกรมทรพั ยากรนา้ 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 720,235,000 131,200,000 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ท่ีเป็ นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ ม 720,235,000 131,200,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการบริหารจดั การทรพั ยากรน้าสาธารณะและ 504,385,000 130,800,000 พ้นื ท่ีชุ่มน้า 504,385,000 130,800,000 1. งบลงทนุ 484,385,000 130,800,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 250,811,000 130,800,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารเกษตร 239,800,000 130,800,000 (2) เคร่ืองสูบนา้ ขบั ดว้ ยเคร่ืองยนตด์ เี ซล ขนาด 42 น้ิว กรมทรพั ยากรนา้ 215,850,000 400,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 เคร่ือง 2. งบรายจา่ ยอ่นื 8,000,000 400,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทา information sheet เพอ่ื เสนอ Ramsar site ของ ประเทศไทย 4 แห่ง 1 รายการ
10-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 773,558,000 ปรบั ลด กรมทรพั ยากรน้าบาดาล 104,887,000 2,657,700 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,657,700 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้าบาดาล แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ท่ีเป็ นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ ม 104,887,000 2,657,700 ผลผลติ : ทรพั ยากรน้าบาดาลในพ้นื ท่ีเป้ าหมายไดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 80,273,800 2,657,700 อยา่ งมีประสิทธิภาพ 80,273,800 2,657,700 2. งบลงทนุ 20,586,800 2,657,700 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 20,586,800 2,657,700 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 7,973,100 2,657,700 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (1) ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) แบบ ป. 1
10-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,276,343,400 ปรบั ลด กรมป่ าไม้ 11,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมป่ าไม้ 995,818,300 1,635,000 แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 995,818,300 1,635,000 ท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 595,404,000 1,635,000 ผลผลติ : พ้นื ท่ีป่ าไมไ้ ดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 595,404,000 1,635,000 2. งบลงทนุ 568,086,500 1,635,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 518,891,600 1,635,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 518,891,600 1,635,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 498 รายการ (รวม 54,978,756 หน่วย) 1,280,525,100 9,365,000 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู 985,606,400 9,365,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 166,426,400 7,500,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั รกั ษาป่ า พฒั นาและเพ่ิมพ้นื ท่สี ีเขียว 166,426,400 7,500,000 1. งบดาเนินงาน 46,723,000 7,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 641,145,100 1,325,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 641,145,100 1,325,000 2. งบลงทนุ 97,411,300 500,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,596,000 72,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ (1) ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,596,000 72,000 รวม 50 รายการ (รวม 76 หน่วย) 2,276,000 248,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑส์ ารวจ (1) ครุภณั ฑส์ ารวจทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 2,276,000 248,000 รวม 26 รายการ (รวม 104 หน่วย) 38,948,900 180,000 2.1.1.5 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ (1) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดปฏบิ ตั ิการพเิ ศษป่าไม้ 2,721,600 20,000 ตาบลเวยี ง อาเภอเมอื งเชียงราย จงั หวดั เชียงราย 2 ชดุ (2) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลเวยี งเหนือ อาเภอเมอื งลาปาง จงั หวดั ลาปาง 1 ชดุ (3) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดปฏบิ ตั ิการพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลพแุ ค อาเภอเฉลมิ พระเกียรติ จงั หวดั สระบรุ ี 1 ชดุ (4) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ ปฏบิ ตั ิการพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลหนองบวั บาน อาเภอหนองววั ซอ จงั หวดั อดุ รธานี 1 ชุด (5) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ ปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 ชดุ
10-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด กรมป่ าไม้ 1,360,800 10,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ (6) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ ปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลบา้ นโป่ง อาเภอบา้ นโป่ง จงั หวดั ราชบรุ ี 1 ชดุ (7) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ ปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 ชดุ (8) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ ปฏบิ ตั ิการพเิ ศษป่าไม้ 1,360,800 10,000 ตาบลฉลงุ อาเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 1 ชุด (9) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษป่าไม้ 1,433,100 10,000 ตาบลจองคา อาเภอเมอื งแมฮ่ ่องสอน จงั หวดั แมฮ่ ่องสอน 1 ชดุ (10) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ จดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลจองคา อาเภอเมอื งแม่ฮ่องสอน จงั หวดั แม่ฮ่องสอน 1 ชดุ (11) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ จดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลบ่อสวก อาเภอเมอื งน่าน จงั หวดั น่าน 1 ชดุ (12) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดจดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลแมท่ ะ อาเภอแม่ทะ จงั หวดั ลาปาง 1 ชุด (13) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดจดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จงั หวดั ตาก 1 ชดุ (14) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดจดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลไตรตรงึ ษ์ อาเภอเมอื งกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร 1 ชดุ (15) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดจดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลบา้ นสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 ชดุ (16) ครุภณั ฑป์ ระจาชดุ จดุ สกดั ไฟป่า 1,433,100 10,000 ตาบลบา้ นแซว อาเภอเชยี งแสน จงั หวดั เชียงราย 1 ชุด 543,733,800 825,000 (17) ครุภณั ฑป์ ระจาชุดจดุ สกดั ไฟป่า 499,061,800 825,000 ตาบลวงั นกแอ่น อาเภอวงั ทอง จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 ชดุ 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 499,061,800 825,000 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 66,790,300 540,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 210 รายการ 66,790,300 540,000 (รวม 41,677,812 หน่วย) 4. งบรายจา่ ยอน่ื 55,898,000 540,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 167 รายการ (รวม 3,578 หน่วย)
10-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 277,380,400 ปรบั ลด กรมสง่ เสริมคณุ ภาพส่งิ แวดลอ้ ม 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพส่งิ แวดลอ้ ม 30,400,000 310,000 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั 30,400,000 310,000 การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 30,400,000 310,000 โครงการ : โครงการเมอื งส่งิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื 21,500,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 5,000,000 60,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสริมการมสี ว่ นร่วมในการจดั การส่งิ แวดลอ้ มในเมอื งและชมุ ชน 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเครอ่ื งมอื และกลไกการดาเนินงานเมอื งสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื 400,000 50,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมการนาองคค์ วามรูเ้ทคโนโลยี นวตั กรรมในการจดั การ ส่งิ แวดลอ้ ม 72,542,100 1,690,000 แผนงานยทุ ธศาสตรย์ กระดบั กระบวนทศั น์เพ่ือกาหนดอนาคตประเทศ ดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 28,900,000 70,000 โครงการ : โครงการสรา้ งวินยั และการมสี ว่ นร่วมของคนในชาตมิ ่งุ สูก่ ารจดั การ 28,900,000 70,000 ขยะและสง่ิ แวดลอ้ มท่ียงั่ ยืน 20,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 500,000 50,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบขอ้ มลู การเช่อื มโยงและวเิ คราะหข์ อ้ มูลการจดั การขยะ 500,000 770,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ และพฒั นาวทิ ยากรชมุ ชนการจดั การขยะทต่ี น้ ทาง 17,343,700 770,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการผลติ และการบริโภคท่เี ป็นมิตรกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 17,343,700 100,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 3,000,000 100,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมการบริโภคทเ่ี ป็นมติ รกบั ส่งิ แวดลอ้ ม 9,077,100 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การผลติ และการบริการทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ สรา้ งการรบั รูก้ ารผลติ การบรกิ าร และการบริโภค 3,144,400 500,000 ทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเคร่อื งมอื กลไกในการขบั เคลอ่ื นการผลติ การบริการ 1,322,200 70,000 และการบรโิ ภคทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การมีสว่ นร่วมในการป้ องกนั การเผาในท่โี ลง่ ไฟป่า 7,000,000 850,000 และลดหมอกควนั 7,000,000 850,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งเครือขา่ ย/ความร่วมมอื กบั ภาคประชาชนในการลดการเผา 5,000,000 350,000 ในทโ่ี ลง่ ไฟป่า และหมอกควนั 3) ค่าใชจ้ ่ายในการส่อื สารสรา้ งการรบั รูใ้ นการป้องกนั การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า 1,000,000 500,000 ลดปญั หาหมอกควนั
10-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,565,667,000 ปรบั ลด กรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ืช 18,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,643,363,000 6,672,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุพ์ ืช 2,604,861,700 6,672,300 แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตท่เี ป็นมติ ร 1,025,975,600 6,672,300 ตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม 1,025,975,600 6,672,300 ผลผลติ : พ้นื ท่ปี ่าอนุรกั ษไ์ ดร้ บั การบริหารจดั การ 965,486,000 6,672,300 2. งบลงทนุ 6,672,300 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 74,105,200 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ กอ่ สรา้ งอน่ื 74,105,200 6,672,300 (1) ค่าปรบั ปรุงส่งิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 161 รายการ (รวม 159.185 หน่วย) 336,544,600 500,000 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 336,544,600 500,000 ในการแข่งขนั 131,800,700 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหลง่ ทอ่ งเท่ียวเชิงธรรมชาตใิ นพ้ืนท่ีป่าอนุรกั ษ์ 131,800,700 500,000 1. งบดาเนินงาน 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 869,900 (2) วสั ดุเช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู 2,566,195,400 10,827,700 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 2,266,645,900 10,827,700 โครงการ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงของฐานทรพั ยากรธรรมชาติ 1,114,665,000 1,500,000 1. งบดาเนินงาน 1,114,653,600 1,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,000,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเชา่ ทพ่ี กั และค่าพาหนะ 18,805,800 (9) วสั ดุเช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 12,517,000 500,000 4. งบรายจา่ ยอ่นื 52,483,200 9,327,700 1) ค่าครุภณั ฑ์ 28,653,200 6,000,000 (5) โครงการเพม่ิ พ้นื ทล่ี งเกาะสาหรบั ตวั ออ่ นปะการงั ในอทุ ยานแหง่ ชาติ ทางทะเล แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 15,000,000 6,000,000 2) ค่าทด่ี นิ /ส่งิ กอ่ สรา้ ง 23,830,000 3,327,700 (2) โครงการศึกษารูปแบบการจดั การนา้ ในพ้นื ทป่ี ่าอนุรกั ษ์ บรเิ วณลุ่มนา้ ปิงตอนบนดว้ ยฝายชะลอนา้ 10,000,000 3,327,700
กระทรวงพลงั งำน
11-1 กระทรวงพลงั งาน มาตรา 18 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงพลงั งาน ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 7,400,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน 243,780,100 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 59,471,000 โครงการ : โครงการเสริมสรา้ งธรรมาภบิ าลในการตดิ ตามและประเมินผลการปฏบิ ตั ิ 2,000,000 ราชการของหน่วยงานภาครฐั โดยใชเ้ ทคโนโลยีดิจทิ ลั 4,020,400 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,020,400 1) ค่าครุภณั ฑ์ 4,020,400 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั หาระบบสารสนเทศเพอ่ื สนบั สนุนการบรหิ ารจดั การและปฏบิ ตั งิ าน 2,000,000 ตามภารกจิ ในรูปแบบสานกั งานไรก้ ระดาษหรอื สานกั งานอตั โนมตั ิ (Office Automation) 2,324,500 2,000,000 แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบบริหารจดั การทะเบยี นพสั ดุ ของสานกั งานปลดั กระทรวง 1,695,900 304,100 พลงั งานและสานกั งานรฐั มนตรี แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,695,900
11-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 172,229,500 ปรบั ลด กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 172,229,500 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเช้ือเพลงิ ธรรมชาติ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 28,170,100 1,122,000 โครงการ : โครงการการสง่ เสรมิ บทบาทการกากบั ดูแลและเพ่ิมประสทิ ธิภาพ 28,170,100 1,122,000 ในการจดั หาทรพั ยากรปิโตรเลียม 11,675,400 622,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) คา่ ครุภณั ฑ์ 11,675,400 622,000 (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบดจิ ทิ ลั เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธิภาพในการกากบั ดูแล การประกอบกจิ การปิโตรเลยี ม ในส่วนของการตรวจสอบการผลติ ขนส่ง 8,543,800 500,000 เก็บรกั ษา และขายหรือจาหน่าย แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 83,213,800 378,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการประเมนิ ผลการบงั คบั ใชก้ ฎหมายว่าดว้ ยปิโตรเลยี มเพอ่ื 13,229,900 378,000 ความมนั่ คงดา้ นการจดั หาพลงั งาน 13,229,900 378,000 ผลผลิต : การส่งเสรมิ และบรหิ ารจดั การ การสารวจและผลติ ปิโตรเลียม 13,229,900 378,000 2. งบลงทนุ 12,797,000 378,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 12,797,000 378,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 15 รายการ (รวม 966 หน่วย)
11-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 118,937,800 ปรบั ลด กรมธุรกจิ พลงั งาน 112,846,800 112,846,800 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 97,091,800 1,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธุรกจิ พลงั งาน 93,139,300 1,300,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 65,519,100 300,000 ผลผลติ : การอนุญาต กากบั ดูแล ธุรกจิ พลงั งาน 14,604,700 300,000 1. งบดาเนินงาน 15,755,000 300,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 15,755,000 300,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 15,755,000 1,000,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 9,345,000 1,000,000 2. งบลงทนุ 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 8,846,000 1,000,000 (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบฐานขอ้ มลู การประกอบกจิ การนา้ มนั เช้อื เพลงิ 6,091,000 700,000 แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 6,091,000 700,000 โครงการ : โครงการศกึ ษาบทบาทการกากบั ดูแลการคา้ และการสารองน้ามนั เช้ือเพลงิ 6,091,000 700,000 เพ่ือรองรบั นโยบายการส่งเสริมยานยนตไ์ ฟฟ้ า 1. งบรายจา่ ยอน่ื 6,091,000 700,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการศกึ ษาบทบาทการกากบั ดูแลการคา้ และการสารองนา้ มนั เช้อื เพลงิ เพอ่ื รองรบั นโยบายส่งเสรมิ ยานยนตไ์ ฟฟ้า
11-4 กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 1,251,666,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 343,763,200 ผลผลิต : พลงั งานทดแทนท่ีผลติ ได้ 301,326,000 1,400,000 1. งบดาเนินงาน 107,210,600 1,400,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 94,252,400 1,324,400 (9) ค่าจา้ งเหมาบริการ 62,683,500 1,000,000 2. งบลงทนุ 192,891,900 1,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 192,891,900 1,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 24,718,600 324,400 2.1.1.2 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 16,822,100 324,400 (2) รถบรรทกุ ไฟฟ้า ขนาดกาลงั มอเตอรส์ ูงสดุ ไม่ตา่ กว่า 80 กิโลวตั ต์ แขวงรองเมอื ง 324,400 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 3 คนั 5,263,800 122,400 2.1.1.6 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 368,800 (1) ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 368,800 122,400 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,000 2.1.1.9 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 6,963,000 2,000 (1) ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,963,000 รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย) 200,000 ผลผลิต : การอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 42,437,200 200,000 2. งบลงทนุ 8,572,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 8,572,900 75,600 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 6,499,800 75,600 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,614,300 75,600 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 5,614,300 75,600 รวม 10 รายการ (รวม 246 หน่วย) 75,600 75,600
11-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 80,352,200 ปรบั ลด สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน 80,352,200 7,111,500 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 7,111,500 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน 7,111,500 250,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 8,480,000 250,000 โครงการ : ศึกษาและพฒั นาการจดั ทานโยบายดา้ นพลงั งาน 8,480,000 250,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 8,480,000 125,000 1) โครงการจดั ทาโครงสรา้ งพ้นื ฐานกา๊ ซธรรมชาตขิ องประเทศ 8,435,200 125,000 โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาแนวทางเพ่อื สนบั สนุนพลงั งานทดแทน 8,435,200 125,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 8,435,200 125,000 1) โครงการจดั ทาแผนกลยุทธก์ ารนาไฮโดรเจนไปใชภ้ าคพลงั งาน 125,000 โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาเพอ่ื จดั ตง้ั ศูนยส์ ารสนเทศพลงั งานแห่งชาติ 125,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการบูรณาการและวเิ คราะหข์ อ้ มลู เชิงลกึ เพอ่ื บรกิ ารสารสนเทศพลงั งานของประเทศ
กระทรวงพำณิชย์
12-1 กระทรวงพาณิชย์ มาตรา 19 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงพาณิชยแ์ ละหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 44,100,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 808,621,800 4,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 544,935,300 140,900 ผลผลิต : ยทุ ธศาสตร์ ขอ้ เสนอ และขอ้ มูลสารสนเทศดา้ นการพาณิชย์ 266,961,700 140,900 2. งบลงทุน 50,502,500 140,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 50,502,500 140,900 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 29,695,900 140,900 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 22,157,300 140,900 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท 14,319,300 140,900 รวม 17 รายการ (รวม 197 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 171,194,800 2,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั การคา้ เสรมิ สรา้ งเศรษฐกจิ ฐานรากภาคอสี านสู่ศูนยก์ ลางเศรษฐกจิ 36,521,000 1,000,000 ล่มุ แม่น้าโขง 1. งบรายจา่ ยอน่ื 36,521,000 1,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั การคา้ เสรมิ สรา้ งเศรษฐกจิ ฐานรากภาคอสี านสู่ศูนยก์ ลาง 36,521,000 1,000,000 เศรษฐกิจลุ่มแม่นา้ โขง โครงการ : โครงการสรา้ งทีม Salesman จงั หวดั และสง่ เสริมสินคา้ อตั ลกั ษณ์ทอ้ งถ่นิ ไทยโกอนิ เตอร์ 39,901,300 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 39,901,300 1,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งทมี Salesman จงั หวดั และสง่ เสริมสนิ คา้ อตั ลกั ษณท์ อ้ งถ่นิ ไทยโกอนิ เตอร์ 39,901,300 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 92,491,700 2,359,100 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพระบบใหบ้ ริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ 92,491,700 2,359,100 2. งบลงทนุ 51,899,500 2,359,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 51,899,500 2,359,100 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 51,899,500 2,359,100 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 51,899,500 2,359,100 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท 34,963,700 2,323,700 รวม 21 รายการ (รวม 1,389 หน่วย) (3) พฒั นาระบบสารสนเทศสนบั สนุนการเช่ือมโยงขอ้ มลู และการติดตามประเมนิ ผล 6,000,000 35,400 การตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Inspection) สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบุรี จงั หวดั นนทบุรี 1 ระบบ
12-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 123,400,700 ปรบั ลด กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 79,130,700 79,130,700 8,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 30,005,500 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 30,005,500 6,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 30,005,500 5,000,000 ผลผลิต : การคา้ ไดร้ บั การสง่ เสริม ปกป้ อง และอานวยความสะดวก 30,005,500 5,000,000 2. งบลงทนุ 5,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 5,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,000,000 5,000,000 (2) จดั ทำฐำนขอ้ มลู เอกสำรสำคญั ในกำรเจรจำควำมตกลงกำรคำ้ เสรี (FTA) ดำ้ นกฎว่ำดว้ ย 8,398,800 1,000,000 ถน่ิ กำเนดิ สนิ คำ้ และกำรดำเนนิ กำรดำ้ นกฎหมำยของกรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศในระบบคลำวด์ 2,000,000 1,000,000 (Cloud database)กรมกำรคำ้ ต่ำงประเทศ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 7,000,000 2,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 7,000,000 2,000,000 (1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำรตำ่ งประเทศชวั่ ครำว 7,000,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้ืนทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พิเศษ โครงการ : โครงการขยายการคา้ การลงทนุ ชายแดน และเขตพฒั นาเศรษฐกิจพิเศษ 7,000,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื (1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรขยำยกำรคำ้ กำรลงทนุ ชำยแดนและพฒั นำผูป้ ระกอบกำรเพอ่ื รองรบั เขตพฒั นำเศรษฐกจิ พเิ ศษ
12-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 612,616,400 กรมการคา้ ภายใน ปรบั ลด 13,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ภายใน 248,223,500 6,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค 248,223,500 6,000,000 ทางสงั คม 123,715,300 6,000,000 ผลผลิต : การดูแลและส่งเสรมิ ความเป็ นธรรมทางการคา้ 123,715,300 6,000,000 2. งบลงทนุ 75,977,800 6,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 35,959,400 6,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.5 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 12,000,000 6,000,000 (3) เคร่ืองชงั่ รถยนต์ ชนิดเคลอ่ื นยา้ ยได้ ตาบลบางกระสอ 131,255,900 7,000,000 อาเภอเมอื งนนทบุรี จงั หวดั นนทบุรี 4 เคร่ือง 121,505,900 7,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 121,505,900 7,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาตลาดสินคา้ เกษตร 27,000,000 7,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื (1) ค่าใชจ้ ่ายสง่ เสริมสนิ คา้ เกษตรอนิ ทรยี ์
12-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 202,817,200 ปรบั ลด กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 62,474,700 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ แผนงาน : ยุทธศาสตรส์ ่งเสริมความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 3,741,300 1,000,000 โครงการการเสรมิ สรา้ งความรูแ้ ละความเขา้ ใจเร่ืองการจดั ทาฉลากอจั ฉริยะ 3,741,300 1,000,000 (smart labelling) และการแลกเปลย่ี นขอ้ มูลและกฎระเบยี บท่เี ก่ยี วขอ้ งของไทย และสหราชอาณาจกั ร 3,741,300 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื (1) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งความรูแ้ ละความเขา้ ใจเร่ืองการจดั ทาฉลากอจั ฉริยะ (smart labelling) และการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู และกฎระเบยี บทเ่ี กย่ี วขอ้ งของไทย และสหราชอาณาจกั ร
12-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 212,809,400 ปรบั ลด กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 132,671,100 12,000,000 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 132,671,100 12,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 99,000,000 12,000,000 ในการแข่งขนั 99,000,000 12,000,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสิทธิภาพการบรหิ ารจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ 99,000,000 12,000,000 2. งบลงทุน 99,000,000 12,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 65,000,000 3,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 27,000,000 5,000,000 (1) พฒั นาระบบจดทะเบยี นนิติบคุ คลรองรบั การใหบ้ รกิ ารขอ้ มลู ดจิ ทิ ลั กรมพฒั นาธุรกิจการคา้ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 7,000,000 4,000,000 จงั หวดั นนทบุรี 1 ระบบ (2) พฒั นาระบบการออกใบอนุญาต/หนงั สอื รบั รองการประกอบธุรกจิ ของคนต่างดา้ วทางอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ ย่างเต็มรูปแบบ กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบุรี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ (3) พฒั นาระบบเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั การตรวจสอบภายใน กรมพฒั นาธุรกิจการคา้ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบุรี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ
12-6 กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 1,118,539,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 511,180,400 ผลผลิต : การพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 511,180,400 5,000,000 2. งบลงทนุ 91,580,200 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 91,580,200 2,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 71,473,700 2,000,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 38,735,500 2,000,000 (8) พฒั นาต่อยอดระบบคลงั ขอ้ มลู ของกรมส่งเสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ พรอ้ มวเิ คราะห์ 5,000,000 2,000,000 ขอ้ มลู ดา้ นการคา้ ระหว่างประเทศ (DITP Data Warehouse) หน่วยปฏบิ ตั กิ รมส่งเสริม 2,000,000 การคา้ ระหว่างประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 607,359,200 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารส่งเสรมิ วิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมทเ่ี ขม้ แข็ง แข่งขนั ได้ 349,981,200 โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศสินคา้ และธุรกิจบรกิ ารศกั ยภาพ 3,000,000 เพ่ือตอบสนองตอ่ ความตอ้ งการ Megatrends และ Next Normal 349,981,200 3,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 92,044,900 (9) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศสนิ คา้ ไลฟ์สไตลแ์ ละสนิ คา้ แฟชนั่ 3,000,000 3,000,000
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289