Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

(4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

Published by agenda.ebook, 2022-08-11 04:02:27

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 17-19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

Search

Read the Text Version

17-16 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,176,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,635,200 บาท 14,540,800 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,540,800 บาท 19,360,000 ปรบั ลด ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 19,360,000 16,000 (113) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว 18,176,000 บาท 14,540,800 โรงเรยี นบา้ นวงั สงิ ห์ ตาบลสงิ ห์ อาเภอไทรโยค 3,635,200 บาท 17,346,400 2,755,000 จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 หลงั 14,540,800 บาท 18,060,800 3,200,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,176,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 24,200,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 4,840,000 บาท 16,000 (114) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว 19,360,000 บาท 10,836,400 โรงเรยี นบา้ นแมค่ า(ประชานุเคราะห)์ ตาบลแมค่ า อาเภอแมจ่ นั จงั หวดั เชยี งราย 1 หลงั 24,200,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 4,840,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 19,360,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (115) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผน่ ดนิ ไหว 18,176,000 บาท โรงเรยี นอนุบาลเวยี งแก่น ตาบลหลา่ ยงาว อาเภอเวยี งแก่น 3,635,200 บาท จงั หวดั เชยี งราย 1 หลงั 14,540,800 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 21,683,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 4,336,600 บาท (116) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 17,346,400 บาท โรงเรยี นบา้ นเวยี งฝาง ตาบลเวยี ง อาเภอฝาง จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (117) อาคารเรยี น 216 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นท่าขา้ ม ตาบลหางดง-บา้ นตาล อาเภอฮอด จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (118) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นบา้ นหว้ ยมว่ ง ตาบลบา้ นนา อาเภอปะเหลยี น จงั หวดั ตรงั 1 หลงั

17-17 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 22,576,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,515,200 บาท 19,360,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 18,060,800 บาท 16,984,800 ปรบั ลด ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 16,984,800 (119) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผน่ ดนิ ไหว 24,200,000 บาท 14,272,000 5,185,000 โรงเรยี นบา้ นแมร่ ะมาดนอ้ ย ตาบลขะเนจ้อื อาเภอแมร่ ะมาด 4,840,000 บาท 14,540,800 74,100 จงั หวดั ตาก 1 หลงั 19,360,000 บาท 18,060,800 1,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 16,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 21,231,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 4,246,200 บาท 2,676,000 (120) อาคารเรยี น 216 ล./57-ก โรงเรยี นนาถอ่ นวทิ ยานุกูล 16,984,800 บาท ตาบลนาถอ่ น อาเภอธาตพุ นม จงั หวดั นครพนม 1 หลงั 4,063,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 21,231,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,246,200 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 16,984,800 บาท (121) อาคารเรยี น 216 ล./57-ก โรงเรยี นวดั สระ ตาบลท่าพญา อาเภอปากพนงั จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 หลงั 17,840,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (122) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นศาลเจา้ ไก่ต่อ 18,176,000 บาท ตาบลศาลเจา้ ไก่ต่อ อาเภอลาดยาว จงั หวดั นครสวรรค์ 1 หลงั 3,635,200 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,540,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 22,576,000 บาท (123) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 4,515,200 บาท โรงเรยี นชมุ ชนวดั ราษฎรน์ ยิ ม ตาบลราษฎรน์ ยิ ม อาเภอไทรนอ้ ย 18,060,800 บาท จงั หวดั นนทบรุ ี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (124) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นบา้ นลาแล ตาบลปูโยะ อาเภอสุไหงโก-ลก จงั หวดั นราธวิ าส 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ

17-18 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,176,000 บาท งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (125) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว 3,635,200 บาท 14,540,800 โรงเรยี นศรเี วยี งสาวทิ ยาคาร ตาบลกลางเวยี ง อาเภอเวยี งสา 14,540,800 บาท 14,540,800 ปรบั ลด จงั หวดั น่าน 1 หลงั 18,060,800 2,276,000 18,176,000 บาท 14,540,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,635,200 บาท 18,060,800 1,199,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,540,800 บาท 14,272,000 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 22,121,600 86,000 (126) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว 22,576,000 บาท โรงเรยี นราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตาบลท่าวงั ผา อาเภอทา่ วงั ผา 4,515,200 บาท 1,838,000 จงั หวดั น่าน 1 หลงั 18,060,800 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 12,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 18,176,000 บาท 6,200 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,635,200 บาท (127) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว 14,540,800 บาท 7,734,200 โรงเรยี นวดั บา้ นปะเคยี บ ตาบลปะเคยี บ อาเภอคูเมอื ง จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 หลงั 22,576,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 4,515,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 18,060,800 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (128) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว 17,840,000 บาท โรงเรยี นคลองสอง ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง 3,568,000 บาท จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 หลงั 14,272,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (129) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นธนาคารออมสนิ ตาบลร่อนทอง อาเภอบางสะพาน จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (131) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นปลกั แรด ตาบลปลกั แรด อาเภอบางระกา จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (132) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นบา้ นหนองมว่ งไข่ (มว่ งไขว่ ทิ ยาคาร) ตาบลหนองมว่ งไข่ อาเภอหนองมว่ งไข่ จงั หวดั แพร่ 1 หลงั

17-19 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 27,652,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,530,400 บาท 19,360,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 22,121,600 บาท 14,272,000 ปรบั ลด ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 8,152,100 (134) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว 24,200,000 บาท 18,060,800 30,000 โรงเรยี นตาบลบา้ นแป้น ตาบลบา้ นแป้น อาเภอเมอื งลาพูน 4,840,000 บาท 19,360,000 3,070,000 จงั หวดั ลาพนู 1 หลงั 19,360,000 บาท 14,540,800 4,321,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 2,720,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 17,840,000 บาท 5,089,200 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,568,000 บาท (135) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นเพยี มาต 14,272,000 บาท (รฐั ราษฎรพ์ ทิ ยาคาร)ตาบลหนองแค อาเภอราษไี ศล จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั 17,840,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (136) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นภูมซิ รอล 22,576,000 บาท ตาบลเสาธงชยั อาเภอกนั ทรลกั ษ์ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั 4,515,200 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,060,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 24,200,000 บาท (137) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิ ไหว 4,840,000 บาท โรงเรยี นชมุ ชนดงมะไฟเจรญิ ศลิ ป์ ตาบลขมน้ิ อาเภอเมอื งสกลนคร 19,360,000 บาท จงั หวดั สกลนคร 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,176,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 3,635,200 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 14,540,800 บาท (138) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นบา้ นกาแพงเพชร ตาบลทา่ ชะมวง อาเภอรตั ภมู ิ จงั หวดั สงขลา 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (139) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นชมุ ชนวดั ควนมดี ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จงั หวดั สงขลา 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ

17-20 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,840,000 บาท งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (140) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นตลง่ิ ชนั ตาบลตลง่ิ ชนั 3,568,000 บาท 14,272,000 อาเภอบา้ นด่านลานหอย จงั หวดั สุโขทยั 1 หลงั 14,272,000 บาท 14,272,000 ปรบั ลด 14,272,000 5,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 17,840,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 3,568,000 บาท 18,060,800 3,340,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท 14,272,000 10,000 (141) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลหวั ตะพาน(รตั นวารี) ตาบลรตั นวารี อาเภอหวั ตะพาน จงั หวดั อานาจเจรญิ 1 หลงั 17,840,000 บาท 18,060,800 6,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,568,000 บาท 14,272,000 10,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 3,892,200 (142) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นวดั พระฝาง ตาบลผาจกุ 22,576,000 บาท 20,000 อาเภอเมอื งอตุ รดติ ถ์ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 1 หลงั 4,515,200 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,060,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 17,840,000 บาท (143) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว 3,568,000 บาท โรงเรยี นเขอ่ื งใน (เจรญิ ราษฎร)์ ตาบลเขอ่ื งใน อาเภอเขอ่ื งใน 14,272,000 บาท จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 22,576,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,515,200 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 18,060,800 บาท (144) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นตากแดด ตาบลตากแดด อาเภอตระการพชื ผล จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 หลงั 17,840,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (145) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นพฒั นานิคม ตาบลพฒั นานคิ ม อาเภอพฒั นานคิ ม จงั หวดั ลพบรุ ี 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (147) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นท่าตูมประชาเสรมิ วทิ ย์ ตาบลทา่ ตูม อาเภอท่าตูม จงั หวดั สุรนิ ทร์ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ

17-21 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,840,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (148) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบงึ สามพนั วทิ ยาคม 3,568,000 บาท 14,272,000 ตาบลซบั สมอทอด อาเภอบงึ สามพนั จงั หวดั เพชรบูรณ์ 1 หลงั 14,272,000 บาท ปรบั ลด 22,121,600 2,142,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 27,652,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 5,530,400 บาท 2,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 22,121,600 บาท (149) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นปายวทิ ยาคาร ตาบลเวยี งใต้ อาเภอปาย จงั หวดั แมฮ่ ่องสอน 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ

17-22 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 14,798,905,700 สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4,363,060,700 ปรบั ลด 1,912,981,100 150,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,404,528,700 129,103,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,404,528,700 77,869,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 387,184,100 77,869,000 ผลผลิต : ผูส้ าเรจ็ การศกึ ษาระดบั ประกาศนียบตั รวิชาชีพ 362,735,100 77,869,000 2. งบลงทนุ 39,320,000 39,320,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2,000,000 2,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา (7) ชุดปฏบิ ตั กิ ารระบบการปลูกพชื ไรด้ นิ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี 2,120,000 2,120,000 ชยั นาท ตาบลหางนา้ สาคร อาเภอมโนรมย์ จงั หวดั ชยั นาท 1 ชุด (9) ชดุ ฝึกปฏบิ ตั กิ ารเทคโนโลยกี ารเชอ่ื มดว้ ยแขนกลอุตสาหกรรม 2,880,000 2,880,000 วทิ ยาลยั การอาชพี วงั ไกลกงั วล ตาบลหวั หนิ อาเภอหวั หนิ จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 ชดุ 2,880,000 2,880,000 (11) ชุดปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่ิง (Start-Up Learning) 1,320,000 1,320,000 วทิ ยาลยั การอาชีพปากทอ่ ตาบลทงุ่ หลวง อาเภอปากทอ่ จงั หวดั ราชบรุ ี 1 ชดุ 2,200,000 2,200,000 (14) ชุดปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่งิ (Start-Up Learning) สาขาวชิ า ช่างอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ วทิ ยาลยั เทคนคิ โคกสาโรง ตาบลวงั เพลงิ 2,880,000 2,880,000 อาเภอโคกสาโรง จงั หวดั ลพบรุ ี 1 ชุด 2,880,000 2,880,000 (25) ชุดปฏบิ ตั กิ ารวชิ าธุรกจิ คา้ ปลกี วทิ ยาลยั การอาชพี พนสั นคิ ม ตาบลนาเริก อาเภอพนสั นคิ ม จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ชดุ 2,880,000 2,880,000 (40) ชุดฝึกปฏบิ ตั กิ ารเรยี นรูแ้ ละพฒั นาระบบอตั โนมตั ใิ นงานอตุ สาหกรรม Thailand 4.0 วทิ ยาลยั การอาชีพประโคนชยั ตาบลบา้ นไทร 3,000,000 3,000,000 อาเภอประโคนชยั จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 ชดุ (42) ชุดปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่งิ (Start-Up Learning) สาขาวชิ า ช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั การอาชพี โนนดนิ แดง ตาบลโนนดนิ แดง อาเภอโนนดนิ แดง จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 ชดุ (61) ชุดปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่งิ (Start-Up Learning) วทิ ยาลยั การอาชีพบา้ นผอื ตาบลบา้ นผอื อาเภอบา้ นผอื จงั หวดั อุดรธานี 1 ชุด (64) ชุดปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่งิ (Start-Up Learning) สาขาวชิ า การตลาด วทิ ยาลยั การอาชีพอุดรธานี ตาบลเชยี งหวาง อาเภอเพญ็ จงั หวดั อดุ รธานี 1 ชดุ (70) ชุดปฏบิ ตั กิ ารเขยี นโปรแกรม PLC สาหรบั อุตสาหกรรม พรอ้ มชดุ ทดสอบการเขยี นโปรแกรมแบบแผงโมดูลไมน่ อ้ ยกวา่ 15 ชนดิ วทิ ยาลยั การอาชีพขาณุวรลกั ษบรุ ี ตาบลป่าพทุ รา อาเภอขาณุวรลกั ษบรุ ี จงั หวดั กาแพงเพชร 1 ชุด

17-23 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,000,000 3,000,000 (98) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารแปรรูปผลติ ภณั ฑอ์ าหารปลอดภยั พรอ้ มสอ่ื การเรียนรู้ สมยั ใหม่ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชียงราย ตาบลริมกก 2,880,000 2,880,000 อาเภอเมอื งเชียงราย จงั หวดั เชียงราย 1 ชุด (106) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่ิง (Start-Up Learning) วทิ ยาลยั 3,000,000 3,000,000 การอาชพี วเิ ชียรบรุ ี ตาบลสระประดู่ อาเภอวเิ ชียรบรุ ี จงั หวดั เพชรบรู ณ์ 1 ชุด (131) ชุดปฏบิ ตั กิ ารเรยี นรูแ้ ละแปรรูปอาหาร วทิ ยาลยั เทคนคิ ถลาง 3,500,000 3,500,000 ตาบลเทพกระษตั รี อาเภอถลาง จงั หวดั ภเู ก็ต 1 ชุด (139) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารการโรงแรม วทิ ยาลยั การอาชีพละงู 1,900,000 1,900,000 ตาบลละงู อาเภอละงู จงั หวดั สตูล 1 ชุด 1,017,344,600 38,549,000 (146) ชุดปฏบิ ตั กิ ารบริการอาหารและเคร่อื งดม่ื สาขาการโรงแรม วทิ ยาลยั 783,056,500 38,549,000 การอาชีพทองผาภมู ิ ตาบลทา่ ขนุน อาเภอทองผาภมู ิ จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 ชุด 2.1.2 คา่ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 38,549,000 38,549,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 510,152,600 8,880,000 (5) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชน้ั วทิ ยาลยั การอาชีพเวยี งสระ ตาบลบา้ นสอ้ ง 147,675,300 8,880,000 อาเภอเวยี งสระ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1 หลงั 147,675,300 8,880,000 ผลผลิต : ผูร้ บั บริการการฝึกอบรมและพฒั นาวิชาชีพระยะสน้ั 94,102,600 8,880,000 2. งบลงทนุ 84,752,600 8,880,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,000,000 3,000,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา 3,000,000 3,000,000 (3) ชุดเครอ่ื งเช่อื ม Tig/Mig พรอ้ มระบบ INSIGHT CORE และเทคโนโลยี อตุ สาหกรรม 4.0 วทิ ยาลยั สารพดั ช่างนครหลวง แขวงบางพลดั 2,880,000 2,880,000 เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,663,537,800 24,246,000 (9) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารเครอ่ื งปรบั อากาศพรอ้ มชุดทดลอง IOT วทิ ยาลยั สารพดั ช่าง 666,890,800 24,246,000 สระบรุ ี ตาบลปากเพรียว อาเภอเมอื งสระบรุ ี จงั หวดั สระบรุ ี 1 ชดุ 666,890,800 24,246,000 (28) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารสตารท์ อพั เลริ น์ น่งิ (Start-Up Learning) 271,639,600 19,200,000 วทิ ยาลยั สารพดั ช่างลาปาง ตาบลพระบาท อาเภอเมอื งลาปาง 19,200,000 จงั หวดั ลาปาง 1 ชดุ 244,885,500 ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศกึ ษาระดบั ประกาศนียบตั รวิชาชีพชน้ั สูง 1,200,000 2. งบลงทนุ 24,893,100 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา (1) ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 46 รายการ (รวม 137 หน่วย)

17-24 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,900,000 2,900,000 (20) ชดุ ฝึกเคร่อื งจกั รกลไฟฟ้าแบบโมดูลพรอ้ มแสดงผลผา่ นจอคอมพวิ เตอร์ และซอฟตแ์ วรจ์ าลองตอ่ ชุดฝึกเสมอื นจริง วทิ ยาลยั เทคนคิ โพธาราม 2,900,000 2,900,000 ตาบลบา้ นฆอ้ ง อาเภอโพธาราม จงั หวดั ราชบรุ ี 1 ชุด 3,000,000 3,000,000 (25) ชุดปฏบิ ตั กิ ารเขยี นแบบพรอ้ มโปรแกรมออกแบบ CAD-CAM แบบรวม 1,500,000 1,500,000 2 โปรแกรมในชดุ เดยี วกนั วทิ ยาลยั เทคนคิ ทา่ หลวงซเิ มนตไ์ ทยอนุสรณ์ ตาบลบา้ นครวั อาเภอบา้ นหมอ จงั หวดั สระบรุ ี 1 ชดุ 3,000,000 3,000,000 (26) ชุดปฏบิ ตั กิ ารเตรียมและตรวจสอบคณุ ลกั ษณะของวสั ดุ วทิ ยาลยั เทคนคิ สระบรุ ี ตาบลปากเพรยี ว อาเภอเมอื งสระบรุ ี จงั หวดั สระบรุ ี 1 ชุด 1,950,000 1,950,000 (38) ชดุ ฝึกการพฒั นาโปรแกรมคอมพวิ เตอรบ์ นโทรศพั ทม์ อื ถอื วทิ ยาลยั เทคนคิ สตั หบี ตาบลนาจอมเทยี น อาเภอสตั หบี จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ชดุ 1,100,000 1,100,000 (46) ชุดวเิ คราะหส์ มรรถนะเคร่อื งยนตด์ เี ซลคอมมอลเรลพรอ้ มโปรแกรม การเรียนรูเ้ ทคโนโลยยี านยนต์ วทิ ยาลยั เทคนคิ ชยั ภมู ิ ตาบลในเมอื ง 1,650,000 1,650,000 อาเภอเมอื งชยั ภมู ิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ 1 ชดุ 395,251,200 5,046,000 (65) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศ วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุบลราชธานี 55,288,700 5,046,000 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งอุบลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 ชดุ (79) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารเครอ่ื งมอื วดั ความแขง็ วสั ดเุ บ้อื งตน้ วทิ ยาลยั เทคนคิ เชียงราย 55,288,700 5,046,000 ตาบลเวยี ง อาเภอเมอื งเชยี งราย จงั หวดั เชยี งราย 1 ชุด 265,255,300 18,108,000 (91) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารบญั ชีพรอ้ มโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบญั ชี วทิ ยาลยั เทคนคิ 113,839,100 18,108,000 ระนอง ตาบลบางนอน อาเภอเมอื งระนอง จงั หวดั ระนอง 1 ชุด 113,839,100 18,108,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 55,971,600 4,100,000 2.1.2.3 คา่ ปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 55,182,600 4,100,000 (1) คา่ ปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) 2,582,600 100,000 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรสี ายเทคโนโลยีหรอื สายปฏบิ ตั กิ าร 2. งบลงทนุ 1,000,000 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,000,000 3,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา (1) ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษาทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย) (9) ชุดปฏบิ ตั กิ ารการเรียนการสอนออนไลนแ์ ละระบบถ่ายทอดสดพรอ้ มอุปกรณ์ สนบั สนุนการเรยี นการสอนออนไลน์ วทิ ยาลยั เทคนคิ กระบ่ี ตาบลไสไทย อาเภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี 1 ชุด (16) ชุดวเิ คราะหส์ มรรถนะเครอ่ื งยนตด์ เี ซลคอมมอลเรลพรอ้ มโปรแกรมการ เรยี นรูเ้ทคโนโลยยี านยนต์ สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 1 ตาบลโพธ์ชิ ยั อาเภอเมอื งหนองคาย จงั หวดั หนองคาย 1 ชดุ

17-25 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 57,867,500 สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 54,098,000 ปรบั ลด 14,008,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,008,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 14,008,000 14,008,000 2.1.2.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,441,664,800 20,897,000 (3) อาคารอานวยการ 2 ชน้ั สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 5 344,948,000 8,689,000 ตาบลดา่ นขนุ ทด อาเภอดา่ นขนุ ทด จงั หวดั นครราชสมี า 1 หลงั 156,073,800 8,689,000 156,073,800 8,689,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 124,296,800 8,689,000 โครงการ : โครงการยกระดบั การผลติ และพฒั นากาลงั คนใหต้ อบสนองตอ่ ความตอ้ งการของประเทศ 8,689,000 1. งบลงทนุ 120,653,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 3,000,000 3,000,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2,750,000 2,750,000 1.1.1.3 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา (7) ชุดปฏบิ ตั กิ ารงานเชอ่ื มโลหะชนั้ สูง พรอ้ มระบบดูดควนั เชอ่ื มและอุปกรณ์ 2,939,000 2,939,000 วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเทคโนโลยฐี านวทิ ยาศาสตร์ (ชลบรุ ี) ตาบลบา้ นเก่า อาเภอพานทอง จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ชุด 358,767,400 10,800,000 (10) รถตกั ลอ้ ยางเพอ่ื ผลติ ป๋ยุ อนิ ทรยี ์ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยลี าพนู 36,000,000 6,000,000 ตาบลทาสบเสา้ อาเภอแมท่ า จงั หวดั ลาพนู 1 คนั 36,000,000 6,000,000 (16) ชดุ เครอ่ื งมอื การเรียน-การสอนการเพม่ิ ปริมาณ แพะ-แกะ ในฟารม์ 36,000,000 6,000,000 วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยสี งขลา ตาบลทา่ ชะมวง อาเภอรตั ภมู ิ 322,767,400 4,800,000 จงั หวดั สงขลา 1 ชุด 14,800,000 4,800,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาผูเ้ รยี นอาชีวศึกษาใหม้ คี ณุ ลกั ษณะ 37,288,500 1,408,000 และทกั ษะท่จี าเป็ นในศตวรรษท่ี 21 37,288,500 1,408,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 12,870,000 1,408,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อุดหนุนโครงการสรา้ งองคค์ วามรูท้ างการอาชวี ศกึ ษาเพอ่ื ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. งบรายจา่ ยอน่ื 3) คา่ ใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาทกั ษะดจิ ทิ ลั สาหรบั ผูเ้รียนอาชีวศกึ ษาในการซ่อมบารุง อปุ กรณ์ดาวเทยี ม (DLTV R Service) โครงการ : โครงการยกระดบั ประสิทธิภาพการบรหิ ารและพฒั นาการจดั การอาชีวศกึ ษา 1. งบรายจา่ ยอน่ื 6) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นายกระดบั ระบบงานตดิ ตามผูส้ าเร็จการศกึ ษาอาชีวศกึ ษา

17-26 สถาบนั ทดสอบทางการศกึ ษาแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 70,000,000 บาท งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั ทดสอบทางการศึกษาแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) 70,000,000 บาท 450,654,300 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 70,000,000 บาท 349,338,000 ปรบั ลด ผลผลติ : ระบบทดสอบมาตรฐานการศกึ ษา 349,338,000 40,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 349,338,000 1,742,000 1,742,000 เงนิ นอกงบประมาณ 349,338,000 1,742,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป เงนิ นอกงบประมาณ 349,338,000 1,742,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน เงนิ นอกงบประมาณ 101,316,300 1,742,000 101,316,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 101,316,300 38,258,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา 101,316,300 38,258,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 89,708,300 38,258,000 11,608,000 38,258,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 26,650,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 7,150,000 11,608,000 2) คา่ ครุภณั ฑ์ (1) พฒั นาระบบดจิ ทิ ลั เพ่อื การทดสอบทางการศกึ ษาแหง่ ชาติ 4,458,000 7,150,000 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (2) พฒั นาระบบสารสนเทศเชงิ ยทุ ธศาสตรส์ นบั สนุนการตดั สนิ ใจและ 4,458,000 การวจิ ยั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

17-27 สานักงานรบั รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมินคณุ ภาพการศึกษา (องคก์ ารมหาชน) 63,990,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 63,990,600 ปรบั ลด ผลผลติ : การเสรมิ สรา้ งใหส้ ถานศึกษาพรอ้ มรบั การประเมินคุณภาพภายนอก 17,100,000 3,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 17,100,000 3,000,000 17,100,000 3,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 17,100,000 3,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 3,000,000 3,000,000

กระทรวงสำธำรณสขุ

18-1 กระทรวงสาธารณสขุ มาตรา 25 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 42,847,300 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสุข 15,807,903,700 5,140,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ทรพั ยากรมนุษย์ 1,166,669,400 140,500 ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบรหิ ารจดั การดา้ นสุขภาพ 1,071,203,200 140,500 ท่ีมีคณุ ภาพและประสทิ ธิภาพ 2. งบลงทนุ 517,896,700 140,500 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 517,896,700 140,500 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 212,249,100 140,500 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 137,116,500 140,500 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 80,359,700 140,500 รวม 389 รายการ (รวม 2,873 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสุขภาวะท่ีดี 13,123,221,600 5,000,000 โครงการ : โครงการพระราชดารแิ ละเฉลมิ พระเกยี รติ 663,943,200 2,500,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 176,994,100 2,500,000 3.1 เงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 176,994,100 2,500,000 8) เงนิ อดุ หนุนโครงการปลอดพยาธใิ บไมต้ บั และมะเร็งทอ่ นา้ ดี 15,883,500 2,500,000 เพอ่ื คนไทยสุขภาพดใี นปี พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตรท์ ศวรรษ การกาจดั ปญั หาพยาธใิ บไมต้ บั และมะเรง็ ทอ่ นา้ ดี ปี พ.ศ. 2559 - 2568 โครงการ : โครงการผลติ และพฒั นากาลงั คนดา้ นสขุ ภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 2,129,877,200 2,500,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 1,947,497,100 2,500,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,947,497,100 2,500,000 1) เงนิ อุดหนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายนกั ศกึ ษาแพทย์ 1,892,140,000 2,500,000

18-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,803,077,800 กรมการแพทย์ 10,000,000 ปรบั ลด 10,000,000 14,000,000 หน่วยงาน - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทย์ 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวตั กรรม โครงการ : โครงการจดั ตง้ั ศูนยก์ ารแพทยแ์ ม่นยาแหง่ ชาติ (National Precision 10,000,000 2,000,000 Medicine Center) 10,000,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 15,000,000 บาท 2,561,615,700 10,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในโครงการจดั ตงั้ ศูนยก์ ารแพทยแ์ มน่ ยาแห่งชาติ (National Precision 15,000,000 บาท 2,554,822,800 10,000,000 Medicine Center) 15,000,000 บาท 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี 89,516,100 2,000,000 โครงการ :โครงการองคค์ วามรูด้ า้ นสขุ ภาพไดร้ บั การพฒั นาอย่างเหมาะสม 89,516,100 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 3,495,000 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 20,980,400 8,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,410,755,900 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพ 8,000,000 2. งบลงทนุ 2,410,755,500 เงนิ นอกงบประมาณ 8,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,503,148,700 เงนิ นอกงบประมาณ 8,000,000 1,503,148,700 3,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 44,415,900 เงนิ นอกงบประมาณ 15,000,000 บาท 50,000,000 2,500,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารแพทย์ 35,000,000 2,500,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารแพทยท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 4,393,500 2,000,000 รวม 66 รายการ (รวม 637 หน่วย) (85) เคร่อื งเตรยี มยาฉีดและยาเคมบี าบดั อตั โนมตั ดิ ว้ ยหนุ่ ยนต์ โรงพยาบาลมะเรง็ อบุ ลราชธานี 15,000,000 2,000,000 ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมอื งอบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 เคร่อื ง 15,000,000 2,000,000 (95) เคร่ืองเตรยี มยาฉีดและยาเคมบี าบดั อตั โนมตั ดิ ว้ ยหนุ่ ยนต์ โรงพยาบาล มหาวชริ าลงกรณธญั บรุ ี ตาบลบงึ สนนั่ อาเภอธญั บรุ ี จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 เคร่ือง 15,000,000 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั โครงการ : โครงการยกระดบั ระบบบรหิ ารจดั การกรมการแพทยแ์ นวใหม่ดว้ ยระบบดิจทิ ลั (Digital DMS New Management System) 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในโครงการโครงการยกระดบั ระบบบรหิ ารจดั การกรมการแพทย์ แนวใหมด่ ว้ ยระบบดจิ ทิ ลั (Digital DMS New Management System)

18-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 164,207,200 กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก ปรบั ลด 83,909,500 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก 83,909,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร 27,381,100 มนุษย์ 27,381,100 1,000,000 ผลผลติ : การแพทยแ์ ผนไทย การแพทยท์ างเลอื ก และสมนุ ไพร 22,745,900 500,000 เขา้ สูร่ ะบบสขุ ภาพ 4,685,800 500,000 2. งบลงทนุ 500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 2,250,000 500,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 990,500 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 990,500 500,000 (2) จอแสดงภาพ LED ขนาดไมน่ อ้ ยกวา่ 120 น้ิว กรมการแพทยแ์ ผนไทยและ 500,000 การแพทยท์ างเลอื ก ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ชดุ 500,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว

18-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,617,182,200 กรมควบคมุ โรค 662,004,100 ปรบั ลด 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ โรค แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสุขภาวะท่ีดี 52,780,900 1,000,000 โครงการ : โครงการเฝ้ าระวงั ป้ องกนั ควบคมุ โรค ตามแนวทางพระราชดาริ 52,780,900 1,000,000 และเฉลมิ พระเกียรติ 52,780,900 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,455,300 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 289,224,300 2,000,000 โครงการ : โครงการเรง่ รดั พฒั นาระบบเฝ้ าระวงั ป้ องกนั ควบคมุ โรคและภยั 181,194,600 2,000,000 สุขภาพ ใหไ้ ดต้ ามกฎอนามยั ระหวา่ งประเทศ 181,194,600 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,250,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,144,400 750,000 (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,559,300 (15) วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่

18-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 587,691,500 กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ ปรบั ลด 1,530,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 196,063,400 530,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร มนุษย์ 196,063,400 530,000 ผลผลิต : เป็นหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารอา้ งองิ เพอ่ื ตอบสนองและแกป้ ญั หาทางการแพทย์ 104,310,900 530,000 และสาธารณสขุ 104,310,900 530,000 2. งบลงทนุ 88,610,100 530,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 72,333,900 530,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 7,132,400 30,000 (2) ระบบ Water cooled chiller อาคารสตั วท์ ดลอง กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 5,500,000 500,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 391,628,100 1,000,000 (11) เคร่อื งแกส๊ โครมาโทกราฟ แมสสเปกโทรมเิ ตอร์ (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)) 330,470,700 1,000,000 กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 104,359,500 1,000,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ชดุ 104,359,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะท่ีดี 61,648,700 1,000,000 โครงการ : โครงการการพฒั นาศกั ยภาพดา้ นวิทยาศาสตรก์ ารแพทยใ์ นการ วนิ ิจฉยั และป้ องกนั โรคเพอ่ื ความมนั่ คงดา้ นสขุ ภาพ 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (7) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์

18-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 12,733,318,500 ปรบั ลด กรมสนบั สนุนบรกิ ารสุขภาพ 12,573,033,300 12,533,608,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 56,860,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสนบั สนุนบรกิ ารสุขภาพ 56,860,400 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมสี ขุ ภาวะท่ีดี 42,785,600 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศกั ยภาพคนทกุ กล่มุ วยั 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

18-7 กรมสุขภาพจติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสขุ ภาพจติ 613,133,500 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 514,305,000 514,305,000 1,300,000 ผลผลิต : ประชาชนไดร้ บั การบรกิ ารเฉพาะทางดา้ นสขุ ภาพจติ 1,300,000 1,300,000 เงนิ นอกงบประมาณ 180,000,000 บาท 1. งบดาเนินงาน 191,571,900 1,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 180,000,000 บาท 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 167,767,800 1,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 180,000,000 บาท (1) รายการไมผ่ ูกพนั 152,103,000 1,000,000 120,000,000 700,000 (12) วสั ดเุ วชภณั ฑ์ เงนิ นอกงบประมาณ 180,000,000 บาท (13) วสั ดหุ นงั สอื วารสารและตารา 300,000 300,000 316,885,500 300,000 2. งบลงทนุ 316,885,500 300,000 64,485,000 300,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 300,000 7,844,500 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) โปรแกรมการจดั การงบประมาณ แผนงาน และตดิ ตามผล กรมสุขภาพจติ ระยะท่ี 1 กรมสุขภาพจติ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 โปรแกรม 3,800,000 300,000

18-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 531,382,300 กรมอนามยั 371,898,800 ปรบั ลด 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอนามยั แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 371,898,800 5,000,000 ผลผลติ : พฒั นาและบรกิ ารการส่งเสรมิ สขุ ภาพและอนามยั ส่งิ แวดลอ้ มท่ีเหมาะสมกบั 241,267,600 5,000,000 ประชาชน ชุมชนและภาคีเครอื ข่าย 241,267,600 5,000,000 2. งบลงทนุ 165,457,100 5,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 80,379,200 5,000,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 78,300,000 5,000,000 (2) โครงการพฒั นาระบบสุขภาพดวี ถิ ไี ทยใหม่ สรา้ งไทย สรา้ งชาติ ระยะ 2 95,112,100 2,000,000 กรมอนามยั ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 39,912,900 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพและบรกิ ารสง่ เสรมิ สุขภาพประชาชนกล่มุ วยั เรยี น 39,912,900 2,000,000 วยั รนุ่ 39,912,900 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 11,800,000 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร

18-9 สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 479,552,500 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 349,761,100 ผลผลติ : ผลิตภณั ฑส์ ุขภาพและสถานประกอบการไดร้ บั การดูแลและตรวจสอบ 332,316,400 3,376,800 ใหม้ ีมาตรฐานตามเกณฑท์ ่ีกาหนด 3,376,800 1. งบดาเนินงาน 165,584,300 3,376,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 152,408,400 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 143,906,300 1,000,000 (8) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 76,604,600 1,000,000 2. งบลงทนุ 165,735,100 1,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 162,735,100 1,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 158,800,000 2,376,800 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ านกั งาน 2,376,800 (1) ครภุ ณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 7,447,300 2,376,800 7,447,300 รวม 30 รายการ (รวม 598 หน่วย) 800 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 33,559,000 800 (7) จดั หาระบบเครอื ขา่ ยคอมพวิ เตอร์ สาหรบั อาคารศูนยบ์ รกิ ารผลติ ภณั ฑส์ ุขภาพเบด็ เสรจ็ สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 2,376,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ

18-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 792,979,100 สานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 701,600,800 ปรบั ลด 5,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 701,600,800 5,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การของสานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 701,600,800 5,500,000 ใหม้ ีประสิทธภิ าพโดยใชเ้ ทคโนโลยีสมยั ใหม่ 701,600,800 5,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 591,512,300 5,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 110,088,500 500,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 2) คา่ ครภุ ณั ฑ์ 24,200,000 500,000 (9) ระบบประชมุ ทางไกลออนไลน์ ขนาด 30 ท่นี งั่ แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 11 ชดุ

กระทรวงอตุ สำหกรรม

19-1 กระทรวงอตุ สาหกรรม มาตรา 26 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงอตุ สาหกรรม ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 10,830,500 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 395,230,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 234,704,600 ปรบั ลด 234,704,600 3,211,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 37,482,800 211,000 37,482,800 211,000 ผลผลติ : สง่ เสรมิ และพฒั นาอตุ สาหกรรมอย่างยงั่ ยืน 36,601,300 211,000 34,084,300 211,000 2. งบลงทนุ 211,000 16,044,300 211,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 134,151,900 211,000 2.1.2 ค่าท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 95,486,400 2,500,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 42,380,800 2,500,000 (2) ค่าก่อสรา้ งสานกั งานอตุ สาหกรรมจงั หวดั นครราชสมี า ตาบลปรุใหญ่ 10,295,900 2,500,000 อาเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 แห่ง 16,860,300 2,500,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 25,333,400 บาท 16,860,300 500,000 16,860,300 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 5,066,700 บาท 5,193,000 500,000 500,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 16,044,300 บาท 500,000 ปี 2567 ตง้ั งบประมาณ 4,222,400 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถใน การแขง่ ขนั โครงการ : โครงการยกระดบั การพฒั นาระบบบริหารจดั การกระทรวง อตุ สาหกรรม 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นนโยบายและยุทธศาสตรเ์ พอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธิภาพ การบรหิ ารราชการกระทรวงอตุ สาหกรรม แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ โครงการ : โครงการสง่ เสริมและพฒั นาอตุ สาหกรรมและสง่ิ แวดลอ้ มให้ เตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารจดั การลมุ่ นา้ และวางระบบธรรมาภบิ าลสง่ิ แวดลอ้ ม

19-2 กรมโรงงานอตุ สาหกรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 243,915,300 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 7,630,900 โครงการ : โครงการยกระดบั สถานประกอบธรุ กจิ อตุ สาหกรรมใหม้ ีศกั ยภาพในการแข่งขนั 7,630,900 2,600,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 7,630,900 600,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาพ้นื ท่อี ตุ สาหกรรมเพอ่ื รองรบั การลงทนุ 4,174,100 600,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ และยกระดบั สถานประกอบธุรกจิ อุตสาหกรรมใหม้ ศี กั ยภาพ 600,000 ในการแขง่ ขนั 3,456,800 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปล่ยี นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 72,110,200 โครงการ : โครงการพฒั นาและใชน้ วตั กรรมลดมลพษิ ภาคอตุ สาหกรรม 72,110,200 100,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 38,464,100 400,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการใชพ้ ลงั งานและความปลอดภยั 400,000 (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม 16,204,000 400,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และส่งิ แวดลอ้ ม 15,117,800 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การกากอตุ สาหกรรม 15,117,800 400,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 15,117,800 1,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาฐานขอ้ มลู ของสง่ิ ปฏกิ ูลหรอื วสั ดทุ ไ่ี มใ่ ชแ้ ลว้ ในอตุ สาหกรรมเป้าหมาย 9,961,800 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธภิ าพภาครฐั 21,468,100 1,000,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การขอ้ มูลภาคอตุ สาหกรรม 21,468,100 1,000,000 1. งบลงทนุ 21,468,100 600,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 21,468,100 600,000 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 21,468,100 600,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 21,468,100 600,000 (1) ระบบพฒั นาแพลตฟอรม์ สู่ดจิ ทิ ลั กลาง ระยะท่ี 2 (DIW Digital Transformation 600,000 Phase 2) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,297,700 600,000 (2) ระบบการออกเอกสารในรูปแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ สข์ องกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Electronic Document) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,334,100 300,000 300,000

19-3 กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมส่งเสรมิ อตุ สาหกรรม 505,445,100 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 126,720,100 ผลผลติ : การสรา้ งความเขม้ แข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชมุ ชน 126,720,100 1,848,200 2. งบลงทนุ 60,940,500 848,200 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 60,940,500 848,200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 44,848,200 848,200 12,229,200 848,200 2(.31).1เ.ค3รคอ่ื งรคภุ ดณั แฑยโ์กรวงตงั าถนดุ บิ กองพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยี 4,000,000 848,200 อ(4ุต)สเคาหรก่อื งรครมดั แแยขกวเงสพน้ รใะยโขกนองงพเขฒัตคนลานอวงตเั ตกยรรกมรแุงลเทะพเทมคหโานนโคลยรี 1 เครอ่ื ง 4,000,000 848,200 อุตสาหกรรม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 1 เครอ่ื ง 424,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารส่งเสรมิ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเขม้ แข็ง 227,725,000 424,100 แข่งขนั ได้ 96,450,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ธรุ กิจอตุ สาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 96,450,000 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 35,450,000 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งและพฒั นาธุรกิจอตุ สาหกรรมสรา้ งสรรค์ 1,000,000 1,000,000

19-4 กรมอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานและการเหมอื งแร่ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานและการเหมืองแร่ 146,944,900 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 45,518,900 1,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรมเหมืองแรแ่ ละอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานใหเ้ ป็นมติ ร กบั สงั คมและส่งิ แวดลอ้ มดว้ ยหลกั เศรษฐกจิ หมนุ เวียนและเศรษฐกจิ สเี ขียว 45,518,900 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 45,518,900 3) ค่าใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ หมนุ เวยี นภาคอตุ สาหกรรมใหม้ กี ารใชท้ รพั ยากรแร่และ 1,000,000 โลหะอย่างยงั่ ยนื 28,806,400 1,000,000 1,000,000

19-5 สานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้าตาลทราย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้าตาลทราย 160,660,800 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู คา่ 115,716,200 โครงการ : โครงการพฒั นาเพอ่ื เพม่ิ ผลิตภาพออ้ ย 38,999,200 1,387,800 2. งบรายจา่ ยอน่ื 34,538,700 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ผลติ ภาพการผลติ ออ้ ย (Productivity) 10,267,000 400,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ ออ้ ยพนั ธดุ์ ีของสานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้าตาลทราย 400,000 สูเ่ กษตรกรชาวไรอ่ อ้ ย 10,255,200 400,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 10,255,200 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ พนั ธุอ์ อ้ ยของสานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและนา้ ตาลทราย 500,000 สู่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย 10,255,200 500,000 โครงการ : โครงการสรา้ งมลู คา่ เพ่มิ อตุ สาหกรรมออ้ ยและน้าตาลทรายสูอ่ ตุ สาหกรรมชีวภาพ 60,241,800 3. งบรายจา่ ยอน่ื 12,333,400 500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาผลติ ภณั ฑน์ า้ ตาลเพอ่ื สุขภาพท่มี คี ่าดชั นนี า้ ตาลตา่ สู่การผลติ เชงิ 100,000 พาณิชย์ 5,680,400 100,000 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการเพม่ิ มลู ค่าจากนา้ ออ้ ยเป็นกรดลวี ูลนิ กิ เพอ่ื ใชเ้ป็นสารควบคมุ วชั พชื 6,653,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 14,450,000 40,000 โครงการ : โครงการพฒั นายกระดบั เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอตุ สาหกรรมออ้ ย 60,000 และน้าตาลทราย 14,450,000 387,800 1. งบลงทนุ 14,450,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 14,450,000 387,800 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 14,450,000 387,800 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 14,450,000 387,800 (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบวเิ คราะหแ์ ละช้นี าเตอื นภยั อจั ฉรยิ ะสาหรบั อตุ สาหกรรมออ้ ยและ 387,800 นา้ ตาลทราย ระยะท่ี 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 8,687,600 387,800 387,800

19-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 106,537,900 ปรบั ลด สานกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 51,068,800 783,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 51,068,800 783,500 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 25,504,000 ในการแข่งขนั 25,504,000 783,500 โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรม ขอ้ มลู และระบบสารสนเทศเพอ่ื รองรบั 25,504,000 783,500 อตุ สาหกรรมท่ีมศี กั ยภาพมุ่งสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 20,910,000 783,500 1. งบลงทนุ 783,500 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 10,783,500 783,500 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 783,500 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาแพลตฟอรม์ บรหิ ารจดั การขอ้ มลู เศรษฐกจิ อุตสาหกรรมเพอ่ื การใหบ้ รกิ ารขอ้ มลู เปิดภาครฐั ในรูปแบบดจิ ทิ ลั ต่อสาธารณะตามกรอบธรรมาภบิ าลขอ้ มลู ภาครฐั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ

สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงำนภำยใต้ กำรควบคุมดูแลของนำยกรฐั มนตรี

20-1 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 27 งบประมาณรายจา่ ยของสว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 458,227,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 31,685,980,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 19,481,785,300 ปรบั ลด 449,977,000 82,823,000 โครงการ : โครงการจดั หายทุ โธปกรณ์เพอ่ื เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ 309,947,500 71,977,000 การปฏิบตั ิงานการป้ องกนั และปราบปรามอาชญากรรม 309,947,500 71,977,000 ของสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 309,947,500 71,977,000 1. งบลงทนุ 309,947,500 71,977,000 123,548,000 71,977,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (3) ยานยนตล์ าดตระเวนไต่ลาดชนั ชนดิ ลอ้ ยางทรงสูง แบบแคปซูล 71,977,000 71,977,000 โมโนคอ๊ ก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 10 คนั 230,803,100 บาท 39,643,100 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2560 - 2563 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 119,183,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2567 ตงั้ งบประมาณ 71,977,000 บาท โครงการ : โครงการการบงั คบั ใชก้ ฎหมาย อานวยความยตุ ธิ รรม 19,168,956,000 10,846,000 และบรกิ ารประชาชน 7,051,100,600 7,846,000 2. งบลงทนุ 7,051,100,600 7,846,000 3,941,333,900 7,846,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,106,960,400 7,846,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (8) โครงการยกระดบั มาตรฐานและเพม่ิ ขดี ความสามารถในการ 285,560,000 4,100,000 ป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรม การรกั ษาความปลอดภยั ในชวี ติ และ ทรพั ยส์ นิ นกั ทอ่ งเทย่ี ว การกวดขนั วนิ ยั จราจร เพอ่ื ลดอบุ ตั เิ หตุ ดว้ ยระบบกลอ้ งโทรทศั นว์ งจรปิดอจั ฉรยิ ะ (Smart CCTV) ในพ้นื ทต่ี ารวจภธู รภาค 3 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 โครงการ

20-2 สานักงานตารวจแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (15) โครงการยกระดบั มาตรฐานและเพม่ิ ขดี ความสามารถในการ 130,900,000 บาท 294,642,700 ปรบั ลด ป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรมการรกั ษาความปลอดภยั ในชวี ติ และ 26,180,000 บาท 685,608,800 ทรพั ยส์ นิ นกั ทอ่ งเทย่ี ว การกวดขนั วนิ ยั จราจร เพอ่ื ลดอบุ ตั เิ หตุ 92,566,000 บาท 3,746,000 ดว้ ยระบบกลอ้ งโทรทศั นว์ งจรปิดอจั ฉรยิ ะ (Smart CCTV) 12,154,000 บาท 250,000,000 3,000,000 ในพ้นื ทต่ี ารวจภธู รภาค 4 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งขอนแก่น 3,000,000 จงั หวดั ขอนแก่น 1 โครงการ 4,997,021,000 362,154,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 4,997,021,000 362,154,000 13) ค่าใชจ้ ่ายในการเป็นประธานเอเปคของไทยและการประชมุ อน่ื 2,104,787,900 362,154,000 ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 2,104,787,900 362,154,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ีผลกระทบ 1,538,440,300 362,154,000 ต่อความมนั่ คง 269,290,200 12,154,000 ผลผลติ : การรกั ษาความสงบเรยี บรอ้ ยและความมนั่ คงภายในประเทศ 12,154,000 2. งบลงทนุ 104,720,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 350,000,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 552,685,700 350,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (5) รถยนตห์ มุ้ เกราะกนั กระสนุ ลอ้ ยาง 4X4 ชนิดลาเลยี ง บช.ตชด. 350,000,000 5,000,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คนั 5,000,000 3,781,854,300 5,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,781,854,300 5,000,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 3,041,872,900 5,000,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,041,872,900 5,000,000 ปี 2567 ตง้ั งบประมาณ 2,963,419,700 5,000,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 2,372,550,600 (5) โครงการจดั หาระบบรวบรวมและประมวลผลขา่ วกรองชนั้ สูง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 368,371,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธิภาพภาครฐั โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2 ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (34) อาคารทพ่ี กั อาศยั ขา้ ราชการตารวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร จานวน 5 อาคาร

20-3 สานักงานตารวจแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,859,900,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 773,020,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 363,371,300 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 1,172,967,800 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 691,620,500 บาท ปี 2569 ผูกพนั งบประมาณ 858,920,400 บาท

20-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,601,949,500 สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ ปรบั ลด 7,250,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ 1,469,156,800 7,250,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ 976,831,600 7,250,000 ทรพั ยากรมนุษย์ 23,592,800 250,000 ผลผลติ : พระพทุ ธศาสนาไดร้ บั การทานุบารุงสง่ เสรมิ 23,592,800 250,000 2. งบลงทนุ 20,501,800 250,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 16,500,000 250,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 16,500,000 250,000 (1) ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ 850,921,000 7,000,000 (3,460 หน่วย) 181,713,000 7,000,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 120,690,000 6,000,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 10) เงนิ อุดหนุนพเิ ศษพระภกิ ษุสงฆใ์ นพ้นื ท่ี 5 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 4,086,000 1,000,000 11) เงนิ อดุ หนุนคา่ ดูแลรกั ษาวดั นวมนิ ทรราชูทศิ เฉลมิ พระเกยี รติ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั ณ นครบอสตนั สหรฐั อเมรกิ า

20-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 112,988,700 สานกั งานราชบณั ฑติ ยสภา 54,985,400 ปรบั ลด 54,985,400 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 41,024,200 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานราชบณั ฑติ ยสภา 40,799,500 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการเรยี นรู้ 28,200,200 500,000 ผลผลิต : การใหบ้ รกิ ารทางวชิ าการ 500,000 1. งบดาเนินงาน 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) คา่ เบ้ยี ประชมุ กรรมการ

20-6 สานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 83,077,700 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 83,077,700 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การและกากบั ตดิ ตามการพฒั นาเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 83,077,700 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 83,077,700 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 83,077,700 500,000 1) เงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการบรหิ ารสานกั งานคณะกรรมการนโยบาย 500,000 เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 81,946,100 500,000 500,000

จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั

21-1 จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั มาตรา 28 งบประมาณรายจา่ ยของจงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 227,102,700 บาท จาแนกดงั น้ี จงั หวดั ลพบรุ ี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ลพบรุ ี 209,856,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั ปรบั ลด และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 209,856,200 8,819,200 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นสงั คม 43,209,700 1. งบดาเนินงาน 12,454,700 8,819,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 12,454,700 8,819,200 (3) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 9,660,500 8,819,200 8,819,200 8,819,200

21-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 184,369,000 จงั หวดั สระบรุ ี ปรบั ลด 8,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั สระบรุ ี 184,369,000 8,200,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 67,467,000 8,200,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 52,333,000 8,200,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นสงั คม 52,333,000 8,200,000 2. งบลงทนุ 52,333,000 8,200,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 22,333,000 8,200,000 2.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 22,333,000 8,200,000 2.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

21-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 148,800,200 จงั หวดั สงิ หบ์ รุ ี ปรบั ลด 14,530,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั สงิ หบ์ รุ ี 148,800,200 14,530,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 53,192,000 14,530,000 และกล่มุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 36,530,000 14,530,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นสงั คม 36,530,000 14,530,000 2. งบลงทนุ 36,530,000 14,530,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 14,530,000 14,530,000 2.1.1 คา่ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.1.2 คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆ 14,530,000 14,530,000 (1) ตดิ ตงั้ ไฟฟ้าแสงสวา่ งและไฟสญั ญาณจราจร ถนนสาย สห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - แยกทางหลวงหมายเลข 3509 ค่ายบางระจนั ,ทา่ ชา้ ง ตาบลคอทราย ตาบลคา่ ยบางระจนั อาเภอค่ายบางระจนั ตาบลโพประจกั ษ์ อาเภอทา่ ชา้ ง จงั หวดั สงิ หบ์ รุ ี จานวน 184 ตน้ 1 แหง่

21-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 171,144,000 จงั หวดั อา่ งทอง ปรบั ลด 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั อา่ งทอง 171,144,000 15,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 160,588,500 15,000,000 และกล่มุ จงั หวดั แบบบูรณาการ 150,900,000 15,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นสงั คม 150,900,000 15,000,000 2. งบลงทนุ 150,900,000 15,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 70,000,000 15,000,000 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.1.2 คา่ ปรบั ปรงุ แหลง่ นา้ 15,000,000 15,000,000 (2) ปรบั ปรงุ คนั คลองคาหยาด ตาบลคาหยาด อาเภอโพธ์ิทอง จงั หวดั อ่างทอง 1 แหง่

21-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 422,321,900 กล่มุ จงั หวดั ภาคกลางปรมิ ณฑล ปรบั ลด 25,225,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กล่มุ จงั หวดั ภาคกลางปรมิ ณฑล 422,321,900 25,225,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 422,321,900 25,225,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 401,499,500 25,225,000 โครงการ : โครงการพฒั นากล่มุ จงั หวดั อจั ฉรยิ ะอย่างยงั่ ยืน 401,499,500 25,225,000 2. งบลงทนุ 357,472,200 25,225,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 31,423,000 25,225,000 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอ่นื 25,225,000 25,225,000 (2) ปรบั ปรงุ พระทน่ี งั่ พมิ านปฐม พระทน่ี งั่ อภริ มยฤ์ ดี พระทน่ี งั่ วชั รรี มยา พระทน่ี งั่ สามคั คมี ขุ มาตย์ ภายในพระราชวงั สนามจนั ทร์ ตาบลสนามจนั ทร์ อาเภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม 1 แหง่

21-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 203,766,700 จงั หวดั นครปฐม ปรบั ลด 13,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั นครปฐม 203,766,700 13,200,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 203,766,700 13,200,000 และกล่มุ จงั หวดั แบบบูรณาการ 152,298,900 13,200,000 โครงการ : โครงการพฒั นาจงั หวดั นครปฐมสูเ่ มืองอจั ฉรยิ ะอย่างยงั่ ยืน 152,298,900 13,200,000 2. งบลงทนุ 143,990,000 13,200,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 99,682,000 13,200,000 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 26,400,000 13,200,000 (5) ก่อสรา้ งเข่อื นป้องกนั ตลง่ิ คอนกรตี เสรมิ เหลก็ โรงเรยี นวดั สระสม่ี มุ ตาบลสระพฒั นา อาเภอกาแพงแสน จงั หวดั นครปฐม ความยาว 660.00 เมตร 1 แหง่

21-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 214,041,200 จงั หวดั นนทบรุ ี ปรบั ลด 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั นนทบรุ ี 214,041,200 12,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 214,041,200 12,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเมืองใหส้ งั คมน่าอยู่ เศรษฐกจิ กา้ วหนา้ 186,830,000 12,000,000 และพฒั นายงั่ ยืน 186,830,000 12,000,000 2. งบลงทนุ 186,830,000 12,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 115,170,000 12,000,000 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.1.2 ค่าปรบั ปรงุ ทางและสะพาน 12,000,000 12,000,000 (2) ตดิ ตงั้ ไฟฟ้าแสงสวา่ งแบบ Hi-Mast และไฟฟ้ากง่ิ เดย่ี ว บนถนน 345 บางบวั ทอง - บางคูวดั ตาบลคลองข่อย อาเภอปากเกรด็ จงั หวดั นนทบรุ ี ระยะทาง 3.120 กิโลเมตร 1 แหง่

21-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 214,450,100 กล่มุ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 ปรบั ลด 13,576,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 214,450,100 13,576,500 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 145,012,000 13,576,500 และกล่มุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 145,012,000 13,576,500 โครงการ : โครงการเพ่ิมศกั ยภาพภาคการทอ่ งเท่ยี วและบรกิ าร 145,012,000 13,576,500 1. งบลงทนุ 145,012,000 13,576,500 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 95,012,000 13,576,500 1.1.1 คา่ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 1.1.1.1 คา่ ปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 50,000,000 13,576,500 (3) ปรบั ปรุงภมู ทิ ศั นท์ า่ เทยี บเรอื ขนุ แผนระยะท่ี 3 ตาบลบา้ นเหนอื อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 แหง่

21-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 237,604,100 จงั หวดั กาญจนบรุ ี ปรบั ลด 9,980,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั กาญจนบรุ ี 237,604,100 9,980,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 226,247,000 9,980,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 198,747,000 9,980,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นเศรษฐกจิ 198,747,000 9,980,000 2. งบลงทนุ 198,747,000 9,980,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 38,224,000 9,980,000 2.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 26,224,000 9,980,000 2.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)

21-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 225,709,200 จงั หวดั ราชบรุ ี ปรบั ลด 1,750,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ราชบรุ ี 225,709,200 1,750,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั แบบบูรณาการ 175,274,900 1,750,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ มลู คา่ สูง สูศ่ นู ยก์ ลางการเกษตร 149,781,500 1,750,000 และการทอ่ งเทย่ี วทเ่ี นน้ คณุ ภาพ 149,781,500 1,750,000 2. งบลงทนุ 148,590,000 1,750,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 87,090,000 1,750,000 2.1.2 คา่ ทด่ี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 57,090,000 1,750,000 2.1.2.4 คา่ ก่อสรา้ งอ่นื ๆ (1) คา่ ก่อสรา้ งอ่นื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)

21-11 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 140,349,900 จงั หวดั สุพรรณบรุ ี ปรบั ลด 7,880,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี 140,349,900 7,880,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 68,700,000 5,000,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 53,200,000 5,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาการทอ่ งเท่ยี ว 53,200,000 5,000,000 2. งบลงทนุ 53,200,000 5,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 22,200,000 5,000,000 2.1.1 คา่ ทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 8,500,000 5,000,000 2.1.1.1 ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื (1) คา่ ปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 40,350,300 2,880,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 14,515,300 2,880,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นสงั คม 14,515,300 2,880,000 1. งบดาเนินงาน 2,202,600 1,080,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,638,300 1,080,000 (1) ค่าตอบแทนวทิ ยากรสมั มนาและฝึกอบรม 720,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 720,000 (7) วสั ดกุ ารศกึ ษา

21-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 257,761,900 กลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 ปรบั ลด 30,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 257,761,900 30,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 201,036,000 30,000,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 201,036,000 30,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเท่ยี วและบรกิ าร 201,036,000 30,000,000 1. งบลงทนุ 201,036,000 30,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 102,500,000 30,000,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.2 ค่าปรบั ปรุงทางและสะพาน 30,000,000 30,000,000 (3) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขอ่ื นเพชร - บางกฬุ า ตาบลหนองขนาน อาเภอเมอื งเพชรบรุ ี จงั หวดั เพชรบรุ ี ระยะทาง 3.100 กโิ ลเมตร 1 สายทาง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook