12-7 สถาบนั วิจยั และพฒั นาอญั มณีและเคร่ืองประดบั แหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอญั มณีและเคร่ืองประดบั แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 66,007,400 ปรบั ลด แผนงาน : ยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 23,364,400 โครงการ : การยกระดบั การดาเนินการและการใหบ้ ริการดว้ ยดิจทิ ลั แพลตฟอรม์ 23,364,400 600,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 23,364,400 600,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 23,364,400 600,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายลงทุน 23,364,400 600,000 600,000 600,000
กระทรวงมหำดไทย
13-1 กระทรวงมหาดไทย มาตรา 20 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงมหาดไทยใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 336,749,200 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,346,865,800 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 4,294,050,500 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 1,168,897,300 559,026,500 4,000,000 ประสิทธิภาพภาครฐั 559,026,500 4,000,000 559,026,500 2,000,000 โครงการ : โครงการจดั หาระบบวทิ ยุส่ือสารข่ายบงั คบั บญั ชากระทรวงมหาดไทย 2,000,000 609,870,800 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 609,870,800 609,870,800 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 609,870,800 2,000,000 609,870,800 2,000,000 (1) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งานและค่าเช่าสญั ญาณโครงขา่ ยวทิ ยุ 2,000,000 2,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,896,344,300 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 25,092,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 65,138,300 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 559,026,500 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 647,757,600 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 599,329,700 บาท 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2(1.1) .ร1ะ.1บบควรทิุภยณั ุสฑ่อื ไ์สฟาฟร้าแแขลวะงววทิ ดั ยรุาชบพธิ เขตพระนคร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,417,655,800 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 897,946,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 909,839,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 609,870,800 บาท
13-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,274,839,100 ปรบั ลด กรมการปกครอง 2,676,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง 5,653,413,700 2,676,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสิทธภิ าพภาครฐั 4,074,869,100 2,676,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการบรู ณาการงานในพ้นื ท่ีเพอ่ื พฒั นาประสทิ ธภิ าพ 1,402,218,400 1,000,000 การบรหิ ารราชการ 1,055,176,000 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 7,385,100 1,676,000 (3) ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 1,713,918,000 1,676,000 2. งบลงทนุ 1,713,918,000 1,676,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ ง 352,233,000 1,676,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 36,367,400 (2) รถประจาตาแหน่งระดบั อธบิ ดี ปรมิ าตรกระบอกสูบไมเ่ กนิ 2,500 ซซี ี หรอื กาลงั เครอ่ื งยนตส์ ูงสุดไมเ่ กนิ 160 กโิ ลวตั ต์ 1,676,000 1,676,000 หรอื กาลงั มอเตอรไ์ ฟฟ้าสูงสุดไมเ่ กิน 150 กโิ ลวตั ต์ 1 คนั
13-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,425,846,200 ปรบั ลด กรมการพฒั นาชมุ ชน 1,425,846,200 512,274,400 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 353,547,200 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชุมชน 279,683,200 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 16,400,000 5,000,000 ผลผลติ : เสรมิ สรา้ งขีดความสามารถในการบรหิ ารจดั การชมุ ชน 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (15) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหล่อลน่ื
13-4 กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 3,406,595,400 3,406,595,400 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาระบบการเตรียมพรอ้ ม 3,775,400 บาท 246,124,800 128,061,000 แหง่ ชาตแิ ละระบบบรหิ ารจดั การภยั พบิ ตั ิ 162,864,200 ผลผลิต : การป้ องกนั และลดผลกระทบ 128,882,200 128,061,000 เงนิ นอกงบประมาณ 40,955,900 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,779,202,500 2,538,978,200 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 3,775,400 บาท 2,538,978,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,775,400 บาท 2,213,079,200 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,940,426,400 (8) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหล่อลน่ื 78,000,000 2,000,000 33,000,000 ผลผลิต : การเตรยี มพรอ้ มรบั มือจากสาธารณภยั ใหม้ ี 5,061,000 126,061,000 ประสิทธิภาพและมมี าตรฐาน 155,479,500 126,061,000 2. งบลงทนุ 126,061,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 49,896,200 126,061,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 116,061,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 69,470,300 78,000,000 (10) รถตกั ลอ้ ยางอเนกประสงค์ แบบบงั คบั เล้ยี ว 4 ลอ้ 19,963,000 พรอ้ มอุปกรณ์ แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 8 คนั 33,000,000 (16) เรืออลูมเิ นยี มตรวจการณ์/ขนยา้ ยผูป้ ระสบภยั 5,061,000 พรอ้ มเทรลเลอรล์ ากจูง แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 6 ลา 10,000,000 (22) รถบรรทกุ เททา้ ย 10 ลอ้ แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร 1 คนั 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 4,000,000 (2) พฒั นาระบบประชมุ วดี ที ศั นท์ างไกล (VCS) เพอ่ื รองรบั ศูนย์ 5,000,000 บญั ชาการเหตกุ ารณจ์ งั หวดั ของกรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (3) โครงการบรู ณาการโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสอ่ื สารแบบรวมศูนย์ กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (4) โครงการพฒั นาแพลตฟอรม์ กลางทางดา้ นขอ้ มลู เชิงพ้นื ท่ี เพอ่ื การคาดการณ์และสนบั สนุนการแจง้ เตอื นภยั แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
13-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 26,093,310,500 ปรบั ลด กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง 7,169,289,600 337,628,800 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 108,104,300 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง 75,342,300 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ท่ีและเมืองน่าอยู่อจั ฉรยิ ะ 72,711,300 1,000,000 ผลผลิต : การใหบ้ รกิ ารดา้ นช่างและกากบั ดูแลอาคาร 13,905,600 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั (13) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื
13-6 กรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถ่นิ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถ่นิ 223,325,577,600 ปรบั ลด 222,709,473,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ ก่ 40,157,100 บาท 222,709,473,200 196,012,200 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 40,157,100 บาท 222,709,473,200 195,512,200 ผลผลิต : จดั สรรเงนิ อดุ หนุนใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 40,157,100 บาท 36,212,849,100 195,512,200 เงนิ นอกงบประมาณ 1,165,361,300 195,512,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 34,954,800 195,512,200 เงนิ นอกงบประมาณ 9,999,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 35,047,487,800 9,999,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,999,000 1) คา่ ครุภณั ฑ์ 34,530,969,200 9,999,000 (5) เงนิ อุดหนุนสาหรบั สนบั สนุนงบประมาณเพอ่ื ดาเนนิ การพฒั นาแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว 199,006,300 185,513,200 (5.4) พฒั นาแหล่งทอ่ งเทย่ี ว ภเู ขาเจยี ก (ชดุ ท่ี 3) เทศบาลตาบลเขาเจยี ก 40,157,100 บาท 1,440,031,500 185,513,200 อาเภอเมอื งพทั ลุง จงั หวดั พทั ลงุ 1 แหง่ 11,609,900 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 1,005,535,100 เงนิ นอกงบประมาณ 20,885,000 45,519,800 (1) คา่ ทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท 1,755,685,400 73,101,500 รวม 9,253 รายการ (รวม 9,253 หน่วย) 28,707,663,100 5,738,700 (1.4) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั คา่ ปรบั ปรุงซ่อมแซมสถานสี ูบนา้ 19,053,000 ดว้ ยไฟฟ้า 90 รายการ 55,125,100 (1.5) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั การแกไ้ ขปญั หาการขาดแคลนนา้ อปุ โภคบรโิ ภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้ งและปรบั ปรุง เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบประปาหมบู่ า้ น) 459 รายการ (1.6) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั สนบั สนุนการก่อสรา้ ง/ปรบั ปรุง และพฒั นาแหล่งกกั เก็บนา้ ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ 342 รายการ (1.7) เงนิ อุดหนุนสาหรบั สนบั สนุนการพฒั นาคณุ ภาพ การใหบ้ ริการดา้ นสาธารณสุขของสถานอี นามยั ทถ่ี ่ายโอน ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ 34 รายการ (1.8) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั สนบั สนุนงบประมาณเพอ่ื ดาเนนิ การ พฒั นาแหล่งทอ่ งเทย่ี ว 335 รายการ (1.10) เงนิ อุดหนุนสาหรบั ก่อสรา้ ง/ปรบั ปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงทอ้ งถน่ิ 7,226 รายการ
13-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ 595,786,200 595,786,200 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 448,185,700 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการ 393,952,200 500,000 พฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 359,654,200 500,000 ผลผลิต : ส่งเสรมิ และสนบั สนุนองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 81,756,400 500,000 1. งบดาเนินงาน 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) รายการไมผ่ ูกพนั (8) ค่าจา้ งเหมาบริการ
กระทรวงยตุ ธิ รรม
14-1 กระทรวงยตุ ธิ รรม มาตรา 21 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงยตุ ธิ รรมและหน่วยงานในกากบั ให้ปรบั ลดลงเป็นจานวน 90,770,300 บาท จาแนกดงั น�ี สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม 520,375,000 6,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 360,506,400 5,386,100 ผลผลติ : สนบั สนุนการบริหารจดั การหน่วยงานในสงั กดั และใหบ้ รกิ ารแก่ประชาชน ในดา้ นงานยุตธิ รรม 360,506,400 5,386,100 1. งบดาเนินงาน 130,825,100 180,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 91,391,800 180,100 (9) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 1,600,000 180,100 2. งบลงทนุ 206,977,700 5,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 206,977,700 5,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 91,800,000 5,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 91,800,000 5,000,000 (1) โครงการจดั ซ้อื อปุ กรณ์ระบบรกั ษาความปลอดภยั และระบบเครอื ข่ายคอมพวิ เตอร์ เพอ่ื ทดแทนระบบเดมิ สานกั งานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 91,800,000 5,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 21,848,600 206,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาตขิ องกระทรวงยตุ ธิ รรม 1,687,800 206,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 159,868,600 613,900 โครงการ : โครงการพฒั นากฎหมายกระทรวงยตุ ธิ รรม 813,900 613,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 813,900 613,900 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นากฎหมาย 813,900 613,900
14-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 692,748,200 กรมคมุ ประพฤติ 86,208,400 ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมคมุ ประพฤติ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 86,208,400 400,000 ผลผลิต : ผูก้ ระทาผิดตามประมวลกฏหมายยาเสพตดิ ไดร้ บั การแสวงหา 1,800,000 400,000 ขอ้ เทจ็ จรงิ 1,800,000 400,000 3. งบเงนิ อุดหนุน 1,800,000 400,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อุดหนุนในการสงเคราะหผ์ ูก้ ระทาผดิ 172,343,000 600,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการ บริหารจดั การภาครฐั 172,343,000 600,000 ผลผลิต : ผูก้ ระทาผิดไดร้ บั การสบื เสาะและพินิจ ควบคมุ สอดส่อง 2,400,000 600,000 และแกไ้ ขฟ้ื นฟู 2,400,000 600,000 2. งบเงนิ อุดหนุน 2,400,000 600,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนในการสงเคราะหผ์ ูก้ ระทาผดิ
14-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 149,552,000 ปรบั ลด กรมบงั คบั คดี 22,660,000 22,660,000 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,979,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบงั คบั คดี 17,579,400 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารงานบงั คบั คดอี ย่างมคี ณุ ภาพ 1,000,000 2. งบรายจา่ ยอ่นื 1) โครงการไกล่เกลย่ี ขอ้ พพิ าทชนั้ บงั คบั คดี
14-4 กรมพนิ ิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 29,908,500 บาท งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพนิ ิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน 5,981,700 บาท 521,896,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการ 23,926,800 บาท 508,208,100 ปรบั ลด บริหารจดั การภาครฐั 255,547,300 27,008,500 ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผูเ้ ยาวไ์ ดร้ บั การคุม้ ครองดูแล 228,111,300 บาท 65,905,800 27,008,500 2. งบลงทนุ 172,751,300 บาท 65,905,800 7,008,500 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 27,525,700 บาท 58,998,300 7,008,500 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 28,158,500 7,008,500 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ 8,723,000 บาท 7,008,500 (2) ก่อสรา้ งอาคารชุดท่พี กั อาศยั ขา้ ราชการ ขนาด 18 ยูนิต 19,111,300 บาท 23,926,800 8,500 สถานพนิ ิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจงั หวดั สกลนคร ตาบลหว้ ยยาง อาเภอเมอื งสกลนคร จงั หวดั สกลนคร 1 หลงั 48,580,000 บาท 22,768,800 8,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 9,716,000 บาท 19,111,300 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 27,394,300 บาท 7,000,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 11,469,700 บาท 252,660,800 7,000,000 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 70,185,100 (2) ก่อสรา้ งศูนยแ์ รกรบั เดก็ และเยาวชนชายบา้ นเมตตา 70,185,100 20,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พรอ้ มส่วนประกอบ 1 แห่ง 65,615,600 20,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 40,727,900 20,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 20,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 27,394,300 10,000,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 10,000,000 ผลผลิต : เด็กและเยาวชนไดร้ บั การพฒั นาพฤตินิสยั 2. งบลงทุน 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่พี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ก่อสรา้ งอาคารชุดท่พี กั อาศยั ขา้ ราชการ ขนาด 18 ยูนิต สาหรบั ศูนยฝ์ ึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จงั หวดั ระยอง ตาบลเนินพระ อาเภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 3 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ
14-5 กรมพนิ ิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2.4 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าการและส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ 13,421,800 (1) ก่อสรา้ งศูนยฝ์ ึกและอบรมเด็กและเยาวชน จงั หวดั สงขลา ปรบั ลด พรอ้ มส่วนประกอบ 1 แห่ง 13,421,800 10,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 10,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 293,475,200 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 177,318,400 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 37,515,600 บาท 32,954,300 บาท 13,421,800 บาท 32,265,100 บาท
14-6 กรมราชทณั ฑ์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมราชทณั ฑ์ 8,786,732,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ิธรรม 8,668,066,800 ปรบั ลด 2,316,708,100 52,161,800 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งและปรบั ปรุงเรือนจาเพอ่ื เสรมิ ความมนั่ คงใน 2,316,708,100 52,161,800 2,316,708,100 49,161,800 การควบคุม 2,316,708,100 49,161,800 558,624,700 49,161,800 1. งบลงทนุ 176,364,500 49,161,800 24,464,600 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1,697,595,200 24,464,600 197,577,800 1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 24,697,200 57,613,800 24,697,200 1.1.1.3 ค่าปรบั ปรุงส่งิ ก่อสรา้ งอ่นื 57,613,800 57,613,800 1,000,000 (5) ปรบั ปรุงทณั ฑสถานเปิดเกษตรอตุ สาหกรรมหนองนา้ ขุ่น ทณั ฑสถานเปิด 57,613,800 1,000,000 1,000,000 หนองนา้ ขุ่น ตาบลบา้ นแดน อาเภอบรรพตพสิ ยั จงั หวดั นครสวรรค์ 1 แห่ง 1,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 970,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 194,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 99,939,200 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 176,364,500 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 299,818,800 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 199,877,500 บาท 1.1.1.5 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ (3) ก่อสรา้ งเรอื นจาจงั หวดั ระยอง พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาบลมาบตาพดุ อาเภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 1 แห่ง วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,046,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 156,900,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 81,541,700 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 74,261,400 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 197,577,800 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 260,868,700 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 274,850,400 บาท โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาการแพรเ่ ช้ือไวรสั โคโรนา 2019 และโรคอบุ ตั ิใหม่ในเรือนจา 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) วสั ดุอปุ กรณ์สาหรบั ป้องกนั การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 และโรคอบุ ตั ใิ หมใ่ นเรอื นจา
14-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 6,180,170,300 กรมราชทณั ฑ์ 6,092,934,500 ปรบั ลด 5,503,833,600 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,363,164,800 2,000,000 ผลผลติ : ผูต้ อ้ งขงั ไดร้ บั การควบคุม ดูแล 2,000,000 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,300,000 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 1,000,000 (36) วสั ดุเคร่ืองแต่งกายขา้ ราชการ (37) วสั ดุป้องกนั และระงบั เหตรุ า้ ย
14-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 403,938,200 กรมสอบสวนคดพี ิเศษ ปรบั ลด 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ 224,435,000 200,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการ 224,435,000 200,000 บริหารจดั การภาครฐั 191,757,300 200,000 ผลผลิต : การจดั การคดีพิเศษแลว้ เสร็จตามมาตรฐานท่กี าหนด 169,973,800 200,000 1. งบดาเนินงาน 136,817,800 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,200,000 200,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 85,390,000 1,300,000 (23) วสั ดสุ านกั งาน แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ผี ลกระทบ 85,390,000 1,300,000 ตอ่ ความมนั่ คง 83,390,000 1,000,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมศกั ยภาพดา้ นการสืบสวนสอบสวนและป้ องกนั 83,390,000 1,000,000 ปราบปรามอาชญากรรมทม่ี ีผลกระทบตอ่ ความมนั่ คง 83,390,000 1,000,000 1. งบลงทนุ 83,390,000 1,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 49,500,000 1,000,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 2,000,000 300,000 (1) ชุดเคร่ืองมอื คน้ หาโทรศพั ทเ์ คลอ่ื นทร่ี ะยะไกล แขวงทงุ่ สองหอ้ ง 2,000,000 300,000 เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 90,723,200 500,000 2. งบรายจา่ ยอ่นื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการป้องกนั และปราบปรามคดฟี อกเงนิ ทางอาญา 90,723,200 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 87,961,800 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากร กรมสอบสวนคดพี ิเศษ 87,961,800 500,000 และหน่วยงานบงั คบั ใชก้ ฎหมาย 87,961,800 500,000 2. งบลงทนุ 60,839,600 500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 58,575,600 500,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ตดิ ตง้ั ระบบเครอื ข่ายสารสนเทศและระบบรกั ษาความปลอดภยั สถาบนั การสอบสวนคดพี เิ ศษ เขตหนองจอก จงั หวดั กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
14-9 สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพติด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพติด 189,992,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 189,992,600 1,100,000 ผลผลิต : สนบั สนุนการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ิดยาเสพติด 189,992,600 1,100,000 1,100,000 1. งบดาเนินงาน 100,921,500 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 78,927,900 500,000 (2) ค่าเช่ารถยนต์ 65 คนั 23,079,700 500,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 115,398,500 บาท 600,000 ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 23,079,700 บาท 600,000 ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 23,079,700 บาท 600,000 ปี 2569 - 2570 ผูกพนั งบประมาณ 23,079,700 บาท 600,000 46,159,400 บาท 600,000 2. งบลงทุน 85,374,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 85,374,100 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 35,621,900 2.1.1.4 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 8,468,000 (3) เคร่ืองตรวจยนื ยนั ชนิดสารเคมแี บบพกพา (Integrated Raman and 5,000,000 FTIR) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
14-10 สถาบนั เพ่ือการยุตธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั เพ่ือการยตุ ธิ รรมแหง่ ประเทศไทย 89,583,900 (องคก์ ารมหาชน) 66,612,400 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม โครงการ : โครงการสง่ เสริมหลกั นิตธิ รรม และยกระดบั กระบวนการยตุ ธิ รรม 66,612,400 500,000 ทางอาญาในประเทศไทยและภมู ภิ าค สอดคลอ้ งตามมาตรฐานและบรรทดั ฐาน 66,612,400 500,000 ของสหประชาชาตวิ า่ ดว้ ยการป้ องกนั อาชญากรรมและความยตุ ธิ รรมทางอาญา 66,612,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 500,000 1.1 เงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 31,931,300 500,000 1) โครงการสรา้ งเครือขา่ ยและพฒั นาศกั ยภาพของบคุ ลากรดา้ นการส่งเสรมิ 500,000 หลกั นติ ธิ รรม กระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญา และการป้องกนั อาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทดั ฐานสหประชาชาติ 500,000
กระทรวงแรงงำน
15-1 กระทรวงแรงงาน มาตรา 22 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกากับ ให้ปรับลดลงเปน็ จานวน 10,491,000 บาท จาแนกดงั นี� สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 457,781,500 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 307,109,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน 307,109,300 4,000,000 แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 26,215,400 4,000,000 ผลผลติ : การขบั เคล่ือนนโยบายดา้ นแรงงาน 11,309,300 4,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 4,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 4,000,000
15-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 384,195,400 กรมการจดั หางาน 25,159,700 ปรบั ลด 12,022,800 2,491,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,022,800 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการจดั หางาน 12,022,800 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษย์ 11,142,000 2,000,000 โครงการ : โครงการศนู ยป์ ระสานแรงงานประมง 173,105,900 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 126,449,000 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 24,927,600 491,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 24,927,600 491,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 24,927,600 491,000 โครงการ : โครงการบรกิ ารจดั หางานเพอ่ื เพม่ิ โอกาสการมีงานทา 18,492,900 491,000 2. งบลงทนุ 491,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 491,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 10,692,700 491,000 (1) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพระบบการใหบ้ รกิ ารจดั หางานเพอ่ื ช่วยเหลอื ผูว้ า่ งงานใหก้ ลบั เขา้ สู่ตลาดแรงงาน กรมการจดั หางาน แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
15-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 671,690,400 กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน ปรบั ลด 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 336,488,400 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ทรพั ยากรมนุษย์ 336,488,400 1,000,000 ผลผลิต : พฒั นา/ขบั เคล่ือนความรว่ มมือเครอื ข่าย และส่งเสรมิ 120,337,800 1,000,000 การพฒั นาฝีมอื แรงงาน 120,337,800 1,000,000 2. งบลงทนุ 115,553,400 1,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ ง 78,571,600 1,000,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา 30,000,000 1,000,000 (3) เคร่อื งตรวจสอบแนวเชอ่ื มดว้ ยวธิ ีการถ่ายภาพ 327,482,000 2,000,000 ชนดิ X-Ray Real time ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 เคร่อื ง 210,000,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 210,000,000 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทกั ษะเฉพาะทางของแรงงานอสิ ระยุค 4.0 (Gig Worker) 210,000,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาทกั ษะเฉพาะของแรงงานอสิ ระยุค 4.0 (Gig Worker)
15-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 259,551,900 กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสวสั ดิการและคุม้ ครองแรงงาน 204,939,200 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค ทางสงั คม 204,939,200 1,000,000 ผลผลิต : แรงงานไดร้ บั การคุม้ ครองสทิ ธิ และนายจา้ งมกี ารบรหิ ารจดั การ 159,772,500 1,000,000 ดา้ นแรงงานตามกฎหมายสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานแรงงาน 120,635,100 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 300,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,704,100 500,000 (1) คา่ อาหารทาการนอกเวลา 10,512,300 200,000 (5) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และคา่ พาหนะ (19) วสั ดหุ นงั สอื วารสาร และตารา 792,000
กระทรวงวฒั นธรรม
16-1 กระทรวงวฒั นธรรม มาตรา 23 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงวฒั นธรรมและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็น จานวน 14,766,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 1,151,915,200 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถใน 108,594,400 2,500,000 การแข่งขนั โครงการ : โครงการเพ่มิ มลู คา่ ทางเศรษฐกิจดว้ ยทนุ ทางวฒั นธรรม 68,594,400 2,500,000 2. งบรายจา่ ยอ่นื 66,194,400 2,500,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ อตั ลกั ษณ์ชมุ ชน อตั ลกั ษณ์ไทย สู่เสน้ ทาง 12,812,000 2,500,000 ทอ่ งเทย่ี วทางวฒั นธรรม
16-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 299,463,300 กรมการศาสนา ปรบั ลด 1,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการศาสนา 34,434,300 300,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ทรพั ยากรมนุษย์ 34,434,300 300,000 ผลผลิต : การส่งเสรมิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรม 6,445,500 300,000 คา่ นิยม และความเป็นไทย 6,445,500 300,000 2. งบลงทนุ 6,445,500 300,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 6,445,500 300,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 5,000,000 300,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) การพฒั นาระบบ E-Service สาหรบั จดั การคาขอและการรายงานผล 265,029,000 1,000,000 แขวงหว้ ยขวาง เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรป์ รบั เปล่ียนคา่ นิยมและวฒั นธรรม 242,529,000 1,000,000 โครงการ : โครงการการเสรมิ สรา้ งคณุ ธรรมจรยิ ธรรม คา่ นิยมและ 229,079,100 820,000 ความเป็ นไทย 229,079,100 820,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 90,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,224,100 130,000 2) เงนิ อดุ หนุนการธารงรกั ษาไวซ้ ง่ึ ศาสนพธิ ีและงานศาสนูปถมั ภ์ 153,368,000 50,000 3) เงนิ อดุ หนุนการดาเนนิ โครงการส่งเสรมิ คณุ ธรรมในองคก์ รเครอื ขา่ ย 4) เงนิ อุดหนุนจารกิ เสน้ ทางบญุ ในมติ ทิ างศาสนา 2,850,000 6) เงนิ อดุ หนุนการจดั กิจกรรมส่งเสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ในเดก็ เยาวชน และ ประชาชน 18,822,000 460,000 7) เงนิ อุดหนุนโครงการส่งเสรมิ การจดั กิจกรรมทางพระพทุ ธศาสนา 24,195,000 90,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 13,449,900 180,000 1) ค่าใชจ้ ่ายการดาเนนิ งานคณะกรรมการส่งเสรมิ คณุ ธรรมแหง่ ชาติ 10,307,100 90,000 3) คา่ ใชจ้ ่ายศาสนสมั พนั ธต์ ่างประเทศ 1,470,000 90,000
16-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,626,169,900 กรมศิลปากร ปรบั ลด 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศิลปากร 749,060,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ 428,978,100 200,000 ทรพั ยากรมนุษย์ 200,000 ผลผลติ : มรดกทางศิลปวฒั นธรรมของชาตไิ ดร้ บั การอนุรกั ษ์ 1,400,000 200,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 700,000 800,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการใหค้ วามรูใ้ นการดูแลทรพั ยส์ นิ ทางศลิ ปวฒั นธรรม 71,698,500 800,000 ผลผลิต : ศลิ ปวฒั นธรรม ไดร้ บั การสรา้ งสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 6,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ สรา้ งสรรค์ และเผยแพร่ งานศลิ ปกรรม 1,000,000 400,000 สานกั ช่างสบิ หมู่ 5,000,000 400,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั แสดงนาฏศลิ ป์และดนตรสี ญั จรของสานกั การสงั คตี 802,295,900 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ รบั เปล่ียนคา่ นิยมและวฒั นธรรม โครงการ : โครงการพฒั นาระบบขอ้ มลู เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ดา้ นศาสนา 80,000,000 2,000,000 ศลิ ปะ และวฒั นธรรม 80,000,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 30,000,000 1,000,000 (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาการบรกิ ารหอ้ งสมดุ ดจิ ทิ ลั หอสมดุ แหง่ ชาติ (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบบรกิ ารเอกสารจดหมายเหตุ 30,000,000 500,000 เพอ่ื ประชาชน (3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบบรกิ ารขอ้ มลู แหล่งเรยี นรูศ้ ลิ ปวฒั นธรรมเพอ่ื 20,000,000 500,000 ประชาชนผา่ นเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality
16-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 429,328,800 กรมสง่ เสรมิ วฒั นธรรม ปรบั ลด 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ วฒั นธรรม 238,940,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค 146,034,500 1,000,000 ทางสงั คม 79,803,600 1,000,000 ผลผลิต : แหลง่ เรยี นรูท้ างวฒั นธรรมไดร้ บั การพฒั นาและเผยแพร่ 79,803,600 1,000,000 2. งบลงทนุ 20,251,900 1,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 20,251,900 1,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ ำนกั งำน 6,000,000 1,000,000 (4) ระบบโทรศพั ทพ์ รอ้ มตดิ ตง้ั อำคำรกรมส่งเสรมิ วฒั นธรรม อำคำรศูนย์ 190,388,800 1,000,000 วฒั นธรรมแหง่ ประเทศไทย และอำคำรสำนกั พจิ ำรณำภำพยนตรแ์ ละวดี ทิ ศั น์ 72,111,800 1,000,000 แขวงหว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 1 ระบบ 44,471,800 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ รบั เปล่ยี นคา่ นิยมและวฒั นธรรม โครงการ : โครงการสรา้ งจติ สานึก คา่ นิยม และอตั ลกั ษณค์ วามเป็ นไทย 20,223,800 1,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรดำเนนิ โครงกำรส่งเสรมิ และเผยแพร่คำ่ นยิ มและวฒั นธรรม ควำมเป็นไทย
16-5 สถาบนั บณั ฑติ พฒั นศิลป์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 411,055,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั บณั ฑติ พฒั นศลิ ป์ 238,608,100 ปรบั ลด 228,608,100 3,600,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 3,600,000 228,608,100 3,600,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหลง่ เรยี นรูท้ างการศกึ ษาดา้ นศิลปวฒั นธรรม 228,608,100 3,600,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,975,000 บาท 200,624,300 3,600,000 1. งบลงทนุ 26,400,000 3,600,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,975,000 บาท 26,400,000 3,600,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 3,600,000 เงนิ นอกงบประมาณ 9,975,000 บาท 1.1.2 คา่ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง เงนิ นอกงบประมาณ 9,975,000 บาท 1.1.2.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ก่อสรา้ งอาคารหอพกั วทิ ยาลยั นาฏศลิ ปอ่างทอง ตาบลบางแกว้ อาเภอเมอื ง อ่างทอง จงั หวดั อ่างทอง 1 หลงั
16-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 142,115,800 สานกั งานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั ปรบั ลด 1,090,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั 71,427,100 1,090,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแข่งขนั 51,466,100 90,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ การสรา้ งสรรคศ์ ิลปวฒั นธรรม 26,590,000 90,000 รว่ มสมยั เพ่อื การทอ่ งเท่ียว 26,590,000 90,000 1. งบลงทนุ 20,590,000 90,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 3,090,000 90,000 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 3,090,000 90,000 (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบดจิ ทิ ลั เพอ่ื การบรหิ ารจดั การงานศลิ ปวฒั นธรรม 19,961,000 1,000,000 ร่วมสมยั แขวงบวรนเิ วศ เขตพระนคร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 19,961,000 1,000,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งอตั ลกั ษณไ์ ทยและความเป็นไทย 12,385,000 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ และพฒั นาศลิ ปะสรา้ งสรรค์
16-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 63,745,000 ปรบั ลด ศนู ยค์ ณุ ธรรม (องคก์ ารมหาชน) 23,271,800 23,271,800 1,100,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 23,271,800 600,000 หน่วยรบั งบประมาณ : ศนู ยค์ ณุ ธรรม (องคก์ ารมหาชน) 23,271,800 600,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 600,000 ผลผลติ : องคค์ วามรูด้ า้ นการพฒั นาคณุ ธรรมความดีพรอ้ มใหบ้ รกิ าร 600,000 1. งบเงนิ อุดหนุน 1.1 เงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 3,772,000 600,000 (3) การพฒั นาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศดา้ นคณุ ธรรมความดใี นรูปแบบ 40,473,200 500,000 โลกจาลองเสมอื นจรงิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 15,902,000 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรป์ รบั เปล่ยี นคา่ นิยมและวฒั นธรรม 15,902,000 500,000 โครงการ : โครงการสมชั ชาคณุ ธรรม 15,902,000 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 15,902,000 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน
16-8 หอภาพยนตร์ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : หอภาพยนตร์ (องคก์ ารมหาชน) 49,176,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ปรบั ลด ในการแข่งขนั 8,580,000 176,600 โครงการ : โครงการพฒั นาแหล่งเรยี นรูศ้ ิลปวฒั นธรรมภาพยนตรไ์ ทยและโลก 8,580,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 8,580,000 176,600 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 8,580,000 176,600 1) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 8,580,000 176,600 176,600 176,600
กระทรวงศึกษำธกิ ำร
17-1 กระทรวงศกึ ษาธิการ มาตรา 24 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 737,486,100 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 39,567,358,100 44,110,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 3,565,599,400 26,013,100 ผลผลิต : นโยบายและแผนดา้ นการศกึ ษา 312,909,400 200 2. งบลงทนุ 8,298,400 200 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 8,298,400 200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 947,700 200 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ ำนกั งำน 498,300 200 (1) ครุภณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 3 รำยกำร (รวม 15 หน่วย) 498,300 200 ผลผลิต : ผูไ้ ดร้ บั การส่งเสรมิ และพฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 277,449,700 4,750,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 216,626,000 2,750,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 216,626,000 2,750,000 10) เงนิ อุดหนุนโครงกำรงำนชมุ นุมลูกเสอื แหง่ ชำติ ครง้ั ท่ี 22 2,750,000 2,750,000 4. งบรายจา่ ยอ่นื 32,897,000 2,000,000 2) ค่ำใชจ้ ่ำยโครงกำรส่งเสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม เพอ่ื สรำ้ งพ้นื ฐำนแก่ผูเ้รยี น 27,285,200 2,000,000 ดำ้ นกำรศกึ ษำ 4 ดำ้ น ในระดบั จงั หวดั ผลผลติ : ผูร้ บั บรกิ ารการศึกษานอกระบบ 677,418,900 5,931,500 2. งบลงทนุ 71,487,800 5,931,500 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 71,487,800 5,931,500 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 32,776,900 583,500 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณำและเผยแพร่ 430,100 135,000 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณำและเผยแพร่ทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 14 รำยกำร (รวม 26 หน่วย) 430,100 135,000 2.1.1.6 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้ำและวทิ ยุ 872,500 448,500 (1) ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้ำและวทิ ยุทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 6 รำยกำร (รวม 9 หน่วย) 872,500 448,500 2.1.2 คา่ ทด่ี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 38,710,900 5,348,000 2.1.2.1 ค่ำปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรำ้ งอ่นื 8,947,900 3,327,000 (1) ค่ำปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรำ้ งอ่นื ทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท รวม 24 รำยกำร (รวม 24 หน่วย) 8,947,900 3,327,000 2.1.2.4 ค่ำก่อสรำ้ งอน่ื ๆ 9,934,300 2,021,000 (1) คำ่ ก่อสรำ้ งอ่นื ๆทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท รวม 4 รำยกำร (รวม 4 หน่วย) 9,934,300 2,021,000
17-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 710,353,600 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 235,880,300 ปรบั ลด 235,880,300 11,031,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 147,240,000 11,031,800 ผลผลติ : ผูร้ บั บรกิ ารการศึกษาตามอธั ยาศยั 4,954,800 11,031,800 2. งบลงทนุ 2,136,300 19,500 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,420,400 19,500 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ ำนกั งำน 18,157,700 878,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 13 รำยกำร (รวม 81 หน่วย) 2,057,700 878,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑโ์ ฆษณำและเผยแพร่ 1,821,500 16,000 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณำและเผยแพร่ทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 23 รำยกำร (รวม 27 หน่วย) 1,821,500 16,000 2.1.1.7 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้ำและวทิ ยุ 424,900 34,400 (1) ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้ำและวทิ ยุทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 5 รำยกำร (รวม 5 หน่วย) 424,900 34,400 2.1.1.8 ครุภณั ฑโ์ รงงำน 1,365,600 1,188,400 (1) ครภุ ณั ฑโ์ รงงำนทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 5 รำยกำร (รวม 17 หน่วย) 1,365,600 1,188,400 2.1.1.9 ครุภณั ฑว์ ทิ ยำศำสตร์ 88,640,300 8,895,500 (1) ครุภณั ฑว์ ทิ ยำศำสตรท์ ม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท 15,671,700 7,424,600 รวม 13 รำยกำร (รวม 22 หน่วย) 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 15,671,700 7,424,600 2.1.2.1 คำ่ ปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรำ้ งอ่นื 64,336,700 1,470,900 (1) ค่ำปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรำ้ งอ่นื ทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท รวม 37 รำยกำร (รวม 37 หน่วย) 37,872,800 1,470,900 2.1.2.2 คำ่ ปรบั ปรุงอำคำรกำรศกึ ษำและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ 132,874,400 2,296,800 (1) ค่ำปรบั ปรุงอำคำรกำรศกึ ษำและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท 2,296,800 รวม 83 รำยกำร (รวม 83 หน่วย) 9,221,300 2,296,800 9,221,300 2,296,800 ผลผลติ : มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คลของขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา 9,221,300 2,296,800 2. งบลงทนุ 9,221,300 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2,296,800 2,296,800 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (3) ระบบคำสงั่ กำรบรหิ ำรงำนบคุ คลแบบมเี งอ่ื นไข สำนกั งำน ก.ค.ศ. แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหำนคร 1 ระบบ
17-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 163,273,600 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 57,411,500 ปรบั ลด 57,411,500 2,002,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 39,386,600 2,002,800 ผลผลติ : นกั เรยี นโรงเรยี นเอกชนท่ไี ดร้ บั การอดุ หนุน 16,691,300 2,002,800 2. งบลงทนุ 2,002,800 2,002,800 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 16,691,300 2,002,800 2.1.2.2 คำ่ ปรบั ปรงุ อำคำรทท่ี ำกำรและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ 4,797,881,100 1,641,000 (1) ค่ำปรบั ปรุงอำคำรทท่ี ำกำรและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท รวม 11 รำยกำร (รวม 11 หน่วย) 8,593,200 1,641,000 8,593,200 1,641,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ เวทแี ละประชาคมเพ่ือการจดั ทาํ รูปแบบและการพฒั นา 8,593,200 1,641,000 หลกั สูตรตอ่ เน่ืองเช่ือมโยงการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐานกบั อาชีวศกึ ษาและอดุ มศึกษา 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1,960,889,600 16,455,900 999,553,400 15,467,500 1) ค่ำใชจ้ ่ำยโครงกำรส่งเสรมิ เวทแี ละประชำคมเพอ่ื กำรจดั ทำรูปแบบ และ 22,026,500 15,467,500 กำรพฒั นำหลกั สูตรต่อเนอ่ื งเช่ือมโยงกำรศกึ ษำขน้ั พ้นื ฐำนกบั อำชวี ศกึ ษำ 22,026,500 15,467,500 และอดุ มศกึ ษำ 22,026,500 15,467,500 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ ง 15,467,500 15,467,500 ศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การศึกษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 15,467,500 15,467,500 2. งบลงทนุ 961,336,200 988,400 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 69,571,400 988,400 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 69,571,400 988,400 2.1.1.1 ค่ำก่อสรำ้ งอำคำรทพ่ี กั อำศยั และสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ 27,522,200 988,400 (1) ก่อสรำ้ งอำคำรแฟลต 14 หน่วย ศูนยข์ บั เคลอ่ื นกำรศกึ ษำในจงั หวดั 19,944,700 988,400 ชำยแดนภำคใต้ ตำบลบอ่ ทอง อำเภอหนองจกิ จงั หวดั ปตั ตำนี 1 แหง่ โครงการ : โครงการขบั เคล่ือนการพฒั นาการศกึ ษาท่ยี งั่ ยืน 19,944,700 988,400 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.2 คา่ ทด่ี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.2 คำ่ ปรบั ปรงุ อำคำรทท่ี ำกำรและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ (1) ค่ำปรบั ปรุงอำคำรทท่ี ำกำรและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท รวม 26 รำยกำร (รวม 26 หน่วย)
17-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 64,465,779,000 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 532,296,000 ปรบั ลด 500,376,100 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 462,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง โครงการ : โครงการพ้นื ฐานเพ่อื การพฒั นาการศึกษาในเขตพฒั นาพเิ ศษเฉพาะกจิ 532,296,000 462,500 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 306,002,000 462,500 2. งบลงทนุ 306,002,000 462,500 306,002,000 462,500 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 31,374,700 462,500 2.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 31,374,700 462,500 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 13,356,272,800 208,322,000 รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย) 37,843,600 157,877,900 37,843,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 78,369,700 37,843,600 ผลผลติ : ผูจ้ บการศึกษากอ่ นประถมศึกษา 78,369,700 37,843,600 2. งบลงทนุ 78,369,700 37,843,600 78,369,700 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 78,369,700 37,843,600 2.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา 9,198,621,300 116,727,400 (1) ครุภณั ฑก์ ารศึกษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 5,002,949,300 116,727,400 รวม 1,718 รายการ (รวม 20,010 หน่วย) 5,002,949,300 116,727,400 637,977,000 79,049,200 ผลผลติ : ผูจ้ บการศึกษาภาคบงั คบั 14,580,000 2. งบลงทนุ 14,580,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 14,580,000 14,580,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 27,118,900 27,118,900 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ านกั งาน (1) ครภุ ณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 27,118,900 27,118,900 รวม 1,163 รายการ (รวม 2,052 หน่วย) 25,062,100 25,062,100 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั (1) ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 25,062,100 25,062,100 รวม 2,063 รายการ (รวม 2,126 หน่วย) 2,303,600 2,303,600 2.1.1.4 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 2,303,600 2,303,600 รวม 853 รายการ (รวม 930 หน่วย) 213,940,700 9,984,600 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตร (1) ครุภณั ฑก์ ารเกษตรทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 213,940,700 9,984,600 รวม 109 รายการ (รวม 112 หน่วย) 2.1.1.6 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา (1) ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 3,226 รายการ (รวม 56,157 หน่วย)
17-5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 21,230,000 บาท งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,246,000 บาท 4,364,972,300 16,984,000 บาท 1,230,617,300 ปรบั ลด 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 16,984,000 37,678,200 (27) อาคารเรยี น 216 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นท่าหนิ โงม 18,176,000 บาท 37,678,200 ตาบลท่าหนิ โงม อาเภอเมอื งชยั ภูมิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ 1 หลงั 3,635,200 บาท 14,540,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 14,540,800 บาท 13,500 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,540,800 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 18,176,000 บาท 14,000 (28) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 3,635,200 บาท 14,272,000 โรงเรยี นสหกรณ์พฒั นา ตาบลทงุ่ คาวดั อาเภอละแม 14,540,800 บาท 21,000 จงั หวดั ชมุ พร 1 หลงั 18,060,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 17,840,000 บาท 2,540,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 3,568,000 บาท 14,272,000 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 บาท 9,030,400 (29) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว 14,540,800 โรงเรยี นบา้ นเมอื งนะ ตาบลเมอื งนะ อาเภอเชยี งดาว 22,576,000 บาท 3,650,000 จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั 4,515,200 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,060,800 บาท 2,226,100 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 17,840,000 บาท (30) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นนาหวา้ ตาบลนาหวา้ 3,568,000 บาท อาเภอนาหวา้ จงั หวดั นครพนม 1 หลงั 14,272,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (31) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ โรงเรยี นบา้ นวงั ทะลุ ตาบลกรอกสมบูรณ์ อาเภอศรมี หาโพธิ จงั หวดั ปราจนี บรุ ี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (32) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นสาโรงพลนั ตาบลสาโรงพลนั อาเภอไพรบงึ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (33) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นวดั กง่ิ แกว้ ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 หลงั
17-6 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,176,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,635,200 บาท 14,540,800 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,540,800 บาท 21,673,600 ปรบั ลด ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 (34) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 18,176,000 บาท 14,272,000 304,500 โรงเรยี นอนุบาลสุราษฎรธ์ านี ตาบลมะขามเต้ยี 3,635,200 บาท 12,321,600 9,482,200 อาเภอเมอื งสุราษฎรธ์ านี จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1 หลงั 14,540,800 บาท 14,272,000 3,860,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 27,092,000 บาท 2,676,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 5,418,400 บาท 3,850,500 (35) อาคารเรยี นแบบพเิ ศษ โรงเรยี นวดั ศรสี วุ รรณ 21,673,600 บาท ตาบลสมอทอง อาเภอทา่ ชนะ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1 หลงั 10,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 17,840,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 3,568,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท (36) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นสมสะอาดดงมขุ วทิ ยา ตาบลคอกชา้ ง อาเภอสระใคร จงั หวดั หนองคาย 1 หลงั 17,840,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (37) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลลอื อานาจ 15,402,000 บาท (ชมุ ชนเปือยหวั ดง) ตาบลเปือย อาเภอลอื อานาจ 3,080,400 บาท จงั หวดั อานาจเจรญิ 1 หลงั 12,321,600 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 17,840,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,568,000 บาท (38) อาคารอเนกประสงคแ์ บบพเิ ศษ โรงเรยี นบรบิ าลภูมเิ ขตต์ 14,272,000 บาท ตาบลบา้ นผอื อาเภอบา้ นผอื จงั หวดั อดุ รธานี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (39) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นหนองผอื ตาบลหนองผอื อาเภอเขมราฐ จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ
17-7 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 26,733,000 บาท งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ผลผลติ : ผูจ้ บการศึกษามธั ยมศึกษาตอนปลาย 5,346,600 บาท 1,093,386,300 2. งบลงทนุ 21,386,400 บาท 837,628,800 ปรบั ลด 837,628,800 30,350,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 24,200,000 บาท 102,770,400 30,350,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 4,840,000 บาท 3,120,800 30,350,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ านกั งาน 19,360,000 บาท 25,993,500 (1) ครุภณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 3,120,800 3,120,800 รวม 123 รายการ (รวม 331 หน่วย) 6,618,400 2.1.1.2 ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 3,120,800 (1) ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,618,400 6,618,400 รวม 219 รายการ (รวม 282 หน่วย) 15,621,700 2.1.1.3 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 6,618,400 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 15,621,700 15,621,700 รวม 270 รายการ (รวม 587 หน่วย) 632,600 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตร 15,621,700 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตรทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 632,600 632,600 รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย) 734,858,400 170,787,700 632,600 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,356,500 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 21,386,400 4,356,500 (20) อาคารเรยี น 324 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นสวุ รรณภูมพิ ทิ ยไพศาล ตาบลสระคู อาเภอสุวรรณภมู ิ 19,360,000 33,000 จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,150,992,900 4,323,500 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 615,535,400 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 615,535,400 13,718,100 (21) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผน่ ดนิ ไหว 58,811,500 13,718,100 โรงเรยี นอรโุ ณทยั วทิ ยาคม ตาบลเมอื งนะ อาเภอเชยี งดาว 13,718,100 จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั 4,006,300 13,718,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,006,300 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 4,006,300 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 4,006,300 ผลผลติ : เด็กพิการไดร้ บั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐานและการพฒั นาสมรรถภาพ 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ านกั งาน (1) ครุภณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 43 รายการ (รวม 59 หน่วย)
17-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,492,300 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน ปรบั ลด 8,492,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 8,492,300 8,492,300 1,219,500 1,219,500 (1) ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 115 รายการ (รวม 1,066 หน่วย) 1,219,500 1,219,500 2.1.1.4 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 539,069,800 9,682,900 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 459,104,600 9,682,900 รวม 30 รายการ (รวม 47 หน่วย) 459,104,600 9,682,900 ผลผลติ : เด็กดอ้ ยโอกาสไดร้ บั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 41,266,000 9,682,900 2. งบลงทนุ 2,897,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,897,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ านกั งาน 2,897,000 2,897,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,249,000 6,249,000 รวม 23 รายการ (รวม 59 หน่วย) 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 6,249,000 6,249,000 (1) ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 536,900 536,900 รวม 33 รายการ (รวม 827 หน่วย) 2.1.1.4 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 536,900 536,900 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 14,499,966,400 291,591,600 รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย) 5,110,579,900 291,591,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรยี นรู้ 4,954,391,200 291,591,600 โครงการ : โครงการโรงเรยี นคุณภาพประจาตาบล 4,954,391,200 291,591,600 1. งบลงทนุ 86,135,800 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 277,015,400 11,325,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 11,325,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑส์ านกั งาน (1) ครุภณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 11,325,000 11,325,000 รวม 561 รายการ (รวม 1,276 หน่วย) 15,805,300 15,805,300 1.1.1.2 ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั (1) ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 15,805,300 15,805,300 รวม 1,020 รายการ (รวม 1,147 หน่วย) 27,720,900 27,720,900 1.1.1.3 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 27,720,900 27,720,900 รวม 691 รายการ (รวม 948 หน่วย) 1,959,900 1,959,900 1.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ารเกษตร (1) ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตรทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,959,900 1,959,900 รวม 67 รายการ (รวม 69 หน่วย)
17-9 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,176,000 บาท งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1.1.1.5 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 3,635,200 บาท 218,419,000 14,540,800 บาท 218,419,000 ปรบั ลด (1) ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 4,677,375,800 29,324,700 รวม 2,601 รายการ (รวม 56,346 หน่วย) 18,176,000 บาท 2,363,770,900 29,324,700 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,635,200 บาท 14,540,800 205,455,800 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 14,540,800 บาท 205,455,800 (64) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 14,540,800 โรงเรยี นอนุบาลคลองทอ่ ม ตาบลคลองท่อมใต้ อาเภอคลองทอ่ ม 26,042,000 บาท 1,000 จงั หวดั กระบ่ี 1 หลงั 5,208,400 บาท 20,833,600 20,833,600 บาท 6,906,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,272,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 17,840,000 บาท 10,156,300 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,568,000 บาท 14,272,000 (65) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 14,272,000 บาท 689,000 โรงเรยี นบา้ นหว้ ยเสอื ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ 14,272,000 จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 หลงั 17,840,000 บาท 3,340,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 บาท 10,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (66) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ โรงเรยี นตลาดบางบ่อ ตาบลแปลงยาว 17,840,000 บาท อาเภอแปลงยาว จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 หลงั 3,568,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,272,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (67) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นโป่งสะเกต็ ตาบลตะเคยี นเต้ยี อาเภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (68) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลชมุ ชนหนองบวั แดง ตาบลหนองบวั แดง อาเภอหนองบวั แดง จงั หวดั ชยั ภูมิ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (69) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลเทพสถติ ตาบลวะตะแบก อาเภอเทพสถติ จงั หวดั ชยั ภมู ิ 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ
17-10 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 24,200,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (70) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผน่ ดนิ ไหว 4,840,000 บาท 19,360,000 โรงเรยี นอนุบาลแมส่ าย (สายศลิ ปศาสตร)์ ตาบลเวยี งพางคา 19,360,000 บาท 19,360,000 ปรบั ลด อาเภอแมส่ าย จงั หวดั เชยี งราย 1 หลงั 19,360,000 3,006,000 24,200,000 บาท 14,540,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,840,000 บาท 14,540,800 1,481,100 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 19,360,000 บาท 14,272,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 19,360,000 9,150,700 (71) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผน่ ดนิ ไหว 24,200,000 บาท โรงเรยี นอนุบาลเชยี งของ ตาบลเวยี ง อาเภอเชยี งของ 4,840,000 บาท 3,206,300 จงั หวดั เชยี งราย 1 หลงั 19,360,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 686,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 18,176,000 บาท 475,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,635,200 บาท (72) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผน่ ดนิ ไหว 14,540,800 บาท 14,000 โรงเรยี นบา้ นหนองไคร้ ตาบลหนองจอ๊ ม อาเภอสนั ทราย จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั 18,176,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,635,200 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,540,800 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (73) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 17,840,000 บาท โรงเรยี นบา้ นสนั ป่าสกั ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง 3,568,000 บาท จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั 14,272,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (74) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นแมโ่ ถวทิ ยาคม ตาบลบอ่ สลี อาเภอฮอด จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (75) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นหนองชมุ แสง ตาบลอ่าวตง อาเภอวงั วเิ ศษ จงั หวดั ตรงั 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (76) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นป่าไมอ้ ทุ ศิ 4 ตาบลครี รี าษฎร์ อาเภอพบพระ จงั หวดั ตาก 1 หลงั
17-11 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 24,200,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 4,840,000 บาท 18,060,800 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 19,360,000 บาท 14,272,000 ปรบั ลด ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 16,984,000 (77) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว 22,576,000 บาท 14,272,000 3,738,600 โรงเรยี นอนุบาลบา้ นแพง ตาบลบา้ นแพง อาเภอบา้ นแพง 4,515,200 บาท 14,272,000 1,950,000 จงั หวดั นครพนม 1 หลงั 18,060,800 บาท 17,968,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 14,272,000 10,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 17,840,000 บาท 2,490,000 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 3,568,000 บาท 2,990,000 (78) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นวดั สามคั คนี ุกูล 14,272,000 บาท 8,984,400 ตาบลไสหรา้ อาเภอฉวาง จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 21,230,000 บาท 40,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,246,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 16,984,000 บาท (79) อาคารเรยี น 216 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นปากเชยี ร ตาบลทอ้ งลาเจยี ก อาเภอเชยี รใหญ่ จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 หลงั 17,840,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (81) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นหว้ ยไมซ้ อด 17,840,000 บาท ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด จงั หวดั บงึ กาฬ 1 หลงั 3,568,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,272,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 22,461,000 บาท (82) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นทบั ใต้ ตาบลทบั ใต้ 4,492,200 บาท อาเภอหวั หนิ จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 หลงั 17,968,800 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (83) อาคารเรยี น แบบพเิ ศษ โรงเรยี นบา้ นประพาส ตาบลกรอกสมบูรณ์ อาเภอศรมี หาโพธิ จงั หวดั ปราจนี บรุ ี 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (84) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นสะพานท่ี 3 ตาบลอรญั ญิก อาเภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 หลงั
17-12 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,840,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,568,000 บาท 14,272,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท 14,272,000 ปรบั ลด ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 19,360,000 22,000 (85) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นหนองหนิ 17,840,000 บาท 14,272,000 ตาบลบา้ นแยง อาเภอนครไทย จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 หลงั 3,568,000 บาท 14,540,800 1,846,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,272,000 บาท 12,933,600 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 18,060,800 5,930,800 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 17,840,000 บาท 2,850,000 (86) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นท่ายาง (ประชาสรรค)์ 3,568,000 บาท ตาบลทา่ ยาง อาเภอทา่ ยาง จงั หวดั เพชรบรุ ี 1 หลงั 14,272,000 บาท 6,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,718,400 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 24,200,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 4,840,000 บาท 346,000 (87) อาคารเรยี น 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว 19,360,000 บาท โรงเรยี นถลางพระนางสรา้ ง ตาบลเทพกระษตั รี อาเภอถลาง จงั หวดั ภเู กต็ 1 หลงั 17,840,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,568,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,272,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (88) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นปลวกแดง 18,176,000 บาท ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จงั หวดั ระยอง 1 หลงั 3,635,200 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 14,540,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 16,167,000 บาท (89) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 3,233,400 บาท โรงเรยี นอนุบาลงาว (ภาณุนยิ ม) ตาบลหลวงเหนอื อาเภองาว 12,933,600 บาท จงั หวดั ลาปาง 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (90) อาคารอเนกประสงค์ แบบพเิ ศษ โรงเรยี นอนุบาลด่านซา้ ย ตาบลด่านซา้ ย อาเภอดา่ นซา้ ย จงั หวดั เลย 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (91) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นอนุบาลวดั พระโต ตาบลเมอื งเหนือ อาเภอเมอื งศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั
17-13 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 22,576,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,515,200 บาท 14,272,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 18,060,800 บาท 14,272,000 ปรบั ลด ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 14,540,800 40,000 (92) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลหว้ ยทบั ทนั 17,840,000 บาท 14,540,800 63,000 ตาบลหว้ ยทบั ทนั อาเภอหว้ ยทบั ทนั จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั 3,568,000 บาท 18,060,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 14,272,000 บาท 14,272,000 812,500 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 17,840,000 บาท 276,000 (93) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นปรอื ใหญ่ 3,568,000 บาท ตาบลปรอื ใหญ่ อาเภอขขุ นั ธ์ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 หลงั 14,272,000 บาท 89,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 2,870,100 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 18,176,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,635,200 บาท (94) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 14,540,800 บาท โรงเรยี นวดั ไตรสามคั คี ตาบลบางเมอื งใหม่ อาเภอเมอื งสมทุ รปราการ จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 หลงั 18,176,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,635,200 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,540,800 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (95) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 22,576,000 บาท โรงเรยี นวดั หวั คู้ ตาบลศรี ษะจรเขน้ อ้ ย อาเภอบางเสาธง 4,515,200 บาท จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 หลงั 18,060,800 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 17,840,000 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 3,568,000 บาท (96) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิ ไหว 14,272,000 บาท โรงเรยี นอนุบาลบา้ นด่านลานหอย ตาบลลานหอย อาเภอบา้ นดา่ นลานหอย จงั หวดั สโุ ขทยั 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (97) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นผอื ตาบลบา้ นผอื อาเภอโพนพสิ ยั จงั หวดั หนองคาย 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ
17-14 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 53,856,000 บาท งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (98) อาคารอเนกประสงค์ แบบพเิ ศษ พรอ้ มครุภณั ฑ์ 10,771,200 บาท 43,084,800 โรงเรยี นอนุบาลวดั นางใน (ละเอยี ดอปุ ถมั ภ)์ ตาบลศาลเจา้ โรงทอง 43,084,800 บาท 14,272,000 ปรบั ลด อาเภอวเิ ศษชยั ชาญ จงั หวดั อ่างทอง 1 หลงั 14,272,000 15,079,600 17,840,000 บาท 14,272,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,568,000 บาท 50,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 14,272,000 บาท 18,060,800 2,141,000 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (99) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลบา้ นผอื พทิ ยาภูมิ 17,840,000 บาท 18,060,800 10,000 ตาบลบา้ นผอื อาเภอบา้ นผอื จงั หวดั อดุ รธานี 1 หลงั 3,568,000 บาท 29,810,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 14,272,000 บาท 2,386,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 17,840,000 บาท 6,000 (100) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นอนุบาลทพั ทนั (อดุ มพทิ ยา) 3,568,000 บาท 16,395,500 ตาบลทพั ทนั อาเภอทพั ทนั จงั หวดั อทุ ยั ธานี 1 หลงั 14,272,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 22,576,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 4,515,200 บาท (101) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นบา้ นโพธ์ไิ ทร ตาบลโพธ์ไิ ทร 18,060,800 บาท อาเภอโพธไ์ิ ทร จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 22,576,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,515,200 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 18,060,800 บาท (102) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นวงั นอ้ ย (พนมยงคว์ ทิ ยา) ตาบลชะแมบ อาเภอวงั นอ้ ย 37,262,500 บาท จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 1 หลงั 7,452,500 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 29,810,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ (103) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นหนองแซงวทิ ยา ตาบลหนองควายโซ อาเภอหนองแซง จงั หวดั สระบรุ ี 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (104) อาคารเรยี นแบบพเิ ศษ พรอ้ มครุภณั ฑ์ โรงเรยี นวดั ไร่ขงิ วทิ ยา ตาบลไร่ขงิ อาเภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ
17-15 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,840,000 บาท งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (105) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก 3,568,000 บาท 14,272,000 โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษาพฒั นาการปราณบรุ ี ตาบลปราณบรุ ี 14,272,000 บาท 14,540,800 ปรบั ลด อาเภอปราณบรุ ี จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 หลงั 14,272,000 16,000 18,176,000 บาท 13,133,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,635,200 บาท 18,060,800 806,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 14,540,800 บาท 22,121,600 3,591,000 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 14,540,800 5,910,100 (106) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผ่นดนิ ไหว 17,840,000 บาท โรงเรยี นเหนอื คลองประชาบารุง ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง 3,568,000 บาท 1,000 จงั หวดั กระบ่ี 1 หลงั 14,272,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,616,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 16,417,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 3,283,400 บาท 2,276,000 (108) อาคารเรยี น 212 ล./57-ก โรงเรยี นโซพ่ สิ ยั พทิ ยาคม 13,133,600 บาท ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พสิ ยั จงั หวดั บงึ กาฬ 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 22,576,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,515,200 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 18,060,800 บาท (109) อาคารอเนกประสงคแ์ บบพเิ ศษ โรงเรยี นอากาศอานวยศึกษา ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย จงั หวดั สกลนคร 1 หลงั 27,652,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,530,400 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 22,121,600 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (110) อาคารเรยี น 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นจนั ทรุเบกษาอนุสรณ์ ตาบลเกษตรวสิ ยั อาเภอเกษตรวสิ ยั จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (111) อาคารเรยี น 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิ ไหว โรงเรยี นเชยี งแสนวทิ ยาคม ตาบลเวยี ง อาเภอเชยี งแสน จงั หวดั เชยี งราย 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ (112) อาคารเรยี น 212 ล./57-ข สาหรบั ก่อสรา้ งในเขตแผน่ ดนิ ไหว โรงเรยี นอนุบาลดา่ นมะขามเต้ยี ตาบลด่านมะขามเต้ยี อาเภอด่านมะขามเต้ยี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 หลงั
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289