Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

(4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

Published by agenda.ebook, 2022-08-11 04:02:27

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 17-19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

Search

Read the Text Version

21-13 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 178,466,600 ปรบั ลด จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 8,760,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 178,466,600 8,760,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 69,669,800 8,760,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 57,117,500 8,760,000 โครงการ : โครงการพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชีวิต 57,117,500 8,760,000 2. งบลงทนุ 57,117,500 8,760,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 30,520,000 8,760,000 2.1.1 คา่ ท่ดี นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 30,520,000 8,760,000 2.1.1.3 คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)

21-14 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 264,106,100 จงั หวดั นครศรธี รรมราช ปรบั ลด 4,950,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั นครศรธี รรมราช 264,106,100 4,950,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 20,267,000 4,950,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 8,250,000 4,950,000 โครงการ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงและความสงบ 8,250,000 4,950,000 2. งบลงทนุ 8,250,000 4,950,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 8,250,000 4,950,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 8,250,000 4,950,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑอ์ ่นื ๆ (1) เคร่ืองตดั ถ่างระบบไฮดรอลคิ 5 ชดุ

21-15 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 263,025,700 จงั หวดั สงขลา ปรบั ลด 5,092,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั สงขลา 263,025,700 5,092,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 12,769,700 5,092,000 และกล่มุ จงั หวดั แบบบูรณาการ 5,092,000 5,092,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการเกษตร 5,092,000 5,092,000 1. งบดาเนินงาน 1,825,000 1,825,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,267,000 3,267,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

21-16 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 333,745,900 ปรบั ลด กลมุ่ จงั หวดั ภาคใตฝ้ งั่ อนั ดามนั 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กล่มุ จงั หวดั ภาคใตฝ้ งั่ อนั ดามนั 333,745,900 12,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 327,745,900 12,000,000 และกล่มุ จงั หวดั แบบบูรณาการ 312,745,900 12,000,000 โครงการ : โครงการดา้ นการทอ่ งเทย่ี วและบรกิ าร 312,745,900 12,000,000 2. งบลงทนุ 312,745,900 12,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 176,600,000 4,000,000 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งระบบสาธารณูปโภค 19,300,000 4,000,000 (6) ตดิ ตงั้ ไฟฟ้าแสงสวา่ งแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วหาดทงุ่ สะโบะ๊ ตาบลทงุ่ บหุ ลงั 114,145,900 8,000,000 อาเภอทงุ่ หวา้ จงั หวดั สตลู 1 สายทาง 2.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 10,829,000 2,000,000 (4) ก่อสรา้ งสง่ิ อานวยความสะดวก บรเิ วณทา่ เรอื ปากเมงเพอ่ื รองรบั มารนี ่าชุมชน (ส่วนท่ี 2) ตาบลไมฝ้ าด อาเภอสเิ กา จงั หวดั ตรงั 1 แหง่ 19,296,300 6,000,000 (5) ตดิ ตงั้ ป้าย สญั ลกั ษณ์เตอื นภยั สนึ ามิ และระบบตรวจสอบ ความเสยี หายของอาคารในพ้นื ท่ี อาเภอเมอื งระนอง อาเภอกะเปอร์ อาเภอสุขสาราญ จงั หวดั ระนอง 1 งาน

21-17 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 255,370,000 กล่มุ จงั หวดั ภาคใตช้ ายแดน ปรบั ลด 18,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กลมุ่ จงั หวดั ภาคใตช้ ายแดน 255,370,000 18,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 164,697,000 18,000,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 135,000,000 18,000,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ศกั ยภาพภาคการเกษตร 135,000,000 18,000,000 2. งบลงทนุ 135,000,000 18,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 34,500,000 18,000,000 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1.2 ค่าปรบั ปรงุ แหลง่ นา้ 18,000,000 18,000,000 (2) ปรบั ปรงุ ทอ่ ระบายนา้ ปลายคลองปิเหลง็ 5 ขนาด 2.40 x 2.00 เมตร ตาบลมะรอื โบออก อาเภอเจาะไอรอ้ ง จงั หวดั นราธิวาส 1 แหง่

21-18 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 299,779,800 จงั หวดั บรุ รี มั ย์ ปรบั ลด 10,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 299,779,800 10,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 49,685,000 2,500,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบูรณาการ 29,685,000 2,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเทย่ี วและบรกิ าร 29,685,000 2,500,000 1. งบดาเนินงาน 29,685,000 2,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 233,099,700 8,000,000 (1) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 228,000,000 8,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร 228,000,000 8,000,000 2. งบลงทนุ 228,000,000 8,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 87,000,000 3,000,000 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 3,000,000 2.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งแหล่งนา้ (6) แกม้ ลงิ กดุ ยาว หมทู่ ่ี 7 บา้ นกระทมุ่ ตาบลสะแก อาเภอสตกึ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 121,000,000 5,000,000 ปรมิ าตรดนิ ขดุ ไมน่ อ้ ยกวา่ 224,200 ลูกบาศกเ์ มตร 1 แหง่ 2.1.1.3 ค่าปรบั ปรุงทางและสะพาน 10,000,000 5,000,000 (10) ซอ่ มสรา้ งผวิ ทางแอสฟลั ตกิ คอนกรตี สาย บร.4010 แยก ทล.2445 - บา้ นบุ ตาบลปงั กู อาเภอประโคนชยั จงั หวดั บรุ รี มั ย์ ผวิ จราจรกวา้ ง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ งขา้ งละ 1.00 - 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร 1 สายทาง

21-19 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 345,875,600 จงั หวดั เชียงใหม่ ปรบั ลด 5,140,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั เชียงใหม่ 345,875,600 5,140,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 70,729,700 5,140,000 และกลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 59,204,800 5,140,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 59,204,800 5,140,000 2. งบลงทนุ 59,204,800 5,140,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 7,404,800 5,140,000 2.1.1คา่ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 7,404,800 5,140,000 2.1.1.3 คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 1,414 หน่วย)

21-20 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 183,591,700 จงั หวดั อตุ รดิตถ์ ปรบั ลด 2,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 183,591,700 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวดั 11,701,300 2,500,000 และกล่มุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 2,500,000 2,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร 2,500,000 2,500,000 2. งบลงทนุ 2,500,000 2,500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 2,500,000 2,500,000 2.1.1 คา่ ท่ดี นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2,500,000 2,500,000 2.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งเพอ่ื การพฒั นาแหลง่ นา้ (1) ค่าก่อสรา้ งเพอ่ื การพฒั นาแหล่งนา้ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

รฐั วสิ ำหกจิ

22-1 รฐั วสิ าหกจิ มาตรา 29 งบประมาณรายจา่ ยของรฐั วสิ าหกจิ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 70,336,000 บาท จาแนกดงั น้ี การกฬี าแหง่ ประเทศไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การกฬี าแหง่ ประเทศไทย 1,135,273,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 968,017,300 ปรบั ลด 464,852,000 1,880,000 ผลผลติ : พฒั นาศูนยบ์ ริการกฬี าของ กกท. ทง้ั ในสว่ นกลางและสว่ นภมู ิภาค 1,880,000 219,503,600 1,880,000 เงนิ นอกงบประมาณ 3,604,700 บาท 219,503,600 1,880,000 1. งบลงทนุ 24,242,700 1,880,000 เงนิ นอกงบประมาณ 3,604,700 บาท 22,082,400 1,880,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 5,000,000 1,880,000 เงนิ นอกงบประมาณ 3,604,700 บาท 1,880,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (3) การพฒั นาระบบบรู ณาการขอ้ มลู สาหรบั บคุ ลากรทวั่ ไป (SAT App บรกิ ารประชาชน) แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

22-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 871,728,200 การเคหะแหง่ ชาติ 830,420,900 ปรบั ลด 830,420,900 5,311,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 830,420,900 5,311,600 หน่วยรบั งบประมาณ : การเคหะแหง่ ชาติ 431,846,800 5,311,600 แผนงานยุทธศาสตรม์ าตรการแบบเจาะจงกลมุ่ เป้ าหมายเพ่อื แกป้ ญั หาเฉพาะกลมุ่ 431,846,800 5,311,600 โครงการพฒั นาท่ีอยู่อาศยั 42,505,700 5,311,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,311,600 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 5,311,600 1) ค่าท่ดี นิ /ส่งิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารท่พี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ รวม 12 รายการ (รวม 6 หน่วย)

22-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 734,758,000 การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 734,758,000 ปรบั ลด 192,818,200 13,644,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 176,564,600 13,644,400 หน่วยรบั งบประมาณ : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 176,564,600 13,644,400 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 10,253,800 13,644,400 ผลผลิต : การส่งเสรมิ และสนบั สนุนการดาเนินงานดา้ นตลาด 21,167,100 13,644,400 2. งบเงนิ อดุ หนุน 20,665,400 3,286,200 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 18,891,000 5,104,200 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ทายุทธศาสตรแ์ ละแผนการตลาดการทอ่ งเทย่ี ว 5,943,800 914,000 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การองคก์ ร 3,540,000 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบสารสนเทศ 800,000 5) คา่ ใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพของบคุ ลากร 7) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาต่อยอดธุรกจิ ทางการทอ่ งเท่ยี ว

22-4 องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 886,284,100 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารพิพธิ ภณั ฑว์ ิทยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ 393,771,800 ปรบั ลด 353,995,800 30,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 353,995,800 30,000,000 353,995,800 30,000,000 โครงการ : โครงการศูนยน์ วตั กรรมแหง่ อนาคต (Futurium) 353,995,800 30,000,000 344,837,600 30,000,000 1. งบลงทนุ 30,000,000 344,837,600 30,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 30,000,000 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) การก่อสรา้ งศูนยน์ วตั กรรมแหง่ อนาคต (Futurium) ตาบลคลองหา้ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แหง่ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,725,840,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 193,195,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 114,153,100 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 706,619,600 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 344,837,600 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 367,034,400 บาท

22-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 61,194,400 ปรบั ลด องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 54,772,500 51,706,400 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 500,000 แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม ผลผลติ : การสรา้ งและพฒั นาแหลง่ เรยี นรูถ้ า่ ยทอดความรู้ และใหบ้ ริการทางดา้ น 51,706,400 500,000 พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่นิ 51,706,400 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 14,277,000 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน

22-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,565,364,500 ปรบั ลด องคก์ ารสวนสตั วแ์ หง่ ประเทศไทย 1,378,540,900 1,378,540,900 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,370,490,900 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสวนสตั วแ์ หง่ ประเทศไทย 1,370,490,900 3,000,000 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 1,362,619,400 3,000,000 โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาและเพ่ิมศกั ยภาพการท่องเท่ียวภายในสวนสตั ว์ 1,135,179,600 3,000,000 1. งบลงทนุ 3,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,000,000 1.1.2 คา่ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 44,416,000 3,000,000 (2) ก่อสรา้ งค่ายเยาวชนรกั ษช์ า้ งไทย โครงการคชอาณาจกั ร จงั หวดั สุรินทร์ ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จงั หวดั สุรินทร์ 1 รายการ

22-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 15,000,000 ปรบั ลด องคก์ ารสะพานปลา 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสะพานปลา 15,000,000 15,000,000 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ กษตรสรา้ งมูลคา่ 15,000,000 15,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสินคา้ เกษตร 15,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 15,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 15,000,000 15,000,000 (1) ปรบั ปรงุ โรงคลุมสุขอนามยั ทา่ เทยี บเรอื ประมงสตลู ตาบลตามะลงั อาเภอเมอื งสตลู จงั หวดั สตูล 1 แหง่

22-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 118,101,100 องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ 111,954,500 1,000,000 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 13,508,000 231,600 โครงการ : โครงการการดูแล ขนยา้ ย ควบคุมและแปรรูปไมม้ ีคา่ เพ่อื ใชก้ อ่ สรา้ ง 3,698,000 200,000 อาคารพพิ ธิ ภณั ฑไ์ มม้ ีค่า 3,698,000 200,000 1. งบลงทนุ 2,200,000 200,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 200,000 200,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 200,000 200,000 (1) ค่าก่อสรา้ งทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 9,810,000 31,600 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,810,000 31,600 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 9,810,000 31,600 1) เงนิ อุดหนุนค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินการเฝ้ารกั ษา แปรรูปไม้ และผลติ 63,237,200 534,400 ไมป้ ระสานน้ิวมอื 11,551,200 534,400 โครงการ : โครงการชา้ งเล้ยี งเพ่อื การอนุรกั ษ์ 11,551,200 534,400 1. งบลงทนุ 4,162,300 534,400 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,551,300 422,500 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,551,300 422,500 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 863,800 111,900 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 863,800 111,900 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 13,001,700 234,000 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 13,001,700 234,000 ผลผลิต : พ้ืนทป่ี ่ าเพ่อื การอนุรกั ษ์ 13,001,700 234,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 13,001,700 234,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 13,001,700 234,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 8 รายการ (รวม 13,090 หน่วย)

หน่วยงำนของรฐั สภำ

23-1 หน่วยงานของรฐั สภา มาตรา 30 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานของรฐั สภา ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 22,069,900 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานเลขาธิการวฒุ สิ ภา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเลขาธิการวฒุ สิ ภา 491,742,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาและเสรมิ สรา้ งการเมอื งในระบอบ ปรบั ลด ประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็นประมขุ 28,194,300 2,000,000 ผลผลิต : การสง่ เสรมิ การประชาสมั พนั ธเ์ พ่ือพฒั นาการเมอื งการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และการมสี ว่ นรว่ มทางการเมอื งของประชาชน 28,194,300 2,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 28,194,300 28,194,300 2,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 28,194,300 2,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 2,000,000 2,000,000

23-2 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร 2,644,456,300 ปรบั ลด 20,069,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 822,636,200 ภาครฐั 2,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การเพอ่ื สนับสนุนกระบวนการ 481,991,100 2,000,000 ดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,000,000 บาท 2,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 481,991,100 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,000,000 บาท 18,069,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 481,991,100 18,069,900 เงนิ นอกงบประมาณ 1,000,000 บาท 18,069,900 18,069,900 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน 394,673,100 18,069,900 18,069,900 เงนิ นอกงบประมาณ 1,000,000 บาท รายการไมผ่ ูกพนั 383,951,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาและเสรมิ สรา้ งการเมืองในระบอบ ประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็ นประมขุ 384,931,100 ผลผลติ : การสง่ เสรมิ การประชาสมั พนั ธเ์ พอ่ื พฒั นาระบอบประชาธิปไตย 384,931,100 และการมีสว่ นรว่ มทางการเมืองของประชาชน 1. งบเงนิ อดุ หนุน 384,931,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 384,931,100 2) ค่าครุภณั ฑ์ 282,994,900 รายการไมผ่ ูกพนั 282,994,900

หน่วยงานของศาล

24-1 หน่วยงานของศาล มาตรา 31 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานของศาล ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 472,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานศาลรฐั ธรรมนูญ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานศาลรฐั ธรรมนูญ 174,963,700 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ปรบั ลด ภาครฐั 155,769,300 472,000 ผลผลติ : การอานวยการวเิ คราะหแ์ ละวินิจฉยั คารอ้ งคดรี ฐั ธรรมนูญ 155,769,300 1. งบเงนิ อดุ หนุน 155,769,300 472,000 155,769,300 472,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 34,284,100 472,000 2) ค่าครุภณั ฑ์ 34,284,100 472,000 รายการไมผ่ ูกพนั 472,000 472,000

หน่วยงำนขององคก์ รอสิ ระ และองคก์ รอยั กำร

25-1 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ มาตรา 32 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 53,678,200 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดิน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดิน 615,448,200 ปรบั ลด 46,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชน และการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 67,199,400 46,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาการตรวจเงนิ แผ่นดินอเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ บบบูรณาการ 67,199,400 46,000,000 (Thailand Smart e-Audit : TSEA) 46,000,000 46,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 67,199,400 46,000,000 46,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 67,199,400 46,000,000 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 67,199,400 500,000 500,000 รายการผูกพนั 67,199,400 500,000 500,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (e-Audit) 67,199,400 500,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 134,398,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 67,199,400 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 67,199,400 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 548,248,800 การบรหิ ารจดั การภาครฐั โครงการ : โครงการพฒั นาและสนับสนุนการตรวจเงนิ แผ่นดิน 331,514,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 331,514,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 331,514,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 4,974,400

25-2 สานักงานคณะกรรมการการเลอื กตง้ั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการการเลอื กตง้ั 318,806,100 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 244,666,900 ปรบั ลด ผลผลติ : การจดั การเลอื กตง้ั คณุ ภาพ 244,666,900 3,967,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 244,666,900 3,967,400 244,666,900 3,967,400 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 76,060,800 3,967,400 3) ค่าทด่ี นิ /ส่งิ ก่อสรา้ ง 76,060,800 3,967,400 รายการผูกพนั 3,967,400 3,967,400 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการก่อสรา้ งอาคารสานกั งานคณะกรรมการ 32,090,400 การเลอื กตง้ั ประจาจงั หวดั พรอ้ มอาคารเกบ็ พสั ดุอปุ กรณก์ ารเลอื กตงั้ 3,347,200 ของสานกั งานคณะกรรมการการเลอื กตงั้ ประจาจงั หวดั กาแพงเพชร 43,759,000 บาท ตาบลหนองปลงิ อาเภอเมอื งกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร 8,751,800 บาท 620,200 32,090,400 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,916,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ (3) ค่าใชจ้ ่ายในการก่อสรา้ งอาคารสานกั งานคณะกรรมการ 32,090,400 การเลอื กตงั้ ประจาจงั หวดั พรอ้ มอาคารเกบ็ พสั ดุอปุ กรณ์การเลอื กตง้ั ของสานกั งานคณะกรรมการการเลอื กตงั้ ประจาจงั หวดั สมทุ รสาคร 43,759,000 บาท ตาบลบางโทรดั อาเภอเมอื งสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 8,751,800 บาท 32,090,400 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 2,916,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ

25-3 สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ ริตแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปราม 751,773,500 การทจุ รติ แหง่ ชาติ ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 751,773,500 2,810,800 ภาครฐั 2,810,800 ผลผลิต : การดาเนินการดา้ นป้ องกนั ปราบปรามการทจุ ริต 751,773,500 2,810,800 2,810,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 751,773,500 2,810,800 2,810,800 1.1 เงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 751,773,500 2,810,800 3) ค่าทด่ี นิ /ส่งิ ก่อสรา้ ง 418,242,100 2,810,800 รายการผูกพนั 418,242,100 (17) ค่าก่อสรา้ งอาคารชุดพกั อาศยั สานกั งาน ป.ป.ช. ประจาจงั หวดั 20,489,100 รอ้ ยเอ็ดและส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาบลมะอึ อาเภอธวชั บรุ ี จงั หวดั รอ้ ยเอด็ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 27,658,200 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 5,531,700 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 20,489,100 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 1,637,400 บาท

25-4 สานักงานคณะกรรมการสทิ ธมิ นุษยชนแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 64,023,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสทิ ธมิ นุษยชนแหง่ ชาติ ปรบั ลด 51,171,500 400,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหาร 30,013,100 จดั การภาครฐั 30,013,100 400,000 30,013,100 400,000 ผลผลติ : การสง่ เสริมสทิ ธมิ นุษยชน 26,418,300 400,000 7,661,200 400,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 400,000 664,000 400,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป บาท 400,000 บาท 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน บาท บาท รายการผูกพนั บาท (1) ค่าเช่ารถยนตส์ านกั งาน กสม. 3 คนั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,526,800 ปี 2562 - 2563 ตง้ั งบประมาณ 1,630,800 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 568,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 664,000 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 664,000

องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ

26-1 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน มาตรา 33 งบประมาณรายจา่ ยขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 742,208,000 บาท จาแนกดงั น้ี กรงุ เทพมหานคร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย-รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 22,159,425,600 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรงุ เทพมหานคร 22,159,425,600 684,923,000 22,159,425,600 684,923,000 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน 684,923,000 22,159,425,600 ผลผลิต : การจดั บรกิ ารสาธารณะ 684,923,000 1,543,092,400 เงนิ นอกงบประมาณ 632,547,500 บาท 1,543,092,400 684,923,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 600,000,000 684,923,000 84,375,000 เงนิ นอกงบประมาณ 632,547,500 บาท 600,000,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 84,375,000 เงนิ นอกงบประมาณ 632,547,500 บาท 1) ค่าท่ดี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง เงนิ นอกงบประมาณ 632,547,500 บาท (1) ค่าจดั กรรมสทิ ธ์โิ ครงการก่อสรา้ งสะพานขา้ มแมน่ า้ เจา้ พระยา บรเิ วณแยกเกยี กกาย 1 รายการ (3) โครงการก่อสรา้ งสะพานขา้ มแมน่ า้ เจา้ พระยาบรเิ วณแยกเกยี กกาย ช่วงท่ี 2 ก่อสรา้ งสะพานขา้ มแมน่ า้ เจา้ พระยารวมทางข้นึ -ลง 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 950,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 475,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 475,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ - ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ - ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ - ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 84,375,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 135,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 255,625,000 บาท

26-2 กรงุ เทพมหานคร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย-รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 548,000 ปรบั ลด (14) คา่ จา้ งท่ปี รกึ ษาควบคมุ การก่อสรา้ งโครงการก่อสรา้ งอุโมงค์ 548,000 ระบายนา้ คลองทววี ฒั นาบรเิ วณคอขวด 1 รายการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 46,893,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 23,446,500 บาท เงนิ งบประมาณ 23,446,500 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 2,500,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ - ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 548,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 4,220,300 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 4,220,300 บาท ปี 2569 ผูกพนั งบประมาณ 11,957,900 บาท

26-3 เมืองพทั ยา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย-รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,731,291,700 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : เมืองพทั ยา 1,731,291,700 32,850,000 1,731,291,700 32,850,000 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ 1,731,291,700 32,850,000 1,080,291,500 ผลผลิต : การจดั บรกิ ารสาธารณะ 1,080,291,500 32,850,000 เงนิ นอกงบประมาณ 118,935,200 บาท 32,850,000 32,850,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 32,850,000 เงนิ นอกงบประมาณ 118,935,200 บาท 32,850,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ เงนิ นอกงบประมาณ 118,935,200 บาท 1) คา่ ทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง เงนิ นอกงบประมาณ 118,935,200 บาท (2) โครงการศกึ ษาและจดั ทาแผนแมบ่ ท (Master Plan) การบรหิ ารดา้ นอาคารสถานทภ่ี ายในสถานศกึ ษาโรงเรยี นสงั กดั เมอื งพทั ยา ตาบลนาเกลอื อาเภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี 1 แหง่ เงนิ นอกงบประมาณ 3,650,000 บาท

26-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 281,197,100 เทศบาลนครเกาะสมยุ ปรบั ลด 2,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลนครเกาะสมยุ 281,197,100 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการกระจายอานาจ 281,197,100 2,500,000 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ 281,197,100 2,500,000 ผลผลิต : ผลผลิตการจดั บรกิ ารสาธารณะ 25,150,500 2,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 17,653,500 2,500,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) ค่าครุภณั ฑ์ 12,500,000 2,500,000 (4) รถบรรทกุ ขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิ าตรกระบอกสูบ ไมต่ าํ่ กว่า 6000 ซซี ี หรอื กาํ ลงั เคร่ืองยนตส์ ูงสุดไมต่ าํ่ กว่า 170 กโิ ลวตั ต์ แบบอดั ทา้ ย ตาํ บลอ่างทอง อาํ เภอเกาะสมยุ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 5 คนั

26-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 504,218,400 เทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี ปรบั ลด 2,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี 504,218,400 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการกระจายอานาจ 504,218,400 2,500,000 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 504,218,400 2,500,000 ผลผลิต : ผลผลติ การจดั บริการสาธารณะ 11,375,000 2,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 11,375,000 2,500,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) ค่าครุภณั ฑ์ 10,000,000 2,500,000 (1) รถบรรทกุ ขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่ กวา่ 6,000 ซซี ี หรอื กาลงั เคร่ืองยนตส์ ูงสดุ ไมต่ า่ กวา่ 170 กโิ ลวตั ต์ แบบอดั ทา้ ย ตาบลตลาด อาเภอเมอื งสุราษฏรธ์ านี จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 4 คนั

26-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 47,060,400 เทศบาลเมอื งผกั ไห่ ปรบั ลด 140,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมืองผกั ไห่ 47,060,400 140,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การกระจายอานาจ 47,060,400 140,000 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ 47,060,400 140,000 ผลผลิต : ผลผลิตการจดั บรกิ ารสาธารณะ 5,266,000 140,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,266,000 140,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) คา่ ครภุ ณั ฑ์ 5,266,000 140,000 (1) รถบรรทกุ (ดเี ซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิ าตรกระบอกสูบ ไมต่ า่ กวา่ 6,000 ซซี ี หรอื กาลงั เคร่ืองยนตส์ ูงสุดไมต่ า่ กวา่ 170 กิโลวตั ต์ แบบบรรทกุ นา้ ตาบลผกั ไห่ อาเภอผกั ไห่ จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 2 คนั

26-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 44,916,800 เทศบาลเมืองเสนา ปรบั ลด 5,900,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมืองเสนา 44,916,800 5,900,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจ 44,916,800 5,900,000 ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 44,916,800 5,900,000 ผลผลิต : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 10,179,100 5,900,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 10,179,100 5,900,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 5,900,000 5,900,000 (2) รถขดุ ลอ้ ยาง กาลงั เคร่อื งยนต์ สูงสุดไมน่ อ้ ยกวา่ 110 แรงมา้ พรอ้ มหวั เจาะกระแทก ตาบลเสนา อาเภอเสนา จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 1 คนั

26-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 83,174,200 เทศบาลเมอื งทบั กวาง ปรบั ลด 8,814,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมืองทบั กวาง 83,174,200 8,814,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจ 83,174,200 8,814,000 ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 83,174,200 8,814,000 ผลผลิต : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 11,314,000 8,814,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 8,814,000 8,814,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 2) คา่ ท่ดี นิ /ส่งิ ก่อสรา้ ง 8,814,000 8,814,000 (1) คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆ ท่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)

26-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 132,052,700 เทศบาลเมอื งสองพน่ี อ้ ง ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมืองสองพน่ี อ้ ง 132,052,700 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจ 132,052,700 1,000,000 ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน 132,052,700 1,000,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 7,534,000 1,000,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 6,000,000 1) คา่ ครภุ ณั ฑ์ (1) รถขดุ ตนี ตะขาบ (รถแบคโฮ) บมู ตกั ยาว 15 เมตร 6,000,000 1,000,000 พรอ้ มบงุ้ กตี๋ กั ผกั ตบชวาและวชั พชื เพม่ิ อกี 1 ลูก ขนาดเคร่อื งยนตไ์ มน่ อ้ ยกวา่ 165 แรงมา้ เครอ่ื งยนตด์ เี ซล ตาบลสองพน่ี อ้ ง อาเภอสองพน่ี อ้ ง จงั หวดั สุพรรณบรุ ี 1 คนั

26-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 89,983,700 เทศบาลเมืองคอหงส์ ปรบั ลด 1,181,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมืองคอหงส์ 89,983,700 1,181,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการกระจายอานาจ 89,983,700 1,181,000 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 89,983,700 1,181,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 10,450,000 1,181,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 7,950,000 1,181,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 3,681,000 1,181,000 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (2) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

26-11 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 62,729,200 เทศบาลเมอื งแม่เหยี ะ ปรบั ลด 2,400,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมอื งแม่เหยี ะ 62,729,200 2,400,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจ 62,729,200 2,400,000 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน 62,729,200 2,400,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 9,045,000 2,400,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 7,900,000 2,400,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 1) ค่าครุภณั ฑ์ 7,900,000 2,400,000 (1) รถดบั เพลงิ ชนดิ 6 ลอ้ ขนาดถงั บรรจนุ า้ 6,000 ลติ ร ถงั บรรจโุ ฟม 500 ลติ ร ตาบลแมเ่ หยี ะ อาเภอเมอื งเชยี งใหม่ จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 คนั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook