Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2)

(4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2)

Published by agenda.ebook, 2021-08-10 07:26:48

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 - 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

Search

Read the Text Version

5-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 38,213,000 กรมพฒั นาท่ดี ิน ปรบั ลด 213,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาท่ีดิน 38,213,000 213,000 เป้ าหมาย : พ้ืนท่ปี ่าตน้ น้าท่เี สอ่ื มโทรมไดร้ บั การอนุรกั ษฟ์ ้ื นฟู รวมถงึ การป้ องกนั การชะลา้ งพงั ทลายของดินในพ้ืนท่ีตน้ น้า และพ้ืนท่ีลาดชนั 38,213,000 213,000 แนวทางการดาเนินงาน : อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟพู ้ืนท่ปี ่าตน้ น้าท่ีเสอ่ื มโทรม ป้ องกนั การชะ ลา้ งพงั ทลายของดินในพ้ืนท่ีตน้ น้า 38,213,000 213,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั การชะลา้ งพงั ทลายของดินและฟ้ื นฟพู ้ืนท่เี กษตรกรรม 38,213,000 213,000 ดว้ ยระบบอนุรกั ษด์ ินและน้า 38,213,000 213,000 1. งบลงทนุ 38,213,000 213,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 38,213,000 213,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 38,213,000 213,000 (1) ก่อสรา้ งระบบอนุรกั ษด์ นิ และนา้ โครงการป้องกนั การชะลา้ งพงั ทลายของดนิ เพอ่ื ฟ้ืนฟูพ้นื ทเ่ี กษตรกรรมดว้ ยระบบอนุรกั ษด์ นิ และนา้ จงั หวดั ลาปาง 1 แห่ง

5-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 213,478,300 กระทรวงคมนาคม 213,478,300 ปรบั ลด กรมเจา้ ท่า 450,000 450,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 213,478,300 450,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจา้ ท่า เป้ าหมาย : การบรรเทาน้าทว่ มและอทุ กภยั ในพ้ืนท่ีชมุ ชน พ้ืนท่ีเศรษฐกจิ สาคญั 213,478,300 450,000 และพ้ืนท่เี กษตรอย่างเป็ นระบบ แนวทางการดาเนินงาน : ปรบั ปรุงทางน้า ทางผนั น้า พ้ืนท่รี บั น้านอง เขตการใช้ 213,478,300 450,000 ประโยชน์ท่ีดิน จดั ทาผงั เมือง และระบบป้ องกนั น้าทว่ มชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 213,478,300 450,000 โครงการ : โครงการการพฒั นาโครงสรา้ งพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบรหิ ารจดั การ 213,478,300 450,000 ทรพั ยากรน้า 213,478,300 450,000 1. งบลงทนุ 125,895,300 450,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 20,000,000 150,000 1.1.1.1 ค่าสารวจออกแบบ (3) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอยี ดในการขดุ ลอกฟ้ืนฟูแมน่ า้ จาง จ.ลาปาง 30,000,000 150,000 1 ฉบบั (4) ค่าสารวจออกแบบสาหรบั โครงการขดุ ลอกและบารุงรกั ษาแม่นา้ สายหลกั 30,000,000 150,000 ทแ่ี มน่ า้ ชี ระยะทาง 200 กโิ ลเมตร สานกั งานพฒั นาและบารุงรกั ษาทางนา้ ท่ี 8 จ. ขอนแก่น 1 ฉบบั (5) ค่าสารวจออกแบบสาหรบั โครงการขดุ ลอกและบารุงรกั ษาแมน่ า้ สายหลกั ทแ่ี มน่ า้ มูล ระยะทาง 200 กโิ ลเมตร สานกั งานพฒั นาและบารุงรกั ษาทางนา้ ท่ี 8 จ. ขอนแก่น 1 ฉบบั

5-6 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม สานกั งานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 5,367,068,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติ ปรบั ลด และสง่ิ แวดลอ้ ม 64,340,000 10,239,100 เป้ าหมาย : ทกุ หมู่บา้ นและชมุ ชนเมืองมีน้าสะอาดเพ่ืออปุ โภคบริโภค จดั หาแหลง่ น้าสารองในพ้ืนท่ขี าดแคลน และมีคณุ ภาพมาตรฐานในราคาท่เี หมาะสมและ 41,985,000 4,000,000 ประหยดั น้าทกุ ภาคสว่ น แนวทางการดาเนินงาน : จดั หา พฒั นาแหลง่ น้าตน้ ทนุ เพ่ิมประสทิ ธิภาพและ 41,985,000 2,500,000 ขยายขอบเขตระบบประปาเพ่ืออปุ โภคบริโภค 41,985,000 โครงการ : โครงการพฒั นาคณุ ภาพแหลง่ น้าดิบเพ่ือพฒั นาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน 17,900,000 2,500,000 1. งบลงทนุ 17,900,000 2,500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 17,900,000 2,140,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 17,900,000 2,140,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 2,140,000 (4) เคร่ืองวเิ คราะหป์ รอท (Mercury Analyzer) สานกั งานสง่ิ แวดลอ้ ม 2,140,000 2,140,000 ภาคท่ี 16 ตาบลเขารูปชา้ ง อาเภอเมอื งสงขลา จงั หวดั สงขลา 1 เคร่ือง 24,085,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 24,085,000 2,140,000 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาคณุ ภาพแหลง่ นา้ ดบิ เพอ่ื คณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน 360,000 เป้ าหมาย : การจดั การน้าเสยี และฟ้ื นฟแู หลง่ น้าธรรมชาตทิ วั่ ประเทศใหม้ ีคุณภาพ 22,355,000 360,000 อยูใ่ นระดบั พอใชข้ ้นึ ไป รวมถงึ การนาน้าเสยี กลบั มาใชใ้ หม่ และการจดั การน้าเพ่ือ รกั ษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 22,355,000 1,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพ่ิมประสทิ ธิภาพระบบบาบดั น้าเสยี ป้ องกนั 22,355,000 ระดบั ความเค็มและลดน้าเสยี จากแหลง่ กาเนิดชมุ ชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 7,705,000 1,500,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การคุณภาพน้า 7,705,000 1,500,000 1. งบลงทนุ 7,705,000 1,500,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 7,705,000 1,500,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1,500,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 1,500,000 1,500,000 (2) สถานตี รวจวดั คณุ ภาพนา้ อตั โนมตั ิ (ระบบจ่ายพลงั งาน 2 ระบบแบบอตั โนมตั )ิ สานกั งานสง่ิ แวดลอ้ มภาคท่ี 6 ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1,500,000 1 สถานี

5-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,239,100 กรมควบคมุ มลพษิ ปรบั ลด 239,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ มลพษิ 13,239,100 239,100 เป้ าหมาย : การจดั การน้าเสยี และฟ้ื นฟแู หลง่ น้าธรรมชาติทวั่ ประเทศใหม้ ีคุณภาพ อยูใ่ นระดบั พอใชข้ ้นึ ไป รวมถงึ การนาน้าเสยี กลบั มาใชใ้ หม่ และการจดั การน้าเพ่ือ 10,000,000 239,100 รกั ษาสมดลุ ของระบบนิเวศน์ 10,000,000 239,100 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพ่ิมประสทิ ธิภาพระบบบาบดั น้าเสยี ป้ องกนั 10,000,000 239,100 ระดบั ความเค็มและลดน้าเสยี จากแหลง่ กาเนิดชมุ ชนและพ้ืนท่เี ศรษฐกจิ 10,000,000 239,100 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาคณุ ภาพน้าและน้าเสยี 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินโครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาคุณภาพนา้ และนา้ เสยี

5-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,666,229,600 กรมทรพั ยากรน้า ปรบั ลด 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้า 3,525,345,100 5,000,000 เป้ าหมาย : การจดั การน้าภาคการเกษตรและอตุ สาหกรรมอย่างสมดุล รวมถงึ การ เพ่ิมผลติ ภาพการใชน้ ้า 3,525,345,100 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพ่ิมประสทิ ธิภาพ อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟแู หลง่ น้า ระบบ 1,671,633,000 5,000,000 กระจายน้า และเช่ือมโยงวางระบบเครอื ขา่ ยน้า/ลมุ่ น้า ทง้ั ในและนอกเขต 1,671,633,000 5,000,000 ชลประทาน 1,671,633,000 5,000,000 โครงการ : โครงการอนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู พฒั นาแหลง่ น้าและบริหารจดั การน้า 1,671,633,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 1,456,020,800 5,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 25,000,000 5,000,000 1.1.1.3 ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นา้ (23) อนุรกั ษฟ์ ้ืนฟูอา่ งเก็บนา้ เขาบอ่ ทอง หมทู่ ่ี 4, 5 ตาบลบ่อทอง อาเภอบอ่ ทอง จงั หวดั ชลบรุ ี 1 แหง่

5-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,468,397,600 กรมทรพั ยากรน้าบาดาล ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้าบาดาล 642,168,500 1,000,000 เป้ าหมาย : ทกุ หมู่บา้ นและชมุ ชนเมืองมีน้าสะอาดเพ่ืออปุ โภคบริโภค จดั หาแหลง่ น้าสารองในพ้ืนท่ีขาดแคลน และมีคณุ ภาพมาตรฐานในราคาท่ีเหมาะสมและ 642,168,500 1,000,000 ประหยดั น้าทกุ ภาคสว่ น แนวทางการดาเนินงาน : จดั หา พฒั นาแหลง่ น้าตน้ ทนุ เพ่ิมประสทิ ธิภาพและ 64,729,200 1,000,000 ขยายขอบเขตระบบประปาเพ่ืออปุ โภคบริโภค 64,729,200 1,000,000 โครงการ : โครงการสารวจและประเมินศกั ยภาพน้าบาดาลเพ่ือพฒั นาเป็ นแหลง่ น้า 64,729,200 1,000,000 ตน้ ทนุ ขนาดใหญ่ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 64,729,200 1,000,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสารวจและประเมนิ ศกั ยภาพนา้ บาดาลเพอ่ื พฒั นา เป็นแหลง่ นา้ ตน้ ทนุ ขนาดใหญ่ 19 พ้นื ท่ี

5-10 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 4,254,094,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโยธาธิการและผงั เมือง 4,254,094,300 ปรบั ลด เป้ าหมาย : การบรรเทาน้าทว่ มและอทุ กภยั ในพ้ืนทช่ี มุ ชน พ้ืนท่เี ศรษฐกจิ สาคญั 30,000,000 และพ้ืนท่เี กษตรอยา่ งเป็นระบบ 4,254,094,300 30,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปรบั ปรุงทางน้า ทางผนั น้า พ้ืนท่รี บั น้านอง เขตการใช้ 30,000,000 ประโยชน์ท่ดี ิน จดั ทาผงั เมือง และระบบป้ องกนั น้าทว่ มชมุ ชนและพ้ืนท่เี ศรษฐกจิ 4,254,094,300 30,000,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั น้าทว่ มพ้นื ท่ชี มุ ชน 4,254,094,300 30,000,000 1. งบลงทนุ 4,254,094,300 30,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,254,094,300 30,000,000 1.1.1 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,254,094,300 30,000,000 1.1.1.1 ค่าควบคมุ งาน 215,469,600 14,700,000 (1.22) ควบคุมงานก่อสรา้ งระบบระบายนา้ หลกั เพอ่ื บรรเทาปญั หานา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี มุ ชน 2,000,000 พนสั นคิ ม อาเภอพนสั นคิ ม จงั หวดั ชลบรุ ี 1 แหง่ 6,670,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,700,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 9,800,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 1,470,000 บาท 1,800,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 1,659,700 บาท (1.24) ควบคมุ งานก่อสรา้ งระบบป้องกนั นา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชนบา้ นแป้ง อาเภอพรหมบรุ ี 6,670,300 บาท จงั หวดั สงิ หบ์ รุ ี 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 5,612,700 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 8,400,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 1,260,000 บาท (1.25) ควบคมุ งานก่อสรา้ งระบบระบายนา้ หลกั เพอ่ื บรรเทาปญั หานา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชน 1,527,300 บาท บา้ นกลาง ระยะท่ี 2 อาเภอเมอื งลาพนู จงั หวดั ลาพนู 1 แหง่ 5,612,700 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 6,193,900 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 9,100,000 บาท 1,365,000 บาท 1,541,100 บาท 6,193,900 บาท

5-11 กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (8) ควบคมุ งานก่อสรา้ งระบบระบายนา้ หลกั เพอ่ื บรรเทาปญั หานา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชน ปรบั ลด 2,200,000 เมอื งสกลนคร ระยะท่ี 1 จงั หวดั สกลนคร 1 แหง่ 7,623,200 2,200,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 11,200,000 บาท 2,500,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 1,680,000 บาท 2,300,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 1,896,800 บาท 15,300,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 7,623,200 บาท 15,300,000 (9) ควบคุมงานกอ่ สรา้ งระบบป้องกนั นา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชนแมจ่ นั ระยะท่ี 2 อาเภอแม่ จนั จงั หวดั เชียงราย 1 แหง่ 7,623,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 11,200,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 1,680,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 1,896,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 7,623,200 บาท (12) ควบคมุ งานก่อสรา้ งระบบระบายนา้ หลกั เพอ่ื บรรเทาปญั หานา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชน เมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 แหง่ 8,337,900 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 12,250,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 1,837,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 2,074,600 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 8,337,900 บาท (13) ควบคมุ งานกอ่ สรา้ งระบบป้องกนั นา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชนออ้ มใหญ่ ระยะท่ี 2 อาเภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม 1 แหง่ 7,861,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 11,550,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 1,732,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 1,956,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 7,861,500 บาท 1.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 3,941,791,200 (2) กอ่ สรา้ งระบบป้องกนั นา้ ทว่ มพ้นื ทช่ี ุมชนป่าตอง อาเภอกระทู้ จงั หวดั ภเู กต็ 1 แหง่ 51,658,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 398,990,000 บาท ปี 2559 - 2562 ตง้ั งบประมาณ 301,599,500 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 11,304,700 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 1,085,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 51,658,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 33,341,800 บาท

5-12 รฐั วิสาหกจิ การประปาสว่ นภูมิภาค หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วิสาหกจิ 2,766,637,700 ปรบั ลด 22,913,900 หน่วยรบั งบประมาณ : การประปาสว่ นภูมิภาค 2,108,747,200 13,158,400 เป้ าหมาย : ทกุ หมู่บา้ นและชมุ ชนเมืองมีน้าสะอาดเพ่ืออปุ โภคบริโภค จดั หาแหลง่ 13,158,400 น้าสารองในพ้ืนท่ีขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาท่ีเหมาะสมและ 2,108,747,200 13,158,400 ประหยดั น้าทกุ ภาคสว่ น 13,158,400 13,158,400 แนวทางการดาเนินงาน : จดั หา พฒั นาแหลง่ น้าตน้ ทนุ เพ่ิมประสทิ ธิภาพและ 2,108,747,200 13,158,400 ขยายขอบเขตระบบประปาเพ่ืออปุ โภคบริโภค 13,158,400 13,158,400 โครงการ : โครงการพฒั นาเพ่ิมประสทิ ธิภาพระบบประปาเมืองและพ้ืนท่เี ศรษฐกจิ 2,099,797,400 13,158,400 1. งบลงทนุ 2,099,797,400 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,099,797,400 1.1.1 ค่าท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,099,797,400 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 2,099,797,400 (35) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขานาทวี 67,633,200 ระยะท่ี 1 อาเภอนาทว-ี จะนะ จงั หวดั สงขลา 1 แห่ง วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 112,722,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 28,180,500 บาท เงนิ งบประมาณ 84,541,500 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 16,908,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 67,633,200 บาท

5-13 องคก์ ารจดั การน้าเสีย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารจดั การน้าเสยี 657,890,500 เป้ าหมาย : การจดั การน้าเสีย และฟ้ื นฟูแหลง่ น้าธรรมชาตทิ วั่ ประเทศใหม้ ีคณุ ภาพ 657,890,500 ปรบั ลด อยู่ในระดบั พอใชข้ ้ึนไป รวมถึงการนาน้าเสียกลบั มาใชใ้ หม่ และการจดั การน้าเพ่ือ 9,755,500 รกั ษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 9,755,500 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบาบดั น้าเสยี ป้ องกนั ระดบั 657,890,500 9,755,500 ความเคม็ และลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิดชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 9,755,500 9,755,500 โครงการ : โครงการปรบั ปรุง ฟ้ื นฟูและบรหิ ารจดั การคณุ ภาพน้า 657,890,500 9,755,500 1. งบลงทนุ 657,890,500 9,755,500 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 657,890,500 6,755,500 1.1.1 ค่าท่ดี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 657,890,500 683,000 1.1.1.1 ค่าจา้ งบริษทั ทป่ี รกึ ษา 44,294,100 (3) ค่าจา้ งทป่ี รกึ ษาควบคุมงานก่อสรา้ งและเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การ 2,496,000 คุณภาพนา้ เทศบาลเมอื งราชบรุ ี ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งราชบรุ ี 5,683,000 จงั หวดั ราชบรุ ี 1 รายการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 25,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 25,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 5,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 5,683,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 7,158,500 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 7,158,500 บาท (4) ค่าจา้ งทป่ี รกึ ษาควบคุมงานก่อสรา้ งและเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การ คุณภาพนา้ ในเขตพ้นื ทจ่ี ดั การนา้ เสยี เทศบาลนครสงขลา ตาบลบ่อยาง 12,864,000 อาเภอเมอื งสงขลา จงั หวดั สงขลา ระยะท่ี 1 1 รายการ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 69,120,000 บาท เงนิ งบประมาณ 69,120,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 13,824,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 12,864,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 21,216,000 บาท

5-14 องคก์ ารจดั การน้าเสยี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (5) ค่าจา้ งทป่ี รึกษาควบคุมงานก่อสรา้ งและเพม่ิ ประสทิ ธิภาพระบบรวบรวม 4,433,000 นา้ เสยี เทศบาลนครพษิ ณโุ ลก ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งพษิ ณุโลก ปรบั ลด จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 รายการ 3,576,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 19,000,000 บาท 3,000,000 เงนิ งบประมาณ 19,000,000 บาท 3,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 3,800,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,433,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 5,383,500 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 5,383,500 บาท 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ (3) โครงการก่อสรา้ งและเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การคุณภาพนา้ เทศบาลเมอื ง 613,596,400 ราชบรุ ี ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งราชบรุ ี จงั หวดั ราชบรุ ี 1 แห่ง 58,333,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 250,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 250,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 50,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 58,333,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 70,833,500 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 70,833,500 บาท

แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา ผูต้ ดิ ยาเสพตดิ

6-1 แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพติด ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 19,397,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 136,274,100 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร 136,274,100 100,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 136,274,100 100,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 136,274,100 100,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั และการแกไ้ ขปญั หายาเสพติด 136,274,100 100,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 136,274,100 100,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาพ้นื ทแ่ี ละชวี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในพ้นื ท่ี 136,274,100 100,000 ตามชายแดน

6-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 287,436,500 กระทรวงกลาโหม 2,209,200 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม 1,449,200 3,855,800 50,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 50,000 กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงกลาโหม 1,449,200 50,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 1,449,200 50,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั 1,449,200 50,000 และภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 1,449,200 50,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั ยาเสพตดิ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) การสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั และป้องกนั ยาเสพตดิ

6-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 201,421,500 กองทพั บก 179,001,400 ปรบั ลด 3,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรนุ แรงของพ้นื ทแ่ี พรร่ ะบาดยาเสพตดิ 179,001,400 3,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปราบปรามนักคา้ ยาเสพติดและสกดั กน้ั การนาเขา้ – 179,001,400 3,000,000 สง่ ออกยาเสพตดิ และสารตง้ั ตน้ และเคมีภณั ฑ์ 179,001,400 3,000,000 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 161,481,400 3,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการปราบปรามยาเสพตดิ

6-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 46,320,900 กองทพั เรอื 43,570,500 ปรบั ลด 320,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 320,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรนุ แรงของพ้นื ทแ่ี พรร่ ะบาดยาเสพติด 43,570,500 320,900 แนวทางการดาเนินงาน : ปราบปรามนกั คา้ ยาเสพติดและสกดั กน้ั การนาเขา้ – 43,570,500 320,900 สง่ ออกยาเสพตดิ และสารตง้ั ตน้ และเคมีภณั ฑ์ 43,570,500 320,900 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 26,272,000 320,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยการปราบปรามยาเสพตดิ

6-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 14,226,000 กองทพั อากาศ 5,526,000 ปรบั ลด 226,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 226,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั อากาศ เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 5,526,000 226,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ 5,526,000 226,000 ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพติด 5,526,000 226,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั ยาเสพตดิ 5,526,000 226,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั ยาเสพตดิ

6-6 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 23,258,900 กองบญั ชาการกองทพั ไทย 8,905,600 ปรบั ลด 8,905,600 258,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,905,600 258,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 8,905,600 258,900 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทีเขา้ ไปเกยี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 8,905,600 258,900 แนวทางการดําเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคุม้ กนั และ 8,905,600 258,900 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พนื ทีปลอดภยั ยาเสพติด 258,900 โครงการ : โครงการป้ องกนั ยาเสพตดิ 258,900 1. งบดําเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการป้องกนั ยาเสพตดิ

6-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 99,247,000 กระทรวงมหาดไทย 17,177,400 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 17,177,400 6,022,100 377,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 377,500 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 17,177,400 377,500 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ 17,177,400 377,500 ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 17,177,400 377,500 โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษา 3,251,400 377,500 ผูต้ ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ในระดบั พ้นื ท่ี

6-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 63,782,600 กรมการปกครอง 63,782,600 ปรบั ลด 2,782,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,782,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 63,782,600 2,782,600 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 63,782,600 2,782,600 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งประสทิ ธภิ าพการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หา 63,782,600 2,782,600 ยาเสพตดิ 63,782,600 2,782,600 1. งบดาเนินงาน 16,847,700 716,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,266,100 2,066,100 (2) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม

6-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 18,287,000 กรมการพฒั นาชมุ ชน 18,287,000 ปรบั ลด 2,862,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,862,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชมุ ชน เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 18,287,000 2,862,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ 18,287,000 2,862,000 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพตดิ 18,287,000 2,862,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาหมบู่ า้ นกองทนุ แม่ของแผ่นดิน 18,287,000 2,862,000 1. งบดาเนินงาน 18,287,000 2,862,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

6-10 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1,785,364,800 กระทรวงยตุ ิธรรม 320,704,200 ปรบั ลด กรมคุมประพฤติ 320,704,200 1,585,300 320,704,200 704,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 704,200 กระทรวง : กระทรวงยตุ ิธรรม 320,704,200 704,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมคุมประพฤติ 320,704,200 เป้ าหมาย : ลดผลกระทบจากยาเสพติดตอ่ ผูเ้ สพและสงั คม 315,704,200 704,200 แนวทางการดําเนินงาน : การสง่ เสรมิ ใหช้ มุ ชนเขา้ มามีสว่ นรว่ มในการแกไ้ ขปญั หา 704,200 ผูเ้ สพผูต้ ิดยาเสพตดิ 704,200 โครงการ : โครงการฟื นฟผู ูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพตดิ 1. งบรายจา่ ยอนื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการฟืนฟูผูเ้สพและผูต้ ดิ ยาเสพตดิ

6-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 16,109,500 กรมพินิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน 10,171,500 ปรบั ลด 130,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 130,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพินิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 10,171,500 130,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ 10,171,500 130,000 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 10,171,500 130,000 โครงการ : โครงการสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และป้ องกนั ยาเสพตดิ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,640,000 130,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการรณรงคป์ ้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ในสถานพนิ ิจ และศูนยฝ์ ึกและอบรม

6-12 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 74,108,900 กรมราชทณั ฑ์ 36,550,000 ปรบั ลด 308,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 308,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมราชทณั ฑ์ เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 24,450,000 308,900 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ 24,450,000 308,900 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพตดิ 24,450,000 308,900 โครงการ : โครงการเรอื นจาปลอดยาเสพติด 24,450,000 308,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการตรวจคน้ ป้องปรามเรอื นจา/ทณั ฑสถาน

6-13 สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามยาเสพติด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปราม ยาเสพตดิ 1,374,442,200 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรุนแรงของพ้นื ท่แี พรร่ ะบาดยาเสพตดิ 553,216,900 แนวทางการดาเนินงาน : ปราบปรามนกั คา้ ยาเสพติดและสกดั กน้ั การนาเขา้ – 442,200 สง่ ออกยาเสพตดิ และสารตง้ั ตน้ และเคมีภณั ฑ์ 218,700,000 442,200 โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 218,700,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 218,700,000 442,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 218,700,000 442,200 3) เงนิ อดุ หนุนเพอ่ื เป็นค่าตอบแทนผูแ้ จง้ ความนาจบั และเงนิ ค่าตอบแทนเจา้ หนา้ ท่ี 442,200 ในการปฏบิ ตั งิ านยาเสพตดิ 200,000,000 442,200 442,200

6-14 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 21,267,700 กระทรวงแรงงาน 13,014,700 ปรบั ลด สานักงานปลดั กระทรวงแรงงาน 13,014,700 710,000 300,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 300,000 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน 13,014,700 300,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ 13,014,700 300,000 ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพตดิ 13,014,700 300,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติดในสถาน 1,563,700 150,000 ประกอบการ 1,451,000 150,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ในสถานประกอบการ 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการอาสาสมคั รแรงงานตา้ นภยั ยาเสพตดิ

6-15 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,253,000 กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน 8,253,000 ปรบั ลด 410,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 410,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพตดิ 8,253,000 410,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 8,253,000 410,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ระบบการจดั การดา้ นยาเสพติดในสถาน 8,253,000 410,000 ประกอบกจิ การ 8,253,000 410,000 1. งบดาเนินงาน 1,780,000 410,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) วสั ดุสำนกั งำน

6-16 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 100,497,400 กระทรวงศึกษาธกิ าร 15,782,800 ปรบั ลด สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 15,782,800 1,566,600 300,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 300,000 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 15,782,800 300,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 15,782,800 300,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ 15,782,800 300,000 ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพตดิ 10,522,800 300,000 โครงการ : โครงการสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และป้ องกนั ยาเสพติด 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ

6-17 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 61,866,600 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 61,866,600 ปรบั ลด 866,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 866,600 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 61,866,600 866,600 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ 61,866,600 866,600 ภาคสว่ นต่าง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพติด 61,866,600 866,600 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ในสถานศึกษา 1. งบรายจา่ ยอน่ื 15,408,900 1,900 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาทกั ษะชวี ติ เพอ่ื ปรบั เปลย่ี นพฤตกิ รรมนกั เรยี น 38,550,700 864,700 กลมุ่ เฝ้าระวงั 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการลูกเสอื ตา้ นภยั ยาเสพตดิ

6-18 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 22,848,000 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 22,848,000 ปรบั ลด 400,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 22,848,000 400,000 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ 22,848,000 400,000 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพตดิ 22,848,000 400,000 โครงการ : โครงการรณรงคป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติด 12,848,000 400,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการอาชวี ะตา้ นยาเสพตดิ

6-19 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 744,795,400 กระทรวงสาธารณสขุ 160,998,900 ปรบั ลด กรมสขุ ภาพจติ 100,000,000 5,200,000 5,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,000,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสขุ ภาพจติ 100,000,000 5,000,000 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และ 100,000,000 5,000,000 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอยา่ งมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ทป่ี ลอดภยั ยาเสพตดิ 100,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการประชาชนกลมุ่ เสย่ี งต่อปญั หาจติ เวชยาเสพติดไดร้ บั การ 100,000,000 5,000,000 สง่ เสรมิ ป้ องกนั และประชาชนท่มี ีปญั หาจติ เวชยาเสพติดไดร้ บั การบาบดั รกั ษา 1. งบดาเนินงาน 100,000,000 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการรณรงคป์ ้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ (To Be Number One)

6-20 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 27,200,000 สาํ นกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 27,200,000 ปรบั ลด 200,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 27,200,000 200,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการอาหารและยา เป้ าหมาย : ลดระดบั ความรุนแรงของพืนทีแพรร่ ะบาดยาเสพติด 27,200,000 200,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ปราบปรามนกั คา้ ยาเสพตดิ และสกดั กนั การนําเขา้ – 4,500,000 สง่ ออกยาเสพติดและสารตงั ตน้ และเคมีภณั ฑ์ 4,500,000 200,000 โครงการ : โครงการควบคุมตวั ยา เคมีภณั ฑ์ และสารตงั ตน้ ทีเป็ นวตั ถเุ สพติดให้ 4,500,000 200,000 เป็ นไปตามกฎหมาย 4,500,000 200,000 1. งบลงทนุ 200,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 200,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 4,500,000 200,000 (1) ระบบสารสนเทศเพอื เพมิ สมรรถนะการบรหิ ารจดั การคงคลงั ยาเสพตดิ ใหโ้ ทษของกลาง สาํ นกั งานคณะกรรมการอาหารและยา ตาํ บลตลาดขวญั อาํ เภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ

6-21 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี สานักงานตารวจแหง่ ชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และ หน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี 1,095,210,100 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 1,086,357,800 เป้ าหมาย : ลดประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ ไปเกย่ี วขอ้ งกบั ยาเสพติด 208,437,700 357,800 แนวทางการดาเนินงาน : ประชากรทกุ กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การสรา้ งภูมิคมุ้ กนั และ 357,800 ภาคสว่ นตา่ ง ๆ มีการจดั การอย่างมีสว่ นรว่ มใหเ้ กดิ พ้นื ท่ปี ลอดภยั ยาเสพติด 208,437,700 357,800 โครงการ : โครงการสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และป้ องกนั ยาเสพตดิ 208,437,700 1. งบรายจา่ ยอน่ื 208,437,700 357,800 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการการศกึ ษาเพอ่ื ต่อตา้ นการใชย้ าเสพตดิ ในเดก็ นกั เรยี น 357,800 (D.A.R.E. ประเทศไทย) 201,437,700 357,800 357,800

แผนงานบูรณาการพฒั นา ดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์

7-1 แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 2,934,119,900 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 18,535,100 2,535,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 18,535,100 2,535,100 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอานวย ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 18,535,100 2,535,100 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนับสนุนดา้ นโลจสิ ติกส์ (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วิจยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมินผล) 18,535,100 2,535,100 โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคลอ่ื นการพฒั นาระบบโลจสิ ติกส์ และระบบอานวยความสะดวกทางการคา้ 18,535,100 2,535,100 1. งบรายจา่ ยอน่ื 18,535,100 2,535,100 1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาแผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการพฒั นาระบบโลจสิ ตกิ ส์ ของประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570) 1,299,500 299,500 2) ค่าใชจ้ ่ายในการศกึ ษาแนวทางการพฒั นาระบบโลจสิ ตกิ ส์ เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการคา้ ชายแดนและการคา้ ผ่านแดนของประเทศไทย 17,235,600 2,235,600

7-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 303,581,800 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 37,068,000 ปรบั ลด สถาบนั มาตรวทิ ยาแหง่ ชาติ 1,100,000 37,068,000 500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 37,068,000 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั มาตรวทิ ยาแหง่ ชาติ เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอานวย 37,068,000 500,000 ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ 37,068,000 ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล 37,068,000 500,000 36,500,000 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ 500,000 (มาตรฐาน ความเช่ยี วชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วจิ ยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 36,500,000 500,000 พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมินผล) โครงการ : โครงการพฒั นามาตรฐานวิธกี ารสอบเทยี บเคร่ืองมือวดั สนั่ สะเทอื น 500,000 และเสยี ง เพ่อื รองรบั มาตรฐานการวดั ในระบบขนสง่ ทางราง 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) ค่าครุภณั ฑ์ (1) ระบบชดุ สอบเทยี บเคร่ืองมอื ระดบั ปฐมภมู ดิ า้ นการสนั่ สะเทอื น ตาบลคลองหา้ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ระบบ

7-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 230,500,000 สานักงานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ ปรบั ลด 500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 230,500,000 500,000 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทาน และการอานวย ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ติกส์ 59,500,000 500,000 ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 59,500,000 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนดา้ นโลจสิ ติกส์ 59,500,000 500,000 (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วิจยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 59,500,000 500,000 พฒั นาขอ้ มูลและการติดตามประเมินผล) 59,500,000 500,000 โครงการ : โครงการหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทดสอบเพอ่ื รบั การถา่ ยทอดเทคโนโลยี รถไฟความเรว็ สูง 59,500,000 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ระบบครุภณั ฑห์ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารทดสอบเพอ่ื รบั การถา่ ยทอดเทคโนโลยรี ถไฟ ความเรว็ สูง ตาบลคลองหน่งึ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี

7-4 สานักงานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) 36,013,800 เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอานวย ปรบั ลด ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ติกส์ 36,013,800 100,000 ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนับสนุนดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ 28,851,200 100,000 (มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วิจยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 28,851,200 พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมินผล) 28,851,200 100,000 28,851,200 100,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การหว้ งอวกาศแบบบูรณาการ 100,000 28,851,200 100,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 100,000 1) ระบบ National Airspace Management Cell (AMC) Platform 1 ระบบ

7-5 กระทรวงคมนาคม สานักงานปลดั กระทรวงคมนาคม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 99,835,695,000 ปรบั ลด 2,482,369,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงคมนาคม 106,375,000 24,800,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 24,800,000 24,800,000 และมีประสทิ ธภิ าพ สามารถเช่อื มโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 106,375,000 24,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : การกากบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 24,500,000 24,500,000 ท่มี ีความปลอดภยั และเป็ นมิตรกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 106,375,000 24,500,000 24,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นางานดา้ นคน้ หา และช่วยเหลอื งานนิรภยั การบนิ 24,500,000 และสอบสวนดา้ นการบินพลเรอื นตามมาตรฐานองคก์ ารการบินพลเรอื น 300,000 ระหวา่ งประเทศ (ICAO) 80,000,000 300,000 300,000 1. งบลงทนุ 80,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 80,000,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 80,000,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ ำรวจ 80,000,000 (1) โครงกำรปรบั ปรงุ สถำนีภำคพ้นื ของระบบคน้ หำและช่วยเหลอื อำกำศยำนและเรอื ทป่ี ระสบภยั ดว้ ยดำวเทยี ม COSPAS-SARSAT จำกระบบดำวเทยี มวงโคจรพสิ ยั ตำ่ เป็นระบบดำวเทยี มวงโคจรพสิ ยั กลำง แขวงทงุ่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 1 โครงกำร 80,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 200,000,000 บำท ปี 2564 ตง้ั งบประมำณ 60,000,000 บำท ปี 2565 ตงั้ งบประมำณ 80,000,000 บำท ปี 2566 ผูกพนั งบประมำณ 60,000,000 บำท โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจดั ตง้ั องคก์ รพเิ ศษเพ่อื กากบั การดาเนิน โครงการรถไฟความเรว็ สูง 20,175,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 20,175,000 1) งำนจำ้ งทป่ี รกึ ษำเพอ่ื ศกึ ษำแนวทำงและจดั ตงั้ องคก์ รพเิ ศษ เพอ่ื กำกบั กำรดำเนินโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง 20,175,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 30,000,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 6,000,000 บำท ปี 2565 ตงั้ งบประมำณ 20,175,000 บำท ปี 2566 ผูกพนั งบประมำณ 3,825,000 บำท

7-6 กรมการขนสง่ ทางบก กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขนสง่ ทางบก 235,799,700 ปรบั ลด 3,100,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 3,100,000 และมีประสทิ ธภิ าพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 235,799,700 3,100,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่อื มโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 100,000 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดินทางไดอ้ ยา่ งไรร้ อยต่อ 215,450,900 100,000 100,000 โครงการ : โครงการศูนยเ์ ปลย่ี นถา่ ยรูปแบบการขนสง่ สนิ คา้ เชียงของ 100,000 100,000 จงั หวดั เชียงราย 100,000 100,000 1. งบลงทนุ 100,000 3,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 100,000 3,000,000 3,000,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 100,000 3,000,000 3,000,000 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ 100,000 3,000,000 (1) ค่าทด่ี นิ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 100,000 โครงการ : โครงการพฒั นาสถานีขนสง่ ผูโ้ ดยสารเพ่อื เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ การขนสง่ ผูโ้ ดยสาร 43,137,600 1. งบลงทนุ 43,137,600 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 43,137,600 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 43,137,600 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 43,137,600 (1) สถานีขนสง่ ผูโ้ ดยสารจงั หวดั มหาสารคาม แหง่ ท่ี 2 ตาบลแวงน่าง อาเภอเมอื งมหาสารคาม จงั หวดั มหาสารคาม 1 แหง่ 43,137,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 89,870,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 17,974,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 43,137,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 28,758,400 บาท

7-7 กรมเจา้ ทา่ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจา้ ทา่ 1,177,678,200 ปรบั ลด 5,000,000 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 5,000,000 และมีประสทิ ธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 1,165,693,700 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้ืนฐานเพ่ือความสะดวก 5,000,000 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดินทางไดอ้ ยา่ งไรร้ อยตอ่ 1,165,693,700 5,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและบารุงรกั ษาโครงสรา้ งพ้ืนฐานเพ่ือสนบั สนุน 5,000,000 5,000,000 ระบบโลจสิ ตกิ ส์ 1,165,693,700 5,000,000 1. งบลงทนุ 1,165,693,700 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 1,165,693,700 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1,165,693,700 1.1.1.4 คา่ ก่อสรา้ งอ่นื ๆ 1,107,112,100 (14) ค่าก่อสรา้ งเขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ เพ่อื เพ่มิ ประสทิ ธิภาพทางเรือเดนิ ในแมน่ า้ ป่าสกั ระยะ 2 ตอนท่ี 2 จ.พระนครศรีอยธุ ยา 1 แหง่ 147,515,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 563,750,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 112,750,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 147,515,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 303,484,500 บาท

7-8 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 75,285,406,000 ปรบั ลด 2,000,000,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มคี วามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 2,000,000,000 2,000,000,000 และมีประสทิ ธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 75,285,406,000 1,300,000,000 1,300,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้ืนฐานเพ่ือความสะดวก 1,300,000,000 1,300,000,000 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดนิ ทางไดอ้ ยา่ งไรร้ อยตอ่ 75,285,406,000 1,300,000,000 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 50,737,820,700 40,000,000 40,000,000 1. งบลงทนุ 50,444,491,500 20,000,000 20,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 50,444,491,500 600,000,000 1.1.1 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 50,444,491,500 100,000,000 1.1.1.3 ค่ากอ่ สรา้ งทางและสะพาน 45,765,304,300 100,000,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงพฒั นาพ้ืนท่ีระดบั ภาค 3,753,000,000 30,000,000 (49) งานก่อสรา้ งทางหลวงพฒั นาพ้นื ท่รี ะดบั ภาค ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - หว้ ยไร่ จ.เพชรบรู ณ์ 1 แหง่ 40,000,000 กจิ กรรมพฒั นาทางหลวงผา่ นยา่ นชมุ ชน 2,296,300,000 (20) งานพฒั นาทางหลวงผา่ นยา่ นชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน ทุ่งสมอ - แคมป์สน จ.เพชรบรู ณ์ 1 แหง่ 20,000,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงแผน่ ดนิ 17,417,373,400 (27) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้ นทศิ ใต)้ จ.นครราชสมี า 969,531,600 (27.3) สายถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้ นทศิ ใต)้ ตอน 3 จ.นครราชสมี า 2.000 กม. 498,280,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,426,215,600 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 280,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 177,842,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 142,812,900 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 498,280,500 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 327,280,000 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป เป็นจานวน 40,088,100 บาท และตง้ั ตามวงเงนิ ผูกพนั เป็นจานวน 458,192,400 บาท) (34) สาย อ.โพนพสิ ยั - บงึ กาฬ ตอน ต.หอคา - บงึ กาฬ จ.บงึ กาฬ 16.926 กม. 237,936,400 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 631,541,500 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 97,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 105,624,800 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 237,936,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 190,480,300 บาท

7-9 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (35) สาย อ.เดน่ ชยั - ลาปาง ตอน สามแยกเดน่ ชยั - สามแยกปางเคาะ ปรบั ลด 30,000,000 จ.แพร่ 14.637 กม. 310,814,000 40,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 747,300,000 บาท 65,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 112,500,000 บาท 15,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 121,875,000 บาท 50,000,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 310,814,000 บาท 15,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 202,111,000 บาท 15,000,000 (38) สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน จ.น่าน 18.827 กม. 105,803,700 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 749,999,800 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 112,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 99,107,400 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 105,803,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 432,588,700 บาท (43) สายทางเลย่ี งเมอื งลพบรุ ีดา้ นใต้ จ.ลพบรุ ี 563,196,400 (43.1) สายทางเลย่ี งเมอื งลพบรุ ดี า้ นใต้ ตอน 1 จ.ลพบรุ ี 6.550 กม. 219,447,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 749,690,400 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 112,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 144,642,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 219,447,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 273,100,800 บาท (43.2) สายทางเลย่ี งเมอื งลพบรุ ีดา้ นใต้ ตอน 2 จ.ลพบรุ ี 8.310 กม. 343,749,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 849,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 127,500,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 163,928,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 343,749,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 213,821,800 บาท (46) สายแยกอนิ ทรบ์ รุ ี - อ.สากเหลก็ ตอน อ.ทบั คลอ้ - อ.สากเหลก็ จ.พจิ ติ ร 30.900 กม. 233,619,900 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,413,650,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 214,500,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 131,083,400 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 233,619,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 834,446,700 บาท (47) สายสรุ าษฎรธ์ านี - อ.อา่ วลกึ ตอน บ.ซอยสบิ - อ.บา้ นนาสาร จ.สรุ าษฎรธ์ านี 23.000 กม. 246,902,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,113,164,400 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 172,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 186,875,200 บาท

7-10 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 246,902,000 บาท ปรบั ลด 40,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 506,887,200 บาท 40,000,000 (48) ถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ช่วงแยกทางหลวง 30,000,000 หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้ นใต)้ จ.นครราชสมี า 353,349,700 150,000,000 15,000,000 (48.1) ถนนวงแหวนรอบเมอื งนครราชสมี า ช่วงแยกทางหลวง 15,000,000 หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้ นใต)้ ตอน 1 15,000,000 จ.นครราชสมี า 8.118 กม. 245,216,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 798,500,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 83,636,600 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 245,216,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 349,646,600 บาท (51) สายตรงั - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรงั 21.131 กม. 300,372,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,054,947,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 159,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 147,222,400 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 300,372,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 448,352,100 บาท (53) สายกาแพงเพชร - พจิ ติ ร ตอน ต.บงึ บวั - บ.คลองโนน จ.พจิ ติ ร 9.150 กม. 219,308,700 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 393,975,300 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 60,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 114,666,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 219,308,700 บาท (58) สาย บ.หวั สะแก - บ.หวั ไผ่ จ.ปราจนี บรุ ี 10.500 กม. 331,810,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 898,324,300 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 135,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 131,538,600 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 331,810,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 299,975,500 บาท (59) สาย อ.แก่งคอย - อ.บา้ นนา ตอน ต.ชาผกั แพว - ต.ชะอม จ.สระบรุ ี 11.610 กม. 360,474,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 573,474,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 90,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 123,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 360,474,000 บาท (63) สาย บ.โคกขม้นิ - บ.ระกา จ.บรุ รี มั ย์ 14.016 กม. 191,512,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 443,654,700 บาท

7-11 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 72,000,000 บาท ปรบั ลด ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 70,153,800 บาท 40,000,000 20,000,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 191,512,000 บาท 20,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 109,988,900 บาท 233,464,200 (66) สายสามแยกปลาลงั - อ.เหนอื คลอง จ.กระบ่ี 163,285,600 55,000,000 55,000,000 (66.1) สายสามแยกปลาลงั - อ.เหนอื คลอง ตอน 1 จ.กระบ่ี 7.517 กม. 79,285,800 148,464,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 600,000,000 บาท 20,000,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 79,285,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 400,714,200 บาท (66.2) สายสามแยกปลาลงั - อ.เหนอื คลอง ตอน 2 จ.กระบ่ี 6.919 กม. 83,999,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 700,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 140,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 83,999,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 476,000,200 บาท กจิ กรรมแกไ้ ขปญั หาการจราจรในพ้ืนท่ี กทม. ปรมิ ณฑล และเมืองหลกั 4,096,980,300 (2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้ นตะวนั ตก) ดา้ นซา้ ยทาง จ.ปทมุ ธานี จ.พระนครศรีอยธุ ยา 901,014,500 (2.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้ นตะวนั ตก) ดา้ นซา้ ยทาง ตอน 2 จ.พระนครศรอี ยธุ ยา 12.759 กม. 537,797,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,265,406,500 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 254,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 115,076,900 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 358,531,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 537,797,800 บาท (4) สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนยร์ าชการแจง้ วฒั นะ จ.นนทบรุ ี กรุงเทพมหานคร 9.000 กม. 319,731,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,437,650,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 340,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 75,694,400 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 78,618,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 319,731,500 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 623,605,500 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป เป็นจานวน 144,284,100 บาท และตง้ั ตามวงเงนิ ผูกพนั เป็นจานวน 175,447,400 บาท) (8) ปรบั ปรุงสะพานขา้ มคลองพเ่ี ล้ยี ง จ.ปทมุ ธานี 1 แหง่ 104,918,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 493,734,800 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 90,000,000 บาท

7-12 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 55,000,000 บาท ปรบั ลด ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 104,918,600 บาท 10,000,000 60,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 243,816,200 บาท 15,000,000 (9) ทางบรกิ ารดา้ นนอกของทางหลวงพเิ ศษหมายเลข 9 20,000,000 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ดา้ นตะวนั ตก) 10,000,000 15,000,000 ช่วง พระประแดง - บางขนุ เทยี น จ.สมทุ รปราการ กรุงเทพมหานคร 13.600 กม. 148,589,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 582,703,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 90,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 97,500,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 148,589,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 246,613,700 บาท กจิ กรรมเร่งรดั ขยายทางสายประธานใหเ้ ป้ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะท่ี 2) 2,801,676,600 (4) สาย อ.รอ้ งกวาง - น่าน ตอน บ.หว้ ยแกต๊ - บ.หว้ ยนา้ อุ่น จ.แพร่ จ.น่าน 16.150 กม. 232,453,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,093,900,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 194,749,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 99,969,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 128,226,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 232,453,800 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 438,501,800 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป เป็นจานวน 25,250,800 บาท และตง้ั ตามวงเงนิ ผูกพนั เป็นจานวน 207,203,000 บาท) (6) สายนครสวรรค์ - ชยั ภมู ิ ตอน อ.บา้ นเขวา้ - ชยั ภมู ิ จ.ชยั ภมู ิ 14.935 กม. 176,042,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 621,325,100 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 97,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 74,435,500 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 176,042,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 273,347,500 บาท (7) สายสโุ ขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก จ.สโุ ขทยั 24.600 กม. 227,870,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 982,972,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 157,500,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 105,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 227,870,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 492,601,200 บาท (8) สายนครสวรรค์ - ชยั ภมู ิ ตอน อ.ชมุ แสง - อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 455,736,000

7-13 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (8.2) สายนครสวรรค์ - ชยั ภมู ิ ตอน อ.ชมุ แสง - อ.หนองบวั ตอน 2 ปรบั ลด 15,000,000 จ.นครสวรรค์ 25.000 กม. 259,351,700 70,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 915,358,800 บาท 30,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 172,500,000 บาท 30,000,000 30,000,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 151,964,300 บาท 10,000,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 259,351,700 บาท 10,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 331,542,800 บาท 55,000,000 10,000,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงเช่ือมตอ่ ระบบขนสง่ 992,327,000 (2) สายจนั ทบรุ ี - สระแกว้ ตอน อ.โป่งนา้ รอ้ น - อ.สอยดาว จ.จนั ทบรุ ี 21.150 กม. 178,860,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,144,882,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 230,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 167,739,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 218,862,100 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 178,860,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 241,443,600 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 107,976,800 บาท (3) สายจนั ทบรุ ี - สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม จ.จนั ทบรุ ี จ.สระแกว้ 370,165,400 (3.1) สายจนั ทบรุ ี - สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 จ.จนั ทบรุ ี 16.650 กม. 194,254,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 896,934,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 135,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 124,999,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 194,254,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 295,120,800 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 147,559,600 บาท (4) สาย ต.บา้ นหวา้ - อ.ภาชี จ.พระนครศรอี ยธุ ยา 246,698,200 (4.2) สาย ต.บา้ นหวา้ - อ.ภาชี ตอน 2 จ.พระนครศรีอยธุ ยา 7.750 กม. 141,127,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 528,788,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 105,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 92,500,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 141,127,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 190,160,800 บาท กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 1,787,734,400 (2) สาย อ.หนองหนิ - อ.วงั สะพงุ จ.เลย 19.668 กม. 143,267,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 910,010,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 142,500,000 บาท

7-14 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 87,083,600 บาท ปรบั ลด ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 143,267,200 บาท 35,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 257,835,600 บาท 10,000,000 ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 279,323,600 บาท 170,000,000 90,000,000 (6) สายทางเลย่ี งเมอื งหาดใหญ่ (ดา้ นตะวนั ออก) 15,000,000 ตอน บ.พรุ - ทางเขา้ สนามบนิ หาดใหญ่ จ.สงขลา 7.183 กม. 108,824,900 75,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 569,018,100 บาท 20,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 85,500,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 52,249,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 108,824,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 193,466,400 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 128,977,000 บาท (9) สายเชียงราย - อ.เชยี งของ ตอน อ.เทงิ - บ.ตา้ จ.เชยี งราย 16.000 กม. 131,538,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 900,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 180,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 131,538,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 353,077,200 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 235,384,200 บาท กจิ กรรมกอ่ สรา้ งทางหลวงรองรบั เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 2,963,767,200 (8) สาย อ.ดอกคาใต้ - อ.เทงิ ตอน อ.เชียงคา - อ.เทงิ จ.พะเยา จ.เชยี งราย 504,661,500 (8.1) สาย อ.ดอกคาใต้ - อ.เทงิ ตอน อ.เชยี งคา - อ.เทงิ ตอน 1 จ.พะเยา 12.000 กม. 151,651,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 637,621,800 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 112,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 119,530,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 151,651,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 253,940,800 บาท (8.2) สาย อ.ดอกคาใต้ - อ.เทงิ ตอน อ.เชยี งคา - อ.เทงิ ตอน 2 จ.พะเยา 11.000 กม. 251,905,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 728,269,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 112,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 166,305,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 251,905,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 197,559,200 บาท (9) สาย อ.บา้ นแพง – อ.ทา่ อเุ ทน ตอน อ.บา้ นแพง - บ.โนนสมบูรณ์ จ.นครพนม 162,054,200

7-15 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท (9.1) สาย อ.บา้ นแพง – อ.ทา่ อเุ ทน ตอน อ.บา้ นแพง - บ.โนนสมบรู ณ์ ปรบั ลด 20,000,000 ตอน 1 จ.นครพนม 14.257 กม. 54,295,000 60,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 669,440,400 บาท 20,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 105,000,000 บาท 40,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 105,000,000 บาท 51,535,800 51,535,800 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 54,295,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 405,145,400 บาท (10) สายทางเลย่ี งเมอื งหนองคาย (ดา้ นตะวนั ออก) จ.หนองคาย 273,188,100 (10.1) สายทางเลย่ี งเมอื งหนองคาย (ดา้ นตะวนั ออก) ตอน 1 จ.หนองคาย 1 แหง่ 101,217,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,544,634,300 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 240,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 226,666,500 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 101,217,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 976,750,700 บาท (10.2) สายทางเลย่ี งเมอื งหนองคาย (ดา้ นตะวนั ออก) ตอน 2 จ.หนองคาย 11.600 กม. 142,426,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 670,968,400 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 105,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 162,272,500 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 142,426,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 261,269,400 บาท กจิ กรรมกอ่ สรา้ งสะพานขา้ มจุดตดั ทางรถไฟ 948,185,900 (10) สายศรีราชา - อา่ งเกบ็ นา้ หนองคอ้ จ.ชลบรุ ี 1 แหง่ 51,535,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 390,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 78,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 51,535,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 142,071,600 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 118,392,600 บาท

7-16 กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งทางยกระดบั บนทางหลวงหมายเลข 35 ปรบั ลด 700,000,000 สายธนบรุ ี - ปากทอ่ (ถนนพระราม 2) 4,490,803,400 700,000,000 700,000,000 1. งบลงทนุ 4,490,803,400 700,000,000 700,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 4,490,803,400 700,000,000 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 4,490,803,400 350,000,000 1.1.1.1 คา่ กอ่ สรา้ งทางและสะพาน 4,483,185,800 350,000,000 (1) ทางยกระดบั บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี - ปากทอ่ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกตา่ งระดบั บางขนุ เทยี น - เอกชยั กรุงเทพมหานคร จ.สมทุ รสาคร 4,483,185,800 (1.1) ทางยกระดบั บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี - ปากทอ่ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบั บางขนุ เทยี น - เอกชยั ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 3.194 กม. 1,696,780,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,994,400,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 800,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 365,873,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 660,185,500 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 1,696,780,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 471,561,200 บาท (1.2) ทางยกระดบั บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี - ปากทอ่ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกตา่ งระดบั บางขนุ เทยี น - เอกชยั ตอน 2 จ.สมทุ รสาคร 4.107 กม. 1,729,080,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,991,986,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 800,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 365,531,400 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 659,786,500 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 1,729,080,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 437,587,300 บาท


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook