7-17 กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท 18,339,759,700 ปรบั ลด 300,000,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 300,000,000 300,000,000 และมีประสทิ ธภิ าพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและต่างประเทศ 18,339,759,700 300,000,000 300,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่อื มโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื ความสะดวก 300,000,000 300,000,000 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดินทางไดอ้ ยา่ งไรร้ อยต่อ 18,334,759,700 300,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทางและสะพานโครงขา่ ยทางหลวงชนบทสนบั สนุน 10,000,000 ดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 13,491,642,600 286,000,000 40,000,000 1. งบลงทนุ 13,491,642,600 50,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 13,491,642,600 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 13,491,642,600 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 12,435,143,900 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งเพอ่ื การพฒั นาถนนผงั เมือง 370,041,000 (5) ถนนสาย ข9, ค3 ผงั เมอื งรวมชมุ ชนโคกกลอย - ทา้ ยเหมอื ง จ.พงั งา 4.229 กม. 88,692,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 330,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 66,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 88,692,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 175,308,000 บาท กจิ กรรมกอ่ สรา้ งเพอ่ื การเช่ือมต่อระบบขนสง่ 1,959,122,200 (1) ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลาลูกกา อ.ธญั บรุ ี, ลาลูกกา จ.ปทมุ ธานี 10.408 กม. 143,321,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 711,444,800 บาท ปี 2560 - 2562 ตง้ั งบประมาณ 345,200,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 100,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 143,321,000 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 122,923,800 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป ) (5) ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลใี หญ่ อ.เมอื ง,บางพลี จ.สมทุ รปราการ 8.192 กม. 160,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 793,400,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 158,680,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 160,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 474,720,000 บาท
7-18 กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (6) ถนนสายแยก ทล.3452 - สแ่ี ยกบา้ นสรา้ ง (ตอนท่ี 1) อ.บา้ นสรา้ ง จ.ปราจนี บรุ ี 7.200 กม. 200,889,000 ปรบั ลด บาท 40,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 900,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 180,000,000 บาท 40,000,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 200,889,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 519,111,000 46,000,000 (7) ถนนสายแยก ทล.3452 - สแ่ี ยกบา้ นสรา้ ง (ตอนท่ี 2) อ.บา้ นสรา้ ง 200,889,000 จ.ปราจนี บรุ ี 18.456 กม. บาท 70,000,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 900,000,000 บาท 4,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 180,000,000 บาท 4,000,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 200,889,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 519,111,000 246,000,000 (8) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.กว่ิ แกว้ อ.เทงิ , จนุ บาท จ.เชยี งราย, พะเยา 43.709 กม. 1,200,000,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 240,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 246,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 714,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 179,537,000 (9) ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ อ.เมอื ง บาท จ.มกุ ดาหาร 14.211 กม. บาท บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 804,330,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 160,866,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 179,537,000 6,945,997,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 463,927,000 กจิ กรรมกอ่ สรา้ งถนนและยกระดบั ชน้ั ทาง 370,471,000 (1) ค่าก่อสรา้ งทางและสะพานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 50 รายการ (รวม 53.566 หน่วย)
7-19 กรมทา่ อากาศยาน กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมท่าอากาศยาน 4,532,589,900 ปรบั ลด 135,977,700 เป้ าหมาย : โครงข่ายคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 135,977,700 135,977,700 และมีประสทิ ธภิ าพ สามารถเช่อื มโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 4,532,589,900 135,977,700 135,977,700 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื ความสะดวก 135,977,700 135,977,700 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดินทางไดอ้ ยา่ งไรร้ อยตอ่ 4,532,589,900 135,977,700 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพทา่ อากาศยานเพอ่ื เช่ือมโยงเครอื ขา่ ย 42,335,900 คมนาคมขนสง่ 3,624,673,200 93,641,800 1. งบลงทนุ 3,522,118,800 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,522,118,800 1.1.1 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,522,118,800 1.1.1.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 2,955,840,100 (6) งานก่อสรา้ งต่อเตมิ ความยาวทางวง่ิ ขยายทางขบั และลานจอดเคร่อื งบนิ ขนสง่ สนิ คา้ และอาคารคลงั สนิ คา้ พรอ้ มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานบรุ รี มั ย์ ตาบลร่อนทอง อาเภอสตกึ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 แห่ง 194,750,300 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 950,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 190,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 194,750,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 323,000,400 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 242,249,300 บาท (12) งานก่อสรา้ งต่อเตมิ ความยาวทางวง่ิ พรอ้ มระบบไฟฟ้าสนามบนิ และองคป์ ระกอบอน่ื ๆ ทา่ อากาศยานตรงั ตาบลโคกหลอ่ อาเภอเมอื งตรงั จงั หวดั ตรงั 1 แห่ง 296,709,700 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,800,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 296,709,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 612,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 531,290,300 บาท
7-20 สานกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 147,036,500 ปรบั ลด 13,491,800 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 13,491,800 13,491,800 และมปี ระสทิ ธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 147,036,500 10,000,000 10,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การกากบั ดูแลและพฒั นามาตรฐานการคมนาคมขนสง่ 10,000,000 10,000,000 ท่ีมีความปลอดภยั และเป็นมติ รกบั ส่ิงแวดลอ้ ม 147,036,500 10,000,000 โครงการ : โครงการโครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ 2,203,700 และมีประสทิ ธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 143,544,700 1,445,300 1. งบลงทนุ 96,721,400 6,351,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 96,721,400 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 96,721,400 1.1.1.1 ค่าจา้ งบรษิ ทั ท่ปี รกึ ษา 96,721,400 (5) ค่าจา้ งศกึ ษาบรู ณาการรูปแบบการพฒั นาสถานเี ปลย่ี นถา่ ย และกระจายสนิ คา้ ของประเทศเช่ือมการขนสง่ สนิ คา้ หลายรูปแบบ และพฒั นาจดุ พกั รถบรรทกุ บนโครงขา่ ยถนนสายหลกั ในพ้นื ท่ี กรุงเทพมหานคร ปรมิ ณฑล และพ้นื ทต่ี อ่ เน่ือง กรุงเทพมหานคร 12,057,900 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 40,193,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 16,077,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 12,057,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 12,057,900 บาท (6) คา่ จา้ งศกึ ษาจดั ทาโมเดลการพฒั นาระบบเทคโนโลยเี พ่อื การบริหาร จดั การจราจร กรุงเทพมหานคร 4,035,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 10,088,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 4,035,400 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,035,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 2,017,700 บาท (7) ค่าจา้ งศกึ ษาการจดั ทา Model การพฒั นาโครงขา่ ยการคมนาคม ในพ้นื ท่กี ลุม่ จงั หวดั ภาคกลางและภาคใต้ เช่อื มโยงกบั พ้นื ท่รี ะเบยี ง เศรษฐกจิ ภายใตก้ รอบ GMS เพอ่ื สนบั สนุนการพฒั นาดา้ นเศรษฐกจิ และการทอ่ งเท่ยี ว กรุงเทพมหานคร 16,471,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 47,745,300 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 19,098,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 16,471,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 12,175,300 บาท
7-21 สานกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการพฒั นาระบบนาทางการเดินทางดว้ ยขนสง่ สาธารณะ ปรบั ลด เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ภมู ภิ าค 3,491,800 3,491,800 3,491,800 1. งบลงทนุ 3,491,800 3,491,800 3,491,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 3,491,800 3,491,800 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 3,491,800 3,491,800 1.1.1.1 คา่ จา้ งบริษทั ทป่ี รกึ ษา 3,491,800 (1) ค่าจา้ งศกึ ษาพฒั นาระบบนาทางการเดนิ ทางดว้ ยขนสง่ สาธารณะ เพ่อื เช่อื มโยงไปสู่ภมู ภิ าค กรุงเทพมหานคร 3,491,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 17,459,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 3,491,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 13,967,200 บาท
7-22 กระทรวงพาณิชย์ กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 15,388,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 15,388,000 8,000,000 8,000,000 เป้ าหมาย : การบริหารจดั การโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทาน และการอานวย 8,000,000 ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจิสตกิ ส์ 8,000,000 ใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล 15,388,000 8,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาบริการและขยายเครอื ขา่ ยผูใ้ หบ้ ริการ 8,000,000 8,000,000 โลจสิ ตกิ สไ์ ทย (LSPs) และสรา้ งพนั ธมิตรในระดบั ภมู ภิ าค 15,388,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การพฒั นาบริการและขยายเครอื ขา่ ย ของผูใ้ หบ้ รกิ ารโลจสิ ตกิ ส์ 15,388,000 เงนิ นอกงบประมาณ 12,700,000 บาท 1. งบรายจ่ายอน่ื 15,388,000 เงนิ นอกงบประมาณ 12,700,000 บาท 1) คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาและสง่ เสรมิ โลจสิ ตกิ สเ์ พอ่ื การคา้ 15,388,000
7-23 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 10,794,400 กระทรวงแรงงาน 10,794,400 ปรบั ลด กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 107,900 107,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 10,794,400 107,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทาน และการอานวย 4,394,400 107,900 ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและไดม้ าตรฐานสากล 4,394,400 107,900 4,394,400 107,900 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาปจั จยั สนับสนุนดา้ นโลจสิ ติกส์ (มาตรฐาน ความเช่ยี วชาญ และคณุ ภาพบคุ ลากร วิจยั นวตั กรรมและเทคโนโลยี 4,394,400 107,900 พฒั นาขอ้ มูลและการตดิ ตามประเมินผล) โครงการ : โครงการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ติกสร์ องรบั ธรุ กจิ ขนสง่ และการคา้ ระหว่างประเทศ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ตกิ สร์ องรบั ธุรกจิ ขนส่ง และการคา้ ระหวา่ งประเทศ
7-24 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 29,000,000 กระทรวงอตุ สาหกรรม 29,000,000 ปรบั ลด กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 550,000 550,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงอตุ สาหกรรม 29,000,000 550,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม เป้ าหมาย : การบรหิ ารจดั การโลจสิ ติกสแ์ ละหว่ งโซ่อปุ ทาน และการอานวย 29,000,000 550,000 ความสะดวกทางการคา้ พรอ้ มดว้ ยการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ ใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล 29,000,000 550,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเพ่มิ มูลคา่ ระบบหว่ งโซ่อปุ ทาน 29,000,000 550,000 และเช่ือมโยงการคา้ สูร่ ูปแบบพาณิชยอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ 29,000,000 550,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ขีดความสามารถในการบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ ส์ และโซ่อปุ ทานภาคอตุ สาหกรรม 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเพม่ิ ขดี ความสามารถในการบรหิ ารจดั การโลจสิ ตกิ ส์ และโซอ่ ปุ ทานภาคอตุ สาหกรรม
7-25 รฐั วสิ าหกจิ การรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแหง่ ประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : รฐั วิสาหกจิ 10,202,156,800 ปรบั ลด 439,457,400 หน่วยรบั งบประมาณ : การรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแหง่ ประเทศไทย 5,154,395,600 300,000,000 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 300,000,000 และมีประสทิ ธิภาพ สามารถเช่อื มโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 5,154,395,600 300,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื ความสะดวก 300,000,000 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดินทางไดอ้ ยา่ งไรร้ อยตอ่ 5,154,395,600 300,000,000 โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ าสายสมี ่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบ์ ูรณะ 300,000,000 และช่วงบางใหญ่ - บางซ่อื 3,704,395,600 300,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 472,367,400 บาท 300,000,000 300,000,000 1. งบลงทนุ 3,704,395,600 เงนิ นอกงบประมาณ 472,367,400 บาท 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,704,395,600 เงนิ นอกงบประมาณ 472,367,400 บาท 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,704,395,600 เงนิ นอกงบประมาณ 472,367,400 บาท 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 3,704,395,600 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ รถไฟฟ้าและซ่อมบารงุ รกั ษา กรงุ เทพมหานคร 1,800,375,600
7-26 การรถไฟแหง่ ประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การรถไฟแหง่ ประเทศไทย 4,986,470,200 ปรบั ลด 139,457,400 เป้ าหมาย : โครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 139,457,400 139,457,400 และมีประสทิ ธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทวั่ ถงึ ทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 4,986,470,200 84,223,400 84,223,400 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเช่ือมโยงโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื ความสะดวก 84,223,400 84,223,400 รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดั เวลา เช่ือมการเดินทางไดอ้ ย่างไรร้ อยตอ่ 4,986,470,200 84,223,400 โครงการ : โครงการปรบั ปรุงสะพานและช่องน้า 212,019,800 25,570,500 1. งบลงทนุ 212,019,800 28,142,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 212,019,800 30,510,900 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 212,019,800 35,234,000 35,234,000 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 212,019,800 35,234,000 35,234,000 (2) งานเปลย่ี นหรอื เสรมิ ความมนั่ คงสะพานทช่ี ารดุ หรอื รบั นา้ หนกั 35,234,000 35,234,000 กดเพลามาตรฐาน U.20 ไมไ่ ด้ (กม.421+860 – กม.471+516) สายเหนอื จ.พษิ ณุโลก – จ.อตุ รดติ ถ์ (ช่วงสถานรี งั สติ - เชยี งใหม)่ 10 ช่วง จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 51,976,400 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 64,970,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 12,994,100 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 51,976,400 บาท (3) งานเปลย่ี นหรอื เสรมิ ความมนั่ คงสะพานทช่ี ารดุ หรอื รบั นา้ หนกั กดเพลามาตรฐาน U.20 ไมไ่ ด้ (กม.76+857) สายเหนอื จ.พระนครศรอี ยุธยา(ช่วงสถานรี งั สติ -เชยี งใหม)่ 1 ช่วง จงั หวดั พระนครศรอี ยธุ ยา 1 แหง่ 40,492,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 50,616,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 10,123,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 40,492,800 บาท (4) งานเปลย่ี นหรอื เสรมิ ความมนั่ คงสะพานทช่ี ารุดหรอื รบั นา้ หนกั กดเพลามาตรฐาน U.20 ไมไ่ ด(้กม.590+439 – กม.643+126) สายเหนอื จ.ลาปาง (ช่วงรงั สติ – เชยี งใหม)่ 6 ช่วง จงั หวดั ลาปาง 1 แหง่ 58,200,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 72,751,100 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 14,550,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 58,200,800 บาท โครงการ : โครงการติดตง้ั รว้ั สองขา้ งทางตามแนวเขตทางรถไฟ 418,671,000 1. งบลงทนุ 418,671,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 418,671,000 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 418,671,000 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 418,671,000 (5) งานตดิ ตงั้ รว้ั สองขา้ งทางตามแนวเขตทางรถไฟ สายตะวนั ออก 1 ช่วง ระหวา่ งสถานีชมุ ทางศรรี าชา - แหลมฉบงั จงั หวดั ชลบรุ ี 1 แหง่ 35,234,000
7-27 การรถไฟแหง่ ประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอยี ดงานโยธา โครงการความรว่ มมือ ปรบั ลด ระหว่างรฐั บาลแหง่ ราชอาณาจกั รไทยและรฐั บาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจนี 20,000,000 20,000,000 ในการพฒั นาระบบรถไฟความเรว็ สูงเพอ่ื เช่ือมโยงภมู ิภาค 20,000,000 20,000,000 ช่วงกรงุ เทพมหานคร - หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสมี า - หนองคาย) 51,102,100 20,000,000 1. งบลงทนุ 51,102,100 20,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 51,102,100 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 51,102,100 1.1.1.1 ค่าจา้ งบรษิ ทั ทป่ี รกึ ษา 51,102,100 (1) งานจา้ งทป่ี รกึ ษาออกแบบรายละเอยี ดงานโยธา โครงการ ความร่วมมอื ระหวา่ งรฐั บาลแหง่ ราชอาณาจกั รไทยและรฐั บาล แหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจนี ในการพฒั นาระบบรถไฟความเร็วสูง เชอ่ื มโยงภูมภิ าคช่วง กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสมี า - หนองคาย) จงั หวดั หนองคาย 51,102,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 731,562,300 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 112,743,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 165,357,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 402,359,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 51,102,100 บาท
แผนงานบูรณาการพฒั นา และสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก
8-1 แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 135,966,300 บาท จาแนกดงั น้ี กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม สานักงานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 46,344,600 344,600 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 46,344,600 344,600 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 46,344,600 344,600 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาผลติ ภณั ฑแ์ ละการใหบ้ รกิ ารชุมชน 46,344,600 344,600 โครงการ : โครงการพฒั นาผลติ ภณั ฑส์ นิ คา้ ชุมชน 46,344,600 344,600 1. งบดาเนินงาน 3,844,600 344,600 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,844,600 344,600 (1) ค่าใชจ้ ่ายเพอ่ื ส่งเสริมและสนบั สนุนการพฒั นาผูป้ ระกอบการ 3,844,600 344,600 1) เงนิ อดุ หนุนเพอ่ื สง่ เสรมิ และสนบั สนุนการพฒั นาผูป้ ระกอบการ ยกระดบั 42,500,000 -
8-2 กรมวิทยาศาสตรบ์ ริการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,800,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,800,800 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวิทยาศาสตรบ์ ริการ 13,800,800 300,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ร่วมโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 13,800,800 300,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาผลติ ภณั ฑแ์ ละการใหบ้ ริการชมุ ชน 13,050,800 300,000 โครงการ : โครงการพฒั นาผลติ ภณั ฑส์ นิ คา้ ชมุ ชน 13,050,800 300,000 1. งบดาเนินงาน 4,587,300 300,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 300,000 (5) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 300,000
8-3 สานักงานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแหง่ ชาติ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 42,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 42,000,000 ปรบั ลด กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 42,000,000 8,400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,000,000 8,400,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 42,000,000 8,400,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกล่มุ เป้ าหมาย 42,000,000 8,400,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรปราดเปร่อื ง (Smart Farmer) 42,000,000 8,400,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 42,000,000 8,400,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 8,400,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 8,400,000
8-4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการขา้ ว 27,912,300 27,912,300 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 27,912,300 412,300 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13,916,300 412,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขา้ ว 13,916,300 412,300 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ร่วมโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 13,916,300 412,300 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกล่มุ เป้ าหมาย 13,916,300 412,300 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรปราดเปร่อื ง (Smart Farmer) 4,750,000 412,300 1. งบดาเนินงาน 412,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 412,300 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
8-5 กรมปศสุ ตั ว์ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 26,511,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 26,511,700 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมปศสุ ตั ว์ 25,465,900 260,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ร่วมโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 15,644,400 260,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 12,557,400 260,000 โครงการ : โครงการศูนยเ์ รยี นรูก้ ารเพ่ิมประสทิ ธิภาพการผลติ สนิ คา้ เกษตร 12,557,400 260,000 1. งบดาเนินงาน 5,268,600 260,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 260,000 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 260,000
8-6 กรมพฒั นาท่ีดิน งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 59,897,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 59,897,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาท่ดี ิน 59,897,000 500,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 8,382,500 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 8,382,500 500,000 โครงการ : โครงการศูนยเ์ รยี นรูก้ ารเพ่ิมประสทิ ธิภาพการผลติ สนิ คา้ เกษตร 8,382,500 500,000 1. งบดาเนินงาน 8,382,500 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 500,000 (1) วสั ดกุ ารเกษตร 500,000
8-7 กรมสง่ เสรมิ การเกษตร งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 213,742,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 213,742,100 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การเกษตร 195,165,900 8,000,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 159,298,600 8,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 159,298,600 8,000,000 โครงการ : โครงการศูนยเ์ รยี นรูก้ ารเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการผลติ สนิ คา้ เกษตร 159,298,600 8,000,000 1. งบดาเนินงาน 72,223,300 8,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 72,980,100 8,000,000 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 4,000,000 (5) วสั ดุการเกษตร 4,000,000
8-8 กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,810,100 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,810,100 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ 3,338,900 661,100 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ร่วมโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 3,338,900 661,100 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นากลไกการตลาดและระบบบริหารจดั การ 3,338,900 661,100 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การพฒั นาระบบตลาดภายในสาหรบั สนิ คา้ เกษตร 3,338,900 661,100 1. งบดาเนินงาน 2,661,100 661,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 661,100 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 661,100
8-9 กรมหม่อนไหม งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 10,649,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,649,700 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมหม่อนไหม 5,170,000 300,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 5,170,000 300,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาผลติ ภณั ฑแ์ ละการใหบ้ รกิ ารชมุ ชน 3,970,000 300,000 โครงการ : โครงการสรา้ งความเขม้ แข็งกลมุ่ การผลติ ดา้ นการเกษตร 3,970,000 300,000 1. งบดาเนินงาน 1,470,000 300,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,500,000 300,000 (1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 150,000 (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 150,000
8-10 สานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่อื เกษตรกรรม งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 197,101,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 197,101,700 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานการปฏิรูปท่ดี ินเพ่ือเกษตรกรรม 197,101,700 3,900,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 167,738,200 3,900,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 119,167,100 3,900,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การท่ดี ินทากนิ แกเ่ กษตรกรรายยอ่ ย 119,167,100 3,900,000 1. งบดาเนินงาน 35,761,500 3,900,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 15,255,600 3,900,000 (2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 49,754,200 901,400 (3) ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 1,580,200 (4) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 1,418,400
8-11 สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,811,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,811,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร 4,991,000 200,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 200,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นากลไกการตลาดและระบบบรหิ ารจดั การ 200,000 โครงการ : โครงการตดิ ตามประเมินผลภายใตแ้ ผนงานบูรณาการพฒั นา และสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก 4,991,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,991,000 200,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการตดิ ตามผลการดาเนินงานโครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสรมิ เศรษฐกจิ ฐานราก 4,991,000 200,000
8-12 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม สานกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม 22,504,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ ปรบั ลด (องคก์ ารมหาชน) 22,504,000 675,100 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 22,504,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 5,938,000 675,100 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการปลูกไมม้ ีคา่ เป็ นพชื เศรษฐกจิ 5,938,000 675,100 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,938,000 179,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 5,938,000 179,100 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 5,938,000 179,100 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาผลติ ภณั ฑแ์ ละการใหบ้ รกิ ารชุมชน 16,566,000 179,100 โครงการ : โครงการสรา้ งความเขม้ แข็งกลมุ่ การผลติ ดา้ นการเกษตร 16,566,000 179,100 1. งบเงนิ อดุ หนุน 16,566,000 496,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 16,566,000 496,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 16,566,000 496,000 496,000 496,000
8-13 กระทรวงพาณิชย์ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการคา้ ภายใน 92,268,500 92,268,500 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 92,268,500 13,840,300 กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 92,268,500 13,840,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ภายใน 92,268,500 13,840,300 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ ร่วมโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 92,268,500 13,840,300 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นากลไกการตลาดและระบบบรหิ ารจดั การ 76,900,700 13,840,300 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การพฒั นาระบบตลาดภายในสาหรบั สนิ คา้ เกษตร 13,840,300 1. งบรายจา่ ยอน่ื 13,840,300 1) โครงการตลาดชมุ ชนเพอ่ื ธุรกจิ ทอ้ งถน่ิ
8-14 กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 30,600,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 30,600,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 30,600,000 2,000,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่เี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นากลไกการตลาดและระบบบริหารจดั การ 2,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การพฒั นากลไกและโครงสรา้ งดูดซบั มูลค่าทาง เศรษฐกจิ และการกระจายรายไดก้ ลบั สูท่ อ้ งถ่นิ 30,600,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 30,600,000 2,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งโอกาสทางการตลาด พฒั นาธุรกจิ ฐานรากดว้ ย e-Commerce 10,000,000 900,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมศกั ยภาพการตลาดผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน 8,000,000 500,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาศกั ยภาพและสรา้ งโอกาสทางธุรกจิ สาหรบั ผูป้ ระกอบการ โชวห่วยไทย 12,600,000 600,000
8-15 กระทรวงมหาดไทย งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการพฒั นาชุมชน 757,920,600 757,920,600 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 757,920,600 95,000,000 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 398,364,200 95,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชุมชน 95,000,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่ิมข้ึน 95,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นากลไกการตลาดและระบบบริหารจดั การ โครงการ : โครงการสง่ เสริมการพฒั นากลไกและโครงสรา้ งดูดซบั มูลคา่ 398,364,200 95,000,000 ทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดก้ ลบั สูท่ อ้ งถ่นิ 398,364,200 95,000,000 1. งบดาเนินงาน 398,364,200 95,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 384,000,000 95,000,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร
8-16 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 39,608,000 กระทรวงอตุ สาหกรรม 19,608,000 ปรบั ลด สานักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 19,608,000 1,088,200 19,608,000 588,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 19,608,000 588,200 กระทรวง : กระทรวงอตุ สาหกรรม 19,608,000 588,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 19,608,000 588,200 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้นึ 588,200 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาผลติ ภณั ฑแ์ ละการใหบ้ รกิ ารชมุ ชน 588,200 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การแปรรูปสนิ คา้ เกษตรในระดบั ชมุ ชน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายแปรรูปสนิ คา้ เกษตรอตุ สาหกรรม 1 จงั หวดั 1 ชมุ ชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)
8-17 กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 20,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,000,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 20,000,000 500,000 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายท่ีเขา้ ร่วมโครงการมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน 20,000,000 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาผลติ ภณั ฑแ์ ละการใหบ้ ริการชมุ ชน 20,000,000 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาผลติ ภณั ฑส์ นิ คา้ ชุมชน 20,000,000 500,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาผลติ ภณั ฑส์ นิ คา้ ชมุ ชนเพอ่ื สรา้ งมลู ค่าเพม่ิ 500,000
8-18 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,084,700 หน่วยงานอน่ื ของรฐั 4,084,700 ปรบั ลด สานักงานสภาเกษตรกรแหง่ ชาติ 4,084,700 84,700 3,014,700 84,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,014,700 84,700 กระทรวง : หน่วยงานอน่ื ของรฐั 3,014,700 14,700 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสภาเกษตรกรแหง่ ชาติ 3,014,700 14,700 เป้ าหมาย : ประชาชนกลมุ่ เป้ าหมายทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการมีรายไดเ้ พม่ิ ข้นึ 3,014,700 14,700 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 14,700 โครงการ : โครงการจดั ทาแผนพฒั นาอาชีพในระดบั ตาบล 14,700 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,070,000 70,000 1,070,000 70,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการบูรณาการสรา้ งความเขม้ แขง็ เกษตรกรเศรษฐกจิ ฐานราก แบบมสี ่วนร่วม ดว้ ยเครอื ขา่ ยชมุ ชน 1,070,000 70,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาศกั ยภาพประชาชนกลมุ่ เป้ าหมาย 1,070,000 70,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และสรา้ งทกั ษะในการประกอบอาชีพทง้ั ใน 1,070,000 70,000 และนอกภาคเกษตร 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาอาชพี เกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชงิ เศรษฐกจิ
แผนงานบูรณาการพฒั นา อตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต
9-1 แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 16,479,400 บาท จาแนกดงั น้ี สานักนายกรฐั มนตรี สถาบนั คุณวฒุ ิวชิ าชีพ (องคก์ ารมหาชน) หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานักนายกรฐั มนตรี 9,603,000 480,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั คณุ วฒุ ิวิชาชีพ (องคก์ ารมหาชน) 9,603,000 480,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพอ่ื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 9,603,000 480,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 6,804,000 400,000 บรกิ ารเทคโนโลยดี ิจทิ ลั ขอ้ มูล ปญั ญาประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ ระบบอตั โนมตั ิ และอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ จั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการยกระดบั และพฒั นาบคุ ลากรดา้ นดิจทิ ลั ขอ้ มูล และปญั ญาประดิษฐ์ 6,804,000 400,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,804,000 400,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 6,804,000 400,000 1) พฒั นาบคุ ลากรเพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั อตุ สาหกรรมดจิ ทิ ลั อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 6,804,000 400,000 อจั ฉรยิ ะ หนุ่ ยนต์ และระบบอตั โนมตั ิ แนวทางการดาเนินงาน : อตุ สาหกรรมยานยนตไ์ ดร้ บั การผลกั ดนั ไปสูย่ านยนตส์ มยั ใหม่ 1,464,000 9,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมยานยนตส์ มยั ใหม่ 1,464,000 9,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,464,000 9,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,464,000 9,000 1) พฒั นาบคุ ลากรเพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั อตุ สาหกรรมยานยนตส์ มยั ใหม่ 1,464,000 9,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบนิเวศอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต 1,335,000 71,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ผลติ ภาพและพฒั นากาลงั คนเพอ่ื สรา้ งความสามารถ 1,335,000 71,000 ในการแข่งขนั ภาคอตุ สาหกรรม 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,335,000 71,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,335,000 71,000 1) พฒั นาบคุ ลากรเพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั ระบบนิเวศอตุ สาหกรรม 1,335,000 71,000
9-2 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม กรมวิทยาศาสตรบ์ รกิ าร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 236,016,800 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวิทยาศาสตรบ์ รกิ าร 4,052,900 ปรบั ลด เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพอ่ื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 4,052,900 4,171,900 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมอาหาร 3,042,900 52,900 แหง่ อนาคตและอตุ สาหกรรมชีวภาพ 52,900 โครงการ : โครงการเมืองนวตั กรรมอาหาร (Food Innopolis) 3,042,900 32,900 และการพฒั นานักรบอตุ สาหกรรมอาหารพนั ธใุ์ หม่ (Food Warrior) 1. งบดาเนินงาน 1,642,900 32,900 1,642,900 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,642,900 32,900 1.1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 280,000 32,900 (5) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 1,010,000 32,900 32,900 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 1,010,000 20,000 บรกิ ารการแพทยค์ รบวงจร โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นคณุ ภาพและ 510,000 20,000 การตรวจสอบทางการแพทย์ 510,000 1. งบดาเนินงาน 510,000 20,000 200,000 20,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 20,000 1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 20,000 (3) วสั ดุวทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์
9-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 22,640,300 มหาวิทยาลยั มหดิ ล 22,640,300 ปรบั ลด 22,640,300 1,500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั มหดิ ล 1,500,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่อื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 22,640,300 1,500,000 บรกิ ารการแพทยค์ รบวงจร โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นคุณภาพ 22,640,300 1,500,000 และการตรวจสอบทางการแพทย์ 22,640,300 1,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 14,470,300 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 8,170,000 500,000 1) โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพการสรา้ งบคุ ลากรสนบั สนุนทางการแพทย์ และรองรบั การขยายตวั ของความตอ้ งการอปุ กรณ์และเคร่อื งมอื ทางการแพทย์ 2) โครงการทดสอบความปลอดภยั ทางชวี ภาพและการปนเป้ือนเช้อื โรค ของเคร่ืองมอื แพทย์
9-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 29,454,600 สถาบนั มาตรวิทยาแหง่ ชาติ 29,454,600 ปรบั ลด 10,833,200 1,750,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,750,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั มาตรวทิ ยาแหง่ ชาติ 875,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพอ่ื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 10,833,200 875,000 บรกิ ารการแพทยค์ รบวงจร โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นคุณภาพและ 10,833,200 875,000 การตรวจสอบทางการแพทย์ 10,833,200 875,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,187,600 875,000 16,871,400 875,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 16,871,400 875,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 16,871,400 875,000 บรกิ ารเทคโนโลยดี ิจทิ ลั ขอ้ มูลปญั ญาประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ ระบบอตั โนมตั ิ 16,871,400 875,000 และอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ จั ฉรยิ ะ 1,000,000 875,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพอ่ื รองรบั การขยายตวั ของ อตุ สาหกรรมดิจทิ ลั ขอ้ มูล และปญั ญาประดิษฐ์ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน
9-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 134,869,000 สานกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 134,869,000 ปรบั ลด 59,200,000 869,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 869,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 869,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพอ่ื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 59,200,000 869,000 บรกิ ารการแพทยค์ รบวงจร โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นคณุ ภาพและ 59,200,000 869,000 การตรวจสอบทางการแพทย์ 53,200,000 869,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 53,200,000 869,000 24,700,000 869,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าครุภณั ฑ์ (2) ระบบครุภณั ฑท์ ดสอบประสทิ ธภิ าพและความปลอดภยั ของเคร่อื งมอื แพทยด์ ว้ ยระบบคณุ ภาพ OECD GLP ตาบลคลองหนง่ึ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ระบบ
9-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,148,000 กระทรวงพาณิชย์ 5,148,000 ปรบั ลด สานกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ 5,148,000 2,186,300 5,148,000 2,186,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,186,300 กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 2,186,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่อื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 5,148,000 2,186,300 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบนิเวศอตุ สาหกรรมและบรกิ าร แหง่ อนาคต 5,148,000 2,186,300 โครงการ : โครงการยกระดบั ผลติ ภาพและพฒั นากาลงั คนเพอ่ื สรา้ ง 5,148,000 2,186,300 ความสามารถในการแขง่ ขนั ภาคอตุ สาหกรรม 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการประยุกตใ์ ช้ Blockchain ยกระดบั เศรษฐกจิ การคา้ ระยะท่ี 3
9-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 16,500,000 กระทรวงแรงงาน 16,500,000 ปรบั ลด กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 16,500,000 825,000 16,500,000 825,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 825,000 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 825,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่อื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 16,500,000 825,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ บรกิ ารเทคโนโลยดี ิจทิ ลั ขอ้ มูล ปญั ญาประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ ระบบอตั โนมตั ิ 16,500,000 825,000 และอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ จั ฉรยิ ะ 16,500,000 825,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ผลติ ภาพและพฒั นากาลงั คน เพอ่ื สรา้ งความสามารถในการแข่งขนั ภาคอตุ สาหกรรม 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ การศูนยฝ์ ึกอบรมความเป็นเลศิ ดา้ นเทคโนโลยชี นั้ สูง
9-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 24,426,200 กระทรวงศึกษาธิการ 24,426,200 ปรบั ลด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24,426,200 426,200 24,426,200 426,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 426,200 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร 426,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่อื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 24,426,200 426,200 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบนิเวศอตุ สาหกรรมและ บรกิ ารแหง่ อนาคต 24,426,200 426,200 โครงการ : โครงการยกระดบั ผลติ ภาพและพฒั นากาลงั คนเพ่อื สรา้ ง 24,426,200 426,200 ความสามารถในการแข่งขนั ภาคอตุ สาหกรรม 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาศกั ยภาพกาลงั คนสูม่ าตรฐานอาชพี เพอ่ื ตอบสนองต่อการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต
9-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 18,650,000 กระทรวงสาธารณสขุ 18,650,000 ปรบั ลด กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ 18,650,000 100,000 18,650,000 100,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่อื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 18,650,000 100,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ บรกิ ารการแพทยค์ รบวงจร 2,600,000 100,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นคุณภาพและการตรวจสอบ 2,600,000 100,000 ทางการแพทย์ 2,600,000 100,000 1. งบดาเนินงาน 100,000 100,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1.1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์
9-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 536,432,600 ปรบั ลด กระทรวงอตุ สาหกรรม 6,953,200 กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 6,953,200 8,290,000 200,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 200,000 กระทรวง : กระทรวงอตุ สาหกรรม หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 6,953,200 200,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพอ่ื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 6,953,200 200,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมอาหารแหง่ อนาคต 6,953,200 200,000 และอตุ สาหกรรมชีวภาพ โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมชีวภาพ 6,953,200 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการยกระดบั และเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของอตุ สาหกรรม และบรกิ ารดว้ ยเทคโนโลยพี ลาสมา
9-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 88,090,000 ปรบั ลด กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 88,090,000 8,090,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,500,000 8,090,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 13,500,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพอ่ื รองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 13,500,000 1,150,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมอาหารแหง่ อนาคต 13,500,000 1,150,000 และอตุ สาหกรรมชีวภาพ 1,150,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมชีวภาพ 24,240,000 1,150,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 24,240,000 2,220,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมชวี ภาพ 24,240,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและ 24,240,000 2,220,000 บรกิ ารการแพทยค์ รบวงจร 2,220,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั และการสรา้ ง 2,220,000 ความเช่ือมโยงดา้ นการตลาดใหผ้ ลติ ภณั ฑแ์ ละเคร่ืองมือแพทยข์ องไทย 1. งบรายจา่ ยอน่ื 37,600,000 3,560,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและเชอ่ื มโยงอตุ สาหกรรมและบรกิ ารทางการแพทย์ 37,600,000 3,560,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การพฒั นาอตุ สาหกรรมและบรกิ าร 37,600,000 3,560,000 เทคโนโลยดี ิจทิ ลั ขอ้ มูล ปญั ญาประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ ระบบอตั โนมตั ิ และอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ จั ฉรยิ ะ 37,600,000 3,560,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยดี ิจทิ ลั ขอ้ มูล และปญั ญาประดิษฐ์ 12,750,000 1,160,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 12,750,000 1,160,000 12,750,000 1,160,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและประยุกตใ์ ชเ้ทคโนโลยหี นุ่ ยนตร์ ะบบอตั โนมตั แิ ละ 12,750,000 1,160,000 ดจิ ทิ ลั แนวทางการดาเนินงาน : อตุ สาหกรรมยานยนตไ์ ดร้ บั การผลกั ดนั ไปสู่ ยานยนตส์ มยั ใหม่ โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมยานยนตส์ มยั ใหม่ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมยานยนต์
แผนงานบูรณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั
10-1 แผนงานบูรณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 120,056,100 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี สานกั งานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 552,662,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค 8,759,600 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเคร่อื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 11,700,000 (Digital Platforms) 8,659,600 200,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 8,659,600 โครงการ : โครงการสรา้ งเครอ่ื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 8,659,600 200,000 1. งบลงทนุ 8,659,600 200,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 8,659,600 200,000 8,659,600 200,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 8,659,600 200,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 200,000 (1) การพฒั นาระบบดจิ ทิ ลั การใหบ้ รกิ ารเช่อื มโยงและบรหิ ารจดั การ 8,659,600 200,000 ขอ้ มลู การคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค สานกั งานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 200,000
10-2 สานกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,153,800 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 300,000 เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ทม่ี ปี ระสทิ ธิภาพ (End-to-End Digital Services) 13,153,800 300,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบใหบ้ รกิ ารดจิ ทิ ลั แบบเบด็ เสรจ็ (End-to-End Services) สาหรบั ประชาชนและธรุ กจิ 13,153,800 300,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั แบบเบด็ เสรจ็ (End-to-End Services) สาหรบั ประชาชนและธุรกจิ 13,153,800 300,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 13,153,800 300,000 13,153,800 300,000 1) การพฒั นาศูนยบ์ รกิ ารครบวงจรแบบเบด็ เสร็จ (ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน)
10-3 สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 25,104,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 1,300,000 เป้ าหมาย : เพ่มิ ขีดความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดจิ ทิ ลั (Digital Government) 25,104,600 1,300,000 แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาขอ้ มูลสาคญั ภาครฐั และขอ้ มลู เปิ ดรองรบั การเช่ือมโยงขอ้ มูลในรูปแบบดิจทิ ลั 25,104,600 1,300,000 โครงการ : โครงการจดั ทาขอ้ มูลสาคญั ภาครฐั และขอ้ มลู เปิ ดรองรบั การเช่ือมโยง ขอ้ มูลในรูปแบบดจิ ทิ ลั 25,104,600 1,300,000 1. งบลงทนุ 25,104,600 1,300,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 25,104,600 1,300,000 25,104,600 1,300,000 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 25,104,600 1,300,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ (1) โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารงานและการบรกิ ารภาครฐั 25,104,600 1,300,000 ผา่ นระบบดจิ ทิ ลั (Smart Office for Digital Government) สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-4 สานกั งานคณะกรรมการการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอรแ์ หง่ ชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอรแ์ หง่ ชาติ 11,966,700 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เพ่มิ ขีดความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั (Digital Government) 11,966,700 600,000 แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ ความตอ้ งการของประเทศ 11,966,700 600,000 โครงการ : โครงการการยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ ความตอ้ งการของประเทศ 11,966,700 600,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 11,966,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 11,966,700 600,000 11,966,700 600,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 600,000 600,000
10-5 สานกั งานบรหิ ารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 25,857,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานบรหิ ารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) 10,075,000 7,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเคร่อื งมือกลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 10,075,000 (Digital Platforms) 10,075,000 2,727,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเคร่อื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 10,075,000 2,727,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 10,075,000 2,727,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 10,075,000 2,727,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,727,000 10,075,000 2,727,000 (1) ค่าครุภณั ฑ์ (1) ครภุ ณั ฑแ์ พลตฟอรม์ ออนไลน์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 15,782,500 2,727,000 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,782,500 4,273,000 เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดจิ ทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ทม่ี ปี ระสทิ ธิภาพ (End-to-End Digital Services) 15,782,500 4,273,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั แบบเบด็ เสรจ็ (End-to-End 15,782,500 Services) สาหรบั ประชาชนและธรุ กจิ 15,782,500 4,273,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั แบบเบด็ เสรจ็ 15,782,500 4,273,000 (End-to-End Services) สาหรบั ประชาชนและธุรกจิ 4,273,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 15,782,500 4,273,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,273,000 (1) ค่าครุภณั ฑ์ (1) ครภุ ณั ฑง์ านพฒั นาและเชอ่ื มโยงหอ้ งสมดุ ออนไลนแ์ หง่ ชาติ แขวงปทมุ วนั เขตปทมุ วนั กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-6 สานกั งานพฒั นารฐั บาลดจิ ทิ ลั (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 461,084,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นารฐั บาลดจิ ทิ ลั (องคก์ ารมหาชน) 2,000,000 เป้ าหมาย : เพม่ิ ขีดความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดจิ ทิ ลั (Digital Government) 4,504,600 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ ความตอ้ งการของประเทศ 4,504,600 2,000,000 โครงการ : โครงการการยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ ความตอ้ งการของประเทศ 4,504,600 2,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 4,504,600 2,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,504,600 2,000,000 4,224,200 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน
10-7 สานกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 6,736,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 300,000 เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ (End-to-End Digital Services) 6,622,000 300,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นานวตั กรรมบรกิ ารดจิ ทิ ลั ภาครฐั รองรบั วถิ ชี ีวติ แนวใหม่ (New Normal) 6,622,000 300,000 โครงการ : โครงการพฒั นานวตั กรรมบรกิ ารดจิ ทิ ลั ภาครฐั รองรบั วถิ ชี ีวติ แนวใหม่ (New Normal) 6,622,000 300,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,622,000 300,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 6,622,000 300,000 6,622,000 300,000 (1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ค่าใชจ้ า่ ยการพฒั นาบรกิ ารดจิ ทิ ลั เพอ่ื ประเมนิ ศกั ยภาพ 6,622,000 300,000 ดา้ นการใชค้ วามคดิ สรา้ งสรรคใ์ นการประกอบธุรกจิ แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242