10-8 กระทรวงการคลงั งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมธนารกั ษ์ 71,350,000 68,500,000 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,500,000 กระทรวง : กระทรวงการคลงั 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธนารกั ษ์ เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเคร่อื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 68,500,000 3,500,000 (Digital Platforms) 68,500,000 3,500,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเครอ่ื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 68,500,000 3,500,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเคร่อื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 68,500,000 3,500,000 1. งบลงทนุ 68,500,000 3,500,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 68,500,000 3,500,000 68,500,000 3,500,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 68,500,000 3,500,000 (1) โครงการบูรณาการทะเบยี นทรพั ยส์ นิ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 โครงการ
10-9 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 420,005,400 239,600,000 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,055,000 กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 9,600,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ 117,600,000 9,600,000 (End-to-End Digital Services) แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นานวตั กรรมบรกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั รองรบั วถิ ชี ีวติ 105,100,000 9,600,000 แนวใหม่ (New Normal) โครงการ : โครงการพฒั นานวตั กรรมบรกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั รองรบั วถิ ชี ีวติ แนวใหม่ 105,100,000 9,600,000 (New Normal) 105,100,000 9,600,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 13,000,000 9,600,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 13,000,000 9,600,000 (1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 13,000,000 9,600,000 (1) ระบบครภุ ณั ฑพ์ ฒั นาแพลตฟอรม์ การเฝ้าระวงั สถานการณ์ ของโรคอบุ ตั ใิ หม่ อบุ ตั ซิ า้ หรอื โรคตดิ ต่ออนั ตราย แบบบูรณาการ ตาบลคลองหน่ึง อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ระบบ
10-10 สถาบนั สารสนเทศทรพั ยากรน้า (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 17,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั สารสนเทศทรพั ยากรน้า (องคก์ ารมหาชน) 850,000 เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเครอ่ื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน (Digital Platforms) 17,000,000 850,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเครอ่ื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 17,000,000 850,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเคร่อื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 17,000,000 850,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 17,000,000 850,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 17,000,000 850,000 17,000,000 850,000 (1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ตน้ แบบมาตรฐานขอ้ มลู ดา้ นนา้ แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร 12,000,000 850,000 กรงุ เทพมหานคร 1 ตน้ แบบ
10-11 สานกั งานนวตั กรรมแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 17,500,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนวตั กรรมแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) 500,000 เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเครอ่ื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน (Digital Platforms) 17,500,000 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 17,500,000 500,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 17,500,000 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 17,500,000 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 17,500,000 500,000 17,500,000 500,000 (1) ค่าครุภณั ฑ์ (2) ระบบรหิ ารจดั การฐานขอ้ มลู นวตั กรรม แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี 16,000,000 500,000 กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-12 สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภมู ิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภมู ิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) 122,100,400 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเครอ่ื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน (Digital Platforms) 109,940,400 6,105,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 109,940,400 โครงการ : โครงการสรา้ งเคร่อื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 109,940,400 5,497,100 1. งบเงนิ อดุ หนุน 109,940,400 5,497,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 109,940,400 5,497,100 5,497,100 (1) พฒั นาระบบสรา้ งและจดั การขอ้ มลู ภมู สิ ารสนเทศรายละเอยี ดสูง 17,985,400 5,497,100 เพอ่ื Smart City Applications 1 ระบบ 91,955,000 (2) แพลตฟอรม์ ขอ้ มลู มหภาคเชงิ พ้นื ทแ่ี บบเปิดของคนไทยทกุ คน 1 ระบบ 899,300 เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดจิ ทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ทม่ี ีประสทิ ธภิ าพ 12,160,000 4,597,800 (End-to-End Digital Services) แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบสนบั สนุนการมีสว่ นรว่ มจากประชาชน 12,160,000 607,900 (e-Participation) และสรา้ งความโปรง่ ใส โครงการ : โครงการพฒั นาระบบสนบั สนุนการมสี ว่ นรว่ มจากประชาชน 12,160,000 607,900 (e-Participation) และสรา้ งความโปรง่ ใส 12,160,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 12,160,000 607,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 607,900 (1) ระบบสนบั สนุนการตดั สนิ ใจเพอ่ื การบรหิ ารจดั การไฟป่า หมอกควนั 12,160,000 607,900 และฝ่นุ ละอองเชงิ พ้นื ทแ่ี บบมสี ่วนร่วม 1 ระบบ 607,900
10-13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร 10,217,400 10,217,400 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 217,400 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 217,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเครอ่ื งมือกลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 10,217,400 217,400 (Digital Platforms) 10,217,400 217,400 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 10,217,400 217,400 โครงการ : โครงการสรา้ งเครอ่ื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 10,217,400 217,400 1. งบลงทนุ 10,217,400 217,400 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,217,400 217,400 10,217,400 217,400 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 10,217,400 217,400 (1) พฒั นาแพลตฟอรม์ ระบบทะเบยี นเกษตรกรกลาง สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-14 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม สานกั งานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 1,215,253,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 848,460,900 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเครอ่ื งมือกลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 76,792,900 (Digital Platforms) 845,763,100 10,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาบรกิ ารโครงสรา้ งพ้นื ฐานและความมนั่ คง ปลอดภยั ดา้ นดจิ ทิ ลั 845,763,100 10,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาบรกิ ารโครงสรา้ งพ้นื ฐานและความมนั่ คงปลอดภยั ดา้ นดิจทิ ลั (Infrastructure and Security) 845,763,100 10,000,000 1. งบดาเนินงาน 845,763,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 845,763,100 10,000,000 845,763,100 10,000,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 10,000,000 10,000,000
10-15 สานกั งานพฒั นาธุรกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 366,792,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาธรุ กรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 66,792,900 เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเคร่อื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน (Digital Platforms) 366,792,900 66,792,900 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาบรกิ ารโครงสรา้ งพ้นื ฐานและความมนั่ คง ปลอดภยั ดา้ นดจิ ทิ ลั 366,792,900 66,792,900 โครงการ : โครงการพฒั นาบรกิ ารโครงสรา้ งพ้นื ฐานและความมนั่ คงปลอดภยั ดา้ นดจิ ทิ ลั (Infrastructure and Security) 366,792,900 66,792,900 1. งบเงนิ อดุ หนุน 366,792,900 66,792,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 366,792,900 66,792,900 350,493,300 66,792,900 (2) ค่าครุภณั ฑ์ (3) ระบบใหบ้ รกิ ารเฝ้าระวงั ภยั คกุ คามไซเบอรใ์ หก้ บั บรกิ ารออนไลนภ์ าครฐั 309,000,000 66,792,900 และจดั การเหตกุ ารณภ์ ยั คุกคามไซเบอรใ์ หก้ บั โครงสรา้ งพ้นื ฐานสาคญั ทางสารสนเทศ แขวงหว้ ยขวาง เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-16 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพส่งิ แวดลอ้ ม 7,265,000 7,265,000 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพส่งิ แวดลอ้ ม เป้ าหมาย : เพม่ิ ขดี ความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั 2,500,000 100,000 (Digital Government) แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ 2,500,000 100,000 ความตอ้ งการของประเทศ โครงการ : โครงการการยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ 2,500,000 100,000 ความตอ้ งการของประเทศ 2,000,000 100,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2,000,000 100,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาทกั ษะดจิ ทิ ลั ของบคุ ลากรกรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพ สง่ิ แวดลอ้ มเพอ่ื การขบั เคลอ่ื นรฐั บาลดจิ ทิ ลั
10-17 กระทรวงพาณิชย์ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 30,300,000 15,000,000 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ตา่ งประเทศ เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดจิ ทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ท่มี ีประสทิ ธิภาพ 15,000,000 500,000 (End-to-End Digital Services) แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นานวตั กรรมบรกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั รองรบั วิถชี ีวติ 15,000,000 500,000 แนวใหม่ (New Normal) โครงการ : โครงการพฒั นานวตั กรรมบรกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั รองรบั วิถชี ีวิต 15,000,000 500,000 แนวใหม่ (New Normal) 15,000,000 500,000 1. งบลงทนุ 15,000,000 500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 15,000,000 500,000 15,000,000 500,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 15,000,000 500,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายยกระดบั การใหบ้ รกิ ารออกหนงั สอื รบั รองถน่ิ กาเนดิ สนิ คา้ ดว้ ยนวตั กรรมดจิ ทิ ลั (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) กรมการคา้ ตา่ งประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ
10-18 กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 15,300,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 500,000 เป้ าหมาย : การใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั ภาครฐั แบบเบด็ เสรจ็ ท่มี ปี ระสทิ ธิภาพ (End-to-End Digital Services) 15,300,000 500,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั แบบเบด็ เสรจ็ (End-to-End Services) สาหรบั ประชาชนและธรุ กจิ 15,300,000 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบใหบ้ รกิ ารดิจทิ ลั แบบเบด็ เสรจ็ (End-to-End Services) สาหรบั ประชาชนและธรุ กจิ 15,300,000 500,000 1. งบลงทนุ 15,300,000 500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 15,300,000 500,000 15,300,000 500,000 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 15,300,000 500,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) พฒั นาต่อยอดคลงั ขอ้ มลู ธุรกจิ DBD Data Warehouse+ ระยะท่ี 2 15,300,000 500,000 กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ
10-19 กระทรวงมหาดไทย งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมท่ดี นิ 165,869,900 85,980,700 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,294,200 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 4,299,700 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทด่ี ิน เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเคร่อื งมือกลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 85,980,700 4,299,700 (Digital Platforms) 85,980,700 4,299,700 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเครอ่ื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 85,980,700 4,299,700 โครงการ : โครงการสรา้ งเครอ่ื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 85,980,700 4,299,700 1. งบลงทนุ 85,980,700 4,299,700 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 85,980,700 4,299,700 85,980,700 4,299,700 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 85,980,700 4,299,700 (1) ระบบใหบ้ รกิ ารขอ้ มลู ทะเบยี นทรพั ยส์ นิ ดว้ ย API (Application Programming Interface) แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-20 กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 79,889,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถ่นิ 3,994,500 เป้ าหมาย : เกดิ การพฒั นาเคร่อื งมอื กลางและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน (Digital Platforms) 79,889,200 3,994,500 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งเครอ่ื งมอื และแพลตฟอรม์ กลาง 79,889,200 3,994,500 โครงการ : โครงการสรา้ งเคร่อื งมือและแพลตฟอรม์ กลาง 79,889,200 3,994,500 1. งบลงทนุ 79,889,200 3,994,500 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 79,889,200 3,994,500 79,889,200 3,994,500 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 79,889,200 3,994,500 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการบรู ณาการทะเบยี นทรพั ยส์ นิ ของกรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ 79,889,200 3,994,500 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
10-21 กระทรวงยตุ ธิ รรม งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม 1,015,100 1,015,100 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,100 กระทรวง : กระทรวงยตุ ธิ รรม 15,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม เป้ าหมาย : เพม่ิ ขดี ความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั 1,015,100 15,100 (Digital Government) แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ 1,015,100 15,100 ความตอ้ งการของประเทศ โครงการ : โครงการการยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ 1,015,100 15,100 ความตอ้ งการของประเทศ 1,015,100 15,100 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,015,100 15,100 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาทกั ษะดจิ ทิ ลั ของบคุ ลากรสานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม
10-22 กระทรวงแรงงาน งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน 6,009,000 6,009,000 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 500,000 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน เป้ าหมาย : เพม่ิ ขดี ความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั 6,009,000 500,000 (Digital Government) แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาขอ้ มลู สาคญั ภาครฐั และขอ้ มูลเปิ ดรองรบั 6,009,000 500,000 การเช่ือมโยงขอ้ มูลในรูปแบบดิจทิ ลั โครงการ : โครงการการจดั ทาขอ้ มลู สาคญั ภาครฐั และขอ้ มูลเปิ ดรองรบั 6,009,000 500,000 การเช่ือมโยงขอ้ มูลในรูปแบบดจิ ทิ ลั 6,009,000 500,000 1. งบลงทนุ 6,009,000 500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 6,009,000 500,000 6,009,000 500,000 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 6,009,000 500,000 (1) โครงการปรบั ปรุงขอ้ มลู เพอ่ื วเิ คราะหแ์ ละแสดงผลเชงิ พ้นื ท่ี แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
10-23 กระทรวงสาธารณสขุ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมควบคมุ โรค 46,203,400 2,303,400 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 300,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ โรค เป้ าหมาย : เพม่ิ ขีดความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั 2,303,400 300,000 (Digital Government) แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ 2,303,400 300,000 ความตอ้ งการของประเทศ โครงการ : โครงการการยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทย์ 2,303,400 300,000 ความตอ้ งการของประเทศ 2,303,400 300,000 1. งบดาเนินงาน 2,303,400 300,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,303,400 300,000 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรูแ้ ละจดั การความรู ้
10-24 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 740,700 กระทรวงอตุ สาหกรรม 740,700 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 40,700 40,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กระทรวง : กระทรวงอตุ สาหกรรม 740,700 40,700 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม เป้ าหมาย : เพ่มิ ขดี ความสามารถภาครฐั สูก่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั 740,700 40,700 (Digital Government) แนวทางการดาเนินงาน : ยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพ่อื ตอบโจทยค์ วาม 740,700 40,700 ตอ้ งการของประเทศ 740,700 40,700 โครงการ : โครงการการยกระดบั ทกั ษะบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื ตอบโจทยค์ วาม ตอ้ งการของประเทศ 740,700 40,700 1. งบรายจา่ ยอน่ื (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาทกั ษะดจิ ทิ ลั ของบคุ ลากรภาครฐั เพอ่ื การขบั เคลอ่ื น รฐั บาลดจิ ทิ ลั
10-25 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี สานักงานตารวจแหง่ ชาติ หน่วย : บาท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และ หน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี 2,195,700 540,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานตารวจแหง่ ชาติ 2,195,700 540,800 เป้ าหมาย : เพ่มิ ขีดความสามารถภาครฐั สกู่ ารเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั (Digital Government) 2,195,700 540,800 แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาขอ้ มูลสาคญั ภาครฐั และขอ้ มูลเปิ ดรองรบั การ เช่ือมโยงขอ้ มูลในรูปแบบดิจทิ ลั 2,195,700 540,800 โครงการ : โครงการการจดั ทาขอ้ มูลสาคญั ภาครฐั และขอ้ มูลเปิ ดรองรบั การ เช่ือมโยงขอ้ มูลในรูปแบบดิจทิ ลั 2,195,700 540,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,195,700 540,800 (1) โครงการพฒั นาปรบั ปรงุ ระบบฐานขอ้ มลู อาชญากรรมและอาชญากรรม ขา้ มชาตขิ ององคก์ ารตารวจสากล I-24/7 1 โครงการ 2,195,700 540,800
แผนงานบูรณาการสรา้ งรายได้ จากการท่องเท่ยี ว
11-1 แผนงานบรู ณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ยี ว งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ยี ว ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 79,298,700 บาท จาแนก ดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี สานกั งานส่งเสริมการจดั ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สานกั นายกรฐั มนตรี 67,484,600 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสง่ เสริมการจดั ประชุมและนิทรรศการ ปรบั ลด (องคก์ ารมหาชน) 67,484,600 1,484,600 67,484,600 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 1,484,600 แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสริมใหม้ กี ารปรบั รูปแบบและสรา้ งมลู คา่ เพ่ิม 67,484,600 1,484,600 ใหแ้ ก่การทอ่ งเท่ียว 67,484,600 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการทอ่ งเท่ยี วเชิงธุรกิจและกีฬา 67,484,600 1,484,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 67,484,600 1,484,600 67,484,600 1,484,600 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,484,600 1) เงนิ อุดหนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 1,484,600
11-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 520,667,000 กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า 106,941,300 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า 106,941,300 12,300,000 2,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,000,000 กระทรวง : กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกีฬา หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกีฬา 37,775,600 2,000,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกิจใหม่ 37,775,600 2,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสริมการทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศควบคูไ่ ปกบั 37,775,600 2,000,000 การฟ้ื นฟแู หล่งทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ โครงการ : โครงการพฒั นาปจั จยั พ้ืนฐานดา้ นการทอ่ งเท่ยี ว 12,074,100 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 21,016,100 1,000,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและจดั ทาบญั ชีประชาชาตดิ า้ นการทอ่ งเทย่ี ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการสารวจเคร่อื งช้วี ดั ภาวะเศรษฐกจิ ภาคบริการ ดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 230,111,600 กรมการทอ่ งเท่ียว 230,111,600 ปรบั ลด 2,300,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการทอ่ งเท่ียว เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 162,088,700 1,600,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวภายในประเทศควบคู่ไปกบั การฟ้ื นฟแู หลง่ ทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 162,088,700 1,600,000 โครงการ : โครงการพฒั นาความปลอดภยั และการอานวยความสะดวก 162,088,700 1,600,000 ดา้ นการทอ่ งเท่ยี ว 1. งบรายจา่ ยอน่ื 5,944,700 1,600,000 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการรกั ษาความปลอดภยั และ 21,112,000 700,000 การอานวยความสะดวกแก่นกั ทอ่ งเทย่ี วในช่วงเทศกาล งานประเพณี 21,112,000 700,000 และวฒั นธรรม 21,112,000 700,000 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งความหลากหลายใหก้ ารทอ่ งเท่ยี วและ 8,593,200 700,000 เพ่มิ มูลคา่ ใหแ้ ก่สนิ คา้ และบรกิ ารทางสขุ ภาพ โครงการ : โครงการสง่ เสริมการทอ่ งเท่ียวเชิงสุขภาพ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสริมและพฒั นาเมอื งทอ่ งเทย่ี วเชงิ สุขภาพนา้ พรุ อ้ น จงั หวดั ระนอง
11-4 องคก์ ารบริหารการพฒั นาพ้ืนท่ีพเิ ศษเพ่ือการทอ่ งเท่ียวอย่างยงั่ ยืน (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารบริหารการพฒั นาพ้ืนท่พี เิ ศษเพ่ือการทอ่ งเท่ยี วอย่างยงั่ ยืน (องคก์ ารมหาชน) 183,614,100 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 183,614,100 ปรบั ลด แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสรมิ การทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศควบคูไ่ ปกบั 8,000,000 การฟ้ื นฟแู หล่งทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 82,509,200 8,000,000 โครงการ : โครงการบริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 82,509,200 5,536,500 เพ่ือการทอ่ งเท่ยี ว 82,509,200 82,509,200 5,536,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,536,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,500,000 5,536,500 4) ค่าใชจ้ ่ายประชาสมั พนั ธค์ วามสาเร็จและแนวทางในการพฒั นาศกั ยภาพ แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วในพ้นื ทพ่ี เิ ศษเพอ่ื ยกระดบั แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วสู่ระดบั 27,086,900 2,536,500 มาตรฐานสากล ตามแนวทางการพฒั นาการทอ่ งเทย่ี วอย่าง ยงั่ ยนื โลก (GSTC) 15,575,700 2,000,000 8) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาและต่อยอดองคค์ วามรูเ้พอ่ื ขบั เคลอ่ื นการยกระดบั 101,104,900 1,000,000 แหล่งทอ่ งเทย่ี วในพ้นื ทพ่ี เิ ศษสู่ระดบั มาตรฐานสากล 101,104,900 101,104,900 2,463,500 9) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วตน้ แบบในพ้นื ทพ่ี เิ ศษสู่ 101,104,900 2,463,500 ระดบั มาตรฐานสากล 2,463,500 26,824,300 2,463,500 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาภาคการทอ่ งเท่ียวทง้ั ระบบใหม้ ่งุ เนน้ ท่ี เชิงคณุ ภาพมากกว่าปริมาณ 18,259,800 1,500,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ยี วเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 963,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาปรบั ปรุงองคป์ ระกอบของเมอื งสรา้ งสรรค์ ในพ้นื ทพ่ี เิ ศษ 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเมอื งและชมุ ชนทม่ี ศี กั ยภาพดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว เชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม
11-5 กระทรวงคมนาคม กรมเจา้ ทา่ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 1,601,609,200 ปรบั ลด 30,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจา้ ทา่ 260,036,600 5,000,000 5,000,000 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกิจใหม่ 260,036,600 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศควบคูไ่ ปกบั 5,000,000 5,000,000 การฟ้ื นฟแู หล่งทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 260,036,600 5,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวทางน้า 247,436,600 5,000,000 1. งบลงทนุ 247,436,600 5,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 247,436,600 1.1.1 คา่ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 247,436,600 1.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 147,764,000 (4) ค่าปรบั ปรุงทา่ เรือเพอ่ื การทอ่ งเทย่ี วทท่ี า่ เรือเกาะสมยุ จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แหง่ 60,387,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 250,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 50,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 60,387,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 94,350,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 45,262,500 บาท
11-6 กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท 1,341,572,600 ปรบั ลด 25,000,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 1,341,572,600 25,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวภายในประเทศควบคู่ไปกบั 25,000,000 25,000,000 การฟ้ื นฟแู หลง่ ทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 1,341,572,600 25,000,000 25,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาปจั จยั พ้ืนฐานดา้ นการทอ่ งเท่ยี ว 1,341,572,600 25,000,000 25,000,000 1. งบลงทนุ 1,341,572,600 10,600,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,341,572,600 14,400,000 1.1.1 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,341,572,600 1.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งทางและสะพาน 1,276,514,700 (6) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสนิ ธุ์ อ.กระแส สนิ ธุ์ 68,167,000 จ.สวงงขเลงนาิ ท1ง7ั้ ส.1้นิ 28 กม. 205,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 41,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 68,167,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 95,833,000 บาท (17) ถนนสาย นค.3040 แยก ทล.212 - บ.ฝายแตก อ.เมอื ง จ.หนองคาย 14,400,000
11-7 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 155,154,400 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ 79,609,900 5,087,000 5,000,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 79,609,900 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวภายในประเทศควบคูไ่ ปกบั 79,609,900 5,000,000 การฟ้ื นฟแู หล่งทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 79,609,900 5,000,000 โครงการ : โครงการบริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 5,000,000 เพ่ือการทอ่ งเท่ยี ว 5,000,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 79,609,900 5,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 79,609,900 5,000,000 1.1.1 คา่ ท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 79,609,900 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 79,609,900 (1) ก่อสรา้ งพพิ ธิ ภณั ฑส์ ง่ิ มชี วี ติ ใตท้ ะเลไทยเฉลมิ พระเกียรติ 79,609,900 ตาบลวชิ ติ อาเภอเมอื ง จงั หวดั ภเู ก็ต 1 แหง่ 398,049,500 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 79,609,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 199,024,900 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 119,414,700 บาท
11-8 สานกั งานพฒั นาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) 3,087,000 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 3,087,000 ปรบั ลด แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสริมการทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศควบคู่ไปกบั 87,000 การฟ้ื นฟแู หลง่ ทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 3,087,000 87,000 3,087,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มเพ่ือการทอ่ งเท่ยี ว 3,087,000 87,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,087,000 87,000 3,087,000 87,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 87,000 1) เงนิ อุดหนุนเป็นคา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 87,000
11-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 702,010,300 กระทรวงมหาดไทย 50,000,000 ปรบั ลด กรมการพฒั นาชุมชน 50,000,000 12,000,000 50,000,000 5,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 5,000,000 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชุมชน เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกิจใหม่ 50,000,000 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาภาคการทอ่ งเท่ียวทง้ั ระบบใหม้ ่งุ เนน้ 50,000,000 5,000,000 ท่ีเชิงคณุ ภาพมากกว่าปริมาณ 50,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมการทอ่ งเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 50,000,000 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 50,000,000 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1.1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
11-10 กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง 652,010,300 ปรบั ลด 7,000,000 เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 652,010,300 7,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสริมการทอ่ งเท่ียวภายในประเทศควบคูไ่ ปกบั 7,000,000 7,000,000 การฟ้ื นฟแู หลง่ ทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 652,010,300 7,000,000 7,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาปจั จยั พ้ืนฐานดา้ นการทอ่ งเท่ยี ว 652,010,300 7,000,000 7,000,000 1. งบลงทนุ 652,010,300 7,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 652,010,300 1.1.1 คา่ ท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 652,010,300 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 652,010,300 (16) โครงการพฒั นาพ้นื ทเ่ี ฉพาะบริเวณชายหาดปราณบรุ ี อาเภอ ปราณบรุ ี จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ ระยะท่ี 4 1 แหง่ 114,333,300 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 490,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 98,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 114,333,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 277,666,700 บาท
11-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 213,940,900 กระทรวงวฒั นธรรม 32,998,800 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 32,998,800 7,454,900 3,200,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,200,000 กระทรวง : กระทรวงวฒั นธรรม หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 32,998,800 3,200,000 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 32,998,800 3,200,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาภาคการทอ่ งเท่ียวทง้ั ระบบใหม้ ่งุ เนน้ 32,998,800 3,200,000 ท่เี ชิงคณุ ภาพมากกว่าปรมิ าณ 21,531,700 2,879,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการทอ่ งเท่ยี วเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 2,417,400 1. งบรายจ่ายอน่ื 321,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั งานมหกรรมวฒั นธรรมรตั นโกสนิ ทร์ 6) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสริมการทอ่ งเทย่ี วเชงิ วถิ ถี น่ิ วถิ ชี ุมชน
11-12 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 166,387,200 กรมศิลปากร 166,387,200 ปรบั ลด 1,700,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 1,700,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศลิ ปากร เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกิจใหม่ 22,887,200 1,700,000 แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสรมิ การทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศควบคู่ไปกบั การฟ้ื นฟแู หล่งทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 22,887,200 1,700,000 โครงการ : โครงการพฒั นาความปลอดภยั และการอานวยความสะดวก 6,585,200 1,700,000 ดา้ นการทอ่ งเท่ียว 6,585,200 1,700,000 1. งบลงทนุ 6,585,200 1,700,000 5,000,000 1,700,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 5,000,000 1,700,000 1.1.1.2 คา่ ปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภค (1) คา่ ปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภคทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
11-13 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 14,554,900 สานกั งานศลิ ปวฒั นธรรมรว่ มสมยั 14,554,900 ปรบั ลด 2,554,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,554,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานศลิ ปวฒั นธรรมร่วมสมยั เป้ าหมาย : มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 14,554,900 2,554,900 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาภาคการทอ่ งเท่ยี วทง้ั ระบบใหม้ ่งุ เนน้ 14,554,900 2,554,900 ท่เี ชิงคณุ ภาพมากกว่าปริมาณ 14,554,900 2,554,900 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ การทอ่ งเท่ยี วเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 3,337,500 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 11,217,400 1,554,900 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งสรรคศ์ ลิ ปะร่วมสมยั เพอ่ื ต่อยอดทนุ ทางวฒั นธรรม 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาศกั ยภาพชุมชนสู่การเป็นเมอื งแหง่ ศลิ ปะ
11-14 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,203,600 กระทรวงสาธารณสุข 4,393,500 ปรบั ลด กรมอนามยั 4,393,500 200,000 200,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 200,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอนามยั 4,393,500 200,000 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศควบคู่ไปกบั 4,393,500 200,000 การฟ้ื นฟแู หล่งทอ่ งเท่ยี วธรรมชาติ 4,393,500 200,000 โครงการ : โครงการพฒั นาความปลอดภยั และการอานวยความสะดวก 4,393,500 200,000 ดา้ นการทอ่ งเท่ียว 4,393,500 200,000 1. งบดาเนินงาน 200,000 750,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1.1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (7) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กิจกรรมรณรงค์
11-15 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,369,844,800 รฐั วิสาหกิจ 205,772,200 ปรบั ลด การกีฬาแหง่ ประเทศไทย 205,772,200 10,772,200 772,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 772,200 กระทรวง : รฐั วิสาหกจิ หน่วยรบั งบประมาณ : การกฬี าแหง่ ประเทศไทย 205,772,200 772,200 เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 205,772,200 772,200 แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสรมิ ใหม้ กี ารปรบั รูปแบบและสรา้ งมูลคา่ เพ่มิ 205,772,200 772,200 ใหแ้ กก่ ารทอ่ งเท่ยี ว 205,772,200 772,200 โครงการ : โครงการส่งเสริมการทอ่ งเท่ียวเชิงธุรกจิ และกฬี า 1. งบเงนิ อดุ หนุน 120,530,200 30,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 52,742,000 742,000 2) การสนบั สนุนและจดั การแขง่ ขนั กจิ กรรมกฬี าเพอ่ื ส่งเสริมการทอ่ งเทย่ี ว (Sports Tourism) 3) การจดั การแขง่ ขนั กีฬาภายใตม้ หกรรมทอ่ งเทย่ี วเชงิ กีฬา 2 มหาสมทุ ร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival
11-16 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,164,072,600 การทอ่ งเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย 1,164,072,600 ปรบั ลด 10,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย เป้ าหมาย : มกี ารวางรากฐานเพ่ือรองรบั การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ใหม่ 904,333,900 10,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : สง่ เสริมใหม้ กี ารปรบั รูปแบบและสรา้ งมูลคา่ เพ่มิ 904,333,900 10,000,000 ใหแ้ ก่การทอ่ งเท่ียว 904,333,900 10,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ภาพลกั ษณ์การทอ่ งเท่ียวไทย 904,333,900 10,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 93,395,500 10,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 5) คา่ ใชจ้ ่ายในการยกระดบั ภาพลกั ษณ์การทอ่ งเทย่ี วสูค่ วามเป็นคณุ ภาพ ผา่ นวถิ ไี ทย
ทนุ หมนุ เวยี น
12-1 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 30,000,000 ทนุ หมนุ เวียน ปรบั ลด มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายสาหรบั ทนุ หมนุ เวียน ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 27,446,500 บาท จาแนกดงั น้ี 10,000,000 กองทนุ ยตุ ธิ รรม 30,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 30,000,000 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทนุ ยตุ ธิ รรม 30,000,000 10,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ ภาครฐั ผลผลติ : โครงการกองทนุ ยตุ ธิ รรม 1. งบรายจ่ายอ่นื 1) สนบั สนุนเงนิ หรอื คา่ ใชจ้ ่ายเก่ยี วกบั การใหค้ วามช่วยเหลอื ประชาชนดา้ นกฎหมาย
12-2 สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร สาหรบั กองทนุ ปรบั โครงสรา้ งการผลติ ภาคเกษตรเพ่อื เพม่ิ ขีดความสามารถการแขง่ ขนั ของประเทศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร สาหรบั กองทนุ ปรบั โครงสรา้ งการผลติ ภาคเกษตรเพ่อื เพ่มิ ขดี ความสามารถการแข่งขนั 35,000,000 ปรบั ลด ของประเทศ 35,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 35,000,000 5,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 35,000,000 5,000,000 1) กองทนุ ปรบั โครงการการผลติ ภาคเกษตรเพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถการแขง่ ขนั 5,000,000 ของประเทศ 5,000,000
12-3 กรมการศาสนา สาหรบั กองทนุ สง่ เสรมิ การเผยแผ่พระพทุ ธศาสนา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการศาสนา สาหรบั กองทนุ สง่ เสรมิ การเผยแผ่ พระพธุ ทศาสนา 10,223,200 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 10,223,200 ผลผลติ : กองทนุ สง่ เสรมิ การเผยแผ่พระพทุ ธศาสนาเฉลมิ พระเกยี รติ 80 พรรษา 1,000,000 10,223,200 1,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 10,223,200 1) กองทนุ สง่ เสรมิ การเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนาเฉลมิ พระเกยี รติ 80 พรรษา 10,223,200 1,000,000 1,000,000 1,000,000
12-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 15,680,200 กรมศิลปากร สาหรบั กองทนุ สง่ เสรมิ งานจดหมายเหตุ 15,680,200 ปรบั ลด 15,680,200 750,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,680,200 750,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศิลปากร สาหรบั กองทนุ สง่ เสรมิ งานจดหมายเหตุ 15,680,200 750,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 750,000 ผลผลติ : กองทนุ สง่ เสรมิ งานจดหมายเหตุ 750,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายบรหิ ารจดั การกองทนุ สง่ เสรมิ งานจดหมายเหตุ
12-5 สานักงานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั สาหรบั กองทนุ สง่ เสรมิ ศิลปะรว่ มสมยั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั สาหรบั กองทนุ สง่ เสรมิ ศิลปะรว่ มสมยั 6,964,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 6,964,600 ผลผลติ : กองทนุ สง่ เสรมิ ศิลปะรว่ มสมยั 6,964,600 696,500 1. งบรายจา่ ยอน่ื 6,964,600 696,500 1) กองทนุ ส่งเสรมิ ศลิ ปะร่วมสมยั 6,964,600 696,500 696,500 696,500
12-6 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก สาหรบั กองทนุ พฒั นาเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก สาหรบั กองทนุ พฒั นาเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 50,000,000 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแขง่ ขนั 50,000,000 10,000,000 โครงการ : กองทนุ พฒั นาเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 50,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 50,000,000 10,000,000 1) กองทนุ พฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242