Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2)

(4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2)

Published by agenda.ebook, 2021-08-10 07:26:48

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (2) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 - 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

Search

Read the Text Version

2-11 สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและภมู ิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและภมู สิ ารสนเทศ 20,000,000 (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้ืนท่เี ขตพฒั นาพเิ ศษ 20,000,000 500,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาประชาสมั พนั ธ์ และสง่ เสรมิ การลงทนุ 20,000,000 500,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย โครงการ : โครงการพฒั นานิเวศอตุ สาหกรรมการบนิ และอวกาศเพ่ือการลงทนุ บน 20,000,000 500,000 พ้นื ท่รี ะเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก 1. งบเงนิ อดุ หนุน 20,000,000 500,000 20,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 12,000,000 500,000 3) สถานภี าคพ้นื ดาวเทยี มสาหรบั low earth orbit satellite และ navigation 500,000 satellite 1 ระบบ 500,000

2-12 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 6,742,731,600 ปรบั ลด 50,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 6,047,662,500 30,000,000 30,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 6,047,662,500 30,000,000 30,000,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 30,000,000 30,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 6,047,662,500 30,000,000 30,000,000 และระบบดิจทิ ลั 10,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทางหลวงรองรบั ระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก 6,047,662,500 10,000,000 1. งบลงทนุ 6,047,662,500 10,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,047,662,500 10,000,000 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,047,662,500 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน 5,983,598,400 (9) สาย อ.บา้ นฉาง – ระยอง จ.ระยอง 354,398,600 (9.1) สาย อ.บา้ นฉาง – ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 15.750 กม. 189,440,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,124,468,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 172,500,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 105,416,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 189,440,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 657,110,800 บาท (10) สาย อ.พทั ยา –อ.สตั หบี จ.ชลบรุ ี 1,085,916,700 (10.2) สาย อ.พทั ยา –อ.สตั หบี ตอน 2 จ.ชลบรุ ี 8.200 กม. 448,301,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 928,689,700 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 142,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 95,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 448,301,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 242,888,200 บาท (14) สาย ต.บางบตุ ร - ต.ชมุ แสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชมุ แสง 229,091,000 จ.ระยอง 25.760 กม. วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,049,016,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 168,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 122,500,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 229,091,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 529,425,800 บาท

2-13 กรมทางหลวงชนบท กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท 695,069,100 ปรบั ลด 20,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีเขตพฒั นาพเิ ศษภาค 695,069,100 20,000,000 ตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 20,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 695,069,100 20,000,000 และระบบดิจทิ ลั 20,000,000 20,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทางหลวงชนบทเพ่ือขบั เคล่ือนเขตพฒั นาพเิ ศษ 695,069,100 20,000,000 20,000,000 ภาคตะวนั ออก (EEC) 20,000,000 1. งบลงทนุ 695,069,100 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 695,069,100 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 695,069,100 1.1.1.2 คา่ ก่อสรา้ งทางและสะพาน 216,325,000 (2) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 63,325,000 11.465 กม. วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 506,002,800 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 143,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 12,705,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 126,650,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 63,325,000 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 160,322,800 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป เป็นจานวน 59,002,800 บาท และตงั้ ตามวงเงนิ ผูกพนั เป็นจานวน 4,322,200 บาท)

2-14 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม สานกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 7,127,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 4,600,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 4,600,000 400,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 400,000 แนวทางการดาเนินงาน : การยกระดบั คณุ ภาพชีวติ ประชาชนรองรบั 4,600,000 400,000 การขยายตวั ของเมือง และการพฒั นาภาคเกษตรอจั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการจดั การสง่ิ แวดลอ้ มในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 4,600,000 400,000 อย่างยงั่ ยนื 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,600,000 400,000 4,600,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การสง่ิ แวดลอ้ มอย่างยงั่ ยนื 400,000 ในการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 400,000

2-15 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 518,205,200 กระทรวงมหาดไทย 5,080,000 ปรบั ลด กรมการปกครอง 5,080,000 11,080,000 1,080,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,080,000 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง 5,080,000 1,080,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 5,080,000 1,080,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาประชาสมั พนั ธ์ และสง่ เสรมิ การลงทนุ 5,080,000 1,080,000 ในอตุ สาหกรรมเป้ าหมาย 5,080,000 1,080,000 โครงการ : โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพงานบรกิ ารเพ่อื เสรมิ ความมนั่ คงในพ้นื ท่ี EEC 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาประสทิ ธภิ าพงานบรกิ ารจงั หวดั /อาเภอ เพอ่ื เสรมิ สรา้ งความมนั่ คงในพ้นื ท่ี EEC

2-16 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโยธาธิการและผงั เมือง 513,125,200 ปรบั ลด 10,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 513,125,200 10,000,000 10,000,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 10,000,000 10,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การยกระดบั คณุ ภาพชีวติ ประชาชนรองรบั 513,125,200 10,000,000 10,000,000 การขยายตวั ของเมือง และการพฒั นาภาคเกษตรอจั ฉรยิ ะ 10,000,000 3,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 513,125,200 6,500,000 1. งบลงทนุ 510,045,200 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 510,045,200 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 510,045,200 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 506,045,200 (3) โครงการปรบั ปรงุ ภูมทิ ศั นแ์ ละโครงสรา้ งพ้นื ฐานพ้นื ทค่ี ลองโสธร 12,434,500 อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา เพอ่ื รองรบั การขยายตวั ของ เมอื งในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1 แห่ง วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 113,567,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 22,800,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 12,434,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 60,332,500 บาท (5) โครงการปรบั ปรุงภูมทิ ศั นร์ มิ ฝงั่ แมน่ า้ บางปะกงและปรบั ปรงุ 34,263,200 จดุ จอดเรอื เพอ่ื การสญั จรทางเลอื ก ตามผลการศกึ ษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยี ดโครงการพฒั นาพ้นื ท่ี อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา เพอ่ื รองรบั การขยายตวั ของเมอื งในเขตพฒั นาพเิ ศษ ภาคตะวนั ออก 1 แหง่ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 120,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 24,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 34,263,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 61,736,800 บาท

2-17 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 47,150,000 กระทรวงแรงงาน 47,150,000 ปรบั ลด กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 47,150,000 4,000,000 4,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,000,000 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 47,150,000 4,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 47,150,000 4,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี 46,954,000 3,960,000 และนวตั กรรม 46,954,000 3,960,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทกั ษะแรงงานเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC) 44,654,000 3,960,000 1. งบลงทนุ 44,654,000 3,960,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 24,554,000 3,960,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 196,000 40,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 196,000 40,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย) 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาทกั ษะแรงงาน เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC)

2-18 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 63,290,000 กระทรวงศึกษาธกิ าร 63,290,000 ปรบั ลด สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 63,290,000 4,000,000 4,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,000,000 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิ าร หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 63,290,000 4,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 63,290,000 4,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวตั กรรม 57,570,000 3,500,000 โครงการ : โครงการผลติ และพฒั นากาลงั คนสนบั สนุนเขตพฒั นาพิเศษ 57,570,000 3,500,000 ภาคตะวนั ออก 57,570,000 3,500,000 1. งบลงทนุ 57,570,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 5,720,000 500,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 5,720,000 500,000 (8) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารพ้นื ฐานอเิ ลก็ ทรอนกิ สก์ าลงั และกระบวนคดั แยกวตั ถุ ในอตุ สาหกรรมแบบอตั โนมตั ิ วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาเทคโนโลยี ฐานวทิ ยาศาสตร์ (ชลบรุ ี) ตาบลบา้ นเก่า อาเภอพานทอง จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ชดุ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการผลติ และพฒั นากาลงั คนสนบั สนุนเขตพฒั นาพเิ ศษ ภาคตะวนั ออก

2-19 กระทรวงสาธารณสขุ สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 374,222,100 ปรบั ลด 31,532,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 362,497,900 30,000,000 30,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพิเศษ 362,497,900 30,000,000 30,000,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 30,000,000 30,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การยกระดบั คุณภาพชีวติ ประชาชนรองรบั 362,497,900 12,000,000 12,000,000 การขยายตวั ของเมือง และการพฒั นาภาคเกษตรอจั ฉรยิ ะ 12,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออกแบบบูรณาการ 362,497,900 18,000,000 18,000,000 1. งบลงทนุ 362,497,900 5,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 362,497,900 6,000,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 121,500,400 7,000,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารแพทย์ 121,500,400 (20) เคร่อื งจดั ยาอตั โนมตั แิ บบแผง โรงพยาบาลเฉลมิ พระเกยี รติ 12,000,000 สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ระยอง ตาบลหว้ ยโป่ง อาเภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 240,997,500 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารสาธารณสขุ และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 240,997,500 (2) อาคารผ่าตดั อบุ ตั เิ หตุ ผูป้ ่วยหนกั และผูป้ ่วยใน เป็นอาคาร คสล. 29,952,100 5 ชน้ั พ้นื ทใ่ี ชส้ อยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จงั หวดั ระยอง 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 224,589,200 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 11,229,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 44,917,900 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 29,952,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 138,489,700 บาท (4) อาคารอานวยการ ผูป้ ่วยนอก - อบุ ตั เิ หตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชน้ั 46,286,200 พ้นื ทใ่ี ชส้ อยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 หลงั วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 118,782,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 7,187,400 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 25,160,400 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 46,286,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 40,148,000 บาท (5) อาคารอบุ ตั เิ หตแุ ละโรคหวั ใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชน้ั 21,489,700 พ้นื ทใ่ี ชส้ อยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพทุ ธโสธร ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 หลงั วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 314,800,000 บาท

2-20 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 18,997,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 75,989,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 21,489,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 112,698,400 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 85,625,600 บาท

2-21 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,239,500 กรมควบคมุ โรค 5,239,500 ปรบั ลด 1,047,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,047,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ โรค เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพเิ ศษ 5,239,500 1,047,900 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดาเนินงาน : การยกระดบั คุณภาพชีวิตประชาชนรองรบั 5,239,500 1,047,900 การขยายตวั ของเมือง และการพฒั นาภาคเกษตรอจั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการพฒั นาการดาเนินงานการเฝ้ าระวงั โรคและภยั สขุ ภาพ 5,239,500 1,047,900 ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 5,239,500 1,047,900 1. งบดาเนินงาน 1,990,000 590,000 2,351,100 457,900 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรูแ้ ละจดั การความรู้ (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนงานป้องกนั ควบคมุ โรคและภยั สุขภาพ

2-22 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,284,700 กรมอนามยั 3,284,700 ปรบั ลด 164,200 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 164,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอนามยั เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 3,284,700 164,200 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดาเนินงาน : การยกระดบั คณุ ภาพชีวิตประชาชนรองรบั 3,284,700 164,200 การขยายตวั ของเมือง และการพฒั นาภาคเกษตรอจั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการยกระดบั การจดั การอนามยั สง่ิ แวดลอ้ มในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นา 3,284,700 164,200 พเิ ศษภาคตะวนั ออก 3,284,700 164,200 1. งบดาเนินงาน 1,188,100 164,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนบั สนุนโครงการ

2-23 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,200,000 สถาบนั การแพทยฉ์ ุกเฉินแหง่ ชาติ 3,200,000 ปรบั ลด 320,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 320,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั การแพทยฉ์ ุกเฉินแหง่ ชาติ เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพเิ ศษ 3,200,000 320,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดาเนินงาน : การยกระดบั คุณภาพชีวติ ประชาชนรองรบั 3,200,000 320,000 การขยายตวั ของเมือง และการพฒั นาภาคเกษตรอจั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการพฒั นายกระดบั การใหบ้ รกิ ารการแพทยฉ์ ุกเฉินในพ้นื ท่ี 3,200,000 320,000 นารอ่ งในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 3,200,000 320,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,200,000 320,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน

2-24 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง 191,258,000 และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษ 191,258,000 30,000,000 ภาคตะวนั ออก เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพเิ ศษ 191,258,000 30,000,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาบคุ ลากร การศึกษา การวจิ ยั เทคโนโลยี 115,000,000 30,000,000 และนวตั กรรม โครงการ : โครงการจดั ตง้ั ศูนยเ์ ครอื ขา่ ยในการผลติ และพฒั นาบคุ ลากรสาหรบั 115,000,000 30,000,000 อตุ สาหกรรมเป้ าหมายเพอ่ื รองรบั ความตอ้ งการของอตุ สาหกรรมในเขตพฒั นา พิเศษภาคตะวนั ออก 115,000,000 30,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 115,000,000 115,000,000 30,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 30,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการบูรณาการอบรมหลกั สูตรระยะสน้ั 30,000,000 เพอ่ื ยกระดบั ทกั ษะและความสามารถบคุ ลากรรองรบั อตุ สาหกรรมเป้าหมาย ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก

2-25 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,359,305,400 รฐั วสิ าหกจิ 800,989,100 ปรบั ลด การประปาสว่ นภมู ิภาค 800,989,100 16,335,000 11,335,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 11,335,000 กระทรวง : รฐั วิสาหกจิ หน่วยรบั งบประมาณ : การประปาสว่ นภูมิภาค 800,989,100 11,335,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ท่เี ขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 800,989,100 11,335,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจทิ ลั 800,989,100 11,335,000 โครงการ : โครงการน้าประปาท่ใี หบ้ รกิ ารแกป่ ระชาชนในสว่ นเขตพ้นื ท่ี 800,989,100 11,335,000 ระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก 800,989,100 11,335,000 1. งบลงทนุ 800,989,100 11,335,000 11,335,000 11,335,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง (2) งานวางท่อประปา บรเิ วณถนน 314 หมู่ 3 ตาบลลาดขวาง ถงึ ตาบลแสนภูดาษ อาเภอบา้ นโพธ์ิ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 แห่ง

2-26 การรถไฟแหง่ ประเทศไทย กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การรถไฟแหง่ ประเทศไทย 516,451,300 ปรบั ลด 5,000,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 516,451,300 5,000,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 5,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 516,451,300 5,000,000 5,000,000 และระบบดิจทิ ลั 5,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งปรบั ปรงุ ทางรถไฟเขา้ พ้นื ท่ที ่าเรอื จุกเสม็ด 41,451,300 5,000,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 41,451,300 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 41,451,300 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 41,451,300 1.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 41,451,300 (1) ค่าก่อสรา้ งปรบั ปรุงทางรถไฟเขา้ ในพ้นื ทท่ี ่าเรอื จกุ เสมด็ จงั หวดั ชลบรุ ี 41,451,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 292,463,000 บาท ปี 2561 - 2562 ตง้ั งบประมาณ 137,019,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 1,100 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 93,265,100 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 41,451,300 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 20,726,300 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป)

2-27 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ กรุงเทพมหานคร กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 495,877,200 ปรบั ลด 23,519,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรงุ เทพมหานคร 418,492,500 19,650,000 19,650,000 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษ 418,492,500 19,650,000 19,650,000 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 19,650,000 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 418,492,500 19,650,000 19,650,000 และระบบดิจทิ ลั 8,350,000 โครงการ : โครงการปรบั ปรงุ ระบบระบายน้าและระบบสญั ญาณไฟจราจร 418,492,500 11,300,000 ทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเรว็ สูงเช่ือมสามสนามบนิ จากพญาไท ถงึ ดอนเมือง 1. งบเงนิ อดุ หนุน 418,492,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 418,492,500 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 418,492,500 (2) โครงการปรบั ปรงุ ระบบรวบรวมนา้ เสยี โรงควบคมุ คุณภาพนา้ ดนิ แดง 77,350,000 ทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากโครงการรถไฟเชอ่ื มสามสนามบนิ 1 แห่ง วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 680,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 204,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 476,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 95,200,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 77,350,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 303,450,000 บาท (3) โครงการก่อสรา้ งท่อขนส่งนา้ ใตถ้ นนพระรามท่ี 6 จากคลองสามเสน 110,337,500 ลงสูอ่ โุ มงคใ์ ตค้ ลองบางซอ่ื 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 970,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 291,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 679,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 135,800,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 110,337,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 432,862,500 บาท

2-28 เมืองพทั ยา กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : เมืองพทั ยา 77,384,700 ปรบั ลด 3,869,200 เป้ าหมาย : เกดิ การลงทนุ จากภาครฐั และภาคเอกชน ในพ้นื ทเ่ี ขตพฒั นาพิเศษ 77,384,700 3,869,200 ภาคตะวนั ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง) 3,869,200 3,869,200 แนวทางการดาเนินงาน : การพฒั นา และการสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี ว 77,384,700 3,869,200 3,869,200 โครงการ : โครงการพฒั นาพ้นื ท่รี ะเบียงเศรษฐกจิ พเิ ศษภาคตะวนั ออก 77,384,700 3,869,200 3,869,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 77,384,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 77,384,700 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 77,384,700 (4) โครงการก่อสรา้ งเสน้ ทางศึกษาธรรมชาตปิ ่าโกงกางคลองนกยาง 13,950,000 เมอื งพทั ยา อาเภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 15,500,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 1,550,000 บาท เงนิ งบประมาณ 13,950,000 บาท

แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ น การทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ

3-1 แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 8,352,800 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี สานักงานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สานักนายกรฐั มนตรี 8,126,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 3,615,600 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 3,615,600 300,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ ีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 300,000 และพฤตกิ รรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 3,615,600 300,000 โครงการ : โครงการสรา้ งการรบั รูแ้ ละความตระหนกั ในการป้ องกนั และตอ่ ตา้ นการทจุ รติ เพอ่ื ยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานภาครฐั 3,615,600 300,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3,615,600 300,000 1) การสรา้ งการรบั รูแ้ ละความตระหนกั ในการป้องกนั และต่อตา้ นการทจุ รติ 2,562,800 300,000 เพอ่ื ยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานภาครฐั 2) การเพม่ิ ขดี สมรรถนะในการปฏบิ ตั งิ านและลดการใชด้ ุลยพนิ ิจ 1,052,800 247,200 ในกระบวนงานใหบ้ รกิ ารของเจา้ หนา้ ทร่ี ฐั 52,800

3-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 13,162,500 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 13,162,500 ปรบั ลด สถาบนั พฒั นาองคก์ รชมุ ชน (องคก์ ารมหาชน) 13,162,500 390,000 390,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 390,000 กระทรวง : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั พฒั นาองคก์ รชมุ ชน (องคก์ ารมหาชน) 13,162,500 390,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธีคดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 13,162,500 390,000 และพฤติกรรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ 13,162,500 390,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั และต่อตา้ นการทจุ รติ โดยการมีสว่ นรว่ ม 13,162,500 390,000 ของเครอื ขา่ ยภาคประชาชนและองคก์ รชมุ ชน 1. งบเงนิ อดุ หนุน 13,162,500 390,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ป้องกนั และต่อตา้ นการทจุ รติ โดยการมสี ว่ นร่วมของเครอื ขา่ ย ภาคประชาชนและองคก์ รชมุ ชน

3-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 665,000 กระทรวงพาณิชย์ 665,000 ปรบั ลด สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 665,000 40,000 40,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 40,000 กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 665,000 40,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ ีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 665,000 40,000 และพฤติกรรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 665,000 40,000 โครงการ : โครงการพฒั นาจติ สานึกและความเขม้ แขง็ ของกลไกต่อตา้ น การทจุ รติ กระทรวงพาณิชย์ 665,000 40,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาจติ สานกึ และความเขม้ แขง็ ของกลไกต่อตา้ น การทจุ รติ กระทรวงพาณิชย์

3-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 31,347,300 กระทรวงมหาดไทย 15,813,100 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 15,813,100 1,930,900 15,813,100 400,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 400,000 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 15,813,100 400,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธีคดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม และพฤติกรรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 15,813,100 400,000 โครงการ : โครงการสรา้ งคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความโปรง่ ใสใหแ้ กบ่ คุ ลากร 6,293,700 348,600 ของกระทรวงมหาดไทย 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,191,400 51,400 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการขบั เคลอ่ื นการสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และความโปร่งใส ของกระทรวงมหาดไทย 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการปลูกจติ สานกึ จรยิ ธรรมและคณุ ธรรมใหก้ บั บคุ ลากร ภาครฐั ของกระทรวงมหาดไทย

3-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 6,641,600 กรมการปกครอง 6,641,600 ปรบั ลด 641,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 641,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 6,641,600 641,600 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธคี ิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม และพฤตกิ รรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 6,641,600 641,600 โครงการ : โครงการยกระดบั ธรรมาภบิ าลภาคประชาสงั คมในระดบั การปกครอง 6,641,600 641,600 ทอ้ งท่ี 6,641,600 641,600 1. งบดาเนินงาน 6,641,600 641,600 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

3-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,892,600 กรมการพฒั นาชมุ ชน 8,892,600 ปรบั ลด 889,300 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 889,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชมุ ชน เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 8,892,600 889,300 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 8,892,600 889,300 และพฤติกรรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 8,892,600 889,300 โครงการ : โครงการพฒั นาชมุ ชนใสสะอาด 8,892,600 889,300 1. งบดาเนินงาน 8,892,600 889,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

3-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,267,900 กระทรวงแรงงาน 1,267,900 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน 1,267,900 267,900 267,900 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 267,900 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงแรงงาน 1,267,900 267,900 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 1,267,900 267,900 แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วิธคี ิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 1,267,900 267,900 และพฤตกิ รรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งธรรมาภบิ าลและตอ่ ตา้ นการทจุ รติ ประพฤติมิชอบ 205,600 89,600 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,003,400 178,300 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบั เคลอ่ื นประเทศไทย ใหใ้ สสะอาดปราศจากการทจุ รติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) 2) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ โครงการสนบั สนุนและสรา้ งการมสี ว่ นร่วมของประชาชน ในการต่อตา้ นการทจุ รติ ดวงตาแรงงาน

3-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,942,600 กระทรวงวฒั นธรรม 2,942,600 ปรบั ลด ศูนยค์ ุณธรรม (องคก์ ารมหาชน) 2,942,600 100,000 100,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 100,000 กระทรวง : กระทรวงวฒั นธรรม หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยค์ ุณธรรม (องคก์ ารมหาชน) 2,942,600 100,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วิธคี ดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 2,942,600 100,000 และพฤตกิ รรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 2,942,600 100,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ เครอื ขา่ ยทางสงั คม ต่อตา้ นการทจุ รติ 2,942,600 100,000 ดว้ ยมิตทิ างวฒั นธรรมและมิติดา้ นสงั คม 2,942,600 100,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน

3-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 91,535,200 กระทรวงศึกษาธกิ าร 4,098,500 ปรบั ลด สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 4,098,500 2,746,100 123,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 123,000 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 4,098,500 123,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 4,098,500 123,000 แนวทางการดาํ เนินงาน : ปลกู ฝงั วิธคี ดิ ปลกุ จติ สาํ นึกใหม้ ีวฒั นธรรม 4,098,500 123,000 และพฤติกรรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ โครงการ : โครงการเครอื ขา่ ยต่อตา้ นการทจุ รติ กระทรวงศึกษาธกิ าร 4,098,500 123,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

3-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 77,252,500 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน 77,252,500 ปรบั ลด 2,317,600 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,317,600 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 77,252,500 2,317,600 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ ีคิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม และพฤตกิ รรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 77,252,500 2,317,600 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และธรรมาภบิ าล 77,252,500 2,317,600 ในสถานศึกษา 77,252,500 2,317,600 1. งบดาเนินงาน 71,102,300 2,317,600 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ

3-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 10,184,200 สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10,184,200 ปรบั ลด 305,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 305,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 10,184,200 305,500 แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วธิ คี ดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม และพฤติกรรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 10,184,200 305,500 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และธรรมาภบิ าล 10,184,200 305,500 ในสถานศึกษา 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3,107,200 93,400 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรมและธรรมาภบิ าล 7,077,000 212,100 ในสถานศกึ ษา 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาลูกเสอื ช่อสะอาดต่อตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ

3-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,535,600 กระทรวงสาธารณสขุ 4,006,500 ปรบั ลด สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 4,006,500 300,000 300,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 300,000 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 4,006,500 300,000 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 4,006,500 300,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วิธีคดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 4,006,500 300,000 และพฤตกิ รรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 4,006,500 300,000 โครงการ : โครงการประเมินคณุ ธรรมและความโปรง่ ใส 4,006,500 300,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

3-13 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ ในภาครฐั กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี 17,388,600 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ ในภาครฐั 11,643,000 582,200 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 11,643,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปลกู ฝงั วิธคี ดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 582,200 และพฤตกิ รรมซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ 7,993,000 582,200 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ ง พฒั นา เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการปฏบิ ตั ิงาน ของหน่วยงานภาครฐั 7,993,000 332,200 2. งบรายจา่ ยอน่ื 7,693,000 2,392,000 332,200 1) โครงการเสรมิ สรา้ งประสทิ ธภิ าพการป้องกนั การทจุ รติ ของหน่วยงานภาครฐั 2,000,000 332,200 3) โครงการค่ายรณรงคต์ ่อตา้ นทจุ รติ 3,650,000 182,000 แนวทางการดาเนินงาน : ป้ องกนั การทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 150,200 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ ง พฒั นา เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการปฏบิ ตั ิงาน 3,650,000 250,000 ของหน่วยงานภาครฐั 650,000 1. งบดาเนินงาน 650,000 250,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 650,000 150,000 3,000,000 150,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 3,000,000 150,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 100,000 100,000 1) โครงการขบั เคลอ่ื นระบบเฝ้าระวงั การทจุ รติ เชงิ รุกในหน่วยงานภาครฐั

3-14 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ สานักงานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ แหง่ ชาติ กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 314,478,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปราม ปรบั ลด การทจุ รติ แหง่ ชาติ 311,000,000 1,695,700 เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 311,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ ีคดิ ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 1,000,000 และพฤติกรรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ 117,744,200 1,000,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั การทจุ รติ 117,744,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 117,744,200 1,000,000 117,744,200 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 107,900,200 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 1,000,000 1,000,000

3-15 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,478,500 สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน 3,478,500 ปรบั ลด 695,700 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 695,700 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานผูต้ รวจการแผ่นดิน เป้ าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 3,478,500 695,700 แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝงั วธิ คี ิด ปลกุ จติ สานึกใหม้ ีวฒั นธรรม 3,478,500 695,700 และพฤติกรรมซ่อื สตั ยส์ จุ รติ 3,478,500 695,700 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ธรรมาภบิ าลเพอ่ื ต่อตา้ นการทจุ รติ 3,478,500 695,700 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,478,500 695,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน

แผนงานบูรณาการเตรยี ม ความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั

4-1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สงั คมสูงวยั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 6,221,800 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั นายกรฐั มนตรี งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 8,254,000 4,978,500 ปรบั ลด กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,978,500 248,900 กระทรวง : สานักนายกรฐั มนตรี 4,978,500 248,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 4,978,500 248,900 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อาย2ุ 5 - 59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สู่สงั คมสูงวยั 4,978,500 248,900 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งการตระหนักรูใ้ นการเตรียมความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สูส่ งั คมสูงวยั 248,900 โครงการ : โครงการสานพลงั เพอ่ื การขบั เคล่อื นนโยบายสาธารณะรองรบั สงั คมสูงวยั อยา่ งมีคณุ ภาพ 248,900 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,978,500 248,900 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 4,978,500 248,900

4-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 224,531,500 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 224,531,500 ปรบั ลด กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 219,209,800 1,000,000 219,209,800 1,000,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 กระทรวง : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 41,450,500 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 16,400,900 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่เี หมาะสม 16,400,900 1,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเครือข่ายการคุม้ ครองทางสงั คม และปรบั ปรุง 1,407,900 1,000,000 สภาพแวดลอ้ มสง่ิ อานวยความสะดวก 1,074,700 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการคุม้ ครองทางสงั คมของผูส้ ูงอายุ 1. งบดาเนินงาน 500,000 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการประชุม (3) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ

4-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 34,849,900 กระทรวงแรงงาน 10,746,600 ปรบั ลด กรมการจดั หางาน 10,746,600 1,596,000 10,746,600 1,080,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,746,600 1,080,000 กระทรวง : กระทรวงแรงงาน 10,746,600 1,080,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการจดั หางาน 7,050,500 1,080,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ คี วามมนั่ คงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 1,080,000 แนวทางการดาเนินงาน : เสริมสรา้ งทกั ษะดา้ นอาชีพในการดารงชีวิตอย่าง 1,080,000 โมคนั่ รคงงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาใหผ้ ูส้ ูงอายุ 1. งบรายจ่ายอน่ื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการส่งเสริมการมงี านทาของผูส้ ูงอายุ

4-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 20,336,000 กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน 20,336,000 ปรบั ลด 20,336,000 336,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 20,336,000 336,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน 20,336,000 336,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกิจ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 20,336,000 336,000 แนวทางการดาเนินงาน : เสรมิ สรา้ งทกั ษะดา้ นอาชีพในการดารงชีวิตอย่าง 336,000 มโคนั่ รคงงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายเุ พ่ือเพ่มิ โอกาสในการประกอบอาชีพ 336,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพอ่ื เพม่ิ โอกาสในการประกอบอาชพี

4-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,767,300 กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน 1,118,100 ปรบั ลด 1,118,100 180,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 180,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสวสั ดกิ ารและคมุ้ ครองแรงงาน 180,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ คี วามมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สุขภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเครอื ข่ายการคมุ้ ครองทางสงั คม และปรบั ปรุง 1,118,100 180,000 สภาพแวดลอ้ มส่งิ อานวยความสะดวก 1,118,100 180,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมใหผ้ ูส้ ูงอายุเขา้ ถงึ ระบบการคุม้ ครองทางสงั คม 1,118,100 180,000 1. งบดาเนินงาน 180,000 180,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหล่อลน่ื

4-6 กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม สถาบนั วิทยาลยั ชุมชน กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 209,528,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วิทยาลยั ชุมชน 6,000,000 ปรบั ลด เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายุมีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่เี หมาะสม 6,000,000 1,844,000 แนวทางการดาเนินงาน : เสริมสรา้ งทกั ษะดา้ นอาชีพในการดารงชีวิตอย่าง 6,000,000 1,000,000 มโคนั่ รคงงการ : โครงการส่งเสรมิ การมีงานทาและมรี ายไดข้ องผูส้ ูงอายุ 6,000,000 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,000,000 1,000,000 6,000,000 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 6,000,000 1,000,000 1) โครงการจดั การความรูเ้ พอ่ื ส่งเสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ 1,000,000 1,000,000

4-7 ศนู ยค์ วามเป็นเลิศดา้ นชีววิทยาศาสตร์ (องคก์ ารมหาชน) กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยค์ วามเป็นเลิศดา้ นชีววิทยาศาสตร์ (องคก์ ารมหาชน) 38,733,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ คี วามมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 38,733,000 ปรบั ลด แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบ และนวตั กรรมการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ 38,733,000 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาผลิตภณั ฑแ์ ละการบรกิ ารดา้ นชีววิทยาศาสตรส์ ุขภาพเพ่ือรองรบั สงั คมผูส้ ูงอายุ 38,733,000 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 38,733,000 500,000 38,733,000 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 38,733,000 500,000 1) เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป : เงนิ อดุ หนุนสำหรบั โครงกำรทเ่ี ป็นรำยจ่ำยลงทนุ 2 รำยกำร 500,000 500,000

4-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 65,344,000 สำนกั งำนพฒั นำวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชำติ 65,344,000 ปรบั ลด 65,344,000 344,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 344,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ 344,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายมุ ีความมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สขุ ภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาเครือข่ายการคุม้ ครองทางสงั คม และปรบั ปรุง 65,344,000 344,000 สภาพแวดลอ้ มส่ิงอานวยความสะดวก 11,301,000 344,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ใหผ้ ูส้ งู อายมุ ีสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 11,301,000 344,000 11,301,000 344,000 1.2 เงินอดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) คา่ ครุภณั ฑ์ (1) ระบบครุภณั ฑน์ วตั กรรมและเทคโนโลยเี พอ่ื การดูแลผูส้ ูงอายุ ตาบลคลองหน่ึง อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ระบบ

4-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 41,279,400 กระทรวงดจิ ิทลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม 41,279,400 ปรบั ลด สานกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั 41,279,400 279,400 28,142,200 279,400 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 28,142,200 279,400 กระทรวง : กระทรวงดจิ ทิ ลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คม 28,142,200 279,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสง่ เสริมเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั 28,142,200 279,400 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายุมคี วามมนั่ คงทางเศรษฐกจิ สุขภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 24,300,000 279,400 แนวทางการดาเนินงาน : เสริมสรา้ งทกั ษะดา้ นอาชีพในการดารงชีวิตอย่างมนั่ คง 279,400 โครงการ : โครงการ Coding เพ่ือผูส้ ูงอายุ 279,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นคา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

4-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 105,355,300 กระทรวงสาธารณสุข 16,853,500 ปรบั ลด กรมการแพทย์ 2,400,600 1,253,500 2,400,600 853,500 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,400,600 853,500 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 2,400,600 853,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทย์ 2,400,600 853,500 เป้ าหมาย : ประชากรกอ่ นวยั สูงอายุ (อาย2ุ 5 - 59 ปี ) มีความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สูส่ งั คมสูงวยั 2,400,600 853,500 แนวทางการดาเนินงาน : สรา้ งการตระหนกั รูใ้ นการเตรียมความพรอ้ มกอ่ นเขา้ สูส่ งั คมสูงวยั 853,500 โครงการ : โครงการสรา้ งการรบั รูใ้ หป้ ระชาชน เตรียมความพรอ้ มกอ่ นเขา้ วยั สูงอายุในทกุ มิติ 853,500 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเตรยี มความพรอ้ มกลมุ่ วยั ทางาน เพอ่ื ป้องกนั และ ลดความเสย่ี งต่อการเกดิ กลมุ่ อาการผูส้ ูงอายุทม่ี สี าเหตจุ ากโรคทเ่ี กิด จากการทางาน

4-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 10,485,000 กรมสขุ ภาพจติ 10,485,000 ปรบั ลด 10,485,000 400,000 กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ - เป้ าหมาย - แนวทาง - โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,485,000 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสุขภาพจติ 10,485,000 400,000 เป้ าหมาย : ผูส้ ูงอายุมีความมนั่ คงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สงั คม และสภาพแวดลอ้ มท่ีเหมาะสม 10,485,000 400,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นาระบบ และนวตั กรรมการดูแลสขุ ภาพผูส้ ูงอายุ 10,485,000 400,000 โครงการ : โครงการเสริมสรา้ งสุขภาพจิตวยั สูงอายุ 400,000 1. งบดาเนินงาน 400,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งสุขภาวะทางใจเตรียมพรอ้ มสู่สงั คมสูงวยั

แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การ ทรพั ยากรน้า

5-1 แผนงานบูรณาการบริหารจดั การทรพั ยากรน้า งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 115,116,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานักนายกรฐั มนตรี สานักงานทรพั ยากรน้าแห่งชาติ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด กระทรวง : สานักนายกรฐั มนตรี 467,942,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ 467,942,400 1,000,000 เป้ าหมาย : บรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าครอบคลมุ ทกุ ลมุ่ น้าอย่างสมดุล 467,942,400 1,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาแผนยุทธศาสตรก์ ารบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้าใน ลมุ่ น้า แผนการปฏบิ ตั กิ ารประจาปี เพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การสนับสนุน องคก์ รลมุ่ น้า พฒั นาระบบ ฐานขอ้ มูล ตดิ ตามประเมินผล ประชาสมั พนั ธแ์ ละการ 467,942,400 1,000,000 มีส่วนร่วม โครงการ : โครงการพฒั นาระบบฐานขอ้ มูลและระบบสนับสนุนการตดั สินใจแบบ บูรณาการ 12,000,000 1,000,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 12,000,000 1,000,000 2) โครงการความร่วมมอื ทางวชิ าการ ระหวา่ ง สทนช. และ สสน. เพอ่ื ตดิ ตาม 5,000,000 1,000,000 สถานการณน์ า้

5-2 กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สถาบนั สารสนเทศทรพั ยากรน้า (องคก์ ารมหาชน) 6,628,800 6,628,800 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 6,628,800 300,000 กระทรวง : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั สารสนเทศทรพั ยากรน้า (องคก์ ารมหาชน) 6,628,800 300,000 เป้ าหมาย : บริหารจดั การทรพั ยากรน้าครอบคลมุ ทกุ ล่มุ น้าอย่างสมดุล แนวทางการดาเนินงาน : จดั ทาแผนยุทธศาสตรก์ ารบริหารจดั การทรพั ยากรน้าใน 6,628,800 300,000 ลมุ่ น้า แผนการปฏิบตั ิการประจาปี เพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การสนับสนุน 6,628,800 องคก์ รลมุ่ น้า พฒั นาระบบ ฐานขอ้ มูล ตดิ ตามประเมินผล ประชาสมั พนั ธแ์ ละการ 6,628,800 300,000 มีสว่ นร่วม 6,628,800 300,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีดา้ นการบรหิ าร 300,000 จดั การทรพั ยากรน้า 6,628,800 300,000 1. งบเงินอดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 300,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ (1) ระบบตดิ ตามและพยากรณภ์ ยั แลง้ แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5-3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 49,962,630,300 ปรบั ลด 50,213,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมชลประทาน 49,596,905,300 50,000,000 50,000,000 เป้ าหมาย : การจดั การน้าภาคการเกษตรและอตุ สาหกรรมอยา่ งสมดลุ รวมถงึ การ 33,817,709,800 เพ่ิมผลติ ภาพการใชน้ ้า 50,000,000 50,000,000 แนวทางการดาเนินงาน : พฒั นา เพ่ิมประสทิ ธิภาพ อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟแู หลง่ น้า ระบบ 50,000,000 50,000,000 กระจายน้า และเช่ือมโยงวางระบบเครือขา่ ยน้า/ลมุ่ น้า ทง้ั ในและนอกเขต 50,000,000 50,000,000 ชลประทาน 33,817,709,800 20,000,000 โครงการ : โครงการจดั หาแหลง่ น้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 27,913,487,300 30,000,000 1. งบลงทนุ 27,913,487,300 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 27,913,487,300 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 27,913,487,300 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งแหลง่ นา้ 17,868,441,300 (345) ทานบดนิ หวั งานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ลา้ น ลบ.ม. โครงการอา่ ง 82,506,900 เกบ็ นา้ คลองสงั ข์ อนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ จงั หวดั นครศรีธรรมราช วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 416,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 130,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 11,786,700 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 94,293,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 82,506,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 97,412,800 บาท (250) ฝายหว้ ยนกกกพรอ้ มระบบส่งนา้ (ปชด.) พ้นื ทช่ี ลประทาน 300 ไร่ ตาบลนา้ 30,000,000 แคม อาเภอท่าล่ี จงั หวดั เลย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook