11-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 321,955,100 กรมควบคมุ มลพิษ ปรบั ลด 41,350,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคุมมลพิษ 281,007,300 36,803,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรต่อ 281,007,300 36,803,300 สง่ิ แวดลอ้ ม 157,434,700 34,350,000 ผลผลติ : สนับสนุนการบรหิ ารจดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม 157,434,700 34,350,000 2. งบลงทนุ 157,434,700 34,350,000 148,443,000 34,350,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 7,500,000 7,500,000 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (10) สถานตี รวจวดั คณุ ภาพอากาศในบรรยากาศ ตาบลในเมอื ง 7,500,000 7,500,000 อาเภอเมอื งชยั ภมู ิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ (12) สถานตี รวจวดั คณุ ภาพอากาศในบรรยากาศ ตาบลจาปาหลอ่ 7,500,000 7,500,000 อาเภอเมอื งอา่ งทอง จงั หวดั อา่ งทอง (17) สถานีตรวจวดั คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตาบลลาภู อาเภอเมอื ง 7,500,000 7,500,000 หนองบวั ลาภู จงั หวดั หนองบวั ลาภู (18) สถานีตรวจวดั คณุ ภาพอากาศในบรรยากาศ ตาบลเมอื งเหนือ 4,350,000 4,350,000 อาเภอเมอื งศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 13,810,300 2,453,300 (22) เคร่อื งตรวจวดั คารบ์ อนดา (Black Carbon) ตาบลชา้ งเผอื ก 2,000,000 2,000,000 อาเภอเมอื งเชยี งใหม่ จงั หวดั เชยี งใหม่ 3,362,000 362,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 2,091,300 91,300 1) โครงการพฒั นาเทคโนโลยกี ารจดั การนา้ เสยี สาหรบั ท่าเทยี บเรอื ประมง 40,947,800 4,546,700 2) โครงการจดั ทาแนวทางการปฏบิ ตั เิ พอ่ื หาปรมิ าณการระบายความสกปรก 6,422,600 800,000 และศกั ยภาพการรองรบั มลพษิ เพอ่ื นาไปใชใ้ นการกาหนดการระบายมลพษิ 6,422,600 800,000 รายจงั หวดั 4) โครงการจดั ทาแผนแมบ่ ทจดั การมลพษิ ทางเสยี งและความสนั่ สะเทอื น 1,600,000 260,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม 889,800 144,600 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หามลพิษทางอากาศและเสยี ง 1. งบรายจา่ ยอน่ื 889,800 144,600 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ โครงการจดั การมลพษิ ทางอากาศในพ้นื ท่ี 1,543,000 250,800 กรงุ เทพมหานครและปรมิ ณฑล 2) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินโครงการจดั การมลพษิ ทางอากาศในพ้นื ทเ่ี ขตควบคมุ มลพษิ มาบตาพดุ และบรเิ วณใกลเ้คยี ง จงั หวดั ระยอง 3) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ โครงการจดั การมลพษิ ทางอากาศในพ้นื ทเ่ี ขตควบคมุ มลพษิ หนา้ พระลาน จงั หวดั สระบรุ ี 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนินโครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาหมอกควนั และ ไฟป่ า
11-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมควบคมุ มลพษิ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,538,900 3,000,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสยี 10,538,900 3,000,000 อนั ตรายชมุ ชน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,154,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2) การป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาขยะพลาสตกิ และการสนบั สนุนระบบเศรษฐกจิ 22,786,300 746,700 หมนุ เวยี น 3,239,200 746,700 3) การศกึ ษาแนวทางการจดั การซากเซลลแ์ สงอาทติ ยใ์ นชมุ ชน 1,239,200 746,700 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพศูนยป์ ฏิบตั ิการพิทกั ษส์ ง่ิ แวดลอ้ ม 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการขบั เคลอ่ื นการดาเนนิ งานระดบั พ้นื ทเ่ี พอ่ื พทิ กั ษส์ ง่ิ แวดลอ้ ม
11-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 815,040,500 กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ ปรบั ลด 20,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ 223,350,200 800,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทเ่ี ป็ นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 223,350,200 800,000 ผลผลติ : พ้นื ทท่ี รพั ยากรทางทะเล ชายฝงั่ ทะเล และป่าชายเลน ไดร้ บั การบรหิ าร 184,840,400 800,000 จดั การ 168,365,800 800,000 1. งบดาเนินงาน 200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,950,000 100,000 (18) วสั ดุก่อสรา้ ง 5,350,000 100,000 (21) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 2,800,000 100,000 (22) วสั ดุสนามและการฝึก 3,710,000 300,000 (26) วสั ดุยานพาหนะและขนส่ง 1,800,000 (28) วสั ดภุ าพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทยี ม แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และ 221,567,000 2,500,000 ป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการอนุรกั ษฟ์ ้ืนฟู และป้ องกนั ทรพั ยากรป่า 221,567,000 2,500,000 ชายเลนเพอ่ื สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยืนบนสงั คมเศรษฐกจิ สเี ขยี ว 49,841,800 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 49,841,800 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 7,767,300 1,000,000 (2) ค่าจา้ งเหมาแรงงานบคุ คลภายนอก 12,900,000 1,500,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานกาหนดและประกาศเขตพ้นื ทป่ี ่าชายเลนอนุรกั ษแ์ ละ 3,400,000 1,000,000 ออกกฎกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 2,500,000 500,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาป่าชายเลนระนองสูม่ รดกโลก แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาค 286,858,200 13,500,000 ทะเล โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการอนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และป้ องกนั ทรพั ยากร 216,458,200 4,535,700 ทางทะเลเพ่อื สรา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 65,954,500 4,535,700 3. งบรายจา่ ยอน่ื 47,098,500 4,035,700 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 47,098,500 4,035,700 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 5,100 หน่วย) 4,500,000 100,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานส่งเสรมิ การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรชายฝงั่ และสรา้ ง 5,800,000 100,000 เสรมิ ความเขม้ แขง็ ของกลมุ่ เครอื ขา่ ยและชมุ ชนชายฝงั่ 800,000 300,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงานกาหนดและประกาศเขตพ้นื ทท่ี างทะเลและออก กฎกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 6) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาและพฒั นาระบบบญั ชเี ศรษฐกจิ สง่ิ แวดลอ้ มมหาสมทุ ร (Ocean Account)
11-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 70,400,000 8,964,300 โครงการ : โครงการอนุรกั ษแ์ ละฟ้ืนฟูทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ อนั ดามนั เพ่อื 70,400,000 8,964,300 การทอ่ งเทย่ี วอยา่ งยงั่ ยืน 70,400,000 8,964,300 1. งบรายจา่ ยอน่ื 70,400,000 8,964,300 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 68,159,900 2,700,000 รวม 11 รายการ (รวม 3,565 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ 57,680,000 2,500,000 ภมู ิอากาศ 57,680,000 2,500,000 โครงการ : โครงการบูรณาการการจดั การป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาการกดั เซาะ 37,760,000 2,000,000 ชายฝงั่ ทะเล 23 จงั หวดั 37,760,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 2,500,000 500,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 9,440 หน่วย) 10,479,900 200,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามและประเมนิ ผลปกั ไมไ้ ผช่ ะลอความรุนแรงของคลน่ื 10,479,900 200,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ เพอ่ื รองรบั 10,479,900 200,000 การเปลย่ี นแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 1,500,000 200,000 1. งบดาเนินงาน 15,105,200 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 15,105,200 500,000 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 15,105,200 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 15,105,200 500,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การขยะทะเล 7,520,200 500,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร
11-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 325,336,400 กรมทรพั ยากรธรณี 257,027,700 ปรบั ลด 257,027,700 4,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 129,034,600 1,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรธรณี 129,034,600 1,200,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตทเ่ี ป็ นมิตรต่อ 52,056,200 1,200,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรณี 40,000,000 1,200,000 2. งบลงทนุ 1,200,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,200,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ ำนกั งำน 40,000,000 1,200,000 (1) ระบบทำควำมเยน็ (Chiller) พรอ้ มตดิ ตง้ั พพิ ธิ ภณั ฑส์ ริ นิ ธร ตำบลโนนบรุ ี อำเภอสหสั ขนั ธ์ จงั หวดั กำฬสนิ ธุ์ 1 ระบบ 44,778,900 2,600,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 28,942,700 2,200,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 18,942,700 2,200,000 โครงการ : โครงการปฏิรูปการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรแร่ 9,742,700 2,200,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 15,836,200 400,000 2) ค่ำจำ้ งเร่งรดั สำรวจและจดั ทำแผนทศ่ี กั ยภำพแร่ 15,836,200 400,000 โครงการ : โครงการอนุรกั ษแ์ ละพฒั นามรดกธรณีและอทุ ยานธรณี 1. งบรายจา่ ยอน่ื 9,392,000 400,000 1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรสำรวจศกึ ษำแหลง่ มรดกธรณีประเภทถำ้ เพอ่ื กำรบรหิ ำรจดั กำร 6,229,800 200,000 อย่ำงยงั่ ยนื แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 6,229,800 200,000 โครงการ : โครงการสารวจธรณีวิทยาเพ่อื การบรหิ ารจดั การทางทะเลและชายฝงั่ 6,229,800 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 6,229,800 200,000 1) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรสำรวจธรณีวทิ ยำเพอ่ื กำรบรหิ ำรจดั กำรทำงทะเลและชำยฝงั่ 17,300,000 200,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะภมู ิอากาศ โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบตั ภิ ยั ทเ่ี กดิ จากธรรมชาติ 17,300,000 200,000 และการเปลย่ี นแปลงสภาพภูมิอากาศ 17,300,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรลดผลกระทบธรณีพบิ ตั ภิ ยั ทเ่ี กดิ จำกธรรมชำติ 10,500,000 200,000 และกำรเปลย่ี นแปลงสภำพภมู อิ ำกำศ
11-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 468,792,800 กรมทรพั ยากรน้า ปรบั ลด 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้า 292,261,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทเ่ี ป็ นมิตรต่อ 134,482,400 2,978,100 สง่ิ แวดลอ้ ม 16,856,700 2,978,100 ผลผลติ : การเพม่ิ ศกั ยภาพกลไกในการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า 16,856,700 2,978,100 2. งบลงทนุ 16,856,700 2,978,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 734,100 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1,217,700 734,100 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,217,700 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 2,244,000 รวม 16 รายการ (รวม 152 หน่วย) 2,244,000 2,244,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑส์ ารวจ 2,244,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ ารวจทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 21,900 รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) 39,445,500 21,900 ผลผลติ : การเพ่มิ ศกั ยภาพระบบพยากรณ์ และเตอื นภยั ดา้ นน้า 39,445,500 21,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 11,511,500 1) ค่าครุภณั ฑ์ (2) ค่าใชจ้ ่ายในการบารงุ รกั ษาระบบตรวจวดั ปรมิ าณนา้ เกบ็ กกั ในแหลง่ นา้ ขนาดเลก็ 3,872,800 21,900 กรมทรพั ยากรนา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 รายการ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งการเตบิ โต 176,531,800 3,000,000 บนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม โครงการ : โครงการจดั หาเคร่อื งจกั รกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และอปุ กรณ์ 176,531,800 3,000,000 ในการบรหิ ารจดั การน้า 129,544,600 3,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารจดั การนา้ ในภาวะวกิ ฤตแิ ละภาวะปกติ 35,000,000 3,000,000 นอกเขตชลประทานหรอื ในพ้นื ทเ่ี กษตรนา้ ฝน
11-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 991,288,800 กรมทรพั ยากรน้าบาดาล ปรบั ลด 5,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้าบาดาล 104,221,800 5,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรต่อ สง่ิ แวดลอ้ ม 104,221,800 5,500,000 ผลผลติ : ทรพั ยากรน้าบาดาลในพ้นื ท่เี ป้ าหมายไดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 47,975,000 5,500,000 อย่างมีประสทิ ธภิ าพ 43,095,000 5,000,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 14,972,000 5,000,000 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาระบบฐานขอ้ มลู อทุ กธรณีวทิ ยาในรูปสามมติ ิ 4,880,000 500,000 เพอ่ื บรหิ ารจดั การทรพั ยากรนา้ บาดาล 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการกากบั ควบคมุ ประกอบกจิ การนา้ บาดาล
11-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,241,448,400 กรมป่ าไม ้ ปรบั ลด 28,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมป่าไม้ 997,300,600 1,341,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็นมิตรตอ่ 997,300,600 1,341,300 สง่ิ แวดลอ้ ม 395,005,700 1,041,300 ผลผลติ : พ้นื ท่ปี ่าไมไ้ ดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 366,274,700 1,041,300 1. งบดาเนินงาน 1,041,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,041,300 300,000 (10) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 595,721,300 300,000 2. งบลงทนุ 595,721,300 300,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 25,006,800 300,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 300,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑโ์ รงงาน 1,500,000 (1) ครุภณั ฑโ์ รงงานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,500,000 รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 1,244,147,800 26,658,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 972,901,400 18,656,300 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 118,735,200 โครงการ : โครงการป้ องกนั รกั ษาป่า พฒั นาและเพม่ิ พ้นื ทส่ี เี ขยี ว 118,735,200 956,300 1. งบดาเนินงาน 956,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 956,300 956,300 (8) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 619,333,300 2,700,000 2. งบลงทนุ 619,333,300 2,700,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 79,398,400 2,700,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 28,493,800 1,500,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 1,500,000 (6) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้ มเครน ตาบลป่ามะมว่ ง อาเภอเมอื งตาก จงั หวดั ตาก 1 คนั 6,500,000 1,200,000 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 5,100,000 1,200,000 (1) ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยทุ ม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 5,100,000 รวม 71 รายการ (รวม 250 หน่วย) 15,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 110,704,500 15,000,000 1) คา่ ทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 99,220,000 15,000,000 (1) ค่ากอ่ สรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 99,220,000 รวม 199 รายการ (รวม 15,927 หน่วย) 8,002,400 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การท่ดี ินป่าไมอ้ ยา่ งเป็นระบบและเป็นธรรม 271,246,400 8,002,400 1. งบดาเนินงาน 34,096,400 8,002,400 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 34,096,400 100,000 (1) คา่ อาหารทาการนอกเวลา 1,604,000 (2) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และคา่ พาหนะ 100,000 360,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 15,468,700 288,000 (5) วสั ดสุ านกั งาน 3,495,300 5,506,400 (6) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 3,198,400 144,000 (7) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 10,742,000 444,000
11-10 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 306,336,300 กรมสง่ เสรมิ คุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ลด 34,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม 192,259,800 14,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรตอ่ 192,259,800 14,500,000 สง่ิ แวดลอ้ ม 40,511,300 14,500,000 ผลผลติ : การมีสว่ นรว่ มในการจดั การทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 40,511,300 14,500,000 2. งบลงทนุ 40,511,300 14,500,000 26,315,900 14,500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 10,000,000 10,000,000 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (2) เคร่อื งแกส๊ โครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมเิ ตอร์ (Gas 4,500,000 4,500,000 Chromatograph-Mass Spectrometer) ตาบลคลองหา้ 3,500,000 500,000 อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ชดุ 3,500,000 500,000 (3) เคร่ืองโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High 3,500,000 500,000 Performance Liquid Chromatography) ตาบลคลองหา้ 3,500,000 500,000 อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ชดุ 10,496,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ท่แี ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ เมืองอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศสูเ่ มืองสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยืน 10,496,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 10,496,000 2,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ เมอื งน่าอยูค่ ู่อตุ สาหกรรมเชงิ นเิ วศ 1,200,000 200,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ 800,000 300,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความตระหนกั รูแ้ ละเสรมิ ศกั ยภาพดา้ นการ เปลย่ี นแปลงสภาพภูมิอากาศ 1,000,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,856,000 500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การมสี ว่ นร่วมและการสรา้ งจติ สานึกดา้ นการ 3,100,000 600,000 เปลย่ี นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสาหรบั เยาวชนและประชาชนทวั่ ไป 3) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ ศกั ยภาพและสรา้ งเครอื ขา่ ยของศูนยก์ ารเรยี นรูล้ ดโลก รอ้ นตน้ แบบ 4) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรในการตงั้ รบั ปรบั ตวั ต่อการเปลย่ี นแปลง สภาพภมู อิ ากาศ 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการขบั เคลอ่ื นการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการเสรมิ พลงั ความร่วมมอื ดา้ นการรบั มอื ต่อการเปลย่ี นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ ระดบั ประเทศ 6) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ และขยายเครอื ขา่ ยการดาเนินงานในการเสรมิ พลงั ความร่วมมอื ดา้ นการเปลย่ี นแปลงสภาพภมู อิ ากาศในระดบั ทอ้ งถน่ิ
11-11 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ คุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 200,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการตดิ ตามประเมนิ ผลและจดั ทารายงานแหง่ ชาตดิ า้ นการเสรมิ 34,798,900 6,000,000 พลงั ความร่วมมอื ดา้ นการเปลย่ี นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 34,798,900 6,000,000 โครงการ : โครงการสรา้ งวินัยและการมีสว่ นรว่ มของคนในชาติม่งุ สูก่ ารจดั การขยะ 34,798,900 6,000,000 และสง่ิ แวดลอ้ มทย่ี งั่ ยืน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,000,000 200,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบขอ้ มลู การเชอ่ื มโยงและวเิ คราะหข์ อ้ มลู การ 1,000,000 200,000 จดั การขยะ 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ และพฒั นาวทิ ยากรชมุ ชนการจดั การขยะทต่ี น้ ทาง 1,847,700 300,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ เครอื ขา่ ยอาสาสมคั รภาคประชาชนในการจดั การ 14,351,200 2,500,000 ขยะทต่ี น้ ทาง 2,300,000 400,000 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ ชมุ ชนปลอดขยะและโรงเรยี นปลอดขยะ 3,000,000 600,000 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ พ้นื ทต่ี น้ แบบการจดั การขยะทต่ี น้ ทาง 1,500,000 500,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ ใหม้ กี ารลด เลกิ ใชพ้ ลาสตกิ แบบใชค้ รงั้ เดยี วท้งิ 2,500,000 500,000 8) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ หลกั เศรษฐกจิ หมนุ เวยี น (Circular Economy) 9) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ หนุ้ สว่ นความร่วมมอื ในการจดั การขยะ 3,800,000 800,000 10) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ การขยายผลตน้ แบบการจดั การขยะทต่ี น้ ทางสู่ พ้นื ทใ่ี หม่ 65,281,600 11,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรย์ กระดบั กระบวนทศั นเ์ พ่อื กาหนดอนาคตประเทศ 19,907,400 3,100,000 ดา้ นทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 19,907,400 3,100,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การผลติ และการบรโิ ภคทเ่ี ป็ นมิตรกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 3,900,000 1,100,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 9,721,500 1,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การบรโิ ภคทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การผลติ และการบรกิ ารทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 3,644,400 500,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ สรา้ งการรบั รูก้ ารผลติ การบรกิ าร และการบรโิ ภคท่ี เป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 1,641,500 300,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเคร่ืองมอื กลไกในการขบั เคลอ่ื นการผลติ การบรกิ าร และการบรโิ ภคทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 1,000,000 200,000 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ ความร่วมมอื กบั ผูป้ ระกอบการในการพฒั นาบรรจุ 35,374,200 5,900,000 ภณั ฑท์ เ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 35,374,200 5,900,000 โครงการ : โครงการเมืองสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยืน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 21,536,700 4,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การมสี ว่ นร่วมในการจดั การสง่ิ แวดลอ้ มในเมอื ง ยงั่ ยนื 9,000,000 1,700,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาเคร่ืองมอื และกลไกการดาเนนิ งานเมอื งสง่ิ แวดลอ้ ม ยงั่ ยนื
11-12 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 500,000 100,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การนาองคค์ วามรูเ้ทคโนโลยี นวตั กรรมในการ จดั การสง่ิ แวดลอ้ ม 3,500,000 100,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นายกระดบั และบูรณาการเครอื ขา่ ยความร่วมมอื เมอื ง สง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื 10,000,000 2,500,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการป้ องกนั การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า 10,000,000 2,500,000 และลดหมอกควนั 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,000,000 1,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการรณรงค์ ส่งเสรมิ การป้องกนั การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า ลดปญั หาหมอกควนั 7,000,000 1,500,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งเครอื ขา่ ย/ความร่วมมอื กบั ภาคประชาชนในการลดการ เผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า และหมอกควนั
11-13 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,432,956,200 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื ปรบั ลด 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื 2,632,090,100 5,285,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตร 2,584,179,100 5,285,000 ต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 1,619,325,100 5,000,000 ผลผลติ : พ้นื ท่ปี ่ าอนุรกั ษไ์ ดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 1,571,075,500 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 55,116,000 285,000 (4) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 943,160,700 285,000 2. งบลงทนุ 943,160,700 285,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 67,856,100 285,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 44,700,600 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 25,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,901,200 รวม 212 รายการ (รวม 535 หน่วย) (5) ระบบเครอื ขา่ ยคอมพวิ เตอรห์ ลกั ของกรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื 28,500,000 260,000 แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 1,650,299,700 1,715,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 1,362,942,800 1,715,000 โครงการ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงของฐานทรพั ยากรธรรมชาติ 1,010,492,400 1,715,000 2. งบลงทนุ 1,010,492,400 1,715,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 248,946,400 1,715,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,715,000 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑส์ ารวจ 2,450,000 1,715,000 (1) ครุภณั ฑส์ ารวจทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 2,450,000 รวม 86 รายการ (รวม 100 หน่วย)
11-14 สานักงานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติ 873,338,800 และสง่ิ แวดลอ้ ม 225,286,300 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตร 2,000,000 ตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 202,249,200 1,000,000 4,682,700 ผลผลติ : นโยบาย แผน กลไกเพ่อื การจดั การคุณภาพสง่ิ แวดลอ้ มและสง่ เสรมิ 2,682,700 1,000,000 การผลติ การบรโิ ภคท่เี ป็ นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ มและการดาเนินการดา้ นการ 15,200,000 1,000,000 ประเมินผลกระทบสง่ิ แวดลอ้ มไดร้ บั การพฒั นาและนาไปสกู่ ารปฏิบตั ิ 15,200,000 1,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 15,200,000 500,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการดาเนินงานแผนปฏบิ ตั กิ ารเพอ่ื การจดั การ 500,000 คณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ มในระดบั จงั หวดั 3,500,000 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ท่แี ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉรยิ ะ โครงการ : โครงการจดั การสง่ิ แวดลอ้ มเมืองและพ้นื ท่สี เี ขียว สง่ิ แวดลอ้ มธรรมชาติ 4,500,000 200,000 และศิลปกรรมบนพ้นื ฐานภมู ินิเวศ 11,100,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 11,100,000 300,000 11,100,000 500,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั การสง่ิ แวดลอ้ มธรรมชาตแิ ละศิลปกรรม เพอ่ื ความยงั่ ยนื ตามภูมนิ เิ วศ: 500,000 การจดั ทาผงั พ้นื ทอ่ี นุรกั ษแ์ หลง่ ศลิ ปกรรม รายประเภท และการจดั ทาผงั ภูมนิ ิเวศ 5,300,000 500,000 แหลง่ ธรรมชาติ รายประเภท ในพ้นื ทภ่ี าคเหนือ (ตอนลา่ ง) กจิ กรรมท่ี 1 การจดั ทาผงั พ้นื ทอ่ี นุรกั ษส์ ง่ิ แวดลอ้ มแหลง่ ศิลปกรรม รายประเภท ในพ้นื ทภ่ี าคเหนือ (ตอนลา่ ง) 3,500,000 300,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั การสง่ิ แวดลอ้ มธรรมชาตแิ ละศลิ ปกรรม เพอ่ื ความยงั่ ยนื ตามภมู นิ เิ วศ: 200,000 การจดั ทาผงั พ้นื ทอ่ี นุรกั ษแ์ หลง่ ศิลปกรรม รายประเภท และการจดั ทาผงั ภมู นิ เิ วศ แหลง่ ธรรมชาติ รายประเภท ในพ้นื ทภ่ี าคเหนือ (ตอนลา่ ง) กจิ กรรมท่ี 2 การจดั ทาผงั ภูมนิ เิ วศแหลง่ ธรรมชาติ รายประเภท ในพ้นื ทภ่ี าคเหนอื (ตอนลา่ ง) แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ โครงการ : โครงการขบั เคลอ่ื นการดาเนินงานดา้ นการเปลย่ี นแปลงสภาพ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการประเมนิ ผลกระทบดา้ นเศรษฐกจิ และสงั คมจากการดาเนิน มาตรการลดกา๊ ซเรอื นกระจกภายใตย้ ทุ ธศาสตรร์ ะยะยาวในการพฒั นาแบบปลอ่ ย กา๊ ซเรอื นกระจกตา่ ของประเทศ 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการศกึ ษาและวเิ คราะหแ์ นวทางของการรายงานขอ้ มลู ผลการลดกา๊ ซ เรอื นกระจก เพอ่ื พฒั นาระบบรวบรวมและเชอ่ื มโยงขอ้ มลู จากทกุ ภาคส่วนสาหรบั การรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใตค้ วามตกลงปารสี
11-15 สานกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) 59,676,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ป็ นมิตรต่อ 20,921,000 1,203,900 สง่ิ แวดลอ้ ม 20,921,000 ผลผลติ : การพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 20,921,000 3,900 1. งบเงนิ อดุ หนุน 20,921,000 3,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,226,400 3,900 2) ค่าครุภณั ฑ์ 2,226,400 3,900 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 3,900 รวม 9 รายการ (รวม 80 หน่วย) 38,755,600 3,900 19,103,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 19,103,600 1,200,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 19,103,600 600,000 โครงการ : โครงการตอ่ ยอดและขยายผลแผนแม่บทบญั ชีรายการทรพั ยากร 19,103,600 600,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 10,100,000 600,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 10,100,000 600,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน 10,100,000 250,000 โครงการ : โครงการสรา้ งความเขม้ แข็งของวสิ าหกจิ ชมุ ชน จากฐานชีวภาพ 10,100,000 250,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 250,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3,214,000 250,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 3,214,000 3,214,000 170,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การสรา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยืนจากความหลากหลาย 3,214,000 170,000 ทางชีวภาพ 170,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,001,600 170,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3,001,600 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน 3,001,600 180,000 3,001,600 180,000 โครงการ : โครงการเคร่อื งมือทางเศรษฐศาสตรแ์ ละการเงนิ 180,000 เพ่อื การใชป้ ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยงั่ ยนื 180,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน
กระทรวงพลงั งำน
12-1 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 235,167,600 กระทรวงพลงั งาน 58,841,100 ปรบั ลด มาตรา 18 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงพลงั งาน ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 10,100,000 บาท จาแนกดงั น้ี 10,090,500 2,000,000 6,450,000 2,000,000 สานักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน 2,000,000 5,950,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน โครงการ : โครงการพฒั นายทุ ธศาสตรพ์ ลงั งานและสรา้ งการมีสว่ นรว่ มของประชาชน 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาประสทิ ธผิ ลการดาเนนิ งานเชงิ ยุทธศาสตร์ ตามแผนพลงั งานเชงิ พ้นื ท่ี
12-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 108,590,700 กรมธรุ กจิ พลงั งาน 107,734,700 ปรบั ลด 107,734,700 2,700,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 97,051,700 2,700,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธรุ กจิ พลงั งาน 93,373,400 2,700,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 17,165,500 2,500,000 ผลผลติ : การอนุญาต กากบั ดูแล ธุรกจิ พลงั งาน 10,683,000 2,500,000 1. งบดาเนินงาน 10,683,000 2,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 10,683,000 200,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 9,409,100 200,000 2. งบลงทนุ 200,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 200,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 2,600,000 200,000 (3) เคร่ืองหาสารอนิ ทรยี ์ FTIR ตาบลทงุ่ สขุ ลา อาเภอศรรี าชา จงั หวดั ชลบรุ ี 1 เคร่อื ง
12-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,229,290,600 กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 354,287,300 ปรบั ลด 66,761,800 4,400,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 33,481,300 4,400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 33,481,300 142,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 6,327,100 142,000 ผลผลติ : การอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 3,026,400 142,000 2. งบลงทนุ 142,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 142,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 2,140,000 142,000 (2) รถนงั่ สว่ นกลาง ELECTRIC VEHICLE รถยนตไ์ ฟฟ้า 100% กาลงั เคร่อื งยนต์ 287,525,500 4,258,000 สูงสดุ ไมต่ า่ กวา่ 110 กโิ ลวตั ต์ แขวงรองเมอื ง เขตปทมุ วนั กรุงเทพมหานคร 2 คนั 94,797,500 4,000,000 ผลผลติ : พลงั งานทดแทนท่ีผลติ ได้ 84,092,500 4,000,000 1. งบดาเนินงาน 56,617,600 4,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 192,363,000 258,000 (9) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 192,363,000 258,000 2. งบลงทนุ 30,367,700 258,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1,002,500 17,500 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ านกั งาน 1,002,500 17,500 (1) ครุภณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 12,410,800 240,500 2.1.1.6 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ (1) คา่ พฒั นาปรบั ปรุงแผนท่ศี กั ยภาพพลงั งานแสงอาทติ ยจ์ ากภาพถา่ ยดาวเทยี ม 12,410,800 240,500 สาหรบั ประเทศไทย แขวงรองเมอื ง เขตปทมุ วนั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
12-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 40,694,900 สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน 14,524,800 ปรบั ลด 4,919,800 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 4,919,800 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน 350,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 350,000 โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาแนวทางเพ่ือสนบั สนุนพลงั งานทดแทน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,919,800 350,000 1) โครงการศกึ ษาขอ้ เสนอแนะเชงิ นโยบายในการสง่ เสรมิ การใชไ้ ฮโดรเจน 4,135,100 350,000 เชงิ พาณิชยใ์ นประเทศไทย 4,135,100 350,000 โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาแนวทางการกากบั ดูแลกจิ การและราคาพลงั งาน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,135,100 350,000 1) โครงการศกึ ษาสภาวะการแข่งขนั ในตลาดคา้ ปลกี นา้ มนั เช้ือเพลงิ 5,469,900 300,000 และกา๊ ซปิโตรเลยี มเหลว (LPG) ของประเทศไทย 5,469,900 300,000 โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาเพ่ือจดั ตง้ั ศนู ยส์ ารสนเทศพลงั งานแหง่ ชาติ 1. งบรายจ่ายอ่นื 5,469,900 300,000 1) โครงการระบบบรหิ ารจดั การขอ้ มลู เพ่อื ช่วยวเิ คราะหแ์ ละแสดงผลในลกั ษณะ Data Visualization
กระทรวงพำณิชย์
13-1 กระทรวงพาณิชย์ มาตรา 19 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงพาณิชยแ์ ละหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 151,135,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 811,389,100 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ปรบั ลด ภาครฐั 565,134,300 15,000,000 ผลผลติ : ยทุ ธศาสตร์ ขอ้ เสนอ และขอ้ มูลสารสนเทศดา้ นการพาณิชย์ 349,963,500 2. งบลงทนุ 175,821,400 3,671,400 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 175,821,400 3,478,900 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 53,206,700 3,478,900 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 44,170,700 3,478,900 (2) อปุ กรณ์กระจายสญั ญาณหลกั (Core Switch) สานกั งานปลดั 1,178,900 กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 เคร่ือง 5,000,000 1,178,900 (6) อปุ กรณ์เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบสารองขอ้ มลู ของ Private Cloud และ DR Site สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ 25,000,000 178,900 อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ชดุ 122,614,700 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 23,264,000 1,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 2,300,000 23,264,000 2,300,000 (1) งานก่อสรา้ งอาคารควบคุมระบบทาความเยน็ ของระบบปรบั อากาศส่วนกลาง 215,170,800 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะท่ี 2 และงานร้ือถอนอาคารสวสั ดกิ าร 2 81,521,500 2,300,000 สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั 81,521,500 192,500 นนทบรุ ี 1 แห่ง 11,586,900 192,500 ผลผลติ : การขบั เคลอ่ื นงานพาณิชยภ์ ูมิภาค 192,500 2. งบลงทนุ 735,000 192,500 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 735,000 192,500 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 192,500 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 198,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 43,500 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 409,000 (1.1) กลอ้ งโทรทศั นว์ งจรปิด สานกั งานพาณิชยจ์ งั หวดั สงขลา 115,000 ตาบลหาดใหญ่ อาเภองสงขลา จงั หวดั สงขลา 1 ชดุ 128,000 (1.2) กลอ้ งโทรทศั นว์ งจรปิด สานกั งานพาณิชยจ์ งั หวดั สมทุ รสาคร 34,000 ตาบลบางโทรดั อาเภอเมอื งสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 ชดุ (1.3) กลอ้ งโทรทศั นว์ งจรปิด สานกั งานพาณิชยจ์ งั หวดั ชยั นาท ตาบลบา้ นกลว้ ย อาเภอเมอื งชยั นาท จงั หวดั ชยั นาท 1 ชดุ
13-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 122,012,700 สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 10,502,300 ปรบั ลด 10,502,300 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,502,300 7,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ทแ่ี ละเมืองน่าอยอู่ จั ฉรยิ ะ 7,000,000 ผลผลติ : โครงการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพเศรษฐกจิ ฐานรากภาคกลาง 7,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพเศรษฐกจิ ฐานรากภาคกลาง 124,242,100 4,328,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 124,242,100 4,328,600 ผลผลติ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพระบบใหบ้ รกิ ารและการบรหิ ารงานของ 85,192,100 4,328,600 กระทรวงพาณิชย์ 85,192,100 4,328,600 2. งบลงทนุ 35,472,100 1,628,600 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 31,398,800 1,436,100 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 19,745,300 1,436,100 4,073,300 192,500 (3) พฒั นาระบบบรหิ ารขอ้ มลู สนิ คา้ เกษตรและตลาดดจิ ทิ ลั เพอ่ื การบรกิ ารประชาชน 4,073,300 192,500 (Platform เกษตรผลติ พาณิชยต์ ลาด) ผา่ น Mobile Application สานกั งาน ปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 4,073,300 192,500 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 49,720,000 2,700,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 49,720,000 2,700,000 (1) ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท (1.1) อปุ กรณ์สนบั สนุนการถา่ ยภาพและเสยี งนอกสถานทข่ี องสานกั งานพาณิชย์ 49,720,000 2,700,000 จงั หวดั สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 77 ชดุ 2.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรุงศูนยป์ ฏบิ ตั กิ ารกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room) สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 แหง่
13-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 127,270,000 กรมการคา้ ต่างประเทศ 60,105,600 ปรบั ลด 60,105,600 20,185,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 9,454,800 6,685,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ต่างประเทศ 9,454,800 6,685,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 9,454,800 3,185,000 ผลผลติ : การคา้ ไดร้ บั การสง่ เสรมิ ปกป้ อง และอานวยความสะดวก 6,738,800 3,185,000 2. งบลงทนุ 3,185,000 3,185,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 3,185,000 3,185,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 9,862,000 3,500,000 (3) โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารแผนงานเชงิ ยุทธศาสตร์ (Strategic 8,500,000 3,500,000 Plan Management System) กรมการคา้ ต่างประเทศ ตาบลบางกระ 6,929,400 4,500,000 สอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 5,429,400 3,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 5,429,400 3,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายกากบั ดูแลมาตรฐานสง่ ออกสนิ คา้ เกษตร 5,000,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 1,500,000 1,500,000 ผลผลติ : โครงการสรา้ งเครอื ข่ายและยกระดบั ขีดความสามารถในการแขง่ ขนั เพอ่ื 1,500,000 1,500,000 ผลกั ดนั มูลคา่ เพ่มิ ภาคการผลติ การคา้ และการลงทนุ 1,500,000 1,500,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 14,000,000 7,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพสนิ คา้ เกษตรนวตั กรรมไทยเพอ่ื การต่อ 14,000,000 7,000,000 ยอดเชงิ พาณิชย์ 14,000,000 7,000,000 ผลผลติ : โครงการขยายตลาดขา้ วอนิ ทรยี แ์ ละขา้ วสใี นต่างประเทศ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 14,000,000 7,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการขยายตลาดขา้ วอนิ ทรยี แ์ ละขา้ วสใี นต่างประเทศ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ท่เี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ ผลผลติ : โครงการขยายการคา้ การลงทนุ ชายแดน และเขตพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการขยายการคา้ การลงทนุ ชายแดนและพฒั นาผูป้ ระกอบการ เพอ่ื รองรบั เขตพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษ
13-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการคา้ ตา่ งประเทศ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 44,235,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 34,235,000 2,000,000 ผลผลติ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพและยกระดบั การใหบ้ รกิ ารดา้ นการคา้ 34,235,000 2,000,000 ตา่ งประเทศดว้ ยนวตั กรรมดิจทิ ลั 34,235,000 2,000,000 1. งบลงทนุ 20,000,000 2,000,000 20,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 20,000,000 2,000,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) การเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพและปรบั ปรงุ ระบบรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ทางไซเบอรเ์ พอ่ื รองรบั การใหบ้ รกิ ารดจิ ทิ ลั กรมการคา้ ต่างประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ
13-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 597,828,100 กรมการคา้ ภายใน 88,524,200 ปรบั ลด 88,524,200 17,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 32,517,300 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ภายใน 1,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,500,000 ผลผลติ : การรกั ษาระดบั ราคาสนิ คา้ เกษตร 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1,500,000 1,500,000 5) โครงการพฒั นาช่องทางการดาเนินธุรกจิ คลงั สนิ คา้ ไซโล และหอ้ งเยน็ สาธารณะ 236,061,600 7,500,000 แอพคนเกบ็ ของ 236,061,600 7,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 123,216,200 7,500,000 ผลผลติ : การดูแลและสง่ เสรมิ ความเป็ นธรรมทางการคา้ 123,216,200 7,500,000 2. งบลงทนุ 89,684,000 7,500,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 80,682,800 7,500,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 16,500,000 7,500,000 (6) เคร่อื งชงั่ รถยนตช์ นิดเคลอ่ื นยา้ ยได้ พกิ ดั กาลงั 30,000 กโิ ลกรมั ค่าอา่ นละเอยี ด 139,755,900 8,500,000 50 กก. กรมการคา้ ภายใน ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 18,250,000 8,500,000 6 เคร่อื ง 18,250,000 8,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ การสรา้ งมูลค่าเพม่ิ สนิ คา้ เกษตรสาคญั 4,750,000 1,500,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,000,000 4,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายรณรงคบ์ รโิ ภคขา้ วและผลติ ภณั ฑข์ า้ วของไทยทงั้ ตลาดในประเทศและ ต่างประเทศ 3,000,000 3,000,000 4) ค่าใชจ้ ่ายส่งเสรมิ และพฒั นาการสรา้ งนวตั กรรมเพอ่ื เพม่ิ มลู ค่าสนิ คา้ มนั สาปะหลงั 5) ค่าใชจ้ า่ ยศึกษาความเหมาะสมในการกาหนดมาตรการสาหรบั ขา้ วโพดเล้ยี งสตั ว์ และวตั ถดุ บิ ทดแทน
13-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 209,068,900 กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 133,305,900 ปรบั ลด 133,305,900 12,450,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 27,450,000 450,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 27,450,000 450,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 27,450,000 450,000 ผลผลติ : การเจรจาขยายตลาดและปกป้ องผลประโยชน์ทางการคา้ และการลงทนุ 27,450,000 450,000 2. งบลงทนุ 450,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 450,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 8,500,000 450,000 (2) พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การขอ้ มลู และจดั ทาธรรมาภบิ าลขอ้ มลู ภาครฐั 73,880,000 12,000,000 37,860,000 12,000,000 (Data Governance) ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 37,860,000 12,000,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 37,860,000 12,000,000 ผลผลติ : โครงการการเป็ นเจา้ ภาพการประชมุ เอเปคของไทยปี 2565 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเป็นเจา้ ภาพจดั การประชมุ เอเปคของไทยปี 2565 และการดาเนินการทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
13-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 281,507,000 กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 26,659,900 ปรบั ลด 7,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยส์ ินทางปญั ญา แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 26,659,900 1,200,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสริมการสรา้ งมูลค่าเพ่ิมใหก้ บั สนิ คา้ เกษตรอตั ลกั ษณแ์ ละ 26,659,900 1,200,000 สินคา้ บง่ ช้ีทางภมู ิศาสตร์ (GI) 1. งบรายจ่ายอน่ื 26,659,900 1,200,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสริมการสรา้ งมูลค่าเพม่ิ ใหก้ บั สนิ คา้ เกษตรอตั ลกั ษณแ์ ละ สนิ คา้ สง่ิ บ่งช้ที างภูมศิ าสตร์ 27,200,000 2,702,800 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและ ขนาดย่อม 27,200,000 2,702,800 ผลผลิต : โครงการเสริมสรา้ งความรูแ้ ละส่งเสริมการใชป้ ระโยชนท์ รพั ยส์ นิ 9,000,000 1,702,800 ทางปญั ญาในเชิงพาณิชย์ 9,000,000 1,702,800 1. งบลงทนุ 9,000,000 1,702,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 9,000,000 1,702,800 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 8,000,000 1,702,800 (2) ปรบั ปรุงเวบ็ ไซตต์ ลาดกลางทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา (IP Mart) และระบบ 18,200,000 1,000,000 Mobile Application ตลาดกลางทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 7,500,000 500,000 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 2. งบรายจ่ายอน่ื 5,000,000 500,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาผูป้ ระกอบการมอื อาชีพดว้ ยทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 5) ค่าใชจ้ ่ายในการจา้ งจดั หา/เช่าฐานขอ้ มูลสทิ ธิบตั ร ฐานขอ้ มูลวารสารทาง 2,394,600 300,000 วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ละดาเนินกิจกรรมวเิ คราะหข์ อ้ มูลสทิ ธบิ ตั รและแนวโนม้ เทคโนโลยี 2,394,600 300,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 2,394,600 300,000 ในการแข่งขนั ผลผลิต : โครงการพฒั นาต่อยอดสนิ คา้ ท่องเท่ียวเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรมดว้ ย 2,394,600 300,000 ทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 1. งบรายจา่ ยอน่ื 180,019,200 3,297,200 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาต่อยอดสนิ คา้ ท่องเท่ยี วเชงิ สรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรมดว้ ย 80,676,000 3,297,200 ทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 55,170,000 3,297,200 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นา 55,170,000 3,297,200 ประสิทธิภาพภาครฐั 55,170,000 3,297,200 ผลผลติ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบยี นทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 55,170,000 3,297,200 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 55,170,000 3,297,200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) พฒั นาระบบการตรวจคน้ เครอ่ื งหมายการคา้ (Image Search) กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ
13-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 251,096,300 กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ ปรบั ลด 14,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 39,300,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและ 9,200,000 200,000 ขนาดย่อม 9,200,000 200,000 ผลผลติ : โครงการสรา้ งโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 5,200,000 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 11,000,000 500,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการปรบั ตวั สูว้ กิ ฤตดว้ ย e-Commerce ชมุ ชนอจั ฉรยิ ะออนไลน์ 11,000,000 500,000 11,000,000 500,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาสนิ คา้ และบรกิ ารใหไ้ ดค้ ุณภาพ มาตรฐาน และสรา้ งสรรค์ 18,100,000 1,300,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 18,100,000 1,300,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพลกิ ฟ้ืน SME ดว้ ยเทคโนโลยยี คุ ดจิ ทิ ลั 4,000,000 500,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาทกั ษะดา้ นการบรหิ ารจดั การธุรกจิ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 7,600,000 300,000 3,000,000 500,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งศกั ยภาพและโอกาสทางการคา้ ธุรกจิ ใหบ้ รกิ ารโลจิ สตกิ สไ์ ทย 173,121,100 12,000,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาศกั ยภาพและสรา้ งความเขม้ แขง็ ธุรกจิ แฟรนไชสไ์ ทย 173,121,100 12,000,000 รองรบั การคา้ ยคุ ใหม่ 139,450,000 12,000,000 6) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ พฒั นาผูป้ ระกอบการรายยอ่ ย 139,450,000 12,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการ 139,450,000 12,000,000 แข่งขนั 139,450,000 12,000,000 ผลผลติ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. งบลงทนุ 12,000,000 12,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (7) พฒั นาระบบบรหิ ารขอ้ มลู สง่ เสรมิ ผูป้ ระกอบการและเครอื ขา่ ยธุรกจิ กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี
13-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,178,696,200 กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 527,511,700 ปรบั ลด 527,511,700 42,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 114,946,200 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 114,946,200 10,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 114,946,200 10,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 43,977,700 10,000,000 2. งบลงทนุ 10,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 2,418,000 2,418,000 (1) รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง ประจาสานกั งานส่งเสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ ณ นครนิวยอรก์ สหรฐั อเมรกิ า 1 คนั 3,000,000 3,000,000 (6) รถยนตส์ ว่ นกลาง ขนาดไมต่ า่ กวา่ 7 ทน่ี งั่ ประจาสานกั งานส่งเสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ ณ เมอื งมลิ าน สาธารณรฐั อติ าลี 1 คนั 3,000,000 3,000,000 (8) รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง ประจาสานกั งานส่งเสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ ณ เมอื งไมอามี สหรฐั อเมรกิ า 1 คนั 3,000,000 7,000 (15) รถยนตส์ ่วนกลาง ขนาดไมต่ า่ กวา่ 7 ทน่ี งั่ ประจาสานกั งานสง่ เสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ ณ เมอื งชงิ ต่าว สาธารณรฐั ประชาชนจนี 1 คนั 1,575,000 1,575,000 (18) รถยนตส์ ่วนกลาง ขนาดไมต่ า่ กวา่ 7 ทน่ี งั่ ประจาสานกั งานสง่ เสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต แคนนาดา 1 คนั 651,184,500 32,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาผูป้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและ ขนาดย่อม 36,400,000 887,700 ผลผลติ : โครงการพฒั นาผูป้ ระกอบการสูเ่ ศรษฐกจิ ยคุ ใหม่ (New Economy 36,400,000 887,700 Academy) 1. งบรายจา่ ยอน่ื 30,400,000 887,700 2) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาผูป้ ระกอบการสูเ่ ศรษฐกจิ ยุคใหม่ (New Economy Academy) 98,013,000 6,795,700 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาช่องทางการตลาดและการทาธุรกจิ ระหวา่ ง 98,013,000 6,795,700 ประเทศ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 27,276,600 1,090,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ และธุรกจิ ในต่างประเทศ ตลาดอเมรกิ า ยุโรป CIS ตะวนั ออกกลางและแอฟรกิ า 70,736,400 5,705,700 2) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ และธุรกจิ ในต่างประเทศ ตลาดเอเชยี และโอเชยี เนยี
13-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 372,742,000 20,534,200 ผลผลติ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศสนิ คา้ และธุรกจิ 372,742,000 20,534,200 บรกิ ารศกั ยภาพ เพ่อื ตอบสนองวถิ ชี ีวติ ใหม่และเมกะเทรนด์ 30,843,400 1. งบรายจา่ ยอน่ื 50,078,000 500,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสรมิ สนิ คา้ ฮาลาล 175,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและสง่ เสรมิ ธุรกจิ บรกิ ารศกั ยภาพสูส่ ากล 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศสนิ คา้ ไลฟ์สไตลแ์ ละ 100,263,400 4,218,500 สนิ คา้ แฟชนั่ 5) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศสนิ คา้ เกษตร อาหาร 173,033,400 15,455,700 และธุรกจิ บรกิ ารอาหาร 17,523,800 185,000 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศสนิ คา้ อตุ สาหกรรม 37,661,100 2,882,400 ผลผลติ : โครงการสรา้ งแบรนดป์ ระเทศไทยในดา้ นการคา้ และบรกิ าร 37,661,100 2,882,400 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งแบรนดก์ ารคา้ ประเทศไทยในดา้ นการคา้ และบรกิ ารสูย่ ุค 21,616,100 1,100,000 Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0) 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ ภาพลกั ษณ์ประเทศ สนิ คา้ และบรกิ ารของไทย 10,845,000 1,782,400 ทม่ี ศี กั ยภาพในตลาดต่างประเทศ 30,815,800 1,400,000 ผลผลติ : โครงการขยายการคา้ การลงทนุ สสู่ ากล 30,815,800 1,400,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 30,815,800 1,400,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ ผูป้ ระกอบการและธุรกจิ สรา้ งสรรคย์ คุ ใหมส่ ูส่ ากล
13-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 86,791,400 สานกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ 22,650,100 ปรบั ลด 4,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 22,650,100 4,000,000 ผลผลติ : ขอ้ มูลดา้ นเศรษฐกจิ การคา้ ท่ภี าครฐั และเอกชนนาไปใชป้ ระกอบการ 13,305,100 4,000,000 วางแผนธุรกจิ /จดั ทานโยบายของหน่วยงาน 11,371,600 4,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,250,000 4,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (15) ค่าจา้ งบารงุ รกั ษาระบบสารสนเทศเชงิ ลกึ ดา้ นเศรษฐกจิ การคา้
13-12 ศูนยส์ ง่ เสรมิ ศิลปาชีพระหวา่ งประเทศ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยส์ ง่ เสรมิ ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 121,360,500 ปรบั ลด 15,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและ 15,000,000 ขนาดย่อม 83,366,000 15,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาผูป้ ระกอบการศิลปหตั ถกรรมไทยยคุ ใหม่ 15,000,000 และยกระดบั ผลติ ภณั ฑศ์ ิลปหตั ถกรรมไทยสูส่ ากล 83,366,000 15,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 38,500,000 บาท 15,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 83,366,000 เงนิ นอกงบประมาณ 38,500,000 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 83,366,000 เงนิ นอกงบประมาณ 38,500,000 บาท 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 83,366,000 เงนิ นอกงบประมาณ 38,500,000 บาท
13-13 สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอญั มณีและเคร่ืองประดบั แหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอญั มณีและเคร่อื งประดบั แหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) 70,243,100 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 21,943,900 3,000,000 ผลผลติ : โครงการการยกระดบั การดาเนินการและการใหบ้ รกิ ารดว้ ยดิจทิ ลั แพลตฟอรม์ 21,943,900 3,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 21,943,900 21,943,900 3,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 21,943,900 3,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 3,000,000 3,000,000
กระทรวงมหำดไทย
14-1 กระทรวงมหาดไทย มาตรา 20 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงมหาดไทย ใหป้ รบั ลดเป็ นจานวน 744,599,700 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 4,416,546,600 ปรบั ลด 85,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชน 85,000,000 และการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 3,637,518,400 24,839,000 24,839,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารราชการ 2,318,014,000 24,839,000 4,839,000 2. งบลงทนุ 1,952,993,200 4,839,000 1,386,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,952,993,200 3,453,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 698,262,200 20,000,000 20,000,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 632,420,600 20,000,000 (1) ครภุ ณั ฑอ์ น่ื ๆ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,386,000 รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) (2) ค่าระบบลฟิ ทโ์ ดยสารอาคารศาลากลางจงั หวดั ฉะเชงิ เทรา ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 2 ชดุ 3,453,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,254,731,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 614,054,200 (8) ค่าก่อสรา้ งศูนยร์ าชการจงั หวดั แพร่ พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ ง ตาบลนา้ ชา อาเภอเมอื งแพร่ จงั หวดั แพร่ 1 แหง่ 83,092,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 540,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 98,567,400 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 116,090,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 83,092,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 102,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 140,250,000 บาท โครงการ : โครงการจดั หาระบบวทิ ยสุ อ่ื สารข่ายบงั คบั บญั ชากระทรวงมหาดไทย 1,035,138,300 60,161,000 1. งบดาเนินงาน 90,138,300 25,000,000 90,138,300 25,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 90,138,300 25,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงานและค่าเช่าสญั ญาณโครงขา่ ยวทิ ยุ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,896,563,900 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 25,092,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 90,138,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 647,757,600 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 647,757,600 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 485,818,200 บาท
14-2 สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2. งบลงทนุ 945,000,000 ปรบั ลด 35,161,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 945,000,000 35,161,000 35,161,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 945,000,000 35,161,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 945,000,000 35,161,000 (1) ระบบวทิ ยุสอ่ื สาร แขวงวดั ราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 945,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 2,447,462,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 897,946,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 945,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 604,516,500 บาท
14-3 กรมการปกครอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง 7,704,349,000 ปรบั ลด 40,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 2,228,653,700 28,000,000 25,000,000 ผลผลติ : การรกั ษาความมนั่ คงภายใน 2,211,453,600 25,000,000 25,000,000 2. งบลงทนุ 724,659,600 25,000,000 25,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 724,659,600 25,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 347,909,600 3,000,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 233,454,600 3,000,000 3,000,000 (1) ระบบสอ่ื สารวทิ ยุเฉพาะกจิ Trunked Radio Digital 3,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 233,454,600 12,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 787,333,800 บาท 1,867,000 1,867,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 119,173,500 บาท 1,867,000 1,867,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 100,088,900 บาท 1,867,000 1,867,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 233,454,600 บาท 10,133,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 334,616,800 บาท 10,133,000 10,133,000 โครงการ : โครงการขบั เคลอ่ื นนโยบายของรฐั ผ่านกลไกหมบู่ า้ น 17,200,100 133,000 1. งบดาเนินงาน 17,200,100 133,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,200,100 81,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 5,648,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชน และการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 5,433,724,100 ผลผลติ : เสรมิ สรา้ งสมรรถนะของอาเภอในการบรกิ ารและแกไ้ ขปญั หา ความเดือดรอ้ นของประชาชน 1,495,758,900 2. งบลงทนุ 120,274,400 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 120,274,400 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 41,934,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 41,934,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 41,934,000 รวม 1 รายการ (รวม 964 หน่วย) โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพ้นื ท่ี เพอ่ื พฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารราชการ 2,598,959,500 2. งบลงทนุ 1,925,652,200 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,925,652,200 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 301,525,400 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 166,761,400 (1) ระบบฐานขอ้ มลู หวั กระสนุ ปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ ฏบิ ตั กิ าร เขตพ้นื ทภ่ี าค 2 อาเภอเมอื งชลบรุ ี จงั หวดั ชลบรุ ี 1 ระบบ 67,164,800
14-4 กรมการปกครอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 83,981,000 บาท ปรบั ลด ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 16,816,200 บาท 52,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 67,164,800 บาท 10,000,000 10,000,000 (2) ระบบฐานขอ้ มลู หวั กระสนุ ปืนและปลอกกระสนุ ปืน ศูนยป์ ฏบิ ตั กิ าร 500,000 เขตพ้นื ทภ่ี าค 3 อาเภอเมอื งอบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 ระบบ 66,335,800 9,500,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 83,152,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 16,816,200 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 66,335,800 บาท 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,624,126,800 2.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 501,935,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 414,189,400 รวม 659 รายการ (รวม 659 หน่วย) (2) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั ผูเ้ดนิ ทางและอเนกประสงค์ ศูนยบ์ รหิ ารกจิ การศาสนาอสิ ลามแห่งชาตเิ ฉลมิ พระเกยี รติ เขตหนองจอก กรงุ เทพมหานคร 1 แหง่ 87,745,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 138,107,200 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 28,722,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 9,029,600 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 12,610,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 87,745,600 บาท
14-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,343,765,500 กรมการพฒั นาชมุ ชน 15,742,000 ปรบั ลด 8,334,000 10,506,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,334,000 986,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชมุ ชน 8,334,000 522,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 4,500,000 522,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ช่องทางการตลาดเครอื ข่ายเกษตรปลอดภยั 7,408,000 522,000 1. งบดาเนินงาน 7,408,000 522,000 7,408,000 464,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,000,000 464,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,328,023,500 464,000 464,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ช่องทางการตลาดเครอื ข่ายเกษตรอนิ ทรยี ์ 9,520,000 1. งบดาเนินงาน 836,968,100 9,506,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 146,781,500 9,506,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 146,781,500 9,506,000 120,769,900 9,506,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 27,715,000 2,106,000 ผลผลติ : เสรมิ สรา้ งขดี ความสามารถของชมุ ชนในการบรหิ ารจดั การขอ้ มูลเพ่อื การ พฒั นาชมุ ชน 13,247,000 2,106,000 2. งบลงทนุ 42,898,900 2,391,000 25,662,900 2,391,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 39,999,500 5,009,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 27,999,500 5,009,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อ หน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 374,646,600 14,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 102,703,400 14,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 102,703,400 14,000 รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 102,703,400 14,000 2.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) โครงการ : โครงการพฒั นาหมู่บา้ นเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
14-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,092,770,600 กรมทด่ี ิน ปรบั ลด 7,460,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมท่ดี ิน 593,219,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นา 592,119,500 3,000,000 ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 579,947,700 3,000,000 ผลผลติ : งานดา้ นทะเบยี นและรงั วดั ท่ดี ินท่บี รกิ ารใหแ้ กป่ ระชาชน 378,991,300 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 3,000,000 6,807,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (6) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 461,984,400 4,460,000 461,984,400 4,460,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดุล 461,984,400 4,460,000 และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 461,984,400 4,460,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการพฒั นาประสทิ ธิภาพการบรหิ ารราชการ 52,826,400 1,460,000 1. งบลงทนุ 34,884,200 1,460,000 34,884,200 1,460,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 409,158,000 3,000,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ านกั งาน 351,862,400 3,000,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 15 รายการ (รวม 1,869 หน่วย) 123,212,900 3,000,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 69 รายการ (รวม 69 หน่วย)
14-7 กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 3,375,918,600 ปรบั ลด 185,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาระบบการเตรยี มพรอ้ มแหง่ ชาติ 185,000,000 และระบบบรหิ ารจดั การภยั พบิ ตั ิ 3,375,918,600 8,247,300 8,247,300 ผลผลติ : มาตรการการป้ องกนั และเตือนภยั จากสาธารณภยั 308,796,500 8,247,300 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 140,293,500 724,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 123,099,600 523,300 4,000,000 (3) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 9,618,300 2,835,000 2,835,000 เงนิ นอกงบประมาณ 3,430,000 บาท 2,835,000 2,835,000 (4) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 34,976,000 2,835,000 170,000,000 (6) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 8,301,300 170,000,000 170,000,000 (7) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 44,955,900 160,000,000 155,000,000 ผลผลติ : การเตอื นภยั พบิ ตั ิ 365,295,300 149,000,000 1. งบดาเนินงาน 136,762,000 6,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 124,359,800 5,000,000 1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 124,359,800 5,000,000 10,000,000 (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,835,000 10,000,000 โครงการ : โครงการจดั หาครภุ ณั ฑเ์ พ่อื การป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 1,829,556,200 10,000,000 1. งบลงทนุ 1,829,556,200 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,829,556,200 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1,621,906,400 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 1,414,362,000 (8) รถกาจดั ฝ่นุ ละอองขนาดเลก็ ลดมลพษิ ทางอากาศ 149,000,000 ตดิ ตง้ั เคร่อื งตรวจวดั สภาพอากาศแบบ Real time พรอ้ มอปุ กรณ์ประกอบ แขวงดุสติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 5 คนั (11) เรอื อลูมเิ นยี มตรวจการณ์/ขนยา้ ยผูป้ ระสบภยั พรอ้ มเทรลเลอรล์ ากจูง แขวงดสุ ติ เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 6 ลา 39,000,000 1.1.1.2 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 207,544,400 (7) เคร่อื งกาเนดิ ไฟฟ้าสาหรบั อากาศยาน แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 ชดุ 12,000,000 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 207,649,800 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 207,649,800 (2) โครงการก่อสรา้ งโรงจอดอากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมอื งลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี 1 แห่ง 68,462,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 200,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 40,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 68,462,000 บาท
14-8 กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 91,538,000 บาท ปรบั ลด โครงการ : โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพการเตรยี มความพรอ้ มในการจดั การสาธารณภยั 3,917,700 2,917,700 ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและมีมาตรฐาน 224,612,700 2,917,700 2,917,700 1. งบดาเนินงาน 64,048,300 1,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 55,447,000 (5) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 22,131,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 71,312,500 3) การฝึกการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4,731,900
14-9 กรมโยธาธิการและผงั เมือง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง 22,970,190,300 ปรบั ลด 31,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่มี ีผลกระทบ 18,500,000 18,500,000 ตอ่ ความมนั่ คง 4,699,353,900 1,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งเข่อื นป้ องกนั ตลง่ิ เพอ่ื ป้ องกนั 1,000,000 17,500,000 การสูญเสยี ดินแดนของประเทศ 4,699,353,900 17,500,000 17,500,000 1. งบดาเนินงาน 7,608,400 17,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 7,608,400 5,000,000 (3) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ทพ่ี กั และพาหนะ 6,267,500 5,000,000 2. งบลงทนุ 4,691,745,500 7,500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,691,745,500 2.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,691,745,500 2.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 4,439,036,700 (104) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและปรบั ปรุงภูมทิ ศั นเ์ พอ่ื ป้องกนั การกดั เซาะ ชายฝงั่ ชายหาดชะอา ตาบลชะอา อาเภอชะอา จงั หวดั เพชรบรุ ี (ระยะท่ี 3) ความยาว 647 เมตร 1 แหง่ 18,504,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 48,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 9,700,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 18,504,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 20,295,400 บาท (106) เขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ รมิ ทะเล พรอ้ มปรบั ปรุงภูมทิ ศั นพ์ ้นื ท่ี ชายฝงั่ ทะเล ตาบลแมร่ าพงึ อาเภอบางสะพาน จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ ความยาว 805 เมตร 1 แหง่ 28,034,900 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 79,936,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 15,987,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 28,034,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 35,914,300 บาท (107) เขอ่ื นป้องกนั ตลง่ิ รมิ ทะเล พรอ้ มปรบั ปรงุ ภูมทิ ศั น์ บรเิ วณชายฝงั่ อา่ วดงตาล เทศบาลตาบลเขตรอดุ มศกั ด์ิ อาเภอสตั หบี จงั หวดั ชลบรุ ี (ต่อเน่อื งเขอ่ื นเดมิ ระยะท่ี 2) ความยาว 909 เมตร 1 แห่ง 44,177,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 136,350,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 27,270,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 44,177,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 64,902,600 บาท
14-10 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ทแ่ี ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉรยิ ะ 6,239,791,300 ปรบั ลด 12,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาพ้นื ทต่ี ามผงั เมือง 4,794,096,300 12,500,000 12,500,000 2. งบลงทนุ 4,764,794,000 12,500,000 12,500,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,764,794,000 12,500,000 3,426,300 2.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,764,794,000 2,569,700 2.1.1.4 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 4,041,612,400 3,077,700 (64) โครงการพฒั นาพ้นื ทล่ี าตะคอง (บรเิ วณเทศบาลนครราชสมี า) 2,284,200 อาเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 แห่ง 34,263,200 1,142,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 120,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 24,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 34,263,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 61,736,800 บาท (97) โครงการพฒั นาตามผงั เมอื งรวมนครราชสมี า (ชมุ ชนบงึ หวั ทะเล และบา้ นเกาะ) ระยะท่ี 2 จงั หวดั นครราชสมี า 1 แห่ง 25,697,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 90,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 25,697,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 46,302,600 บาท (98) โครงการพฒั นาสาธารณูปโภคและภมู ทิ ศั นช์ มุ ชนเมอื งกระทมุ่ แบน จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 แห่ง 25,697,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 90,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 25,697,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 46,302,600 บาท (99) โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานและปรบั ปรุงภมู ทิ ศั นช์ มุ ชน รูสะมแิ ล จงั หวดั ปตั ตานี 1 แห่ง 22,842,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 80,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 16,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 22,842,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 41,157,900 บาท (113) โครงการปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นช์ มุ ชนเมอื งบรเิ วณสวนสาธารณะบงึ พลาญชยั จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 1 แห่ง 11,421,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 40,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 8,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 11,421,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 20,578,900 บาท
14-11 กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ 218,434,937,600 ปรบั ลด 385,633,700 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 1,000,000 การบรหิ ารจดั การภาครฐั 493,062,300 1,000,000 1,000,000 ผลผลติ : สง่ เสรมิ และสนับสนุนองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 493,062,300 1,000,000 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 402,491,500 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 349,581,100 384,633,700 384,633,700 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 317,313,500 384,633,700 384,633,700 (5) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 14,288,000 384,633,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจ 384,633,700 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 217,907,837,900 130,581,200 ผลผลติ : จดั สรรเงนิ อดุ หนุนใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 217,907,837,900 3,290,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 217,907,837,900 250,762,500 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 35,633,519,700 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 34,548,076,200 เงนิ นอกงบประมาณ 39,065,100 บาท (1) ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 33,996,492,800 รวม 10,172 รายการ (รวม 10,176 หน่วย) (1.8) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั สนบั สนุนงบประมาณเพอ่ื ดาเนินการ พฒั นาแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว 308 รายการ 1,596,042,000 (1.9) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั สนบั สนุนการก่อสรา้ ง/ปรบั ปรงุ และพฒั นาการบรหิ ารจดั การนา้ ระบบธนาคารนา้ ใตด้ นิ 202 รายการ 91,311,800 (1.10) เงนิ อดุ หนุนสาหรบั ก่อสรา้ ง/ปรบั ปรุงซ่อมแซมถนน ทางหลวงทอ้ งถน่ิ 7,152 รายการ 26,846,115,300
กระทรวงยตุ ธิ รรม
15-1 กระทรวงยตุ ธิ รรม มาตรา 21 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงยตุ ธิ รรมและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 124,479,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม 436,605,600 ปรบั ลด 39,565,700 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ 35,465,700 ภาครฐั 273,250,900 35,465,700 ผลผลติ : สนบั สนุนการบรหิ ารจดั การหน่วยงานในสงั กดั และใหบ้ ริการแกป่ ระชาชน 33,565,700 33,565,700 ในดา้ นงานยตุ ธิ รรม 273,250,900 2,000,000 2,000,000 2. งบลงทนุ 129,234,400 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 129,234,400 31,565,700 31,565,700 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 45,548,000 11,847,800 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 45,548,000 19,717,900 (1) โครงการจา้ งยา้ ยระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศกระทรวงยตุ ธิ รรม พรอ้ มตดิ ตง้ั 1,900,000 สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม แขวงทุ่งสองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 1,900,000 4,100,000 โครงการ 42,890,000 4,100,000 4,100,000 2.1.2 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 83,686,400 4,100,000 4,100,000 2.1.2.2 ค่ากอ่ สรา้ งอาคารท่ที าการและสง่ิ กอ่ สรา้ งประกอบ 70,140,500 (1) คา่ ก่อสรา้ งอาคารบรู ณาการของกระทรวงยตุ ธิ รรม จงั หวดั เชียงราย ตาบลรมิ กก อาเภอเมอื งเชียงราย จงั หวดั เชียงราย 1 แหง่ 31,860,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 62,245,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 12,449,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 31,860,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 17,935,900 บาท (2) คา่ ก่อสรา้ งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุ ธิ รรม จงั หวดั นครปฐม ตาบลหว้ ยจรเข้ อาเภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม 1 แหง่ 38,280,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 108,213,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 21,642,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 38,280,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 48,290,000 บาท 4. งบรายจ่ายอ่นื 22,060,800 1) ค่าใชจ้ ่ายสาหรบั โครงการกาลงั ใจ 22,060,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 163,354,700 ผลผลติ : โครงการพฒั นาและสง่ เสริมใหป้ ระชาชนเขา้ ถงึ ความเป็นธรรม 163,154,700 2. งบเงินอดุ หนุน 107,919,700 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 107,919,700 2) เงนิ อดุ หนุนสภาทนายความ 27,174,000
15-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 551,311,300 กรมคมุ ประพฤติ 292,261,000 ปรบั ลด 26,072,200 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 26,072,200 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมคมุ ประพฤติ 26,072,200 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 24,300,000 1,000,000 ผลผลติ : โครงการคนื คนดสี ู่สงั คม 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าจา้ งงานผูพ้ น้ โทษ
15-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 557,713,200 กรมคุม้ ครองสทิ ธิและเสรีภาพ ปรบั ลด 700,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมคุม้ ครองสทิ ธิและเสรภี าพ 136,593,100 200,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ ภาครฐั 136,593,100 200,000 ผลผลติ : ประชาชนไดร้ บั การสง่ เสริม คุม้ ครอง มหี ลกั ประกนั ดา้ นสทิ ธิเสรภี าพ 15,295,700 200,000 ตามบทบญั ญตั แิ หง่ กฎหมาย และหลกั การสทิ ธิมนุษยชน 15,295,700 200,000 2. งบลงทนุ 15,295,700 200,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 13,635,700 200,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 6,154,400 200,000 (2) โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศกลางสาหรบั การไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าท ระยะท่ี 2 421,120,100 500,000 แขวงทุ่งสองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 10,503,000 200,000 ผลผลติ : โครงการขบั เคล่ือนการดาเนินงานดา้ นสทิ ธิมนุษยชนเพ่ือการพฒั นาท่ี 10,503,000 200,000 ยงั่ ยนื 6,455,300 200,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) โครงการสง่ เสริมสทิ ธิเสรภี าพและสทิ ธิมนุษยชน 9,376,200 300,000 ผลผลติ : โครงการขบั เคล่ือนการดาเนินงานดา้ นสทิ ธิเสรีภาพและสทิ ธิมนุษยชน 9,376,200 300,000 ตามบทบญั ญตั แิ หง่ กฎหมาย 1. งบรายจา่ ยอ่นื 9,376,200 300,000 1) โครงการขบั เคลอ่ื นการดาเนนิ งานตามพระราชบญั ญตั กิ ารไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าท พ.ศ. 2562
15-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 160,504,700 กรมบงั คบั คดี ปรบั ลด 5,013,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบงั คบั คดี 149,849,700 3,013,600 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ 149,849,700 3,013,600 ภาครฐั 111,062,600 3,000,000 ผลผลติ : การบงั คบั คดี 83,018,300 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,000,000 1,919,600 (7) คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 62,285,800 300,000 (8) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ (11) คา่ ใชจ้ ่ายในคดอี าญา และคดนี ายประกนั 510,000 30,400 (13) คา่ ใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั งิ านดา้ นบงั คบั คดลี ม้ ละลายสว่ นหนา้ 30,400 250,000 (14) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 288,300 13,600 2. งบลงทนุ 37,985,700 13,600 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 37,985,700 13,600 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 4,162,600 13,600 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 4,162,600 (1) โครงการจดั ซ้อื เคร่ืองคอมพวิ เตอรท์ ดแทน แขวงบางขนุ นนท์ เขตบางกอกนอ้ ย กรุงเทพมหานคร 4,162,600 13,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 9,655,000 2,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารงานบงั คบั คดีอยา่ งมีคณุ ภาพ 9,655,000 2,000,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 7,225,000 2,000,000 1) โครงการไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าทชน้ั บงั คบั คดี 6,825,000 2,000,000
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374