Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 4. รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

4. รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

Published by agenda.ebook, 2021-08-09 09:57:47

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 - 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

Search

Read the Text Version

สารบญั รายการปรบั ลด ร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -------------------------------------------------------------- หนา้ มาตรา 7 สานักนายกรฐั มนตรี 1-1 - 1-23 มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม 2-1 - 2-9 มาตรา 9 กระทรวงการคลงั 3-1 - 3-11 มาตรา 10 กระทรวงการต่างประเทศ 4-1 - 4-2 มาตรา 11 กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า 5-1 - 5-5 มาตรา 12 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 6-1 - 6-7 มาตรา 13 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 7-1 - 7-76 มาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8-1 - 8-23 มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม 9-1 - 9-21 มาตรา 16 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 10-1 - 10-6 มาตรา 17 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 11-1 - 11-15 มาตรา 18 กระทรวงพลงั งาน 12-1 - 12-4 มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ 13-1 - 13-13 มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย 14-1 - 14-11 มาตรา 21 กระทรวงยตุ ิธรรม 15-1 - 15-11 มาตรา 22 กระทรวงแรงงาน 16-1 - 16-4 มาตรา 23 กระทรวงวฒั นธรรม 17-1 - 17-9 มาตรา 24 กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 18-1 - 18-29 มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข 19-1 - 19-12 มาตรา 26 กระทรวงอตุ สาหกรรม 20-1 - 20-8 มาตรา 27 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง 21-1 - 21-7 และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 29 รฐั วสิ าหกจิ 22-1 - 22-12 มาตรา 30 หน่วยงานของรฐั สภา 23-1 - 23-2 มาตรา 31 หน่วยงานของศาล 24-1 - 24-1 มาตรา 32 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 25-1 - 25-4 มาตรา 33 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 26-1 - 26-17 มาตรา 34 หน่วยงานอน่ื ของรฐั 27-1 - 27-1

รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปรายการปรบั ลด ร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -------------------------------------------------------------- มาตรา 7 สานักนายกรฐั มนตรี ปรบั ลดลง จานวน 226,595,800 บาท 3,226,880,000 บาท มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ปรบั ลดลง จานวน 334,978,600 บาท 211,250,000 บาท มาตรา 9 กระทรวงการคลงั ปรบั ลดลง จานวน 57,929,600 บาท มาตรา 10 กระทรวงการตา่ งประเทศ ปรบั ลดลง จานวน 38,487,000 บาท 641,364,700 บาท มาตรา 11 กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า ปรบั ลดลง จานวน 205,500,000 บาท 121,591,000 บาท มาตรา 12 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ ปรบั ลดลง จานวน 76,850,000 บาท 158,753,900 บาท มาตรา 13 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม ปรบั ลดลง จานวน 10,100,000 บาท 151,135,000 บาท มาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบั ลดลง จานวน 744,599,700 บาท 124,479,600 บาท มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม ปรบั ลดลง จานวน 31,483,900 บาท 99,564,200 บาท มาตรา 16 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม ปรบั ลดลง จานวน 1,950,413,900 บาท 60,865,000 บาท มาตรา 17 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ลดลง จานวน 29,096,000 บาท 69,000,000 บาท มาตรา 18 กระทรวงพลงั งาน ปรบั ลดลง จานวน - บาท มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ ปรบั ลดลง จานวน 2,231,489,400 บาท 119,705,200 บาท มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย ปรบั ลดลง จานวน 7,000,000 บาท มาตรา 21 กระทรวงยตุ ธิ รรม ปรบั ลดลง จานวน 7,936,300 บาท 1,398,701,500 บาท มาตรา 22 กระทรวงแรงงาน ปรบั ลดลง จานวน 1,000,000 บาท 12,336,750,300 บาท มาตรา 23 กระทรวงวฒั นธรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 24 กระทรวงศึกษาธกิ าร ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสขุ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 26 กระทรวงอตุ สาหกรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 27 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง ปรบั ลดลง จานวน และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 28 จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 29 รฐั วสิ าหกจิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 30 หน่วยงานของรฐั สภา ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 31 หน่วยงานของศาล ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 32 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 33 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 34 หน่วยงานอน่ื ของรฐั ปรบั ลดลง จานวน รวมทง้ั ส้นิ ปรบั ลดลง จานวน

สำนกั นำยกรฐั มนตรี

1-1 สานกั นายกรฐั มนตรี มาตรา 7 งบประมาณรายจ่ายของสานกั นายกรฐั มนตรีและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 226,595,800 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั สานกั นายกรฐั มนตรี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั สานกั นายกรฐั มนตรี 2,288,076,500 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ภาครฐั 272,450,600 20,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาตดิ ตามและประเมินผลการปฏบิ ตั ริ าชการและสนบั สนุนการมี สว่ นรว่ มของประชาชน 264,692,200 10,500,000 95,856,100 4. งบรายจา่ ยอน่ื 10,500,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ใหม้ กี ารประกนั ชีวติ ใหแ้ กเ่ จา้ หนา้ ทผ่ี ูป้ ฏบิ ตั งิ านในจงั หวดั 65,000,000 10,500,000 ชายแดนภาคใต ้ 5) คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาประสทิ ธิภาพการตรวจราชการโดยใชแ้ นวคดิ เทยี บเคยี งตน้ แบบ 3,449,100 10,000,000 (Benchmarking) 1,855,840,200 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งความมนั่ คงของสถาบนั หลกั ของชาติ 107,349,100 8,500,000 ผลผลติ : โครงการเสรมิ สรา้ งความมนั่ คงในการเทดิ ทูนสถาบนั พระมหากษตั รยิ แ์ ละ 101,164,900 เสริมสรา้ งเอกลกั ษณข์ องชาติ 8,500,000 7,068,400 8,500,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 90,000,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเสริมสรา้ งเอกลกั ษณข์ องชาตแิ ละเทดิ ทนู สถาบนั พระมหากษตั ริย์ 5,000,000 ปลูกไทยในแบบพอ่ 1,500,000 3,000,000 2,596,500 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั งานเฉลมิ พระเกยี รตแิ ละเทดิ ทนู สถาบนั - 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการสรา้ งเดก็ และเยาวชนตน้ แบบ รู้ รกั สามคั คี และสานกึ 154,875,000 500,000 ความเป็นไทย 154,875,000 1,000,000 4) ค่าใชจ้ ่ายสนบั สนุนการดาเนนิ งานจติ อาสาภาครฐั 4,500,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครอง 4,500,000 1,000,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 3,000,000 1,000,000 1,000,000 ผลผลติ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การของทอ้ งถ่นิ 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ

1-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมประชาสมั พนั ธ์ 1,445,360,900 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 39,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประชาสมั พนั ธ์ 1,204,056,100 37,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร มนุษย์ 1,204,056,100 37,000,000 ผลผลติ : ขอ้ มลู ข่าวสารยทุ ธศาสตรช์ าตแิ ละนโยบายสาคญั ของรฐั บาลท่ีเผยแพร่สู่ 720,761,400 18,000,000 สาธารณะ 445,408,300 18,000,000 1. งบดาเนินงาน 141,755,400 7,400,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 293,616,500 10,600,000 (1) ค่าไฟฟ้า 384,391,800 19,000,000 (5) คา่ บรกิ ารส่อื สารและโทรคมนาคม 384,391,800 19,000,000 2. งบลงทนุ 285,325,800 15,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 133,263,200 15,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 30,000,000 10,000,000 (1) จดั ตงั้ สถานวี ทิ ยคุ มนาคมสารองเพ่อื ใหบ้ ริการสถานโี ทรทศั นภ์ าคพ้นื ดนิ ในระบบ 12,000,000 500,000 ดจิ ติ อล สถานวี ทิ ยโุ ทรทศั นแ์ หง่ ประเทศไทย ถนนเพชรบรุ ีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 7,000,000 500,000 (4) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลสะเตง 6,659,300 500,000 อาเภอเมอื งยะลา จงั หวดั ยะลา ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 10 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ (5) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลโพธ์ิชยั 7,000,000 500,000 อาเภอเมอื งหนองคาย จงั หวดั หนองคาย ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ 7,000,000 500,000 (6) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลปากนา้ อาเภอเมอื งกระบ่ี จงั หวดั กระบ่ี ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ 7,000,000 500,000 (7) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลบา้ นคลอง อาเภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 7,000,000 500,000 ระบบ (8) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลสะเดยี ง อาเภอเมอื งเพชรบูรณ์ จงั หวดั เพชรบรู ณ์ ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ (9) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลบางร้นิ อาเภอเมอื งระนอง จงั หวดั ระนอง ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ (10) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลโนนสูง อาเภอเมอื งอดุ รธานี จงั หวดั อดุ รธานี ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ

1-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมประชาสมั พนั ธ์ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 7,000,000 500,000 (11) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย 7,000,000 500,000 ตาบลบา้ นกลาง อาเภอเมอื งลาพนู จงั หวดั ลาพนู ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ 7,000,000 500,000 (12) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย 99,066,000 4,000,000 ตาบลชา้ งคลาน อาเภอเมอื งเชียงใหม่ จงั หวดั เชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอม็ 99,066,000 4,000,000 ขนาดกาลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ (13) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลแจระแม 32,889,900 4,000,000 อาเภอเมอื งอบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาลงั สง่ 1 241,304,800 2,000,000 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ 2.1.2 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 241,304,800 2,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าการและส่งิ กอ่ สรา้ งประกอบ 18,481,000 2,000,000 (2) ก่อสรา้ งอาคารท่ที าการสถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จงั หวดั นครศรีธรรมราช 1 แหง่ 1,500,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ รบั เปล่ียนคา่ นิยมและวฒั นธรรม ผลผลติ : ขอ้ มูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสมั พนั ธแ์ หง่ ชาตทิ ่ีเผยแพรส่ ู่ 1,000,000 1,000,000 สาธารณะ 2. งบรายจา่ ยอ่นื 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ทาและเตรยี มการบงั คบั ใชพ้ ระราชบญั ญตั สิ ง่ เสริมจรยิ ธรรม และมาตรฐานวชิ าชพี สอ่ื มวลชน 4) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งการรบั รูพ้ ระราชบญั ญตั สิ ง่ เสริมจรยิ ธรรมและมาตรฐาน วชิ าชีพส่อื มวลชน

1-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานักขา่ วกรองแหง่ ชาติ 321,737,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั ขา่ วกรองแหง่ ชาติ 133,971,400 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความ 133,971,400 10,000,000 พรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มติ ิ 133,971,400 10,000,000 ผลผลติ : โครงการเพ่ิมขดี ความสามารถงานข่าวกรองและตอ่ ตา้ นขา่ วกรอง 128,896,400 10,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) คา่ ครุภณั ฑ์ 95,000,000 10,000,000 (1) พฒั นาระบบฐานขอ้ มลู ดา้ นการขา่ ว ระยะท่ี 4 แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งบประมาณ 604,757,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งบประมาณ 237,298,200 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 225,390,900 2,000,000 ประสทิ ธิภาพภาครฐั 94,550,900 2,000,000 ผลผลติ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การงบประมาณ 76,605,800 1,078,800 1. งบดาเนินงาน 838,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 7,760,100 240,000 (2) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 38,516,800 921,200 (4) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 17,945,100 921,200 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 16,939,200 281,200 (5) คา่ บรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 640,000 (5.1) คา่ เช่าบรกิ ารเครอื ขา่ ยอนิ เตอรเ์ น็ต Air card 281,200 (5.5) ค่าเช่าบริการระบบประชมุ ทางไกลสานกั งบประมาณ 640,000

1-6 สานักงานขบั เคลอ่ื นการปฏิรูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามคั คีปรองดอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานขบั เคล่อื นการปฏริ ูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ 31,874,300 ปรบั ลด และการสรา้ งความสามคั คปี รองดอง แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 8,775,200 500,000 ภาครฐั ผลผลติ : การสนบั สนุนการขบั เคล่ือนนโยบายตามการปฏริ ูปประเทศและ 8,775,200 500,000 ยทุ ธศาสตรช์ าติ 7,805,200 1. งบดาเนินงาน 1,268,300 500,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 1,161,400 500,000 (2) ค่าบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม 500,000 500,000

1-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 180,276,100 สานกั งานคณะกรรมการกฤษฎกี า ปรบั ลด 6,272,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการกฤษฎกี า 179,314,400 6,272,800 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 169,913,600 6,272,800 ภาครฐั 150,170,000 5,000,000 ผลผลติ : ร่างกฎหมายและการใหค้ วามเหน็ ทางกฎหมาย 139,005,500 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 92,888,500 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 18,495,100 1,272,800 (2) คา่ เบ้ยี ประชมุ กรรมการ 18,495,100 1,272,800 2. งบลงทนุ 18,495,100 1,272,800 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 18,010,400 1,272,800 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 9,250,000 1,272,800 (2) ค่าจา้ งปรบั ปรุงและพฒั นาระบบงานร่างกฎหมายและใหค้ วามเหน็ ทางกฎหมายให้ สามารถรองรบั ระบบคลาวดแ์ ละการทางานในทกุ สถานท่ี (Work Anywhere) แขวง พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น 1,093,749,700 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 21,603,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น 1,093,749,700 21,603,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 1,082,071,800 21,603,000 ภาครฐั 361,553,300 20,000,000 ผลผลติ : การเสรมิ สรา้ งเกยี รตภิ มู ิและคณุ ภาพบคุ ลากรภาครฐั 334,394,300 19,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 16,203,500 2,500,000 (2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหท้ างราชการ 5,622,800 2,000,000 (5) เงนิ บาเหน็จจ่ายแกล่ กู จา้ งตา่ งประเทศ 7,307,000 10,000,000 (11) คา่ ซอ่ มแซมส่งิ กอ่ สรา้ ง 224,177,500 (13) คา่ จา้ งเหมาบริการ 1,294,800 500,000 (15) ค่ารบั รองและพธิ ีการ 19,702,000 2,000,000 (17) คา่ ยา้ ยถน่ิ ท่อี ยู่ 27,159,000 1,000,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 3,033,900 1,000,000 (5) ค่าบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม 23,616,200 1,603,000 2. งบลงทนุ 23,616,200 1,603,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 23,616,200 1,603,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1,603,000 1,603,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ (1) รถนงั่ สว่ นกลางของสานกั งานผูด้ ูแลนกั เรียนในตา่ งประเทศ กรุงโตเกยี ว ประเทศ 1,603,000 1,603,000 ญป่ี ่นุ 1 คนั

1-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานักงานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค 98,463,600 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 98,216,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 98,216,500 1,000,000 ภาครฐั 44,242,900 500,000 ผลผลติ : การอานวยการบงั คบั ใชก้ ฎหมายและคุม้ ครองสทิ ธิผูบ้ ริโภค 38,810,300 500,000 1. งบดาเนินงาน 1,374,600 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 52,641,800 500,000 (9) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,167,600 500,000 3. งบรายจ่ายอน่ื 6) ค่าใชจ้ ่ายสง่ เสริมกลไกการคุม้ ครองผูบ้ รโิ ภคระดบั สากล

1-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานักงานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 106,195,900 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 45,226,100 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ 45,226,100 3,000,000 ภาครฐั 12,122,500 3,000,000 ผลผลติ : พฒั นาองคก์ รใหม้ ขี ีดสรรถนะสงู 5,021,000 3,000,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานคณะอนุกรรมการพฒั นาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

1-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 250,983,200 สานักงานคณะกรรมการสง่ เสริมการลงทนุ 178,744,200 ปรบั ลด 178,744,200 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 149,114,200 480,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสง่ เสริมการลงทนุ 130,613,400 480,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 935,700 180,000 ผลผลติ : การลงทนุ ท่ไี ดร้ บั การสง่ เสริม 11,230,000 180,000 1. งบดาเนินงาน 659,300 180,000 300,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 300,000 (8) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 72,239,000 4,520,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 5) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งเครือขา่ ยและเพม่ิ ศกั ยภาพการลงทนุ 72,239,000 4,520,000 72,239,000 4,520,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 52,150,000 3,500,000 ในการแข่งขนั 2,300,000 500,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การลงทนุ เพ่อื เพ่มิ ความสามารถในการแข่งขนั 2,000,000 520,000 ทง้ั การลงทนุ ในประเทศและการลงทนุ ของไทยในตา่ งประเทศ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายชกั จูงการลงทนุ จากต่างประเทศ 4) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสริมและพฒั นาการลงทนุ ไทยในต่างประเทศ 5) ค่าใชจ้ ่ายชกั จูงการลงทนุ ในประเทศ

1-12 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานักงานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ 383,780,000 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 645,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ 383,780,000 645,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิต 383,780,000 645,000 ท่ีเป็ นมติ รตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม 278,076,100 145,000 ผลผลติ : การบริหารจดั การทรพั ยากรน้าทง้ั ระบบ 278,076,100 145,000 2. งบลงทนุ 145,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 5,313,500 145,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1,086,000 145,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,086,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 16 รายการ (รวม 400 หน่วย) 6,705,800 500,000 4. งบรายจ่ายอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งการรบั รูแ้ ละประชาสมั พนั ธก์ ารบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 3,753,600 200,000 ของประเทศ 2,952,200 300,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั งานสาคญั ดา้ นนา้

1-13 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ 89,303,200 ปรบั ลด 68,976,900 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 850,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 68,976,900 850,000 ผลผลติ : นโยบาย ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพ่ือเสริมสรา้ งและ 12,868,200 500,000 รกั ษาความมนั่ คงแหง่ ชาติ 12,868,200 500,000 2. งบลงทนุ 12,868,200 500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 9,982,200 500,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 9,982,200 500,000 (1) การปรบั ปรุงระบบโสตทศั นูปกรณแ์ ละวสั ดภุ ณั ฑห์ อ้ งประชุมสานกั งาน 25,397,800 350,000 สภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ แขวงทุ่งสองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3. งบรายจ่ายอน่ื 3,000,000 350,000 5) คา่ ใชจ้ ่ายเสริมสรา้ งความพรอ้ มในการรกั ษาอาณาเขตดนิ แดนฐานทรพั ยากร และโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 20,326,300 650,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่ีมีผลกระทบ ตอ่ ความมนั่ คง 16,326,300 650,000 ผลผลติ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงและป้ องกนั ภยั คกุ คามขา้ มชาติ 16,326,300 650,000 และความมนั่ คงทางทะเล 5,634,300 650,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 2) การขบั เคลอ่ื นโครงการสาคญั (Flagship Project)

1-14 สานักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ 231,938,700 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ปรบั ลด ภาครฐั 101,852,600 5,000,000 ผลผลติ : แผนและยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือขบั เคล่ือนการพฒั นาประเทศ 101,852,600 3. งบเงินอดุ หนุน 20,000,000 2,400,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 20,000,000 2,400,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพของสานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ 2,400,000 และสงั คมแหง่ ชาติ 19,000,000 2,400,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ การบริหารจดั การภาครฐั 130,086,100 2,400,000 ผลผลติ : โครงการจดั ทา ขบั เคล่ือน และตดิ ตามประเมินผลการพฒั นาประเทศ 14,810,500 1. งบรายจา่ ยอน่ื 14,810,500 2,600,000 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ทาแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 13 12,210,000 1,600,000 ผลผลติ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาภาค เมือง และ 1,600,000 พ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 32,424,300 1,600,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 32,424,300 3) คา่ ใชจ้ ่ายการศกึ ษาหว่ งโซอ่ ปุ ทานภาคการผลติ และบรกิ ารในพ้นื ท่เี ขตพฒั นา 1,000,000 เศรษฐกจิ พเิ ศษและพ้นื ท่โี ดยรอบ 12,656,100 1,000,000 1,000,000

1-15 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานักเลขาธิการคณะรฐั มนตรี 602,728,800 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั เลขาธิการคณะรฐั มนตรี 602,728,800 7,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ 190,603,900 2,000,000 ภาครฐั 64,946,100 2,000,000 ผลผลติ : การสนบั สนุนการบรหิ ารราชการแผ่นดนิ ของคณะรฐั มนตรี 64,946,100 2,000,000 2. งบลงทนุ 64,946,100 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 64,946,100 2,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 60,157,000 2,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 49,157,000 2,000,000 (1.1) ปรบั ปรุงระบบรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอร์ สานกั เลขาธิการ คณะรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 412,124,900 5,000,000 ผลผลติ : การประสานงานกบั สว่ นราชการในพระองคแ์ ละการขอพระราชทาน 389,781,000 5,000,000 เคร่ืองราชอสิ รยิ าภรณ์ 69,730,000 5,000,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าซอ่ มเคร่ืองราชอสิ ริยาภรณ์

1-16 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี 4,001,037,500 ปรบั ลด 3,522,971,900 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 18,000,000 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 3,522,971,900 10,000,000 ผลผลติ : การถวายความปลอดภยั ดา้ นการบนิ และการบริหารจดั การดา้ นความ 2,146,015,400 10,000,000 มนั่ คงของรฐั บาล 1,567,553,100 10,000,000 2. งบรายจ่ายอ่นื 1) คา่ ใชจ้ ่ายเก่ียวกบั เคร่ืองบนิ และเฮลคิ อปเตอรพ์ ระท่นี งั่ 468,065,600 7,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ภาครฐั 448,289,000 7,500,000 183,091,500 2,500,000 ผลผลติ : การขบั เคล่ือนการอานวยการบรหิ ารราชการแผ่นดินของนายกรฐั มนตรี 183,091,500 2,500,000 2. งบลงทนุ 125,026,800 2,500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 95,577,600 2,500,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 43,476,100 1,400,000 (3) โครงการจดั ซ้อื ระบบศูนยป์ ฏบิ ตั กิ ารรกั ษาความปลอดภยั เครอื ขา่ ยคอมพวิ เตอร์ 49,000,000 1,100,000 (Security Operation Center using SOAR Platform) สลน. สานกั เลขาธิการ 104,643,500 5,000,000 นายกรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 15,046,800 5,000,000 (4) ระบบบรหิ ารจดั การฐานขอ้ มลู กลาง สลน. (Central Data Base Management Platform) สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 10,000,000 500,000 1 ระบบ 3. งบรายจา่ ยอ่นื 10,000,000 500,000 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 10,000,000 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 10,000,000 500,000 การบริหารจดั การภาครฐั ผลผลติ : โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศตดิ ตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทูถ้ าม 10,000,000 500,000 และขอ้ ปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. 1. งบรายจ่ายอน่ื 1) คา่ ครุภณั ฑ์ (1) การพฒั นาระบบสารสนเทศตดิ ตามสถานะ ร่าง พ.ร.บ. กระทูถ้ ามและขอ้ ปรกึ ษาหารอื ส.ส./ส.ว. 1 ระบบ

1-17 กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร 5,530,764,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 267,256,700 ผลผลติ : การรกั ษาความมนั่ คงและความสงบเรยี บรอ้ ยภายใน 267,256,700 50,525,000 2. งบลงทนุ 46,737,400 525,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 46,737,400 525,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 21,885,500 525,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 14,557,000 525,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 525,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 6,337,100 525,000 ผลผลติ : โครงการการรกั ษาความสงบภายในประเทศ 47,589,600 525,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 47,589,600 3,000,000 4) การสานเสวนาสง่ เสรมิ การมสี ว่ นร่วมและปรกึ ษาหารอื 47,589,600 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่ีมผี ลกระทบ ตอ่ ความมนั่ คง 13,519,900 3,000,000 ผลผลติ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั รและการพฒั นาประเทศ 4,955,502,200 3,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 4,955,502,200 2.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 8,687,000 39,300,000 1) เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไปเพอ่ื เป็นค่าใชจ้ ่ายโครงการเพชรในตม 8,687,000 39,300,000 3. งบรายจ่ายอน่ื 8,687,000 3) การแกป้ ญั หาผูห้ ลบหนเี ขา้ เมอื งกลุ่มแรงงานต่างดา้ ว 4,882,418,400 291,100 8) การผนกึ กาลงั เพอ่ื การป้องกนั และแกไ้ ขดา้ นสง่ิ แวดลอ้ ม พลงั งาน และอาหาร 16,905,200 291,100 11) การซอ่ มแซมยทุ โธปกรณ์พเิ ศษ 7,876,500 291,100 12) การปฏบิ ตั งิ านตามแผนการขบั เคลอ่ื นงานดา้ นมวลชน 120,000,000 39,008,900 13) การพฒั นาโรงเรยี นในโครงการกองทนุ การศกึ ษา 19,967,300 1,100,000 14) การสนบั สนุนและใชง้ านเครือขา่ ยมวลชนเพอ่ื งานดา้ นความมนั่ คงในพ้นื ท่ี จชต. 8,875,300 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากลไกการบรหิ ารจดั การความมนั่ คง แบบองคร์ วม 539,550,000 14,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นากลไกการบรหิ ารจดั การความมนั่ คงแบบองคร์ วม 260,416,100 3. งบรายจา่ ยอน่ื 260,416,100 9,200 12) การขา่ วกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยทุ ธศาสตร์ 178,610,400 1,399,700 18) การประสานงานและขบั เคลอ่ื นกลไกการปฏบิ ตั งิ านตามแผนแมบ่ ทดา้ นความมนั่ คง 12 ดา้ น 4,582,200 20,000,000 19) การจดั ระเบยี บบริหารหมู่บา้ นอาสาพฒั นาและป้องกนั ตนเอง (อพป.) 16,000,000 7,700,000 13,352,000 7,700,000 7,700,000 2,400,000 500,000 4,800,000

1-18 ศูนยอ์ านวยการรกั ษาผลประโยชนข์ องชาติทางทะเล หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยอ์ านวยการรกั ษาผลประโยชนข์ องชาตทิ างทะเล 1,349,701,400 ปรบั ลด 29,600,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่มี ีผลกระทบต่อความมนั่ คง 1,268,392,800 29,600,000 ผลผลติ : โครงการการรกั ษาความมนั่ คงชายแดน ชายฝงั่ ทะเลและรกั ษาผลประโยชน์ 29,600,000 9,600,000 ของชาตทิ างทะเล 1,268,392,800 9,600,000 4,000,000 1. งบลงทนุ 874,139,300 504,000 204,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 874,139,300 300,000 3,496,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 192,492,200 3,496,000 1.1.1.2 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 25,500,000 5,600,000 5,600,000 (1) เรอื ยาง 5 ลา 9,000,000 5,600,000 (2) เรอื ตรวจการณ์ทอ้ งแขง็ 3 ลา 16,500,000 20,000,000 20,000,000 1.1.1.6 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 7,213,000 (1) ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยทุ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 188 หน่วย) 7,213,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 681,647,100 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 624,647,100 (1) การก่อสรา้ งอาคาร บก.ศรชล. ระยะท่ี 1 1 แหง่ 440,138,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 974,246,700 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 142,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 228,958,400 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 440,138,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 162,650,200 บาท 2. งบรายจา่ ยอน่ื 394,253,500 3) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั กิ ารเพอ่ื รกั ษาผลประโยชนข์ องชาตทิ างทะเล 380,455,300

1-19 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 96,789,000 ปรบั ลด 76,313,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 76,313,300 1,000,000 76,313,300 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 76,313,300 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งใหค้ นมสี ขุ ภาวะท่ีดี 76,313,300 1,000,000 ผลผลติ : ขอ้ เสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมสี ว่ นร่วม 76,313,300 1,000,000 1. งบเงินอดุ หนุน 52,865,300 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 1,000,000 1 คา่ ใชส้ อย (1) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

1-20 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สถาบนั คณุ วฒุ ิวิชาชีพ (องคก์ ารมหาชน) 113,500,400 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั คณุ วฒุ วิ ิชาชีพ (องคก์ ารมหาชน) 65,231,100 500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร 65,231,100 500,000 มนุษย์ 65,231,100 500,000 ผลผลติ : ระบบคณุ วฒุ วิ ิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 65,231,100 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 59,859,000 500,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 44,854,600 500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 44,854,600 500,000 ผลผลติ : โครงการสรา้ งโอกาสใหก้ บั บคุ ลากรในอาชีพไดร้ บั การรบั รองคณุ วุฒิ 44,854,600 500,000 วิชาชีพ 44,854,600 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 25,000,000 500,000 5) จดั ทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคณุ วุฒวิ ชิ าชีพเพอ่ื การพฒั นากาลงั คน รองรบั ยทุ ธศาสตรช์ าติ 20 ปี

1-21 สานกั งานคณะกรรมการการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอรแ์ หง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอรแ์ หง่ ชาติ 112,563,200 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 108,427,200 ผลผลติ : การพฒั นา สง่ เสรมิ และสนบั สนุนการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั 400,000 ไซเบอร์ 93,851,000 400,000 1. งบเงินอดุ หนุน 93,851,000 93,851,000 200,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 90,393,000 200,000 2) คา่ ครุภณั ฑ์ 200,000 (1) ระบบสารสนเทศเพ่อื การปฏบิ ตั งิ าน แขวงทุ่งสองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี 6,204,700 200,000 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (4) ระบบช่วยเหลอื (Help Desk) ของศูนยป์ ระสานการรกั ษาความมนั่ คง 2,260,000 50,000 ปลอดภยั ระบบคอมพวิ เตอรแ์ หง่ ชาติ แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี 14,576,200 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 14,576,200 150,000 14,576,200 200,000 ผลผลติ : สง่ เสริมการบรหิ ารงานดา้ นความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอร์ 14,576,200 200,000 1. งบเงินอดุ หนุน 200,000 200,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

1-22 สานกั งานบริหารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานบรหิ ารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) 97,209,800 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ 25,278,900 ผลผลติ : การบริหารจดั การความรูท้ ่ีนาสูก่ ารสรา้ งรายไดแ้ ละยกระดบั คณุ ภาพชีวิต 25,278,900 550,000 1. งบเงินอดุ หนุน 25,278,900 550,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 25,278,900 550,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ 5,634,300 550,000 (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาดจิ ทิ ลั มวิ เซยี ม 4.0 แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 550,000 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000 50,000 2) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งานต่อยอดองคค์ วามรูเ้ พ่อื สรา้ งรายไดแ้ ละยกระดบั คณุ ภาพชีวติ 4,687,600 50,000 500,000

1-23 สานกั งานสง่ เสริมการจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสง่ เสริมการจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) 350,797,900 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแขง่ ขนั 297,333,300 3,000,000 ผลผลติ : การจดั ประชมุ และการทอ่ งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และการจดั แสดงสนิ คา้ และนิทรรศการนานาชาตใิ นประเทศไทย 297,333,300 3,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 297,333,300 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 297,333,300 3,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 297,333,300 3,000,000 3,000,000 3,000,000

กระทรวงกลำโหม

2-1 กระทรวงกลาโหม มาตรา 8 งบประมาณรายจา่ ยกระทรวงกลาโหม ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 3,226,880,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม 5,159,900,900 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 4,592,875,400 45,000,000 25,000,000 ผลผลติ : การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 1,953,395,300 25,000,000 25,000,000 2. งบลงทนุ 1,554,048,900 25,000,000 25,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 1,554,048,900 25,000,000 2.1.1 คา่ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,554,048,900 25,000,000 2.1.1.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,554,048,900 5,200,000 (3) โครงการก่อสรา้ งอาคารพกั อาศยั พรอ้ มสง่ิ อานวยความสะดวกของ สป . 199,801,800 5,200,000 (พ้นื ทป่ี ระชาช่นื ) (ระยะท่ี 1) 5,200,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 943,588,000 บาท 5,000,000 200,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 94,890,000 บาท 300,000 300,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 114,196,300 บาท 300,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 199,801,800 บาท 300,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 270,005,900 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 264,694,000 บาท 10,100,000 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งความมนั่ คงของสถาบนั หลกั ของชาติ 22,953,200 4,000,000 4,000,000 โครงการ : โครงการพทิ กั ษร์ กั ษา การเทดิ ทูนสถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ และการปฏบิ ตั ติ าม 22,953,200 4,000,000 พระราชประสงค์ 100,000 100,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 22,953,200 100,000 2) การเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ วั 15,140,800 และสถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ 3) การป้องกนั และทาความเขา้ ใจมใิ หม้ กี ารลว่ งละเมดิ สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ 4,816,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 1,739,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการรกั ษาความสงบเรยี บรอ้ ยภายในประเทศ 1,739,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,739,000 1) การสนบั สนุนการรกั ษาความสงบเรยี บรอ้ ยภายในประเทศ 1,739,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญ 522,203,800 ภยั คกุ คามทกุ มติ ิ โครงการ : โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 134,342,600 1. งบรายจา่ ยอน่ื 134,342,600 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงสภาพกองทพั 80,259,400 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนินงานเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 58,383,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพดา้ นการพฒั นาประเทศและการช่วยเหลอื ประชาชน 1,250,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,250,000 1) การจดั การความเสย่ี งจากสาธารณภยั 1,250,000

2-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 360,630,400 สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม 360,630,400 ปรบั ลด 107,893,200 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 107,893,200 6,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาอตุ สาหกรรมป้ องกนั ประเทศและการพลงั งานทหาร 20,129,500 6,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 20,129,500 6,000,000 20,129,500 4,400,000 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงสภาพกองทพั 3,750,000 4,400,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการปรบั ปรงุ หน่วย 7,375,000 4,400,000 600,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 2,800,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความรว่ มมือทางทหาร 1. งบรายจา่ ยอน่ื 4,504,500 500,000 1) การดาเนนิ งานความร่วมมอื ดา้ นความมนั่ คงในกรอบอาเซยี น 4,500,000 500,000 2) การเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธท์ างทหารระหวา่ งประเทศ 3) การดาเนนิ งานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตรค์ วามร่วมมอื ดา้ นความมนั่ คงกบั ตา่ งประเทศ 4) การดาเนนิ การตามเอกสารแนวความคดิ ในกรอบการประชมุ รฐั มนตรกี ลาโหม อาเซยี น และรฐั มนตรกี ลาโหมอาเซยี นกบั รฐั มนตรกี ลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทง้ั เอกสารสาคญั อน่ื ๆ ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง

2-3 กองทพั บก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 39,694,972,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 14,091,141,200 ปรบั ลด 1,480,000,000 ผลผลติ : การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 7,068,370,200 บาท 13,899,571,500 339,639,600 1. งบดาเนินงาน 8,334,614,000 339,639,600 45,813,000 บาท 7,167,271,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,581,300 บาท 24,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 9,162,600 บาท 8,690,600 24,000,000 (18) ค่าใชจ้ ่ายการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบริหารจดั การ 9,162,600 บาท 9,162,600 1,200,000 (2) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คนั 9,162,600 บาท 1,712,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 9,162,600 บาท 89,738,200 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 4,581,300 บาท 21,087,400 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 5,512,212,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 448,685,600 บาท 5,512,212,000 315,639,600 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 89,732,800 บาท 315,639,600 ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 89,738,200 บาท 51,870,200 15,639,600 ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 89,738,200 บาท 11,774,600 (3) ค่าเช่ารถยนต์ 293 คนั 89,738,200 บาท 13,172,100 2,467,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 89,738,200 บาท 5,460,341,800 13,172,100 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 300,000,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 165,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 135,000,000 ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ (4) ครุภณั ฑส์ ายพลาธิการทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท (7) ครุภณั ฑส์ ายสรรพาวธุ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง (49) โครงการปรบั ปรุงระบบประปาในค่ายทหารเพอ่ื โอนเป็นทรพั ยส์ นิ 165,000,000 ของการประปาสว่ นภมู ภิ าค (51) โครงการปรบั ปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารเพอ่ื โอนเป็น 165,000,000 ทรพั ยส์ นิ ของการไฟฟ้าสว่ นภมู ภิ าค

2-4 22,334,500,200 หน่วย : บาท 22,213,469,100 กองทพั บก 22,130,269,100 1,138,360,400 6,272,229,100 1,138,360,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญ 2,038,571,600 1,138,360,400 ภยั คกุ คามทกุ มิติ 3,240,902,300 ผลผลติ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 15,858,040,000 54,000,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 4,936,863,700 34,000,000 3,146,863,700 20,000,000 (1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงสภาพกาลงั กองทพั 10,331,457,300 1,084,360,400 (1.2) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร 9,449,735,300 355,290,100 (1.3) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการส่งกาลงั และซอ่ มบารุง และผลติ เพอ่ื แจกจ่าย 355,290,100 22,657,171,500 บาท 729,070,300 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั 70,000,000 บาท 687,048,300 (2.2) โครงการเสริมสรา้ งยทุ โธปกรณ์ (2.2.1) โครงการจดั หายุทโธปกรณ์ 1,389,559,100 บาท 42,022,000 (2.3) โครงการเสริมสรา้ งกาลงั กองทพั ท่ผี ูกพนั ขา้ มปี งบประมาณ 6,928,328,600 บาท (2.3.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและมาตรา 41 จานวน 24 โครงการ 9,449,735,300 บาท 2,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 4,819,548,500 บาท 2,000,000 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 2,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,408,610,000 บาท 881,722,000 2,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 881,722,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 1,763,444,000 บาท 11,175,000 ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 1,763,444,000 บาท 11,175,000 (2.3.2) โครงการทจ่ี ะเร่มิ ผูกพนั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11,175,000 จานวน 4 โครงการ 7,500,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ ผลผลติ : โครงการพฒั นาเสริมสรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมือทางทหาร 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึกผสมอาเซยี น

2-5 กองทพั เรือ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 18,632,080,800 ปรบั ลด 996,880,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 3,803,991,600 8,380,000 ผลผลติ : การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 3,651,274,100 8,380,000 8,380,000 2. งบลงทนุ 1,052,231,400 8,380,000 8,380,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,052,231,400 8,380,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 373,219,400 978,500,000 978,500,000 (17) ครุภณั ฑส์ ายงานขนส่งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตงั้ แต่ 1 ลา้ นบาทข้นึ ไป 37,765,300 978,500,000 65,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความ 14,612,788,100 15,000,000 พรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 50,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 14,511,189,600 908,500,000 900,000,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 14,511,189,600 900,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดารงสภาพกาลงั กองทพั 4,543,621,700 8,500,000 1.2) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร 966,500,000 8,500,000 1.3) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการส่งกาลงั และซอ่ มบารุง และผลติ 3,537,121,700 8,500,000 เพอ่ื แจกจ่าย 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเสริมสรา้ งกาลงั กองทพั 7,952,267,900 2.2) โครงการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั ท่ผี ูกพนั ขา้ มปี งบประมาณ 5,674,536,700 2.2.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 4,854,536,700 จานวน 11 โครงการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 45,175,971,200 บาท ปี 2560 - 2562 ตงั้ งบประมาณ 7,075,774,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,592,132,800 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 3,474,555,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 4,854,536,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 7,910,221,700 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 4,331,250,000 บาท ปี 2568 - 2569 ผูกพนั งบประมาณ 12,937,500,000 บาท 2.3) โครงการเสรมิ สรา้ งหน่วย 871,731,200 2.3.2) โครงการเสริมสรา้ งหน่วยต่างๆ ทผ่ี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 506,035,100 2.3.2.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 393,035,100 จานวน 8 โครงการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,631,921,000 บาท ปี 2561 - 2562 ตงั้ งบประมาณ 354,463,700 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 252,785,300 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 1,415,960,000 บาท

2-6 กองทพั เรอื หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 393,035,100 บาท ปรบั ลด ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 1,119,286,900 บาท 5,000,000 10,000,000 ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 96,390,000 บาท 10,000,000 10,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั ิการตามแผนป้ องกนั ประเทศ 1,952,606,000 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 165,890,400 ผลผลติ : โครงการพฒั นาเสริมสรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมือทางทหาร 165,890,400 1. งบรายจา่ ยอน่ื 165,890,400 7) ค่าใชจ้ ่ายการจดั เรอื เขา้ ร่วมงานสวนสนามทางเรอื นานาชาติ 10,000,000

2-7 กองทพั อากาศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั อากาศ 24,932,604,900 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 5,256,215,400 610,000,000 20,000,000 ผลผลติ : การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 5,049,522,400 20,000,000 20,000,000 2. งบลงทนุ 3,265,717,500 20,000,000 20,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 3,265,717,500 20,000,000 20,000,000 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2,974,170,500 590,000,000 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 710,030,600 590,000,000 590,000,000 (1) โครงการปรบั วางทต่ี งั้ รร.นอ. 710,030,600 109,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 3,290,696,500 บาท 80,000,000 ปี 2560 - 2562 ตงั้ งบประมาณ 1,916,019,800 บาท 29,000,000 29,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 161,645,600 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 318,519,500 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 710,030,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 184,481,000 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และ 19,615,597,000 ความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มติ ิ ผลผลิต : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 19,545,708,600 2. งบรายจ่ายอน่ื 19,212,370,100 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงสภาพกองทพั 9,110,006,200 1.5) คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการส่งกาลงั และซ่อมบารุง 6,954,528,200 และผลติ เพอ่ื แจกจ่าย 1,293,674,400 1.6) โครงการดารงสภาพกาลงั กองทพั ทผ่ี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 1.6.1) โครงการผูกพนั ตามสญั ญาและมาตรา 41 จานวน 2 รายการ 1,293,674,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 4,015,831,900 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 606,834,700 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 1,002,522,800 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 1,293,674,400 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 1,112,800,000 บาท

2-8 กองทพั อากาศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2) คา่ ใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั 9,932,814,000 1,931,329,200 ปรบั ลด (2.1) โครงการเสริมสรา้ งยุทโธปกรณ์ 8,001,484,800 481,000,000 (2.2) โครงการส่งเสรมิ กาลงั กองทพั ทผ่ี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 14,000,000 467,000,000 (2.2.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและมาตรา 41 8,001,484,800 จานวน 22 รายการ 467,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 32,050,125,300 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 3,501,745,200 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,275,454,600 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 6,610,475,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 8,001,484,800 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 7,332,965,400 บาท ปี 2567 ตงั้ งบประมาณ 3,328,000,000 บาท

2-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 7,410,600,200 กองบญั ชาการกองทพั ไทย 1,687,678,400 ปรบั ลด 44,490,000 95,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 19,270,100 29,036,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 10,477,000 10,100,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 1,643,188,400 10,100,000 ผลผลติ : การสนบั สนุนการดาเนินงานดา้ นความมนั่ คงในต่างประเทศ 943,924,400 10,100,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 742,286,900 18,936,900 569,416,600 18,936,900 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั หาครภุ ณั ฑแ์ ละผลดั เปลย่ี นหนา้ ท่ี 4,050,100 18,936,900 ผลผลติ : การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 18,936,900 1. งบดาเนินงาน 1,600,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 94,500,000 10,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 162,000,000 7,336,900 (2) ค่าใชจ้ ่ายในกจิ การพเิ ศษดา้ นการกฬี า (4) ค่าใชจ้ ่ายในการบารุงรกั ษา ปรบั ปรุง ซอ่ มแซมสง่ิ ก่อสรา้ ง 5,605,169,500 65,963,100 2,751,258,200 60,963,100 และสาธารณูปโภค 4,253,000 (5) ค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารงานทวั่ ไป 10,819,600 4,253,000 10,819,600 4,253,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 10,819,600 และความพรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทกุ มิติ 3,135,100 289,000 โครงการ : โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 6,112,500 3,964,000 2. งบลงทนุ 2,733,308,000 56,710,100 1,496,454,800 34,276,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 556,453,500 34,276,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 669,555,500 5,747,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ ายแพทยท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 448,807,400 5,747,000 (2) ครภุ ณั ฑส์ ายช่างทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 508,417,100 16,687,100 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2,853,911,300 5,000,000 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงสภาพกาลงั กองทพั 2,043,723,800 5,000,000 1.3) ค่าใชจ้ ่ายในการปรบั ปรุงหน่วย 2,043,723,800 5,000,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั 2,043,723,800 5,000,000 2.1) โครงการเสรมิ สรา้ งยุทโธปกรณ์ 1,330,255,900 5,000,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการปฏิบตั กิ ารตามแผนป้ องกนั ประเทศ โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพดา้ นการพฒั นาประเทศ และการช่วยเหลอื ประชาชน 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง (1) ค่าก่อสรา้ งและจดั หาแหลง่ นา้ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท

กระทรวงกำรคลงั

3-1 กระทรวงการคลงั มาตรา 9 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการคลงั และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 334,978,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงการคลงั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการคลงั 1,069,972,200 ปรบั ลด 214,640,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 568,761,600 206,640,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การ การตดิ ตามและการประเมินผลการปฏบิ ตั ิราชการของ 206,640,000 7,000,000 หน่วยงานในกากบั 568,761,600 7,000,000 7,000,000 1. งบดาเนินงาน 172,392,800 868,000 5,972,000 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 154,500,900 160,000 (5) ค่าบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 138,776,300 199,640,000 199,640,000 (5.2) ค่าเช่าบรกิ ารวงจร Internet 8,500,000 199,640,000 199,640,000 (5.4) ค่าเช่าวงจรเครอื ขา่ ยสอ่ื สารขอ้ มลู กลางกระทรวงการคลงั 128,511,700 195,300,000 (5.6) ค่าเช่าบรกิ ารขา่ วในประเทศและต่างประเทศ 1,000,000 4,340,000 2. งบลงทนุ 396,368,800 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 396,368,800 2.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 396,368,800 2.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 396,368,800 (1) โครงการก่อสรา้ งตกแต่งภายในอาคารทท่ี าการใหมก่ ระทรวงการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 382,965,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 930,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 361,035,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 382,965,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 186,000,000 บาท (2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้ งตกแต่งภายในอาคารทท่ี าการใหม่ กระทรวงการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 13,403,800 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 32,550,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 12,636,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 13,403,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 6,510,000 บาท

3-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานปลดั กระทรวงการคลงั ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 501,210,600 8,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 308,790,600 3,000,000 ประสทิ ธิภาพภาครฐั 308,790,600 3,000,000 ผลผลติ : โครงการระบบสารสนเทศการเงนิ การคลงั ภาครฐั (GFMIS) 308,790,600 3,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 192,420,000 5,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยการดาเนนิ งานระบบ GFMIS 192,420,000 5,000,000 ผลผลติ : โครงการการบรหิ ารจดั การดา้ นเทคโนโลยีดิจทิ ลั ของกระทรวงการคลงั 192,420,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 192,420,000 5,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 192,420,000 5,000,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 66,420,000 2,656,000 (1) โครงการตดิ ตงั้ ระบบเครอื ขา่ ยสอ่ื สารภายในอาคารทท่ี าการใหม่ กระทรวงการคลงั เขตพญาไท แขวงพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 36,000,000 2,344,000 (3) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบสารสนเทศการเงนิ การคลงั เพอ่ื รองรบั องคก์ ร ปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ และระบบสนบั สนุนการฝึกอบรมออนไลน์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,080,253,700 กรมธนารกั ษ์ 550,288,900 ปรบั ลด 374,208,900 4,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 78,375,700 4,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธนารกั ษ์ 61,301,900 4,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,651,200 500,000 ผลผลติ : การบรหิ ารท่รี าชพสั ดุ 295,833,200 500,000 1. งบดาเนินงาน 295,833,200 500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 173,487,200 4,000,000 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 173,487,200 4,000,000 2. งบลงทนุ 4,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,000,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 40,340,700 4,000,000 (1) โครงการจดั หาเคร่อื งคอมพวิ เตอรแ์ ละอปุ กรณ์ทดแทนของเดมิ และเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ

3-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 604,945,200 กรมบญั ชีกลาง ปรบั ลด 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบญั ชีกลาง 604,945,200 7,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 604,945,200 7,000,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 240,693,800 3,500,000 ผลผลติ : การบรหิ ารและกากบั ดูแลดา้ นรายจา่ ยภาครฐั 203,413,500 3,500,000 1. งบดาเนินงาน 145,344,400 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,500,000 (11) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 6,480,900 2,000,000 (12) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 198,645,300 2,000,000 2. งบลงทนุ 198,645,300 2,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 172,862,000 2,000,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 172,862,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (3) โครงการจดั หาระบบสารองขอ้ มลู Log ของกรมบญั ชกี ลาง 44,600,000 2,000,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 165,606,100 1,500,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารจดั การบตั รสวสั ดกิ ารแหง่ รฐั แขวงพญาไท เขตพญาไท 82,166,200 500,000 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 7) โครงการจดั เก็บขอ้ มลู เศรษฐกจิ การคลงั จงั หวดั เพอ่ื การตดิ ตามและประมาณการ 8,364,200 1,000,000 เศรษฐกจิ การคลงั จงั หวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ

3-5 กรมศลุ กากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศลุ กากร 2,154,416,200 ปรบั ลด 73,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ท่เี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 84,146,200 20,000,000 20,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาด่านศลุ กากรพ้นื ทเ่ี ศรษฐกจิ พเิ ศษ 84,146,200 20,000,000 20,000,000 1. งบลงทนุ 84,146,200 20,000,000 20,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 84,146,200 20,000,000 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 84,146,200 53,000,000 53,000,000 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 84,146,200 3,000,000 3,000,000 (1) โครงการก่อสรา้ งดา่ นศลุ กากรแมส่ อด แหง่ ท่ี 2 จงั หวดั ตาก 1 แหง่ 75,071,700 500,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 377,488,800 บาท 500,000 ปี 2561 - 2562 ตง้ั งบประมาณ 151,894,200 บาท 2,500,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 29,941,300 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 62,183,600 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 75,071,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 58,398,000 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 2,070,270,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีศลุ กากร 2,070,270,000 1. งบดาเนินงาน 645,486,600 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 458,568,100 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 23,430,700 (7) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,422,600 (4) ค่าจา้ งบารุงรกั ษาและซอ่ มแซมแกไ้ ขระบบตรวจสอบตูค้ อนเทนเนอร์ สนิ คา้ ดว้ ยเคร่อื งเอกซเรยท์ จ่ี ดั ซ้อื ในโครงการระยะท่ี 5 165,109,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,500,994,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 675,447,000 บาท เงนิ งบประมาณ 825,547,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 165,109,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 165,109,400 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 165,109,400 บาท ปี 2568 - 2569 ผูกพนั งบประมาณ 330,218,800 บาท

3-6 กรมศลุ กากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2. งบลงทนุ 1,423,333,500 ปรบั ลด 50,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,423,333,500 50,000,000 50,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,286,177,400 50,000,000 2.1.1.7 ครภุ ณั ฑอ์ น่ื ๆ 1,025,025,200 33,253,500 (1) โครงการต่อสรา้ งเรอื ตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไมน่ อ้ ยกวา่ 16,746,500 120 ฟตุ ความเรว็ ไมน่ อ้ ยกวา่ 28 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 1 ลา 86,991,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 289,970,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 57,994,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 86,991,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 144,985,000 บาท (2) เรอื ตรวจการณ์ ทางทะเลขนาดความยาวไมน่ อ้ ยกวา่ 50 ฟตุ ความเรว็ ไมน่ อ้ ยกวา่ 35 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 92,405,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 115,506,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 23,101,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 92,405,200 บาท

3-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 676,363,200 กรมสรรพสามิต ปรบั ลด 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสรรพสามิต 676,363,200 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 676,363,200 5,000,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 177,748,400 1,616,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีสรรพสามิต 177,748,400 1,616,000 2. งบลงทนุ 177,748,400 1,616,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 166,048,400 1,616,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 32,723,600 516,000 (2) โครงการพฒั นาระบบธุรกรรมอเิ ลก็ ทรอนิกสเ์ พอ่ื รองรบั การออกใบอนุญาตสรุ า ยาสูบ ไพ่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 79,680,000 1,100,000 (3) โครงการจดั ซ้อื เคร่ืองคอมพวิ เตอรแ์ มข่ า่ ยและระบบการจดั การฐานขอ้ มลู 405,074,800 3,384,000 เพม่ิ เตมิ สาหรบั ระบบสารสนเทศกรมสรรพสามติ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 140,548,800 1,384,000 กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 4. งบรายจา่ ยอน่ื 115,548,800 1,384,000 1) รายจ่ายอน่ื เป็นค่าครภุ ณั ฑ์ (2) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพปฏบิ ตั ภิ ารกจิ การป้องกนั และปราบปรามการกระทา 2,562,000 384,000 ความผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี ม (2.2) รถบรรทกุ (ดเี ซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิ าตรกระบอกสูบไมต่ า่ กวา่ 2,400 ซซี ี 99,800,000 1,000,000 หรอื กาลงั เคร่ืองยนตส์ ูงสดุ ไมต่ า่ กวา่ 110 กโิ ลวตั ต์ ขบั เคลอ่ื น 2 ลอ้ แบบดบั เบ้ลิ 156,000,000 2,000,000 แค็บ แขวงวงั ใหม่ เขตปทมุ วนั กรุงเทพมหานคร 3 คนั (2.3) ค่าซ่อมแซมเรอื ตรวจการณ์ศลุ กากรเพอ่ื ใชใ้ นการป้องกนั และปราบปรามการ กระทาผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี มทางทะเล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 22 ลา 2) ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั และปราบปรามการกระทาความผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี ม

3-8 กรมสรรพากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสรรพากร 1,920,278,500 ปรบั ลด 18,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 18,000,000 ประสทิ ธิภาพภาครฐั 1,920,278,500 18,000,000 3,000,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีสรรพากร 1,920,278,500 3,000,000 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 998,931,700 15,000,000 15,000,000 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 512,518,400 5,000,000 5,000,000 (4) ค่าบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 249,576,200 5,000,000 2. งบลงทนุ 896,346,800 10,000,000 10,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 896,346,800 10,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 810,523,100 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 810,523,100 (4) โครงการจดั ซ้อื เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ All In One และเคร่ืองสารองไฟฟ้า (UPS) จานวน 4,511 เคร่อื งทดแทนของเดมิ และเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 186,304,300 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 85,823,700 2.1.2.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 85,823,700 (3) ค่าปรบั ปรุงผงั บรเิ วณ พรอ้ มก่อสรา้ งอาคารชดุ พกั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ของสานกั งานสรรพากรภาค 9 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 แห่ง 17,106,400 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 21,383,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 4,276,600 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 17,106,400 บาท

3-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 348,310,200 สานกั งานบรหิ ารหน้ีสาธารณะ 345,010,200 ปรบั ลด 345,010,200 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 25,448,300 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานบรหิ ารหน้ีสาธารณะ 19,988,400 400,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 402,100 300,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การหน้ีสาธารณะ 1,300,000 300,000 1. งบดาเนินงาน 16,721,800 200,000 16,721,800 100,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 16,721,800 100,000 (11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,984,300 100,000 (17) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 1,984,300 100,000 100,000 2. งบลงทนุ 100,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ านกั งาน (1) ครภุ ณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 773,479,800 สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 773,479,800 ปรบั ลด 773,479,800 2,700,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 45,485,100 2,700,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 45,485,100 2,700,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 45,485,100 200,000 ผลผลติ : นโยบาย มาตรการดา้ นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ ท่ีเก่ยี วขอ้ ง 43,865,600 200,000 2. งบลงทนุ 200,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 200,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 24,071,400 100,000 (2) โครงการจดั ซ้อื ระบบบรหิ ารจดั การป้องกนั การเขา้ ถงึ และการดูแลขอ้ มลู สว่ นบคุ คล สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 19,618,000 100,000 (3) โครงการจดั หาระบบจดั เกบ็ ขอ้ มลู จราจรคอมพวิ เตอรแ์ ละวเิ คราะหภ์ ยั คกุ คาม 686,165,500 2,500,000 บนเครอื ข่ายแบบรวมศูนย์ (Security Incident Event Management: SIEM) 27,855,600 2,500,000 สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 27,355,600 2,500,000 1) รายจ่ายอน่ื เป็นคา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน (3) คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ การจดั ประชุมรฐั มนตรวี า่ การกระทรวงการคลงั เอเปค ครง้ั ท่ี 29 และการประชมุ อน่ื ๆ ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook