Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 4. รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

4. รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

Published by agenda.ebook, 2021-08-09 09:57:47

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 - 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

Search

Read the Text Version

18-28 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 93,709,400 สานกั งานเลขาธิการครุ ุสภา ปรบั ลด 93,709,400 2,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 93,709,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานเลขาธกิ ารครุ ุสภา 93,709,400 2,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 93,709,400 2,500,000 ผลผลติ : ผูป้ ระกอบวชิ าชีพครูและบคุ ลากรทางการศึกษามีคณุ ภาพ 50,251,400 2,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 8,500,000 2,500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1,500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 1,000,000 2) ค่าครุภณั ฑ์ (1) ปรบั ปรุงระบบเคร่ืองเสยี งหอ้ งประชมุ ไทยาจารย์ (สานกั งานเลขาธกิ ารครุ ุสภา 6,000,000 1,000,000 แขวงดุสติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร) 1 ระบบ

18-29 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 147,223,700 โรงเรยี นมหดิ ลวทิ ยานุสรณ์ ปรบั ลด 147,223,700 2,270,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 109,248,500 หน่วยรบั งบประมาณ : โรงเรยี นมหดิ ลวทิ ยานุสรณ์ 109,248,500 2,270,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 109,248,500 2,270,000 ผลผลติ : ผูจ้ บการศึกษาระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลายท่มี ีความสามารถพิเศษดา้ น 2,270,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 9,080,000 2,270,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,270,000 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 9,080,000 2,270,000 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กระทรวงสำธำรณสขุ

19-1 กระทรวงสาธารณสขุ มาตรา 25 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 60,865,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 16,398,372,900 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 908,662,900 ปรบั ลด ผลผลติ : นโยบาย ยทุ ธศาสตร์ ระบบบรหิ ารจดั การดา้ นสขุ ภาพท่ีมคี ณุ ภาพและประสทิ ธิภาพ 808,160,100 15,127,000 2. งบลงทนุ 254,118,100 1,027,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 254,118,100 1,027,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 18,678,600 127,000 13,202,400 127,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 8,645,700 127,000 127,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 126,635,100 127,000 126,635,100 รวม 68 รายการ (รวม 224 หน่วย) 900,000 3. งบเงินอดุ หนุน 2,000,000 900,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 5,000,000 100,000 6,341,600 300,000 6) เงนิ อดุ หนุนทนั ตแพทยสภา 112,076,200 500,000 27,756,000 2,121,500 7) เงนิ อดุ หนุนแพทยสภา 27,756,000 2,121,500 27,756,000 2,121,500 18) เงนิ อดุ หนุนสภาการสาธารณสขุ ชุมชน 27,756,000 2,121,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 14,187,723,200 2,121,500 ผลผลติ : โครงการพฒั นาและสรา้ งเสริมศกั ยภาพคนไทยกลมุ่ วยั เรยี นและวยั รุ่น 1,240,800,400 11,978,500 1. งบดาเนินงาน 182,441,500 10,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 182,441,500 10,000,000 10,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 25,695,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะท่ีดี 2,024,731,500 10,000,000 ผลผลติ : โครงการพระราชดารแิ ละเฉลมิ พระเกยี รติ 1,870,178,600 1,978,500 3. งบเงนิ อดุ หนุน 1,870,178,600 1,978,500 3.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 1,978,500 51,978,500 1,978,500 8) เงนิ อดุ หนุนโครงการปลอดพยาธิใบไมต้ บั และมะเร็งทอ่ นา้ ดเี พอ่ื คนไทย สขุ ภาพดใี นปี พ.ศ. 2568 ตามยทุ ธศาสตรท์ ศวรรษการกาจดั ปญั หาพยาธิใบไมต้ บั และมะเร็งทอ่ นา้ ดี ปี พ.ศ. 2559-2568 ผลผลติ : โครงการผลติ และพฒั นากาลงั คนดา้ นสขุ ภาพสูค่ วามเป็นมอื อาชีพ 2. งบเงินอดุ หนุน 2.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 3) เงนิ อดุ หนุนพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรรองรบั Service Plan

19-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,657,645,000 กรมการแพทย์ 255,588,100 ปรบั ลด 255,588,100 6,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 49,394,600 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทย์ 49,394,600 3,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 17,810,400 3,500,000 ผลผลติ : องคค์ วามรูด้ า้ นสุขภาพไดร้ บั การพฒั นาและถา่ ยทอด 2,384,207,600 3,500,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2,378,900,400 3,500,000 2.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 2,291,403,400 3,000,000 2,291,403,400 3,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนเพ่อื การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิ ารทางการแพทย์ 1,770,705,700 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสุขภาวะท่ีดี 1,698,863,700 3,000,000 ผลผลติ : โครงการองคค์ วามรูด้ า้ นสุขภาพไดร้ บั การพฒั นาอย่างเหมาะสม 3,000,000 2. งบลงทนุ 3,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,000,000 3,000,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ารแพทย์ (128) ชดุ ศูนยก์ ลางเคร่อื งเฝ้าตดิ ตามการทางานของหวั ใจและ ระบบไหลเวยี น สถาบนั สุขภาพเด็กแห่งชาตมิ หาราชนิ ี แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

19-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 147,195,200 กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก 85,000,100 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 1,238,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,238,000 ผลผลติ : การบริการดา้ นการแพทยแ์ ผนไทย การแพทยท์ างเลอื ก และสมนุ ไพรมกี ารสง่ เสรมิ เขา้ สูร่ ะบบสขุ ภาพ 85,000,100 1,238,000 2. งบลงทนุ 27,853,900 238,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 27,853,900 238,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 12,538,700 238,000 11,530,900 238,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 6,730,900 238,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท 15,899,200 1,000,000 15,899,200 1,000,000 รวม 18 รายการ (รวม 98 หน่วย) 13,000,000 500,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 2,899,200 500,000 3.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 1) คา่ ใชจ้ ่ายในโครงการมหกรรมสมนุ ไพรแหง่ ชาติ 2) คา่ ใชจ้ ่ายในโครงการมหกรรมการแพทยแ์ ผนไทยแหง่ ชาติ

19-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,633,483,000 กรมควบคมุ โรค 653,921,600 ปรบั ลด 52,369,900 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 52,369,900 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ โรค 52,369,900 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี 5,165,300 5,000,000 ผลผลติ : โครงการเฝ้ าระวงั ป้ องกนั ควบคมุ โรค ตามแนวทางพระราชดารแิ ละเฉลมิ พระเกยี รติ 15,344,200 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 166,600 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,833,400 (11) วสั ดุเวชภณั ฑ์ (13) วสั ดวุ คั ซนี

19-5 กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 541,045,400 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 151,578,000 ปรบั ลด ผลผลติ : เป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพฒั นาศกั ยภาพ 5,500,000 ทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารของประเทศและภมู ิภาคเอเชีย 8,910,000 บาท 151,578,000 2,540,000 1. งบดาเนินงาน 1,782,000 บาท 87,955,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,782,000 บาท 52,330,300 2,540,000 1,782,000 บาท 1,782,000 200,000 (5) คา่ เช่ารถตูโ้ ดยสาร 6 คนั 1,782,000 บาท 200,000 1,782,000 บาท 62,702,300 200,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 62,702,300 59,929,300 2,340,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 17,550,600 2,340,000 2,340,000 ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 11,375,000 704,000 37,786,900 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 704,000 22,000,000 1,636,000 ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 389,467,400 1,636,000 ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 26,919,200 2,960,000 2. งบลงทนุ 5,598,700 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 5,598,700 1,460,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 5,498,700 1,300,000 21,320,500 1,300,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 21,320,500 1,300,000 21,320,500 160,000 (1) โครงการทดแทนอปุ กรณ์ ประชมุ ทางไกล (VDO Conference) 21,320,500 160,000 160,000 กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 16,050,000 160,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 160,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (2) เคร่อื งแมสสเปคโตรมเิ ตอรช์ นดิ ตรวจมวลโมเลกลุ ของสารพรอ้ ม เคร่อื งแยกสารดว้ ยระบบความเร็วสูงและทนต่อแรงดนั สูง กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 เคร่อื ง แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะท่ีดี ผลผลติ : โครงการพฒั นาและยกระดบั ผลติ ภณั ฑส์ มนุ ไพรเพ่ือสขุ ภาพ ในพ้ืนท่ีระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคใตอ้ ยา่ งยงั่ ยนื (SEC) 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (2) ชุดเคร่ืองตรวจวเิ คราะหส์ ารพนั ธุกรรม ดว้ ยเทคนคิ การวดั นา้ หนกั มวลโมเลกลุ กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 เคร่อื ง

19-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 317,929,600 500,000 ผลผลติ : โครงการการพฒั นาศกั ยภาพดา้ นวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 219,657,800 500,000 ในการวินิจฉยั และป้ องกนั โรคเพ่ือความมนั่ คงดา้ นสขุ ภาพ 219,657,800 500,000 2. งบลงทนุ 159,705,900 500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 159,705,900 500,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 28,000,000 500,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 16,830,000 1,000,000 (2) ชดุ เอกซเรยม์ าตรฐานสาหรบั การสอบเทยี บในลารงั สเี อกซส์ าหรบั ตรวจเตา้ นม 12,490,000 1,000,000 12,490,000 1,000,000 สานกั รงั สแี ละเคร่อื งมอื แพทย์ กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ แขวงคลองมหานาค 1,771,400 1,000,000 เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย จงั หวดั กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ ผลผลติ : โครงการพฒั นามาตรฐานอตุ สาหกรรมการผลติ ยา Biopharmaceuticals และยาจากสมนุ ไพร 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) วสั ดสุ านกั งาน

19-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 12,739,424,100 กรมสนับสนุนบรกิ ารสขุ ภาพ 161,870,100 ปรบั ลด 137,435,600 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 57,477,700 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสนบั สนุนบรกิ ารสขุ ภาพ 57,477,700 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 25,254,400 500,000 ผลผลติ : การคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภคดา้ นผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพและบรกิ ารสขุ ภาพ 14,586,300 500,000 2. งบลงทนุ 500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 500,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 500,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 14,000,000 500,000 12,577,554,000 3,000,000 (2) พฒั นาระบบการใหบ้ รกิ ารออนไลนส์ าหรบั งานคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค 12,535,401,300 3,000,000 3,000,000 กรมสนบั สนุนบรกิ ารสุขภาพ ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 58,653,300 3,000,000 58,653,300 3,000,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 37,865,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี ผลผลติ : โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศกั ยภาพคนทกุ กลมุ่ วยั 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

19-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 604,586,100 กรมสขุ ภาพจติ 31,365,800 ปรบั ลด 11,332,400 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 11,332,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสขุ ภาพจติ 11,332,400 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลติ : โครงการเสริมสรา้ งสขุ ภาพจติ วยั ทางาน 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งความรอบรูแ้ ละพฒั นาพฤตกิ รรมสขุ ภาพจติ 2,000,000 ท่พี งึ ประสงคแ์ กป่ ระชาชน 11,332,400 2,000,000

19-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 513,947,500 กรมอนามยั 357,620,400 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอนามยั แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2,000,000 ผลผลติ : พฒั นาและบรกิ ารการสง่ เสรมิ สขุ ภาพและอนามยั สง่ิ แวดลอ้ ม ทเ่ี หมาะสมกบั ประชาชน ชมุ ชนและภาคเี ครอื ขา่ ย 356,770,400 2,000,000 2. งบลงทนุ 231,444,100 2,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 231,444,100 2,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 139,554,700 2,000,000 46,529,700 2,000,000 2.1.1.6 ครุภณั ฑก์ ารแพทย์ 23,015,000 2,000,000 (2) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารเตรยี มความพรอ้ มและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย 105,675,200 1,500,000 กรมอนามยั ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ชดุ 47,941,100 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 47,941,100 1,500,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพและบรกิ ารสง่ เสรมิ สขุ ภาพประชาชน 47,941,100 1,500,000 กลมุ่ แม่และเด็ก 9,483,200 1,500,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

19-10 สถาบนั พระบรมราชชนก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั พระบรมราชชนก 1,037,469,600 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 992,469,600 ปรบั ลด 992,469,600 16,000,000 ผลผลติ : ผลติ และพฒั นาบคุ ลากรทางดา้ นการแพทยแ์ ละสาธารณสขุ 414,840,600 16,000,000 2. งบลงทนุ 414,840,600 16,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 369,742,800 16,000,000 2.1.2 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 16,000,000 16,000,000 2.1.2.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารท่พี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ 55,319,600 8,425,900 (1) อาคารพกั พยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชนั้ พ้นื ทใ่ี ชส้ อย 4,959,200 ประมาณ 3,006 ตารางเมตร วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี จงั หวดั นนทบรุ ี 3,466,700 ตาบลตลาดขวญั อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 หลงั 26,168,900 7,574,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 32,711,200 บาท 7,574,100 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 6,542,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 26,168,900 บาท (2) อาคารพกั นกั ศกึ ษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชน้ั (รวมชน้ั ใตถ้ นุ ) พ้นื ทใ่ี ชส้ อย ประมาณ 1,823 ตารางเมตร วทิ ยาลยั การสาธารณสขุ สริ ินธร จงั หวดั ชลบรุ ี ตาบลบา้ นสวน อาเภอเมอื งชลบรุ ี จงั หวดั ชลบรุ ี 1 หลงั 16,117,300 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 20,146,700 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 4,029,400 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 16,117,300 บาท 2.1.2.2 คา่ ก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ 307,381,200 (4) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชน้ั พ้นื ท่ใี ชส้ อย ประมาณ 7,570 ตารางเมตร พรอ้ มอปุ กรณป์ ระกอบอาคาร วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตาบลนาจกั ร อาเภอเมอื งแพร่ จงั หวดั แพร่ 1 หลงั 12,763,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 127,630,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 25,526,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 12,763,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 89,341,000 บาท

19-11 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 517,971,000 สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 260,120,200 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,500,000 ผลผลติ : ผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพและสถานประกอบการไดร้ บั การกากบั ดูแล และตรวจสอบใหม้ มี าตรฐานตามเกณฑท์ ่ีกาหนด 245,050,800 1,500,000 1. งบดาเนินงาน 180,965,500 1,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 167,737,300 1,500,000 161,103,200 1,500,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 89,603,800 1,500,000 (9) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร

19-12 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 692,352,000 สานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 692,352,000 ปรบั ลด 505,285,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 505,285,400 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 505,285,400 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 447,722,500 1,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาระบบบริหารจดั การระบบหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาตมิ ีประสทิ ธิภาพ 1,000,000 1. งบเงินอดุ หนุน 1,000,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

กระทรวงอตุ สำหกรรม

20-1 กระทรวงอตุ สาหกรรม มาตรา 26 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงอตุ สาหกรรม ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 29,096,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 378,725,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้ืนท่ีและเมอื งน่าอยู่อจั ฉรยิ ะ 12,980,000 ปรบั ลด โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 2,779,700 4,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,779,700 497,100 1) ค่าใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นอตุ สาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 159,500 2,779,700 159,500 ดว้ ยนวตั กรรมในพ้นื ท่จี งั หวดั ภาคเหนอื ตอนบน 2,496,000 โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ 470,000 159,500 2. งบรายจา่ ยอ่นื 161,200 470,000 161,200 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาต่อยอดผลติ ภณั ฑด์ ว้ ยงานวจิ ยั นวตั รรม 1,106,400 1,106,400 161,200 เทคโนโลยสี ู่อตุ สาหกรรมเชงิ พาณิชย์ 176,400 โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวนั ออก 1,106,400 176,400 1. งบรายจ่ายอ่นื 129,856,800 176,400 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการสรา้ งนวตั กรรมอตุ สาหกรรมอาหารและอตุ สาหกรรม 92,542,200 40,100,400 3,502,900 เกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก 2,063,000 2,944,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 2,944,000 ในการแขง่ ขนั 3,701,400 1,031,500 โครงการ : โครงการยกระดบั การพฒั นาระบบบริหารจดั การกระทรวงอตุ สาหกรรม 610,200 3. งบรายจา่ ยอ่นื 521,700 1,346,500 37,314,600 305,100 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการเจรจาธุรกจิ และประชมุ นานาชาติ 37,314,600 260,900 558,900 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการเสริมสรา้ งสมรรถนะองคก์ รและบคุ ลากร 4,250,000 558,900 เพอ่ื รองรบั ยทุ ธศาสตร์ 558,900 5) ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั การทจุ ริตเชงิ รุก 6) คา่ ใชจ้ ่ายในการปลูกฝงั วธิ ีคดิ และสรา้ งจติ สานกึ ใหม้ คี วามซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ โครงการ : โครงการยกระดบั การพฒั นาอตุ สาหกรรมในสว่ นภมู ภิ าค 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและสง่ เสริมอตุ สาหกรรมโอเลโอเคมคี อล เพอ่ื สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื ของอตุ สาหกรรมปาลม์ นา้ มนั

20-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 242,171,600 กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 114,376,100 ปรบั ลด 114,376,100 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 17,265,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 17,265,000 400,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 15,565,000 400,000 ผลผลติ : กากบั ดูแล สง่ เสริม และสนบั สนุนการประกอบธุรกจิ อตุ สาหกรรม 13,675,000 400,000 2. งบลงทนุ 400,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 400,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 400,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 1,100,000 100,000 (2) ชุดเตรียมตวั อยา่ งสารอนิ ทรยี ร์ ะเหย พรอ้ มอปุ กรณ์ 1,000,000 100,000 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 5,000,000 200,000 (3) เคร่อื งผลติ นา้ บรสิ ทุ ธ์ิ ตาบลเขารูปชา้ ง อาเภอเมอื งสงขลา 6,173,600 600,000 6,173,600 600,000 จงั หวดั สงขลา 1 เคร่อื ง 6,173,600 600,000 6,173,600 600,000 (5) เคร่อื งวเิ คราะหโ์ ลหะหนกั แบบ (ICP) พรอ้ มอปุ กรณ์ 36,135,800 2,100,000 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและ 36,135,800 2,100,000 ขนาดยอ่ ม 25,110,400 600,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพ/ผลติ ภาพ 25,110,400 600,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 25,110,400 600,000 25,110,400 600,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ ปรบั เปลย่ี นเคร่ืองจกั รเพ่อื เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 10,031,500 200,000 ในการแข่งขนั โครงการ : โครงการยกระดบั สถานประกอบธุรกจิ อตุ สาหกรรมใหม้ ศี กั ยภาพ 4,878,700 200,000 ในการแขง่ ขนั 1. งบลงทนุ 10,200,200 200,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ระบบพฒั นาแพลตฟอรม์ สู่ดจิ ทิ ลั กลาง แขวงท่งุ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (2) ระบบศูนยก์ ลางบรกิ ารงานภาครฐั ของกรมโรงงานอตุ สาหกรรม แขวงท่งุ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (3) ระบบประมวลผลขอ้ มลู ของระบบการรบั รองตนเองของ ผูป้ ระกอบกจิ การโรงงาน (Self - Declaration) เพอ่ื ยกระดบั โรงงาน เขา้ สู่เกณฑม์ าตรฐานโรงงาน แขวงท่งุ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

20-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 11,025,400 กรมโรงงานอตุ สาหกรรม ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 8,182,400 1,500,000 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมและยกระดบั สถานประกอบธุรกจิ อตุ สาหกรรม 75,978,900 1,900,000 ใหม้ ศี กั ยภาพในการแข่งขนั แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 16,001,400 1,000,000 สภาวะภมู ิอากาศ 16,001,400 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและยกระดบั เมอื งอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ 16,001,400 1,000,000 ท่ีเป็ นมติ รกบั ส่ิงแวดลอ้ มสูเ่ มอื งส่งิ แวดลอ้ มท่ียงั่ ยนื 59,977,500 900,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 27,000,000 900,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและยกระดบั เมอื งอตุ สาหกรรมเชิงนเิ วศ 9,500,000 900,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและใชน้ วตั กรรมลดมลพษิ ภาคอตุ สาหกรรม 9,507,200 1,000,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 9,507,200 1,000,000 9,507,200 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการใชพ้ ลงั งาน 9,507,200 1,000,000 และความปลอดภยั (Smart Safety) ในโรงงานอตุ สาหกรรม แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และส่งิ แวดลอ้ ม โครงการ : โครงการบริหารจดั การกากอตุ สาหกรรม 1. งบรายจ่ายอ่นื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการบริหารจดั การกากอตุ สาหกรรม

20-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 524,277,100 กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 289,235,300 2,000,000 ในการแข่งขนั 151,435,300 2,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ธุรกจิ อตุ สาหกรรมและวิสาหกจิ ชมุ ชน 151,435,300 2,000,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 26,000,000 2,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนและพฒั นาปจั จยั แวดลอ้ ม ท่เี อ้อื ต่อการดาเนนิ ธุรกจิ

20-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 168,481,700 กรมอตุ สาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอตุ สาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 61,478,300 3,360,000 ในการแข่งขนั โครงการ : โครงการบริหารจดั การวตั ถดุ บิ และพฒั นาศกั ยภาพ 54,008,000 3,360,000 ของอตุ สาหกรรมเหมอื งแรแ่ ละอตุ สาหกรรมพ้ืนฐาน 24,560,000 3,360,000 3. งบรายจ่ายอน่ื 10,300,000 2,300,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการยกระดบั ศกั ยภาพผูป้ ระกอบการเหมอื งแร่ 8,560,000 1,060,000 และอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานเพ่อื เปลย่ี นผา่ นสู่อตุ สาหกรรม 4.0 43,742,500 1,640,000 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาเทคโนโลยกี ารผลติ วตั ถดุ บิ เพ่อื ตอบสนอง 43,742,500 1,640,000 ความตอ้ งการของอตุ สาหกรรมศกั ยภาพ 43,742,500 1,640,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 16,521,000 640,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมอตุ สาหกรรมเหมอื งแรแ่ ละอตุ สาหกรรมพ้ืนฐาน เพ่ือการพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื 16,500,000 500,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 3,350,000 500,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ หมนุ เวยี นภาคอตุ สาหกรรม ใหม้ กี ารใชท้ รพั ยากรแร่และโลหะอยา่ งยงั่ ยนื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมและยกระดบั อตุ สาหกรรมเหมอื งแร่ และอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานสู่การพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ ผูป้ ระกอบการเหมอื งแร่และอตุ สาหกรรมพ้นื ฐาน ใหเ้ขา้ สู่มาตรฐานเหมอื งแร่สเี ขยี ว

20-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 523,435,200 สานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้าตาลทราย 133,142,800 ปรบั ลด 114,570,800 5,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 78,748,200 4,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้าตาลทราย 78,748,200 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 32,640,800 1,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเพ่ือเพ่ิมผลติ ภาพออ้ ย 20,000,000 1,500,000 1. งบลงทนุ 1,500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1,500,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 4,500,000 200,000 1.1.1.3 ครุภณั ฑโ์ รงงาน 5,500,000 300,000 (1) เคร่ืองอดั รีดชนดิ เกลยี วหนอนคู่ (Twin-screws Extruder) 10,000,000 1,000,000 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จงั หวดั ชลบรุ ี 1 เคร่ือง 35,822,600 1,500,000 (2) เคร่อื งเป่าถงุ (Extrusion Blown Films) ตาบลบางพระ 6,304,000 1,000,000 อาเภอศรีราชา จงั หวดั ชลบรุ ี 1 เคร่อื ง 5,027,600 400,000 2,908,100 100,000 (3) เคร่อื งฉีดพลาสตกิ (Injection) ตาบลบางพระ อาเภอศรรี าชา 12,152,000 1,500,000 จงั หวดั ชลบรุ ี 1 เคร่อื ง 12,152,000 1,500,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 12,152,000 1,500,000 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดสทิ ธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รเพอ่ื ปกป้องอตุ สาหกรรม 17,293,800 1,000,000 ออ้ ยและนา้ ตาลทรายของไทย 17,293,800 1,000,000 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการผลติ ออ้ ยมงุ่ สู่เกษตรอจั ฉรยิ ะ 17,293,800 1,000,000 17,293,800 1,000,000 (Smart Farming) 17,293,800 1,000,000 17,293,800 1,000,000 6) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบการผลติ แผน่ กนั้ เสยี งจากวสั ดเุ หลอื ใชจ้ ากออ้ ย โครงการ : โครงการสง่ เสริมออ้ ยพนั ธุด์ ีของสานกั งานคณะกรรมการ 9,040,400 1,000,000 ออ้ ยและน้าตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย 1. งบรายจ่ายอน่ื 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมพนั ธุอ์ อ้ ยของสานกั งานคณะกรรมการ ออ้ ยและนา้ ตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และ พฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั โครงการ : โครงการพฒั นายกระดบั เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ของอตุ สาหกรรมออ้ ยและน้าตาลทราย 1. งบลงทนุ 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบสารสนเทศเพ่อื ใหบ้ ริการอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e - Service) ระบบจดทะเบยี นชาวไร่ออ้ ยแบบดจิ ทิ ลั ระยะท่ี 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

20-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 222,884,000 สานกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม 64,245,400 ปรบั ลด 64,245,400 4,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,025,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม 243,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั ผลผลติ : กาหนด รบั รอง และสง่ เสรมิ พฒั นาดา้ นการมาตรฐาน 243,000 3. งบรายจ่ายอน่ื 243,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการรบั รองระบบงานดา้ นการมาตรฐาน (Accreditation) 1,800,000 243,000 เพ่อื การพฒั นาอตุ สาหกรรม แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 158,638,600 3,757,000 ในการแข่งขนั โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นการมาตรฐาน 99,080,800 2,500,900 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ ขนั 8,585,400 2,500,900 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1,445,300 500,900 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การนามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1,721,300 1,000,000 ภาคอตุ สาหกรรมสู่ภาคปฏบิ ตั ิ (มอก.9999) 2,026,300 1,000,000 29,557,800 1,256,100 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการกาหนดมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม 29,557,800 1,256,100 29,557,800 1,256,100 5) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั ความสามารถในการแข่งขนั ของ ภาคอตุ สาหกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดว้ ยการมาตรฐาน โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาวิสาหกจิ ชมุ ชน 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน

20-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 97,418,900 สานกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,596,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 43,225,500 2,596,000 ในการแขง่ ขนั โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรม ขอ้ มลู และระบบสารสนเทศ 43,225,500 2,596,000 เพ่ือรองรบั อตุ สาหกรรมท่ีมศี กั ยภาพม่งุ สูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 16,324,000 96,000 1. งบลงทนุ 16,324,000 96,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 16,324,000 96,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 14,966,000 96,000 1.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,156,500 96,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 26,901,500 2,500,000 รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย) 4,426,200 1,224,700 2. งบรายจา่ ยอ่นื 2,670,000 470,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาแบบจาลองเพ่อื เพม่ิ ศกั ยภาพการประเมนิ 1,805,300 805,300 สภาวการณ์และวเิ คราะหผ์ ลกระทบดา้ นเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรมของประเทศ 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาความร่วมมอื ดา้ นอตุ สาหกรรมกบั ประเทศ เพ่อื นบา้ น (กลยทุ ธก์ ารสรา้ งความเช่ือมโยงดา้ นเครือข่ายการผลติ และหว่ งโซอ่ ปุ ทานในระดบั ภมู ภิ าคของอตุ สาหกรรมไทยกบั ประเทศ เพอ่ื นบา้ นในภมู ภิ าค ACMECS) 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ประชุมและกจิ กรรมความร่วมมอื ทางเศรษฐกจิ ในภมู ภิ าคเอเชีย-แปซฟิ ิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจา้ ภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565

สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงำนภำยใต้ กำรควบคุมดูแลของนำยกรฐั มนตรี

21-1 สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 27 งบประมาณรายจา่ ยของสว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 69,000,000 บาท จาแนกดงั น้ี ศนู ยอ์ านวยการบรหิ ารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : ศนู ยอ์ านวยการบริหารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 619,375,600 500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นความมนั่ คง 327,932,400 500,000 ผลผลติ : โครงการสนบั สนุนงานแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 327,932,400 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 327,197,400 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 15,000,000 500,000 1) คา่ ชดเชยสว่ นต่างเบ้ยี ประกนั ภยั จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 15,000,000 500,000

21-2 สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 32,831,031,300 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 7,541,643,900 ปรบั ลด ผลผลติ : การรกั ษาความสงบเรียบรอ้ ยและความมนั่ คงภายในประเทศ 4,134,527,500 55,000,000 2. งบลงทนุ 1,537,540,900 2,383,500 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 1,537,540,900 967,200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 925,907,000 967,200 967,200 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ ำนกั งำน 3,834,800 967,200 97,200 (1) ครุภณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท 2,281,300 97,200 รวม 11 รำยกำร (รวม 259 หน่วย) 870,000 870,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑย์ ำนพำหนะและขนสง่ 302,348,000 1,416,300 (1) ครุภณั ฑย์ ำนพำหนะและขนสง่ ทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กว่ำ 1 ลำ้ นบำท 3,213,000 1,416,300 1,416,300 รวม 3 รำยกำร (รวม 21 หน่วย) 3,407,116,400 1,416,300 2,369,663,100 1,416,300 ผลผลติ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการควบคมุ สถานการณ์ความไมส่ งบ 2,369,663,100 ในเขตจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 2,179,062,000 1,200,000 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 216,300 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 52,616,500 2.1.1.5 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 1,386,870,000 45,491,500 (2) โครงกำรสถำนดี ำ่ นตรวจสอบขอ้ มลู อเิ ลก็ ทรอนกิ สด์ ำ้ นควำมมนั่ คง 45,491,500 45,491,500 สำหรบั พ้นื ทเ่ี ศรษฐกจิ และชมุ ชนเมอื งจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ จำนวน 3 สถำนี 45,491,500 2,777,500 ระยะท่ี 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมอื งยะลำ จงั หวดั ยะลำ 1 โครงกำร 216,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 270,000,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 54,000,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 216,000,000 บำท (3) โครงกำรปรบั ปรุงและบำรุงรกั ษำชุมสำยส่อื สำรของระบบตรวจสอบและตดิ ตำม ขอ้ มลู ตำแหน่งพกิ ดั ทำงภมู ศิ ำสตรข์ องโครงขำ่ ยโทรศพั ทร์ ะบบรวงผ้งึ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมอื งยะลำ จงั หวดั ยะลำ 1 โครงกำร 63,120,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 78,900,000 บำท ปี 2564 ตง้ั งบประมำณ 15,780,000 บำท ปี 2565 ตงั้ งบประมำณ 63,120,000 บำท 19,357,345,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 2,528,872,100 ผลผลติ : โครงการจดั หายทุ โธปกรณเ์ พ่ือเพ่ิมประสทิ ธิภาพการปฏบิ ตั งิ าน 2,528,692,100 การป้ องกนั และปราบปรามอาชญากรรม ของสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 2,528,692,100 2. งบลงทนุ 2,492,912,100 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ ำนพำหนะและขนสง่ 563,583,000

21-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด 2,777,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 29,580,000 800,000 (2) รถยนตป์ ฏบิ ตั กิ ำรพรอ้ มตดิ ตง้ั ระบบตรวจจบั อำกำศยำนไรค้ นขบั 3,980,000 แบบ 1 เซน็ เซอร์ และอปุ กรณร์ บกวนสญั ญำณควบคมุ อำกำศยำนไรค้ นขบั 24,800,000 พรอ้ มอปุ กรณร์ บกวนสญั ญำณไรค้ นขบั แบบพกพำ (Drone Gun) 13,134,000 6,600,000 ของสำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ 204,000 กรุงเทพมหำนคร 11 คนั 444,400,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 555,500,000 บำท ปี 2564 ตง้ั งบประมำณ 111,100,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 444,400,000 บำท 2.1.1.2 ครุภณั ฑอ์ ำวุธ 816,983,400 (3) อำวุธปืนเลก็ สนั้ ขนำด 5.56 มม. พรอ้ มกลอ้ งเลง็ จดุ แดง และกลอ้ งกำลงั ขยำย 3 เทำ่ ของสำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหำนคร 1,000 กระบอก 200,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 250,000,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 50,000,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 200,000,000 บำท (4) อำวุธปืนเลก็ ยำว ขนำด 5.56 มม.พรอ้ มดำบปลำยปืน รุ่น M9 ของสำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหำนคร 2,000 กระบอก 171,184,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 213,980,000 บำท ปี 2564 ตง้ั งบประมำณ 42,796,000 บำท ปี 2565 ตงั้ งบประมำณ 171,184,000 บำท (5) อำวุธปืนกลมอื ขนำด 9 มม. พรอ้ มอปุ กรณ์ สำหรบั สถำนตี ำรวจทวั่ ประเทศ จำนวน 1,483 สถำนี ของสำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหำนคร 4,000 กระบอก 428,800,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 536,000,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 107,200,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 428,800,000 บำท 2.1.1.3 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 1,112,345,700 (2) โครงกำรพฒั นำกำรสบื สวนสมยั ใหม่ ของสำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหำนคร 1 โครงกำร 616,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 770,000,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 154,000,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 616,000,000 บำท (3) เคร่อื งเอก็ ซเรยแ์ บบเคลอ่ื นท่พี รอ้ มอปุ กรณเ์ คร่อื งรบั ภำพ 2 ขนำด ของสำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหำนคร 85 ชุด 197,200,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 246,500,000 บำท ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 49,300,000 บำท ปี 2565 ตง้ั งบประมำณ 197,200,000 บำท

21-4 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด 6,330,000 (4) หุ่นยนตเ์ กบ็ กูว้ ตั ถรุ ะเบดิ ขนำดใหญ่ บก.สปพ. แขวงลำดยำว เขตจตจุ กั ร 7,125,000 กรุงเทพมหำนคร 3 ชุด 93,600,000 2,125,000 2,125,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 117,000,000 บำท 2,125,000 2,125,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมำณ 23,400,000 บำท 2,125,000 ปี 2565 ตงั้ งบประมำณ 93,600,000 บำท 5,000,000 5,000,000 ผลผลติ : โครงการการบงั คบั ใชก้ ฎหมาย อานวยความยตุ ธิ รรม และบริการ 16,825,544,800 ประชาชน 5,976,076,900 2. งบลงทนุ 5,976,076,900 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 2,593,522,300 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑย์ ำนพำหนะและขนสง่ 114,097,800 (4) รถบรรทกุ (ดเี ซล) ขนำด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมำตรกระบอกสูบ ไมต่ ำ่ กวำ่ 6,000 ซซี ี หรือกำลงั เคร่อื งยนตส์ ูงสดุ ไมต่ ำ่ กวำ่ 170 กโิ ลวตั ต์ แบบกระบะเททำ้ ย สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหำนคร 1 คนั 2,125,000 4. งบรายจา่ ยอ่นื 676,042,200 11) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรเป็นประธำนเอเปคของไทยและกำรประชุมอ่นื ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง 281,635,200

21-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,597,608,400 สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ ปรบั ลด 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ 1,522,432,400 10,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพ 975,714,400 6,552,000 ทรพั ยากรมนุษย์ 843,178,800 6,552,000 ผลผลติ : พระพทุ ธศาสนาไดร้ บั การทานุบารุงสง่ เสรมิ 181,155,000 6,552,000 3. งบเงินอดุ หนุน 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 16,243,600 6,552,000 8) เงนิ อดุ หนุนการสง่ เสริมความมนั่ คงของสถาบนั พระพทุ ธศาสนา 98,611,500 3,448,000 68,362,100 3,448,000 ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 48,362,100 3,448,000 ผลผลติ : พระพทุ ธศาสนาไดร้ บั การสง่ เสริมและเผยแผ่หลกั ธรรม 448,000 2. งบเงินอดุ หนุน 948,000 3,000,000 2.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 3,000,000 7) เงนิ อดุ หนุนการเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธอ์ นั ดรี ะหวา่ งผูน้ าศาสนา 12) เงนิ อดุ หนุนการดาเนงิ านหน่ึงใจใหธ้ รรมะ

21-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 82,799,500 สานกั งานราชบณั ฑติ ยสภา 16,570,700 ปรบั ลด 16,570,700 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 5,726,200 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานราชบณั ฑติ ยสภา 2,000,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2,521,200 2,000,000 ผลผลติ : การใหบ้ รกิ ารทางวิชาการ 678,800 3. งบรายจ่ายอ่นื 1,321,200 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาพจนานุกรมภาษาไทยถน่ิ 3 ภาค 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ ความรูป้ ระวตั ศิ าสตรไ์ ทย 4 ภมู ภิ าค

21-7 สานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก 74,063,300 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 74,063,300 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การและกากบั ตดิ ตามการพฒั นาเขตพฒั นาพิเศษ 1,500,000 ภาคตะวนั ออก 74,063,300 1,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 74,063,300 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 74,063,300 1,500,000 1,500,000 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารสานกั งานคณะกรรมการนโยบาย 72,931,700 1,500,000 เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1,500,000

รฐั วสิ ำหกจิ

22-1 รฐั วสิ าหกจิ มาตรา 29 งบประมาณรายจา่ ยของรฐั วสิ าหกจิ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 2,231,489,400 บาท จาแนก ดงั น้ี การเคหะแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การเคหะแหง่ ชาติ 814,058,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 731,443,600 ปรบั ลด ผลผลติ : โครงการพฒั นาทอ่ี ยูอ่ าศยั 731,443,600 14,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 731,443,600 14,000,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 422,273,500 14,000,000 14,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 422,273,500 14,000,000 14,000,000 (5) ค่าก่อสรา้ งโครงการอาคารเช่าสาหรบั ผูม้ รี ายไดน้ อ้ ย จงั หวดั เพชรบรุ ี 14,000,000 (โพไร่หวาน) ตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมอื งเพชรบรุ ี จงั หวดั เพชรบรุ ี 1 แห่ง 82,237,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 107,010,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 11,931,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 82,237,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 12,841,200 บาท

22-2 การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 764,315,300 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 764,315,300 ปรบั ลด ผลผลติ : การสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวตลาดตา่ งประเทศ 436,845,100 3,600,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 436,839,200 3,600,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 436,839,200 3,600,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 436,839,200 3,600,000 282,394,700 3,600,000 1.1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งานสานกั งานตา่ งประเทศ 54,606,100 3,600,000 3,115,200 1.16) ค่าเช่าอาคารสานกั งาน เร่ิมตง้ั แต่ปี 2565 - 2567 8 แหง่ 164,371,100 บาท 456,800 54,606,100 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 54,652,500 บาท 28,000 55,112,500 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 238,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 1,258,000 บาท 238,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 240,000 บาท 225,000 บาท 1.20) คา่ เช่าทจ่ี อดรถ เร่ิมตง้ั แต่ปี 2565 - 2569 1 แหง่ 555,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ ปี 2568 - 2569 ผูกพนั งบประมาณ

22-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 65,780,000 การยางแหง่ ประเทศไทย 65,780,000 ปรบั ลด 65,780,000 3,289,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 65,780,000 3,289,000 หน่วยรบั งบประมาณ : การยางแหง่ ประเทศไทย 65,780,000 3,289,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 65,780,000 3,289,000 ผลผลติ : สง่ เสรมิ สนบั สนุนและบรหิ ารจดั การยางพาราทง้ั ระบบ 3,289,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,289,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายสมทบงบบรหิ ารของการยางแห่งประเทศไทย

22-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 42,679,882,700 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 41,333,036,900 ปรบั ลด 9,340,347,100 1,000,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 9,340,347,100 หน่วยรบั งบประมาณ : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,000,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ ผลผลติ : โครงการรบั จานาผลผลติ การเกษตร (เงนิ ทนุ ธ.ก.ส.) 1,000,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 1,000,000,000 2) ชดเชยภาระตน้ เงนิ และดอกเบ้ยี โครงการรบั จานาผลผลติ การเกษตร ปีการผลติ 2,003,505,500 1,000,000,000 2552 (เงนิ ทนุ ธ.ก.ส.)

22-5 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,059,396,700 ธนาคารออมสนิ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 100,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : ธนาคารออมสนิ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 4,059,396,700 100,000,000 ในการแข่งขนั ผลผลติ : โครงการชดเชยตน้ ทนุ เงินและภาระดอกเบ้ียจากการดาเนินงาน 107,828,300 82,135,400 ตามนโยบายรฐั บาล 107,828,300 82,135,400 1. งบรายจ่ายอน่ื 82,135,400 82,135,400 3) ชดเชยภาระดอกเบ้ยี ใหแ้ ก่ผูป้ ระกอบการผลติ ภณั ฑย์ างพาราในโครงการ 1,131,417,800 17,864,600 1,131,417,800 17,864,600 สนบั สนุนสนิ เช่อื ผูป้ ระกอบการผลติ ภณั ฑย์ างพารา วงเงนิ 25,000 ลา้ นบาท 249,438,000 17,864,600 (ตงั้ งบประมาณแทนการยางแหง่ ประเทศไทย) ผลผลติ : โครงการชดเชยเงินตน้ และตน้ ทนุ เงินท่ีธนาคารออมสนิ สารองจา่ ย 1. งบรายจ่ายอ่นื 2) ชดเชยหน้ีท่ไี มก่ ่อใหเ้กดิ รายไดท้ ่เี กดิ ข้นึ จากการใหส้ นิ เช่ือแก่ประชาชน ผูม้ รี ายไดน้ อ้ ยในโครงการสนิ เช่อื รายยอ่ ยเพอ่ื ใชจ้ ่ายฉุกเฉนิ ระยะท่ี 1 วงเงนิ 5,000 ลา้ นบาท

22-6 บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย์ ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย จากดั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย์ ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย จากดั 2,000,000,000 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแข่งขนั 2,000,000,000 1,000,000,000 ผลผลติ : การบริหารจดั การสนิ ทรพั ยด์ อ้ ยคณุ ภาพ 2,000,000,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 2,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1) โครงการบริหารจดั การสนิ ทรพั ยด์ อ้ ยคณุ ภาพ 1,000,000,000 1,000,000,000

22-7 สถาบนั การบินพลเรอื น หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั การบินพลเรอื น 72,494,800 ปรบั ลด 17,856,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 72,494,800 17,856,000 17,856,000 ผลผลติ : การผลติ และพฒั นาบคุ ลากรดา้ นการบิน 72,494,800 17,856,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 36,827,300 17,856,000 เงนิ นอกงบประมาณ 16,665,000 บาท 17,856,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 36,827,300 เงนิ นอกงบประมาณ 16,665,000 บาท 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 36,827,300 เงนิ นอกงบประมาณ 16,665,000 บาท

22-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 37,251,800 องคก์ ารจดั การน้าเสยี 37,251,800 ปรบั ลด 37,251,800 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 21,680,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารจดั การน้าเสยี 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม ผลผลติ : การจดั การน้าเสยี 1,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารจดั การระบบบาบดั นา้ เสยี ในพ้นื ท่ี 1,000,000 โครงการอนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ 2,500,000 1,000,000

22-9 องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารพิพธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ 1,325,873,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 836,678,300 ปรบั ลด โครงการ : โครงการศูนยน์ วตั กรรมแหง่ อนาคต (Futurium) 783,702,300 70,221,900 1. งบลงทนุ 783,702,300 70,221,900 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 783,702,300 70,221,900 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 783,702,300 70,221,900 70,221,900 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 776,841,500 70,221,900 70,221,900 (1) การก่อสรา้ งศูนยน์ วตั กรรมแห่งอนาคต (Futurium) ตาบลคลองหา้ 70,221,900 อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แหง่ 776,841,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,725,840,000 บาท เงนิ งบประมาณ 1,725,840,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 193,195,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 114,153,100 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 776,841,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 641,650,100 บาท

22-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 67,732,700 องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 61,879,800 7,000,000 ท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม ผลผลติ : การสรา้ งและพฒั นาแหลง่ เรยี นรูถ้ า่ ยทอดความรู้ และใหบ้ รกิ าร 58,813,700 7,000,000 ทางดา้ นพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญั ญาทอ้ งถน่ิ 58,813,700 7,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 58,813,700 7,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 22,360,100 7,000,000 19,573,000 7,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน (1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน

22-11 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 528,089,000 องคก์ ารสวนสตั วแ์ หง่ ประเทศไทย ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสวนสตั วแ์ หง่ ประเทศไทย แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 302,655,900 2,000,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 302,655,900 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและเพม่ิ ศกั ยภาพการท่องเท่ยี วภายในสวนสตั ว์ 302,655,900 2,000,000 1. งบลงทนุ 302,655,900 2,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 270,661,900 2,000,000 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 198,387,900 2,000,000 11,000,000 2,000,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

22-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 132,351,100 องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,522,500 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 114,430,400 12,522,500 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ปลกู ไมเ้ ศรษฐกจิ เพ่อื เศรษฐกจิ สงั คม 43,291,000 12,522,500 และสง่ิ แวดลอ้ ม อยา่ งยงั่ ยืน 43,291,000 12,522,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 43,291,000 12,522,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 43,291,000 12,522,500 43,291,000 12,522,500 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 63 รายการ (รวม 50,675 หน่วย)

หน่วยงำนของรฐั สภำ

23-1 หน่วยงานของรฐั สภา มาตรา 30 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานของรฐั สภา ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 119,705,200 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเลขาธิการวฒุ ิสภา 439,928,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ปรบั ลด ภาครฐั 182,759,800 24,344,000 ผลผลติ : การพฒั นาองคก์ รเพอ่ื ใหง้ านดา้ นนิติบญั ญตั เิ ป็ นไปเพอ่ื ประโยชน์ สาธารณะ 182,759,800 9,162,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 182,759,800 182,759,800 9,162,400 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 142,800,500 9,162,400 132,766,800 9,162,400 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 39,959,300 4,818,400 39,959,300 4,818,400 รายการไมผ่ ูกพนั 4,344,000 227,008,200 4,344,000 2) ค่าครภุ ณั ฑ์ 213,559,800 213,559,800 15,181,600 รายการไมผ่ ูกพนั 213,559,800 15,181,600 213,559,800 15,181,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 15,181,600 การบรหิ ารจดั การภาครฐั 15,181,600 โครงการ : โครงการสนบั สนุนเพอ่ื การดาเนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

23-2 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร 3,259,090,200 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 2,501,191,700 95,361,200 ภาครฐั 399,965,600 94,889,200 ผลผลติ : การพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การเพ่ือสนบั สนุนกระบวนการ 399,965,600 ดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 399,965,600 2,000,000 1. งบเงินอดุ หนุน 2,000,000 2,000,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 2,000,000 2,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 397,836,600 92,889,200 92,889,200 รายการไมผ่ ูกพนั 386,641,800 92,889,200 2,094,723,600 92,889,200 โครงการ : โครงการกอ่ สรา้ งอาคารรฐั สภาแหง่ ใหม่ 2,094,723,600 92,889,200 1. งบเงินอดุ หนุน 2,094,723,600 92,889,200 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 472,000 1) ค่าท่ดี นิ /ส่งิ กอ่ สรา้ ง 2,094,723,600 472,000 รายการผูกพนั 2,051,476,000 472,000 472,000 (4) งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานประกอบอาคาร 472,000 472,000 และภายนอกอาคาร เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 208,543,100 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 952,272,100 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 581,484,600 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 162,244,400 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 208,543,100 บาท* *(ชดเชยงบประมาณท่พี บั ไป) 7,404,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 7,404,600 โครงการ : โครงการการมกี ลไกช่วยเหลอื ประชาชนในการจดั ทา 7,404,600 และเสนอร่างกฎหมาย 7,404,600 1. งบเงินอดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) คา่ ครุภณั ฑ์ 6,679,600 รายการไมผ่ ูกพนั 6,679,600

หน่วยงานของศาล

24-1 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 190,080,000 หน่วยงานของศาล ปรบั ลด มาตรา 31 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานของศาล ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 7,000,000 บาท จาแนกดงั น้ี 7,000,000 สานักงานศาลรฐั ธรรมนูญ 188,511,000 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 188,511,000 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานศาลรฐั ธรรมนูญ 188,511,000 7,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 188,511,000 7,000,000 ภาครฐั 69,697,900 7,000,000 ผลผลติ : การอานวยการวเิ คราะหแ์ ละวนิ ิจฉยั คารอ้ งคดีรฐั ธรรมนูญ 69,697,900 7,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) ค่าครภุ ณั ฑ์ รายการไมผ่ ูกพนั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook