Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 4. รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

4. รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1)

Published by agenda.ebook, 2021-08-09 09:57:47

Description: (4) รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เล่ม 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 - 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

Search

Read the Text Version

3-11 สานักงานความรว่ มมือพฒั นาเศรษฐกจิ กบั ประเทศเพ่อื นบา้ น (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานความรว่ มมือพฒั นาเศรษฐกจิ กบั ประเทศ ปรบั ลด เพ่อื นบา้ น (องคก์ ารมหาชน) 589,738,600 9,738,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการ 9,738,600 9,738,600 แข่งขนั 589,738,600 9,738,600 9,738,600 ผลผลติ : การใหค้ วามช่วยเหลอื พฒั นาเศรษฐกจิ แกป่ ระเทศเพ่อื นบา้ น 589,738,600 9,738,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 589,738,600 9,738,600 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 589,738,600 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 589,738,600 (7) โครงการใหค้ วามช่วยเหลอื ทางการเงนิ พฒั นาเมอื งภายใตร้ ะเบยี งเศรษฐกจิ อนุภมู ภิ าคลมุ่ แมน่ า้ โขง ระยะท่ี 3 ในสว่ นของเมอื งเมยี วดี (Water Suppy) และ (Solid Waste Management) 104,442,500 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 528,442,500 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 424,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 104,442,500 บาท

กระทรวงกำรตำ่ งประเทศ

4-1 กระทรวงการตา่ งประเทศ มาตรา 10 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการตา่ งประเทศ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 211,250,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงการตา่ งประเทศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการตา่ งประเทศ 3,956,192,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 84,084,500 ปรบั ลด ผลผลติ : สง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 84,084,500 211,250,000 1. งบลงทนุ 84,084,500 250,000 84,084,500 250,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 11,521,300 250,000 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 5,914,200 250,000 1.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,914,200 250,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 250,000 รวม 10 รายการ (รวม 330 หน่วย) 3,872,107,800 250,000 1,238,794,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 441,643,700 211,000,000 ผลผลติ : โครงการขบั เคลอ่ื นการทูตเศรษฐกจิ และความรว่ มมือเพอ่ื การพฒั นา 441,643,700 190,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 211,737,200 90,000,000 797,151,000 90,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 90,000,000 7) เงนิ อดุ หนุนความร่วมมอื เพอ่ื การพฒั นาระหวา่ งประเทศ 122,894,400 100,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 517,564,000 100,000,000 8) ค่าใชจ้ ่ายในการเป็นเจา้ ภาพการประชมุ ผูน้ ากรอบความร่วมมอื ความรเิ ร่ิม 507,154,000 แห่งอา่ วเบงกอลสาหรบั ความร่วมมอื หลากหลายสาขาวชิ าการและเศรษฐกจิ 507,154,000 10,000,000 (BIMSTEC) 507,154,000 10,000,000 10,000,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ ความสมั พนั ธแ์ ละความรว่ มมือกบั องคก์ ารระหว่าง 10,000,000 ประเทศ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนองคก์ ารระหวา่ งประเทศทป่ี ระเทศไทยเขา้ ร่วมเป็นสมาชกิ

4-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานปลดั กระทรวงการต่างประเทศ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,820,533,800 11,000,000 ผลผลติ : โครงการสนบั สนุนการขบั เคลอ่ื นการตา่ งประเทศอยา่ งมีเอกภาพและ 231,354,600 11,000,000 บูรณาการ 231,354,600 11,000,000 2. งบลงทนุ 62,300,800 6,000,000 44,000,000 6,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 3,000,000 3,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (4) รถยนตป์ ระจาตาแหน่งของผูด้ ารงตาแหน่งทส่ี อง รองจาก 3,000,000 3,000,000 เอกอคั รราชทูตหรอื ผูท้ ม่ี ฐี านะเทยี บเทา่ ของ สอท. ณ กรุงย่างกงุ้ ย่างกงุ้ 169,053,800 5,000,000 สหภาพพมา่ 14,483,000 2,000,000 (10) รถยนตป์ ระจาตาแหน่งของผูด้ ารงตาแหน่งหวั หนา้ ส่วนราชการ 14,483,000 2,000,000 ระดบั กงสุลใหญ่ของ สกญ. ณ นครแฟรงกเ์ ฟิรต์ แฟรงกเ์ ฟิรต์ สหพนั ธส์ าธารณรฐั เยอรมนี 66,669,600 3,000,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 31,320,000 3,000,000 (1) ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 2.1.2.4 ค่าปรบั ปรุงอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (2) ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารทท่ี าการสถานกงสุลใหญ่ และบา้ นพกั กงสลุ ใหญ่ เซย่ี งไฮ้ สาธารณรฐั ประชาชนจนี 1 งาน

กระทรวงกำรทอ่ งเท่ยี วและกฬี ำ

5-1 กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า มาตรา 11 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 57,929,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกฬี า 278,821,500 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 119,606,800 ปรบั ลด ผลผลติ : นโยบาย แผน และงานดา้ นการทอ่ งเท่ียว 119,606,800 3,000,000 4. งบรายจ่ายอน่ื 39,345,000 3,000,000 3,000,000 10) ค่าใชจ้ ่ายในการเป็นเจา้ ภาพจดั การประชมุ รฐั มนตรที อ่ งเทย่ี วเอเปค 3,000,000 ครงั้ ท่ี 12 และการประชมุ คณะทางานทอ่ งเท่ยี วเอเปค ครงั้ ท่ี 59 และการประชุมอน่ื ท่เี ก่ียวขอ้ ง 24,278,200 3,000,000

5-2 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 610,473,700 กรมการทอ่ งเท่ียว 610,473,700 ปรบั ลด 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการทอ่ งเท่ียว แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 203,730,500 1,000,000 ผลผลติ : การอนุญาตการประกอบธุรกจิ นาเท่ียว มคั คเุ ทศก์ ผูน้ าเท่ียว 189,648,100 1,000,000 และการถา่ ยทาภาพยนตรต์ า่ งประเทศในประเทศไทย 168,612,800 1,000,000 4. งบรายจ่ายอน่ื 357,905,900 2,000,000 144,090,100 2,000,000 9) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมการสรา้ งภาพยนตรต์ ่างประเทศในราชอาณาจกั ร 134,217,000 2,000,000 ผลผลติ : การใหบ้ ริการดา้ นการอานวยความสะดวกและความปลอดภยั 78,856,900 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 6,810,000 400,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 10,421,300 300,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 50,490,000 100,000 (3) คา่ เช่าทรพั ยส์ นิ 2,100,000 200,000 (4) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 1,600,000 (8) ค่าจา้ งพนกั งานช่วยเหลอื ตารวจทอ่ งเทย่ี ว (10) ค่าบารุงรกั ษาเรอื เร็วตรวจการณ์ (12) วสั ดสุ านกั งาน

5-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 544,480,100 กรมพลศึกษา 448,035,100 ปรบั ลด 448,035,100 30,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 361,327,700 30,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพลศึกษา 30,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 30,000,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสริมการออกกาลงั กาย กฬี า และนนั ทนาการ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 7,977,000 5,977,000 72,596,600 9,692,600 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ และพฒั นากฬี าสาหรบั นกั เรยี นคนพกิ ารและ 1,873,800 1,873,800 บคุ คลพเิ ศษ 1,653,600 1,653,600 3) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั การแขง่ ขนั กฬี านกั เรยี น นกั ศกึ ษาแหง่ ชาติ 6) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ กฬี าเดก็ เลก็ 9,764,000 1,000,000 9) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ กจิ กรรมนนั ทนาการผูส้ ูงอายุ 11,776,700 3,776,700 10) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ และพฒั นากจิ กรรมนนั ทนาการในเดก็ 22,950,000 2,500,000 และเยาวชน 11) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ กฬี าพฒั นาสขุ ภาวะกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส 3,000,000 2,000,000 12) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การออกกาลงั กายและกฬี าเพ่อื มวลชน 1,526,300 1,526,300 20) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมศกั ยภาพการเป็นเจา้ ภาพจดั การแขง่ ขนั กฬี านกั เรียนในระดบั นานาชาตแิ ละการประชมุ ทเ่ี ก่ียวขอ้ ง 21) คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ นนั ทนาการในเรือนจาและทณั ฑสถาน

5-4 มหาวิทยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ 1,397,747,600 ปรบั ลด 21,429,600 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,009,677,100 16,223,000 16,223,000 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นพลศึกษา กฬี า นนั ทนาการ วิทยาศาสตรก์ ารกฬี า และวิทยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 954,274,900 16,223,000 16,223,000 2. งบลงทนุ 581,667,300 16,223,000 6,310,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 581,667,300 6,310,000 2.1.2 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 435,965,700 7,913,000 2.1.2.3 คา่ ปรบั ปรุงส่งิ กอ่ สรา้ งอ่นื 74,689,500 7,913,000 2,000,000 (1) ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ท่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 2,000,000 รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย) 59,859,500 5,206,600 5,206,600 2.1.2.5 คา่ ปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ 89,481,500 5,206,600 5,206,600 (1) คา่ ปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาตอ่ หน่วย 5,206,600 5,206,600 ตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) 74,481,500 5,206,600 2.1.2.6 ค่าปรบั ปรุงอาคารทพ่ี กั อาศยั และส่งิ กอ่ สรา้ งประกอบ 50,580,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทพ่ี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบท่มี ี ราคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 25,580,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 388,070,500 ผลผลติ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพนกั กฬี าสูค่ วามเป็นเลศิ 382,388,500 1. งบลงทนุ 106,879,600 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 106,879,600 1.1.2 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 51,371,600 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งสนามกฬี าและส่งิ กอ่ สรา้ งประกอบ 51,371,600 (3) โรงฝึกกฬี าอเนกประสงค์ 4 ชน้ั พรอ้ มครุภณั ฑ์ วทิ ยาเขตอา่ งทอง ตาบลไชยภมู ิ อาเภอไชโย จงั หวดั อา่ งทอง 1 หลงั 23,921,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 98,500,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 19,700,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 23,921,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 54,878,400 บาท

5-5 องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพ้ืนท่ีพเิ ศษเพ่ือการทอ่ งเท่ียวอยา่ งยงั่ ยนื (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพ้ืนท่ีพเิ ศษเพ่ือการทอ่ งเท่ียวอยา่ งยงั่ ยนื (องคก์ ารมหาชน) 61,700,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 21,629,900 ปรบั ลด ผลผลติ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวชมุ ชนใหม้ คี วามเขม้ แขง็ 500,000 และสอดคลอ้ งกบั ศกั ยภาพของพ้ืนท่ี 21,629,900 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 21,629,900 21,629,900 500,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั เศรษฐกจิ ฐานรากผา่ นการทอ่ งเทย่ี วโดยชุมชน 21,629,900 500,000 เชงิ สรา้ งสรรค์ 500,000

กระทรวงกำรพฒั นำสงั คม และควำมมนั่ คงของมนุษย์

6-1 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ มาตรา 12 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษยแ์ ละหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 38,487,000 บาท สานกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 553,678,800 12,981,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 161,161,800 1,694,900 ผลผลติ : ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพฒั นางานดา้ นสงั คม 161,161,800 1,694,900 1. งบดาเนินงาน 144,525,500 360,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 96,851,600 360,000 (8) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 67,278,600 360,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 6,163,200 1,334,900 2) โครงการหลกั สูตรการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการดาเนนิ งานเชงิ ยทุ ธศาสตร์ (Executive Coaching) 250,000 20,000 3) โครงการหลกั สูตรนกั พฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ (พม.) 412,700 192,000 4) โครงการหลกั สูตรนกั บรหิ ารการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ (นพม.) 883,900 481,300 5) โครงการหลกั สูตรการเป็นขา้ ราชการทด่ี ี 407,300 184,000 6) โครงการหลกั สูตรผูน้ ายคุ ใหม่ 841,600 457,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษย์ 98,134,900 1,716,100 ผลผลติ : โครงการตอ่ ตา้ นการคา้ มนุษย์ 98,134,900 1,716,100 1. งบดาเนินงาน 88,160,900 1,716,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 88,160,900 1,716,100 (1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 3,771,000 455,400 (3) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ 2,323,400 305,400 (4) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 2,772,200 62,300 (8) ค่าจา้ งเหมาบริการ 43,732,000 572,000 (10) คา่ ใชจ้ ่ายในการประชุม 684,300 93,000 (13) วสั ดสุ านกั งาน 2,955,400 228,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 4,474,500 432,000 ผลผลติ : โครงการขบั เคล่ือนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมอื ระหว่างประเทศและภมู ภิ าค 4,474,500 432,000 1. งบดาเนินงาน 4,474,500 432,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,474,500 432,000 (5) ค่าจา้ งเหมาบริการ 3,204,000 432,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 289,907,600 9,138,000 ผลผลติ : โครงการช่วยเหลอื คุม้ ครองผูป้ ระสบปญั หาทางสงั คม 234,286,900 5,481,000 1. งบดาเนินงาน 70,905,700 2,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 70,905,700 2,500,000 (11) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 16,142,300 2,500,000

6-2 สานกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2. งบลงทนุ 72,981,200 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 72,981,200 ปรบั ลด 2.1.2 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 49,423,500 2,981,000 2.1.2.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบ 46,732,100 2,981,000 (1) คา่ กอ่ สรา้ งอาคารท่พี กั อาศยั และส่งิ ก่อสรา้ งประกอบท่มี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 2,981,000 ลา้ นบาท 12,097,000 2,981,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) ผลผลติ : โครงการพฒั นาระบบการใหค้ วามช่วยเหลอื คุม้ ครองผูป้ ระสบปญั หาทางสงั คม 25,478,000 2,981,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 25,478,000 1) โครงการพฒั นาระบบการใหค้ วามช่วยเหลอื คุม้ ครองผูป้ ระสบปญั หาทางสงั คม 25,478,000 1,899,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสริม ประสาน บรู ณาการ การจดั ทาและขบั เคล่ือนนโยบาย 1,899,000 ดา้ นการพฒั นาสงั คมระดบั พ้ืนท่ี 30,142,700 1,899,000 1. งบดาเนินงาน 22,955,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 22,955,000 1,758,000 (2) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าท่พี กั และค่าพาหนะ 1,587,300 1,758,000 (4) คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 1,758,000 (7) คา่ ใชจ้ ่ายในการประชุม 880,000 487,300 (8) วสั ดสุ านกั งาน 2,208,400 3,011,900 39,000 419,800 811,900

6-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 17,571,284,600 กรมกจิ การเดก็ และเยาวชน 73,954,000 ปรบั ลด 73,954,000 8,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 6,862,100 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 6,862,100 500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 6,862,100 500,000 ผลผลติ : บริหารจดั การองคก์ ารท่ีมีประสทิ ธิภาพ 5,504,100 500,000 2. งบลงทนุ 500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 500,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 5,504,100 500,000 (1) เคร่ืองเสยี งสาหรบั หอ้ งประชมุ ขนาด 83 ท่นี งั่ และอปุ กรณ์ประกอบ 187,036,700 8,000,000 กรมกจิ การเดก็ และเยาวชน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย 23,291,800 3,000,000 กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 17,800,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 17,800,000 3,000,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวิตเดก็ ปฐมวยั 17,800,000 3,000,000 2. งบเงินอดุ หนุน 163,744,900 5,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 130,739,000 5,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนสถานรบั เล้ยี งเดก็ และสถานสงเคราะหเ์ ดก็ เอกชน 130,739,000 5,000,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสริมและพฒั นาทกั ษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 2. งบเงนิ อดุ หนุน 130,589,000 5,000,000 2.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 2) เงนิ อดุ หนุนสภาเดก็ และเยาวชนระดบั ตาบล/เทศบาล อาเภอ/เขต จงั หวดั / กรุงเทพมหานคร และระดบั ชาตใิ นการจดั กจิ กรรมและพฒั นาเครอื ข่ายเดก็ และ เยาวชน และการสนบั สนุนองคก์ รเอกชนหรือองคก์ รชุมชนในการพฒั นาเดก็ และ เยาวชน

6-4 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 357,230,600 กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 13,878,500 ปรบั ลด 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13,878,500 1,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาทกั ษะความรูค้ วามสามารถการทางานและการเป็น 11,622,600 1,000,000 ผูส้ ูงอายทุ ่ีมีพลงั (Active Ageing) 11,622,600 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 7,410,500 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 315,382,300 1,000,000 (4) คา่ สนบั สนุนกจิ กรรมสง่ เสริมการเรียนรูผ้ ูส้ ูงอายใุ นชุมชน 315,382,300 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 55,339,200 1,000,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ ใหผ้ ูส้ งู อายเุ ขา้ ถงึ หลกั ประกนั ทางสงั คม 55,339,200 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,556,100 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (7) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ

6-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 325,998,400 กรมกจิ การสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั 52,333,600 ปรบั ลด 52,333,600 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 43,087,600 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั 32,344,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 2,957,200 2,000,000 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การคณุ ภาพการดาเนินงานดา้ นสตรแี ละครอบครวั 232,778,300 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 154,760,600 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 128,149,800 2,000,000 (15) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมมหกรรมดา้ นสตรแี ละครอบครวั 128,149,800 1,499,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 49,505,300 1,499,100 ผลผลติ : โครงการพฒั นาทกั ษะอาชีพแกส่ ตรแี ละครอบครวั สคู่ วามยงั่ ยืนของสตรแี ละครอบครวั 77,304,700 1,499,100 1. งบดาเนินงาน 47,390,000 1,499,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 47,390,000 500,900 (19) วสั ดุอาหาร 1,995,700 500,900 ผลผลติ : โครงการพฒั นากลไกและศกั ยภาพครอบครวั เพ่อื เสรมิ สรา้ งครอบครวั เขม้ แขง็ 40,886,500 500,900 1. งบดาเนินงาน 34,955,000 500,900 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 11,551,800 1,000,000 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 11,551,800 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 1,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาคุณภาพชีวิตและลดความเหลอ่ื มลา้ ทางเพศในสงั คม 1,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ เอเปคดา้ นสตรแี ละเศรษฐกจิ ประจาปี 2565

6-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 908,970,700 กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดิการ 192,629,600 ปรบั ลด 7,006,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 780,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดิการ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 191,970,500 780,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ บทบาทและพฒั นาศกั ยภาพองคก์ ารสวสั ดิการสงั คม 38,101,400 780,000 อาสาสมคั ร เครอื ขา่ ย และภาคประชาสงั คม 38,101,400 780,000 1. งบดาเนินงาน 4,876,200 780,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 583,502,100 6,226,000 (5) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 461,211,200 3,720,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 208,609,600 3,720,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพคนไรท้ พ่ี ่งึ และคนขอทาน 208,609,600 3,720,000 1. งบดาเนินงาน 1,329,400 269,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,230,800 416,000 (2) ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 55,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 55,000 880,000 (16) วสั ดกุ ารศึกษา 880,000 2,100,000 (17) วสั ดุหนงั สอื วารสาร และตารา 2,100,000 2,506,000 (21) วสั ดุฝึกอาชพี 116,370,400 1,500,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวติ ประชากรกลมุ่ เป้ าหมายพเิ ศษในพ้นื ท่ี 67,942,400 1,500,000 1. งบดาเนินงาน 67,942,400 1,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,000,000 1,006,000 (7) ค่ารบั รองและพธิ กี าร 30,421,100 1,006,000 2. งบลงทนุ 30,421,100 1,006,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,618,500 218,000 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 8,049,400 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรุงอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 8,049,400 218,000 ลา้ นบาท รวม 20 รายการ (รวม 26 หน่วย) 218,000 218,000 (1.11) ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารบา้ นพกั (หลงั ท่ี 1) นคิ มสรา้ งตนเองโคกโพธ์ิ จงั หวดั 988,000 788,000 ปตั ตานี ตาบลโคกโพธ์ิ อาเภอโคกโพธ์ิ จงั หวดั ปตั ตานี 988,000 788,000 2.1.2.6 ค่าปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภค (1) ค่าปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภคทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 301,000 301,000 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 487,000 487,000 (1.1) ปรบั ปรงุ ระบบกรองนา้ ประปา นิคมสรา้ งตนเองบางระกา จงั หวดั พษิ ณุโลก ตาบลหนองกลุ า อาเภอบางระกา จงั หวดั พษิ ณุโลก (1.2) ปรบั ปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ งรายทาง นิคมสรา้ งตนเองลานา้ น่าน จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ตาบลผาเลอื ด อาเภอท่าปลา จงั หวดั อตุ รดติ ถ์

6-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 441,379,300 กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวิตคนพิการ 22,584,600 ปรบั ลด 22,584,600 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 16,643,000 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวิตคนพิการ 16,643,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 1,000,000 ผลผลติ : โครงการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ขององคก์ รและเครอื ขา่ ย 1,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,543,000 1,000,000 3) เงนิ อดุ หนุนสนบั สนุนการดาเนนิ งานของอาสาสมคั รพฒั นาสงั คมและความมนั่ คง 359,484,800 2,000,000 ของมนุษยช์ ่วยเหลอื คนพกิ าร 62,599,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 50,985,000 2,000,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ การเขา้ ถงึ สทิ ธิคนพิการ 50,985,000 2,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 7,085,000 2) เงนิ อดุ หนุนสนบั สนุนผูช้ ่วยคนพกิ าร

กระทรวงกำรอดุ มศึกษำ วทิ ยำศำสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม

7-1 กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม มาตรา 13 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 641,364,700 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 6,761,200,100 80,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 2,899,636,400 80,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นานวตั กรรมเพ่ือการพฒั นาภาค 91,824,300 80,000,000 1. งบลงทนุ 91,824,300 80,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 91,824,300 80,000,000 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 91,824,300 80,000,000 1.1.1.2 คา่ ก่อสรา้ งอ่นื ๆ 87,492,000 80,000,000 (1) ค่ากอ่ สรา้ งอาคารศูนยพ์ ฒั นาผูป้ ระกอบการนวตั กรรม มหาวทิ ยาลยั 87,492,000 80,000,000 อบุ ลราชธานี ตาบลเมอื งศรีไค อาเภอวารนิ ชาราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 317,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 317,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 63,400,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 87,492,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 166,108,000 บาท

7-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 174,971,800 กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร 132,312,200 ปรบั ลด 8,748,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,748,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 20,772,300 1,000,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การองคก์ รและการบรกิ าร สารสนเทศดา้ นวทิ ยาศาสตร์ 16,101,500 1,000,000 และเทคโนโลยี ใหม้ ีประสทิ ธิภาพ 16,101,500 1,000,000 2. งบลงทนุ 12,733,500 1,000,000 12,725,000 1,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 5,000,000 1,000,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 17,792,600 66,300 (3) ระบบตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนงาน/โครงการ แขวงทงุ่ พญาไท 10,714,600 66,300 เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 10,714,600 66,300 66,300 ผลผลติ : กลมุ่ เป้ าหมายไดร้ บั การพฒั นาศกั ยภาพดว้ ยวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 822,200 1. งบดาเนินงาน 85,018,400 3,682,200 29,012,800 3,682,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 29,012,800 3,682,200 (7) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 23,953,200 500,000 21,751,500 500,000 ผลผลติ : สนิ คา้ ไดร้ บั การตรวจสอบ สอบเทยี บคณุ ภาพ 2. งบลงทนุ 5,800,000 500,000 5,059,600 3,182,200 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 5,059,600 3,182,200 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 5,059,600 3,182,200 (4) ชดุ ตรวจสอบโลหะเป็นพษิ ในผลติ ภณั ฑอ์ ปุ โภค พรอ้ มอปุ กรณ์ 38,400,600 4,000,000 แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 6,209,500 4,000,000 2.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 5,000,000 4,000,000 2.1.2.1 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 5,000,000 4,000,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 5,000,000 4,000,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,000,000 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 5,000,000 4,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบเช่อื มโยงเครอื ขา่ ยดา้ นโครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นคณุ ภาพของประเทศ 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ระบบแพลตฟอรม์ ดจิ ทิ ลั สาหรบั System Integration ตลอดห่วงโซค่ ณุ ค่า (value chain) แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 498,215,300 สานักงานการวจิ ยั แหง่ ชาติ 150,458,800 ปรบั ลด 133,679,900 12,450,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 40,390,800 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานการวิจยั แหง่ ชาติ 30,117,200 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,800,000 3,000,000 ผลผลติ : ความรว่ มมือของหน่วยงานในระบบวจิ ยั ทง้ั ในและต่างประเทศ 1,139,200 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,911,800 1,000,000 698,000 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 795,000 1,000,000 (2) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 347,756,500 300,000 (3) ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 200,000 (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9,450,000 (13) วสั ดุคอมพวิ เตอร์ (15) วสั ดสุ านกั งาน 347,756,500 9,450,000 43,256,500 9,450,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ โครงการ : โครงการพฒั นามาตรฐานและเสน้ ทางความกา้ วหนา้ ทางวชิ าการ 18,857,900 4,450,000 เพ่อื การพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 24,398,600 5,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นามาตรฐาน เสน้ ทางความกา้ วหนา้ ทางวชิ าการ และเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเครอื ขา่ ยสารสนเทศเพอ่ื รายงานตวั ช้วี ดั ตามเป้าหมาย SDGs

7-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 292,304,800 สานกั งานปรมาณูเพ่อื สนั ติ 72,660,000 ปรบั ลด 11,777,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,752,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปรมาณูเพอ่ื สนั ติ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ีผลกระทบตอ่ ความมนั่ คง 72,660,000 1,752,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพในการรบั มือภยั คกุ คามทางนิวเคลยี รแ์ ละเหตุ 70,660,000 1,752,000 ฉุกเฉินทางนิวเคลยี รแ์ ละรงั สี 70,660,000 1,752,000 2. งบลงทนุ 26,580,000 1,752,000 26,580,000 1,752,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,580,000 1,752,000 2.1.2.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 200,020,100 10,025,000 (1) ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 58,512,600 6,500,000 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 58,512,600 6,500,000 58,512,600 6,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 58,512,600 6,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาความพรอ้ มรฐั บาลดิจทิ ลั ดา้ นกากบั ดูแลทางนิวเคลยี รแ์ ละรงั สี 58,452,000 6,500,000 1. งบลงทนุ 4,500,000 4,500,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2,000,000 2,000,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 3,942,700 3,525,000 (3) ระบบบรหิ ารจดั การความมนั่ คงปลอดภยั สารสนเทศตามมาตรฐาน 3,942,700 3,525,000 ISO/IEC 27001 2013 แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 3,942,700 3,525,000 1 ระบบ 3,942,700 3,525,000 (6) ระบบบรหิ ารจดั การและควบคุมเคร่อื งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ า่ ย 3,525,000 3,525,000 แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 3,525,000 3,525,000 โครงการ : โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานเพ่อื การกากบั ดูแลความปลอดภยั ทางนิวเคลยี รแ์ ละรงั สี 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.2 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

7-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 379,547,600 สถาบนั วทิ ยาลยั ชมุ ชน 337,102,600 ปรบั ลด 328,862,000 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 80,320,100 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วิทยาลยั ชมุ ชน 80,320,100 5,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 40,279,900 5,000,000 ผลผลติ : ผูร้ บั บรกิ ารการศึกษาในวิทยาลยั ชมุ ชน 8,533,700 5,000,000 1. งบลงทนุ 5,000,000 2,337,400 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 8,533,700 2,337,400 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ ำนกั งำน 19,722,900 220,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 36 รำยกำร (รวม 1,717 หน่วย) 18,222,900 220,000 1.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 406,700 13,100 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 41 รำยกำร (รวม 576 หน่วย) 406,700 13,100 1.1.1.4 ครุภณั ฑง์ ำนบำ้ นงำนครวั 2,189,500 634,500 (1) ครภุ ณั ฑง์ ำนบำ้ นงำนครวั ทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 14 รำยกำร (รวม 90 หน่วย) 2,189,500 634,500 1.1.1.5 ครุภณั ฑโ์ ฆษณำและเผยแพร่ 5,995,100 1,500,000 (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณำและเผยแพร่ทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท 1,500,000 1,500,000 รวม 18 รำยกำร (รวม 72 หน่วย) 356,400 295,000 1.1.1.7 ครุภณั ฑก์ ำรศึกษำ (3) ชดุ พ่นอบสพี รอ้ มอปุ กรณ์ ตำบลทำ่ บวั อำเภอโพทะเล จงั หวดั พจิ ติ ร 1 ชดุ 356,400 295,000 1.1.1.11 ครุภณั ฑว์ ทิ ยำศำสตร์ (1) ครุภณั ฑว์ ทิ ยำศำสตรท์ ม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 3 รำยกำร (รวม 5 หน่วย)

7-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 124,916,600 มหาวทิ ยาลยั กาฬสนิ ธุ์ 116,670,600 ปรบั ลด 58,947,100 3,520,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 53,623,700 2,520,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั กาฬสนิ ธุ์ 53,623,700 2,520,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 39,888,000 2,520,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 29,368,000 2,520,000 1. งบลงทนุ 2,520,000 2,500,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,368,000 2,500,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 20,000 20,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคา ต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 20,000 20,000 1.1.2.3 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 8,246,000 1,000,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคา 6,746,000 1,000,000 ต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 1,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการศูนยค์ วามเป็ นเลศิ ดา้ นสง่ิ ทอพ้นื บา้ น แพรวากาฬสนิ ธุ์ 1,000,000 1,000,000 1. งบลงทนุ 1,000,000 1,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.1 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 267,253,200 มหาวิทยาลยั นครพนม 221,351,400 ปรบั ลด 182,864,800 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 158,094,500 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั นครพนม 158,094,500 5,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 85,224,100 5,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 18,734,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 5,000,000 5,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 18,734,000 5,000,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

7-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 326,659,800 มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครนิ ทร์ 99,166,500 ปรบั ลด 89,996,500 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 89,996,500 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร์ 89,996,500 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะท่ดี ี 63,683,000 5,000,000 โครงการ : โครงการผลติ แพทยเ์ พม่ิ 5,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 50,000,000 5,000,000 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) อาคารศูนยว์ จิ ยั และนวตั กรรมทางการแพทย์ ตาบลโคกเคยี น อาเภอเมอื งนราธวิ าส จงั หวดั นราธวิ าส 1 หลงั

7-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 609,226,100 มหาวิทยาลยั นเรศวร 18,104,500 ปรบั ลด 18,104,500 18,104,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,104,500 18,104,500 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั นเรศวร 18,104,500 18,104,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 18,104,500 โครงการ : โครงการการพฒั นาองคค์ วามรูแ้ ละนวตั กรรม 18,104,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 18,104,500 18,104,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายสาหรบั โครงการพฒั นาขา้ วพษิ ณุโลก 2 ทม่ี ยี นี ตา้ นทานโรคขอบใบแหง้ แบบยงั่ ยนื ดว้ ยเทคโนโลยชี วี ภาพขน้ั แนวหนา้

7-10 มหาวิทยาลยั มหาสารคาม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั มหาสารคาม 316,536,000 ปรบั ลด 14,524,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี 153,852,300 14,524,000 14,524,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ศกั ยภาพการใหบ้ รกิ ารทางดา้ นสาธารณสขุ 142,848,300 14,524,000 14,524,000 1. งบลงทนุ 142,848,300 14,524,000 14,524,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 142,848,300 14,524,000 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 29,423,600 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารสาธารณสุขและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 29,423,600 (1) อาคารผูป้ ่วยนอก 1 พรอ้ มทางเชอ่ื ม ตาบลตลาด อาเภอเมอื งมหาสารคาม จงั หวดั มหาสารคาม 1 หลงั 29,423,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 420,337,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 126,101,100 บาท เงนิ งบประมาณ 294,235,900 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 58,847,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 29,423,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 205,965,100 บาท

7-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 195,069,100 มหาวิทยาลยั รามคาแหง 175,424,800 ปรบั ลด 167,595,000 4,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 93,781,500 4,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง 93,781,500 4,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 93,471,500 4,500,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 25,525,500 4,500,000 1. งบลงทนุ 4,500,000 4,500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 25,525,500 4,500,000 1.1.2.1 ค่าปรบั ปรุงอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

7-12 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 230,399,800 มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช 228,265,400 ปรบั ลด 228,265,400 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 191,982,000 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช 191,982,000 15,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 187,502,000 15,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 18,977,000 15,000,000 1. งบลงทนุ 15,000,000 15,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 8,977,000 5,000,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 10,000,000 10,000,000 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) (2) ปรบั ปรุงหอ้ งพกั อาคารเฉลมิ พระเกยี รติ 80 พรรษาฯ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จงั หวดั นนทบรุ ี 1 งาน

7-13 มหาวิทยาลยั อบุ ลราชธานี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั อบุ ลราชธานี 208,157,200 ปรบั ลด 1,490,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะท่ดี ี 85,865,700 1,490,000 1,490,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพการใหบ้ รกิ ารทางดา้ นสาธารณสขุ 69,774,800 1,490,000 1,490,000 1. งบลงทนุ 67,304,800 1,490,000 1,490,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 67,304,800 1,490,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 30,896,600 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 29,075,600 (1) อาคารโภชนาการ ตาบลเมอื งศรไี ค อาเภอวารนิ ชาราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 รายการ 29,075,600 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 79,380,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 13,891,500 บาท เงนิ งบประมาณ 65,488,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 15,783,900 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 29,075,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 20,629,000 บาท

7-14 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 180,890,300 สถาบนั เทคโนโลยีปทมุ วนั 175,032,600 ปรบั ลด 175,032,600 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 135,379,500 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั เทคโนโลยีปทมุ วนั 135,379,500 5,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 51,530,500 5,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 5,000,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 5,000,000 5,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 5,000,000 5,000,000 1.1.2.3 ค่าปรบั ปรุงอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7-15 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 199,911,900 มหาวิทยาลยั ราชภฏั กาญจนบรุ ี 159,167,500 ปรบั ลด 120,659,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 113,959,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาญจนบรุ ี 113,959,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 66,607,100 2,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 25,293,000 2,000,000 1. งบลงทนุ 25,293,000 2,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,000,000 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.6 ค่าปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภค (1) ปรบั ปรงุ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ตาบลหนองบวั อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 งาน

7-16 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 199,690,900 มหาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร 169,880,000 ปรบั ลด 75,078,400 3,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 69,691,700 3,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร 69,691,700 3,300,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 42,491,700 3,300,000 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 42,491,700 3,300,000 1. งบลงทนุ 3,300,000 3,300,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1,980,000 500,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา 3,500,000 1,500,000 (4) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารออกแบบและสรา้ งตน้ แบบนวตั กรรม ตาบลนครชุม อาเภอเมอื งกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร 1 ชุด 3,745,500 800,000 (8) ชุดครุภณั ฑช์ วี วทิ ยา ตาบลนครชุม อาเภอเมอื งกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร 1 ชุด (9) ชดุ ตรวจวเิ คราะหส์ ารพนั ธุกรรมโรคโควดิ 19 ตาบลนครชุม อาเภอเมอื งกาแพงเพชร 3,000,000 500,000 จงั หวดั กาแพงเพชร 1 ชดุ (13) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารแปลงผนั กาลงั งานและขบั เคลอ่ื นทางไฟฟ้าสมยั ใหม่ สาหรบั ยานยนตไ์ ฟฟ้า ตาบลนครชุม อาเภอเมอื งกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร 1 ชุด

7-17 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 175,482,200 มหาวิทยาลยั ราชภฏั จนั ทรเกษม 140,248,300 ปรบั ลด 82,750,900 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 74,896,500 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั จนั ทรเกษม 74,896,500 5,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 52,346,500 5,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 4,760,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 5,000,000 120,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 760,000 120,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 44,316,200 1,894,700 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 21,700,800 1,894,700 1.1.1.2 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 3,270,300 2,985,300 (1) ครุภณั ฑก์ ารศึกษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 44 รายการ (รวม 471 หน่วย) 2,985,300 2,985,300 1.1.1.3 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (2) กลอ้ งจลุ ทรรศนช์ นดิ Fluorescent Microscope แขวงจนั ทรเกษม เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 กลอ้ ง

7-18 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 221,027,600 มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงราย 179,715,300 ปรบั ลด 55,733,700 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 46,571,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงราย 46,571,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 16,514,300 2,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 15,000,000 2,000,000 1. งบลงทนุ 2,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 15,000,000 2,000,000 1.1.2.1 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ปรบั ปรุงอาคารสานกั งานอธกิ ารบดหี ลงั เดมิ ตาบลบา้ นดู่ อาเภอเมอื งเชยี งราย จงั หวดั เชยี งราย 1 งาน

7-19 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชียงใหม่ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงใหม่ 225,818,600 ปรบั ลด 5,957,400 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 188,045,100 5,957,400 5,957,400 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 81,489,200 5,957,400 5,957,400 1. งบลงทนุ 65,084,600 5,957,400 5,957,400 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 65,084,600 5,957,400 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 60,004,300 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษา 46,608,100 (1) กลมุ่ อาคารมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (อาคารเรยี นรวมและปฏบิ ตั กิ ลาง) ตาบลสะลวง อาเภอแมร่ มิ จงั หวดั เชยี งใหม่ 46,608,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 311,499,900 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 31,150,000 บาท เงนิ งบประมาณ 280,349,900 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 63,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 54,236,700 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 46,608,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 116,505,100 บาท

7-20 มหาวิทยาลยั ราชภฏั ธนบรุ ี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ธนบรุ ี 136,126,200 ปรบั ลด 5,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 105,060,900 5,000,000 5,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 67,983,000 5,000,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 57,682,500 5,000,000 5,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 57,682,500 5,000,000 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,598,600 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 19,598,600 (1) อาคารโรงยมิ และสนามกฬี ากลางแจง้ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 หลงั 19,598,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 189,398,600 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 12,735,000 บาท เงนิ งบประมาณ 176,663,600 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 33,300,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 24,657,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 99,108,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 19,598,600 บาท

7-21 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครปฐม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครปฐม 205,536,100 ปรบั ลด 4,934,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 154,183,900 4,934,300 4,934,300 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 98,842,000 4,934,300 4,934,300 1. งบลงทนุ 88,623,000 4,934,300 4,934,300 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 88,623,000 4,934,300 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 36,188,300 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 36,188,300 (1) อาคารปฏบิ ตั กิ ารนวตั กรรมอาหาร ตาบลนครปฐม อาเภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม 1 หลงั 24,189,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 108,960,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 8,172,000 บาท เงนิ งบประมาณ 100,788,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 16,650,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 20,641,600 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 24,189,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 39,307,200 บาท

7-22 มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครศรธี รรมราช หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครศรธี รรมราช 141,635,700 ปรบั ลด 2,770,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 115,075,700 2,770,000 2,770,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 28,892,200 2,770,000 2,770,000 1. งบลงทนุ 19,564,700 2,770,000 2,770,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,564,700 2,770,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 11,775,000 1.1.2.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 11,775,000 (1) ก่อสรา้ งอาคารหอพกั นกั ศึกษาชาย ตาบลทา่ ง้วิ อาเภอเมอื งนครศรธี รรมราช จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 หลงั 11,775,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 60,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 4,500,000 บาท เงนิ งบประมาณ 55,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 11,100,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 11,775,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 32,625,000 บาท

7-23 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 293,909,300 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครสวรรค์ 258,088,500 ปรบั ลด 202,508,500 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 190,987,900 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครสวรรค์ 190,987,900 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 114,590,200 2,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 27,691,900 2,000,000 1. งบลงทนุ 2,000,000 2,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 2,000,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (2) ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานท่ี ตาบลยา่ นมทั รี อาเภอพยหุ ะครี ี จงั หวดั นครสวรรค์ 1 งาน

7-24 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 165,855,500 มหาวิทยาลยั ราชภฏั บา้ นสมเด็จเจา้ พระยา 122,257,800 ปรบั ลด 80,957,600 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 67,109,100 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บา้ นสมเด็จเจา้ พระยา 67,109,100 5,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 18,049,400 5,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 3,835,000 5,000,000 1. งบลงทนุ 1,700,000 800,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 3,835,000 800,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ ำนกั งำน 9,796,400 900,000 (1) ครุภณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท รวม 19 รำยกำร (รวม 586 หน่วย) 9,796,400 900,000 1.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ำรศกึ ษำ 49,059,700 3,300,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ำรศึกษำทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กวำ่ 1 ลำ้ นบำท 25,000,000 1,000,000 รวม 84 รำยกำร (รวม 883 หน่วย) 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 25,000,000 1,000,000 1.1.2.1 ค่ำก่อสรำ้ งสนำมกฬี ำและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ 24,059,700 2,300,000 (1) ก่อสรำ้ งสนำมกฬี ำพรอ้ มอฒั จนั ทร์ แขวงหริ ญั รูจี เขตธนบรุ ี กรุงเทพมหำนคร 1 งำน 24,059,700 2,300,000 1.1.2.2 ค่ำปรบั ปรงุ อำคำรกำรศกึ ษำและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ (1) ค่ำปรบั ปรงุ อำคำรกำรศกึ ษำและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบทม่ี รี ำคำต่อหน่วย ตำ่ กวำ่ 10 ลำ้ นบำท รวม 4 รำยกำร (รวม 4 หน่วย)

7-25 มหาวิทยาลยั ราชภฏั บรุ รี มั ย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั บรุ รี มั ย์ 223,211,400 ปรบั ลด 3,200,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 182,298,300 3,200,000 3,200,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 104,150,900 3,200,000 3,200,000 1. งบลงทนุ 92,139,100 3,200,000 3,200,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 92,139,100 3,200,000 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 82,965,700 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 36,665,300 (1) ก่อสรา้ งกลมุ่ อาคารหอพกั คณะครศุ าสตร์ ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 กลมุ่ อาคาร 36,665,300 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 150,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 7,500,000 บาท เงนิ งบประมาณ 142,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 28,500,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 36,665,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 77,334,700 บาท

7-26 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 191,590,400 มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร 148,496,400 ปรบั ลด 97,645,600 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 93,289,600 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร 93,289,600 100,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 91,791,600 100,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 84,045,000 100,000 1. งบลงทนุ 100,000 100,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,045,000 100,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 47,366,800 4,900,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 18,614,000 4,900,000 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 18,614,000 4,900,000 18,614,000 4,900,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 18,614,000 4,900,000 1. งบลงทนุ 4,900,000 4,900,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา (6) ชดุ ครภุ ณั ฑห์ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารพ้นื ฐานวเิ คราะหด์ นิ -นา้ -ป๋ยุ -ผลผลติ ทางการเกษตร แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

7-27 มหาวิทยาลยั ราชภฏั พิบูลสงคราม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พบิ ูลสงคราม 183,737,700 ปรบั ลด 5,880,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 143,992,200 5,880,000 85,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 59,629,800 85,000 85,000 1. งบลงทนุ 51,069,300 85,000 85,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 51,069,300 85,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 37,369,300 5,795,000 5,795,000 1.1.1.3 ครภุ ณั ฑก์ ารศกึ ษา 85,000 5,795,000 5,795,000 (1) ครุภณั ฑก์ ารศึกษาทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 5,795,000 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 85,000 5,795,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 57,508,600 1. งบลงทนุ 47,032,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 47,032,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 41,550,000 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 37,000,000 (1) อาคารปฏบิ ตั กิ ารกลางดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ตาบลพลายชมุ พล อาเภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 หลงั 37,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 250,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 18,750,000 บาท เงนิ งบประมาณ 231,250,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 46,250,000 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 37,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 148,000,000 บาท

7-28 มหาวิทยาลยั ราชภฏั เพชรบรุ ี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพชรบรุ ี 340,876,000 ปรบั ลด 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 306,059,300 2,000,000 2,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 232,562,900 2,000,000 2,000,000 1. งบลงทนุ 222,883,000 2,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 222,883,000 2,000,000 1.1.1 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 222,883,000 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 165,207,600 (3) อาคารศูนยป์ ฏบิ ตั กิ ารการโรงแรมและการท่องเทย่ี ว ตาบลนาวงุ้ อาเภอเมอื งเพชรบรุ ี จงั หวดั เพชรบรุ ี 1 หลงั 47,566,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 147,800,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 14,780,000 บาท เงนิ งบประมาณ 133,020,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 30,243,900 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 17,544,300 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 47,566,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 37,665,800 บาท

7-29 มหาวิทยาลยั ราชภฏั ภเู กต็ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ภูเกต็ 156,355,900 ปรบั ลด 2,738,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 118,036,700 2,738,000 2,738,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 70,887,400 2,738,000 2,738,000 1. งบลงทนุ 58,295,300 2,738,000 2,738,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 58,295,300 2,738,000 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 41,728,700 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 41,728,700 (2) อาคารอเนกประสงคส์ หวทิ ยาการ ระยะท่ี 2 ตาบลรษั ฎา อาเภอเมอื งภูเกต็ จงั หวดั ภเู กต็ 1 หลงั 23,957,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 298,180,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 42,029,800 บาท เงนิ งบประมาณ 256,150,200 บาท ปี 2559 - 2562 ตง้ั งบประมาณ 212,500,200 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 23,957,500 บาท* ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 19,692,500 บาท * (ชดเชยงบประมาณทพ่ี บั ไป)

7-30 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 156,203,600 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ราชนครนิ ทร์ 118,988,000 ปรบั ลด 76,649,400 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 67,471,100 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ราชนครนิ ทร์ 67,471,100 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 66,842,100 3,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 20,000,000 3,000,000 1. งบลงทนุ 3,000,000 3,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 20,000,000 3,000,000 1.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ก่อสรา้ งอาคารโรงอาหารหอพกั นกั ศึกษา ตาบลหวั ไทร อาเภอบางคลา้ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 1 หลงั

7-31 มหาวิทยาลยั ราชภฏั ราไพพรรณี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวิทยาลยั ราชภฏั ราไพพรรณี 234,385,000 ปรบั ลด 24,340,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 198,840,700 24,340,900 24,340,900 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 192,788,400 24,340,900 24,340,900 1. งบลงทนุ 183,350,000 24,340,900 353,400 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 183,350,000 353,400 1.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 163,400,000 . 1.1.2.4 ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศึกษาและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 69,400,000 23,987,500 (1) สถานไี ฟฟ้าย่อยระบบ 115 กโิ ลโวลต์ ตาบลท่าชา้ ง อาเภอเมอื ง 23,987,500 จนั ทบรุ ี จงั หวดั จนั ทบรุ ี 1 งาน 49,400,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 65,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 3,250,000 บาท เงนิ งบประมาณ 61,750,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 12,350,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 49,400,000 บาท 1.1.2.5 ค่าปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภค 57,000,000 (1) ปรบั ปรุงระบบทอ่ สง่ นา้ ประปา ตาบลทา่ ชา้ ง อาเภอเมอื งจนั ทบรุ ี จงั หวดั จนั ทบรุ ี 1 งาน 57,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 75,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 3,750,000 บาท เงนิ งบประมาณ 71,250,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 14,250,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 57,000,000 บาท


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook