Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore RKPD-2016-full_clone

RKPD-2016-full_clone

Published by Perpustakaan FlipBook Yunianto (FREE), 2018-02-15 13:02:47

Description: RKPD-2016-full

Keywords: RKPD 2016

Search

Read the Text Version

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan 439.380.000 Keluaran Kegiatan 3. peningkatan pengetahuan petugas PaguaPsaen nKudaliidtaiskLaimnbah 37 Puskesmas Indikatif 3. Stimulan dalam rangka adipura 37bah Padat Puskesmas 37 puskesmas 4. terkendalinya limbah padat & 11.272.589.000 limbah cair di puskesmas 37 1.340.872.000 enyehatan Lingkungan 4. Peningkatan Penyehatan lingkungan Puskesmasma 37 puskesmas 5. Peningkatan pelayanan 3 Unit 8.457.450.000atan Mobilitas Petugas 5. Peningkatan Pelayanan Penyehatan lingkungan 3 Unitasan Limbah Padat 6. Pengawasan limbah padat Instalasirmasi 12 Bulan farmasi 12 bulan n Pelayanan Dan 1. OJT Kusta 3 kali 1. Penemuan kasus TB BTA positif 70Penyakit Menular 100 % 2. Fotocpy program 35000 lembar 2. Proporsi kasus TB yang diobati100 Persen DOTS 75 % 3. ATK 1 paket 3. Prevalensi HIV 2 Per 10.000 V-45 Penduduk 4. Transport pengambilan logistik 12 kali 4. Kasus IMS yang diobati dari yang ditemukan 100 % 5. Pemeliharaan Komputer dan 5. Penderita kustayang selesai perangkatnya 1 paket pengobatan 90 % 6. Pemeliharaan printer dan 6. Cakupan penemuan penderita perangkatnya 1 paket pneumonia balita 40 % 7. Hardisk eksternal 3 buah 7. Angka kesakitan diare 25 Per 10.000 Penduduk 8. Cetak buku saku 100 buah 1. Fogging Focus 125 Focus Tertanggulanginya P2B2 100 % 2. Verifikasi data DBD 12 bulan 3. Transport Penanggulangan P2B2 1250 OK 4. Monitoring penanggulangan P2B2 200 OK 5. Peningkatan kecepatan surveilans 12 bulan 6. Pemeliharaan software 1 paket 7. Honor tim surveilans aktif RS 10 bulan 8. Rakor Tim Pokjanal DBD tk. kota 3 kali 9. Rakor tim Pokjanal DBD tk. kecamatan 16 kali 10. Rakor penanggulangan P2B2 10 kali 11. Honor tim Pokjanal DBD tk. Kota 10 bulan

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Imunisasi 100.00 Persen 1. Bayi Dan 2. Masyarak 3. Calon Jam1.02.1.02.01.22.012 P2 Ptm Pengendalian penyakit tidak menular Masyarakat 85 85.00 Persen1.02.1.02.01.22.013 Operasional Komisi Penaggulangan Aids Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Meningkatkan Kota Semarang 100.00 % Penanggulang Aids 100 % 1.02.1.02.01.22.014 Penanggulangan Klb Penaggulangan KLB 100.00 Persen Masyarakat 10RKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 12. Pertemuan P2B2 8 kali 871.600.000 13. Pertemuan teknis 4 kali 116.250.000 14. Ceramah klinis 5 kali 411.417.000 15. Bintek sarana kesehatan 12 bulan 16. Monitoring seragam sekolah 16 kali 17. Pengadaan alat & bahan pendukung program 12 bulan 18. Pengelolaan tenaga PPJ/Gasurkes 12 bulan 19. Pengelolaan replikasi HEWS/HIS 12 bulan 20. Implementasi Perda DBD 12 bulan 21. Pengelolaan Seksi P2B2 12 bulan Balita 100 Persen 1. Terlaksananya Kelurahan UCI 100 1. Kelurahan sudah UCI 100 Persen kat 85 Persen Persenmaah Haji 100 Persen 2. Terlaksananya Surveilans PD3I 85 2. Kasus PD3I tertangani 85 Persen Persen85 Persen 3. Terlaksananya Pemantauan dan 3. Calon Jamaah Haji tertangani 100 n Upaya Pemeriksaan Calon Jamaah Haji 100 Persengan Penyakit Hiv Dan Persen Terlaksananya jejaring surveilans PTM RS Jejaring surveilan PTM RS dan Pusk. sdh dan Pusk. 85 Persen terlaksana 85 Persen Pembelian ATK 1 kali 1. Terlaksananya Kegiatan Operasional KPA Kota Semarang 100 % 2. Tersosialisasi nya SRAD HIV dan AIDS di Kota Semarang 100 % 3. Mengkoordinasikan anggota KPA Kota Semarang 100 % 4. Tersosialisasinya Perwal HIV dan AIDS di Kota Semarang 100 % 5. Terbentuknya WPA baru di Kelurahan Kota Semarang 100 % 6. Adanya peningkatan pengetahuan modin tentang penanggulangan HIV dan pemulasaran jenazah pada ODHA 100 %100 Persen 1. Tertanggulanginya KLB PD3I 100 KLB sudah tertanggulangi 100 Persen 75.000.000 Persen 2. Tertanggulanginya KLB P2B2 100 PersenV-46

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersusunya standar pelayanan kesehatan Urusan1.02.1.02.01.23.001 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 100.00 Persen Dinas Kesehat Persen1.02.1.02.01.23.002 Evaluasi Dan Pengembangan Standar Tersusunya analisi standar belanja 100.00 Dinas Kesehat Pelayanan Kesehatan Persen Persen1.02.1.02.01.23.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyusunan evaluasi standar pelayanan Dinas Kesehat publik 100.00 Persen Persen1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pemba1.02.1.02.01.25.006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tersedanya saran dan prasarana Dinas Kesehat Puskesmas pelayanan kesehatan yang memadai di Persen puskesmas 100.00 PersenRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 1. Tersedianya dokumen penilaian 1.235.708.000 1. Terlaksananya kegiatan penilain kinerja puskesmas 1 Dokumentan Dan Puskesmas 100 kinerja puskesmas 100 Persen 2. Tersedianya dokumen penilaian 578.925.000 2. Terlaksananya penilaian kepala kepala puskesmas berprestasi 1 puskesmas berprestasi 100 Persen Dokumen 515.367.000 3. Tersedianya dokumen penilaian 3. Terlaksananya penilaian puskesmas puskesmas berprestasi 1 Dokumen 141.416.000 berprestasi 100 Persen 4. Tersedianya dokumen Audit 4. Terlaksananya Audit Sertifikasi ISO Sertifikasi ISO 1 Dokumen 19.681.222.000 100 Persen 5. Tersedianya dokumen analisi 6.481.222.000 5. Terlaksananya kegiatan analisi standar belanja 100 Persen standar belanja 100 Persentan Dan Puskesmas 100 1. Terlaksananya kegiatan 1. Tersedianya dokumen pengembangan standar puskesmas 100 pengembangan standar puskesmas 1 Persen Dokumen 2. Terlaksananya kegiatan rapat kerja 2. Tersedianya laporan hasil rapat kesehatan 100 Persen kerja kesehatan 1 Dokumen 3. Terlaksananya kegiatan Peningkatan 3. Tersedianya laporan kegiatan kapasistas SDM aparatur strukural 100 Peningkatan kapasistas SDM aparatur Persen strukural 1 Dokumen 4. Terlaksananya kegiatan Peningkatan 4. Tersedianya dokumen kegiatan kapasitas SDM SKPD 100 Persen Peningkatan kapasitas SDM SKPD 1 Dokumen 5. Terlaksananya kegiatan Peningkatan 5. Tersedianya Laporan pelaksanaan kapasitas SDM SKPD 100 Persen peringatan Hari Kesehatan Nasional 1 Dokumen 6. Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional 100 Persentan Dan Puskesmas 100 1. Terlaksananya kegiatan pengendalian 1. Tersedianya dokumen pengendalian SKPD 100 Persen SKPD 1 Dokumen 2. Terlaksananya kegiatan perencanaan 2. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Dinas Kesehatan 100 Persen kegiatan Dinas Kesehatan 1 Dokumen 3. Terlaksananya kegiatan perencanaan 3. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Puskesmas 100 Persen kegiatan Puskesmas 1 Dokumen 4. Terlaksananya kegiatan supervisi 4. Tersedianya laporan supervisi pelaksanaan ASB 100 Persen pelaksanaan ASB 1 Dokumenantu Dan Jaringannya 1. Tersedianya alat kedokteran umum 1. Pengadaan alat kedokteran umum tan Dan Puskesmas 100 100 Persen 1 Paket 2. Tersedianya alat kedokteran gigi 100 2. Pengadaan alat kedokteran gigi 1 Persen PaketV-47

1.02.1.02.01.25.006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tersedanya saran dan prasarana Dinas Kesehat Kode Rekening Puskesmas pelayanan kesehatan yang memadai di Persen puskesmas 10S0a.0sa0rPaenrDseanerah Urusan/ Program / Kegiatan Ha Urusan1.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Tersedianya bangunan fisik yang memadai Puskesmas Pe Pembantu di Puskesmas Pembantu 100.00 Persen Semarang 1001.02.1.02.01.25.024 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Tersedianya bangunan fisik puskesmas Puskesmas 10 yang memadai 100.00 Persen Rumah Dinas1.02.1.02.01.25.026 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Puskesmas1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Petugas Keseh Masyarakat 10 Balita Kesehatan Anak Balita 100.00 persen1.02.1.02.01.29.008 Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di Pelayanan remaja di puskesmas 100.00 Petugas Keseh1.02.1.02.01.29.009 Puskesmas Bulan Puskesmas Pelatihan Konselor Sebaya Pada Siswa Program Peningkatan Pelayanan Konselor Seba Sekolah Kesehatan Anak Balita 100.00 persen 160 Orang1.02.1.02.01.29.010 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan reproduksi remaja 100.00 Bulan Remaja Sekola1.02.1.02.01.29.011 Usaha Kesehatan Institusi Usaha kesehatan institusi 100.00 Bulan Tenaga Pendid Masyarakat 80RKPD Kota Semarang Tahun 2016


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook