asil Program                             Indikator Kinerja Kegiatan                     Hasil Kegiatan            Pagu                                            Keluaran Kegiatan           Kelancaran administrasi perkantoran 12  IndikatifKPebeuntudhaidn Pikenaenrangan                                          Bulan                                1. Pembelian Lampu & alat-alat listrik                                                5.000.000 Listrik 12 Bulan               lainnya 12 bulan                                2. Kebutuhan alat-alat listrik &                                                    60.000.000                                penerangan di 10 kelurahan 12 bulan                                                 25.000.000                                                                                                                   216.000.000Koordinasi Antar Kasi, Pembelian Snack dan makan untuk rapat , Pemenuhan kebutuhan konsumsi rapat                  351.000.000& Perangkat Lainnya tamu dan kegiatan lain 12 bulan                     dan kegiatan 12 Bulan                         4.000.000                                                                                                                    30.000.000Koordinasi Dengan               Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan   Koordinasi yang lancar 12 Bulanait 12 Bulan                                                                                                          5.000.000/tenaga Kebersihan 12           Pembayaran honor Tenaga Kebersihan 12   Kelancaran administrasi perkantoran 12                                bulan                                   Bulan                                       35.000.000                                                                                                                    96.000.000Kantor Pelayanan                Kursi rapat 8 buah                      Kelancaran kegiatan perkantoran 100                                                                        Persen                                        6.000.00000 Persen                                                               Peralatan gedung kantor yang memadai                                                                        bagi pelayanan Kecamatan danmatan Dan Kelurahan Di 1. Pengadaan Kamera 5 buah                       Kelurahan di Semarang Timur 100                                                                        Persenmur 100 Persen                  2. Pengadaan Printer 2 buah             Terpeliharanya dan memperpanjang                                                                        masa pakai bangunan kantor dan rumah                                3. Pengadaan Laptop 2 buah              dinas Kecamatan dan Kelurahan di                                                                        Semarang Timur 100 Persenumah Dinas Kecamatan            1. Tersedianya Peralatan Kebersihann Di Semarang Timur             dan Bahan Pembersih 12 bulanmah Dinas                       2. Tersedianya cat dan material                                bangunan 1 kegiatanegiatan Perkantoran 12          1. Pengecatan dan perbaikan gedung      Tersedianya gedung kantor yang layak,                                100 persen                              indah & nyaman 100 Persen                                2. Kebersihan 10 kelurahan 10 kelnas Kecamatan Dan               1. Service kendaraan bermotor 12 bulan  1. Memperpanjang masa pakaiSemarang Timur 36                                                       kendaraan dinas operasional                                2. Penggantian suku cadang kendaraan    Kecamatan dan Kelurahan di                                bermotor 12 bulan                       Semarang Timur 12 Bulan                                                                        2. Terpeliharanya kendaraan dinas                                                                        operasional Kecamatan dan Kelurahan                                                                        di Semarang Timur 12 Bulan                                3. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Oli                                kendaraan bermotor 31 kendaraan                                dinasya Perlengkapan                 1. Jasa Service dan Reparasi            1. Perlengkapan gedung kantor yangor Kecamatan Dan                perlengkapan kantor 12 bulan            memadai bagi pelayanan KecamatanSemarang Timur 12                                                       dan Kelurahan di Semarang Timur 100                                                                        PersenV-217
1.20.1.20.10.02.026  Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan  Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Terpeliharany    Kode Rekening    Gedung Kantor                            memadai 100.00 persen                                                                                                     Gedung Kanto                              Urusan/ Program / Kegiatan                      Sasaran Daerah                                                                                                     Kelurahan Di S                                                                                                     Bulan Ha                                                                                                      Urusan1.20.1.20.10.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan      Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Pemeliharaan                            Gedung Kantor                     memadai 100.00 persen                  Kantor Kecam                                                                                                     Semarang Tim1.20.1.20.10.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer       Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Pemeliharaan                                                              memadai 100.00 persen                  Kecamatan Da                                                                                                     Semarang Tim1.20.1.20.10.02.042  Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor                                         Perbaikan Kan1.20.1.20.10.02.083                                                                                  Rumah Dinas1.20.1.20.10.06      Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Kendaraan Din1.20.1.20.10.06.001                     Kendaraan Dinas Operasional              memadai 100.00 persen                  Pelaporan Cap1.20.1.20.10.06.002                                                                                  Ikhtisar Realis                     Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan  Kecamatan Se1.20.1.20.10.06.003                                                                                  Laporan                     Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang        Pelaporan Keu1.20.1.20.10.06.006                                                                                  Kecamatan Se                     Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd          memadai 100.00 persen                  Bulan                                                                                                     Pelaporan Pro                     Penyusunan Pelaporan Keuangan            Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Anggaran Kec                     Semesteran                               memadai 100.00 persen                  Timur 1 Lapor                                                                                                     Penyusunan R                     Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Kecamatan Se                                                                                                     Dokumen                     Anggaran                                 memadai 100.00 persen                     Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd         Ketersediaan SDM dan sarpras yang                                                              memadai 100.00 persen  1.20.1.20.10.06.014 Penyusunan Renstra Skpd                 Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Penyusunan R  1.20.1.20.10.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd                    memadai 100.00 persen                  Kecamatan SeRKPD Kota Semarang Tahun 2016                                                                        2016-2020 1 D                                                              Ketersediaan SDM dan sarpras yang      Pelaporan Kin                                                              memadai 100.00 persen                                                                                                                      V
ya Perlengkapan               Indikator Kinerja Kegiatan                Hasil Kegiatan                  6.000.000or Kecamatan Dan                 Keluaran Kegiatan                                                  PaguSemarang Timur 12                                          2. Memperpanjang masa pakai            Indikatifasil Program         2. Pemeliharaan alat-alat kantor 12   perlengkapan gedung kantor                     bulan                                 Kecamatan dan Kelurahan di                 20.000.000Pendidikan                                                 Semarang Timur 100 Persen                                                                                                        1.000.000n Peralatan Gedung Belanja bahan baku/pemeliharaan         1. Terpeliharanya peralatan gedungmatan Dan Kelurahan Di bangunan 12 bulan                   kantor Kecamatan dan Kelurahan di         150.000.000mur 12 Bulan                                               Semarang Timur 12 Bulan                      4.000.000                                                           2. Memperpanjang masa pakai                                                           peralatan gedung kantor 12 Bulan          141.784.000                                                                                                        8.120.000n Meubelair Kantor   Jasa Service mebelair 1 tahun         1. Terpeliharanya meubelair kantor           5.320.000 an Kelurahan Di                                           Kecamatan dan Kelurahan di                   6.125.000mur 12 Bulan                                               Semarang Timur 100 Persen                    5.440.000                                                           2. Memperpanjang masa pakai                                                           meubelair kantor Kecamatan dan             13.730.000                                                           Kelurahan di Semarang Timur 12               7.500.000                                                           Bulanntor Kelurahan &     Perbaikan kantor kelurahan 100 %      Kantor kelurahan yang laik huni 100 %100 %                Pembayaran STNK 100 %nas 100 %                                                  Pembayaran pajak kendaraan dinas 100                                                           %paian Kinerja Dan    Laporan Evaluasi Kinerja Camat Tahun  Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisarsasi Kinerja Skpd    2015 1 laporan                        Realisasi Kinerja SKPD Kecamatanemarang Timur 2                                            Semarang Timur 3 Laporanuangan Semesteran    Laporan Semester I dan II Kecamatan   Laporan Keuangan Semesteranemarang Timur 12     Semarang Timur 2 laporan              Kecamatan Semarang Timur 2 Laporanognosis Realisasi    Laporan Prognosis Realisasi Anggaran  Laporan Prognosis Realisasi Anggarancamatan Semarang     Kecamatan Semarang Timur 1 laporan    Kecamatan Semarang Timur 1 LaporanranRka Dan Dpa Skpd     1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan   RKA dan DPA SKPD Kecamatanemarang Timur 4      Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)    Semarang Timur 4 Dokumen                     SKPD Kecamatan Semarang Timur                     Tahun 2017 2 dokumen                     2. RDPPA dan DPPA SKPD Kecamatan                     Semarang Timur 2 dokumenRenstra Skpd         Renstra SKPD Kecamatan Semarang Timur Renstra SKPD Kecamatan Semarangemarang Timur TahunDokumen              Tahun 2016-2020 1 dokumen             Timur Tahun 2016-2020 1 Dokumennerja Skpd 12 Bulan                     Akuntabilitas Kinerja SKPD 12 bulan   Dokumen LAKIP dan LKPJ 2 DukumenV-218
Kode Rekening                  Urusan/ Program / Kegiatan                        Sasaran Daerah                       Ha1.20.1.20.10.06.021 Penyusunan Renja Skpd                        Ketersediaan SDM dan sarpras yang       PeUnyruususnaann R                                                                 memadai 100.00 persen                                                                                                         Skpd Kecamat                                                                                                         Tahun 2017 11.20.1.20.10.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang           Penyusunan L                                                                                                         Kecamatan Se                     Pembantu                                    memadai 100.00 persen                   2016 12 Bulan                                                                                                         Penyusunan L1.20.1.20.10.06.043 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun             Ketersediaan SDM dan sarpras yang       Akhir Tahun S                                                                 memadai 100.00 persen                   Semarang Tim1.20.1.20.10.17      Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.10.17.169                     Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh                                                    Peningkatan P1.20.1.20.10.201.20.1.20.10.20.052  Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan                                                Persen1.20.1.20.10.20.076  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh                     Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan           Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Administrasi K                     Penyelenggaraan Tata Pemerintahan           Pembangunan 11.00 kegiatan              Kecamatan 10                     Kecamatan                     Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan                                               Layanan Masy                     Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten )1.20.1.20.11         Kecamatan Semarang Tengah1.20.1.20.11.01      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.11.01.002                     Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan pelayanan administrasi di         Kecamatan 12                     Air Dan Listrik                             SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor                 Pemenuhan pelayanan administrasi di     Pemenuhan P                                                                 SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja  Di Skpd Kec D1.20.1.20.11.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan                Pemenuhan pelayanan administrasi di     Pemenuhan P                            Penggandaan                          SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja  Skpd Kecamat                                                                                                         %1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /      Pemenuhan pelayanan administrasi di     Pemenuhan P                            Penerangan Bangunan Kantor           SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja  Di Skpd Kecam                                                                                                         Kelurahan 2 %1.20.1.20.11.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman               Pemenuhan pelayanan administrasi di     Pemenuhan P                                                                 SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja  Di Skpd Kecam                                                                                                         16 Unit 2 %1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pemenuhan pelayanan administrasi di         Pemenuhan P                                                                                                         Di Skpd Kecam                     Luar Daerah                                 SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja  Unit Kerja 2 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016                                                                                    V
asil Program                               Indikator Kinerja Kegiatan                  Hasil Kegiatan            Pagu                                             Keluaran Kegiatan                                                 IndikatifRPenecnandaiKdeirkjaa(rnenja)                                          Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan                               Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan    Semarang Timur Tahun 2017 1                   7.500.000 tan Semarang Timur            Semarang Timur Tahun 2017 1 dokumen     Dokumen1 Dokumen                                                                                                          80.549.000Laporan Keuangan Skpd Honorarium Pengelola                             Laporan Keuangan SKPD Kecamatan               7.500.000emarang Timur Tahun Kegiatan/Keuangan SKPD Kecamatan                   Semarang Timur Tahun 2016 andal,            90.000.000                                                                                                                   90.000.000n Semarang Timur Tahun 2016 12 bulan terpercaya dan akuntabel 12 Bulan                                            113.025.000                                                                                                                   69.875.000Laporan Keuangan               Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                   43.150.000Skpd Kecamatan                 Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016 1 Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016mur 2016 100 Persen laporan                                            yang andal dan akuntabel 100 PersenPad Sektor Pbb 100             Pendapata PBB 100 persen                Pembayaran PAD dari sektor PBB 100                                                                       PersenKelurahan Dan                  Pembinaan administrasi kelurahan 1000 %                           kelurahan                               Tertatanya administrasi kelurahan danyarakat 12 Bulan               Pelaksanaan PATEN 12 bulan              kecamatan 100 %                                                                       Kepuasan Masyarakat 100 %2 Bulan                        Pembanyaran listrik, telephon, air dan  1. Terpenuhinya kebutuhan internet      1.720.303.000                               langganan koran sesuai kebutuhan 2 %    12 Bulan                                  510.215.000                                                                       2. Terpenuhinya kebutuhan listrik 12      260.400.000                                                                       Bulan                                                                                                                  37.800.000Pelayanan Administrasi Pengadaan alat tulis kantor sesuai              Peningkatan kinerja kecamatan 15           28.150.000Dan Kel 16 Unit 2 % kebutuhan 2 %                                      kelurahan 16 Unit Kerja                                                                                                                    1.750.000Pelayanan Administrasi Pengadaan barang cetak dan penggandan Peningkatan kinerja kecamatan dan 15                126.040.000tan Dan 15 Kelurahan 2 sesuai kebutuhan 16 unit kerja                  kelurahan 16 Unit Kerja                    20.000.000Pelayanan Administrasi         Terpenuhinya kebutuhan instalasi/alat   Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulanmatan Dan 15                   listrik 2 %%                                                                      Peningkatan kinerja kecamatan dan 15Pelayanan Administrasi         Pemenuhan kebutuhan makan dan           kelurahan 15 Kelurahanmatan Dan Kelurahan            minum rapat 16 unit kerjaPelayanan Administrasi Kunjungan kerja keluar daerah 2 %               Peningkatan kinerja SKPD 2 %matan Dan Kelurahan 1%V-219
Kode Rekening              Urusan/ Program / Kegiatan                  Sasaran Daerah                                                Ha1.20.1.20.11.01.2501.20.1.20.11.02      Belanja Jasa Penunjang Administrasi      Pemenuhan pelayanan administrasi di       PeUmreunushaannP1.20.1.20.11.02.007  Perkantoran                              SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja                                                                                                        Kecamatan Da1.20.1.20.11.02.021                                                                                                        Kerja 2 %1.20.1.20.11.02.022                     Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur                     Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan Kecamatan Da                                                              sarana dan prasarana aparatur dalam       Kerja                                                              melaksanakan pelayanan publik 12 bulan                                                              12.00 bulan                     Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K                                                              sarana dan prasarana aparatur dalam       Bulan                                                              melaksanakan pelayanan publik 16.00 unit                                                                             kerja                      Pemenuhan P                     Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan                                                              gedung kantor 12 bulan 12.00 bulan        Gedung/kanto1.20.1.20.11.02.024  Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan     Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K1.20.1.20.11.02.026  Dinas / Operasional                      sarana dan prasarana aparatur dalam       Ketersediaan1.20.1.20.11.02.028                                                              melaksanakan pelayanan publik 12 bulan Aparatur Dala1.20.1.20.11.02.0421.20.1.20.11.02.083                                           12.00 bulan                               Pelayanan Pub1.20.1.20.11.06      Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan                                            Bulan1.20.1.20.11.06.004                                                                                     Kecamatan 11.20.1.20.11.06.0061.20.1.20.11.06.013  Gedung Kantor1.20.1.20.11.06.014                     Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan     Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K                     Gedung Kantor                            sarana dan prasarana aparatur dalam       Ketersediaan                                                              melaksanakan pelayanan publik 12 bulan Prasaranaapa                                                              12.00 bulan                               Melaksanakan                     Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor                                            Bulan 12 Bula                                                                                                        Peningkatan K                                                                                                        Kelurahan 1 B                     Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K                     Kendaraan Dinas Operasional              sarana dan prasarana aparatur dalam       Ketersediaan                                                              melaksanakan pelayanan publik 12 bulan Aparatur Dala                                                              12.00 bulan                               Pelayanan Pub                                                                                                                                   Unit                     Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan                     Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir      Peningkatan akuntabilitas dalam           Peningkatan A                     Tahun                                    penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan L                                                              100% 2.00 dokumen                         Akhir Tahun 1                     Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd         Peningkatan akuntabilitas dalam           Peningkatan A                                                              penyusunan perencanaan kegiatan 100% Penyusunan P                                                              4.00 dokumen                              100% 4 Dokum                     Penyusunan Lakip                         Peningkatan akuntabilitas dalam           Peningkatan A                                                              penyusunan pelaporan capaian kinerja Penyusunan P                                                              kegiatan 100% 7.00 buku                   Kinerja Kegiat                     Penyusunan Renstra Skpd                  Peningkatan kualitas penyusunan renstra Peningkatan K                                                              SKPD 2 dokumen 2.00 dokumen               Renstra SkpdRKPD Kota Semarang Tahun 2016                                                                                                            V
asil Program                           Indikator Kinerja Kegiatan                  Hasil Kegiatan              Pagu                                         Keluaran Kegiatan         Peningkatan kinerja SKPD 12 Bulan         IndikatifPPeleaynandaindDiikSakpnd                           Honor TPHL 12 bulan                                                                   36.075.000an Kelurahan 2 Unit                                                                                                                928.022.000an Kelurahan 16 Unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan Peningkatan kinerja kecamatan dan                      60.000.000                           kantor 10 macam                         kelurahan 100 %Kinerja Skpd 100 % 12 Honor petugas kebersihan dan bahan / Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan            2.700.000                              peralatan pembersih 12 bulanPemeliharaan               Servise dan penggantian suku cadang     Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan    313.800.000or 12 Bulan 12 Bulan       peralatan dan pemeliharaan gedung       Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan    128.472.000                           kantor 12 bulanKualitas Dan               Voucer BBM, pelumas dan servise                                                      6.000.000 Sarana Prasarana          kendaraan dinas operasional 12 bulan                                                 9.050.000am Melaksanakan blik 16 Unit Kerja 12                                                                                       400.000.000                                                                                                                8.000.000Unit Kerja                 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Peningkatan kinerja kecamatan dan                                                                                                              90.613.000                           kantor 2 jenis                          kelurahan 50 %                               4.240.000                                                                                                                6.040.000Kualitas Dan               Servise dan penggantian suku cadang Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan           3.650.000                                                                                                                9.500.000Sarana                     peralatan gedung kantor 12 bulanaratur Dalamn Pelayanan Publik 12anKualitas Gedung Kantor Gedung kantor yang sudah direhab 1 buah Meningkatnya kinerja aparat kelurahanBuah                                                               50 %Kualitas Dan               STNK kendaraan dinas / operasional 27 Peningkatan kinerja SKPD 12 BulanSarana Prasarana           unitam Melaksanakanblik 27 Kendaraan 27Akuntabilitas Dalam        RKA dan DPA, RKA dan DPPA 4 dokumen     Peningkatan kinerja kecamatan 4Laporan Keuangan                                                   Dokumen100 % 2 Dokumen            Peningkatan kinerja kecamatan 4Akuntabilitas Dalam        dokumen                                 Peningkatan akuntabilitas kerja SKPD 4Perencanaan Kegiatan       Dokumen LAKIP 7 DOKUMEN                 DokumenmenAkuntabilitas Dalam        Dokumen Renstra SKPD 2 DOKUMEN          Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 7Pelaporan Capaian                                                  Dokumentan 7 DokumenKualitas Penyusunan                                                Peningkatan akuntabilitas kinerja 4 2 Dokumen                                                         DokumenV-220
Kode Rekening              Urusan/ Program / Kegiatan                  Sasaran Daerah                       Ha1.20.1.20.11.06.0181.20.1.20.11.06.021  Penyusunan Lkpj Skpd                        Peningkatan kualitas penyusunanLKPJ         PeUnirnugksaatann K                                                                 SKPD 4 dokumen 4.00 buku1.20.1.20.11.06.026                                                                                          Lkpj Skpd 4 Do1.20.1.20.11.171.20.1.20.11.17.169  Penyusunan Renja Skpd                       Peningkatan akuntabilitas dalam             Peningkatan K1.20.1.20.11.201.20.1.20.11.20.052                                              penyusunan perencanaan kegiatan 100% Renja Skpd 4 D                                                                 4.00 dokumen                     Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan bulan Peningkatan K                     Pembantu                                    keuangan 12 bulan 12.00 bulan               Keuangan 12                     Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                     Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh            Wajib Pajak PBB 20020 wp 1.00 Tahun Wajib Pajak 2                     Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan                     Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh                     Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan           Monitoring dan evaluasi pelaksanaan         Aparatur Keca                     Penyelenggaraan Tata Pemerintahan           program dan kegiatan SKPD 40.00             Se-kecamatan                     Kecamatan                                   kegiatan                                    Unit Kerja 6 B1.20.1.20.11.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Pemenuhan pelayanan administrasi di                Aparatur Keca                            Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja  Tengah 1 Unit1.20.1.20.12         Kecamatan Gunungpati1.20.1.20.12.011.20.1.20.12.01.002  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.12.01.010  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terwujudnya peningkatan kualitas                Kelancaran Pe                                                                                                             Telepon, Air D1.20.1.20.12.01.011  Air Dan Listrik                             aparatur guna peningkatan kepuasan                                                                                                             Kebutuhan Al1.20.1.20.12.01.012                                              masyarakat terhadap pelayanan yang          Terpenuhi 1001.20.1.20.12.01.017                                              diberikan dengan pelayanan sesuai           Tertib Pelayan                                                                                                             Perkantoran 1                     Penyediaan Alat Tulis Kantor                Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                                 Terwujudnya peningkatan kualitas            Terlaksananya                                                                                                             Listrik Dan Pe                                                                 aparatur guna peningkatan kepuasan          Kantor 100 %                                                                 masyarakat terhadap pelayanan yang          Kelancaran Ra                                                                                                             Kecamatan Da                                                                 diberikan dengan pelayanan sesuai                                                                                                                              V                     Penyediaan Barang Cetakan Dan               Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                                 Terwujudnya peningkatan kualitas                     Penggandaan                                 aparatur guna peningkatan kepuasan                                                                 masyarakat terhadap pelayanan yang                                                                 diberikan dengan pelayanan sesuai                     Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /     Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                                 Terwujudnya peningkatan kualitas                     Penerangan Bangunan Kantor                  aparatur guna peningkatan kepuasan                                                                 masyarakat terhadap pelayanan yang                                                                 diberikan dengan pelayanan sesuai                     Penyediaan Makanan Dan Minuman              Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                                 Terwujudnya peningkatan kualitas                                                                 aparatur guna peningkatan kepuasan                                                                 masyarakat terhadap pelayanan yang                                                                 diberikan dengan pelayanan sesuai                                                                 Standart Pelayanan Publik 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016
asil Program                               Indikator Kinerja Kegiatan                      Hasil Kegiatan             Pagu                                             Keluaran Kegiatan                                                      IndikatifKPuaelintads Pidenikyuasunnan                                              Peningkatan akuntabiliotas kerja SKPD 4                               Dokumen LKPJ SKPD 4 DOKUMEN                 Dokumen                                        3.753.000okumen                                                                     Peningkatan akuntabilitas perencanaan          3.940.000Kualias Penyusunan             Peningkatan kualitas penyusunan renja       pembangunan 7 DokumenDokumen                        SKPD 7 DOKUMEN                                                                           59.490.000                                                                                                                        81.128.000Kinerja Pengelola              Operasional pengelolaan program dan         Jumlah pogram dan kegiatan yang dapat        81.128.000Bulan                          kegiatan 12 bulan                           dilaksanakan 12 Bulan                       110.325.000                                                                                                                        67.325.0002016 12 Bulan                  Kegiatan Sosialisasi dan undangan           Terbayarnya PBB beserta tunggakan 12                               pembayaran PBB 4 kegiatan                   Bulan                                        43.000.000amatan Dan Kelurahan Laporan rutin, insidentil dan pembinaan               1. Tertib administrasi 6 Bidangn Semarang Tengah 16 mental PNS 6 bidang                                   2. Peningkataqn kualitas pelayananBidang                                                                     masyarakat 12 Bulanamatan Semarang                Prasarana pendukung program paten 12 Peningkatan kualitas pelayanant Kerja 12 Bulan                               bulan                                       masyarakat 12 Bulanembayaran Rekening Tersedianya dana untuk membayar                         Kelancaran pembayaran telepon, air dan   1.572.548.000                                                                           listrik 100 %                                                                                                                      524.948.000                                                                                                                      265.800.000Dan Listrik 100 %              langganan telepon, air , listrik 17 lokasilat Tulis Kantor               Penyediaan alat tulis kantor 21 jenis       Terpenuhinya penyediaan alata tulis      62.760.0000%                                                                         kantor untuk kelancaran pekerjaan 100    46.288.000                                                                           %nan Administrasi100 %                          Penyediaan barang cetak dan                 Meningkatnya tertib administrasi                               penggandaan 24 kegiatan                     perkantoran 100 %a Penyediaan Alat              Penyediaan komponen listrik dan             Peningkatan kenyamanan dan               3.500.000                                                                           pelayanan pada masyarakat 100 %enerangan Bangunan penerangan bangunan kantor 10 jenisapat-rapat Di                  Pelaksanaan rapat di Kecamatan dan          Terpenuhinya koordinasi antar instansi   126.600.000an Kelurahan 100 %             kelurahan 75 kali                           di Kecamatan 100 %V-221
Kode Rekening                  Urusan/ Program / Kegiatan      Sasaran Daerah                                                 Ha1.20.1.20.12.01.018  Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terwujudnya peningkatan kualitas                   MUenrinugskaatnnya1.20.1.20.12.02      Luar Daerah                               aparatur guna peningkatan kepuasan                Kegiatan Inter1.20.1.20.12.02.021                                                                                              Sektoral 100 %                                                               masyarakat terhadap pelayanan yang1.20.1.20.12.02.022                                                                                              Terlaksananya                                                               diberikan dengan pelayanan sesuai                 Dinas 100 %1.20.1.20.12.02.024                                                                             Standart Pelayanan Publik 100.00 %  Terlaksananya1.20.1.20.12.02.028  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur                                           Gedung Kanto1.20.1.20.12.02.029  Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Terwujudnya peningkatan kualitas                     Terlaksananya1.20.1.20.12.02.042                                                                                              Kendaraan Din                                                               aparatur guna peningkatan kepuasan                                                                                                                 Pemeliharaan                                                               masyarakat terhadap pelayanan yang                                                                                                                 Pemeliharaan                                                               diberikan dengan pelayanan sesuai                                                                                                                 Rehab Kantor                                                                             Standart Pelayanan Publik 100.00 %                     Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terwujudnya peningkatan kualitas                                                               aparatur guna peningkatan kepuasan                                                               masyarakat terhadap pelayanan yang                                                               diberikan dengan pelayanan sesuai                     Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan      Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                               Terwujudnya peningkatan kualitas                     Dinas / Operasional                       aparatur guna peningkatan kepuasan                                                               masyarakat terhadap pelayanan yang                                                               diberikan dengan pelayanan sesuai                     Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan      Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                               Terwujudnya peningkatan kualitas                     Gedung Kantor                             aparatur guna peningkatan kepuasan                                                               masyarakat terhadap pelayanan yang                                                               diberikan dengan pelayanan sesuai                     Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer       Standart Pelayanan Publik 100.00 %                                                               Terwujudnya perangkat kecamatan dan                                                               kelurahan yang handal dalam                                                               melaksanakan tugas pelayanan yang                                                               berbasis pada IT 116.00 orang                     Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor1.20.1.20.12.02.083  Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan                                                    Perijinan Kend1.20.1.20.12.06      Kendaraan Dinas Operasional1.20.1.20.12.06.001  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan              Terlaksana Pe                     Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan                                                      Capaian Kiner1.20.1.20.12.06.002  Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                                                             Kinerja 100 %                                                                                                                 Terlaksananya                     Penyusunan Pelaporan Keuangan                                                               Keuangan Sem                     Semesteran1.20.1.20.12.06.003  Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi                                                    Tersusunnya L1.20.1.20.12.06.004  Anggaran                                                                                    Realisasi Angg                     Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir                                                         Tersusunnya L                     Tahun                                                                                       Akhir Tahun 1RKPD Kota Semarang Tahun 2016                                                                                    V
asil Program                                 Indikator Kinerja Kegiatan                  Hasil Kegiatan                        Pagu                                               Keluaran Kegiatan         Terlaksananya kunjungan kerja Camat                 IndikatifaPSeinnkrdonidisaiksi aPrnogram                                          dalam dan luar daerah 100 %                                 kunjungan kerja Camat 5 kali                                                                    20.000.000rnal Maupun Lintas%                                                                                                                               608.900.000                                                                                                                                   4.200.000a Pemeliharaan Rumah Belanja peralatan kebersihan dan bahan Terwujudnya kebersihan dan keindahan                                 pembersih 16 kegiatan                   rumah dinas 100 %a Pemeliharaan                   Penyediaan alat kebersihan,honor trantib, Meningkatnya keamanan dan                         337.600.000or 100 %                         honor tukang, pemeliharaan atap dan kebersihan gedung kantor 100 %                           80.400.000                                 dinding 5 kegiatana Pemeliharaannas 100 %                        Servis dan BBM kendaraan dinas 47 buah Terpenuhinya perawatan kendaraan                                                                                      dinas guna kelancaran pekerjaan 100 %n Gedung Kantor 100 % Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung                Pemeliharaan dan perbaikan peralatan                16.000.000                               kantor 24 kegiatan                        kantor guna kelancaran pekerjaan 100 %n Mebeleur 100 %                 Jumlah peralatan mebeleur yang          Pemeliharaan dan perbaikan mebeleur                    1.500.000                                 diperbaiki 10 buah                      guna kelancaran pekerjaan 100 %                                                                                                                             165.000.000r/balai Kelurahan 100 % rehab gedung kantor / balai 16 kelurahan Terlaksananya rehab gedung                                     4.200.000                                                                         kantor/balai 100 %                                  117.700.000                                                                                                                                5.000.000daraan Dinas 100 % jasa pemeliharaan dan perijinan                       Terlaksananya perpanjangan STNK                                                                                                                                1.875.000                                 kendaraan dinas 38 buah                 kendaraan dinas 100 %                                                                                                                                1.875.000enyusunan Laporan Laporan realisasi kinerja dan ikhtisar                 Terpenuhinya laporan realisasi kinerja                 4.050.000                                                                         dan ikhtisar realisasi kinerja 100 %rja Dan Ikhtisar Realisai realisasi kinerja SKPD 2 laporan                                                                         Terpenuhinya penyusunan laporan%                                                                        keuangan semesteran baik dan tepat                                                                         waktu 100 %a Penyusunan Laporan Penyusunan laporan keuangan                         Tersusunnya laporan prognosis                                                                         anggaran tepat waktu 100 %mesteran 100 %                   semesteran 2 dokumen                    Terpenuhinya penyusunan laporan                                                                         keuangan akhir tahun tepat waktu 100Laporan Prognosis                Tersusunnya laporan prognosis anggaran  %garan 100 %                      2 dokumenLaporan Keuangan                 Penyusunan laporan keuangan akhir100 %                            tahun 1 dokumenV-222
Kode Rekening              Urusan/ Program / Kegiatan  Sasaran Daerah                                               Ha1.20.1.20.12.06.006                     Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd      Terwujudnya peningkatan kualitas                      TeUrsursuusnanyna D1.20.1.20.12.06.013                                        aparatur guna peningkatan kepuasan1.20.1.20.12.06.014                                                                                              Skpd 100 %1.20.1.20.12.06.018                                        masyarakat terhadap pelayanan yang1.20.1.20.12.06.021                                        diberikan dengan pelayanan sesuai1.20.1.20.12.06.026                                        Standart Pelayanan Publik 100.00 %1.20.1.20.12.06.045  Penyusunan Lakip                                                                            Penyusunan D1.20.1.20.12.171.20.1.20.12.17.169                                                                                              100 %1.20.1.20.12.20      Penyusunan Renstra Skpd               Terwujudnya peningkatan kualitas                      Penyusunan D1.20.1.20.12.20.052                                                           aparatur guna peningkatan kepuasan                    %1.20.1.20.12.20.076                                                           masyarakat terhadap pelayanan yang                                                           diberikan dengan pelayanan sesuai                     Penyusunan Lkpj Skpd                  Standart Pelayanan Publik 100.00 %                    Penyusunan D                                                           Terwujudnya peningkatan kualitas                                                           aparatur guna peningkatan kepuasan                                                           masyarakat terhadap pelayanan yang                                                           diberikan dengan pelayanan sesuai                     Penyusunan Renja Skpd                 Standart Pelayanan Publik 100.00 %                    Terlaksana Pe                                                           Terwujudnya peningkatan kualitas                                                           aparatur guna peningkatan kepuasan                    Renja Skpd 10                                                           masyarakat terhadap pelayanan yang                                                           diberikan dengan pelayanan sesuai                                                                             Standart Pelayanan Publik 100.00 %  Terlaksananya                     Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Terwujudnya peningkatan kualitas                     Pembantu                              aparatur guna peningkatan kepuasan                    Keuangan 100                                                           masyarakat terhadap pelayanan yang                                                           diberikan dengan pelayanan sesuai                                                           Standart Pelayanan Publik 100.00 %                     Penyusunan Rka Perubahan & Dpa                                                              Terlaksana Pe                     Perubahan                                                                                   Perubahan 10                     Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                     Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh      Terwujudnya peningkatan kualitas                      Pembayaran P                     Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan aparatur guna peningkatan kepuasan                     Di Kecamatan                                                           masyarakat terhadap pelayanan yang                                                           diberikan dengan pelayanan sesuai                                                                             Standart Pelayanan Publik 100.00 %                     Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh                     Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan     Terwujudnya peningkatan kualitas                      Peningkatan P                     Penyelenggaraan Tata Pemerintahan     aparatur guna peningkatan kepuasan                    Pemerintahan                     Kecamatan                             masyarakat terhadap pelayanan yang                                                           diberikan dengan pelayanan sesuai                                                                             Standart Pelayanan Publik 100.00 %                     Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Terwujudnya perangkat kecamatan dan Peningkatan P                     Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) kelurahan yang handal dalam                        Kecamatan Gu                                                           melaksanakan tugas pelayanan yang                                                           berbasis pada IT 116.00 orangRKPD Kota Semarang Tahun 2016                                                                                           V
                                
                                
                                Search
                            
                            Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
- 1227
- 1228
- 1229
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240
- 1241
- 1242
- 1243
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- 1286
- 1287
- 1288
- 1289
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- 1297
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303
- 1304
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1309
- 1310
- 1311
- 1312
- 1313
- 1314
- 1315
- 1316
- 1317
- 1318
- 1319
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1329
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349
- 1350
- 1351
- 1352
- 1353
- 1354
- 1355
- 1356
- 1357
- 1358
- 1359
- 1360
- 1361
- 1362
- 1363
- 1364
- 1365
- 1366
- 1367
- 1368
- 1369
- 1370
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 750
- 751 - 800
- 801 - 850
- 851 - 900
- 901 - 950
- 951 - 1000
- 1001 - 1050
- 1051 - 1100
- 1101 - 1150
- 1151 - 1200
- 1201 - 1250
- 1251 - 1300
- 1301 - 1350
- 1351 - 1370
Pages:
                                             
                    