Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Action-Plan 2565 Plus

Action-Plan 2565 Plus

Published by Best _Berry, 2021-12-20 08:33:25

Description: Action-Plan 2565 Plus

Search

Read the Text Version

Action-Plan 2565 Plus 86 แผนปฏบิ ตั กิ ารปี 2565 หน่วยงาน สานกั งานสาธารณสุขจังหวดั ลพบรุ ี แหลง่ รหสั งบประมาณ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 COVID Management กลยทุ ธ : ป่วยเป็นศูนย์ / ตายเป็นศนู ย์ / มศี ูนย์กลางการบริหารจัดการ (Center) ท่ีมีประสิทธิภาพ ตวั ชี้วัดกลยุทธ์ 1. อตั ราป่วยลดลง 10% จากปที ่ีผา่ นมาในชว่ งระยะเวลาเดยี วกัน 2. ไมเ่ กิดการระบาดเป็น Cluster ใหญ่ ท่ีควบคุมไมไ่ ด้ 3. อัตราตายนอกกลุ่ม 608 และกลุ่มUnexpected dead เป็น 0 4. มีศูนย์การบริหารจดั การขอ้ มลู ที่มีประสทิ ธภิ าพ (ข้อมูลมีความครบถว้ น ถูกตอ้ ง ทนั เวลา และตอบสนองการใช้งานได้อย่างทันทว่ งท)ี ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รบั ผดิ ชอบ งบประมาณ ระบพุ ื้นที่ คน/คร้ัง ดาเนินการ ส่ิงท่ีคาดวา่ จะเกิด หลกั /รอง (บาท) - คา่ ท่ีพกั วทิ ยากร 2 คน x 800 บาท x 1 คืน เปน็ เงิน 1,600 บาท รวมท้ังส้ิน 20,800 บาท 2.2.4 Risk Community / Joint Information ต.ค.64-ก.ย. 1.) พฒั นาระบบการสื่อสารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทกุ กลุ่มเปา้ หมาย 65 2.) สร้างภาพลกั ษณอ์ งคก์ รตามหลัก propaganda ต.ค.64-ก.ย. 2.2.5 Case Management 65 1.) ขบั เคลื่อนกลไกลการบริหารจัดการดา้ นการรักษาใหม้ ปี ระสิทธิภาพ 1.1) ทบทวนคณะกรรมการ 1.2) ประชุมวางแผนและพฒั นา / แกไ้ ขปญั หาอย่างต่อเน่ือง 1.3) จัดทีมผู้เช่ียวชาญด้านการรักษา 1.4) ถอดบทเรียนเพือ่ การพฒั นางานอย่างต่อเน่ือง 2.) ระบบการคดั กรองผู้ปว่ ยใน ARI Clinic ดาเนนิ งานตามแนวทางมาตรฐาน 2.1) จดั ระบบทามาตรฐานบริการ ARI Clinic ในสถานบริการทางการแพทย์ และสาธารณสขุ ทกุ แหง่ ทกุ ระดับ 2.2) ขับเคล่ือนและผลกั ดันให้สถาน บริการทางการแพทยแ์ ละสาธารณสขุ ทกุ แหง่ ทุกระดับ ดาเนินการจดั ต้ัง ARI Clinic ตามมาตรฐาน 2.3) กากบั ตดิ ตามประเมนิ ผล 2.4) รายงานผล สรุป 3.) พฒั นาการบริการด้านการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 3.1) พฒั นาการใหบ้ ริการดา้ นการรักษา โดยใชแ้ นวทางบริการดา้ นรักษาตาม CPG ของกรมการแพทย์ 3.2) บริหารจัดการเตียงตามระดบั ความ รุนแรงของผู้ปว่ ย 3.3) ประสานกับหนว่ ยงานบุคลากรให้ การเตรียมความพร้อมการจดั อตั รากาลัง

Action-Plan 2565 Plus 87 แผนปฏบิ ตั กิ ารปี 2565 หน่วยงาน สานกั งานสาธารณสุขจงั หวัดลพบรุ ี แหล่ง รหัส งบประมาณ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 COVID Management กลยทุ ธ : ปว่ ยเปน็ ศนู ย์ / ตายเปน็ ศนู ย์ / มศี นู ยก์ ลางการบริหารจดั การ (Center) ที่มีประสิทธภิ าพ ตวั ช้วี ัดกลยทุ ธ์ 1. อัตราปว่ ยลดลง 10% จากปที ่ีผ่านมาในชว่ งระยะเวลาเดียวกนั 2. ไม่เกดิ การระบาดเปน็ Cluster ใหญ่ ท่ีควบคมุ ไมไ่ ด้ 3. อัตราตายนอกกลุ่ม 608 และกลุ่มUnexpected dead เป็น 0 4. มีศูนย์การบริหารจดั การขอ้ มูลที่มปี ระสิทธิภาพ (ข้อมูลมีความครบถว้ น ถูกต้อง ทันเวลา และตอบสนองการใช้งานได้อยา่ งทันท่วงท)ี ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสทั ฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ระบพุ ้ืนที่ คน/คร้ัง ดาเนนิ การ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ทีมด้านการรักษาใหเ้ พยี งพอ/เหมาะสม/ปลอดภยั 3.4) ประสานส่งตอ่ ผู้ป่วยอยา่ งมีประสิทธภิ าพ 3.5) จดั ทาฐานขอ้ มลู ดา้ นการรักษาให้ นามาใช้ประโยชนใ์ นการจดั การการเฝ้า ระวังการตดิ เช้ือและการรักษาผู้ปว่ ยอยา่ ง มปี ระสิทธิภาพ และประสทิ ธิผล 4.) จดั ระบบการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อโควิดได้มาตรฐานในสถานบริการทกุ ระดับ 4.1) เสริมสร้างความตระหนกั และเพิ่มพนู ทักษะดา้ นการเฝ้าระวังป้องกนั การแพร่ กระจายเชื้อแก่บุคลากรในสถานบริการทกุ ระดบั 4.2) สถานบริการทุกระดับจัดระบบ บริการอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการ เฝ้าระวงั ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 4.3) ควบคมุ กากบั ตดิ ตามผลการเฝา้ ระวังการแพร่กระจายเชื้อในองคก์ ร 2.2.6 Liaison สสจ.ลพบรุ ี - ธ.ค.64 หอ้ งปฏบิ ัติการของศนู ยป์ ฏบิ ตั กิ ารฯ กลุ่ม Liaison บรู ณาการกบั กลุ่มภารกิจ 1.) ปรับปรุงหอ้ งปฏบิ ัตกิ ารของศนู ย์ปฏบิ ตั กิ าร ตอบโตภ้ าวะฉุกเฉินฯกรณตี อบโตโ้ รคโควิด 19 สามารถสนบั สนนุ อานวยความสะดวก งบประมาณ 2.) ประชมุ PHEOC จงั หวดั ลพบรุ ี ให้กบั คณะทางานได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ ผ่านระบบ zoom (สัปดาหล์ ะ 1 คร้ัง/ตามสถานการณ)์ สสจ.ลพบรุ ี/ 49 คน ต.ค.64 - ควบคมุ กากบั และติดตามการ กลุ่ม Liaison บรู ณาการกับกลุ่มงาน 3.) ประชมุ PHEOC สสจ.ลพบุรี (สปั ดาหล์ ะ 1 ครั้ง/ตามสถานการณ)์ หน่วยงานใน ก.ย.65 ดาเนนิ งาน PHEOC จ.ลพบุรี พฒั นายทุ ธศาสตร์สาธารณสขุ 3 พฒั นาระบบการสนับสนุนเพอ่ื ตอบโต้การระบาดได้อยา่ งมี พ้ืนท่ี เปน็ ไปตามเปา้ หมายและมีประสทิ ธิภาพ ประสิทธิภาพ สสจ.ลพบุรี 25 คน ต.ค.64 - ควบคุม กากบั และตดิ ตามการ กลุ่ม Liaison บรู ณาการกับกลุ่มงาน ก.ย.65 ดาเนินงาน PHEOC สสจ.ลพบุรี พฒั นายุทธศาสตร์สาธารณสขุ เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

Action-Plan 2565 Plus 88 แผนปฏบิ ตั กิ ารปี 2565 หน่วยงาน สานกั งานสาธารณสขุ จังหวดั ลพบรุ ี แหลง่ รหัส งบประมาณ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 COVID Management สป. กลยุทธ : ปว่ ยเป็นศูนย์ / ตายเป็นศูนย์ / มีศูนย์กลางการบริหารจัดการ (Center) ท่ีมปี ระสิทธิภาพ สป. ตวั ชี้วัดกลยุทธ์ 1. อตั ราปว่ ยลดลง 10% จากปีท่ีผา่ นมาในชว่ งระยะเวลาเดียวกนั 2. ไม่เกิดการระบาดเปน็ Cluster ใหญ่ ที่ควบคุมไมไ่ ด้ 3. อตั ราตายนอกกลุ่ม 608 และกลุ่มUnexpected dead เปน็ 0 4. มีศูนยก์ ารบริหารจัดการขอ้ มูลท่ีมีประสทิ ธภิ าพ (ข้อมลู มีความครบถว้ น ถูกตอ้ ง ทันเวลา และตอบสนองการใชง้ านไดอ้ ย่างทนั ท่วงท)ี ที่ งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ระบพุ ื้นท่ี คน/คร้ัง ดาเนินการ สิ่งท่ีคาดว่าจะเกดิ หลกั /รอง (บาท) 3.1 บุคลากร กาลงั คน การพฒั นาทมี Call center 1.) จัดประชมุ พฒั นาทีม Call center เพ่ือ เตรียมการ รองรับการดาเนินงานใน สสจ.ลพบุรี 20 คน ธ.ค.64 ทมี Call center มี กง.บค. คา่ อาหารว่าง 20คนx35บาท เปน็ เงิน 700 บาท สถานการณ์ ฉกุ เฉินดา้ นสุขภาพ ความรู้และทักษะใน การตอบคาถามให้ คาแนะนาที่ถูกต้อง และลดผลกระทบด้านสุขภาพ 2.) จัดประชมุ ตดิ ตามการดาเนนิ งานของทมี Call สสจ.ลพบุรี 20 คน มี.ค.65 ทราบปญั หาอปุ สรรค ของการ กง.บค. คา่ อาหารวา่ ง 20คนx35บาท center ของ สสจ.ลพบุรี เป็นเงิน 700 บาท ดาเนนิ งาน เพอ่ื แกไ้ ขปรับปรุงให้ ดีขึ้น 3.2 Stockpiling (เวชภณั ฑ/์ อปุ กรณ์ทางการแพทย์) 1.) พัฒนาระบบบริหารจดั การการสารองยาและเวชภณั ฑ์ 1.1) จดั ทาฐานขอ้ มลู สารองยาและเวชภณั ฑ์ทจี่ าเป็นในภาวะ ต.ค.64-ก.ย. ฉกุ เฉนิ 65 1.2) การนิเทศ เสริมพลัง 1.3) การจดั หายา เวชภณั ฑ์ และวัสดทุ างการแพทย์ ก.พ.65 จงั หวดั ลพบุรี ธ.ค.64 1.4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั บริการแก่ ผ้ปู ระกนั ตน จงั หวัดลพบุรี เพอ่ื รองรับสถานการณ์การแพร่ ต.ค.64-ก.ย. ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 64 1.5) การจดั การคลงั และกระจายเวชภณั ฑแ์ ละวัคซนี COVID-19 การควบคุมระบบลกู โซค่ วามเยน็ วคั ซนี COVID-19 ธ.ค.64-ก.ย.64 2.) พฒั นาระบบตรวจสอบเฝา้ ระวงั คุณภาพมาตรฐานเวชภณั ฑ์ ในสถานการณ์ COVID-19 2.1) ประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ ารแนวทางการตรวจสอบและเฝ้าระวงั

Action-Plan 2565 Plus 89 แผนปฏบิ ตั กิ ารปี 2565 หน่วยงาน สานกั งานสาธารณสุขจงั หวัดลพบรุ ี แหล่ง รหัส งบประมาณ งบประมาณ ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 COVID Management กลยทุ ธ : ปว่ ยเปน็ ศูนย์ / ตายเปน็ ศูนย์ / มศี นู ยก์ ลางการบริหารจดั การ (Center) ท่ีมีประสทิ ธภิ าพ ตวั ชวี้ ัดกลยทุ ธ์ 1. อตั ราป่วยลดลง 10% จากปที ี่ผ่านมาในชว่ งระยะเวลาเดยี วกัน 2. ไมเ่ กิดการระบาดเปน็ Cluster ใหญ่ ที่ควบคุมไม่ได้ 3. อตั ราตายนอกกลุ่ม 608 และกลุ่มUnexpected dead เป็น 0 4. มีศนู ย์การบริหารจดั การขอ้ มูลที่มีประสิทธภิ าพ (ข้อมลู มคี วามครบถว้ น ถูกตอ้ ง ทันเวลา และตอบสนองการใช้งานไดอ้ ย่างทันทว่ งท)ี ท่ี งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระบพุ ้ืนท่ี คน/คร้ัง ดาเนินการ สิ่งท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) คณุ ภาพมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์ ธ.ค.64 กลุ่มกฎหมาย 2.2) การตรวจเฝา้ ระวงั มาตรฐานผลติ ภณั ฑแ์ อลกอฮอล์ล้างมอื 3.) การคมุ้ ครองผบู้ ริโภคดา้ นผลติ ภณั ฑแ์ ละบริการสขุ ภาพ ม.ค.65 ในสถานการณ์ COVID-19 ต.ค.64-ก.ย.65 4.) การตรวจสอบสถานประกอบการ ในการปฏบิ ัตติ ามมาตรการควบคุม ป้องกนั ต.ค.64-ก.ย. โรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (คณะ 3) 65 3.3 กฎหมาย สสจ.ลพบรุ ี/ 1-2 คร้ัง ต่อ มีแนวทางปฏบิ ตั ิเพือ่ ปอ้ งกัน ควบคุมการ คกก.โรคตดิ ตอ่ เดอื น แพร่กระจาย Covid-19 ของหน่วยงาน 1.) การยกร่างคาสั่งจังหวดั ลพบุรีภายใตอ้ านาจตาม ราชการและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กฎหมายและมาตรการของ ศบค.และท่ีประชุมของ คณะกรรมการโรคตดิ ตอ่ จงั หวดั ลพบุรี รวมถงึ ประชาชน ได้ถือปฏบิ ัติ 2.) จดั ตั้งศนู ยใ์ หค้ าปรึกษาด้านกฎหมายหรือมาตรการ สสจ.ลพบุรี 1 ศนู ย์ ตค.64- กย. พนกั งานเจา้ หน้าท่ี ผู้ประกอบการ กลุ่มกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกนั และควบคมุ การแพร่กระจายเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 65 ประชาชนมีความตระหนักและเขา้ ใจและ หลกี เล่ียงการปฏบิ ตั ทิ ่ีเส่ียงตอ่ การ แพร่กระจายโรคฯ 3.) จัดตั้งศนู ยไ์ กล่เกล่ียข้อพพิ าทในระหว่างการปฏบิ ัติ สสจ.ลพบรุ ี 1 ศนู ย์ ตค.64- กย. มีการสนับสนนุ และคุ้มครองการปฏบิ ัติ กลุ่มกฎหมาย หนา้ ท่ีตามคาส่ัง/มาตรการในการป้องกนั และควบคมุ โรค 65 หนา้ ท่ีของเจา้ พนกั งานตามกฎหมาย กรณี การปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีภายใต้อานาจตาม กฎหมาย คาส่ังหรือมาตรการที่เก่ียวขอ้ ง แล้วเกดิ ผลกระทบจากปัจจยั ภายนอก

Action-Plan 2565 Plus 90 ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบตั กิ ารงานปกต/ิ งานประจา ประจาปี 2565 หน่วยงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลา / งบประมาณทใี่ ช้ รวมงบฯ แหลง่ ทม่ี า ผรู้ บั ผดิ ชอบ ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 กพ 65 มคี 65 เมย 65 พค 65 มยิ 65 กค 65 สค 65 อบรมทมี งานใหป้ ฏิบตั ิงานได้อยา่ งมีมาตรฐานเดียวกัน กย 65 จดั ประชมุ พัฒนาทีม Call center เพ่ือ เตรยี มการรองรบั การ ดาเนนิ งานใน สถานการณ์ ฉกุ เฉนิ ด้านสขุ ภาพ 20,800 20,800 จดั ประชมุ ตดิ ตามการดาเนนิ งานของทมี Call center ของ 700 700 สสจ.ลพบรุ ี 700 700 รวมงบประมาณ 22,200



Action-Plan 2565 Plus 91 แผนปฏิบตั กิ ารปี 2565 กลมุ่ งานพฒั นายทุ ธศาสตร์สาธารณสขุ หัวหนา้ กล่มุ งาน นายวินยั มหมนตเ์ จริญ นกั วชิ าการสาธารณสขุ ชานาญการพิเศษ ที่ งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสทั ฤทธ์ิ ผ้รู ับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั ระบพุ น้ื ที่ คน/คร้ัง ดาเนนิ การ สิ่งทคี่ าดว่าจะเกดิ หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ งานแผนงาน และงบประมาณ สป 1 ภารกจิ งาน 1.1 ประชุมทมี บรู ณาการแผนปฏบิ ตั กิ าร สสจ.ลพบรุ ี ประจาปี 2565 นโยบาย สสจ. 70 คน/คร้ัง ต.ค.64 1 ลดความซา้ ซอ้ น ธรี ยทุ ธ ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ งและ เคร่ืองดม่ื 70 คน x 190 บาท x 3 วนั และยทุ ธศาสตร์ ในการปฏบิ ตั ิงาน = 39,900 บาท 2 เกดิ การบรู ณาการ รวม 39,900 บาท แผนปฏบิ ตั กิ าร และปฏบิ ตั ิไดจ้ รงิ 1.2 กากบั ติดตาม การดาเนนิ งานตามแผนปฏบิ ตั กิ าร สสจ.ลพบรุ ี - ไมใ่ ชง้ บประมาณ- ในเวที ประชุมคณะกรรมการบรหิ าร(3M) และ กวป. สสจ. ธ.ค.64 1 มกี ารจดั กจิ กรรม ธีรยทุ ธ/ -ก.ย.65 ตามแผนฯ ครบถ้วน สเุ ทพ ถูกต้อง ทนั เวลา 2 การดาเนนิ งาน ตามแผนฯ มีคุณภาพ 1.3 กากบั ติดตามผลการดาเนนิ งานตามแผน และการใชง้ บประมาณในโปรแกรม SMS ธรี ยทุ ธ/ - ไมใ่ ชง้ บประมาณ- งานงบฯ (ออกแบบการเกบ็ ขอ้ มลู ผลผลติ สสจ. ก.พ.65 1 ระบบการจดั การ งบประมาณมคี ณุ ภาพ ของการใชง้ บประมาณ) มิ.ย.65 2 ขอ้ มลู ในระบบ งบประมาณ ครบถ้วน ถูกตอ้ ง และทนั เวลา 1.4 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบรหิ ารจดั การภาครัฐ(PMQA) 40 คน/ครั้ง ก.พ.65 1 องค์กรมรี ะบบบรหิ าร -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ งและ สสจ. มี.ค.65 จัดการทมี่ คี ณุ ภาพ เคร่ืองด่ืม 40 คน x 190 บาท x 2 ครั้ง สสอ. x 1 วัน = 15,200 บาท 2 ระบบงานมีการประสาน เชอ่ื มโยง และครอบคลุม รวม 15,200 บาท สป

Action-Plan 2565 Plus 92 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รับผดิ ชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั ระบพุ นื้ ท่ี คน/คร้ัง ดาเนนิ การ สิ่งทค่ี าดวา่ จะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ 1.5 เร่งรัด ตดิ ตาม กากบั การดาเนนิ งานเชงิ นโยบายตาม 4 ยทุ ธศาสตร์(ประชุม กวป.) รายไตรมาส สสจ. 50 คน/ครั้ง ต.ค.64 ถงึ 1 เครือข่ายสุขภาพ ใชง้ บประมาณกบั งานนเิ ทศ ประเมนิ ผล สสอ./รพ. ก.ย.65 จังหวดั ลพบรุ ี มกี ารดาเนนิ งานแบบบรู ณการ ธรี ยทุ ธ/ 2 เกดิ ประสิทธภาพในการ สเุ ทพ ดาเนนิ งานตามนโยบาย 1.6 ประชมุ คณะทางาน จดั ทาแผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี สสจ.ลพบรุ ี พ.ค.-65 1 มแี นวทางการจดั ทา -คา่ อาหารกลางวนั อาหารวา่ งและ สสจ. 20 คน/คร้ัง แผนยทุ ธศาสตร์ ธรี ยทุ ธ เคร่ืองดม่ื 20 คน x 190 บาท x 1 วัน สสอ. 2 กระบวนการจดั ทา สป รพ. แผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี = 3,800 บาท รพสต. มปี ระสิทธิภาพ รวม 3,800 บาท หนว่ ยงานภายนอก 1.7 ประชุมทมี จดั ทาแผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี สสจ.ลพบรุ ี ธรี ยทุ ธ สสจ./ เครือข่าย 70 คน/ครั้ง มิ.ย. ถงึ 1 แนวทางการพัฒนาแผนสุขภาพ -คา่ อาหารกลางวนั อาหารวา่ งและ ระดับอาเภอ ก.ค. 65 ระดบั จงั หวดั มคี ุณภาพ เคร่ืองดื่ม 80 คน x 190 บาท x 3 วัน 2 แผนปฏบิ ตั กิ าร เกดิ การ = 45,600 บาท บรู ณาการ และปฏบิ ตั ไิ ด้จรงิ รวม 45,600 บาท สป สป 1.8 ประชุมประชาพิจารณ์แผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี สสจ.ลพบรุ ี (public hearing) 1 แผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี ธรี ยทุ ธ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ งและ สสจ. 100 คน/คร้ัง เกดิ การบรู ณาการ เคร่ืองดืม่ 100 คน x 190 บาท x 1 วัน สสอ. จากทกุ ภาคสว่ น = 38,000 บาท รพ. 2 แผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี รวม 19,000 บาท รพสต. มคี วามสอดคล้องกบั สภาพปญั หาจริง หนว่ ยงานภายนอก ภาคประชาชน ภาคสังคม

Action-Plan 2565 Plus 93 ท่ี งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหัส ระบพุ น้ื ท่ี คน/คร้ัง ดาเนนิ การ ส่ิงทค่ี าดวา่ จะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ 1.9 ประชุมคณะทางาน จัดทาแผนปฏบิ ตั กิ าร สสจ.ลพบรุ ี ประจาปงี บประมาณ 66 สสจ. 20 คน/ครั้ง พ.ค.-65 1 มีแนวทางการจดั ทา -คา่ อาหารกลางวนั อาหารวา่ งและ สสอ. แผนยทุ ธศาสตร์ ธรี ยทุ ธ เครื่องดม่ื 20 คน x 190 บาท x 2 วนั รพ. 2 กระบวนการจัดทา = 7,600 บาท รพสต. แผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี รวม 7,600 บาท สป มีประสิทธภิ าพ 1.10 ประชมุ ทมี ทาแผนปฏบิ ตั ิการ สสจ.ลพบรุ ี ประจาปงี บประมาณ 66 ก.ย.65 1 แผนปฏบิ ตั ิการ ธีรยทุ ธ ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ สสจ. 80 คน/ครั้ง มปี ระสิทธภิ าพ เคร่ืองดืม่ 80 คน x 190 บาท x 3 คร้ัง 2 แผนงานปฏบิ ตั ิ = 45,600 บาท ได้จริง รวม 45,600 บาท 1.11 ประชุมถา่ ยทอดแผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี ประจาปี 2566 ส.ค.65 1 หนว่ ยงานสาธารณสขุ ธีรยทุ ธ สป สสจ. 330 คน/คร้ัง ทกุ ระดับ มีแนวทาง สป ต.ค.64ถงึ การปฏบิ ตั งิ าน เปน็ แนวทาง -ค่าอาหารและอาหารว่าง สสอ./รพ. ธ.ค. 64 เดียวกนั 330คนx220 บาทX1 วนั =72,600 บาท และเครอื ขา่ ย 2 แผนปฏบิ ตั กิ าร ปี คา่ เชา่ หอ้ งประชุม 3,000บาทx1 วัน หนว่ ยงานภายนอก 2565 เกดิ การบรู ณาการ = 3,000 บาท มากขน้ึ 1.12 จัดทาเล่มแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี 2565 รวมเปน็ เงนิ 75,600 บาท การดาเนนิ การปฏบิ ตั ิ สสจ. 1คร้ัง/ปี ตามแผนมปี ระสิทธิภาพ ธรี ยทุ ธ - ค่าจ้างจดั ทาเล่มแผนปฏบิ ตั ิการ 50 เล่ม x 250 บาท = 12,500 รวมเปน็ เงิน 12,500 บาท สป 1.13 จ้างเหมาบคุ ลากร พนกั งานธุรการ ต.ค.64ถงึ เพอ่ื ใหก้ ารดาเนนิ งาน ธีรยทุ ธ -ค่าจา้ งเหมา 9,500 บาท x 12 เดอื น พ.ย. 65 มีประสทิ ธภิ าพ =114,000 บาท สสจ. รวม 114,000 บาท สป รวมเปน็ เงิน 378,800 บาท สป

Action-Plan 2565 Plus 94 ปฏิทนิ การปฏบิ ตั ิงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบตั กิ ารงานปกต/ิ งานประจา ประจาปี 2565 งานแผนงาน และงบประมาณ กลุม่ งานพฒั นายทุ ธศาสตรส์ าธารณสุข ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช้ รวมงบฯ แหล่ง ผู้รับผิดชอบ ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 กพ 65 มีค 65 เมย 65 พค 65 มิย 65 กค 65 สค 65 กย 65 งบประมาณ 1 ประชุมทีมบูรณาการแผนปฏบิ ัติการ 39,900 39,900 สป. ธรี ยทุ ธ สสจ.ลพบุรี ประจาปี 2565 สป. ธรี ยุทธ 2 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 7,600 7,600 15,200 สป. ธีรยทุ ธ 3 ประชุมคณะทางาน จัดทาแผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี สสจ.ลพบุรี 3,800 3,800 สป. ธรี ยทุ ธ 4 ประชุมทีมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สสจ.ลพบุรี 45,600 45,600 สป. ธีรยุทธ 5 ประชุมประชาพิจารณแ์ ผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สสจ.ลพบุรี (public hearing) 19,000 19,000 สป. ธีรยทุ ธ 6 ประชุมคณะทางาน จดั ทาแผนปฏิบัติการ สสจ.ลพบุรี ประจาปีงบประมาณ 66 7,600 7,600 สป. ธีรยทุ ธ 7 ประชุมทีมทาแผนปฏบิ ัติการ สสจ.ลพบุรี ประจาปีงบประมาณ 66 45,600 45,600 สป. ธีรยุทธ 8 ประชุมถ่ายทอดแผนยทุ ธศาสตร์ 5 ปี ประจาปี 2566 75600 75,600 สป. ธรี ยทุ ธ 9 จัดทาเล่มแผนปฏิบัติการประจาปี 2565 12,500 12,500 สป. ธรี ยทุ ธ 10 จา้ งเหมาบุคลากร พนักงานธรุ การ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 สป. ธรี ยทุ ธ รวมงบประมาณ 378,800 สป.

Action-Plan 2565 Plus 95 แผนปฏบิ ตั กิ ารปี 256๕ ตามภารกจิ ของกลุ่มงาน ในสานักงานสาธารณสขุ จงั หวดั ลพบรุ ี ลาดบั เปา้ หมายดาเนินการ ระยะ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง ที่ หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ รหสั งบประมาณ งาน กิจกรรม ระบพุ ้ืนท่ี ระบุ เวลา (สง่ิ ทค่ี าดวา่ จะเกดิ กบั กจิ กรรม 1.พัฒนากระบวนการควบคุม เป้าหมาย ดาเนินการ นน้ั ๆ) กากบั และติดตามให้มี 2 พฒั นาการนิเทศ กากับ ประสิทธภิ าพ ติดตามและประเมินผล 1.1 การควบคุม กากบั ติดตาม ในองค์กร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนา สสจ.ลพบุรี 20 คน ตค.64- แผนงาน/โครงการ กลมุ่ สุเทพ -ค่าอาหารวา่ ง สป สสจ.ลพบุรี กย.65 งานใน สสจ.ลพบุรี บรรลุ และเครอ่ื งดมื่ ตามวตั ถุประสงค์ 20คนx35บาท x12วนั เป็นเงนิ 8,400 บาท 1.2 การควบคุม กากับ หน่วยงาน 40 คน/ ตค.64- แผนงาน/โครงการ ด้าน จีรสิน -ค่าอาหาร/ สป ติดตาม หน่วยงานสังกัด ในสังกดั 12 ครงั้ กย.65 บรหิ ารจัดการ บุคลากร อาหารวา่ งและ สสจ.ลพบุรี (รพ.,สสอ.) เครอ่ื งดมื่ 40 คนx 1)ประชุมการบรหิ ารจัดการ งบประมาณและงานพสั ดุ 155บาท x 12 วนั บุคลากร งบประมาณและ บรรลุตามวตั ถุประสงค์ เป็นเงนิ 74,400 บาท งานพัสดุ (ก่อน กวป.) 2)ประชุมติดตามการดาเนิน หน่วยงาน 55 คน/ พย.64- แผนงาน/โครงการ ตาม สุเทพ -ค่าอาหาร/ สป

Action-Plan 2565 Plus 96 แผนปฏิบตั ิการปี 256๕ ตามภารกจิ ของกลุ่มงาน แหล่ง งบประมาณ รหัสงบประมาณ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวดั ลพบรุ ี สป ลาดับ เปา้ หมายดาเนินการ ระยะ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ ที่ หลัก/รอง งาน กิจกรรม ระบพุ ื้นท่ี ระบุ เวลา (สงิ่ ทคี่ าดวา่ จะเกดิ กบั กจิ กรรม (บาท) เปา้ หมาย ดาเนินการ นนั้ ๆ) อาหารวา่ งและ เครอื่ งดมื่ 55คน งานตามแผนยทุ ธศาสตร์ ในสังกดั 4 ครงั้ กพ.65 แผนยุทธศาสตรพ์ ฒั นา x155 บาทx4 วนั พฒั นาสุขภาพและงานนโยบาย เป็นเงนิ 34,100 บาท (ก่อน กวป.) (รพ.,สสอ.) พค.65 สุขภาพและงานนโยบาย สค.65 บรรลุตามวตั ถุประสงค์ 3)ประชุมคณะกรรมการ สสจ.ลพบุรี 60 คน ตค.64- แผนงาน/โครงการ ตาม จีรสิน ค่าอาหารวา่ ง วางแผนและประเมินผล และเครอื่ งดมื่ จังหวดั ลพบุรี (กวป.) หน่วยงาน กย.65 แผนยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนา 60คนx35บาท x12วนั เป็นเงนิ ในสังกัด สุขภาพและงานนโยบาย 25,200 บาท เป็นไปตามวตั ถุประสงค์ 2.พฒั นากระบวนการนิเทศงาน สสจ.ลพบุรี สสจ. มีค.65 ทีมนิเทศและประเมินผล สุเทพ -ค่าอาหารวา่ ง และประเมินผล 36 คน (2 วนั ) จังหวดั และอ.มีความรแู้ ละ และเครอื่ งดม่ื 2.1 พัฒนาทีมนิเทศงาน 36คนx190บาท ระดับจังหวดั อาเภอ สามารถนิเทศ ประเมินผล x2วนั เป็นเงิน 2.1.1 อบรมเชิงปฏบิ ัติการ ได้อยา่ งมีประสิทธภิ าพ 13,680 บาท การนิเทศงานและประเมินผล -ค่าวทิ ยากร ทีมจังหวดั และอาเภอ 2 คน x 1,200 บาท

Action-Plan 2565 Plus 97 แผนปฏิบตั ิการปี 256๕ ตามภารกจิ ของกลุ่มงาน แหล่ง งบประมาณ รหสั งบประมาณ ในสานักงานสาธารณสขุ จงั หวดั ลพบรุ ี ลาดบั เปา้ หมายดาเนินการ ระยะ ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ ท่ี หลัก/รอง งาน กิจกรรม ระบุพื้นท่ี ระบุ เวลา (สงิ่ ทค่ี าดวา่ จะเกดิ กบั กจิ กรรม (บาท) เป้าหมาย ดาเนินการ นน้ั ๆ) x 7 ชม. X 2 วนั เป็นเงิน 33,600 บาท -ค่าทพ่ี กั วทิ ยากร 900 บาท x 1 วนั x 2 คน เป็นเงิน 1,800 บาท รวมเงนิ 49,080 บาท 2.2พฒั นากระบวนการนิเทศ สสจ.ลพบุรี 35 คน ธค.64- กระบวนการนิเทศงานและ สุเทพ -ค่าอาหาร/ สป งาน บุคลากร สสจ.ลพบุรี มิย.65 ประเมินผล สสจ.ลพบุรี อาหารวา่ ง สป 2.2.1ประชุมเตรยี มทีมนิเทศงาน 35คนx190บาท ประเมินผลและถอดบทเรยี น มีประสิทธภิ าพ x2 ครง้ั เป็นเงนิ 13,300 บาท 2.2.2นิเทศงานในพน้ื ท่ี พน้ื ท่ี 25 คน มค.-มีค65 ผลลัพธเ์ ป็นไปอยา่ งมี จังหวดั ลพบุรี สุเทพ -ค่าเบยี้ เลย้ี ง สสจ.ลพบุรี ประสิทธภิ าพ 25คนx120บาท 2.3 พฒั นากระบวนการ x11 วนั เป็นเงนิ ประเมินผล สสจ.ลพบุรี 33,000 บาท 2.3.1 ประชุมติดตามผลการ ดาเนินงานตามแผนฯนโยบาย สสจ.ลพบุรี 150คน 2ครง้ั ผลลัพธก์ ารดาเนินงาน สุเทพ -ค่าอาหาร/ สป และHighlight ของ CUPและ ธค.64, เป็นไปอยา่ งมีประสิทธภิ าพ อาหารวา่ ง สป เครอื ข่ายสหวชิ าชีพของรพ.สต. สค.65 150คนx190บาท จังหวดั ลพบุรี x2ครง้ั เปน็ เงนิ สสจ.ลพบุรี 27คน 6 ครงั้ ผบู้ รหิ ารสามารถนาผล 57,000 บาท 2.3.2ประชุมแลกเปลย่ี นเรยี น ลัพธก์ ารประชุมมาประกอบ รู้ การนิเทศ กากบั ติดตาม การวางแผนและพฒั นา สุเทพ -ค่าอาหาร/ ผลงานตามนโยบาย อาหารวา่ ง 27คนx155บาท

Action-Plan 2565 Plus 98 แผนปฏิบตั ิการปี 256๕ ตามภารกิจของกลุ่มงาน แหล่ง งบประมาณ รหัสงบประมาณ ในสานักงานสาธารณสขุ จังหวดั ลพบรุ ี ลาดบั เป้าหมายดาเนินการ ระยะ ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ ที่ หลัก/รอง งาน กิจกรรม ระบพุ ้ืนท่ี ระบุ เวลา (สง่ิ ทคี่ าดวา่ จะเกดิ กบั กจิ กรรม (บาท) เป้าหมาย ดาเนินการ นน้ั ๆ) x5ครงั้ เป็นเงิน 20,925 บาท งานได้มีประสิทธภิ าพ 2.3.4 การประเมินผล สสจ.ลพบุรี 20 คน 3 ครงั้ วางแผน สนับสนุน สุเทพ -ค่าอาหาร/ สป สาเรจ็ ของประเด็นสาคัญ ธค.64 การประเมินผลเป็นไปตาม อาหารวา่ ง จังหวดั ลพบุรี พค.65 วตั ถุประสงค์ 20คนx190บาท 1) ประชุมคณะทางาน กค.65 x3 ครงั้ เป็นเงิน ประเมินผลฯ สสจ.ลพบุรี 11,400 บาท ครง้ั ท่ี 1-2 วเิ คราะห์ และวางแผน การนิเทศงานและประเมินผล หน่วยงาน 80คน 2ครง้ั สามารถนาผลลัพธไ์ ปประ สุเทพ -ค่าอาหาร/ สป ภาพรวมและทีมประเมินจาก อาหารวา่ ง หน่วยงานวชิ าการในจังหวดั สธ. กพ,มิย. กอบการวางแผนและ 80คนx190บาท ครงั้ ท่ี 3 สรปุ ติดตามการนิเทศ x2ครง้ั เป็นเงนิ งานและประเมินผลภาพรวม ทุกระดับ พฒั นางานได้ 30,400 บาท และสนับสนุนทีมประเมินจาก หน่วยงานวชิ าการในจังหวดั 3.การเตรยี มรบั การตรวจ ราชการเขตสุขภาพที่ 4 3.1ประชุมรบั การตรวจราชการ เขตสุขภาพ 4

Action-Plan 2565 Plus 99 ตารางควบคุมกากับแผนปฏบิ ตั กิ าร (Gantt Chart) กลุ่มงาน .....พัฒนายทุ ธศาสตรส์ าธารณสขุ ประจาปงี บประมาณ 2564 ระบุ / งานปกติ / ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ....... ผู้รบั ผิดชอบ .. นายสุเทพ พลอยพลายแกว้ ลาดบั กจิ กรรมหลัก ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช้ ประจาปงี บประมาณ 2565 งบประมาณรวม ตต. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ . กค. สค. กย. รายกจิ กรรม ผู้รบั ผดิ ชอบ 1 การพัฒนาการนิเทศ กากบั และประเมินผล 1.พฒั นากระบวนการควบคมุ กากบั และติดตามให้มีประสิทธภิ าพ 1.1 การควบคุม กากบั ตดิ ตามงานในองค์กร -ประชมุ คณะกรรมการพัฒนาสสจ.ลพบรุ ี 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 สุเทพ 1.2 การควบคุม กากบั ตดิ ตามงานหน่วยงานในสงั กดั สสจ.ลพบุรี 1) ประชุมการบรหิ ารจดั การบคุ ลากร งบประมาณและงานพสั ดุ 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 74,400 จรี สิน (กอ่ น กวป.) 2) ประชมุ ตดิ ตามการดาเนินงานตามแผนยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาสขุ ภาพและ 8,525 8,525 8,525 8,525 34,100 สุเทพ งานนโยบาย(กอ่ น กวป.) 3) ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิ ผลจงั หวดั ลพบุรี (กวป.) 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 จรี สิน 2.พฒั นากระบวนการนเิ ทศงานและประเมินผล 49,080 49,080 สุเทพ 2.1พัฒนาทีมนเิ ทศงานระดบั จงั หวดั อาเภอ 2.1.1 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารนเิ ทศงานและประเมนิ ผลทีมจงั หวดั และอาเภอ 2.2 พฒั นากระบวนการนเิ ทศงาน บคุ ลากร สสจ.ลพบุรี 6,650 6,650 13,300 สเุ ทพ 2.1.1ประชุมเตรยี มทีมนิเทศงานประเมินผลและถอดบทเรยี น 33,000 33,000 สเุ ทพ 2.1.3ดาเนินการนเิ ทศงานในพนื้ ที่จงั หวดั ลพบุรี 2.3 พฒั นากระบวนการประเมินผล สสจ.ลพบรุ ี ลาดบั กจิ กรรมหลัก ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช้ ประจาปีงบประมาณ 2565 งบประมาณรวม 2.3.1ประชุมติดตามผลการดาเนนิ งานตามแผนฯนโยบายและHighlight ของ ตต. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ . กค. สค. กย. รายกจิ กรรม ผู้รบั ผิดชอบ CUPและเครอื ข่ายสหวชิ าชพี ของรพ.สต.จงั หวดั ลพบุรี 28,500 28,500 57,000 สเุ ทพ

Action-Plan 2565 Plus 100 2.3.2ประชุมแลกเปล่ียนเรยี นรู้ การนิเทศ กากบั ตดิ ตามผลงานตามนโยบาย 4,185 4,185 4,185 4,185 4,185 20,925 สุเทพ 2.3.3 การนาระบบ cockpit มาใชใ้ นการประเมินผล 3,800 3,800 7,600 สุเทพ 2.3.4 การประเมนิ ผลสาเรจ็ ของประเดน็ สาคญั จงั หวดั ลพบุรี 3,800 3,800 สุเทพ 1) ประชุมคณะทางานประเมนิ ผลฯ สสจ.ลพบุรี (4 ครั้ง) 15,200 15,200 30,400 สเุ ทพ ครง้ั ที่ 1-2 วเิ คราะห์และวางแผนการนิเทศงานและประเมินผล 357,205 สุเทพ ภาพรวมและทีมประเมนิ จากหน่วยงานวชิ าการในจงั หวดั 9,000 21,325 52,135 9,000 69,910 58,080 13,185 25,125 35,035 12,800 50,210 9,000 219,450 ครงั้ ท่ี 3 สรปุ ตดิ ตามการนเิ ทศงานและประเมินผลภาพรวมและ 145,355 สนับสนุนทมี ประเมินจากหน่วยงานวชิ าการในจงั หวดั 3.การเตรยี มรบั การตรวจราชการ เขตสขุ ภาพท่ี 4 3.1ประชมุ รบั การตรวจราชการเขตสขุ ภาพ รวม รวม 6 เดือนแรก รวม 6 เดือนหลงั

Action-Plan 2565 Plus 101 แผนปฏบิ ตั ิการปี 2565 ตามภารกจิ ของกลมุ่ งาน แหล่ง งบประมาณ รหสั งบประมาณ ในสานกั งานสาธารณสุขจังหวัดลพบรุ ี - ลาดบั เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะ งบประมาณ ที่ (บาท) สป งาน กิจกรรม ระบพุ ้ืนที่ ระบุ เวลา สป เปา้ หมาย ดาเนนิ การ 1 การพัฒนาระบบการตอบโต้ 1.การพฒั นาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ ภาวะฉกุ เฉินและภยั สุขภาพ และภัยสขุ ภาพจังหวดั ลพบรุ ี 1.1ทบทวนโครงสร้าง/บทบาท หนา้ ท่ี สสจ.ลพบุรี คณะ กม. ตค.64 บรู ณาการกับการ ศูนยป์ ฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉนิ (EOC) ระดบั EOC ประชุม ๓M จังหวดั สสจ.ลพบรุ ี 25คน มีค.65 -ค่าอาหาร/ 1.2 ฝกึ ซ้อมระบบบญั ชาการเหตุการณ์ อาหารวา่ ง และเตรียมความพรอ้ มของทีมเพอ่ื รองรบั พนื้ ที่ 100คน 25คนx190บาท สถานการณ์ภยั พิบตั ิ ในจ.ลพบุรี x2 ครงั้ เปน็ เงนิ 1.2.1ประชุมเตรียมการฝกึ ซอ้ มและถอดบทเรยี น 9,500 บาท 1.2.2 ดาเนินการฝกึ ซอ้ มแผนฯ พค.65 -ค่าอาหาร/ \"ดับเพลิงและอพยพหนไี ฟอาคารสงู \" อาหารวา่ ง 100คนx190บาท x1วนั เปน็ เงนิ 19,000 บาท -คา่ วทิ ยากร 4คนx600บาท x1 วนั x6ชม. เป็นเงิน 14,400 บาท รวมเป็นเงิน 33,400 บาท

Action-Plan 2565 Plus 102 แผนปฏบิ ตั กิ ารปี 2565 ตามภารกิจของกลมุ่ งาน ในสานกั งานสาธารณสขุ จังหวดั ลพบรุ ี ลาดบั เป้าหมายดาเนนิ การ ระยะ งบประมาณ แหลง่ ที่ (บาท) งบประมาณ รหสั งบประมาณ งาน กจิ กรรม ระบพุ ื้นที่ ระบุ เวลา เปา้ หมาย ดาเนนิ การ 2.การเตรยี มความพร้อม EOC เพอื่ รองรับการตอบโต้ สถานการณ์โรคโควดิ 19 2.1 การประชุมเปดิ EOC โรคโควดิ 19 สสจ.ลพบรุ ี 25 คน ตค.64 - บูรณาการกับกลมุ่ สป กย.65 งานบรหิ ารทวั่ ไป 2.3 ประเมนิ EOC risk assessment และ สสจ.ลพบุรี 25 คน 2 ครง้ั -คา่ อาหาร/ สป สรุป ทบทวนและถอดบทเรียนระบบ ICS พย.64 อาหารวา่ ง กรณีตอบโตโ้ รคโควดิ 19 มิย.65 25 คนx190 บาท x 2 วนั เปน็ เงิน 9,500 บาท

Action-Plan 2565 Plus 103 ตารางควบคุมกากบั แผนปฏบิ ัติการ (Gantt Chart) กลุ่มงาน .....พัฒนายทุ ธศาสตรส์ าธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2564 ระบุ / งานปกติ / ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ....... ผู้รบั ผิดชอบ .. นายสเุ ทพ พลอยพลายแกว้ ลาดับ กจิ กรรมหลกั ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช้ ประจาปงี บประมาณ 2565 สค. งบประมาณรวม - ตต. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ . กค. กย. รายกจิ กรรม ผู้รับผิดชอบ 1 การพัฒนาระบบการตอบโตภ้ าวะฉุกเฉินและภยั สขุ ภาพ - 9,500 สุเทพ 1.การพัฒนาระบบการตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉนิ และภัยสขุ ภาพจงั หวดั ลพบุรี 33,400 สุเทพ 1.1ทบทวนโครงสรา้ ง/บทบาทหนา้ ท่ีศนู ยป์ ฏบิ ตั ิการภาวะฉกุ เฉนิ (EOC) - - สุเทพ และทีมตระหนักร้สู ถานการณ์(SAT) ระดับจงั หวดั - สุเทพ 1.2ฝกึ ซ้อมระบบบัญชาการเหตกุ ารณแ์ ละเตรยี มความพรอ้ มของทีมเพื่อ 9,500 รองรบั สถานการณ์ภยั พบิ ตั ิ - 52,400 สเุ ทพ 1.3.1ประชมุ เตรยี มการฝึกซอ้ มและถอดบทเรยี น 9,500 33,400 1.3.2ดาเนนิ การฝึกซอ้ มแผนฯ (ดบั เพลิงและอพยพหนีไฟอาคารสงู ) 2.การเตรยี มความพรอ้ ม EOC เพ่ือรองรบั การตอบโต้สถานการณ์โรคโควดิ 19 2.1 การประชมุ เปิด EOC โรคโควดิ 19 2.3 ประเมิน EOC risk assessment และสรปุ ทบทวนและถอดบทเรยี น ระบบ ICS กรณตี อบโตโ้ รคโควดิ 19 4,750 4,750 รวม 4,750 - - - 42,900 - - 4,750 - รวม 6 เดอื นแรก 47,650 รวม 6 เดือนหลงั 4,750

Action-Plan 2565 Plus 104 แหลง่ รหสั แผนปฏบิ ตั ิการปี 2565 หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนายทุ ธศาสตรส์ าธารณสขุ งบประมาณ งบประมาณ ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผรู้ บั ผดิ ชอบ งบประมาณ - ระบพุ นื้ ท่ี คน/ครั้ง ดาเนนิ การ สิ่งทคี่ าดว่าจะเกดิ หลกั /รอง (บาท) สป งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารจดั การภาครฐั สสจ.ลพบรุ ี 1 คร้ัง พ.ย.64 มีคณะทำงำน PMQA ที่เปน็ ปจั จุบนั แสงเดือน - - 1.ทบทวนคณะกรรมการดาเนินงาน PMQA สสจ.ลพบรุ ี 1 คร้ัง ธ.ค.64 สป 2.ประชมุ ชแ้ี จงแนวทางการดาเนินงานปี 2565 - คณะทำงำน PMQA ( กำรประชมุ กบ ) สสจ.ลพบรุ ี 2 คร้ัง ธค--มค เกดิ กำรพฒั นำกำรบรหิ ำรจัดกำร แสงเดอื น -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำรวำ่ งและ - สำธำรณสขุ อำเภอทุกแหง่ ระบบ ZOOM เคร่ืองดมื่ 40 คน x 190 บำท x 2 ครั้ง 3.ดาเนินกิจกรรมตามกระบวนงานพัฒนา x 1 วนั = 15,200 บำท ประชุมพฒั นำคณุ ภำพระบบบรหิ ำรจัดกำรภำครฐั (PMQA) - ทบทวนหมวด P สสจ.ลพบรุ ี 4 ครั้ง มค.มคี มยิ กย กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเรจ็ ตำมแผน แสงเดือน - ประเมินตนเองรำยหมวด สสจ.ลพบรุ ี 4 ครั้ง มค.มคี มิยกย - สรปุ ประเด็นปญั หำ สสจ.ลพบรุ ี คำ่ อำหำรกลำงวนั อำหำรวำ่ งและ - จัดลำดบั ปญั หำ สสจ.ลพบรุ ี 1 คร้ัง กค64 มแี นวทำงกำรทำงำนใหม่ๆเพอื่ นำไปใช้ใน เครื่องดมื่ 100 คน x 190 บำท - วำงแผนกำรพฒั นำรำยหมวด กำรดำเนินงำนปี66 x 1 วนั = 19,000 บำท 4. ดาเนนิ การตามแผนพัฒนา สสจ.ลพบรุ ี 5. ตดิ ตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 1 ครั้ง กค 64 มแี นวทำงกำรทำงำนใหมๆ่ เพอ่ื นำไปใช้ใน 6.สรปุ ผลการดานินงานตามแผนพัฒนา และผลลัพธ์ กำรดำเนินงำนปี66 7.รายงานผลการดาเนนิ งาน 8.แลกเปล่ยี นเรยี นรู้ Best Practice / นวัตกรรม - จัดประชุมแลกเปล่ียน Best Pratice /นวตกรรม กลมุ่ งำน จัดประชมุ แลกเปลี่ยน Best Pratice/นวตกรรม ระดับอำเภอ ระบบ ZOOM

Action-Plan 2565 Plus 105 ปฏิทินการปฏบิ ตั งิ าน (Gantt Chart) ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารงานปกต/ิ งานประจา ประจาปี 2565 หน่วยงาน กลมุ่ งานพัฒนายทุ ธศาตรส์ าธารณสุข ที่ กิจกรรม ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช้ กค 65 สค 65 กย 65 รวมงบฯ แหล่งท่ีมา ผู้รับผิดชอบ ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 กพ 65 มีค 65 เมย 65 พค 65 มิย 65 19,000 15,200 สป แสงเดือน 19,000 สป แสงเดือน 1 ทบทวนคณะกรรมการดาเนินงาน PMQA 7,600 7,600 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานปี 2565 3 ดาเนินกิจกรรมตามกระบวนงานพัฒนา ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจดั การภาครัฐ(PMQA) 4 สรุปผลการดานินงานตามแผนพัฒนา และผลลัพธ์ 5 รายงานผลการดาเนินงาน 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice / นวตั กรรม - กลุ่มงาน ใน สสจ รวมงบประมาณ 34,200

Action-Plan 2565 Plus 106 แผนปฏบิ ัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ ที่ งาน กจิ กรรม เป้าหมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสทั ฤทธ์ิ ผู้รับผดิ ชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั ระบุพ้ืนที่ คน/ครง้ั ดาเนินการ สิง่ ที่คาดวา่ จะเกดิ หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ งานข้อมลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ ทุกเครือขา่ ยใชง้ านไดอ้ ยา่ ง มีประสทิ ธิภาพ 1จดั ระบบช่องทางการตดิ ต่อสอ่ื สารทงั้ ภายใน 292,045.80 สป 12 เดือน และสนบั สนนุ การ ภาวณิ ี และภายนอกองคก์ ร ใชง้ าน 1.1 ค่าบริการเช่อื มตอ่ ADSL CAT Work All day 12 ครง้ั 11,427.60 สป 100Mbps/30Mbps จานวน 1 วงจร คา่ เช่ารายเดือนละ 952.30 x 12เดอื น เปน็ เงิน 11,427.60 บาท 1.2 คา่ บริการเชือ่ มตอ่ CAT ON NET ความเร็ว 12 ครง้ั 12 เดือน ภาวณิ ี 32,100.00 สป 30Mbps/5Mbps จานวน 1 วงจร ค่าเช่ารายเดอื นละ 2,675 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 32,100 บาท 1.3 บริการเช่ือมตอ่ ADSL 3 BB ความเร็ว 12 ครงั้ 12 เดอื น ภาวณิ ี 15,408.00 สป 500Mbps/500Mbps จานวน 1 วงจร คา่ เชา่ รายเดือนละ 1,284 บาท x 12เดือน เปน็ เงิน 15,408 บาท 1.4 คา่ เชา่ บริการCAT C Interner Government 12 ครง้ั 12 เดือน ภาวิณี 46,224.00 สป ความเร็ว 200Mbps/100Mbps จานวน 2 วงจร คา่ เช่ารายเดือนละ 1,926บาทx 12เดอื น x2วงจร เป็นเงิน 46,224บาท 1.5 คา่ เช่าบริการCAT C Interner 12 ครง้ั 12 เดือน ภาวณิ ี 89,880.00 สป Government ความเร็ว200Mbps/100Mbps FIX8IP จานวน1วงจร ค่าเช่ารายเดือนละ 7,490 บาท x 12 เดอื น เป็นเงิน 89,880 บาท

Action-Plan 2565 Plus 107 แผนปฏิบตั กิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มูลและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ท่ี งาน กิจกรรม เป้าหมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธิ์ ผูร้ ับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส ระบุพื้นท่ี คน/ครงั้ ดาเนินการ สิ่งท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ 1.6 คา่ บริการIRIS Cloud Service 12 ครงั้ 12 เดือน ภาวิณี 58,486.20 สป ค่าเชา่ รายเดอื นละ 4,873.85 x12 เดอื น 12 ครงั้ 12 เดือน ภาวณิ ี เป็นเงิน 58,486.20 บาท 38,520.00 สป 1.7 คา่ เชา่ ประชมุ ทางไกล (web Zoom) คา่ เช่ารายเดอื นละ 3,210 บาท x 12 เดอื น เปน็ เงิน 38,520 บาท 2.จัดหาครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ และอุปกรณ์ จดั หาและซ่อมบารุง 825,510.00 สป/อนื่ ๆ เพ่ิมเตมิ เพ่ือทดแทนเครอ่ื งทเ่ี สือ่ มสภาพ ครุภณั ฑแ์ ละวสั ดุคอมพวิ เตอร์ 46,010.00 สป 2.1 ซ่อมบารุงเครอื่ งสารองไฟฟ้า 4 ครง้ั 12 เดอื น ให้เพียวพอ ภาวิณ/ี วิจกั ขณ์ ขนาด 10KVA เปน็ เงิน 46,010 บาท และพร้อมใช้งาน

Action-Plan 2565 Plus 108 แผนปฏบิ ัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ ท่ี งาน กิจกรรม เป้าหมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธิ์ ผ้รู ับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั ระบพุ ้ืนท่ี คน/ครง้ั ดาเนินการ สิ่งทีค่ าดวา่ จะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ 40,000.00 2.2 สง่ ซอ่ มครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์ภายนอก 12 เดอื น ภาวณิ ี สป กรณซี อ่ มเองไม่ได้ 2.3 จดั หาครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์และอุปกรณ์เพิม่ เติม เพ่ือทดแทนเครอ่ื งท่เี ส่อื มสภาพ 2.3.1เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์โนต้ บุ๊ก สาหรับงานหสนา.นกลกั ุ่มงางนาน 12 เดอื น ภาวณิ /ี วจิ กั ขณ์ 240,000.00 อน่ื ๆ จานวน 15 เครอื่ ง x 16,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 2.3.2 เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ All in One 12 เดือน ภาวิณ/ี วจิ กั ขณ์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 10 ตวั * 17,000 บาท 170,000.00 อ่ืนๆ 87,000.00 อืน่ ๆ เป็นเงิน 170,000 บาท 2.3.3 สแกนเนอร์ สาหรับงานเกบ็ เอกสาร 12 เดอื น ภาวิณ/ี วิจกั ขณ์ ระดับศนู ยบ์ ริการแบบท่ี 2 จานวน 3 เครอื่ ง x ราคา 29,000 บาท เปน็ เงิน 87,000 บาท 2.3.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร 12 เดือน ภาวิณ/ี วจิ กั ขณ์ 56,000.00 อน่ื ๆ สาหรับเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์แมข่ า่ ย (Server) สาหรับรองรับหนว่ ยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ทม่ี ีลขิ สทิ ธถ์ิ กู ตอ้ งตามกฎหมาย จานวน 2 ชุดๆละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท

Action-Plan 2565 Plus 109 แผนปฏบิ ัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ ท่ี งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผ้รู ับผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหสั ระบพุ ้ืนที่ คน/ครง้ั ดาเนินการ สิ่งท่คี าดว่าจะเกดิ หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ 75,000.00 2.3.5 เครอ่ื งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 12 เดอื น ภาวิณ/ี วจิ กั ขณ์ อ่นื ๆ หรือLEDสี จานวน 5 เครอ่ื ง x 15,000 บาท เปน็ เงิน 75,000 บาท 2.4 จดั หาวัสดุคอมพวิ เตอร์ 1 ครง้ั 6 เดือน ภาวณิ /ี วิจกั ขณ์ 111,500.00 สป. 8,000.00 สป. 2.4.1 Mouse USB จานวน20ตัว 400บาท 10,000.00 สป. 45,000.00 สป. เปน็ เงิน 8,000 บาท 20,000.00 สป. 16,000.00 สป. 2.4.2 Wireless USB Adapter จานวน 20 ตวั 8,000.00 สป. 500.00 สป * 500 บาท เปน็ เงิน 10,000 บาท 1,000.00 สป. 2.4.3 ชดุ CONFERENCE CAM LOGITECH GROUP จานวน 1 ชุด 45,000 บาท 2.4.4 ชุด Conference Camera LOGITECH Connect จานวน 1 ชุด 20,000 บาท 2.4.5 อุปกรณก์ ระจายสัญญาณ ขนาด 8 ชอ่ ง จานวน 20 ตัว* 800 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 2.4.6 คียบ์ อร์ด USB * 20 ตัว * 400 บาท เปน็ เงิน 8,000 บาท 2.4.7 Wire Marker สาหรับสายLan จานวน 10 ม้วน* 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท 2.4.8 หัวRJ-45 CAT 6 จานวน 100 หัว ราคา 1,000 บาท

Action-Plan 2565 Plus 110 แผนปฏิบัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มูลและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ที่ งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสัทฤทธิ์ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส ระบพุ ื้นท่ี คน/ครง้ั ดาเนินการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ สิง่ ท่คี าดว่าจะเกดิ หลกั /รอง 12 เดอื น 1,000.00 สป. 2.4.9 Plug Boots CAT6 จานวน 100 หัว ราคา 1,000 บาท 2,000.00 สป. 2.4.10 Crimp ปอกสาย RG59/RG6/RG11 จานวน 2 ตวั ๆละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท งานขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.พัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการขอ้ มูลขา่ วสารใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ 3.1 เร่งรดั การจัดตั้งศูนยข์ ้อมูลระดบั คป.สอ. และจงั หวัด 12 ครั้ง ศูนยข์ ้อมลู ข่าวสารระดับ วจิ กั ขณ์ วิจักขณ์ 3.1.1แตง่ ต้งั และกาหนดโครงสร้าง ภารกิจของ คป.สอ. และจังหวัด ศนู ยข์ ้อมลู ระดับ คป.สอ./จงั หวดั ตามแนวทางทก่ี าหนด 3.1.2จดั ประชุมคณะทางานเพ่อื รว่ มกัน กาหนด แนวทางพัฒนาศูนย์ขอ้ มลู 3.1.3 กาหนดหมวดหมู่ และรายการข้อมลู วิจักขณ์ ท่ีต้องจัดเก็บทศ่ี นู ยข์ อ้ มลู เพอ่ื การบริหาร จัดการทกุ ระดับให้ครอบคลุมทง้ั 4 มติ ิ ตามเกณฑ์ PMQA และยทุ ธศาสตร์ สาธารณสุขจังหวดั ลพบรุ ี 3.1.4จัดทาแนวทางการตรวจสอบ และจดั ระบบ -คู่มือ/แนวทางดาเนนิ งาน วจิ กั ขณ์ ศูนยข์ ้อมลู ข่าวสาร ไหลเวยี นขอ้ มลู ระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล

Action-Plan 2565 Plus 111 แผนปฏิบัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ แหลง่ รหสั งบประมาณ งบประมาณ ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รับผดิ ชอบ งบประมาณ ระบุพ้ืนที่ คน/ครง้ั ดาเนินการ สง่ิ ท่คี าดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) 3.1.4.1รวบรวม/วิเคราะห์/แปลผล และควบคุม -ชุดข้อมูลเพ่ือสนับสนุน กากับคุณภาพข้อมูล การตัดสนิ ใจของผู้บรหิ าร 3.1.4.2ตรวจคณุ ภาพขอ้ มลู 43 แฟม้ 3.1.4.3รายงานจากHDCกระทรวงสาธารณสุข 3.1.4.4ฐานข้อมูลทรัพยากรสขุ ภาพบนอนิ เตอรเ์ นต็ (ทัง้ ในและนอกสงั กดั สธ.)GIS Health 3.1.4.5 ฐานข้อมลู ตวั วัดจาก4ยทุ ธศาสตร์/KPI//ฝา่ ย 3.2 วิเคราะหแ์ ละใชป้ ระโยชน์ขอ้ มลู ในการแก้ไข 12 ครง้ั 12 เดือน มีการเผยแพรข่ อ้ มลู ตาม วิจักขณ์ ปญั หาและบริหารจัดการ และจดั ระบบการเผยแพร่ พรบ.ข้อมลู ข่าวสารฯ ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 และการส่งกลับข้อมลู ใหผ้ ้เู กย่ี วขอ้ งใชป้ ระโยชน์ 3.2.1การเผยแพรข่ ้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลขา่ วสารฯ วิจกั ขณ์ พ.ศ.2540 3.2.2 การจดั ทารายงานประจาปี 2564 1 ครงั้ 12 เดือน วิจกั ขณ์ -ประชุมคณะทางานฯจัดทารายงานสสจ.ลพบุรี ประจาปี 2564 3.2.3การจัดทารายงานสถานะสุขภาพจังหวัด -รายงานสถานะสขุ ภาพ ลพบรุ ี ประจาปี 2564 ประชากรรายอาเภอ - ฐานข้อมูลสถิตดิ า้ นสาธารณสขุ 11อาเภอ 12 คร้ัง/ปี 12 เดอื น วจิ กั ขณ์ -รายงานจาก Lopburi Healthcare 11อาเภอ 12 คร้งั /ปี 12 เดือน 10 อนั ดับผู้ป่วยนอก/ใน วจิ กั ขณ์ - ฐานข้อมูลการรบั บรกิ ารผปู้ ่วยนอก/ใน 11อาเภอ 12 ครั้ง/ปี 12 เดอื น วิจักขณ์ (รง 504,505 จาก 43 แฟม้ ) -ฐานข้อมลู การบาดเจ็บจาก 19สาเหตุ (จาก 43 แฟม้ ) 11อาเภอ 12 คร้ัง/ปี สรปุ รายงานการบาดเจบ็ 19 วจิ ักขณ์ 12 เดอื น สาเหตุ

Action-Plan 2565 Plus 112 แผนปฏบิ ัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มูลและเทคโนโลยสี ารสนเทศ แหล่ง รหสั งบประมาณ งบประมาณ ที่ งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผรู้ ับผิดชอบ งบประมาณ ระบุพื้นท่ี คน/ครงั้ ดาเนินการ สงิ่ ท่คี าดวา่ จะเกดิ หลัก/รอง (บาท) 3.2.4 จดั ทาแผนจดั หาครุภณั ฑ์ 1 ครงั้ /ปี 12 เดือน ภาวณิ ี คอมพวิ เตอร์และอุปกรณพ์ ว่ งต่อระยะ5 ปี 3.3.1 การดูแลรักษาระบบเครือขา่ ย และ ทุกระบบสามารถทางาน Hard ware/ Soft ware ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ 3.3.1.1 ดแู ลรักษาระบบเครือขา่ ย 12 ครงั้ /ปี 12 เดอื น ธนสิทธ์ิ 3.3.1.2 ดแู ลรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณ 12 ครงั้ /ปี 12 เดอื น ภาวิณี 3.3.1.3 ดูแลรักษาโปรแกรมระบบพนักงานราชการ 12 ครง้ั /ปี 12 เดือน 3.3.1.4ดแู ลรักษาโปรแกรมระบบแจง้ ซ่อมคอมพวิ เตอร์12 ครง้ั /ปี 12 เดอื น ภาวณิ ี 3.3.1.5 ดแู ลรักษาเวปไซด์ สสจ.ลบ. 12 ครงั้ /ปี 12 เดือน ภาวณิ ี 3.3.1.6 ดูแลระบบรับ- ส่งขอ้ มลู 43 แฟม้ 12 ครง้ั /ปี 12 เดอื น ธนสทิ ธิ์ จากหน่วยบริการและกระทรวง 3.3.1.7 ดูแลระบบฐานขอ้ มูล 43 แฟ้ม 12 ครงั้ /ปี 12 เดอื น ธนสิทธิ์ 3.3.1.8 ดูแลระบบขอ้ มลู HDCจงั หวดั ลพบรุ ี 12 ครง้ั /ปี 12 เดือน ธนสทิ ธ์ิ 3.3.1.9 ดูแลระบบ โปรแกรม ลพบุรีพร้อม 12 ครงั้ /ปี 12 เดอื น ธนสทิ ธ์ิ 3.3.1.10 ดแู ลระบบโปรแกรมอบุ ตั ิเหตุ 12 เดือน ภาวณิ ี 3.3.1.11 ดูแลระบ Vdo Conference PolyCom 12 เดอื น ภาวิณี และระบบ Web Conference Zoom ขาออก 3.3.1.12 ดแู ลระบบ HIS Gateway จงั หวดั ลพบรุ ี 12 เดือน ภาวณิ ี 3.4 พฒั นา LB Moph Data Center 12 ครง้ั /ปี 12 เดือน ธนสทิ ธ์ิ สสจ.ลพบุรีปรับระบบมาใช้ 43 แฟ้ม 3.41 วิเคราะหร์ ะบบกาหนดความตอ้ งการ 3.4.2 พฒั นาระบบ LB-Moph DC 3.4.3 ทดสอบระบบ 3.4.4 เปิดใช้งานระบบ 3.4.5 ดแู ล แกไ้ ขปัญหา 3.5 พฒั นา LB PHR เช่อื มต่อกบั 12 ครง้ั /ปี 12 เดอื น ธนสิทธ์ิ ระบบ ลพบรุ ีพร้อม

Action-Plan 2565 Plus 113 แผนปฏบิ ัตกิ ารปี 2565 หน่วยงาน..งานขอ้ มลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ แหลง่ รหัส งบประมาณ งบประมาณ ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ระยะเวลา ผลผลติ /ผลสทั ฤทธิ์ ผูร้ ับผิดชอบ งบประมาณ ระบุพื้นท่ี คน/ครง้ั ดาเนินการ ส่ิงท่คี าดวา่ จะเกดิ หลัก/รอง (บาท) 3.41 วิเคราะหร์ ะบบกาหนดความตอ้ งการ 3.4.2 พัฒนาระบบ LB PHR 3.4.3 ทดสอบระบบ 3.4.4 เปดิ ใชง้ านระบบ 3.4.5 ดแู ล แกไ้ ขปญั หา งบ สป. 489,555.80 งบ อนื่ ๆ ที่ได้รับจัดสรร 628,000.00 1,117,555.80 Total

Action-Plan 2565 Plus 114 ปฏทิ นิ การปฏบิ ัตงิ าน (Gantt Chart) ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารงานปกติ/งานประจา ประจาปี 2565 ที่ กิจกรรม หน่วยงาน ......งานขอ้ มลู และเทคโนโลยสี ารสนเทศ รวมงบฯ แหลง่ ที่มา ผู้รับผิดชอบ ภาวณิ ี 1 ค่าบริการเชื่อมต่อADSL CAT Work All day ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช้ 11,427.60 สป 2 ค่าบริการเชื่อมต่อ CAT ON NET 30Mbps/5Mbps ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 กพ 65 มีค 65 เมย 65 พค 65 มยิ 65 กค 65 สค 65 กย 65 32,100.00 3 บริการเช่ือมต่อ ADSL 3 BB 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 952.30 15,408.00 4 ค่าเชา่ บริการCAT C Interner Government 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 46,224.00 5 ค่าเชา่ บริการCAT C ความเร็ว200Mbps/100Mbps FIX8IP 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 89,880.00 6 ค่าบริการIRIS Cloud Service 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 3,852.00 58,486.20 7 ค่าเชา่ ประชมุ ทางไกล (web Zoom) 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 38,520.00 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 4,873.85 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 รวมงบประมาณ 292,046

Action-Plan 2565 Plus 115 แผนปฏิบตั กิ ารปี 2565 กลมุ่ งานพฒั นายทุ ธศาสตรส์ าธารณสขุ หวั หนา้ กลุ่มงาน นายวินยั มหมนตเ์ จริญ นกั วิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ท่ี งาน กจิ กรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผรู้ ับผดิ ชอบ งบประมาณ แหลง่ รหัส ระบพุ น้ื ท่ี คน/คร้ัง ดาเนนิ การ สง่ิ ทคี่ าดว่าจะเกดิ หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ งานประชาสมั พนั ธแ์ ละส่ือสารความเสี่ยง สป สป 1 พัฒนาและเสริมสร้าง 1.1 ประชมุ เครอื ขา่ ยด้านการส่อื สารประชาสัมพันธ์จงั หวัดลพบรุ ี (meeting สอื่ ) ธรี ยทุ ธ -คา่ อาหารกลางวัน อาหารวา่ งและ เคร่ืองดม่ื 50 คน x 190 บาท สป ความเขม้ แขง็ งานสื่อสาร ส่ือมวลชน 50 คน/คร้ัง ก.พ.65 1 มีความสมั พันธ์ทดี่ ี = 9,500 บาท ระหว่างสือมวลชน ความเสยี่ ง จ.ลพบรุ ี พ.ย.64 ถึง และองค์กร รวม 9,500 บาท ก.ย. 65 2 มีชอ่ งทางการประชา ธีรยทุ ธ -คา่ จา้ งจัดทาปา้ ยประชาสมั พันธ์ และ สสจ. สมั พันธท์ เ่ี หมาะสม จิรสนิ 20,000 บาท มสี ื่อดา้ นดจิ ทิ อลทที่ นั 2 สร้างความนา่ เชอ่ื ถอื และ 2.1 จัดทาสอ่ื ประชาสมั พันธด์ ้านดิจิทอล สสจ. 20 ครั้ง สมยั ใช้ในการสอื่ สารได้ -ค่าจา้ งจัดทาสื่อ infographic และสอ่ื ความเปน็ เอกภาพใน มปี ระสทิ ธิภาพ มัลติมเี ดยี 20 คร้ัง x 2,000 บาท องคก์ ร = 40,000 บาท 2.2 จดั ทาสื่อเพอ่ื เผยแพร่ถวายพระพรฯในพระราชพิธี สสจ. 3 คร้ัง พ.ย.64 ถงึ องค์กรมภี าพลักษณท์ ด่ี ี รวม 60,000 บาท ทสี่ าคญั เพอ่ื ประชาสมั พันธอ์ งคก์ ร ร.10, ก.ย. 65 ธรี ยทุ ธ -ค่าจา้ งจดั ทาสื่อ VTR 3 ครั้ง x จริ สิน 2,000 บาท = 6,000 บาท ราชินิ ร.9 -คา่ วัสดุอปุ กรณ์ = 3,000 บาท และพระพันปฯี -ค่าจา้ งเผยแพรข่ ้อความทางหนงั สอื พิมพ์ 3 ฉบบั x 3 ครั้ง x 500 บาท = 4,500 บาท รวม 13,500 บาท 2.3 Facebook live ประเดน็ สขุ ภาพสาธารณะ ต.ค.64 ถงึ ประชาชนทวั่ ไป ธรี ยทุ ธ - ค่าวสั ดอุ ปุ กรณ์ 3,000 บาท 12 ครั้ง ก.ย. 65 ไดร้ ับความรู้ และ จริ สิน รวม 3,000 บาท สสจ. สป ข้อมูลขา่ วสาร ธรี ยทุ ธ -คา่ จ้างเหมา 9,500 บาท x 12 เดือน สป 2.4 จา้ งเหมาบคุ ลากร เจา้ พนกั งานโสตทศั นศึกษา ด้านสขุ ภาพ =114,000 บาท ต.ค.64 ถงึ เพอ่ื ใหก้ ารดาเนนิ งาน รวม 114,000 บาท สสจ. ก.ย. 65 มีประสิทธิภาพ รวมทงั้ สิ้น 200,000 บาท

Action-Plan 2565 Plus 116 ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบตั ิการงานปกต/ิ งานประจา ประจาปี 2565 งานสื่อสารความเสยี่ ง กลุม่ งานพัฒนายทุ ธศาสตรส์ าธารณสขุ ที่ กิจกรรม ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช้ มิย 65 กค 65 สค 65 กย 65 รวมงบฯ แหล่งท่ีมา ผู้รับผิดชอบ กพ 65 มีค 65 เมย 65 พค 65 ธรี ยทุ ธ/จิรสิน 1 ประชุมเครือข่ายด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์จงั หวดั ลพบุรี (meeting สื่อ) 9,500 9,500 สป. ธรี ยุทธ/จิรสิน สป. ธรี ยทุ ธ/จิรสิน 2 จัดทาส่ือประชาสัมพันธ์ ด้านดิจทิ อล 60,000 60,000 สป. ธรี ยทุ ธ/จริ สิน สป. ธีรยทุ ธ/จิรสิน 3 จดั ทาสื่อเพ่ือเผยแพร่ถวายพระพรฯ 13,500 13,500 สป. สป. 4 Facebook live ประเด็นสุขภาพสาธารณะ 3,000 3,000 5 จา้ งเหมาบุคลากร เจา้ พนักงานโสตทัศนศึกษา 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 200,000



Action-Plan 2565 Plus 117 แผนปฏบิ ตั ิการ 2565 กลมุ่ งานบริหารท่ัวไป แหล่ง รหสั งบประมาณ งบประมาณ หวั หนา้ กลมุ่ งาน นางสาวฉวีวรรณ ทองทาสี ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลติ /ผลสทั ฤทธิ์ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ 1 งานธุรการ สง่ิ ทคี่ าดวา่ จะเกิด หลกั /รอง (บาท) 1. ลงทะเบียนรบั -จา่ ยแฟม้ เสนอนายแพทย์ ระบพุ นื้ ท่ี คน/คร้ัง ดาเนินการ กง่ิ แกว้ สาธารณสุขจังหวดั ตค.64-กย.65 สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน ในสังกดั 2. ลงทะเบียนรบั -ส่งคืนแฟ้มเสนอผวู้ า่ ราชการ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 กงิ่ แก้ว จงั หวดั ในสังกัด ตค.64-กย.65 3. คัดกรองหนังสือรบั จากหนว่ ยงานต่างๆ ตค.64-กย.65 กงิ่ แกว้ สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน 4. รา่ ง-พมิ พห์ นงั สือโต้ตอบทวั่ ไป ในสังกดั กง่ิ แก้ว/ธมลวรรณ/พิมพ์ ชนก สสจ.ลพบุรี 5. ทาลายหนังสือราชการ สสจ.ลพบรุ ี มค.- เมย.65 กง่ิ แก้ว 6. งานสารบรรณ บรกิ ารงานเอกสาร สนับสนนุ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 กง่ิ แก้ว ควบคุมกากับงานสารบรรณ 7. จดั ทาหนงั สือรบั รองการกเู้ งนิ เพอ่ื ทอ่ี ยอู่ าศัย สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 กง่ิ แกว้ ในสังกัด 8. จัดทาหนงั สือขอพระราชทานศพและสวสั ดิการ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 กง่ิ แก้ว ต่างๆ ในสังกดั ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ 9. ลงทะเบียนรบั หนงั สือทร่ี บั ทางเวบ็ ไซต์ของทุก หนว่ ยงาน สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ในสังกัด 10. ดาเนินการเปน็ สมาชิกฌาปนกจิ สงเคราะห์ สาธารณสุข (การสมคั รสมาชิก การเปล่ยี นแปลง ผูร้ บั ผลประโยชน์ การส่งหนงั สือสาคัญการเป็น สมาชิกฌาปนกจิ สงเคราะห)์ 11. ลงทะเบียนส่งหนงั สือและพสั ดุภณั ฑท์ าง สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ ไปรษณยี ์ ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ 12. จัดเจา้ หน้าทไ่ี ปรว่ มพธิ ตี ่าง ๆ ประสาน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ จดั เตรยี มส่ิงของ ยานพาหนะ 13. ลงทะเบียนรบั -ส่งหนงั สือ ของกล่มุ งานบรหิ าร สสจ.ลพบุรี ทว่ั ไป 14. ลงทะเบยี นรบั -จา่ ย เอกสารทางโทรสาร สสจ.ลพบุรี

Action-Plan 2565 Plus 118 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ผลผลติ /ผลสัทฤทธิ์ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหสั สงิ่ ทคี่ าดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ น้ื ที่ คน/ครง้ั ดาเนนิ การ ธมลวรรณ 15. รบั โทรศัพท์ สานกั งานสาธารณสุขจังหวดั สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ลพบุรี 16. ยกแฟ้มเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจงั หวดั สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ธมลวรรณ/พิมพ์ชนก และผ้วู า่ ราชการจงั หวดั พรอ้ มออกเลขหนงั สือ คาสั่ง ประกาศจงั หวดั ลพบรุ ี 17. จัดทาคาสงั่ ใหข้ ้าราชการ พนักงาน ราชการ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 พมิ พช์ นก ลูกจ้างประจา อยเู่ วรยามและตรวจเวรรกั ษา สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 สถานทรี่ าชการ พิมพช์ นก พิมพช์ นก 18. ลงทะเบยี นและเก็บรกั ษาคาสง่ั ประกาศต่างๆ ยพุ า 2 งานการเงนิ และบญั ชี 19. แจง้ เวยี นสวสั ดิการต่างๆ เช่น การประกันชีวติ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 การจาหนา่ ยสลาก ตค.64-กย.65 1. จัดทาข้อมูล และเบกิ จา่ ยเงินเดือน เงินประจา สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ตาแหนง่ ค่าตอบแทนต่างๆ ของข้าราชการ ในสังกัด ตค.64-กย.65 ลูกจ้างประจา ตค.64-กย.65 ตค.64-กย.65 2. จัดทาข้อมูลหนที้ วั่ ไป หนสี้ หกรณฯ์ ส่งให้ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ยพุ า กรมบญั ชีกลาง ในระบบจา่ ยตรงเงนิ เดือน ในสังกดั ตค.64-กย.65 ยพุ า ตค.64-กย.65 ยุพา 3. ตัดโอนเงนิ เดือนข้าราชการ กรณโี อน/ยา้ ยส่วน สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ยุพา ราชการ ในสังกดั ยุพา ยพุ า 4. สรปุ รายละเอยี ด และออกหนงั สือรบั รองการจ่าย สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ยุพา เงินเดือนและค่าจา้ งประจา(สลิปเงนิ เดือน) ในสังกดั 5. สรปุ รายละเอียดการจา่ ยเงนิ ในส่วนของหนี้ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน บุคคลทส่ี ามเพอื่ เขียนเช็คและโอนเงนิ ในระบบ KTB ในสังกัด Corporate 6. แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ส่งกองบรหิ ารการคลัง ในสังกัด 7. จัดทาหนงั สือนาส่งเงนิ ฌาปนกิจประจาเดือน สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ในสังกัด 8. ออกใบรบั รองการหักภาษี ณ ทจี่ า่ ย ใหก้ ับ สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ข้าราชการ/ลูกจา้ งประจา ในสังกัด

Action-Plan 2565 Plus 119 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหสั สง่ิ ทค่ี าดวา่ จะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ นื้ ที่ คน/ครง้ั ดาเนนิ การ 9. ตรวจสอบและเบิก-จ่ายเงนิ เพม่ิ สาหรบั ตาแหน่ง สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ยุพา ทมี่ เี หตุพิเศษของผปู้ ฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ในสังกัด พ.ต.ส. 10. ตรวจสอบและเบกิ จ่ายค่าตอบแทนเจา้ หน้าทที่ ี่ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ยุพา ปฏิบัติงานใหก้ บั หนว่ ยบรกิ ารในสังกัดกระทรวง ในสังกัด สาธารณสุข(ฉ.11/ฉ.12) 11. เปิด-ปดิ บัญชีธนาคาร เปล่ียนลายมือชื่อ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ยพุ า ผูอ้ นุมตั ิ กรณเี ปลี่ยนแปลงหรอื เพมิ่ เติม 12. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเงนิ งบประมาณ จาก สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ยุพา การวางฎกี าขอเบิกในระบบ GFMIS ผ่าน Web KTB Corporate online 13. เขียนเช็คและจา่ ยเช็คเงนิ งบประมาณ/นอก สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ยพุ า งบประมาณ 14. จ่ายเงนิ งบประมาณในระบบ KTB Corporate สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ยพุ า online ทุกกรณที กุ หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ยพุ า 15. ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและเบกิ สสจ.ลพบุรี จ่ายเงินนอกงบประมาณทง้ั หมด ตค.64-กย.65 ยพุ า ตค.64-กย.65 ยพุ า 16. เขียนเช็คและจ่ายเช็คเงนิ นอกงบประมาณ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ยพุ า 17. จดั ทาทะเบียนคุมเช็คเงนิ นอกงบประมาณ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ยุพา/นา้ ค้าง/สุดาทพิ ย์ 18. จัดทารายงานเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุม สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ยพุ า/นา้ ค้าง/สุดาทิพย์ เงินทดรองราชการ 19. งานรบั เงินผ่านเคร่ือง Electronic Data สสจ.ลพบุรี Capture (EDC) 20. ออกใบเสรจ็ รบั เงนิ สสจ.ลพบรุ ี 21. ควบคุมการรบั เงนิ งบประมาณจากกองบรหิ าร สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 น้าค้าง การคลัง การใช้จา่ ยเงนิ และงบประมาณคงเหลือ ตค.64-กย.65 นา้ ค้าง ในระบบ GFMIS ตค.64-กย.65 น้าค้าง 22. ควบคุมการใช้จ่ายเงินของฝ่ายต่างๆและ สสจ.ลพบรุ ี หน่วยงานยอ่ ยในสังกัด ใหต้ รงตามแผนงานผลผลิต และโครงการ 23. เบกิ จา่ ยเงินงบประมาณ (งบ สสจ.ลพบรุ ี ดาเนินงาน และงบลงทุน)

Action-Plan 2565 Plus 120 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผ้รู บั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหัส สงิ่ ทค่ี าดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ นื้ ที่ คน/คร้ัง ดาเนนิ การ 24. ติดตามผลผลิตในระบบ GFMIS ของ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 นา้ ค้าง สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25. เบกิ เงินงบประมาณแทนกนั ตามผลผลิตใน สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 น้าค้าง ระบบGFMIS ของหนว่ ยงานต่างๆ 26. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และเบิกเงนิ ค่าตอบแทน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 น้าค้าง ไม่ทาเวชปฏิบตั ิส่วนตัวฯ 27. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และเบิกเงนิ ค่าเช่าบ้าน สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 นา้ ค้าง ข้าราชการ 28. ออกใบรบั รองภาษีหัก ณ ทจี่ า่ ย สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 นา้ ค้าง 29. งานงบพิเศษ/ฉกุ เฉิน อน่ื ๆ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 น้าค้าง 30. จัดทา บช.๐๑ ล้างบญั ชีลูกหนเี้ งนิ ยมื ในระบบ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 นา้ ค้าง GFMIS ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 31. จดั ทาบัญชีเงนิ นอกงบประมาณฝากธนาคาร สสจ.ลพบรุ ี พาณชิ ยใ์ นระบบ GFMIS 32. จดั ทาใบสาคัญการลงบัญชีเงนิ นอก สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 หทัยรตั น์ งบประมาณธนาคารพาณชิ ย์ 33. บนั ทึกบญั ชีเงนิ นอกงบประมาณธนาคาร สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ พาณชิ ย์ในระบบ GFMIS 34. จัดทางบพิสูจนย์ อดเงินฝากธนาคารนอก สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ งบประมาณฝากธนาคารพาณชิ ย์ทุกบัญชี สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 35. จดั ทาขอ้ มลู ตามเกณฑ์การประเมนิ ผลการ ปฏบิ ตั ิงานด้านบญั ชีในระบบ GFMIS 36. จดั ทารายงานการเงนิ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 37. จดั ทาทะเบียนคุมเงิน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 38. จัดทาทะเบยี นคุมเงินมดั จาประกันสัญญา สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 39. จัดทาทะเบียนคุมเงินประกนั ซอง สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 40. จัดทาทะเบยี นคุมสินทรพั ยป์ ระจาเดือน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ ประกอบการลงบัญชี สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 41. ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

Action-Plan 2565 Plus 121 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหสั สงิ่ ทคี่ าดวา่ จะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ น้ื ท่ี คน/ครงั้ ดาเนินการ 42. นาขอ้ มูลเงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาล สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ ชุมชนเข้าในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 43. ล้างบัญชีพกั สินทรพั ยใ์ นระบบ GFMIS สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทัยรตั น์ ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ 44. ตรวจสอบเอกสารการเบกิ เงินบารงุ ของหน่วย สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 หทยั รตั น์ บรกิ ารในสังกดั ตค.64-กย.65 สัญญา ตค.64-กย.65 สัญญา 45. ดาเนนิ กางเกย่ี วกับเงินบรจิ าคของ สสจ.ลพบุรี สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 สัญญา ตค.64-กย.65 สัญญา 46. รบั และนาส่งเงิน ทุกประเภท สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 สัญญา ตค.64-กย.65 สัญญา 47. จัดทารายงานเงนิ รายได้แผ่นดินและเบิกเกิน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 สัญญา ส่งคืน ตค.64-กย.65 สัญญา 48. จดั ทารายงานขอจา่ ย (ขจ.) ในระบบ GFMIS สสจ.ลพบุรี ทกุ สนิ้ เดือน ตค.64-กย.65 สัญญา 49. จัดทาเอกสารเพอื่ ขอรบั เงนิ กบข. กรณี สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 สัญญา ข้าราชการลาออก/ถึงแกค่ วามตาย ในสังกดั ตค.64-กย.65 สัญญา 50. จัดทาเอกสารเพอ่ื ขอรบั เงนิ ฌาปนกจิ สงเคราะห์ สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 สัญญา ในสังกัด ตค.64-กย.65 สัญญา 51. จัดทาเอกสารบาเหนจ็ ค้าประกัน สสจ.ลพบรุ ี 52 ออกใบรบั รองภาษีหกั ณ ทจี่ า่ ย ของ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ขา้ ราชการบานาญ ในสังกดั 53. เบิกเงินกรณขี ้าราชการ ขา้ ราชการบานาญ สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน และลูกจ้างประจาเสียชีวติ /ลาออก/เกษียณอายุ ในสังกัด ราชการ 54. ออกหนังสือรบั รองเงนิ เดือนข้าราชการ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน บานาญ ลูกจา้ งบาเหนจ็ รายเดือน ในสังกัด 55. เบกิ จา่ ยค่าตอบแทนพนักงานราชการในระบบ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน GFMIS ในสังกดั 56. เบิกจา่ ยเงนิ ประกนั สังคม ของพนักงานราชการ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ในระบบ GFMIS ในสังกัด 57. สมัคร-ลาออก สมาชิกประกนั สังคมของ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน พนักงานราชการ ในสังกดั 58. ตรวจสอบและเบิกจา่ ยงบกลางประเภท ค่า สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน รกั ษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ในสังกดั

Action-Plan 2565 Plus 122 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลิต/ผลสทั ฤทธ์ิ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั สง่ิ ทค่ี าดวา่ จะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ นื้ ที่ คน/ครั้ง ดาเนินการ สัญญา 59. ลงรบั ฎีกาเบกิ เงนิ จากกล่มุ งาน/หน่วยงานย่อย สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ในสังกดั ในสังกัด 60. ลงทะเบยี นรบั -ส่งหนงั สือราชการ ของงาน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 สัญญา การเงินและบญั ชี 61. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงนิ (งบ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 สุดาทิพย์ ดาเนินงาน) ของกลุ่มงานต่าง ๆ และหน่วยงานย่อย ในสังกดั ในสังกดั 62. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงนิ งบประมาณ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 สุดาทพิ ย์ สนบั สนนุ จากกรมต่างๆ ของกลุ่มงานต่าง ๆ และ ในสังกัด หนว่ ยงานย่อยในสังกดั 63. ตรวจสอบหลักฐานการยมื เงนิ ของกลุ่มงาน สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 สุดาทิพย์ - งานการเงิน 30,000 บาท สป.สธ. ต่างๆ และหน่วยงานยอ่ ยในสังกดั ในสังกดั ตค.64-กย.65 ยุพา/รตั นา/ศุทธวิ ตั - งานพัสดุ 30,000 บาท สป.สธ. 64. ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ สสจ.ลพบุรี น้าค้าง - งานยานพาหนะ 35,000 บาท สป.สธ. 3 งานบรหิ ารงบประมาณ 1. งานควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 และการเฝ้าระวังทาง ฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานย่อยในสังกัดใหเ้ ปน็ ไป สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 การเงนิ ตามแผนงาน/โครงการ ตค.64-กย.65 2. จัดทาทะเบยี นคุมเงนิ ประจางวด ตามผลผลิต/ ตค.64-กย.65 น้าค้าง กจิ กรรม/โครงการ รายงานการใช้จา่ ยเงนิ ตค.64-กย.65 งบประมาณ/คงเหลือ ใหก้ ล่มุ งานยุทธศาสตร์ สาธารณสุข เพอ่ื ติดตามการใช้จา่ ยเงินให้เปน็ ไป ตามแผนบรหิ ารเงิน 3. กนั เงินไวเ้ บกิ เหล่ือมปี/การขยายเวลากนั เงนิ ไว้ สสจ.ลพบุรี นา้ ค้าง เบิกในระบบ GFMIS นา้ ค้าง 4. ตรวจสอบและส่งคืน เงนิ งบลงทนุ เหลือจา่ ย/งบ สสจ.ลพบรุ ี น้าค้าง ดาเนนิ งาน แผนงานบคุ ลากรภาครฐั กลับ สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5. ตรวจสอบงบประมาณรายจา่ ยขนั้ ตา่ ทจ่ี าเป็น(ค่า สสจ.ลพบุรี เช่าบา้ นข้าราชการ/ค่าตอบแทนฯ) หาก งบประมาณไมเ่ พียงพอจดั ทาหนงั สือขอเงิน งบประมาณ

Action-Plan 2565 Plus 123 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลิต/ผลสทั ฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหัส สง่ิ ทค่ี าดวา่ จะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ น้ื ที่ คน/คร้งั ดาเนินการ 6. บันทกึ ขอ้ มลู การเบิกจา่ ยงบดาเนินงานในระบบ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 น้าค้าง ติดตามการบรหิ ารยุทธศาสตรด์ ้านสุขภาพ (SMS) 7. ติดตามเรง่ รดั ใบสาคัญคจู่ า่ ยประสานงาน สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 น้าค้าง หน่วยงานยอ่ ยในสังกดั /บรษิ ทั เอกชน ตค.64-กย.65 สัญญา 8. จัดทาทะเบยี นคุมใบเสรจ็ รบั เงนิ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 สัญญา มค.-กค.65 สุดาทิพย/์ หทัยรตั น์/ยุพา 9. จัดทารายงานการใช้ใบเสรจ็ รบั เงินประจาปี สสจ.ลพบรุ ี ตค.64 สุดาทิพย/์ ยุพา 10. นเิ ทศ ติดตาม งานการเงนิ และบญั ชี รว่ มกบั สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน งานตรวจสอบภายใน ในสังกดั 4 งานควบคุมภายในและ 1. ทบทวน/ดาเนนิ การแต่งตง้ั คณะกรรมการจดั วาง สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน บรหิ ารความเสยี่ ง ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามผล ในสังกดั และประเมินผลการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการบรหิ ารจดั การความเส่ยี ง 2. ประชุมคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี งใน สสจ.ลพบรุ ี 2 ครัง้ พย.64, กค.65 สสจ.ลพบุรสี ามารถวเิ คราะห์ หทัยรตั น์/ยพุ า - อาหารวา่ งและเครื่องดมื่ วนั ละ 35 สป.สธ. สานักงานสาธารณสุขจงั หวดั ลพบรุ ี และหาแนวทางการบรหิ าร บาท *20 คน* 2 ครัง้ = 1,400 บาท ความเสีย่ งได้คลอบคลุมทุก 3. ประชุมคณะกรรมการจดั วางระบบควบคุม สสจ.ลพบรุ ี ภารกิจ - อาหารวา่ งและเคร่อื งดมื่ วนั ละ 35 สป.สธ. ภายในสานกั งานสาธารณสุขจงั หวดั ลพบุรี บาท*20 คน* 1 คร้ัง = 700 บาท 1 ครั้ง พย.64 สสจ.ลพบรุ ี และหนว่ ยงานใน สุดาทพิ ย/์ ยุพา สังกดั สามารถวางระบบการ ควบคุมภายในได้คลอบ คลุม ทุกภารกิจอยา่ งมีประสิทธภิ าพ 4. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สสจ.ลพบุรี 1 ครง้ั พย.64 เพอ่ื ใหก้ ารติดตามและ สุดาทิพย/์ ยุพา - อาหารวา่ งและเคร่อื งด่ืม วนั ละ สป.สธ. การควบคุมภายในสานกั งานสาธารณสุขจงั หวดั 35 บาท*20 คน* 1 ครั้ง = 700 บาท ลพบรุ ี ประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงการรายงานผลการ ควบคุมภายในเป็นไปตาม วตั ถุประสงค์ 5. สรปุ ผลการติดตามและประเมนิ ผลการควบคุม สสจ.ลพบุรี ธค.64 สุดาทพิ ย/์ ยุพา ภายใน ในภาพรวมของสานักงานสาธารณสุข จังหวดั ลพบรุ ี

Action-Plan 2565 Plus 124 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลติ /ผลสทั ฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั สงิ่ ทค่ี าดวา่ จะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ น้ื ท่ี คน/คร้งั ดาเนินการ สุดาทิพย/์ ยพุ า ธค.64 6. จดั ทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สสจ.ลพบรุ ี ธค.64 ระดับหนว่ ยงานของสานกั งานสาธารณสุขจังหวดั ตค.64-กย.65 ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ตค.64-กย.65 7. จดั ส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ให้ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 สุดาทพิ ย/์ ยุพา สานักงานคลังจังหวดั ลพบรุ ี กลมุ่ ตรวจสอบภายใน ตค.64-กย.65 กระทรวงสาธารณสุขและกลมุ่ ตรวจสอบภายใน สป.สธ. 5 งานพสั ดุ ก่อสรา้ งและการ 1. เป็นเจ้าหน้าทพี่ สั ดุ ลงนามรายงานขอซือ้ ขอจา้ ง สสจ.ลพบรุ ี จนท.งานพสั ดุ ซอ่ มบารงุ ทุกงบประมาณ รตั นา รตั นา 2. ควบคุมกากับรายงานขอซอ้ื ขอจา้ ง เงนิ สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน รตั นา/ธญั ญาภรณ์ ง3บ. ปรารยะงมาานณผลเงกนิ าบรดารางุเนงินบงคา่านเงสบอ่ื ปมรแะลมะาณงบตอ่านื่ งๆๆ ทาง สในสสจัง.ลกพัดบุรี/หนว่ ยงาน รตั นา/ธญั ญาภรณ/์ เ4ว.บ็ คไวซบตค์ขุมอกงการระบทรหิรวางรแสลัญะญเขาตสุขภาพ และรายงาน สในสสจัง.ลกพดั บุรี ชัชฎาวรรณ/ณลัญญ์ หทัย/พิชญาภร 5. จดั ทีมพเี่ ลีย้ งระดับอาเภอ ใหค้ าปรกึ ษาแนะนา สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน รตั นา/ธญั ญาภรณ์ เกยี่ วกับการจัดซด้ื จา้ ง ในสังกดั 6. ใหค้ าปรกึ ษาแนะนาเกยี่ วกบั การจดั ซ้อื จดั จ้าง สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 การบรหิ ารพัสดุ การขอขนึ้ ทะเบียนส่ิงปลูกสรา้ ง ในสังกดั การรอ้ื ถอนและการจาหน่ายสง่ิ ปลูกสรา้ ง 7. ดาเนินการเกยี่ วกับการจัดจ้างงานสิ่งกอ่ สรา้ ง สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 รตั นา/ธญั ญาภรณ/์ ฐติ ิ งานปรบั ปรงุ และซ่อมแซม งบประมาณทกุ ประเภท ในสังกัด รตั น์/พิชญาภร 8. ดาเนนิ การเกย่ี วกบั การจัดซือ้ จดั จา้ งวสั ดุ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 รตั นา/ธญั ญาภรณ/์ ครภุ ัณฑ์ งานจา้ งเหมา ทุกงบประมาณ และ ชัชฎาวรรณ/ณลัญญ์ โครงการของกลมุ่ งานต่างๆ ตค.64-กย.65 หทัย/จิตรวรรณ 8.1 จา้ งเหมาบุคลากรเพอ่ื ปฏบิ ตั ิงานในกลุ่มงาน สสจ.ลพบุรี 3 คน ตค.64-กย.65 ณลัญญห์ ทยั 786,000 สป.สธ. บรหิ ารทว่ั ไป 2 คน ตค.64-กย.65 1 คน ตค.64-กย.65 - พนักงานขบั รถยนต์ 1 คน ตค.64-กย.65 (3คน*9,500*12เดอื น) =342,000 (2คน*9,500*12เดอื น) =228,000 - เจ้าหนา้ ทธี่ รุ การ (1คน*9,000*12เดอื น) =108,000 (1คน*9,000*12เดอื น) =108,000 - คนงาน - แมบ่ า้ น

Action-Plan 2565 Plus 125 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผูร้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหสั สง่ิ ทคี่ าดว่าจะเกิด หลัก/รอง งบประมาณ ระบพุ น้ื ที่ คน/ครั้ง ดาเนินการ (บาท) งบประมาณ 556,320 สป.สธ. 8.2 จ้างทาความสะอาดอาคาร สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ์ 8.3. จา้ งถ่ายเอกสาร สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ์ 110,000 สป.สธ. 8.4 จดั หาวสั ดุเพอื่ ใช้ในการดาเนินงานของสสจ. ตค.64-กย.65 สป.สธ. ตค.64-กย.65 ลพบ- รุวีสั ดุงานบา้ นงานครวั สสจ.ลพบุรี ณลัญญห์ ทยั 200,000 สป.สธ. - ค่าวสั ดุสานักงาน สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ณลัญญห์ ทยั 1,350,000 สป.สธ. 9. กากับ ตรวจสอบ การรายงานขอซ้อื ขอจ้าง ทกุ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ์ งบประมาณของหนว่ ยงานในสังกดั ในสังกดั 10. การบรหิ ารสัญญาครภุ ณั ฑ์ งานกอ่ สรา้ ง และ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 รตั นา/ธญั ญาภรณ์ งานจ้างเหมาต่างๆ 11. จัดทาทะเบยี นคุมหลักประกนั สัญญาและ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ชัชฏาวรรณ ดาเนนิ การคืนหลักประกนั สัญญา 12. ควบคุมการจัดทาทะเบียนวสั ดุ/ทะเบียน สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ชัชฎาวรรณ/พิชญาภร/ สินทรพั ย์ ค่าเสอื่ ม/การรายงานตรวจสอบพสั ดุ ณลัญญห์ ทยั ประจาปี 13. จาหนา่ ยพสั ดุประจาปี สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 รตั นา/ธญั ญาภรณ/์ ชัชฎาวรรณ 14. ลงรายละเอยี ดการบันทกึ ใบสง่ั ซอ้ื สงั่ จา้ ง PO สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ในระบบ GFMIS และลงบนั ทึกการตรวจรบั พัสดุ/ ชัชฎาวรรณ/ณลัญญ์ ตรวจการจ้างในระบบ GFMIS หทัย/พชิ ญาภร 15. ใหค้ าปรกึ ษาแนะนาเกยี่ วกบั การจัดซ้อื จดั จา้ ง สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 รตั นา/ธญั ญาภรณ/์ พัสดุ/ครภุ ณั ฑ์ การบรหิ ารพัสดุ ตค.64-กย.65 ชัชฎาวรรณ ตค.64-กย.65 ชัชฎาวรรณ 16. จดั ทารายงานตรวจสอบพัสดุประจาปี สสจ.ลพบุรี ชัชฎาวรรณ ตค.64-กย.65 17. การรบั - เบิกจ่ายวสั ดุ/พัสดุของ สสจ.ลพบรุ ี สสจ.ลพบรุ ี ชัชฎาวรรณ/ พชิ ญาภร และจดั ทารายงานตรวจสอบการรบั -จ่ายวสั ดุ ครภุ ัณฑส์ ่ง สตง. 18. จัดทาทะเบยี นสินทรพั ย์ ค่าเส่ือมราคา และ สสจ.ลพบุรี ทะเบียนสินทรพั ยร์ วม (พด.59)

Action-Plan 2565 Plus 126 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ผลผลติ /ผลสทั ฤทธ์ิ ผูร้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส สง่ิ ทคี่ าดว่าจะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ น้ื ที่ คน/ครั้ง ดาเนินการ 19. ดาเนินการจัดซอ้ื จัดจา้ งในระบบ e-GP, PO , สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ฐิติรตั น/์ หลักผูข้ าย และระบบ GFMIS ชัชฎาวรรณ/พิชญาภร/ ณลัญญห์ ทยั / จติ รวรรณ 20. จัดทาทะเบยี นคุมการขออนุมตั ิซื้อจา้ ง , ใบสัง่ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ณลัญญห์ ทยั ซื้อสง่ั จา้ ง และประกาศผลผชู้ นะ ตค.64-กย.65 ณลัญญห์ ทยั ตค.64-กย.65 ณลัญญห์ ทยั 21. การจัดทารายงานของอนุญาตเผยแพรผ่ ลการ สสจ.ลพบรุ ี จดั ซอ้ื จัดจา้ งรายไตรมาส (ITA) 22. จัดทารายงานประกาศผลผชู้ นะการจดั ซื้อจดั สสจ.ลพบุรี จ้างหรอื ผไู้ ด้รบั การคัดเลือก และสาระสาคัญของ สัญญาหรอื ขอ้ ตกลงเป็นหนงั สือ กรณที ไี มไ่ ด้ ดาเนนิ การในระบบ e-GP รายไตรมาส 23. ดาเนินการจัดจ้างงานสิ่งก่อสรา้ ง งาน สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ฐิติรตั น/์ ปรบั ปรงุ และซ่อมแซม งบประมาณทกุ ประเภท ในสังกัด พิชญาภร 24. ดาเนินการจดั ทาสัญญาจ้าง ตรวจรบั และ สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ฐิติรตั น/์ ตค.64-กย.65 พชิ ญาภร รายงานผลงานส่งิ ก่อสรา้ ง ในสังกัด ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ฐติ ิรตั น/์ 25. ดาเนนิ การเบิกจา่ ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน พชิ ญาภร เกย่ี วกับการจัดซอ้ื จดั จา้ งคณะต่างๆ ในสังกดั (บุคคลภายนอก) - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดั ซอื้ หรอื จา้ งโดย จิตรวรรณ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดจา้ ง สป.สธ. วธิ คี ัดเลือก จติ รวรรณ วธิ คี ัดเลือก ครั้งละ1,200 บาท x 1 จติ รวรรณ คน x 2 คร้งั = 2,400 บาท - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ สป.สธ. 26. ดาเนนิ การจัดประชุมคณะกรรมการเกยี่ วกบั สสจ.ลพบรุ ี รบั พสั ดุ คร้งั ละ 350 บาท x 1 คน x การจดั ซ้อื จัดจา้ งคณะต่างๆ และผูเ้ กย่ี วข้อง 4 คร้ัง = 1,400 บาท - อาหารวา่ งและเคร่ืองดม่ื วนั ละ 35 สป.สธ. บาท x 7 คน x 15 ครงั้ = 3,675 บาท

Action-Plan 2565 Plus 127 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหัส สงิ่ ทคี่ าดวา่ จะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ น้ื ท่ี คน/ครงั้ ดาเนนิ การ 27. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เพอื่ ตรวจ สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 จิตรวรรณ - ค่าเบยี้ เลย้ี ง วนั ละ 120 บาท x 4 สป.สธ. รบั พสั ดุทห่ี นว่ ยงานในสังกดั คน x 10 คร้ัง = 4,800 บาท) 28. ควบคุมยอดการเบิกจ่าย/งวดงาน/งวดเงิน สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ฐิติรตั น์ งานสิง่ กอ่ สรา้ ง ในสังกัด ตค.64-กย.65 ธญั ญาภรณ/์ ฐติ ิรตั น์ 29. ให้คาปรกึ ษาแนะนาเกยี่ วกบั การจัดซ้อจัดจา้ ง สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ฐิติรตั น/์ พชิ ญาภร พัสดุ ครภุ ณั ฑ์ ในระบบ e-GP, PO, หลักผขู้ าย ในสังกดั ระบบ GFMIS และ การบรหิ ารพัสดุ ตค.64-กย.65 พชิ ญาภร ตค.64-กย.65 พชิ ญาภร 30. การขอขนึ้ ทะเบยี นส่งิ ปลูกสรา้ ง การรื้อ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 พิชญาภร ถอนส่งิ ปลูกสรา้ ง และการจาหน่ายสงิ่ ปลูกสรา้ ง ในสังกัด ตค.64-กย.65 จติ รวรรณ ตค.64-กย.65 จติ รวรรณ 31. จัดทาทะเบียนคุมทดี่ ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง และ สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 จิตรวรรณ รายการซ่อมแซม ในสังกดั ตค.64-กย.65 จิตรวรรณ ตค.64-กย.65 จิตรวรรณ 32. ดาเนินการขอใช้ การเช่า ทด่ี ินและส่ิงกอ่ สรา้ ง สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 จติ รวรรณ ในสังกัด ตค.64-กย.65 จติ รวรรณ ตค.64-กย.65 จติ รวรรณ 33. จดั ทาทะเบยี นคุมสัญญาส่ิงก่อสรา้ ง การ สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ปรบั ปรงุ และซ่อมแซม ในสังกดั ตค.64-กย.65 อานวย 34. รบั -ส่งหนงั สือ และจดั ทาหนังสือเวยี น สสจ.ลพบุรี 35. รา่ ง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือต่างๆ และจดั ทา สสจ.ลพบรุ ี รายงานต่างๆ ของงานพัสดุ 36. ควบคุมและเบกิ จ่ายค่าสาธารณปู โภค - ค่าไฟฟา้ สสจ.ลพบุรี 1,680,000 สป.สธ. สสจ.ลพบรุ ี 144,000 สป.สธ. - ค่านา้ ประปา สสจ.ลพบุรี 120,000 สป.สธ. สสจ.ลพบุรี 144,000 สป.สธ. - ค่าไปรษณยี ์ สสจ.ลพบุรี 2,400 สป.สธ. สสจ.ลพบุรี - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเกบ็ ขยะ 37. บนั ทึกขอ้ มูลการลดพลังงานภาครฐั การใช้ ไฟฟ้าและค่านา้ มนั เช้ือเพลิงในโปรแกรมประหยดั พลังงาน 38. ทาแผนของบประมาณปรบั ปรงุ และซ่อมแซม สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน อาคารสง่ิ กอ่ สรา้ งของ สสจ.ลพบรุ ี ในสังกดั

Action-Plan 2565 Plus 128 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลติ /ผลสัทฤทธ์ิ ผรู้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหัส สงิ่ ทค่ี าดว่าจะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ นื้ ที่ คน/ครัง้ ดาเนนิ การ 39. ควบคุมกากบั การเขียนแบบประมาณราคา สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 อานวย ส่ิงก่อสรา้ ง/ราคากลางใหก้ ับหนว่ ยงานในสังกัด ในสังกัด 40. ควบคุมงานกอ่ สรา้ ง งานปรบั ปรงุ และซ่อมแซม สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 อานวย/ณรงเดช ตค.64-กย.65 อานวย และตรวจการจา้ งตามทไ่ี ด้รบั มอบหมาย ในสังกดั ตค.64-กย.65 อานวย/ณรงเดช ตค.64-กย.65 อานวย/ณรงเดช 41. คานวณราคากลาง และ ค่า K ส่ิงก่อสรา้ ง สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ณรงเดช/อภชิ าต ในสังกดั ตค.64-กย.65 ณรงเดช/ศุทธวิ ตั 42. ตรวจสอบสถานทที่ จ่ี ะกอ่ สรา้ ง และกาหนด สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั /อุทัย รายละเอียดการชีส้ ถานทกี่ อ่ สรา้ ง ในสังกดั ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั 43. ให้คาปรกึ ษาแนะนาเรอ่ื งการก่อสรา้ งใหก้ ลมุ่ สสจ.ลพบุรี/หน่วยงาน ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั กพ-มคี .64 ศุทธวิ ตั งานต่างๆ และหน่วยงานในสังกดั ในสังกัด ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั กพ-มคี .64 ศุทธวิ ตั 44. เขียนแบบประมาณราคาสิง่ กอ่ สรา้ ง/ราคา สสจ.ลพบรุ ี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั /อทุ ัย กลางให้กับหน่วยงานในสังกัด ในสังกัด 45. ดูแลรกั ษาซ่อมบารงุ อาคารส่ิงก่อสรา้ งของ สสจ.ลพบรุ ี สานกั งานสาธารณสุขจังหวดั ลพบรุ ี 46. ตรวจสอบ ดูแลรกั ษา ซ่อมบารงุ วสั ดุอปุ กรณ์ สสจ.ลพบุรี ของ สสจ.ลพบรุ ที ช่ี ารดุ จดั เก็บบารงุ รกั ษา สสจ.ลพบรุ ี เครือ่ งมอื ช่าง 47. จดั ทาทะเบยี นคุมการซ่อมบารงุ ระบบ เครือ่ งปรบั อากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 48. จัดทาแผนของบประมาณค่าบารงุ รกั ษา ค่า สสจ.ลพบรุ ี วสั ดุ ค่าซ่อมแซมอุปกรณต์ ่างๆ - ค่าซ่อมบารงุ ครภุ ณั ฑ์สานกั งาน/ไฟฟา้ และ สสจ.ลพบรุ ี 50,000 สป.สธ. อาคารสถานท่ี สสจ.ลพบรุ ี 50,000 สป.สธ. - ค่ากาจัดปลวกอาคารสานกั งาน สสจ.ลพบุรี 45,000 สป.สธ. สสจ.ลพบุรี 30,000 สป.สธ. - ค่าซ่อมบารงุ ครภุ ณั ฑเ์ ครือ่ งปรบั อากาศ สสจ.ลพบรุ ี - ค่าบารงุ รกั ษาระบบลิฟท์ (อาคาร 2) 49. ควบคุม กากบั และดูแลการรกั ษา สภาพแวดล้อมและภมู ิทศั น์ในบรเิ วณสานักงาน และบา้ นพักทไี่ มม่ ีผ้พู ักอาศัย

Action-Plan 2565 Plus 129 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลติ /ผลสทั ฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส 6 งานบรหิ ารยานพาหนะ สงิ่ ทคี่ าดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ นื้ ที่ คน/ครงั้ ดาเนินการ ศุทธวิ ตั 7 พฒั นาศักยภาพ ตค.64-กย.65 เจ้าหน้าทผี่ ูป้ ฏิบตั ิงาน 50. ประสานงานเกยี่ วกับการเขา้ พกั อาศัยบา้ นพกั สสจ.ลพบุรี ดา้ นพสั ดุ ธุรการและ ของ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 การเงนิ และบญั ชี 51. ควบคุม กากับงานจดั เตรยี มสถานทห่ี อ้ งประชุม สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั /อทุ ัย และงานพธิ กี ารต่างๆ 1. ควบคุม กากบั ยานพาหนะ พนักงานขบั รถยนต์ สสจ.ลพบุรี ศุทธวิ ตั และดูแลรกั ษารถยนต์ราชการ ใหม้ ีประสิทธภิ าพ และพรอ้ มปฏบิ ัติงาน 2. จดั ทาแผนปรมิ าณการส้นิ เปลืองการใช้น้ามัน สสจ.ลพบุรี ตค.64 ศุทธวิ ตั เช้อื เพลิง ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั สสจ.ลพบุรี 3. จดั ทาทะเบียนคุมการซ่อมบารงุ ยานพาหนะ ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั 700,000 สป.สธ. 4. จัดทาแผนของบประมาณค่านา้ มนั ค่า สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั 180,000 สป.สธ. บารงุ รกั ษา ซ่อมแซมยานพาหนะ และค่า สสจ.ลพบุรี ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั 140,000 สป.สธ. ประกนั ภยั รถยนต์ราชการ สสจ.ลพบรุ ี ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ในสังกัด ตค.64-กย.65 ศุทธวิ ตั - ค่าซ่อมบารงุ รถยนต์ราชการ สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน ในสังกัด - ค่าประกันภยั รถยนต์ราชการ 5. จดทะเบียน ต่อภาษีและแจง้ เลิกการใช้ ยานพาหนะ การโอนยานพาหนะให้กับผู้ซื้อจาก การขายทอดตลาด 6. ให้คาปรกึ ษาเกย่ี วกับครภุ ัณฑย์ านพาหนะ 1. เสรมิ สรา้ งศักยภาพด้านการจัดซ้อื จัดจ้าง การ สสจ.ลพบุรี/หนว่ ยงาน ตค.64-กย.65 เพอ่ื ให้เจ้าหนา้ ทผี่ ู้ปฏบิ ัติงาน ฉววี รรณ/รตั นา/ยพุ า/ บรหิ ารพสั ดุภาครฐั และด้านการเงินและบญั ชี ในสังกัด ด้านพสั ดุ ด้านการเงินและบญั ชี ศุทธวิ ตั สาหรบั ผู้ปฏบิ ัติงาน (ในการประชุมช่วงเช้ากอ่ น ปฏิบัติงานได้ถกู ต้องตาม ประชุม กวป.) กฎระเบยี บทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 2. พัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างในโรงพยาบาล สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน ตค.-ธค.64 เพอ่ื ให้ระบบการรายงานบญั ชี ยพุ า/หทัยรตั น์ เกณฑค์ งค้างของ รพ.สต.มี ส่งเสรมิ สุขภาพตาบล ในสังกดั แนวทางปฏบิ ัติเดียวกนั และ ออกรายงานถกู ต้องตามระเบยี บ

Action-Plan 2565 Plus 130 ที่ งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนนิ การ ผลผลิต/ผลสทั ฤทธิ์ ผูร้ บั ผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหสั สง่ิ ทค่ี าดว่าจะเกิด หลกั /รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ ระบพุ นื้ ที่ คน/ครัง้ ดาเนินการ กงิ่ แก้ว/ธมลวรรณ ตค.-ธค.65 3. ปรบั ปรงุ ระบบงานสารบรรณโดยใช้โปรแกรม สสจ.ลพบรุ ี/หน่วยงาน ตค.-ธค.65 งานสารบรรณของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ ในสังกดั ตค.64-กย.65 จังหวดั และอาเภอ พ.ย.64 พ.ย.64 4. ปรบั ปรงุ ระบบการขอใช้รถยนต์ราชการผ่าน สสจ.ลพบรุ ี พ.ย.64 ศุทธวิ ตั ระบบออนไลน์ พ.ย.64 ณลัญญห์ ทัย 8 งานปรบั ปรงุ อาคาร 1. นา้ ดืม่ สสจ.ลพบรุ ี ธญั ญาภรณ์ 42,000 เงนิ บารงุ สง่ิ ก่อสรา้ ง และจัดซอ้ื จดั สสจ.ลพบรุ ี 30,000 เงินบารงุ จ้างครภุ ัณฑ์ 2. กระดานฟลิปชารท์ สาหรบั การจดั ประชุมเชิง ธญั ญาภรณ์ ปฏบิ ัติการ สสจ.ลพบรุ ี ธญั ญาภรณ์ 30,000 เงินบารงุ 3. โพเดีย่ มและป้ายประชาสัมพนั ธก์ ารจัดประชุม สสจ.ลพบรุ ี ศุทธวิ ตั และอปุ กรณส์ าหรบั หอ้ งประชุม 6,000 เงินบารงุ อานวย 9,500 เงนิ บารงุ 4. รถเข็นเอกสาร/รถเขน็ ของและขยะ อานวย 5. ครภุ ณั ฑ์งานบ้านงานครวั (เครอ่ื งตัดหญา้ ) สสจ.ลพบรุ ี ธญั ญาภรณ์ 6. จดั ซอื้ โปรแกรม Archicad สาหรบั ออกแบบ สสจ.ลพบุรี พ.ย.64 ธญั ญาภรณ์ 100,000 เงินบารงุ และประมาณราคางานก่อสรา้ ง พ.ย.64 รตั นา/อานวย พ.ค.65 7. เครอื่ งคอมพวิ เตอรพ์ รอ้ มเครือ่ งพมิ พ์ขนาด A3 สสจ.ลพบรุ ี พ.ค.65 50,000 เงินบารงุ จานวน 1 ชุด ม.ค.65 8. ครภุ ัณฑ์สานักงาน (โต๊ะ/เกา้ อที้ างาน) สสจ.ลพบุรี ม.ค.65 160,000 เงนิ บารงุ ต.ค-ธค.64 140,000 เงนิ บารงุ 9. ม่านกรองแสงอาคาร 3 ชั้น 1 สสจ.ลพบรุ ี 300,000 เงนิ บารงุ ธ.ค.64 10. ซ่อมแซมประตูร้ัว/ถนนทางเข้า สสจ.ลพบุรี และลานจอดรถบรเิ วณอาคาร 1 สานกั งาน สาธารณสุขจงั หวดั ลพบรุ ี 11. ค่าจา้ งยา้ ยเคร่ืองปรบั อากาศจากอาคาร 1 มา สสจ.ลพบรุ ี ศุทธวิ ตั 10,000 เงนิ บารงุ ติดต้ังทห่ี ้องพกั เวร อาคาร 3 ยพุ า 70,530 เงนิ บารงุ 12. ค่าตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ สสจ.ลพบรุ ี (งานการเงินดาเนินการตรวจสอบค่าตอบแทนเสี่ยง ภยั ฯ ค่าใช้จ่ายใน LQ) 13. เงนิ เพม่ิ พเิ ศษสาหรบั บคุ ลากรสาธารณสุข สสจ.ลพบรุ ี ศุทธวิ ตั 21,000 เงนิ บารงุ ผู้ปฏบิ ตั ิงานในสถานการณร์ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 คน

Action-Plan 2565 Plus 131 ท่ี งาน กิจกรรม เปา้ หมายดาเนินการ ผลผลิต/ผลสทั ฤทธ์ิ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ แหลง่ รหสั สง่ิ ทคี่ าดวา่ จะเกิด หลัก/รอง งบประมาณ ระบพุ น้ื ท่ี คน/ครั้ง ดาเนนิ การ ธญั ญาภรณ์ (บาท) งบประมาณ ม.ค.65 14. ติดตัง้ ไมก้ น้ั ทางอตั โนมตั ิ สสจ.ลพบรุ ี 180,000 เงินบารงุ 15. ปรบั ปรงุ เวทหี อ้ งประชุมสุรตั นวนิช อาคาร 3 สสจ.ลพบรุ ี ธ.ค.64 ธญั ญาภรณ์ 40,000 เงินบารงุ สานกั งานสาธารณสุขจงั หวดั ลพบรุ ี 16. ปรบั ปรงุ บา้ นพกั ข้าราชการ (ระดับ 5-6) บ้าน สสจ.ลพบรุ ี พ.ค.65 รตั นา/อานวย 350,000 เงินบารงุ รบั รองหลังศาลากลาง รวมเงินทง้ั สิ้น 7,936,825 หกั ค่าจา้ งเหมาบคุ คล 786,000 หกั แหล่งเงนิ บารงุ รวมเงินงบประมาณ (หลังหกั จ้างเหมา/เงินบารงุ ) 1,539,030 5,611,795

Action-Plan 2565 Plus 132 ท่ี กจิ กรรม ปฏทิ ินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏบิ ตั ิการงานปกต/ิ งานประจา ประจาปี 2565 รวมงบฯ แหล่งทมี่ า ผรู้ ับผดิ ชอบ หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระยะเวลา / งบประมาณทใ่ี ช้ ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 กพ 65 มคี 65 เมย 65 พค 65 มยิ 65 กค 65 สค 65 กย 65 งานการเงนิ และบญั ชี 1 คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ - งานการเงิน 30,000 บาท 15,000 15,000 30,000 สป.สธ. ยพุ า 15,000 15,000 30,000 สป.สธ. รัตนา - งานพัสดุ 30,000 บาท 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 35,000 สป.สธ. ศุทธวิ ัต - งานยานพาหนะ 35,000 บาท - 1,400 สป.สธ. สุดาทพิ ย์/ยพุ า งานควบคุมภายในฯ 2 ประชมุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน สสจ. 700 700 ลพบรุ ี 700 700 3 ประชมุ คณะกรรมการจดั วางระบบควบคมุ ภายใน 700 สป.สธ. สดุ าทพิ ย์/ยพุ า สสจ.ลพบรุ ี 4 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 700 สป.สธ. สดุ าทพิ ย์/ยพุ า ควบคุมภายใน สสจ.ลพบรุ ี งานพัสดุ กอ่ สร้างและการซอ่ มบารุง - 786,000 สป.สธ. ณลญั ญ์หทยั 5 จา้ งเหมาบคุ ลากรเพอื่ ปฏบิ ตั งิ านในกลุ่มงาน 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 บรหิ ารทว่ั ไป 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 46,360 556,320 สป.สธ. ธัญญาภรณ์ 6 จา้ งทาความสะอาดอาคาร 6,000 7,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 110,000 สป.สธ. ธัญญาภรณ์ 7 จ้างถา่ ยเอกสาร - 8 จัดหาวัสดเุ พอ่ื ใชใ้ นการดาเนนิ งานของสสจ.ลพบรุ ี - วัสดงุ านบา้ นงานครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 200,000 สป.สธ. ณลญั ญ์หทยั 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 150,000 1,350,000 สป.สธ. ณลัญญ์หทยั - ค่าวัสดุสานกั งาน - สป.สธ. 9 คา่ ตอบแทนคณะกรรมการเกยี่ วกบั การจดั ซอ้ื จดั จา้ งคณะต่างๆ (บคุ คลภายนอก) 1,200 1,200 2,400 สป.สธ. จิตรวรรณ - คา่ ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้ หรอื จ้างโดย 350 350 350 350 1,400 สป.สธ. จติ รวรรณ วิธีคัดเลอื ก - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ 10 ประชุมคณะกรรมการเกย่ี วกบั การจดั ซ้อื จัดจา้ ง 490 490 245 490 490 245 490 245 490 3,675 สป.สธ. จิตรวรรณ คณะต่างๆ และผู้เกย่ี วข้อง

Action-Plan 2565 Plus 133 ปฏิทินการปฏบิ ัตงิ าน (Gantt Chart) ตามแผนปฏบิ ัติการงานปกต/ิ งานประจา ประจาปี 2565 หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ท่ี กจิ กรรม ระยะเวลา / งบประมาณทใ่ี ช้ รวมงบฯ แหลง่ ทม่ี า ผู้รับผิดชอบ 4,800 สป.สธ. จิตรวรรณ 11 คา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการตรวจรับพัสดุที่ ตค 64 พย 64 ธค 64 มค 65 กพ 65 มคี 65 เมย 65 พค 65 มยิ 65 กค 65 สค 65 กย 65 หนว่ ยงานในสังกดั 480 480 480 480 960 960 960 12 เบกิ จา่ ยค่าสาธารณปู โภค 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - สป.สธ. จิตรวรรณ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1,680,000 สป.สธ. จติ รวรรณ - คา่ ไฟฟ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 144,000 สป.สธ. จิตรวรรณ - คา่ นา้ ประปา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000 สป.สธ. จติ รวรรณ - คา่ ไปรษณีย์ 144,000 สป.สธ. จิตรวรรณ - ค่าโทรศัพท์ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - ค่าเกบ็ ขยะ 2,400 สป.สธ. ศทุ ธิวตั 13 คา่ วสั ดุ ซ่อมแซมอปุ กรณ์ครุภณั ฑ์ต่างๆ 3,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 - - ค่าซอ่ มบารงุ ครภุ ณั ฑ์สานกั งาน/ไฟฟ้า และ 50,000 อาคารสถานท่ี 50,000 50,000 สป.สธ. ศทุ ธวิ ัต - ค่ากาจดั ปลวกอาคารสานกั งานและบา้ นพัก ขา้ ราชการ 3,000 2,000 2,000 35,000 3,000 45,000 สป.สธ. ศุทธวิ ตั 30,000 30,000 สป.สธ. ศุทธิวตั - ค่าซอ่ มบารงุ เคร่ืองปรับอากาศ - - คา่ บารุงรักษาระบบลฟิ ท์ (อาคาร 2) - งานบริหารยานพาหนะ 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 50,000 700,000 สป.สธ. ศุทธิวตั 12 ค่านา้ มนั ค่าบารุงรักษาซอ่ มแซมยานพาหนะ 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 20,000 20,000 180,000 สป.สธ. ศทุ ธวิ ตั 20,000 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 140,000 สป.สธ. ศุทธวิ ัต และคา่ ประกนั ภยั รถยนต์ - ค่านา้ มันเชอ้ื เพลิง - - ค่าซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 เงนิ บารุง ณลญั ญ์หทยั 30,000 30,000 เงินบารงุ ธัญญาภรณ์ - คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ราชการ 30,000 30,000 เงินบารุง ธญั ญาภรณ์ งานปรับปรุงอาคารส่งิ กอ่ สร้าง และจดั ซอื้ วัสดุ ครุภณั ฑ์ 6,000 6,000 เงินบารงุ ธญั ญาภรณ์ 1 นา้ ดมื่ 2 กระดานฟลิปชารท์ สาหรบั การจัดประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร 3 โพเดี่ยมและปา้ ยประชาสมั พันธก์ ารจดั ประชุม และอุปกรณส์ าหรบั หอ้ งประชมุ 4 รถเข็นเอกสาร/รถเขน็ ของและขยะ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook