สารบญั รายการปรบั ลด ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 -------------------------------------------------------------- หนา้ มาตรา 7 สานักนายกรฐั มนตรี 1-1 - 1-19 มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม 2-1 - 2-5 มาตรา 9 กระทรวงการคลงั 3-1 - 3-7 มาตรา 11 กระทรวงการท่องเท่ยี วและกฬี า 4-1 - 4-4 มาตรา 12 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 5-1 - 5-5 มาตรา 13 กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม 6-1 - 6-43 มาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7-1 - 7-18 มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม 8-1 - 8-7 มาตรา 16 กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 9-1 - 9-5 มาตรา 17 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 10-1 - 10-10 มาตรา 18 กระทรวงพลงั งาน 11-1 - 11-5 มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ 12-1 - 12-7 มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย 13-1 - 13-7 มาตรา 21 กระทรวงยตุ ธิ รรม 14-1 - 14-10 มาตรา 22 กระทรวงแรงงาน 15-1 - 15-4 มาตรา 23 กระทรวงวฒั นธรรม 16-1 - 16-8 มาตรา 24 กระทรวงศึกษาธิการ 17-1 - 17-27 มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข 18-1 - 18-10 มาตรา 26 กระทรวงอตุ สาหกรรม 19-1 - 19-6 มาตรา 27 ส่วนราชการไมส่ งั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง 20-1 - 20-6 และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 28 จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั 21-1 - 21-20 มาตรา 29 รฐั วสิ าหกจิ 22-1 - 22-8 มาตรา 30 หน่วยงานของรฐั สภา 23-1 - 23-2 มาตรา 31 หน่วยงานของศาล 24-1 - 24-1 มาตรา 32 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 25-1 - 25-4 มาตรา 33 องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ 26-1 - 26-11
รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปรายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 -------------------------------------------------------------- มาตรา 7 สานกั นายกรฐั มนตรี ปรบั ลดลง จานวน 190,301,600 บาท 2,778,134,500 บาท มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ปรบั ลดลง จานวน 75,688,000 บาท มาตรา 9 กระทรวงการคลงั ปรบั ลดลง จานวน 32,253,400 บาท 9,000,000 บาท มาตรา 11 กระทรวงการท่องเทย่ี วและกฬี า ปรบั ลดลง จานวน 168,485,700 บาท 205,106,400 บาท มาตรา 12 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ ปรบั ลดลง จานวน 89,100,500 บาท 16,288,800 บาท มาตรา 13 กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม ปรบั ลดลง จานวน 182,975,700 บาท 7,400,000 บาท มาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบั ลดลง จานวน 44,100,000 บาท 336,749,200 บาท มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม ปรบั ลดลง จานวน 90,770,300 บาท 10,491,000 บาท มาตรา 16 กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม ปรบั ลดลง จานวน 14,766,600 บาท 737,486,100 บาท มาตรา 17 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม ปรบั ลดลง จานวน 42,847,300 บาท 10,830,500 บาท มาตรา 18 กระทรวงพลงั งาน ปรบั ลดลง จานวน 458,227,000 บาท มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ ปรบั ลดลง จานวน 227,102,700 บาท 70,336,000 บาท มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย ปรบั ลดลง จานวน 22,069,900 บาท มาตรา 21 กระทรวงยตุ ธิ รรม ปรบั ลดลง จานวน 472,000 บาท 53,678,200 บาท มาตรา 22 กระทรวงแรงงาน ปรบั ลดลง จานวน 742,208,000 บาท 6,616,869,400 บาท มาตรา 23 กระทรวงวฒั นธรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 24 กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสขุ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 26 กระทรวงอตุ สาหกรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 27 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง ปรบั ลดลง จานวน และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 28 จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 29 รฐั วสิ าหกจิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 30 หน่วยงานของรฐั สภา ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 31 หน่วยงานของศาล ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 32 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 33 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ ปรบั ลดลง จานวน รวมทง้ั ส้นิ ปรบั ลดลง จานวน
สำนกั นำยกรฐั มนตรี
1-1 สานกั นายกรฐั มนตรี มาตรา 7 งบประมาณรายจา่ ยของสานกั นายกรฐั มนตรแี ละหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 190,301,600 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั สานกั นายกรฐั มนตรี หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั สานกั นายกรฐั มนตรี 560,336,600 10,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ภาครฐั 136,198,800 10,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาตดิ ตามและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ริ าชการและสนบั สนุนการมี สว่ นรว่ มของประชาชน 136,198,800 10,000,000 3. งบรายจา่ ยอ่นื 55,790,300 10,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ใหม้ กี ารประกนั ชีวติ ใหแ้ ก่เจา้ หนา้ ทผ่ี ูป้ ฏบิ ตั งิ านในจงั หวดั 55,000,000 10,000,000 ชายแดนภาคใต ้
1-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,484,308,500 ปรบั ลด กรมประชาสมั พนั ธ์ 481,760,500 30,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 9,812,800 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประชาสมั พนั ธ์ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 481,760,500 9,812,800 ผลผลิต : ขอ้ มูลข่าวสารยทุ ธศาสตรช์ าตแิ ละนโยบายสาคญั ของรฐั บาล 122,662,800 9,812,800 ท่เี ผยแพรส่ ูส่ าธารณะ 122,662,800 9,812,800 2. งบลงทนุ 109,147,700 9,812,800 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง 70,539,500 9,812,800 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 23,106,600 2,360,700 (1) จดั ซ้อื อุปกรณ์สาหรบั รถผลติ รายการนอกสถานท่ี (OB HD) สถานวี ทิ ยุโทรทศั นแ์ หง่ ประเทศไทย แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง 13,631,800 1,572,000 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,607,700 760,800 (2) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพรถถา่ ยทอดสด และเช่อื มโยงสญั ญาณ (OB) ความคมชดั สูง High Definition พรอ้ มอุปกรณส์ ่วนควบ 16,193,400 3,119,300 สถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทย จงั หวดั จนั ทบรุ ี 3,500,000 500,000 ตาบลแสลง อาเภอเมอื งจนั ทบรุ ี จงั หวดั จนั ทบรุ ี 1 คนั 6,500,000 1,500,000 (3) จดั ซ้อื กลอ้ งถ่ายภาพโทรทศั นแ์ บบห้วิ ถอื สาหรบั รายงานขา่ วสด ผ่านระบบ STREAMING พรอ้ มอุปกรณ์ส่วนควบสถานวี ทิ ยโุ ทรทศั น์ แหง่ ประเทศไทย แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (4) ปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพสถานวี ทิ ยุโทรทศั นแ์ หง่ ประเทศไทยส่วนภมู ภิ าค การจดั หา อปุ กรณห์ อ้ งเช่ือมโยงสญั ญาณ รบั -ส่ง สญั ญาณโทรทศั นผ์ ่านดาวเทยี ม C-band ความคมชดั สูง High Definition พรอ้ มอุปกรณห์ อ้ งออกอากาศ (MCR) สถานวี ทิ ยุโทรทศั นแ์ หง่ ประเทศไทย ตาบลปากแพรก อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 ระบบ (5) จดั ซ้อื เคร่ืองกาเนดิ ไฟฟ้าสารองฉกุ เฉนิ (Generator) หอ้ งดา้ ตาเซ็นเตอร์ กรมประชาสมั พนั ธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (6) จดั หาระบบผลติ สอ่ื ใหม่ (New Media) สถานวี ทิ ยกุ ระจายเสยี ง แหง่ ประเทศไทย แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,002,548,000 ปรบั ลด กรมประชาสมั พนั ธ์ 1,002,548,000 397,497,200 20,187,200 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 98,000,000 20,187,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ รบั เปลย่ี นคา่ นิยมและวฒั นธรรม 98,000,000 5,000,000 โครงการ : โครงการขอ้ มลู ข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสมั พนั ธแ์ หง่ ชาติ 464,830,700 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 464,830,700 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 249,297,200 15,187,200 (1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ การดา้ นการประชาสมั พนั ธข์ องรฐั 84,590,500 15,187,200 2. งบลงทนุ 15,187,200 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 5,187,200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 84,590,500 5,187,200 (1) พฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน (IT Infrastructure) สาหรบั อาคารศูนยป์ ฏบิ ตั กิ าร 164,706,700 10,000,000 แพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสยี งวทิ ยแุ ละขอ้ มลู ขา่ วสารภาครฐั กรมประชาสมั พนั ธ์ ถนนวภิ าวดี แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 164,706,700 10,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั หาอปุ กรณ์ในการผลติ รายการโทรทศั นส์ าหรบั อาคาร ศูนยป์ ฏบิ ตั กิ ารแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสยี งวทิ ยุและขอ้ มลู ข่าวสาร กรมประชาสมั พนั ธ์ ถนนวภิ าวดรี งั สติ แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 484,811,500 สานักข่าวกรองแหง่ ชาติ 388,182,400 ปรบั ลด 4,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 170,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักข่าวกรองแหง่ ชาติ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 388,182,400 170,000 ผลผลิต : การปฏบิ ตั งิ านดา้ นข่าวกรอง การตอ่ ตา้ นข่าวกรองและการรกั ษาความ 360,628,900 170,000 ปลอดภยั ทง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศ 360,628,900 170,000 2. งบลงทนุ 170,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 8,804,000 170,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 8,804,000 170,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 8,804,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 260 หน่วย) 96,629,100 4,030,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ ม เผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 15,785,500 3,530,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบเทคโนโลยแี ละเพ่ิมประสิทธิภาพการพฒั นา 15,785,500 3,530,000 ระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ 11,671,700 3,330,000 1. งบรายจ่ายอน่ื 1) ค่าครุภณั ฑ์ 11,671,700 3,330,000 (1) พฒั นาระบบบริหารจดั การความปลอดภยั โครงสรา้ งพ้นื ฐาน 3,015,000 200,000 เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 80,843,600 500,000 1 ระบบ 64,928,400 500,000 2) การบรหิ ารจดั การความมนั่ คงแหง่ ชาติ 59,865,400 500,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมขีดความสามารถงานข่าวกรองและตอ่ ตา้ นข่าวกรอง 2. งบรายจา่ ยอน่ื 5,370,800 500,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ (3) พฒั นาขดี ความสามารถระบบฐานขอ้ มลู กลางดา้ นการขา่ ว ของสานกั ขา่ วกรองแหง่ ชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1-5 สานกั งานขบั เคลอ่ื นการปฏริ ูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามคั คปี รองดอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานขบั เคลอ่ื นการปฏริ ูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ และการสรา้ ง ปรบั ลด ความสามคั คปี รองดอง 30,119,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสิทธิภาพภาครฐั 22,120,500 500,000 โครงการ : โครงการขบั เคลอ่ื นการปฏริ ูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามคั คี 500,000 ปรองดอง 22,120,500 2. งบรายจา่ ยอน่ื 14,879,400 500,000 5) ค่าใชจ้ ่ายหลกั สูตรพฒั นานกั บริหารระดบั สูง : ผูน้ าแหง่ การเปลย่ี นแปลง (หลกั สูตร ป.ย.ป.) 500,000 1 โครงการ 7,096,900 500,000
1-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 238,960,800 ปรบั ลด สานักงานคณะกรรมการกฤษฎกี า 211,810,000 205,422,800 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 159,685,400 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎกี า 149,666,500 3,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 141,112,200 1,500,000 ผลผลติ : รา่ งกฎหมายและการใหค้ วามเหน็ ทางกฎหมาย 43,978,900 1,500,000 1. งบดาเนินงาน 43,978,900 1,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 43,978,900 2,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 39,988,900 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,074,600 5,000 (2) โครงการตดิ ตง้ั ระบบกลอ้ งวงจรปิด (CCTV) ของสานกั งานคณะกรรมการกฤษฎกี า แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 24,242,500 1,000,000 (3) โครงการปรบั ปรุงสายสอ่ื สญั ญาณระบบเครือข่ายคอมพวิ เตอร์ และจดั หาอปุ กรณ์ เครอื ข่ายคอมพวิ เตอรห์ ลกั และอุปกรณเ์ ครือข่ายคอมพวิ เตอรไ์ รส้ าย แขวง 9,500,000 995,000 พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (4) โครงการพฒั นาระบบประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ริ าชการและบริหารจดั การคารบั รอง การปฏบิ ตั ริ าชการและระบบบรหิ ารจดั การอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1-7 สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท แหผน่นวยงรานบั ง:บแปผระนมงาณนพ:้ืนสฐาานนกั ดงา้ นกคาณรปะรกบัรสรมกดาลุ รแขลา้ ะรพาชฒั กนาราพระลบเรบอื กนารบรหิ ารจดั การ 1,352,108,900 ปรบั ลด ภาครฐั 402,108,900 393,917,300 3,196,200 ผลผลิต : การเสริมสรา้ งเกยี รตภิ มู แิ ละคณุ ภาพบคุ ลากรภาครฐั 43,196,200 3,196,200 43,196,200 3,196,200 2. งบลงทนุ 43,196,200 3,196,200 16,436,800 3,196,200 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 495,800 3,196,200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 25,344,000 8,200 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ ำนกั งำน 8,200 (1) ครุภณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำตอ่ หน่วยตำ่ กว่ำ 1 ลำ้ นบำท 4,627,800 รวม 3 รำยกำร (รวม 10 หน่วย) 3,188,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 9,309,000 (2) เคร่ืองคอมพวิ เตอรแ์ มข่ ่ำยและอปุ กรณ์ พรอ้ มตดิ ตงั้ สำหรบั ระบบฐำนขอ้ มลู 588,000 (ขอ้ มลู ขำ้ รำชกำรพลเรอื น และงำนทะเบยี นประวตั ขิ ำ้ รำชกำร) ตำบลตลำดขวญั 1,500,000 อำเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 1,700,000 (3) ระบบรกั ษำควำมมนั่ คงปลอดภยั สำรสนเทศ พรอ้ มตดิ ตงั้ ตำบลตลำดขวญั 1,800,000 อำเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 400,000 (5) กำรพฒั นำเพอ่ื ปรบั ปรุงโปรแกรมระบบกำรพจิ ำรณำรบั รองคณุ วุฒดิ ว้ ยระบบ อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e-Accreditation) ตำบลตลำดขวญั อำเภอเมอื งนนทบรุ ี 500,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ (6) กำรพฒั นำเวบ็ ไซตส์ ำนกั งำน ก.พ. ตำบลตลำดขวญั อำเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ
1-8 สานักงานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค 113,590,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ ภาครฐั 40,516,600 400,000 ผลผลติ : การอานวยการบงั คบั ใชก้ ฎหมายและคมุ้ ครองสทิ ธิผูบ้ ริโภค 40,516,600 2. งบลงทนุ 1,170,000 390,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,170,000 390,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1,170,000 390,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,170,000 390,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 1 ลา้ นบาท 1,170,000 390,000 รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย) 390,000 (1.1) โครงการจดั หาครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ดแทนและเพอ่ื เพม่ิ ศกั ยภาพการ 1,170,000 390,000 ปฏบิ ตั งิ านของสานกั งานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 24 ชดุ 6,635,700 390,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสิทธิภาพ 6,635,700 ภาครฐั 6,635,700 10,000 โครงการ : โครงการการพฒั นาระบบขอ้ มลู เพ่ือการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภค 6,635,700 10,000 1. งบลงทนุ 6,635,700 10,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 6,635,700 10,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 10,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,659,800 10,000 (1) การพฒั นาระบบการเชอ่ื มโยงพสิ ูจนแ์ ละยนื ยนั ตวั ตนสมาชิกทางดจิ ทิ ลั ของ สานกั งานคณะกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทงุ่ สองหอ้ ง 10,000 เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 519,187,100 สานกั งานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานทรพั ยากรน้าแหง่ ชาติ 519,187,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตท่เี ป็นมิตรตอ่ 519,187,100 1,000,000 สง่ิ แวดลอ้ ม 95,895,200 1,000,000 ผลผลิต : การบริหารจดั การทรพั ยากรน้าทง้ั ระบบ 88,609,700 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 84,388,100 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 10,000,000 1,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั (1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 94,432,500 สานกั งานสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ ปรบั ลด 15,441,300 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ 15,441,300 769,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่มี ี 15,441,300 ผลกระทบตอ่ ความมนั่ คง 769,500 โครงการ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงและป้ องกนั ภยั คกุ คามขา้ มชาติ 11,441,300 769,500 และความมนั่ คงทางทะเล 1. งบรายจ่ายอน่ื 8,730,500 769,500 2) การรกั ษาความมนั่ คงและป้องกนั ภยั คกุ คามขา้ มชาตแิ ละความ 8,730,500 มนั่ คงทางทะเล 8,730,500 730,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 8,730,500 730,500 และความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 730,500 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบการเตรียมพรอ้ มแหง่ ชาติ 730,500 1. งบรายจ่ายอน่ื 1) การพฒั นาระบบการเตรียมพรอ้ มแหง่ ชาติ
1-11 สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ 284,747,500 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 113,633,400 ภาครฐั 113,633,400 2,000,000 48,020,500 600,000 ผลผลติ : แผนและยุทธศาสตรเ์ พอ่ื ขบั เคล่ือนการพฒั นาประเทศ 48,020,500 600,000 47,653,600 500,000 2. งบลงทนุ 34,903,300 500,000 500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 9,951,000 500,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,852,000 100,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ชดุ ระบบเครอ่ื งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ า่ ยเสมอื นแบบ Hyper-Converged 8,560,000 100,000 Infrastructure (HCI) สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 2,474,600 100,000 (3) อุปกรณ์ป้องกนั ภยั คกุ คามเครอื ขา่ ยการใชง้ านอนิ เทอรเ์ นต็ (Secure Web Gateway) สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั 5,700,100 100,000 เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 12,760,400 (4) อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภยั ระบบเครอื ขา่ ยคอมพวิ เตอร์ สานกั งานสภา 1,905,400 100,000 พฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย 100,000 กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 100,000 (5) การจดั ทาระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนกิ สเ์ พอ่ื สนบั สนุนการเช่อื มโยงขอ้ มลู ระหวา่ ง หน่วยงานภาครฐั สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ (6) การจดั ทาระบบป้องกนั ขอ้ มลู ความลบั และการคุม้ ครองขอ้ มลู ส่วนบคุ คล ตามพระราชบญั ญตั คิ ุม้ ครองขอ้ มลู ส่วนบคุ คล สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และ สงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4. งบรายจา่ ยอน่ื 7) การจดั ทาแผนปฏบิ ตั กิ ารดจิ ทิ ลั สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คม แหง่ ชาติ พ.ศ.2566 – 2570
1-12 สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 171,114,100 ปรบั ลด การบรหิ ารจดั การภาครฐั 8,958,000 โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนยุทธศาสตรก์ ารเตบิ โตท่ีเป็นมิตรกบั 8,958,000 1,400,000 ส่ิงแวดลอ้ มเพอ่ื การพฒั นา 5,200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 17,304,900 100,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นการประเมนิ สง่ิ แวดลอ้ มระดบั ยุทธศาสตร์ (SEA) 17,304,900 100,000 1,450,300 100,000 โครงการ : โครงการจดั ทา ขบั เคล่ือน และตดิ ตามประเมนิ ผลการพฒั นาประเทศ 5,302,500 200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 7,953,200 200,000 6) คา่ ใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 13 6,453,200 100,000 สู่การปฏบิ ตั ิ 5,178,200 7) การพฒั นาขอ้ มลู และนวตั กรรมเชงิ นโยบายเพอ่ื ส่งเสรมิ การบรรลเุ ป้าหมายหลกั 13,575,400 100,000 ของแผนเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 13 11,420,400 โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนยุทธศาสตรก์ ารสรา้ งความเป็นธรรม 2,579,200 100,000 ลดความเหล่ือมลา้ ในสงั คม 100,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2,455,000 100,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาชดุ นโยบายการพฒั นาระบบนเิ วศทเ่ี อ้อื ตอ่ การขบั เคลอ่ื น เพอ่ื ความเสมอภาคและความเทา่ เทยี มทางสงั คม 100,000 โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนยุทธศาสตรก์ ารสรา้ งความเขม้ แข็งทาง 100,000 เศรษฐกิจและแข่งขนั ไดอ้ ย่างยงั่ ยืน 50,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 50,000 4) คา่ ใชจ้ ่ายในการศกึ ษาโครงสรา้ งการผลติ ภาคบรกิ ารหลงั วกิ ฤตโิ รคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 5) คา่ ใชจ้ ่ายในการศกึ ษาและปรบั ปรงุ การจาแนกการอปุ โภคบรโิ ภคขน้ั สุดทา้ ยของ เอกชน (Private Final Consumption Expenditure: PFCE) ตามวตั ถปุ ระสงค์ ของการใชจ้ ่าย Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP : 2018) ในระบบเศรษฐกิจไทย
1-13 สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนยทุ ธศาสตรก์ ารเสรมิ สรา้ งความมนั่ คง ปรบั ลด แหง่ ชาตเิ พ่อื การพฒั นาประเทศ 9,020,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 9,020,000 200,000 1) การศกึ ษาการจดั ทาระบบการพฒั นาและบรหิ ารจดั การฐานขอ้ มลู เพอ่ื การเตอื นภยั 200,000 และวางแผนเชงิ นโยบาย ในช่วงแผนพฒั นาฯ ฉบบั ท่ี 13 9,020,000 โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาภาค เมอื ง และ 200,000 พ้นื ท่ีเศรษฐกิจ 24,888,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 24,888,000 100,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการขบั เคลอ่ื นการบรู ณาการนโยบายพฒั นาภาคและพ้นื ท่ี 9,764,200 100,000 โครงการ : โครงการวางแผนและขบั เคล่ือนการดาเนินงานตามยทุ ธศาสตรช์ าตแิ ละ 100,000 แผนการปฏริ ูปประเทศ 55,183,000 1. งบลงทนุ 24,435,800 600,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 24,435,800 500,000 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 24,435,800 500,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 24,435,800 500,000 500,000 (1) การพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การขอ้ มลู การพฒั นาคนแบบช้เี ป้า (Thai People 24,435,800 Map and Analytics Platform : TPMAP ) ดว้ ยปญั ญาประดษิ ฐ์ สานกั งานสภา 30,747,200 500,000 พฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ แขวงวดั โสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย 100,000 กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 29,473,700 2. งบรายจา่ ยอน่ื 100,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการวางแผน ขบั เคลอ่ื น ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการดาเนนิ งานตาม ยุทธศาสตรช์ าติ
1-14 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 604,018,300 ปรบั ลด สานักเลขาธิการคณะรฐั มนตรี 39,880,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สานักเลขาธิการคณะรฐั มนตรี 604,018,300 39,880,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การ 193,219,200 38,880,000 ภาครฐั 59,368,000 38,880,000 ผลผลติ : การสนบั สนุนการบรหิ ารราชการแผ่นดนิ ของคณะรฐั มนตรี 59,368,000 38,880,000 2. งบลงทนุ 59,368,000 38,880,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 50,868,000 38,880,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 38,880,000 38,880,000 (1) การจดั หาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศทดแทนระบบเดมิ สานกั เลขาธกิ าร คณะรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 410,799,100 1,000,000 ผลผลิต : การประสานงานกบั ส่วนราชการในพระองคแ์ ละการขอพระราชทาน 396,027,500 1,000,000 เคร่ืองราชอสิ รยิ าภรณ์ 88,820,000 1,000,000 2. งบรายจ่ายอน่ื 2) ค่าซ่อมเคร่ืองราชอสิ ริยาภรณ์
1-15 สานักเลขาธิการนายกรฐั มนตรี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,734,179,300 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี 2,342,623,200 34,125,400 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 2,342,623,200 4,000,000 2,177,840,400 ผลผลิต : การถวายความปลอดภยั ดา้ นการบนิ และการบรหิ ารจดั การ 1,597,553,100 4,000,000 ดา้ นความมนั่ คงของรฐั บาล 4,000,000 381,696,400 4,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 366,986,200 30,125,400 1) ค่าใชจ้ ่ายเกย่ี วกบั เคร่ืองบนิ และเฮลคิ อปเตอรพ์ ระทน่ี งั่ 109,198,400 109,198,400 30,125,400 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 24,657,700 29,125,400 การบริหารจดั การภาครฐั 21,750,300 29,125,400 ผลผลติ : การขบั เคล่อื นการอานวยการบริหารราชการ 3,993,100 517,400 แผน่ ดินของนายกรฐั มนตรี 84,540,700 517,400 84,540,700 2. งบลงทนุ 517,400 42,908,000 28,608,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 28,608,000 94,892,700 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 46,244,100 28,608,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,000,000 1,000,000 (3) การออกแบบและพฒั นาเวบ็ ไซตส์ านกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี (spm.thaigov.go.th) สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2.1.2 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง (3) ปรบั ปรุงตกึ แดง 1 สานกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 งาน วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 150,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 30,000,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 42,908,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 53,671,700 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 23,420,300 บาท 3. งบรายจา่ ยอน่ื 3) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว
1-16 กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองอานวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั ร 5,486,977,100 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมนั่ คง 146,056,800 ผลผลติ : การรกั ษาความมนั่ คงและความสงบเรียบรอ้ ยภายใน 146,056,800 52,000,000 2. งบลงทนุ 58,338,100 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 58,338,100 2,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 35,841,300 2,000,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 22,919,100 2,000,000 (2) การปรบั ปรุงศูนยข์ อ้ มลู และระบบควบคุมเครือขา่ ย (Data Center) แขวงดสุ ติ 2,000,000 เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,874,000 2,000,000 (3) การประมวลผลและวเิ คราะหข์ อ้ มลู ดา้ นการขา่ ว แขวงดุสติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,200,000 1,874,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ีผลกระทบตอ่ ความมนั่ คง 4,882,032,800 โครงการ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั รและการพฒั นาประเทศ 4,882,032,800 126,000 3. งบรายจ่ายอน่ื 4,808,547,000 50,000,000 6) การกาลงั พลและการดาเนนิ งาน 3,763,480,100 50,000,000 50,000,000 50,000,000
1-17 ศูนยอ์ านวยการรกั ษาผลประโยชนข์ องชาติทางทะเล หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยอ์ านวยการรกั ษาผลประโยชนข์ องชาติทางทะเล 1,263,212,500 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่ีมีผลกระทบ 1,136,830,500 7,000,000 ต่อความมนั่ คง 7,000,000 โครงการ : โครงการการรกั ษาความมนั่ คงชายแดน ชายฝงั่ ทะเล 1,136,830,500 และรกั ษาผลประโยชนข์ องชาติทางทะเล 7,000,000 2,000,000 1. งบลงทุน 768,624,100 2,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 768,624,100 2,000,000 2,000,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 375,000,000 บาท 322,824,600 1.1.1.6 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 75,000,000 บาท 150,000,000 5,000,000 (1) การจดั หาเรอื ปฏบิ ตั กิ ารความเร็วสูงบริเวณชายฝงั่ 15 ลา 150,000,000 บาท 150,000,000 5,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 150,000,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 368,206,400 ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 2. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั กิ ารเพร่ื กั ษาผลประโยชนข์ องชาตทิ างทะเล 336,742,600
1-18 สานกั งานสง่ เสรมิ การจดั ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานส่งเสรมิ การจดั ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) 389,144,600 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 341,680,000 500,000 ผลผลิต : การจดั ประชุม และการทอ่ งเท่ยี วเพ่ือเป็นรางวลั และการจดั แสดงสนิ คา้ และ 341,680,000 500,000 นิทรรศการนานาชาตใิ นประเทศไทย 1. งบเงนิ อดุ หนุน 341,680,000 500,000 เงนิ นอกงบประมาณ 55,000,000 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 341,680,000 500,000 เงนิ นอกงบประมาณ 55,000,000 บาท 1) เงนิ อุดหนุนเป็นคา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 341,680,000 500,000
1-19 สานักงานสง่ เสริมเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 222,371,700 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 116,115,100 ผลผลิต : พฒั นาและส่งเสรมิ บคุ ลากรสรา้ งสรรคแ์ ละธุรกจิ ไทย ใหน้ านวตั กรรมและ 500,000 ความคดิ สรา้ งสรรคไ์ ปใชย้ กระดบั สนิ คา้ และบรกิ าร 116,115,100 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 116,115,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 116,115,100 500,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ 26,924,300 500,000 (1) พ้นื ทก่ี ารพฒั นาระบบนิเวศสรา้ งสรรคเ์ พอ่ื การพฒั นาโลกเสมอื นจรงิ 500,000 (CEA Metaverse Ecosystem Lab) แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 25,000,000 500,000 1 โครงการ 500,000
กระทรวงกลำโหม
2-1 กระทรวงกลาโหม มาตรา 8 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 2,778,134,500 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงกลาโหม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม 5,108,371,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 3,521,637,000 ปรบั ลด ผลผลติ : การสนับสนุนการถวายความปลอดภยั สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ 1,015,968,600 8,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,015,968,600 1,000,000 1,013,184,600 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 500,000 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนุนการถวายความปลอดภยั 1,013,184,600 500,000 สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ 1,321,327,000 500,000 ผลผลติ : การใหก้ ารสงเคราะหแ์ กท่ หารผ่านศึก ครอบครวั ทหารผ่านศึก 1,321,327,000 และทหารนอกประจาการ 1,321,327,000 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 500,000 12,502,100 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 500,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารองคก์ ารสงเคราะหท์ หารผา่ นศึก 1,532,527,300 32,250,700 5,800,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ ม 30,809,600 300,000 เผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 30,809,600 300,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การวิจยั และพฒั นาเพ่อื การป้ องกนั ประเทศ 30,809,600 300,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 172,070,000 300,000 172,070,000 5,500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 111,677,000 5,500,000 1) การวจิ ยั และพฒั นาการทหาร 23,298,700 5,500,000 67,861,200 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 34,514,800 5,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 34,514,800 1,200,000 34,514,800 1,200,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดารงขดี ความสามารถกาลงั กองทพั 4,500,000 1,200,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร 19,000,000 100,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ งานเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 1,000,000 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 100,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความรว่ มมือทางทหาร 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) การดาเนนิ งานความร่วมมอื ดา้ นความมนั่ คงในกรอบอาเซยี น 2) การเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธท์ างทหารระหวา่ งประเทศ 4) การดาเนนิ การตามเอกสารแนวความคดิ ในกรอบการประชมุ รฐั มนตรกี ลาโหม อาเซยี น และรฐั มนตรกี ลาโหมอาเซยี นกบั รฐั มนตรกี ลาโหมประเทศคูเ่ จรจา รวมทงั้ เอกสารสาคญั อน่ื ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
2-2 กองทพั บก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 35,677,407,100 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 12,906,021,400 ปรบั ลด 12,721,191,200 2,070,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 4,382,863,700 4,382,863,700 30,000,000 ผลผลติ : การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 4,343,485,800 30,000,000 30,000,000 2. งบลงทนุ 116,912,900 30,000,000 30,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 19,486,743,500 19,365,712,400 30,000,000 2.1.2 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 19,284,168,900 6,293,261,500 2,040,000,000 (26) โครงการก่อสรา้ งอาคารทดแทนทห่ี มดอายุการใชง้ าน 2,184,767,900 2,040,000,000 ของกองทพั บก ระยะท่ี 2 12,990,907,400 2,040,000,000 5,128,016,000 6,253,261,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 2,771,723,600 2,356,292,400 40,000,000 และความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 7,313,325,300 311,000,000 6,688,565,300 311,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 191,000,000 120,000,000 3. งบรายจา่ ยอ่นื 1,689,000,000 1,689,000,000 (1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงขดี ความสามารถกาลงั กองทพั (1.2) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึก ศกึ ษาทางการทหาร (2) คา่ ใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั (2.2) โครงการเสรมิ สรา้ งยทุ โธปกรณ์ (2.2.1) โครงการจดั หายุทโธปกรณ์ (2.2.2) โครงการซอ่ มแซมและปรบั ปรุงยทุ โธปกรณ์ (2.3) โครงการเสริมสรา้ งกาลงั กองทพั ท่ีผูกพนั ขา้ มปี งบประมาณ (2.3.1) โครงการผูกพนั ตามสญั ญาและมาตรา 41 จานวน 16 โครงการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 16,863,922,200 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 217,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 3,072,092,400 บาท ปี 2565 ตง้ั งบประมาณ 4,770,020,800 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 6,688,565,300 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 2,115,743,700 บาท
2-3 กองทพั เรือ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 17,931,226,800 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 13,130,053,100 245,000,000 13,031,970,200 245,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มติ ิ 13,031,970,200 245,000,000 3,200,859,100 245,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 2,209,359,100 30,000,000 7,825,561,100 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,540,063,200 30,000,000 2,039,256,400 215,000,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการดารงขีดความสามารถกาลงั กองทพั 200,000,000 1,774,957,800 200,000,000 1.3) คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการส่งกาลงั และซ่อมบารุง และผลติ เพอ่ื แจกจ่าย 1,007,007,800 734,703,900 15,000,000 2) คา่ ใชจ้ า่ ยในการเสริมสรา้ งกาลงั กองทพั 15,000,000 15,000,000 2.2) โครงการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั ท่ีผูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 2.2.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 จานวน 11 โครงการ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 50,232,186,600 บาท ปี 2560 - 2563 ตงั้ งบประมาณ 11,619,961,900 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 3,582,319,100 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 4,544,395,900 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 2,039,256,400 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 5,616,253,300 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 4,830,000,000 บาท ปี 2569 - 2573 ผูกพนั งบประมาณ 18,000,000,000 บาท 2.3) โครงการเสรมิ สรา้ งหน่วย 2.3.2) โครงการเสริมสรา้ งหน่วยต่าง ๆ ทผ่ี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 2.3.2.1) โครงการทผ่ี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 จานวน 10 โครงการ วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 3,748,164,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 189,500,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 1,415,960,000 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 366,984,100 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 734,703,900 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 850,983,900 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 190,032,900 บาท
2-4 กองทพั อากาศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั อากาศ 21,931,120,200 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 18,084,857,500 ปรบั ลด และความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 399,134,500 โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 18,008,299,500 399,134,500 2. งบรายจา่ ยอน่ื 17,913,883,400 8,215,528,500 399,134,500 1) คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงขีดความสามารถกาลงั กองทพั 6,154,176,000 399,134,500 1.4) คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการส่งกาลงั บารุง และซ่อมบารุง 30,000,000 และผลติ เพอ่ื แจกจ่าย 9,516,624,900 30,000,000 5,910,627,300 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการเสริมสรา้ งกาลงั กองทพั 832,269,000 369,134,500 2.3) โครงการเสริมสรา้ งกาลงั กองทพั ทผ่ี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 369,134,500 2.3.2) โครงการทจ่ี ะผูกพนั ใหมใ่ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บาท 369,134,500 จานวน 2 รายการ บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 7,882,690,000 บาท ปี 2566 ตง้ั งบประมาณ 838,269,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 2,414,807,000 บาท ปี 2568 ผูกพนั งบประมาณ 3,153,076,000 ปี 2569 ผูกพนั งบประมาณ 1,476,538,000
2-5 กองบญั ชาการกองทพั ไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 7,352,894,300 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 56,000,000 และความพรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทกุ มิติ 5,618,571,400 56,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 2,755,732,000 44,644,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2,741,777,400 44,644,000 1,506,259,100 28,644,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดารงขีดความสามารถกาลงั กองทพั 12,800,000 1.2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนุนการสง่ กาลงั และซ่อมบารุง 718,488,700 และผลติ เพอ่ื แจกจ่าย 15,844,000 1.3) ค่าใชจ้ ่ายในการปรบั ปรงุ หน่วย 558,053,500 16,000,000 648,377,600 16,000,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาลงั กองทพั 185,370,100 2.2) โครงการท่ผี ูกพนั ตามสญั ญา จานวน 1 โครงการ 11,356,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 880,700,000 บาท 11,356,000 ปี 2562 - 2563 ตง้ั งบประมาณ 310,446,800 บาท 11,356,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 161,828,700 บาท ปี 2565 ตงั้ งบประมาณ 115,168,800 บาท ปี 2566 ตงั้ งบประมาณ 185,370,100 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 107,885,600 บาท โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพดา้ นการพฒั นาประเทศและการช่วยเหลอื 2,862,839,400 ประชาชน 582,187,500 3. งบรายจา่ ยอ่นื 128,707,500 9) การจดั หาช้นิ ส่วนอะไหลร่ ะบบสง่ กาลงั และซ่อมบารุงยานพาหนะ และเคร่อื งมอื กล
กระทรวงกำรคลงั
3-1 กระทรวงการคลงั มาตรา 9 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการคลงั และหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 75,688,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานักงานปลดั กระทรวงการคลงั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการคลงั 1,147,913,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพ ปรบั ลด ภาครฐั 600,070,500 10,000,000 โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงนิ การคลงั ภาครฐั (GFMIS) 305,790,600 1. งบรายจา่ ยอ่นื 305,790,600 10,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายการดาเนินงานระบบ GFMIS 305,790,600 5,000,000 โครงการ : โครงการการบรหิ ารจดั การดา้ นเทคโนโลยีดิจทิ ลั ของกระทรวงการคลงั 294,279,900 5,000,000 1. งบลงทนุ 294,279,900 5,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 294,279,900 5,000,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 294,279,900 5,000,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 294,279,900 5,000,000 (1) โครงการพฒั นาการเช่ือมโยงระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 5,000,000 ใหมก่ บั ระบบบญั ชคี อมพวิ เตอรข์ ององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ (GF-eLAAS) 294,279,900 5,000,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,000,000
3-2 กรมธนารกั ษ์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธนารกั ษ์ 3,073,220,600 ปรบั ลด 3,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 480,006,600 3,500,000 3,227,200 ผลผลิต : การบรหิ ารท่ีราชพสั ดุ 337,371,100 227,200 1. งบดาเนินงาน 77,981,300 227,200 เงนิ นอกงบประมาณ 262,500,000 บาท 227,200 227,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 60,907,500 3,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 212,500,000 บาท 3,000,000 3,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 57,968,100 3,000,000 (13) คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 227,200 620,000 เงนิ นอกงบประมาณ 2,500,000 บาท 2,000,000 2. งบลงทนุ 259,389,800 380,000 272,800 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 259,389,800 272,800 272,800 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 93,305,800 272,800 272,800 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 93,305,800 (1) โครงการจดั หาเครอ่ื งคอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์เพม่ิ ประสทิ ธิภาพเพอ่ื สนบั สนุน 31,573,800 ภารกจิ ดา้ นทร่ี าชพสั ดแุ ละดา้ นประเมนิ ราคาทรพั ยส์ นิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (2) โครงการจดั หาเครอ่ื งคอมพวิ เตอรแ์ ละอปุ กรณท์ ดแทนของเดมิ และ 50,114,000 เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (3) โครงการจดั หาระบบสารสนเทศเพอ่ื รองรบั พระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองขอ้ มลู 11,618,000 ส่วนบคุ คล ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 โครงการ ผลผลิต : ราคาประเมนิ อสงั หารมิ ทรพั ย์ 61,490,700 1. งบดาเนินงาน 61,490,700 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 58,622,400 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 57,602,800 (9) คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 287,500
3-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 664,300,500 กรมบญั ชีกลาง ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบญั ชีกลาง 664,300,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพ 664,300,500 1,000,000 ภาครฐั 251,234,600 500,000 ผลผลติ : การบรหิ ารและกากบั ดูแลดา้ นรายจา่ ยภาครฐั 209,844,500 1. งบดาเนินงาน 205,549,700 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 160,593,200 500,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 87,225,600 500,000 (11) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 500,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 6) โครงการจดั เก็บขอ้ มลู เศรษฐกจิ การคลงั จงั หวดั เพอ่ื การตดิ ตามและประมาณการ 5,288,000.00 500,000 เศรษฐกจิ การคลงั จงั หวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมบญั ชกี ลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ
3-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,774,862,100 กรมศลุ กากร ปรบั ลด 43,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศลุ กากร 1,631,947,600 43,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพ 1,631,947,600 43,000,000 ภาครฐั 722,047,000 3,000,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีศลุ กากร 537,433,600 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 110,365,200 3,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 1,299,500 1,000,000 (3) ค่ารกั ษาพยาบาลขา้ ราชการซง่ึ มตี าแหน่งประจาอยูใ่ นต่างประเทศ 1,118,800 1,000,000 (4) เงนิ ช่วยเหลอื การศึกษาบตุ รของขา้ ราชการในต่างประเทศ 1,291,300 40,000,000 (9) เงนิ สะสมเพอ่ื การครองชพี หลงั เกษยี ณของลูกจา้ ง 908,378,200 40,000,000 2. งบลงทนุ 908,378,200 40,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 574,788,000 40,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 387,020,300 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการใหบ้ รกิ ารระบบพธิ กี ารศลุ กากรอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 34,023,300 6,183,000 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ (2) โครงการะบบการใหบ้ รกิ ารโดยไมเ่ รยี กสาเนาเอกสารทท่ี างราชการออกให้ 8,464,200 1,538,200 จากประชาชน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (3) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบผา่ นพธิ กี ารศลุ กากรอเิ ลก็ ทรอนกิ สส์ าหรบั สนิ คา้ 38,198,000 6,941,700 เร่งด่วน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (4) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการใหบ้ รกิ ารระบบบรหิ ารความเสย่ี ง แขวงคลองเตย 34,373,200 6,246,600 เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ (5) โครงการพฒั นาระบบการยนื ยนั ตวั บคุ คล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 69,569,600 12,642,800 กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ (7) โครงการจดั หาระบบคอมพวิ เตอรเ์ พอ่ื รองรบั การเชอ่ื มโยงและใหบ้ รกิ ารทาง 35,480,000 6,447,700 ศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ
3-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 742,120,700 กรมสรรพสามิต ปรบั ลด 12,688,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสรรพสามิต 742,120,700 12,688,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพ 742,120,700 12,688,000 ภาครฐั 168,052,600 6,000,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีสรรพสามิต 168,052,600 6,000,000 2. งบลงทนุ 155,597,500 6,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 152,591,500 6,000,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 40,000,000 6,000,000 (2) โครงการจดั หาระบบป้องกนั ภยั คกุ คามทางไซเบอรเ์ พม่ิ เตมิ 462,955,700 6,688,000 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 77,046,000 5,688,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 77,046,000 5,688,000 (2) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพปฏบิ ตั ภิ ารกจิ การป้องกนั และปราบปรามการกระทาความผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี ม 48,988,000 2,000,000 (2.1) ค่าซอ่ มแซมเรอื ตรวจการณ์ศุลกากรเพอ่ื ใชใ้ นการป้องกนั และปราบปรามการกระทาผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี มทางทะเล 26,700,000 3,688,000 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11 ลา 138,388,100 1,000,000 (2.2) ค่าซอ่ มแซมเรอื ตรวจการณ์ ศปนม.ตร. เพอ่ื ใชใ้ นการป้องกนั และปราบปรามการกระทาความผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี มทางทะเล ตาบลบางดว้ น อาเภอเมอื งสมทุ รปราการ จงั หวดั สมทุ รปราการ 2 ลา 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการป้องกนั และปราบปรามการกระทาความผดิ เกย่ี วกบั ปิโตรเลยี ม
3-6 กรมสรรพากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,619,056,800 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสรรพากร ปรบั ลด 1,619,056,800 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 1,619,056,800 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 1,017,477,900 4,000,000 4,000,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีสรรพากร 507,959,500 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 504,450,700 1,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 90,000,000 บาท 576,578,900 1,000,000 576,578,900 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 468,106,300 3,000,000 438,412,300 3,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 40,000,000 บาท 3,000,000 14,675,100 3,000,000 (1) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 3,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 40,000,000 บาท 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการพฒั นาระบบงานภาษเี งนิ ไดป้ ิโตรเลยี ม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ
3-7 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 773,008,600 สานักงานเศรษฐกจิ การคลงั 773,008,600 ปรบั ลด 773,008,600 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 725,114,400 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 23,678,100 1,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,500,000 ผลผลติ : นโยบาย มาตรการดา้ นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ ท่เี กย่ี วขอ้ ง 1,500,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน
กระทรวงกำรทอ่ งเท่ยี วและกฬี ำ
4-1 กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกีฬา มาตรา 11 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี าและและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 32,253,400 บาท จาแนก สานกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกฬี า หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกีฬา 398,934,500 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 88,398,000 ปรบั ลด ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว 88,398,000 5,053,400 2. งบลงทนุ 3,812,800 53,400 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 3,812,800 53,400 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 3,812,800 53,400 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ ำนกั งำน 1,167,500 53,400 53,400 53,400 (1) ครุภณั ฑส์ ำนกั งำนทม่ี รี ำคำต่อหน่วยตำ่ กว่ำ 1 ลำ้ นบำท 1,167,500 53,400 รวม 13 รำยกำร (รวม 28 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่ือสนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถใน 50,430,000 5,000,000 การแข่งขนั 50,430,000 5,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ภาพลกั ษณ์การทอ่ งเทย่ี วไทย 50,430,000 5,000,000 1. งบรายจา่ ยอ่นื 20,430,000 5,000,000 3) ค่ำใชจ้ ่ำยโครงกำรระบบ VDO On Demand และ Live Streaming
4-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 619,017,700 ปรบั ลด กรมการทอ่ งเทย่ี ว 420,725,000 22,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 157,546,700 21,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการทอ่ งเทย่ี ว 125,553,900 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 125,553,900 20,000,000 ผลผลติ : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนาเท่ยี ว มคั คเุ ทศก์ ผูน้ าเท่ยี ว และการถ่ายทา 125,553,900 20,000,000 ภาพยนตรต์ า่ งประเทศในประเทศไทย 125,553,900 20,000,000 2. งบลงทนุ 20,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 88,595,000 20,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 203,002,200 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 149,860,900 20,000,000 (2) โครงการพฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพ่ือพฒั นา e-Service 139,987,800 1,000,000 บริการประชาชนและพฒั นาฐานขอ้ มลู ดา้ นการทอ่ งเท่ยี วของประเทศ แขวงทงุ่ สองหอ้ ง 1,000,000 เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 576,000 1,000,000 ผลผลติ : การใหบ้ ริการดา้ นการอานวยความสะดวกและความปลอดภยั 3,078,100 500,000 1. งบดาเนินงาน 400,000 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 198,292,700 300,000 (7) ค่าใชจ้ ่ายในการประชมุ 198,292,700 1,000,000 (13) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 198,292,700 1,000,000 (14) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 189,005,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ภาพลกั ษณก์ ารทอ่ งเทย่ี วไทย 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) คา่ ใชจ้ ่ายการส่งเสรมิ การถา่ ยทาภาพยนตรต์ ่างประเทศในประเทศไทย
4-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 566,384,100 กรมพลศึกษา 472,285,100 ปรบั ลด 472,285,100 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 355,015,700 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพลศกึ ษา 17,889,700 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งศกั ยภาพการกีฬา 5,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการออกกาลงั กาย กฬี า และนันทนาการ 5,000,000 3. งบรายจา่ ยอ่นื 19) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั การแขง่ ขนั กฬี าและการออกกาลงั กายเพอ่ื สนั ตสิ ุข
4-4 องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพ้นื ท่ีพเิ ศษเพอ่ื การท่องเท่ียวอยา่ งยงั่ ยนื (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 57,519,300 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพ้นื ท่ีพเิ ศษเพ่อื การ 57,519,300 ปรบั ลด 57,519,300 ท่องเท่ียวอยา่ งยงั่ ยนื (องคก์ ารมหาชน) 57,519,300 200,000 57,519,300 200,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 17,467,800 2,581,600 200,000 ผลผลติ : พ้นื ท่ีท่ีมีศกั ยภาพดา้ นการท่องเท่ียวไดร้ บั การพฒั นาเพ่อื ยกระดบั 200,000 มาตรฐานดา้ นการท่องเท่ียว 200,000 เงนิ นอกงบประมาณ 6,092,100 บาท 200,000 200,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน เงนิ นอกงบประมาณ 6,092,100 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป เงนิ นอกงบประมาณ 6,092,100 บาท 4) ค่าครุภณั ฑ์ (4.6) ค่าปรบั ปรุงระบบสอ่ื สารภายในเพอ่ื การดาเนินงานบริการการท่องเท่ยี วใน พ้นื ทพ่ี เิ ศษของ อพท. (Intranet) 1 ระบบ
กระทรวงกำรพฒั นำสงั คม และควำมมนั่ คงของมนุษย์
5-1 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย์ มาตรา 12 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษยแ์ ละหน่วยงานในกากบั ให้ปรบั ลดลง เป็นจานวน 9,000,000 บาท จาแนกดงั น�ี สานกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 604,204,700 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 14,362,500 โครงการ : โครงการขบั เคลอ่ื นการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภมู ภิ าค 14,362,500 2,000,000 2. งบรายจา่ ยอ่นื 10,252,000 2,000,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 8,100,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 17,224,705,600 กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 169,432,000 ปรบั ลด 20,879,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,650,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกิจการเดก็ และเยาวชน 13,650,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13,650,000 2,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวติ เดก็ ปฐมวยั 2,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 2,000,000 2.1 เงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนสถานรบั เล้ยี งเดก็ และสถานสงเคราะหเ์ ดก็ เอกชน
5-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 324,321,500 กรมกิจการสตรีและสถาบนั ครอบครวั 241,976,400 ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การสตรีและสถาบนั ครอบครวั แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 155,089,600 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทกั ษะอาชีพแกส่ ตรแี ละครอบครวั สูค่ วามยงั่ ยืน 40,235,300 1,000,000 ของสตรีและครอบครวั 40,235,300 1,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 7,136,300 1,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 3) เงนิ อุดหนุนการรวมกลมุ่ เพอ่ื การจดั สวสั ดกิ ารและพฒั นาอาชีพ
5-4 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 935,574,500 กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดกิ าร ปรบั ลด 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดิการ 111,991,800 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรม์ าตรการแบบเจาะจงกลมุ่ เป้ าหมายเพ่ือ แกป้ ญั หาเฉพาะกลมุ่ 111,991,800 3,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ประชากร 4,906,900 3,000,000 กลมุ่ เป้ าหมายพิเศษในพ้ืนท่ี 3,000,000 3,000,000 4. งบรายจา่ ยอ่นื 2) ค่าใชจ้ ่ายตรวจสอบและจดั ทาขอ้ มลู รูปแปลงทด่ี นิ และแผนท่ี
5-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 550,704,900 ปรบั ลด กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ 39,264,100 39,264,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 33,129,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมส่งเสริมและพฒั นาคณุ ภาพชีวิตคนพิการ 33,129,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 10,544,500 1,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมศกั ยภาพและพฒั นาอาชีพคนพิการ 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (6) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร
กระทรวงกำรอดุ มศึกษำ วทิ ยำศำสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289