PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target Rincian Output - Keputusan I Laporan Kegiatan Pengaturan Tanah 1. Jumlah Lisensi PPAT 13 Keputusan Komunal, Hubungan Rincian Output: Kelembagaan dan PPAT 13 SK Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi hasil 2.885 Bidang 43 Bidang Terwujudnya Pengaturan pembinaan dan 45 Bidang dan Pendaftaran Tanah pengawasan PPAT 1.800 Bidang 300 Bidang Komunal dan Daerah 2.742 Bidang Penatausahaan Tanah 6 Bidang Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi 2. Kegiatan Penetapan Hak 1. Jumlah Bidang Tanah Tanah dan Ruarig Badan Hukum dan I. Sasaran Kegiatan Perorangan yang Terwujudnya Pengaturan Ditetapkan dan Penetapan Hak Atas Rincian Output: Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk a. Surat Keputusan Badan Hukum dan Penetapan Hak Perorangari Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 3. Kegiatan Pendaftaran Tanah 1 Jumlah Bidang Tanah dan dan Ruang Ruang yang Terdaftar I. Sasaran Kegiatan Rincian Output: Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan a. Layanan Pendaftaran Ruang Pendaftaran Pertama Kali Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang b. Layanan Informasi Berkepastian Hukum dan SKPT Berbasis Elektronik c. Layanan Pengecekan SHAT d. Layanan Pemecahan SHAT e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang
g. Layanan I Dokumen Pemantauan dan 42 Bidang Evaluasi 2.800 Bidang h. SHAT Redistribusi Tanah i. SHAT PTSL ASN Kategori V Kegiatan Anggaran Rp. 18.568.000,00 1. Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Rp. 3.203.000,00 2. Penetapan Hak Tanah dart Ruang 3. Pendaftaran Tanah dan Ruang Rp. 430. 129.000,00 Jumlah Rp. 451 .900.000,00 PIHAK KEDUA Bangli, 13 Desember 2022 Pit. Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Pit. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Ged Warmadewa, S.SiT., M.H. I Wayan Sukarja, S.S.T., M.H. NIP. 19770218 1997031 004 NIP. 19780828 199803 1 004
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PRO VINSI BALI Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Bangli, lelpiFax. 0366-910121 91085, Email [email protected] PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah mi: Nama : Rahma Rizqyani, S.Si., M.U.R.P. Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : I Gusti Agung Gede Warmadewa, S.SiT., M.H. Jabatan : Kepala Kantor Pertariahan Kabupaten Bangli selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PIHAK KEDUA Bangli, 8 Agustus 2022 Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Ged Warmadewa, S.SiT., M.H. Rahma Rizqyani, S.Si., M.U.R.P. NIP. 19770218 199703 1 004 NIP. 19820319 200804 2 002 /(4tq,. P/esaI 7ya
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI No. Sasaran Kegiatan Indilctor Kinerja Kegiatan/ Target Riaci Output - Data Kegiatan 1. Jumlah Data dan Informasi 55 Layanan 42 Bidang Penyelenggaraan Spasial yang Berbasis Wilayah 42 Bidang 100 KK Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Menunjang 100 KK Penyelenggaraan Reforma Agraria I. Sasaran Kegiatan Rincian Output: Terwujudnya a. Layanan Penggunaan dan Pertimbangan Pemanfaatan Tanah Teknis Pertanahan Yang Optimal dan Berkelanjutan 2. Kegiatan Pengaturan 1. Jumlah Bidang Tanah Yang Penguasaan, Pemilikan, Diredistribusi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rincian Output: I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya a. SK Redistribusi Tanah Objek Tanah Kategori V Reforma Agraria 3. Kegiatan Penanganan 1. Jumlah Kepala Keluarga Akses Reforma Agraria Penerima Akses Reforma (Access Reform) Agraria Rincian Output: I. Sasaran Kegiatan a. Akses Reforma Terwujudnya Agraria Kategori V Pemberian Akses Reforma Agraria
Kegiatan Anggaran 1. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Rp. 15.400.000,00 2. Pengaturan Penguasaan, Pemiikan, Penggunaan dan Rp. 7.098.000,00 Pemanfaatan Tanah 67.400.000,00 3. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) Rp. Jumlah Rp. 89.898.000,00 PIHAK KEDUA Bangli, 8 Agustus 2022 Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Gede Wbrmadewa, S.SiT., M.H. Rahma Rizqyani, S.Si., M.U.R.P. NIP. 19770218 199703 1 004 NIP. 19820319 200804 2 002
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANCLI PRO V1NSI BALI Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Bangli, TelpiFax. 0366-91012 / 91085, Email kab-bangIiatrbpn.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah mi: Nama : Pande Nyoman Gde Suhadi, S.SiT. Jabatan : Pit. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : I Gusti Agung Gede Warmadewa, S.SiT., M.H. Jabatan : Pit. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barigli selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kirierja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PIHAK KEDUA Bangli, 13 Desember 2022 Pit. Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Pit. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Gede Warmadewa, S.SiT., M.H. Pande Nyoman Gde Suhadi, S.SiT. NIP. 19770218 199703 1 004 NIP. 19721213 199303 1 002 i'4a Poja' 7aa
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI No. Sasaran Kegiatan IndikaRto.irncK.iainnerOjautKpuegt iatan/ Target 1. Realisasi Luas Tanah yang Kegiatan Pengadaan 4,26 Hektar Tanah dan Pencadangan Disediakan Bagi Tanah Pembangunan Untuk Satuan Kepentingan Umum dan 1 Kerja I. Sasaran Kegiatan Kepentingan Lainnya Terwujudnya Rincian Output: Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2. Kegiatan Penhlaian Tanah 1. Peningkatan Cakupan dan Ekonomi Pertanahan Informasi Nilai Tanah dan 92,88 % Ekonomi Pertanahan I. Sasaran Kegiatan Rincian Output: Tersedianya Informasi a. Layanan Pertanahan 20 Layanan Nilai Tanah, Ekonomi Bidang Pengadaan Pertanahan dan Tanah (Layanan) 1 Satuan Lisensi Penilai Kerja Pertanahan b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3. Kegiatan Penyelenggaraan 1. Peningkatan Nilai Tanah Konsolidasi Tanah dan Pada Lokasi Konsolidasi -% Pengembangan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pertanahan I. Sasaran Kegiatan Rincian Output: Terwujudnya Bidang- a. Layanan 1 Satuan Bidang Tanah yang Pemantauan dan Kerja Tertata pada Lokasi Evaluasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Kegiatan Anggaran 1. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Rp. 4.55 1.000,00 2. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Rp. 4.57 1.000,00 3. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Rp. 4.551.000,00 Pengembangan Pertanahan Jumlah Rp. 13.673.000,00 PIHAK KEDUA Bangli, 13 Desember 2022 Pit. Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Pit. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Gede Warmadewa, S.SiT., M.H. Pande Nyoman Gde Suhadi, S.SiT. NIP. 19770218 199703 1 004 NIP. 19721213 199303 1 002
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PRO VINSI BALI Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Bangli, Telp./Fax. 0366-91012 / 91085, Email kab-bangIiafrbpn.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (RE VlSI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah mi: Nama : Indriastiti Prawitasari, SH Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama I Gusti Agung Gede Warmadewa, S.SiT., M.H. Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli selaku atasan PJ}JAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kineqa dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlulcan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanlksi. PIHAK KEDUA Bangli, 27 April 2022 Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Gede Warmadewa, S.SiT., M.H. w T- NIP. 19770218 199703 1 004 Indriastiti 1cawiasani, SR ,fehpa P,'o/ethd' NIP. 19800425 2002122004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (RE VlSI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI No. Sasaran Kegiatan IndikaRto.rrncK.iainneOrjuatKpuetgiatan/ Target Kegiatan Pengendalian dan 1. Rasio Peningkatan Produktifitas 1 Rasio Pemantauan Pertanahan P4T Hasil Hak Atas 1 Bidang I. Sasaran Kegiatan Tanah/Dasar Penguasaan Atas 1 Satker Terkendalinya Hak Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, 1 Kasus Tanah/Dasar Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau 1 Perkara Penguasaan Atas Tanah, Kecil, Perbatasan dan Wilayah Alih Fungsi Lahan, Tertentu Wilayah Pesisir, Pulau- Rincian Output: Pulau Kedil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu a. Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas 2. Kegiatan Penanganan Tanah/Dasar Sengketa Pertanahan Penguasaan Atas Tanah I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya b. Rekomendasi Sengketa Pertanahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 1. Junilah Penyelesaian Sengketa Pertanahan Rincian Output: a. Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kegiatan Anggaran 1. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Rp. 10.565.000,00 2. Penanganan Sengketa Pertanahan Rp. 17.418.000,00 Jumlah Rp. 27.983.000,00 PIHAK KEDUA Bangli, 27 April 2022 Kepala Kantor Pertanahan PIHAK PERTAMA Kabupaten Bangli Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Gede armadewa, S.SiT., M.H. Indriastiti Prawitasari, SH NIP. 19770218 199703 1 004 NIP. 19800425 2002122 004
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Bangli, TelponlFaximile 0366-91012 / 91085, Email kab-bangliatrbpn.go.id RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 a. Unit Kerja Eselon 111 : Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli b. Tahun 2022 NO Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Terwujudnya Tertib Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Volume Satuan Penguasaan, Pemilikan, Penertiban Penguasaan, pemilikan, Penggunan Penggunaan dan dan Pemfaatan Tanah - Rasio Pemanfaatan Tanah Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah, Alih Fungsi Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, 2 Lahan, Wilayah Pesisir, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau- 0,381 Rasio Pulau-Pulau Kecil, Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Perbatasan dan Wilayah Tertentu Terdistribusinya Tanah Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi - Bidang Objek Reforma Agraria - Kepa1a Keluarga Terwujudnya Pemberian Jumlah Kepa1a Keluarga Penerima Akses Akses Reforma Agraria Reforma Agraria Terwujudnya Penggunaan Jumlah Data dan Informasi Spasia1 yang dan Pemanfaatan Tanah Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Yang Optima1 dan - Data Berkelanjutan Penyelenggaraan Reforma Agraria Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, 5 Keputusan 6 Ruang Bawah Untuk BUMN dan BUMD yang Ditetapkan - Bidang Tanah 25 Keputusan Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang 7 Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Terdaftar Hukum dan Berbasis Elektronik Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas 8 Tanah Ruang Atas dan Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Ruang Bawah Untuk Perorangan yang Ditetapkan Badan Hukum dan Perorangan
Terselesaikannya Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan 1 Kasus Sengketa Pertanahan 1 Kasus - Kasus Terselesaikannya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara - Kasus 1 0 Penanganan Perkara Pertanahan % Pertanahan Hektar Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan % Terselesaikannya Konflik Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga. % dan Kejahatan Pertanahan % % Secara Holistik Antar Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan % Instansi Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga % % Terciptanya Pemahaman Penurunan Pengaduan Masyarakat atas 1 % yang Sama Dalam Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara % 12 Masyarakat Mengenai Pertanahan % Pertanahan dan Ruang Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Terwujudnya Ketersediaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 13 Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Lainnya 42 20 Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi 75 12 Terwujudnya Bidang- Konsolidasi Tanah dan Pengembangan 69,82 Bidang Tanah yang Pertanahan 67,32 Tertata pada Lokasi Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah dan Konsolidasi Tanah 14 Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Persentase Luas Sumbangan Tanah Konsolidasi Pertanahan Tanah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Tersedianya Informasi Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah Nilai Tanah, Ekonomi dan Ekonomi Pertanahan 15 Pertanahan dan Lisensi penilai Pertanahan Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Tersediannya Surveyor Kadastra1 Berkualitas yang dihasilkan - 16 Infrastruktur Dasar (termasuk Penata Kadastra1) .000 Geopasia1 Tematik - Pertanahan dan Ruang 7,86 Terwujudnya Sistem Cakupan Luas Peta Tematik Pertanahan dan 25 Informasi Geopasia1 Ruang 17 Tematik Pertanahan dan Ruang Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Terva1idasi 18 Tersedianya Informasi Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Bidang Tanah dan Ruang Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasa1ahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 90 Indeks Akuntabihtas Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 95 Indeks Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 69,33 Indeks Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum Profesionalitas dan pertimbangan/pendapat hukum. ASN Indeks Maturitas SPIP Persentase integritas pelayanan publik di % • bidang pertanahan dan ruang 1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 3,1 Nilai Maturitas Kantor Modern SPIP 75 % 100 /o 2. Persentase Terselenggaranya Pengelolaan 72 % Terlaksananya Dukungan Arsip dan Persuratan elektronik 75 % 19 Manajemen dan Tugas 25 % Teknis Lainnya di Daerah 3. Persentase pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana secara elektronik 4.Peningkatan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan kawasan yang berkua1itas Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 85 % Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 1 00 % 100 % Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut 100 % Pengaduan Masyarakat 100 % Persentase layanan permohonan informasi publik Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8888888888 8 88 £ 88 8 8 8 8 8 8 8 8888888888 8 88 3 2 222222 8 828 'S 3 3 3 3 3 3 3 3 3338838833 3 33 a 28 12 12 12 12 12 12 12 12121288128888 8 1212 3 3 8 3 8 3 8 3 3338838838 3 33 12 12 12 12 12 12 12 12 88128812 128 2 12 12 12 12 12 12 1212128812888121282 3 8 3 8 8 8 8 8 888888888 8 88 8 .8 3 5 5 a aain8a5 am a 5 55 ,0 a a 12 88 8 8 8 8 8 8 8 888888,888 12 88 8 88 8 8 8 12 12 12 12 81212888,8128 12 1212 8 12 8 12 12 12 12 12 8888889812 8128 -J 1212 12 12 12 12 12 12 12 888888,988 8812 z r1Z I 25 1 25 1 33 1 25 1 12 1 5. 42 25 12 12 12 12 12 12 12 12 881288,288888 z 12 12 12 12 12 12 12 12 128888 2812 12 1212 12 12 12 12 12 12 12 12121288 9128 \"88 1212 12 12 12 12 12 12 12 z.s aa a ain sNq ain a a a 888121291212 12 1212 0 in in in ar- aa ain aa ias's eini a usa aCs Cins a in in in uas ias, CS , Ci uas anoC, ian in , a in a ian itS Cs is in a a I. . , , . 17 1 N N N N N N NN NNONN NN N NN a I in in a in in in in a 81 inin 00 in 00 00 8 I Dokumen 8 95 85% % 001 ; F! !!!! 100 % ii-Iihi1IJ II Iifil Copolan Psefltnon Ia3snafl;IIii fLfl b. LaynnirnHubungan !II i I ' h. Loymmo nnnnn k. Loynuno Rofurmoui I Kinnrjo lionS poemohonon l,(orn,nni Menyorokot ln u,rnnl Pemnntnunn don IPcngawnnon oublik llHiil! bib E Iunni Laynnan Kinrrin I. I.nywurnMonojernen Kn000gan rn — ad U) to C' in 0' j ! I!HJI
Indikatot Klao* E Rlnolo Onlpat 08 •0 Kagiatna Saruttidan 1. Cakapait Lana Pain ?8 Pctnctann Tcmntik Tanintik Parttmnhota 8 iainn Otdpttf 1,000 Haktar a. Pnntbaattnat Pntn 88 28 8 8 Taniatik Partntinhnn 88 8 dan Runag Katagori V 8 ___ 0 .1 01 00 1 001 001 001 OUt 001 001 001 001 001 001 001 09 0OI h. Laynanti to to 8 Pangokarait Bidang 8 Thnnh Lana Karatig I dan 10 Ha (Knntathp 8 82 Pangnmballatt Baton : 88 Bidnatg Taanh Lana 82 Kurang dan 10 Ha 88 Kaittnhj to 4. Palnyattant tnraonnai Data Tokatunl/ I Grnftkol,Sntinnn Sitrat Ukur (untuk 8 8 8 8 8 88 8 88 88 Srrtipikat Halt Miik Alan Satano Ramak to 0t 8 88? 8 82? 8 8888 82888 88888 000an dna ((anti Btnnko( a. Rckomnndnal Hnnil Pamtonnnn j Motiav!Suparvioi g. POT P191, ASN 436 0idmigto to to to to 00 to] 88?? KatnuoriV 111111 6. PBTK4PrSLASN 8 8 88 88 F -00. a. Rckntatndnsi haail 88 88 88 88 8 8 pnmbinaao dan fl pertgnsvoatot 'PAT Daerth °i a. Surat Keputunazt - Panatapait Halt Alan Tanah Pernrangnn 00EtoX0. don Badnn Httkum 8 01 8 8 IIi1I to 88 8 88 88 30 . 30 30 30 50 5O 50 50 5O 50 50 70 50 70 ?0 70 70 i00 I00 ____________ :::: 888 888 888 8888 88? 8 88?? 88?? 8888 88??
hh ii it.IIi S '' 22 8 8 2 22 2 00 F0- 9 ' -. !I1 i!' -. !4ki ih_ S 8 888 2 4 'F S N -N 8 2 22 8,2 S ,2 8 22 2 S SS S SS 82 5 29 h. SHAT Redintribusi 00 F9 22 2,9 00 88 Tanah 2 Hfl 8 S I. SHATPTSLASN 8 !I!I Kstegon V 9 - F- Jumlah Oslo don Informed Sposiel yang Urbanie Wioyoh 5 9 N 2 22 22 28 29 28 22 00 92 88 82 S8 25 88 88 OF 0 Kegioton Pengatoron Penguonoon, Prmi1ihos, 9 Prnggunaan dan 0 Pemonfoolan Tanah I. Sosorm, Kegiatmt 82 22 82 88 82 00 28 88 88 85 52 82 Terdtntribu inya Tm,oh Objek hi Jomloh Kepalo 100 KK CF C' t 2 5 Keluarga Penenmo 100 KR .• Al005o Refoc000 Agrarlo F 1 Batons Kro Rincion Outpst Sonat as Kegtoton a. Akssa Reforms 88 Terwnju dnyo Agrono Kotegod V 82 Penoberia,, Altars 5 j' Reniisooi Loon Tnooh 28 yang omediolcos Bagi 82 - Pembangunon Unta b 88 0 Kcpentingmi Utntt m 52 Riocion Outl,ot 22 o Layanan 00 Pemanlauan den Evolanni 22 28 29 22 92 22 9 S 59 N 82 29 22 82 82 22 2 22 23 88 85 83 55 25 88 Sonatas Kegiaton NN 0 0 U 0 F0- Teroediosya 0 Infoentoni Ndei Tonal,, Ekonomi I 9 55 N NN 5 2 99 22 2 28 92 5 88 22 5 22 9 88 5 25 9 88 55 22 8 88 Perlonoho,, dnto •S U lioeoni Proilni Poningbntan ROad Per tooshon Tonal, Pads Lobed S - Koonolidasi Tanah dan 0 Sonaron Kegioton •8 52 N 88 Tnnvujudnya Basis Fenioglmlan 22 Bideng-Bidong Produktiliton P4T HoeR I. 58 Tonal, yang PertaIn Halo Atas Tanoh/ Oaaar 82 Pengoosoan Alas 82 drt Lokooi !Tanah, Aith Fungoi 82 Kegiaten Pengendolias 22 don Femnntauan 53 Per tonohon F0 '00 22 82 22 82 22 92 S 2 N 82 22 28 98 8 98 22 0 22 2 22 8 28 8 28 9 22 8 88 b. Rekomendosi N0 2 55 l°rngeodnlmn Alit, Kegtaton Penanganon Fungsi Lahar, Sasvah 0 Sengloeto Pertonohon Jnmlnh Peny eleooion '0 Sengketa Pertonohan
80. B..ar. KagI*tha Ktherj* Target 001 002 003 004 I. Sa0000 KPpoton Rincluo Output 1 Perkara FOlk POlk An03a FOlk A03a0n 11.1k A00 P1.1k Tcrscicoaikimny Saogketu Riocim OMl,flll: -- -- - - 25 - 35 P00011011 a. Sural Prnrbarituhuaa San6ka1 Prtaaahaa
003 006 RENAKSI 807 809 009 010 011 012 .ngpu.a A03g. P1.16 ,W4X.a Aa,a A03.a POlk POlk A003 01.16 P1.1k 01.06 A003a FOlk A3gg.Ol 5 25 50 40 50 50 80 55 100 65 ISO 75 100 85 100 100 Bangli, 09 Desember 2022 9ieaia Kantor Pertanah Kl paten Bangli M.H.4. NIP. 1977' 18 199703 1 004
LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2022 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Target Target Target Rencana Akal Realiasal Reacana Akal Triwulan I P14k Trlwulan I No. Saaaran Kegiatan Indikator Kineeja Keglatan Program den Kegiatan p'i.j Ret. 2 3 10 lotiflkaal Volume Satuan Volume Satuan MzUaran pa,j Anggarn % Notlftk*il % 7 (%) (4) (%) 14 15 16 4 56 8 -9 11 12 13 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelakaanaan Tugea Toknl. Lalnnya dl Daezah KRO: Layanan Manajemon Klnerja Internal Indeics Rincan Output: 90 AktbRi 1. Indeks Akuntabilitas Kineia (SAKIP) I a. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen 3.500.000 25,00 25,00 25,00 100,00 27431 109,71 ESI 100,00 KRO Laysnan Manajesnen Klnerja Internal 132,00 Rincian Output: 100,00 2 Indeks Kineiia Pelaksanaan 95 a. Laianan Perencanaan dan 1 Dokumen 9.900.000 25,00 25,00 25,00 39,94 159,76 (IKPA) 0,00 b Layanan Manajemen 1 Dokumen 28.017.000 25,00 25,00 33,00 100,00 22,34 89,35 Keuangan 100,00 166,67 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Indeks KRO Layanan Manajemen 6DM Internal Negara 69 Profesionalitas Rincian Output: 0,00 Persentase pemberian fasilitasi bantuan ASN 4. hukum don pertimbangan/ pendapat a. Layanan Manajemen SDM I Orang 9.600.000 25,00 25,00 25,00 18,67 74,67 hukum. 100 0/ ICRO: Laysnan Dukungan Manajemen Internal Rmcian Output: a. Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan 9.060.000 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 KRO' Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: a. Layanan BMN 1 Layanan 600.000 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 1.000.000 25,00 25,00 25,00 0.00 0,00 b. Layanan Umum I Layanan 50,00 0,00 0,00 Terlaksananya Persentase integritas petayanan publik di 75% Dukungan Manajemen bidang pertanahan don ruang don Tugas Teknis Layanan Data dan Lainnya di Daerah 1 Layanan 66.461.000 30,00 30,00 C• Informasi KRO Layanan Sarana dau Praaarana Internal Rincian Output: a. LayananPrasaranalnternal 1 Unit 4.847.100.000 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 KRO Layanan Manajemen Klnerja Internal Persentase Capajan Kinerja Host! 85 % Rincian Output: 6 --- -- - Pengawasan
T arget Target Target Rencana Akal Realiaaai Rencana Akal Triwulen I TrIwu I No. Suieran Kaglaten Indikator Kinerja Kegiatan Program dan Keglatan P1.1k Volume Satuan NotUlkeal % Notlflka.1 a. Layanan Reformasi Kinexa 1 Dokumen 70.090.000 25,00 25,00 25,00 100,00 0,00 0,00 2500 Persentase Terpenuhinya Layanan 100 0/ KRO: Layanan Dukungan Manajomen Internal 25,00 Perkantoran Rincian Output: 25,00 a Layanan Pa kantoran 1 Layanan 4672993000 2500 2500 10000 1888 7551 25,00 8 Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut 100 0/0 KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal 27,71 Pengaduan Masyarakat Rinc an Output: 27,71 a. Layanan Hubungan 1 Layanan 12.843.000 25,00 25,00 8,69 100,00 0,00 0.00 Masyarakat 0,00 Persentase layanan permohonan informasi 100 0/ KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal publik Rincan Output: o,00 a. Layanan Hubungan 1 Layanan 12.843.000 25,00 25,00 15,00 100,00 0.00 0,00 Masyarakat 10 Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode 100 0/ KRO Layanan Dukungan Manajemon Internal Strategi Komunikasi Pub1ik Rincian Output: Layanan Hubungan 1 Layanan 12.844.000 25,00 25,00 100,00 0.00 0,00 Masyarakat 138,55 PENGELOLAAN DM1 PELAYANA1 PERTANARAN 2. Kegiatan Suei dan Pemetaun 1.000 Hektar 41.835.000 20,00 0,00 0,00 0,00 Ternatik Terwujudnya Sistem Cakupan Luas Peta Tematik Pertanahan dan 25 0/o KRO: Prasarana Pengembengan Kawaaan Informasi Geopasial Ruang Rincian Output: Tematik Pertanahan danRuang Pembuatan Peta Tematik 1.000 Hektar 41.835.000 20,00 0,00 138,55 0,00 0,00 a. Pertanahan dan Ruang 34,24 Kategori V 0,00 0,00 3. 15,00 Kegiatan Penkuran dan 2.249 Bidang 320.814.000 52,00 2,00 1,64 13,02 Pemetaan Kadastral KRO: Pelayenan Publik Kepada Maayarakat Rincian Output: a. BeritaAcaraPexwuluhan 1 BeritaAcara 4.906.000 100,00 100,00 0,00 0,00 Kategon 5 0,00 0,00 0,00 0,00 b. l'B'l' R 15t5j Tanah 42 Bidang 3.729.000 100,00 0,00 Kategori 5 0,00 c. POT PTSL ASH Kategori V 100 Bidang 8.880.000 100,00
Target Target Target Rencana Akal Rcaliaaai Reucana Akoi Triwulan I Pisik Triwulan I No. Sisaran Regiatan Indikator IUnerJa Kegiatan Program dan Kegiatan Fisik Notilikasi Auggaran Ket. (%) (%) Notiftkast Volume Satuan Volume Auggaran Fisik Anggaran % (%) (%) Satuan d PBT 1(4 PTSL ASN Kategori 1.010 Bidang 81.709.000 10,00 0,00 4,46 44,55 0,00 0,00 1.000 Bidang Tersedianya Informasi Cakupan 1,uas Bidang Tanah Terpetalcan 18,13 % KRO Pelayanan Publik Lalnnya Bidang Tanah don Tervalidasi Rincian Output: Ruang Layanan Pengukuran a. BidangTanahLuasKurang 209.402.000 20,00 10,00 19,00 95,00 6,51 65,10 16,67 dan 10 Ha (Kantah) 115,56 Layanan Pengembalian 20 Bidang 5.235.000 30,00 0,00 5,00 1,68 0,00 b. BatasBidangTanahLuas Kurang dan 10 Ha (Kantah) Pelayanan lnforcnasi Data 75 Bidang 870.000 30,00 30,00 3467 0,00 0,00 Tekstuai/ Oralikal,Salinan SuratUkur (untuk C Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun clan Ganti Blanko) KRO Layanan Manajeinen Kineeja Internal Rincian Output: Rekomendasi Haul 1 Laporan 6.083.000 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Pembinaan/ Monev/Supervisi 4. Terwujudnya Kegiatan Pengaturan Tanah 1 Keputusan 18.568,000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaturan dan Komunal, Hubungan 1 Laporan Pendaftaran Tanah Kelembagaan dan PPAT Komunal dan Penatausahaan Tanah Jumlah Lisensi PPAT 1 Keputusan Ulayat serta Terwujudnya Kerja KNo: Pesnantausu Lembaga Sarna Kelembagaan yang Terintegrasi Rincian Output: Rekomendasi basil 18.568.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 5 Terwujudnya jurnlah Bidang Tanah Badan Hukum dan 30 Keputusan Kegiatan Penetapan Hak Tanah 40 Keputusan 10.333.000 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Pengaturan dan Perorangan yang Ditetapkan dan Ruang Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan KRO: Pelaysnan Publik Kepada Lembaga Rincian Output:
Target Target Target Rencana Akal Reallaaat Rencana Abel Triwulan I P1,1k Trlwulan I No. Saaaran Keglatan Indikator Klnerja gegiatan Program den Kegiatan Anggaran Fielk Anggaran p1,1k NoUfikeel Anggsran % NOWIbeM (%I Volume Satuan Volume Satuan ('4 ('4 Sasaran Kegiatan Surat Keputusan Penetapan a. Halt Atas Tanah Instansi Terwujudnya 10 SK 2.761.000 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemerintah, BUMN dan 30 SK Pengaturan dan BUMD Penetapan Halt Atas Jumlah Biclang Tanah Instansi Pemerintah, 10 Keputusan ICRO: Pelayanan Publik Lainnya II. Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah 2. BIJMN dan BUMD yang Ditetapkan Rincian Output: Untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD Surat Keputusan Penetapan 7.572.000 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a- Halt Atas Tanah Perorangan 22,12 dan Badan Hukum 38,76 204,44 6. 704.849.000 13,33 0,00 4,80 0,00 0,00 Kegiatan Pendaftaran Tanah dan 9.979 Bidang Ruang KRO: Pelayanan Publik Lainnya 43 Bidang 585.000 30,00 0,00 11,63 0,00 0,00 Rincan Output: 51,11 0,00 0,00 Layanan Pendaftaran a Pertaina Kali b. Layanan lnformasiSKpT 45 Bidang 495.000 25,00 30,00 c. Layanan Pengecekan SHAT 1.800 Bidang 17. 100.000 25,00 30,00 17,56 70,22 0,00 0,00 Terlaksananya d. Layanan Pemecahan SHAT 300 Bidang 7.200.000 25,00 30,00 47,67 190,67 0,00 0,00 Pendaftaran Tanah dan 19,84 0,00 0,00 Pendaftaran Ruang 5.085 Bidang e Layanan Pemeliharaan Data 2.742 Bidang 43.872.000 25,00 30,00 . 0,00 0,00 79,36 :- Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Bawah Tanah dan Layanan Sumpah Sertipikat 6 Bidang 432.000 0,00 0,00 66,67 0,00 Hilang Terdaftar Ruang Atas Tanah yang KRO Lapanan Manajemen Kineria Internal Berkepaatian Hukum Rincian Output: dan Berbasis Elektronik a. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen 6.094.000 25,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7. Evaluasi KRO' Pelayenan Publik Kepada Maayarakat Rincian Output: a. SHATRedistribusiTanah 42 Bidang 571.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 27,60 0,00 0,00 b. SHAT F1'SL ASN Kategori V 5.000 Bidang 628.500.000 10,00 10,77 43,08 0,00 0,00 65 Data Kegiatan Penyelenggaraan 15.600.000 25,00 30,00 Penatagunaan Tanab
Target Target Target Rencana A& Reallaasl Rencana Akal Triwulan I Flalk Triwulani No. Saaaran Keglatan Indikator Kineeja Kegiatan Program den Keglatan A'en P1.1k Anggaran F1i1 Notiftka.1 % Notlflkaei Ret. (%) (% - -- Volume Satuan Volume Satuan Terwujudnya Jumlah Data dan Informani Spasial yang 65 Data RHO: Pelayanan Pubilk Lainnya Pengguriaun dan Serbasis Wilayah Dalain Ranglia Menunjang Pemanfaatan Tanah Penyelenggaraan Reforma Agrana OutpUt. Yang Optimal dan . Berkelanjutan Layanan Pertimbangan a Teknis Pertanahan dalam 65 Layaxian 15.600.000 25,00 30.00 10,77 43,08 0,00 0,00 0,00 rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 8. Kegiatan Pengaturan 42 Bidang 7098.000 000 0,00 10,00 0,00 0,00 Penguasean, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yale Junilah Bidang Tanah Yang Diredistribusi 42 Bidang RHO: Pelayanan Pubilk Kepada Masyarakat Rincian Output: SKRedistribusiTanah 42 Bidang 7.098.000 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 a 83 33 Kategori V 9 Kegiatan Penanganan Akses 100 KK 67400000 30 00 000 2500 000 000 Reforma Agrana (Access Refonn) Terwujudnya Pemberian jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Akses Reforma Agraria Reforma Agraria 100 VJ( RHO: Fazilita.i dan Pemblnaan Keluarga Rincian Output: Akses Reforma Agrana 100 KK 67 400 000 3000 000 2500 8333 000 000 Kategorl V 25,00 100,00 16,48 0,00 10. Kegiatan Pengadaan Tanah dan 100,00 Pencadangan Tenth 33,33 1 Satuan Kerja 4.551.000 25,00 0,00 Terwujudnya Realisasi Luas Tenth yang Disediakan Bagi 58,29 Hektar RHO: Layanan Manajemen Kineeja Internal Ketersediaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Rincian Output: Bagi Pembangunan Kepentingan Lainnya a Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Kerja 4.551.000 25,00 0,00 25,00 16,48 0,00 Evaluasi 10,00 0,00 0,00 11. Kegiatan PenilalanTenah den Ekonomi Pertanahan 21 Layanan 4.851.000 27,50 0,00 RHO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincan Output: Tersedianya Informasi Pemngkatan Cakupan Informasi Nilai Tenth 6982 a Layanan Pertanahan Bidang 20 Layenan 300.000 30,00 0,00 20,00 66,67 0,00 0,00 Nilai Tenth, Ekonomi dan Ekonomi Pertanahan , Pengadaan Tenth (Layanan) Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan RHO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincan Output: a Layanan P mantauan dan 1 Satuan Keija 4551 000 2500 000 0 00 0 00 000 000 Evaluasi .
Target Target Target Iteneana Akal Realiaai Rencana Akal Triwulan I - Triwulan I Flaik No. 8.aran Kaglatan Indikator Kinerja Kegiatan Program dan Kegiatan Anggaran Fisik Notifikasl Anggaran % Ket, (%) 1%) Notifikasi Flalk Anggaran Volume Satuan Volume Satuan (%) (%) 12. Kegiatan Penyelenggaraan 1 SatuanKeija 4.551.000 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KoneolidasiTanandan Terwujudnya Bidang- Pengembangan Pertanahan BidangTanahyang Tertata pada Lokasi 20 % Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilal Tanah Pada Lokasi Peningkatan Nilai Tanah Konsolidasi Tanah dan Pengernbangan KRO: Lay.nsn Manajensen Klnerja Internal Pada Lokasi Konsolidasi Pertanahan Rirician Output: Tanah dan Pengembangan Pertanahan a. Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Kerja 4.551.000 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EValuSS 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Kegiatan Pengendalian dan 2 Bidang 6.400.000 20,00 0,00 Pemantauan Pertanahan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Rasio Peningi<atan Produkti1itas P4T Hasil Hak KRO: Pengawasan dan Pengendalian Produk Rincian Output: Tanah, Alih Fungsi Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, 1 Rasio Lahan, Wilayah Pesisir, Alib Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau- I I Pulau-Pulau Kedil, pulau Keril, Perbatasan dan Wilayah Tertentu I Perbatasan dan Witayah Rekomendasi Hasil I 0,00 Pengendalian Hak !ttas Tertentu Tanah/Dasar Penguasann 2 Bidang 6.400.000 20,00 0,00 0,00 I I 0,00 Alas Tanah 0,001. 0,00 I 0,00 14. Kegiatan Penanganan Sengketa I I Pertanahan 0,001 1 Kasus 17.418.000 0,00 0,00 28,00 KRO: Penanganan Perkara 1 Perkara I Terselesaikannya Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan 1 Kasus Rincian Output: Sengketa Pertanahan Surat Pemberitahuan a. Keputusan Penyelesaian 17.4 18.000 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 Sengketa l'ertanahan 07 April 2022 tor Pertanahan ten Bangli I Gusti Agung ed,e armadewa, S.SiT.. MR. _jP9Q8 199703 1 004
EVALUASI KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2022 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan I Triwulan I No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran 9 10 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 22 3 4 5 6 7 8 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Keglatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lalnnya di Daerah KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output: Pelaksanaan layanan pemantauan dan Apabila terdapat kendala dalam evaluasi dapat tercapai secara fisik dan pelaksanaan SKMPP dan/ atau keuangan dikarenakan kegiatan- penyusunan dokumen SAKIP dapat di kegiatan yang membentuk output mi konsultasikan secara tatap muka ke Layanan Pemantauan dan merupakan kegiatan rutin bulanan Kanwil BPN Provinsi Bali mengingat Evaluasi a. 25,00 25,00 25,00 27,43 0,00 2,43 yang wajib dilaksanakan, antara lain dalam kegiatan mi telah disediakan pengelolaan SKMPP dan penyusunan anggaran perjalanan dinas. dokumen SAKIP serta adanya pencairan anggaran ATK dan Bahan Penunjang Komputer sebanyak I (satu) paket. - KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: a. Layanan Perencanaan dan 25,00 25,00 25,00 39,94 0,00 Tingginya realisasi anggaran jika Agar penyerapan anggaran dapat enganggaran dibandingkan dengan targetnya optimal maka apabila nantinya disebabkan karena adanya pencairan terdapat kendala dalam pelaksanaan ATK dan Bahan Penunjang Komputer evaluasi Renstra, revisi dan sebesar 1 (satu) paket yang mana penyusunan RKAKL dapat di 14,94 pencairannya tidak dapat dipecah/ konsultasikan secara tatap muka ke dicairkan sebagian/ bertahap. Kanwil BPN Provinsi Bali mengingat dalam kegiatan mi telah disediakan anggaran perjalanan dinas. Terdapat pelaksanaan perjalanan dinas Segera mencairkan anggaran yang belum dicairkan anggarannya peijalanan dinas yang telah b. Layanan Manajemen 25 00 25 00 33,00 22,34 8,00 -2,66 sehingga realisasi anggaran layanan mi dilaksanakan terkait layanan Keuangan pada Triwulan I belum maksimal. manajemen keuangan.
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Manajemen SDM Internal Rincan Output: Pelaksanaan layanan manajemen SDM Apabila terdapat kegiatan selama Triwulan I meliputi konsultasi konsultasi/sosialisasi terkait kepegawaian dan pengelolaan, manajemen SDM disarankan agar administrasi dan pemutakhiran data menggunakan SPPD mengingat a. Layanan Manajemen SDM 25,00 25,00 25,00 18,67 0,00 -6,33 kepegawaian serta adanya pencairan terdapat anggaran peijalan dinas anggaran ATK dan Bahan Penunjang dalam kegiatan mi sehingga realisasi Komputer sebanyak 1 (satu) paket. anggaranny menjadi optimal. KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: 25,00 25,00 Kegiatan terkait layanan hukum belum Agar segera menindakianjuti bantuan 25,00 0,00 0,00 25,00 dilaksanakan. a. Layanan Bantuan Hukum - 0,00 hukum yang diperlukan. KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal 25,00 Rincian Output: Kegiatan terkait pelaksanaan layanan Apabila terdapat kegiatan konsultasi/soaialisasi terkait layanan BMN yang telah dilaksanakan adalah BMN disarankan agar menggunakan SPPD mengingat terdapat anggaran konsultasi-konsultasi niengenai peijalan dinas dalam kegiatan mi sehingga reahsasi anggaranny menjadi pembongkaran gedung kantor terkait optimal. a. Layanan BMN 25,00 25,00 0,00 -25,00 rencana renovasi gedung tahun anggaran 2022 baik yang dilakukan dengan tatap muka ataupun melalui zoom meeting. Anggaran Pelayanan Umum dan Segera mencairkan anggaran yang Rumah Tangga berupa konsumsi menjadi komponen pembentuk output belum dicairkan secara maksimal yang bersangkutan. disebabkan jumlah tamu/ kunjungan b. Layanan Umum 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 -25,00 pihak ekternal (stakeholder) yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tidak banyak,
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aks! GAP Trlwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelunin a No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ legagaIan Strategi Pencapalan Layanan Data dan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Informasi (%) (%) (%) (%) (%) (%) Pada bulan Februari 2022 telah Segera melakukan revisi untuk dilaksanakan pengadaan lisensi menambah pagu anggaran pengadaan Autocad dan Ms. Office namun sampal lisensi sehingga pembayaran atas akhir Triwulan I belum dilaksanakan pengadaan lisensi tersebut dapat 30,00 30,00 50,00 0,00 20,00 -30,00 pencairan anggaran disebabkan karena direalisasikan. adanya kesalahan dalam revisi pagu terkait sehingga anggaran pengadaan lisensi tersebut menjadi berkurang. KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rincan Output: Pencairan anggaran yang telah Untuk tahapan yang telab selesai agar direalisasikan meliputi pencairan segera dibuatkan BAST dan diajukan anggaran dalam rarigka pengelolaan pencairan anggarannya sesuai dengan renovasi gedung kantor, yaitu kontrak yang telah disepakati. pembayaran honor tim teknis PPK dan a. Layanan Prasarana Internal 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 pencairan biaya konsumsi rapat. Untuk tahap lainnya disesuaikan dengan progres masing-masing tahapan. KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincan Output: a. Layanan Reformasi Kineija 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 Selama Triwulan I, pelaksanaan Apabila ada kegiatan yang berkaitan pembangunan ZI dilaksanakan oleh dengan pembangunan ZI yang masing-masing pokja dengan memerlukan anggaran, agar segera menyusun evidence sesuai Lembar menyusun evidence -25,00 Kerja Evaluasi (LKE) sehingga belum pertanggungjawaban setelah kegiatan ada pengeluaran anggaran yang dapat tersebut dilaksanakan. dipertanggungjawabkan KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: a. Layanan Perkantoran 25,00 25,00 25,00 18,88 0,00 Beberapa kegiatan yang telah Segera mengajukan SPM untuk dilaksanakan di Triwulan I belum menrealisasikan anggaran pada dapat direalisasikan pencairan layanan perkantoran apabila tagihan -6,12 anggarannya dikarenakan menunggu telah Iengkap diterima oleh bagian Keuangan. kelengkapa tagihan dan rekanan.
Target Rencana Aksl Reallsasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisls Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincan Output: Layanan Hubungan 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan a. Masyarakat dengan Layanan Hubungan dengan kehumasan yang memerlukan Masyarakat sejauh mi barn anggaran, agar segera menyusun dilaksanakan melalui mengunggah evidence pertanggungjawaban setelah -25,00 kegiatan dan informasi pertanahan kegiatan tersebut dilaksanakan. pada media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalarn DIPA KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincan Output: a. Layanan Hubungan 25,00 25 00 25,00 0,00 0,00 Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Masyarakat dengan Layanan Hubungan dengan kehumasan yang memerlukan Masyarakat sejauh mi barn anggaran, agar segera menyusun dilaksanakan melalui mengunggah evidence pertanggungjawaban setelah -25 00 kegiatan dan informasi pertanahan kegiatan tersebut dilaksanakan. pada media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: a. Layanan Hubungan 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Masyarakat dengan Layanan Hubungan dengan kehumasan yang memerlukan Masyarakat sejauh mi barn anggaran, agar segera menyusun dilaksanakan melalui mengunggah evidence pertanggungjawaban setelah -25,00 kegiatan dan informasi pertanahan kegiatan tersebut diiaksanakan. pada media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN 2. 20,00 0,00 27,7 1 0,00 7 71 0 00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Kegiatan Survei dan Pemetaan nflCian output. nncian output. Tematik
Target Rencana Aksi Reallsasl Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Prasarana Pengembangan Kawasan Rincan Output: Kegiatan telah direncanakan dan Aktif berkomunikasi dengan tim yang dilaksanakan dan awal tahun sehingga bertugas mengambil data lapangan Pembuatan Peta Tematik 20,00 0,00 27,71 0,00 7,71 progres pekerjaan sudah dapat terlihat untuk mengetahui progres keija dan a. Pertanahan dan Ruang 0,00 pada Triwulan I. Selain itu peran aktif kendala-kendala yang dihadapi Kategori V aparat desa lokasi kegiatan sangat sehingga dapat dican solusi/ jalan membantu jalannya proses pekerjaan keluar atas kendala-kendala tersebut. 3. lapangan. Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 52,00 2,00 8,69 1,64 -43,31 -0,36 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing rincian output. rincian output. KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincan Output: Benita Acara Penyuluhan 100,00 100,00 0,00 0,00 - 100,00 Penyuluhan PTSL akan menyasar desa- Berkoodinasi dengan pihak desa a. Kategori 5 desa yang jarang menjadi target lokasi sebelum melakukan penyuluhan untuk PTSL dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun memastikan kesiapan desa dalam - 100,00 terakhir atau desa-desa yang bidang mengikuti kegiatan. tanahnya masih banyak belum terdaftar. Sampai dengan akhir Triwulan I, Segera melaksanakan kegiatan kegiatan Redistribusi Tanah baru pengukuran apabila tahap memasuki tahap penyuluhan. Inventanisasi dan Identifikasi telah Sedangkan pengukuran bidang-bidang selesai dilaksanakan dan hasilnya telah PBT Redistnibusi Tanah 100 00 0'00 0'00 0'00 - 100 00 0 00 tanah objek Redistribusi Tanah baru ditetapkan. b. Kategori ' ' dapat dilaksanakan apabila tahap kedua, yaitu tahap Inventarisasi dan Identifikasi, selesai dilaksanakan. Tim Puldaaik masih melakukan Melakukan penjadwalan ulang dengan penyisiran atas bidang-bidang tanah sebelumnya berkoordinasi dengan yang belum bersertipikat pada desa- pihak desa. desa yang menjadi lokasi PTSL selain c. PBT PTSL ASN Kategoni V 100,00 0,00 15,00 0,00 -85,00 0,00 itu beberapajadwal pengukuran dibatalkan karena tingginya intensitas upacara agama di desa.
Target Rencana Aksi ReaUsasi Rencana Akal GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) d. PBT K4 PTSL ASN Kategori io,00 0,00 4,46 0,00 -5,54 1. Arsip SU banyak yang tidak Menyasar desa lain yang memiliki ditemukan; potensi pengumpulan data lebili tinggi sehingga dapat lebih efisien dalam 2. Perangkat Desa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatannya mengingat secara pasti pemegang Hak sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan 0,00 menyulitkan pada saat identifikasi; hanya 1 (satu) tahun anggaran dengan jumlah target yang cukup besar 3. Peta Kerja belum memadai sehingga menyulitkan pada saat proses identifikasi. KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rinc an Output: Segera menyelesaikan permohonan Output yang tercapai mengikuti jumlah yang masuk dan menyiapkan evidence- permohonan yang masuk dan evidence kegiatan untuk dasar Layanan Pengukuran pemohon, sehingga tinggi rendahnya pencairan anggaran. a. Bidang Tanab Luas Kurang 20,00 10,00 19,00 6,51 -1,00 349 nilai capaian sangat dipengaruhi oleh dan 10 Ha (Kantah) 1,68 -25,00 jumlah permohonan yang masuk di 0,00 4,67 loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan permohonan yang masuk dan yang masuk dan menyiapkan evidence- pemohon, sehingga tinggi rendahnya evidence kegiatan untuk dasar Layanan Pengembalian nilai capaian sarigat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. b. Batas Bidang Tanah Luas 30,00 0,00 5,00 1,68 jumlah permohonan yang masuk di Kurang dan 10 Ha (Kantah) loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan Pelayanan Informasi Data permohonan yang masuk dan yang masuk dan menyiapkan evidence- Tekstual/ Grafikal,Saiinan C Surat Ukur (untuk pemohon, sehingga tinggi rendahnya evidence kegiatan untuk dasar Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan nilai capaian sangat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. Ganti Blanko) 30,00 30,00 34,67 -30,00 jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait.
Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhaailan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincan Output: Rekomendasi Hasil 25,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 Tetap melakukan konsultasi/ Apabila ada undangan rapat atau a. Pembinaan/ koordinasi/ monitoring terkait konsultasi langsung ke Kanwil dan permasalahan di seksi Survei dan menggunakan SPPD, seksi terkait agar Monev/Supervisi Pemetaan baik melalui telepon, video segera melengkapi laporan kegiatan 0,00 conference, ataupun tatap muka agar anggaran peijalanan dinasnnya dengan tetap mengikuti protokol dapat dicairkan. kesehatan terkait COVID-19. Kegiatan Pengaturan Tanah 10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0 00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Komunal, Hubungan 0,00 rincian output. rincian output. Kelembagaan dan PPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pernbinaan dan pengawasan Tertib dalam melaksanakan kegiatan KRO: Pemantauan Lembaga sesuai dengan jadwal yang sudah Rincan Output: PPAT dijadwalkan dilaksanakan pada disusun dan segera menyiapkan laporan hasil pelaksanaannya sebagai Rekomendasi hasil bulan April dan Mei 2022. evidence dalain pencairan anggaran. a. pembinaan dan 0,00 pengawasan PPAT Daerah 5. 30,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0 00 Telab di jabarkan pada masmg-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Kegiatan Penetapan Hak Tanah 0,00 ' rincian output. rincian output. dan Ruang KRO: Pelaynnan Publik Kepada Lembaga Rincian Output: Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan permohonan yang masuk dan yang masuk dan menyiapkan evidence- pemohon, sehingga tinggi rendahnya evidence kegiatan untuk dasar Surat Keputusan Penetapan nilai capaian sangat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. Hak Atas Tanah Instansi a. Pemerintah, BUMN dan 30,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 jumlah permohonan yang masuk di BUMD loket pendaftaran danjumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait.
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Anahsis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencnpalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Auggaran (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincan Output: Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan perrnohonan permohonan yang masuk dan yang masuk dan menyiapkan evidence- pemohon, sehingga tinggi rendahnya evidence kegiatan untuk dasar Surat Keputusan Penetapan nilai capaian sangat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. a. Hak Atas Tanah Perorangan 30,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 jumlah permohonan yang masuk di dan Badan Hukum loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. 6. 13,33 0,00 4,80 0,00 -8 54 0 00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Kegiatan Pendaftaran Tanah dan nncian output. nncian output. Ruang KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincan Output: Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan permohonan yang masuk dan yang masuk dan menyiapkan evidence- pemohon, sehingga tinggi rendahnya evidence kegiatan untuk dasar a. Layanan Pendaftaran nilal capaian sangat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. Pertama Kah 30,00 0,00 11,63 0,00 -18,37 0,00 juinlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait.
Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi G Triwulan I Triwulan I Tindak Laniut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasflan/ Kegagalan Strategi Pencapajan b. Layanan Informasi SKPT Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Segera menyelesaikan permohonan (%) (%) (%) (%) (%) (%) yang masuk agan tidak menjadi tunggakan di tahun berjalan. 1. Output yang tercapai mengikuti jumlah permohonan yang masuk dan pemohon, sehmgga tinggi rendahnya nilai capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; 2. Untuk Triwulan I mi belum terdapat 25,00 30,00 51,11 0,00 26,11 -30,00 realisasi anaran karena adanya penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada surat Sekretaniat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/ 186-100/11/2022 tanggal 4 Februari 2022 prihal Penangguhan Pelaksanaan Anggaran Belanja Layanan Pertanahan Elektronik. 1. Output yang tercapai mengikuti Segera menyelesaikan permohonan jumlah permohonan yang masuk dan yang maauk agar tidak menjadi pemohon, sehingga tinggi rendahnya tunggakan di tahun beijalan. nilai capaian sangat dipenganuhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; 2. Untuk Triwulan I mi belum terdapat realisasi anggaran karena adanya c. Layanan Pengecekan SHAT 25,00 30,00 17,56 0,00 -7,44 -30,00 penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada surat Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/ 186-100/11/2022 tanggal 4 Februari 2022 prihal Penangguhan Pelaksanaan Anggaran Belanja Layanan Pertanahan Elektronik.
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasllan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan permohonan yang masuk dan yang masuk agar tidak menjadi pemohon, sehingga tinggi rendahnya tunggakan di tahun berjalan. nilai capaian sangat dipengaruhi oleh d. Layanan Pemecahan SHAT 25,00 30,00 47,67 0,00 22,67 -30,00 jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. 1. Output yang tercapai mengikuti Segera menyelesaikan permohonan jumlah permohonan yang masuk dan yang masuk agar tidak menjadi pemohon, sehmgga tinggi rendahnya tunggakan di tahun beijalan. nilai capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlai-i permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; e. Layanan Pemeliharaan Data 25,00 30,00 19,84 0,00 -5,16 2. Untuk Triwulan I mi belum terdapat Pertanahan -30,00 realisasi anggaran karena adanya penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada surat Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/186-100/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 prihal Penangguhan Pelaksanaan Anggaran Belanja Layanan Pertanahan Elektronik. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan permohonan yang masuk dan yang masuk dan menyiapkan evidence- pemohon, sehingga tinggi rendahnya evidence kegiatan untuk dasar nilai capaian sangat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. Layanan Sumpah Sertipikat 0,00 0,00 66,67 0,00 66,67 0,00 jumlah permohonan yang masuk di Hilang loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait.
Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Laniut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: Layanan Pemantauan dan 25,00 0,00 0,00: 0,00 -25,00 Belum ada konsultasi/ sosialisasi/ Agar segera melakukan konsultasi/ a. Evaluasi pembinaan terkait pendaftaran tanah koordinasi apabila ditemukan kendala dan ruang yang dilaskanakan hingga dalam pelaksanaan kegiatan 0,00 akhir Triwulan I sehingga target fisik pendaftaran tanah dan ruang. maupun anggaran tidak tercapai. KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: Sertipikat Redistrubusi Tanah belum Segera menyelesaikan penerbitan dapat direalisasikan karena proses sertipikat apabila SK Redistribusi a. SHAT Redistribusi Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah telah disahkan 0,00 -7,24 0,00 -14,23 Tanab baru sampai tahap penyuluhan. b. SHAT PTSL ASN Kategori V 10,00 0,00 2,76 1. Banyak kegiatan puldadis yang Melakukan penjadwalan ulang dengan diundur dikarenakan tingginya sebelumnya berkoordinasi dengan intensitas upacara agama di desa; pihak desa agar memperoleh waktu yang tepat agar proses pengumpulan 0,00 data lebih optimal. 2. Pemilik tanah yang berdomisili di luar desa (merantau) sehingga sulit untuk mengikuti pendataan. 7. 25,00 30,00 10,77 -30,00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Kegiatan Penyelenggaraan rincian output. rincian output. Penatagunaan Tanah
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Auggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output: 1. Output yang tercapal mengikuti Segera menyelesaikan permohonan jumlah permohonan yang masuk dan yang xnasuk agar tidak menjadi pemohon, sehingga tinggi rendahnya tunggakan di tahun beijalan. nilai capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan junilah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; Layanan Pertimbangan 2. Untuk Triwulan I mi belum terdapat realisasi anggaran karena adanya a Teknis Pertanahan dalani 25 00 30 00 10 77 0 00 14 23 penundaan pencairan anggaran rangka Ijin Perubahan ' ' ' -30'00 layanan pertimbangan teknis pertanahan aebagainiana tercantum Penggunaan Tanah pada surat Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATh/ BPN nomor 62/500.22/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 prihal Penundaan Pencairan Anggaran Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun Anggaran 2022.
Target Rencana Aks! Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan 8. Fisik Anggaran Fisik Auggaran Fisik Anggaran Kegiatan Pengaturan (%) (%) (%) (%) (%) (%) Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Tanah nncian output. nncian output. KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincan Output: 1. Sampai dengan akhir Triwulan I, Tertib dalam melaksanakan kegiatan kegiatan Redistribusi Tanah baru sesuai dengan jadwal yang sudah memasuki tahap pertama, yaitu tahap disusun dan segera menyiapkan penyuluhan. Sedangkan penetapan SK laporan hasil pelaksanaannya sebagai Redistribusi Tanab baru dapat evidence dalam pencairan anggaran. dilaksanakan apabila 4 (empat) a. SK Redistribusi Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tahapan sebelumnya telah selesai Kategori v -5 00 0,00 dilaksanakan. 2. Perhiturigan progres Triwulan I mi didasarkan pada bobot masing-masing tahapan yang mana untuk Tahap Penyuluhan bobot kinerjanya adalah 10%. 9. 30,00 0 00 25 00 0 00 0 00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing nncian output. rincian output. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agrana (Access Reform) KRO: Fasilitasi dan Pemblnaan Keluarga Rinc an Output: Sampai akhir Triwulan I, tahapan Melaksanakan kegiatan tahapan demi kegiatan yang telah selesal tahapan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan baru meliputi Penetapan telah disusun dan segera emnyusun Lokasi dan Penyuluhan. Urituk tahap laporan pelaksanaan kegiatannya a. Akses Reforma Agraria 30,00 0,00 25,00 0,00 -5,00 Pemetaan Sosial masih dalam proses untuk dasar pencairan anggaran. Kategon v 0,00 pelaksanaan dan sampai akhir bulan Maret 2022 belum selesai dilaksanakan sehingga target fisik tidak tercapai. 10. 25,00 0,00 25,00 16 48 0 00 16 48 Telah dijabarkan pada rnasing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Kegiatan Pengadaan Tanah dan rincian output. rincian output. Pencadangan Tanah
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan e e umnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Manajernen Klnerja Internal Rincan Output: Kegiatan konsultasi terkait pengadaan Agar segera melakukan koordinasi/ tanah dan pencadangan tanah mi konsultasi apabila dalam proses dapat dilaksanakan terkait adanya pelaksanaan pengadaan tanah Pemkab a. Layanan Pemantauan dan rencana dan Pemkab Bangli untuk Bangli menemukan masalah sehingga 25,00 0,00 25,00 16,48 0,00 16,48 melaksanakan pengadaan tanah untuk tujuan pelaksanaan kegiatan dapat kepentingan umum di wilayah tercapai. kabupaten Bangli. 11. 27,50 0,00 10,00 0,00 - 17,50 0,00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Keg atan Penilaian Tanah dan rincian output. nncian output. Ekonomi Pertanahan KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincan Output: 1. Output yang tercapai mengikuti Segera menyelesaikan permohonan jumlah permohonan yang masuk dan yang masuk agar tidak menjadi pemohon, sehingga tinggi rendahnya tunggakan di tahun benjalan. nilai capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; Layanan Pertanahan 30,00 0,00 20,00 0,00 -10,00 2. Untuk Triwulan I mi belum terdapat a. Bidang Pengadaan Tanah realisasi anggaran karena adanya 0,00 penangguhan pelaksanaan anggaran (Layanan) belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada surat Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/186-100/Il/2022 tanggal 4 Februan 2022 pnihal Penangguhan Pelaksanaan Anggaran Belanja Layanan Pertanahan Elektronik.
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebeiumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasiian/ Kegagalan Strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rinc'an Output: a. Layanan Pemantauan dan 25,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 Belum ada konsultasi terkait kegiatan Agar aegera melakukan konsultasi Evaluaai penilaian tanah dan ekonomi apabila ditemukan kendala dalam pertanahan yang dilaakanakan hingga pelaksanaan kegiatan penilaian tanah 0,00 akhir Triwu1an I sehingga target flaik dan ekonomi pertanahan. maupun anggaran tidak tercapai. 12. Kegiatan Penyelenggaraan 25,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada maaing-masing Konaolidasi Tanah dan rincian output. rincian output. Pengembangan Pertanahan KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output: Belum ada konaultaai terkait kegiatan Agar aegera melakukan konaultaai penyelenggaraan konsolidaai tanah dan apabila ditemukan kendala dalam pengembangan pertanahan yang pelakaanaan kegiatan penyelenggaraan a. Layanan Pemantauan dan 25,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,00 dilaskanakan hingga akhir Triwulan I konsolidaai tanah dan pengembangan Evaluasi aehingga target fisik maupun anggaran pertanahan. tidak tercapai. 13. 20,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 Telah dijabarkan pada masing-maamg Telah dijabarkan pada maaing-maaing rincian output. rincian output. Kegiatan Pengendalian dan 0,00 0,00 Pemantauan Pertanahan 0,00 28,00 KRO: Pengawasan dan Pengendalian Produk Rincan Output: Rekomendaai Haail Terdapat pengurangan target fisik dan Segera melaksanakan kegiatan terkait anggaran pada kegiatan mi yang mana apabila DIPA Revisi telah terbit dan a. Pengendalian 1-lak Atas 20,00 0,00 -20,00 0,00 reviainya dilakukan bersamaan dengan menyiapkan evidence-evidencenya Tanah/Dasar Penguaaaan 0,00 kegiatan lainnya dengan kewenangan sebagal daaar pencairan anggarannya. revisi DJA. Ataa Tanah 14. 0,00 28,00 0,00 Telah dijabarkan pada masing-maaing Telah dijabarkan pada masing-maaing Kegiatan Penanganan Sengketa rincian output. rincian output. Pertanahan
Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi GAP Trlwulan I Triwulan I Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian KRO: Penanganan Perkara Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Rincian Output: (%) (%) (%) (%) (%) (%) Surat Pemberitahuan 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 Adanya pengaduan terkait sengketa Atas tahapan yang telah dilaksanakan a. Keputusan Penyelesaian tanah yang masuk ke seksi terkait di agar segera disusun evidencenya 0,00 awal tahun dan segera ditindak lanjuti sehingga pencairan anggarannya dapat Sengketa Pertanahan menjadi penyebab terlampaumya target segera direalisasikan. triwulan I. gil, 07 April 2022 tor Pertanahan •ten Bangli i Gusti Aun. e.Warmadewa, S.SiT., M.H. 1 NFP.1977018 199703 1 004
LAFORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2022 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI T argot Target Target Rencana Realleasi Rencana Aksi Triwolan I P1.1k Aiui Triwulan II No. 8a.aran Kegiatan Indikator Kinetia Keglatan Program dan Kegiatan - Anggaran pik Anggaran FI.ik Notiflka.i % Net. 2 3 Volume (%) 14 Notiflka.i Volume Satuan Satuan (%) 15 16 45 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelakaanaan Tugaa Teknis Lainnya di Daerah KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal 1 Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAICIP) 90 Indeks Rincian Output: AIntabilitas a. Layanan Pemantauan dan Eva1uasi 1 Dokumen 8.780.000 50,00 30,00 50,00 100,00 21,87 72,89 KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal 74,00 100,00 Rincian Output: 100,00 Indeks Kinria Pelaksanaan Anggaran a. 1. ' P d 1 Dokumen 9.900.000 50,00 50,00 37,00 000 49,64 99,27 2. IKPA Penganggaran 100,00 100 00 b. Layanan Manajernen 1 Dokumen 28.017.000 50,00 50,00 50,00 69,52 139,04 Keuangan 62,50 Indeks Profesionahtas Aparatur Sipil Indeks KRO Layanan Manajemen 5DM Internal 12000 Negara 69 Profesionalitas Rmcan Output: 10000 Persentase pemberian fasiitasi bantuan ASN 4. hukum dan prrtimbangan/ pendapat a. Layanan Manajemen SUM 1 Orang 9.600.000 50,00 55,00 50,00 65,00 118,18 hukum 100 % KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: a Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan 7200000 2500 2500 0 00 0 00 000 KRO: Lapanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: a. Layanan BMN 1 Layanan 4.440.000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0 00 0 00 b Layanan Umum 1 Layanan 2 860 000 50 00 50 00 50 00 53,96 89,93 50,00 Terlalcsananya Persentase integritas pelayanan publik di Layanan Data dan 1 Layanan 71.861.000 80,00 60,00 Dukurigan Manajemen bidang pertanahan dan ruang lnformasr dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rincian Output: a Layanan Prasarana Internal 1 Unit 4847 100 000 1000 1000 1200 766 7659 KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal 6. Prrsentasr Capaian Kineia Hasil 85 % Riucan Output: Pengawasan a Layanan Reforrnasi Kineija 1 U kumen 59410000 5000 2500 5000 1479 59 16
gt Target Target Rencana Realiaal Roncana Akal Triwulan I Flalk Alcal Trlwulan It No. Saaaran Keglatan Indikator Kiuerja Keglatan Program dan Kegiatan pia aran Flalk Notlflkaal Ket. (%) Notillka.1 Volume Satuan Volume Satuao % Persentase Terpenuhinya Layanan 100 % KRO: Layanao Dukuogan Manajemen Interoal Perkantoran Rincian Output: a. Layanan Perkantoran 1 Layanan 4.672.993.000 50,00 50,00 50,00 100,00 46,29 92,57 50,00 100,00 8 Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut 100 0/ KRO: Layanan Dukuogan Manajemen Internal 50,00 Pengaduan Masyarakat Rincian Output: 50,00 96,66 a. Layanan Hubungan 1 Layanan 9.003.000 50,00 50,00 96,66 0,00 0,00 Masyarakat KRO: Layanan Dukuogan Manajemen Internal Persentase layanan permohonan informasi 100 0/0 Rincian Output: publik a. Layanan Hubungan 1 Layanan 12.843.000 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 Masyarakat KNO: Layanan Dukungan Manajemen Internal 10 Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Rinc an Output: Strategi Komunikasi Publik oo a. Layanan Hubungan 1 Loyanan 12.844.000 50,00 50,00 100,00 2,25 4,50 Masyaralcat 113,72 PENGELOLAAN DAN PEIOAYANAN PERTANARAN 2. KraSueidanPemetaan Tematik 1.000 Hektar 41.835.000 85,00 50,00 64,31 128,61 Terwujudnya Sistem Calcupan Luas Peta Tematik Prrtanahan dan 20 0/o KRO: Prasarana Pengembangan Kawasan Informasi Geopasial Ruang Rincan Output: Tematik Pertanahan dan Ruang Pembuatan Peta Tematik 1.000 Hektar 41.835.000 85,00 50,00 113,72 64,31 128,61 a. Pertanahan dan Ruang 7503 Kategori V 100,00 111,11 K Penran dan 2344 8 dang 329 250 000 51 00 4000 4590 114,40 2875 6705 Pemetaan Kadastral 31 68 KRO: Pelayanan Publik Kepoda Mosysrakat Rincan Output: a. lieritaAcaraPenyuluhan 1 lietitaAcara 4.906.000 100,00 100,00 100,00 99,06 99,06 Kategon 5 55,70 74,26 53,04 96,44 b. FliT RedistribusiTanah 42 Bidang 3.729.000 90,00 75,00 100.00 1352 Kategori 5 270 c. FliT PTSLASN KategoriV 195 Bidang 17.316.000 65,00 55,00 74,36 d P K4 SL ASH Kategon 1 010 Bidang 81 709 000 2000 2000 634
Target Target Rencaoa Reallas.L Rencaua Akal Triwulan I F'iaik Akai Triwulan II Target Ft jk No. S*.arau Reglata.0 Indikator Kinerja Keglatan Program dan Kegiatan aUn % % Notlilkail % Ret. (%) Nottilkasi Volume Satuan Volume Satuan I) KRO Pelayanan Publik Lalonpa Rincian Output: Tersedianya Informasi Cakupan Luas Bidang Tanah Tetpetakan 1892 % Layanan Pengukuran Bidang Tanah dan Tervalidasi a. BidangTanahLuasKurang Ruang dart 10 Ha (Kantah) 1.000 Bidang 209.402.000 45,00 35,00 33,80 75,11 I 16,87 48,21 Layanan Pengembalian 20 Bidang 5.235.000 35,00 15,00 15,00 42,86 15,42 102,81 b. Batas BidangTanah Luas _________ Kurang daii 10 Ha (Kantah) Pelayanan Informasi Data 75 Bidang 870.000 55,00 30,00 68,00 123,64 55,98 186,59 Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Seropikat Hak Mthk Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincan Output: Rekomendasi Hasil 1 Laporan 6083000 5000 4000 5000 10000 3156 7891 a Pembinaan/ Monev/Supervisi 4. Terwujudnya Kegiatan Pengaturan Tanah 1 Keputusan 18.568.000 10,00 0,00 100,00 100,00 25,68 25,68 Pengaturan dan Komunal, Hubungan Pendaltaran Tanah Kelembagaan dan PPAT Komunal dan Penatausahaan Tanah jurnlah Lisensi PPAT - Keputusan Ulayat serta 10 Keputusan Terwujudnya Ketja ICRO: Pemantauan Lembaga Sama Kelembagaan Rmcian Output: yang Terintegrasi Rekomendasi hasil a. pembinaan dan 1 Laporan 18.568.000 100,00 100,00 100,00 100,00 25,68 25,68 pengawasan PPAT Daerah 5. Kegiatan Penetapan HakTanah dan Ruang 40 Keputusan 10.333.000 30,00 0,00 6,67 13,33 2,30 9,19 Sasaran Kegiatan KRO. Pelayanan Publik Kepada Lembaga Terwujudnya Rincan Output: Pengaturan dan Pertetapan Hair Alas jumlah Bidang Tanah InstansiS Pemertntah, Surat Keputusan Penetapan 1. Tanah Ruang Alas BUMN dan I3UMD yang Ditetapkan Hak At T ah I tan dan Ruang Bawah a. Pernerintah, DUMN dan Untuk Instansi BUMD 10 SK 2.761.000 30,00 30,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Pemerintah, BUMN danBTJMD
argot Target Target Rocana Reall.aal Reacana Akal Triwulan I P11k Akal Triwulan II No. Saaarsn Keglotan Indikator Kinerja Keglatan Program dan Keglatan n Fl 1k % Notiflkaai % Ket. NatUlk..I (%) Volume Satuan Volume Satuan Terwujudnya KRO: Polayauau Publik Laluny. Rincian Output: Pengaturan dan Surat Keputusan Penetapan Penetapan Halt Atas a. HakAtasTanah Perorangan II. Tanah Ruang Alas 2. Junilah Bidang Tanah Badan Hulcum dan 30 Keputusan dan Badan 1-tukum - -.- . dan Ruang Bawah Perorangan yang D.itetapkan 13,33 ________ Untuk Badan 30 SK 7.572.000 50,00 25,00 6,67 230 9,19 21,15 Hukum dan ________ Perorangan 62,95 6. Kegiatan PendaftaranTanah dan Ruang 8.479 Bidang 510.324.000 21,67 21,67 10,82 46,79 ' KRO: Pelayanan Publik Lalnupa 43 Bidang Rincian Output: 585.000 50,00 50,00 16,28 32,56 50,17 100,34 82,22 102,78 a. Layanan Pendaftaran 46,28 102,84 Pertama Kali b. Layanan Informasi SKPT 45 Bidang 495.000 80,00 30,00 0,00 0,00: C. Layanan Pengecekan SHAT 1.800 Bidang 17.100.000 45,00 30,00 0,00 0,00 Terlaksananya d Layanan Pemecahan SHAT 300 Bidang 7200000 8000 4000 9533 119 17 3000 7500 A. Pendaftaran Tanah dan PendaftaranRuang JumlahBidang Tanah dan Ruang yang e. LayananPemehharaan 3.585 Bidang 2.742 Bidang 43.872.000 40,00 35,00 40,04 100,11 34,46 98,47 Ruang Alas Tanah yang Layanan Sumpah SerUpikat 6 Bidang 432.000 100,00 20,00 116,67 116,67 63,66 318,29 Berkepastian Hukum Hxlang dan Berbasis Elektronik KNOt Lay'anan Mauajemen Klnerja Internal Rincian Output: a. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen 6.094.000 50,00 40,00 50,00 100,00 15,75 39,38 Evaluasi KRO: Pelayanan Publik Kepada Ma.yerakat Rincan Output: a. SIIAT Red isthbusi Tanah 42 Bidang 546.000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 b. SI-tAT VrSL ASN Kategori V 3.500 Bidang 434.000.000 15,00 15,00 16,17 107,81 13,28 88,51 0,00 0,00 7. Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah 65 Data 15.600.000 25,00 30,00 46,15 131,87 KRO: Pelayanan Publik Lalonpa 65 Layanan Terwujudnya Jumlah Data dan Informasi Spasial yang . Data Penggunaan dan Derbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Rmc an Output: Pemanfaatan Tanah Penyelenggaraan Reforma Agraria Yang Optimal dan Layanan PerUmbangan Berkelanjutan a. Teknis Pertanahan dalam rangka ljm Perubahan 15.600.000 35,00 30,00 46,15 131,87 0,00 0,00 Penggunaan Tanah
Target Target Target Rencana Reallaeal Rencana Aksi Triwulan I Filk % Notiflkaal Anggan % Ak.A T iwul n U No. 8aaaran Keglatan Indikator Kinerja Keglatan Program dan Kegiatan Aaran P1.1k Ret. 8. (%) Notifikail Piath ggaran Volume Satuan Volume Saloon (%) (%) Kegiatan Pengaturan 42 Bidang 7.098.000 5000 1000 44,00 88,00 6,99 69,88 Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terdistribusinya Tanah 42 Hidang KRO: Pelayanan Publik Kepada Ma.yarakat Objek Reforma Agraria Jumlah Hidang Tanah Yang Diredisthbusi Rincan Output: SKRedistbusiTanah 42 Bidang 7.098.000 50,00 10,00 44,00 0,00 699 69,88 a. Katego V 9. Kegiatan Penanganan Akses 100 KK 67.400.000 30,00 0,00 25,00 55,56 22,76 113,80 Reforma Agraria (Access Reform) Terwujudnya Pemberian Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Akses Reforma Agraria Reforma Agraria 100 KRO: Fasllitaal dan Pemblnaan Kelnarga Rincan Output: - AksesReformaAgraria 100 KK 67.400.000 45,00 20,00 25,00 55,56 22,76 113,80 a. Kategori V 10. KegiatanPengadaanTanandan Pencadangan Tanah 1 SatuanKeija 4.551.000 50,00 40,00 100,00 200,00 94,51 236,27 Terwujudnya Realisarn Luas Tanah yang Disediakan Bagi - Hektar KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Ketersediaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Rincian Output: Bagi Pembangunan Kepentingan Lainnya a. Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Kerja 4.551.000 50,00 40,00 100,00 200,00 94,51 236,27 Evaluasi 11. Kegiatan PenilaianTanah dan Ekonomi Pertanahan 21 Layanan 4.851.000 62,50 20,00 95,00 160,00 47,25 118,13 KRO: Polayanan Publik Lalnnpa Rincian Output: - -- - 0,00 Tersedianya Informasi Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah 10,76 % Layanan Pertanahan 20 Layanan 300.000 75,00 0,00 90,00 120,00 0,00 Nilai Tanah, Ekonomi dan Ekonomi Pertanahan . Pengadaan Tanah Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan (Layanan) ERO: Lapanan Manajemen Klnerja Internal Rincan Output: a. Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Keija 4.551.000 50,00 40,00 100,00 200,00 94,51 236,27 Evaluasi 12. Terwujudnya Bidang- Kegiatan penyelenggaraan 1 SatuanKeija 4.551.000 50,00 40,00 100,00 200,00 94.51 236,27 Bidang Tanab yang KonsolidasiTanandan Tertata pada Lokasi Prngembangan Pertanahan Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi 20 % Tanah Pada Lokas: Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Konsolidasi Tanah dan Pertanahan KRO: Layanan Manajemen Kloerja Internal Pengembangon Rincian Output: Pertanahan I a. Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Keija 4.551.000 50,00 40,00 100,00 200,00 ______________________9_4_._5__1_j______2__3_6_,_2_7________________________
Target Target Rancana Realisasi Roncana Aksi Triwulan I Fisth Ak.l Triwulan II Target No. Sasaran Kegiatan Indikator Kluerja Keglatan Program dan Kegiatan Anggaran p, Fizik Notifikasi Aaggaran % Ret. 13. (%) (% (%) Notifikasi Anggsran Volume Satuan Volume Satuan (%) Kegiatan Pengendalian dan 2 Bidang 10.565.000 35,00 20,00 0,00 0,00 18,59 45,48 Pemantauan Pertanahan lerkendalinya Halt Alas KRO: Pengawasan dan Pengendalian Produl Rincian Output: Tanah/Dasar Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Penguasaan Alas Halt Alas Tanah/Dasar Penguasaan Alas Rekomendasi Hash Tanah, Alih Fungsi a. PengendalianHakAtas Lahan, Wilayah Pesisir, Tanah, AIOI Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, 1 Rasio Tanah/Dasar Penguasaan Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Alas Tanah 1 Bidang 3.200.000 70,00 40,00 67,81 96,87 37,19 92,97 0,00 Perbatasan dan Wilayah Tertentu 200,00 Tertentu 200,00 b. RckomendasiPengendalian 1 Bidang 7.365.000 0,00 0,00 0,00 (1,0)) 0,00 ASh Fllngsi Lahan Sawah 14. Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan 1 Kasus 17.418.000 50,00 40,00 100,00 23,3') 58215 KRO Penanganan Perkara 1 Perkara Terselesaikannya Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan 1 Kasus Scngketa Pertanahan Rincian Output: Burnt Pembcritahuan 17.418.000 50,00 40,00 100,00 23,54 58,85 a. Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan angli, 05 Juli 2022 Kantor Pertanahan aten Bangli dewa 8.8ff. MB 199703 1 004
EVALUASI KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2022 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aisi Triwulan U Triwulan U Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan strategi pencapalan 71 Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran 9 10 (%) (%) (%) (%) (%) (%) Atas kendala yang dihadapi terkait pemantauan dan evaluasi 23 4 5 6 7 8 telah dikonsultasikan ke Kanwil BPN Provinsi Bali baik secara PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN tatap muka ataupun melalui virtual (telepon atau WA) Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan ManaJemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lalnnya di Daerah KRO: Layanan Manajeanen Kinerja Internal Rincian Output: Pelaksanaan layanan pemantauan dan Apabila terdapat kendala dalam evaluasi dapat tercapai secara fisik dan pelaksanaan SKMPP dan! atau keuangan dikarenakan kegiatan-kegiatan penyusunan dokurnen SAKIP dapat di yang membentuk output mi merupakan konsultasikan secara tatap muka ke Layanan Pemantauan dan kegiatan rutin bulanan yang wajib Kanwil BPN Provinsi Bali mengingat Evaluasi a. 50,00 30,00 50,00 21,87 0,00 -8,13 dilaksanakan, antara lain pengelolaan dalam kegiatan mi telah disediakan SKMPP dan penyusunan dokumen SAKIP anggaran peijalanan dinas. serta adanya pencairan anggaran ATK dan Bahan Penunjang Komputer sebanyak 1 (satu) paket. KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output: - Mengingat kegiatan pada layanan Pada bulan Juli 2022 akan dilaksanakan Atas kendala yang dihadapi perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan-kegiatan yang penyusunan RKAKL 2023, untuk terkait pemantauan dan evaluasi teijadwal tetap (penyusunan TPNBP dan RKAKL), maka realisasi fisiknya juga meningkatkan penyerapan anggaran telah dikonsultasikan ke Kanwil mengikuti jadwal pelaksanaannya. Hingga akhir semester I mi, hanya dapat dilakukan dengan melaksanakan BPN Provinsi Bali baik secara penyusunan TPNBP yang telah dilaksanakan. pengadaan ATK dan Bahan Penunjang tatap muka ataupun melalui -0,36 Komputer. virtual (telepon atau WA) - Terkait revisi, dikarenakan pengakuan a. Layanan Perencanaan dan 50,00 50,00 37,00 49,64 -13,00 realisasi fisik menggunakan pendekatan Penganggaran pembobotan, maka realisasi fisik untuk pelaksanaan revisi akan diakui pada akhir semester I dan Semester II mengingat jumlah revisi dalam satu taliun anggaran sangat sulit untuk diprediksi.
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP -- Tindak Laniut Triwulan Triwulan II Triwulan II Sebeiumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Xeberhasilanf Kegagalan Strategi Pencapalan b. Layanan Manajemen Keuangan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) Tingginya realisasi anggaran jika Segera menyusun evidence-evidence atas Pengajuan SPM atas perjalanan- dibandingkan dengan targetnya disebabkan karena adanya pencairan kegiatan-kegiatan Layanan Manajemen peijalanan dinas yang belum ATK dan Bahan Penunjang Komputer 19'52 sebesar 1 (satu) paket yang mana Keuangan agar pencairan anggarannya dipertanggungjawabkan pencairannya tidak dapat dipecah/ 50,00 50'00 50'00 69 52 0,00 dicairkan sebagian/ bertahap. dapat segera direalisasikan anggarannya pada Triwulan I telah dilaksanakan sehingga pencairan angagrannya dapat optimal. KRO Layanan Manajemen SDM Internal Rincian Output: Pelaksanaan layanan manajemen SDM Segera menyusun evidence atas kegiatan- Peijalanan dinas terkait Layanan sampal dengan Triwulan II meliputi kegiatan Layanan Manajemen SDM agar Manajemen SDM telah dicairkan anggarannya sehingga sampai konsultasi kepegawaian dan pengelolaan, pencairan anggarannya dapat segera dengan akhir Triwulan II mi realisasi anggarannya dapat administrasi dan pemutakhiran data direalisasikan meningkat. kepegawaian serta adanya pencairan a. Layanan Manajemen SDM 50,00 55,00 50,00 65,00 0,00 anggaran ATK dan Bahan Penunjang 10,00 Komputer sebanyak 1 (satu) paket dan peijalanan dinas. KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Kegiatan terkait layanan hukum belum Agar segera menindakianjuti bantuan Kegiatan terkait layanan hukum dilaksanakan. hukum yang diperlukan. belum dilaksanakan. -25,00 a. Layanan Bantuan Hukum 25,00 25,00 0,00 0,00 -25,00 KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Kegiatan terkait pelaksanaan layanan Apabila terdapat kegiatan Sampai dengan akhir Triwulan II belum ada perjalanari dinas yang BMN yang telah dilaksanakan adalah konsultasi/ sosialisasi terkait layanan dilaksanakan terkait Layanan BMN mi sehingga belum ada konsultasi-konsultasi mengenai BMN disarankan agar menggunakan pencairan anggaran. pembongkaran gedung kantor terkait SPPD mengingat terdapat anggaran a. Layanan BMN 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 rencana renovasi gedung tahun anggaran peijalan dinas dalam kegiatan mi 2022 baik yang dilakukan dengan tatap sehingga realisasi anggaranny menjadi muka ataupun melalui zoom meeting. optimal.
Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan H Triwulan II Tindak Laniut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasllan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Sampai dengan akhir Triwulan 11 b; Layanan Umum Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran belum ada pengadaan konsumsi (%) (%) (%) (%) (%) (%) untuk tamu yang dilaksanakan Layanan Data dan terkait Layanan Umum mi Anggaran Pelayanan Umum dan Rumah Segera mencairkan anggaran yang sehingga belum ada pencairan C• anggaran. Tangga berupa konsumsi belum menjadi komponen pembentuk output Informasi dicairkan secara maksimal disebabkan yang bersangkutan. 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 jumlah tamu/ kunjungan pihak ekternal (stakeholder) yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tidak banyak. Terdapat 1 (satu) Komponen pada Anggaran pengadaan paket internet akan Revisi untuk rnenambah pagu Layanan Data dan Informasi yang belum direvisi untuk mendanai kegiatan anggaran pengadaan lisensi terealisasi, baik fisik maupun keuangan, fuliboard penyusunan RKAKL yang sudah dilaksanakan sehingga yaitu pengadaan paket data internet. direncanakan akan dilaksanakan secara pembayaran atas pengadaan 80,00 60,00 50,00 53,96 -30,00 -6,04 Berhubung tidak diberlakukannya lagi tatap muka di Jawa Tengah. lisensi tersebut dapat sistem kerja WFH, maka anggaran untuk direalisasikan pada periode pembelian paket data internet mi tidak Triwulan II mi. tidak dapat direalisasikan. KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rinc an Output: Tercapainya target Triwulan II tidak Apabila telah memperoleh ijin untuk Serah terima hasil pekerjaan dan konsultan perencana telah terlepas dan telah diselesaikan beberapa melanjutkan pekerjaan fisik konstruksi dilaksanakan pada bulan April 2022 dan telah diajukan pula tahap pelaksanaan renovasi gedung. agar segera melakukan tender melalui SPM dalam rangka pembayaran atasJasa konsultan tersebut. Adapun tahap-tahap yang telah ULP Kementerian Agraria dan Tata diselesaikan antara lain: Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. a. Layanan Prasarana Internal 10,00 10,00 12,00 7,66 2,00 -2,34 1) Pelaksanaan Lelang Konsultan Perencana, 2) Pelaksanaan Lelang Konsultan Pengawas, dan 3) Serah Terima Hasil Pekerjaan Konsultan Perencana. KRO Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: Selama Triwulan II, pelaksanaari Pada bulan Agustus 2022 akan Peijalan dinas terkait pembangunan ZI dilaksanakan oleh masing-masing pokja dengan menyusun dilaksanakan acara fullday terkait pembangurian ZI telah dicairakan evidence sesuai Lembar Kerja Evaluasi -10,2 1 (LKE) sehingga belum banyak Internalisasi Pembangunan ZI yang akan anggarannya. pengeluaran anggaran yang dapat a. Layanan Reformasi Kineija 50,00 25,00 50,00 14,79 0,00 dipertanggungjawabkan. diikuti oleh para pegawai Kantah Kab. Bangli dan para stakeholder sesuai undangan yang nantinya akan disusun.
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367