Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Laporan Kinerja 2022 - Kantah Bangli

Laporan Kinerja 2022 - Kantah Bangli

Published by Kantah Kabupaten Bangli, 2023-03-01 06:46:39

Description: Laporan Kinerja 2022 - Kantah Bangli

Keywords: LKJ TA 2022 Kantah Bangli

Search

Read the Text Version

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan II Triwulan II Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Atas tagihan-tagihan yang telah Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran lengkap sudah diajukan (%) (%) (%) (%) (%) pencairan anggarannya melalui pengajuan SPM. KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Tidak tercapainya target pencairan Segera mengajukan SPM tekait anggaran pada Layanan Perkantoran pengadaan seragam PPNPN apabila salah satunya disebabkan oleh pekeijaan tersebut telah selesai. mundurnya jadwal pengadaan seragam a. Layanan Perkantoran 50,00 50,00 50,00 46,29 0,00 -3,71 PPNPN yang awalnya direncanakan di awal Mei namun penanda tanganan SPK baru dilaksanakan pada pertengahan Juni 2022. KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Belum ada pengeluaran anggaran dengan Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memerlukan yang ditimbulkan clan kegiatan sejauh mi barn dilaksanakan melalui anggaran, agar segera menyusun pada Layanan Hubungan mengunggah kegiatan dan informasi evidence pertanggungjawaban setelah Masyarakat -50,00 pertanahan pada media sosial reami kegiatan tersebut dilaksanakan. a. Layanan Hubungan 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Masyarakat 0,00 yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA KRO Layanan Dukungan Manajenien Internal Rincian Output: Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Belum ada pengeluaran anggaran dengan Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memerlukan yang ditimbulkan dan kegiatan sejauh mi baru dilaksanakan melalui anggaran, agar segera menyusun pada Layanan Hubungan mengunggah kegiatan dan informasi evidence pertanggungjawaban setelah Masyarakat -50,00 pertanahan pada media sosial reami kegiatan teraebut dilaksanakan. a. Layanan Hubungan 50,00 50,00 50,00 0,00 Kanton Pertanahan Kabupaten Bangli Maayarakat yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan II Triwulan II Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Belum ada pengeluaran anggaran dengan Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memerlukan yang ditimbulkan dan kegiatan sejauh mi baru dilaksanakan melalui anggaran, agar segera menyusun pada Layanan Hubungan mengunggah kegiatan dan informasi evidence pertanggungjawaban setelah Masyarakat 4775 pertanahan pada media sosial resmi kegiatan tersebut dilaksanakan. a. Layanan Hubungan 50,00 50,00 2,25 0,00 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Masyarakat yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN 2. 85,00 50,00 96,66 64,31 11,66 14,31 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Survei dan Pernetaan rincian output. rincian output. masing rincian output. Tematik KRO: Prasarana Pengembangan Kawasan Rincian Output: Kegiatan telah direncanakan dan Segera menyelesaikan tahap validasi data Komunikasi yang baik dengan tim dilaksanakan dan awal tahun sehingga lapang agar data-data yang sudah yang bertugas mengambil data Pembuatan Peta Tematik progres pekerjaan sampai akhir Triwulan dimiliki dapat segera diproses untuk lapangan telah dilaksanakan a. Pertanahan dan Ruang 85,00 50,00 96,66 64,31 11,66 14,31 sudah hampir selesai. Selain itu peran dijadikan dasar pembuatan peta tematik. sehingga proses pengumpulan Kategori v -5,10 aktif aparat desa lokasi kegiatan sangat data telah selesai dilaskanakan. membantu jalannya proses pekeijaan lapangan. 3. 51,00 40,00 45,90 28,75 -11,25 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Pengukuran dan rincian output. rincian output. masing nincian output. Pemetaan Kadastral KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: Tidak terserapnya seluruh anggaran Dikarenakan kegiatan penyuluhan telah Koordinasi dengan pihak desa pada kegiatan mi dikarenakan adanya selesai dilaksanakan maka sisa anggaran telah dilaksanakan sebelum han Berita Acara Penyuluhan selisih harga antara pagu dan harga snack akan direvisi untuk menambah pelaksanaan penyuluhan Kategori a. 100,00 100,00 100,00 99,06 0,00 -0,94 pasar pada pengadaan ATK dan sisa anggaran pengadaan ATK untuk sehingga kegiatan ml dapat pengadaan snack. Nilai dan kedua selisih dicairkan pada Thwulan Ill nanti. beijalan lancar. tersebut dapat dikatakan relatif kecil yaitu Rp 46.000.

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi G Triwulan II Triwulan ii Tindak Laniut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasiian/ Kegagalan strategi Pencapalan b. PBT Redistribusi Tanah Kegiatan pengukuran telah Kategori 5 Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran selesai dilaksanakan yang (%) (%) (%) (%) (%) (%) mengacu pada hasil Inventarisasi dan identifikasi Objek dan Subjek Terdapat sisa anggaran pada kegiatan mi Untuk ATK dan Belanja Bahan pada redisribusi tanah. yang nantinya akan menyebabkan tidak kegiatan mi akan segera direalisasikan tercapainya penyerapan anggaran secara pada awal Triwulan 111. maksimal (100%). 90,00 75,00 100,00 55,70 10,00 Hal mi disebabkan dan 42 bidang tanah yang dilakukan survey dan pengukuran, 13 bidang diantaranya sudah masuk -19,30 dalam backlog K3.3 PTSL hasil pengukuran PBT PTSL pada tahun sebelumnya dan sudah dibayarkan pula biaya pengukurannya. Dikarenakan merupakan hasil pengukuran PTSL tahun sebelumnya maka atas bidang-bidang tersebut tidak dapat lagi dicairkan anggarannya Atas bidang-bidang tanah yang telah Segera mengajukan bidang-bidang tanah Telah dilaksanakan penjadwalan dilaksanakan pengukurannya belum seluruhnya diajukan pencairan yang telah selesai diukur dengan ulang dan berkoordinasi dengan anggarannya ke bagian tata usaha. dilengkapi dengan dokumen aparat desa. -1,96 Begitupula dengan pencairan anggaran ATK dan Bahan Penunjang Komputer pendukungnya agar bagian Keuangan belum mengikuti jumlah bidang yang c. PBTPTSLASN KategoriV 65,00 55,00 74,36 53,04 9,36 sudah direalisasikan. daatsegeramencairakananggaran d. PBT K4 PTSL ASN Kategoni 6,34 2,70 -13,66 pengukurannya. 1. Arsip SU banyak yang tidak Menyasar desa lain yang memiliki potensi Tim pengumpul data telah ditemukan; pengumpulan data lebih tinggi sehingga menyasar desa-desa baru yang 2. Perangkat Desa tidak mengetahui secara pasti pemegang Hak sehingga dapat lebih efisien dalam pelaksanaan diperkirakan terdapat potensi -17,30 menyulitkan pada saat identifikasi; kegiatannya mengingat jangka waktu yang tinggi. Namun karena 3. Peta Kerja belum memadai sehingga menyulitkan pada saat proses pelaksanaan kegiatan hanya 1 (satu) kondisi data (SU yang banyak identifikasi. 20,00 20,00 tahun anggaran dengan jumlah target tidak ditemukan dan peta keija yang cukup besar yang belum memadai) serta informasi dan desa yang belum jelas menyebabkan kinerja kegiatan mi belum optimal.

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan II Triwulan II Tindak Laniut Triwulan Sebolumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output: Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan perrnohonan yang masuk dan pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara -18,13 sangat dipengaruhi olehjumlah Layanan Pengukuran permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera ditindak a. Bidang Tanah Luas Kurang pendaftaran dan jumlah permohonan 45,00 35,00 33,80 16,87 -11,20 yang diselesaikan oleh seksi terkait. anggaran. lanjuti oleh seksi terkait. dan 10 Ha (Kantah) -20,00 13,00 Output yang tercapai mengikuti jumlah permohonan yang masuk dan pemohon, Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan sehingga tinggi rendahnya nilal capaian 0,42 sangat dipengaruhi oleh jumlah masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara permohonan yang masuk di loket Layanan Pengembalian pendaftaran dan jumlah permohonan evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera ditindak b. Batas Bidang Tanah Luas yang diselesaikan oleh seksi terkait. 35,00 15,00 15,00 15,42 anggaran. lanjuti oleh seksi terkait. Kurang dan 10 Ha (Kantah) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, Pelayanan Informasi Data sehingga tinggi rendahnya nilai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara Tekstual/ Grafikal,Salinan 25,98 sangat dipengaruhi olehjumlah Surat Ukur (untuk permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera ditindak C pendaftaran dan jumlah permohonan Sertipikat Hak Milik Atas 55,00 30,00 68,00 55,98 yang diselesaikan oleh seksi terkait. anggaran. lanjuti oleh seksi terkait. Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) KRO Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: Rekomendasi Hasil 50,00 40,00 50,00 3 1,56 0,00 Penyerapan anggaran pei)alan dinas Apabila ada undangan rapat atau Atas pedalanan dinas yang a. Pembinaan/ pada Seksi I mi tergantung dan jumlah konsultasi langsung ke Kanwil dan dilaksanakan sainpai dengan undangan rapat yang diadakan oleh menggunakan SPPD, seksi terkait agar akhir Tniwulan II telah Monev/Supervisi Kanwil BPN Provinsi Bali. segera melengkapi laporan kegiatan agar dilaksanakan anggaran peijalanan dinasnnya dapat pertanggungjawaban -8,44 dicairkan. keuangannya sehingga realisasi kegiatan mi dapat meningkat dibandingkan dengan akhir Tniwulan I lalu. Kegiatan Pengaturan Tanah 100,00 100,00 100,00 25,68 0,00 -74,32 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Komunal, Hubungan an output. outPut. masing rincian output. Kelembagaan dan PPAT KRO: Peznantauan Lembaga Rincian Output:

Target Rencana Aksi Realisaai Rencana Aksi GAP Triwulan II Triwulan U Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan strategi Pencapalan Jadwal pelaksanaan pembinaan Rekomendasi hasil Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Segera mencairkan honor tim apabila PPAT telah dilaksanakan dengan a, pembinaan dan (%) (%) (%) (%) (%) (%) evidence-evidence yang menjadi dasar baik aehingga kegiatan yang pembayaran telah diterima lengkap dan bersangkutan dapat diselesaikan pengawasan PPAT Daerah Rendahnya penyerapan anggaran benar oleh tim Keuangan. sesuai rencana dan anggaran kegiatan mi disebabkan oleh belum terkait tranaport juga telah telah 100,00 100,00 100,00 25,68 0,00 dicairkannya Honor Tim MPPD dan dicairkan seluruhnya. Honor Sekretariat MPPD yang mana 74,32% anggaran kegiatan mi berada -74,32 pada honor-honor tesebut. Untuk tim MPPD Kantab Kab. Bangli barn dilantik pada tanggal 27 Juni 2022. 5. 40,00 27,50 3,33 1,15 -36,67 -26,35 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Penetapan Hak Tanah rincian output. rincian output. masing rincian output. dan Ruang KRO: Pelayanan Publik Kepada Lembaga Rincian Output: Surat Keputusan Penetapan Pemeriksaan tanah atas pendaftaran Melakukan revisi DIPA agar anggaran Atas permohonan terkait tim tanah Instansi Pemerintah yang pada kegiatan mi dapat dimanfaatkan peneliti tanah telah dilaksanakan sebelumnya dilaksanakan oleh Tim untuk mendanai kegiatan Pemeriksaan oleh Panitia A -30,00 Peneliti Tanah, dengan diberlakukannya Tanah Oleh Panitia A. a. Hak Atas Tanah Instansi 30,00 30,00 0,00 0,00 -30,00 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, Pemerintah, BUMN dan maka kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia A. BUMD KRO Pelayanan Publik Lalnnya Rincian Output: Output yang tercapal mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara -22,70 sangat dipengaruhi oleh jumlah Surat Keputusan Penetapan permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera ditindak a. Hak Atas Tanah Perorangan pendaftaran dan jumlah permohonan 50,00 25,00 6,67 2,30 -43,33 yang diaelesaikan oleh seksi terkait. anggaran. lanjuti oleh seksi terkait. dan Badan Hukum 10,82 2 1,15 -10,85 6. 2 1,67 2 1,67 -0,52 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Pendaftaran Tanah dan rincian output. rincian output. masing rincian output. Ruang KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output:

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksl — Triwulan II Triwulan II Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan strategi Pencapalan a. LayananPendaftaran Pertama Kali Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) b. Layanan Informasi SKPT Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sangat dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera ditindak pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. anggaran. lanjuti oleh seksi terkait. 50,00 50,00 16,28 50,17 -33,72 017 Terdapatketimpanganyangcukuptinggi terkait capain fisik dan keuangannya. Tingginya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pencairan anggaran di awal (sebelum fisik selesai) berupa pengadaan map permohonan yangmana penyediaan map permohonan memang harus disediakan di awal layanan (dipergunakan untuk mendaftar) 1. Output yang tercapai mengikuti Melaksanakan revisi anggaran terhadap Atas permohonan-permohonan jumlah permohonan yang masuk dan layanan-layanan elektronik sesuai yang sudah lengkap secara administrasi telah segera ditindak pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai arahan terbaru sehingga nantinya lanjuti oleh seksi terkait. capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah anggaran kegiatan mi dapat diserap permohonan yang masuk di loket mengingat realisasi permohonannya pendaftaran dan jumlah permohonan sudah ada. yang diselesaikan oleh seksi terkait; 80,00 30,00 82,22 0,00 2,22 -30,00 2. Sampal dengan akhir Triwulan II belum terdapat realisasi anggaran karena adanya penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada surat Sekretaniat Jenderal Kementenian ATR/ BPN nomor PR.02.01/186- 100/11/2022 tanggal 4 Februani 2022 nrihal Penaneenhan Pelaksanaan

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi G Triwulan II Triwulan II Fisik Tindak Lanjut Triwulan (%) Sebe1umnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Atas permohonan-permohonan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Anggaran yang sudah 1engkap secara (%) (%) (%) (%) (%) administrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. 1. Output yang tercapai mengikuti Melaksanakan reviai anggaran terhadap jumlah permohonan yang masuk dan layanari-layanan elektronik sesuai pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai arahan terbaru sehingga nantinya capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah anggaran kegiatan ml dapat diserap permohonan yang masuk di loket mengingat realisasi permohonannya pendaftaran dan jumlah permohonan sudah ada. yang diselesaikan oleh seksi terkait; C. L.ayanan Pengecekan SHAT 45,00 30,00 46,28 0,00 1,28 2. Sampai dengan akhir Triwulan II 15,33 -30,00 belum terdapat realisasi anggaran karena 0,04 adanya penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagainiana tercantum pada surat Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/186- 100/11/2022 tanggal 4 Februari 2022 prihal Penangguhan Pelaksanaan Anggaran Belanja Layanan Pertanahan Elektronik. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk agar tidak menjadi tunggakan di yang sudah lengkap secara administrasi telah segera ditindak sehingga tinggi rendahnya nilai capaian tahun berjalan. lanjuti oleh seksi terkait. d. Layanan Pemecahan SHAT 80,00 40,00 95,33 30,00 - 10,00 sangat dipengaruhi oleh jumlah Atas permohonan-permohonan yang sudah lengkap secara permohonan yang masuk di loket admirnstrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. 1. Output yang tercapai mengikuti Segera menyelesaikan permohonan yang jumlah permohonan yang masuk dan masuk agar tidak menjadi tunggakan di petnohon, sehingga tinggi rendahnya nilai tahun berjalan. capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; e. Layanan Pemeliharaan Data 40,00 35,00 40,04 34,46 -0,54 2. Untuk Thwulan I mi belum terdapat Pertanahan realisasi anggaran karena adanya penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada aurat Sekretaniat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/ 186-100/11/2022 tanggal 4 Februani 2022 prihal fl 1. n_a_a.

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi - GAP Triwulan II Triwulan ii . Tindak Lanjut Triwulan Pencapaian sebelumnya No. Program dan Keglatan Analis.is Keberhas.ilan/ Kegagalan Strategi. Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%J (%) (%) (%) (%) (%) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, sehingga tinggi rendahnya nhlai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara 43,66 sangatdipengaruhi olehjumlah Layanan Sumpah Sertipikat permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera ditindak Hilang pendaltaran dan jumlah permohonan 100,00 20,00 116,67 63,66 16,67 yang diselesaikan oleh seksi terkait. anggarafl. lanjuti oleh seksi terkait. KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output: Tidak tercapainya target pencairan Untuk pengadaan ATK dan Bahan Atas anggaran peijalanan dinas a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi anggaran pada Layanan Pemantauan dan Penunjang Komputer agar segera yang tersedia pada kegiatan mi Evaluasi pada seksi PHP mi salah dilaksanakan sehingga pencairan telah digunakan dalam rangka satunya disebabkan oleh belum anggarannya semakin baik. konsultasi ke Kanwil BPN -24,25 dilaksanakannya pengadaan ATK dan 50,00 40,00 50,00 15,75 0,00 Sedangkan untuk anggaran peijalanan Provinsi Bali dalam rangka Bahan Penunjang Komputer serta masih dinas dalam kotanya dapat dioptimalkan menyelesaikan permasalahan/ minimnya penyerapan anggaran dengan menggunakan SPPD apabila kendala yang dihadapi oleh seksi perjalanan dinas luar kota. terdapat Pembinaan/ Sosialisasi/ terkait. KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: 0,00 0,00 0 00 Sertipikat Redistrubusi Tanah belum Segera menyelesaikan penerbitan Hingga akhir Triwulan II mi a. SHAT Redistribusi Tanah sertipikat apabila SK Redistribusi Tanah masih tetap menunggu dapat direalisasikan karena proses telah disahkan diterbitkannya SE Redistribusi Tanah. 0 00 0 00 pelaksanaan SK Redistribusi Tanah 0 00 belum selesai dilaksanakan. Teijadi kegagalan sistem (error) pada Meminta solusi penyelesaian masalah Telah dilakukan penjadwalan saat mengusulkan berkas terkait melalui ITSM agar bidang-bidang ulang dengan petugas desa agar pengumpulan data dan pemeriksaan tersebut dapat diusulkan untuk pelaksanaan pengumpulan data tanah. dicairkan anggarannya. dapat lebih optimal. Namun Atas error tersebut maka bidang-bidang adanya kesibukan-kesibukan di b. SHAT PTSL ASN Kategori V 15,00 15,00 16,17 13,28 1,17 -1,72 yang te15.h dientri sampai dengan tahap desa menyebabkan pencapain 46 15 0 00 11 15 pengumuman tidak dapat direalisasikan belum maksimal. anggaran. Akibat kegagalan sistem tersebut, sebanyak 185 berkas (dengan potensi 7. 35,00 30,00 -30 00 Telàh d.i.jabarkan pada masi.ng-masi.ng Telah d.i.jabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Penyelenggaraan masing nncian output. Penatagunaan Tanah nincian output. rincian output. KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output:

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan II Triwulan II Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan strategi Pencapalan Atas permohonan-permohonan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran yang sudah lengkap secara (%) (%) (%) (%) (%) (%) administrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. 1. Output yang tercapai mengikuti Mengajukan revisi DIPA untuk jumlah permohonan yang masuk dan menyesuaikan nomenklatur baru atas pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilal layanan pertimbangan teknis capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah pertanahan. permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait; Layanan Pertimbangan 2. Sampai dengan akhir Triwulan II mi a. Teknis Pertanahan dalam 35,00 30,00 46,15 0,00 11,15 -30,00 belum terdapat realisasi anggaran karena rangka Ijin Perubahan adanya penundaan pencairan anggaran Penggunaan Tanah layanan pertimbangan teknis pertanahan 8. Kegiatan Pengaturan sebagaimana tercantum pada surat Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tanah Kementerian ATR/ BPN nomor 62/500.22/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 prihal Penundaan Pencairan Anggaran Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun Anggaran 2022. 50,00 10,00 44,00 6,99 -6,00 -3,01 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- rincian output. flflCian output. masing rincian output. KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: 1. Sampal dengan akhir Tniwulan II, Segera menyiapkan evidence atas tahap- Jadwal pelaksanaan SK kegiatan Redistribusi Tanah baru tahap yang telah dilaksanakan dan Redistribusi Tanah telah menyelesaikan 2 (dua) tahap, yaitu tahap segera melaksanakan tahapan dilaksanakan dengan baik penyuluhan dan tahap Invetarisasi dan berikutnya (Sidang Panitia Pertimbangan sehingga kegiatan yang Identifikasi Objek dan Subjek. Land Reform) agar output SK Redistribusi bersangkutan dapat Tanah dapat segera tercapai. dilaksanakan sesuai rencana. a. SK Redistnibusi Tanah 50,00 10,00 44,00 6,99 -6,00 -3,0 1 2. Perhitungan progres Triwulan I mi Kategori v 25,00 didasarkan pada bobot masing-masing tahapan yang mana untuk tahap Penyuluhan bobot kinerjanya adalah 10% dan tahap penyuluhan dan tahap Invetarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek memiliki bobot 34%. 9. 45,00 20,00 - -20,00 2,76 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- 22,76 rincian output. rincian output. masing rincian output. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform) KRO: Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan H Triwulan H Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Aiialisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Rincian Output: Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%} a. Akses Reforma Agraria 45,00 20,00 25,00 22,76 -20,00 Sampai akhir Triwulan II, tahapan Atas tahapan yang telah dilaksanakan Jadwal pelaksanaan SK Kategori V 50,00 kegiatan yang telah . Selesai atau dalam proses pelaksanaan agar Redistribusi Tanah telah dilaksanakan sudah sampai pada segera disusun evidencenya sehingga dilaksanakan dengan baik Pemetaan Sosial. Namun berhubung pencairan anggarannya dapat segera sehingga kegiatan yang 2,76 proses Pemetaan Sosial memang direalisasikan. bersangkutan dapat memakan waktu yang cukup panjang, dilaksanakan sesual rencana. maka hingga akhir bulan Juni 2022 mi belum dapat diselesaikan. 10. 50,00 40,00 100,00 94,51 54,51 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Pengadaan Tanah dan rincian output. rincian output. masing rincian output. Pencadangan Tanah KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: Kegiatan konsultasi terkait pengadaan Agar segera melakukan koordinasi/ Seksi terkait telah melakukan koordinasi/ konsultasi pada saat tanah dan pencadangan tanah mi dapat konsultasi apabila dalam proses proses pelaksanaan pengadaan tanah Pemkab Bangli dilaksanakan terkait adanya rencana pelaksanaan pengadaan tanah Pemkab menemukan masalah sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan a Layanan Pemantauan dan 50,00 40,00 100,00 94,51 50,00 54,51 dan Pemkab Bangli untuk melaksanakan Bangli menemukan masalah sehingga dapat tercapai. Evaluasi 32,50 pengadaan tanah untuk kepentingan tujuan pelaksanaan kegiatan dapat umum di wilayah kabupaten Bangli. tercapai. 11. 62,50 20,00 95,00 47,25 27,25 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Penilaian Tanah dan rincian output. rincian output. masing rincian output. Ekonomi Pertanahan KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincian Output:

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan II Triwulan II Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program clan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1. Output yang tercapai mengikuti Melaksanakan revisi anggaran terhadap Atas permohonan-permohonan yang sudah lengkap secara jumlah permohonan yang masuk dan layanan-layanan elektnonik sesuai administrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai arahan terbaru sehingga nantinya capaian sangat dipengaruhi oleh jumlah anggaran kegiatan mi dapat diserap permohonan yang masuk di loket mengingat realisasi permohonannya pendaftaran dan jumlah permohonan sudah ada. yang diselesaikan oleh seksi terkait; Layanan Pertanahan 75,00 0,00 90,00 0,00 15,00 2. Sampal akhir Tniwulan II mi belum a. Bidang Pengadaan Tanah 0,00 terdapat realisasi anggaran karena (Layanan) adanya penangguhan pelaksanaan anggaran belanja layanan pertanahan elektronik sebagaimana tercantum pada surat Sekretaniat Jenderal Kementerian ATR/ BPN nomor PR.02.01/186- 100/11/2022 tanggal 4 Februari 2022 prihal Penangguhan Pelaksanaan Anggaran Belanja Layanan Pertanahan Elektronik. KRO Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: a. Layanan Pemantauan dan 50,00 40,00 100,00 94,51 50,00 Kegiatan konsultasi terkait pelakaanaan Untuk memaksimalkan penyerapan Seksi terkait telah melakukan Evaluasj 236,27 fasilitasi penilaian tanah dan ekonomi anggaran maka perlu dilakukan koordinasi/ konsultasi terkait pertanahan mi dilaksakan di BPKAD pengadaan terkait anggaran belanja fasilitasi penilaian tanah dan 54,51 Kabupaten Bangli dan Kanwil BPN bahan yang ada. ekonomi pertanahan. Propinsi Bali dalam rangka pemantauan atas Peijanjian Keda Sama (PKS) terkait Host To Host. 12. Kegiatan Penyelenggaraan 50,00 40,00 100,00 94,51 0,00 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing - Konsolidasi Tanah dan rincian output. rincian output. Pengembangan Pertanahan KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: a. Layanan Pemantauan dan Kegiatan konsultasi dan koordinasi Untuk memaksimalkan penyerapan Seksi terkait telah melakukan Evaluasi terkait pelaksanaan fasilitasi anggaran maka perlu dilakukan koordinasi/ konsultasi terkait penyelenggaraan konsolidasi tanah dan pengadaan terkait anggaran belanja fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanahan mi bahan yang ada. konsolidasi tanah dan 0,00 dilaksakan di Dinas PUPR Perkim pengembangan pertanahan. 50,00 40,00 100,00 94,51 236,27 Kabupaten Bangli terkait rencana -1,10 pengembangan permukiman melalui konsolidasi tanah. 13. 35,00 20,00 33,91 18,59 -1,41 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- nincian output. rincian output. masing nincian output. Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan II Triwulan H Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) KRO: Pengawasan dan Pengendalian Produk Rincian Output: Terdapat pengurangan target fisik dan Segera menyusun telaah staf dan usulan Kegiatan telah mulai anggaran pada kegiatan mi yang mana revisinya dilakukan bersamaan dengan rekomendasi hasil pengendalian HAT! dilaksanakan setelah DIPA Revisi kegiatan lainnya dengan kewenangan -2,81 revisi DJA. DPAT agar output kegiatan mi dapat disahkan. Rekomendasi Hasil segera tercapai. a. Pengendalian Hak Atas 70,00 40,00 67,81 37,19 -2,19 Selain itu atas tahapari-tahapan yang Tanah/Dasar Penguasaan 0,00 0,00 telah dilaksanakan agar segera 23,54 50,00 Atas Tanah dilengkapi evidence. nya sehingga 23,54 pencairan anggarannya dapet segera diproses oleh bagman Keuangan. Kegiatan belum mulai dilaksanakan Segera melaksanakan kegiatan terkait Masih menunggu petunjuk karena seksi terkait masih menunggu apabila petunjuk pelaksanaannya telah pelaksanaan kegiatan. 0,00 diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan. terbit dan menyiapkan evidence- b. Rekomendasi Pengendalian 0,00 0,00 0,00 evidence. nya sebagai dasar pencairan Alih Fungsi Lahan Sawah anggarannya. 14. 50,00 40,00 100,00 -16,46 Telah dijabarkan pada masing-masing lelah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Penanganan Sengketa rincian output. rincian output. masing rincian output. Pertanahan KRO: Penanganan Perkara Rincian Output: - Meskipun kegiatan mi telah mencapai Atas tahapan yang telah dilaksanakan Evidence-evidence yang pada 50,00 Triwulan I belum dicairkan 100% secara fisik, namun secara agar segera disusun evidence. nya anggarannya, pada bulan Mci dan Juni 2022 kemarin sudah anggaran masih tergolong sangat rendah. sehingga pencairan anggarannya dapat diajukan SPM.nya. Surat Pemberitahuan Hal mi disebabkan karena masih segera direalisasikan. a. Keputusan Penyelesaian 50,00 40,00 100,00 -16,46 terdapat evidence kegiatan yang belum Sengketa Pertanahan dipertanggungjawabkan oleh bagian Keuangan. Bangli, 05 Juli 2022 • 1a Kantor Pertanahan bupaten Bangli - .1 Gus%Agiang Gede Warmadewa. S.SLT.. M.H- 19770218 199703 1 004

LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN HI TAHUN 2022 KANTOR PERTANAI-IAN KABUPATEN BANGLI Target Target Target Rencana a115a51 Reneana Akai Triwulan UI Fisik Akal Triwulun UI No. Saaaran Regiatan Indikator Kinerja Kegiatan Program dun Kegiatan Fisik % Nutlilkaal % Ket. 2 3 (%) Natlflkaal Volume Satuan Volume Satuan 1'°W Fisik Anggaran 7 (%) (%) 10 15 16 4 55 11 12 13 14 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 8 9 Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls Luinnya dl Daerah KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal 1. Indeks Akuntabilitas Kineija SAKIP) 90 Indeks Rincian Output: Akuntabilitas a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 8.780.000 75,00 50,00 75,00 100,00 32,80 65,50 KRO Layenan Manajemen Kinerja Internal 100,00 97,65 Rincian Output: 100,00 2. Indeks KinerJa Peluksanaan Anggaran Layanan I'erencanaan dan 1 Dokumen 9.900.000 75,00 70,00 75,00 66,91 95,58 (IKPA) Pengauggaran 0,00 83,98 98,80 b Laynnan Manajemen 1 Dokumen 28.017.000 85,00 85,00 83,00 100,00 Keuangan 100,00 Indeks Procesionalitas Aparatur Sipil Indeks KRO Layanan Manujemen 8DM Internal 55,00 Negara 69 Profesionalitas Rincian OutpuL 0,00 Persentnse pembeiian fasilitasi bantuan ASN 140,00 4. hukum dan pertinsbangan/ pendapat a. Layanan Manajemen SUM 1 Orang 9.600.000 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 hukum. 100 % KRO: Layanan Dukungan Manujemen Internal Rincian Output: a. Layanan J3antuaxi Hukuin 1 Layanan 7.200.000 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 KRO: Layenan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: a. Layanan BMN 1 Loyanan 4.440.000 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 10,49 13,99 b. Layanan Umum I Layanan 2.860.000 75,00 75,00 75,00 53,96 53,96 Terlaksananya Persentase integritas pelayenan publik di Layanan Data dan 1 Layanan 71.861.000 100,00 100,00 55,00 Dukungan Manajemen bidang pertanahan dan ruang Informasi dan Thgas 'reknit Lainnya di Daerah KRO: Layanan Sarana dun Prasarana Internal Rincian Output: a. Layanan Sarana Internal 10 Unit 50.000.000 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 62,00 b. Layanan Prasarana Internal 1 Unit 4.847.100.000 35,00 40,00 49,00 KRO Laymma Manajemen Kinerja Internal J'ersentase Capaian Kinea Hasil 85 51 Rintiaii Output: Pengawasan

Target Target Rencan. Reali.a.i Reacana Akal Triwulan Ill Ficik . TulRII in T arget No. Sasaran Kegletan Indikator Kiuceja Kegiatan Program dan Kogiatan % Natifikasi gg.e Kot. Volume Satuan Volume Satuan Fisik w a. Layanon Reformasi Kinrrja 1 Dokumen 59.410.000 7500 75,00 75,00 100,00 75,63 100,84 KRO Layanan Dukungen Manajemen Internal Peraentase Terpenuhinya Layanan 100 % Rincian Output Perkantoran a Layanan Perkantoran 1 Layanan 4 672 993 000 7. 00 75 00 75 00 100 00 72 28 96 18 8 Persentase Pengeloiaan Tindak tanJut KRO Layenan Dukungrn Man.J.men ntera1 Pengaduan Masyarakat Rincian Output 100 % a. LayananHubungan 1 Layanan 9.003.000 75,00 75,00 75,00 100,00 0,00 0,00 Masyarakat RRO Laynnan Dukungan Manajemen Internal Persentase layanan permohonari iriformasi 100 % pubhk Layanan Hubungan a. Masyarakat 1 Layanan 12.843000 75,00 75,00 75,00 100,00 0,00 0,00 KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal Persentose Pelaksanaan 4 (empat) Metode Rincian Output Strategi Komunikasi Publik Layanan Hubungan Maayarakat 12.844.000 75,00 75,00 75,00 100,00 67,28 89,71 - PENGELOL.AAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN 2. KegiatanSurveidanPemetaan 41.835.000 100,00 75,00 96,66 96,66 71,46 95,28 1.000 Hektar Terwujudnya Sistem Cakupan Luas Peta Tematik Pertanalian dan 2 KRO: Praaasana Pengembangan Kawasan Informai Geopasial Ruang Rincian OUtpUt Tematik Pertanaban Pembuatan Peta Tematik danRuang a. Pertanahan dan Ruang KatcgoriV 1.000 Hektar 41.835.000 100,00 75,00 96,66 91,66 71,46 95,28 2.344 Bidang 329.250.000 73,00 60,00 61,12 74,63 45,52 67,76 ERO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output a. Berlta Acara Penyuluhan 1 Berita Acara 4.906.000 100,00 100,00 100,00 100,00 99,06 99,06 Kategori 5 3.729.000 100,00 75,00 7 1,68 95,57 86,90 86,90 b. FliT Redistribusi Tanah 42 Bidang 100,00 100,00 2,70 7,72 C. PBT I'TSLASN KategorlV 195 Bidang 17.316.000 100,00 100,00 100,00 100,00 1.010 Bidang 81.709.000 40,00 35,00 10,59 26,49 RRO Pelaysuan Publik Lainnya Rincian Output Tersedianva Informas: ., , . ... . ,

Target Target RIIC.DO Realiaasi Rencana Akai Triwulan W Flaik Akal Triwulan III Target P1.1k Anggaran No. Saaaran Keglatan Indikator Kinerjn Kegiatan Program dan Keglatan Anggaran () Lialk Notlflkaal Miwran % Net. (%) (%) Noilfikail Volume Satuan Volume Satuan Bidang Tanah dan ..aKupan t.uas niaang iarian ierpetaan 18,92 % Layanan Pengukuran Ruang Tervalidasi a. Bidang Tanah Luas Kurang dan 10 Ha (Kantah) 1.000 Bidang 209.402.000 75,00 55,00 65,00 86,67 39,28 71,41 yanan Pengembaltan 20 Bidang 5.235.000 50,00 35,00 30,00 60,00 27,02 77,20 b. Batas Bidang Tanah Luas Kurang dan 10 Ha (Kantah) Pelayanan Informasi Data 75 Bidang 870.000 85,00 85,00 101,33 119,22 83,91 98,72 Tekstual/ Grafikal,Salinan SuratUkur(untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) KNO Layanan Manajemen Kineda Internal Rinnian Output: Rekomendasi Hasil 1 Laporan 6.083.000 75,00 60,00 75,00 100,00 31,56 52,61 a. Pembinaan/ 100,00 Monev/Supervisi 4. Trrwujudnya Kegiatan Pengaturan Tanah 1 Keputusan 18.568.000 10,00 0,00 100,00 4 1,03 41,03 Pengaturan dan Komunal, Hubungan Pendaftaran Tanah Krlembagaan dan PPAT Komunal dan Penatausahuan Tanah Juxnlah Lisensi PPAT - Keputusan Ulayat serta 40 Keputusan Trrwujudnya Kerja KRO: Pomantauan Lombaga Sama Kelembagaan Rincian Output; yang Terintrgrasi Rekomendasi hasil a. pcmbinaan dan 1 Laporan 18.568.000 100,00 100,00 100,00 100,00 41,03 41,03 40 Keputusan 2 1,43 5. pengawasan PPAT Daerah 3,86 40 SK 21,43 Kegiatan Penetapan flak Tanab 10.533.000 30,00 0,00 15,00 70,02 1,93 dan Ruang Terwujudnya junilah Bidang Tanah Badan Hukum dan 43,19 Pengaturan dan Perorangan yang Ditetapkan KNO: Pelayanan Pubilk Lalnnya Penetapan flak Atas Rincian Output: Tanah Ruang Aids 10.533.000 70,00 50,00 15,00 1,93 3,86 dan Ruang Bawah Surat lteputusan Penrtapan Untuk Badan a. Hak Alas Tanah Perorangan Hukum dan Prrorangan dan Badan Hukum 6. Kegiatan Pendaftaran Tanah dan 54,97 Ruang 8.479 Bidang 516.929.000 75,00 60,00 55,67 27,49 43 Bidang KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output: a. LayananPendaftaran 585.000 70,00 50,00 30,23 50,17 100,34 Pertama Kali

Target Target Rencana Realiaaai Rencana Akat Tr1wu1an fli Flaik AkZL Triwulan UI Target No. 8aaaran ICeg1atan Indikator Klnerja Kegiatan Program dan Kegiatan Anggaran yjjj Fialk Notiflk*s1 i.nggara_n % Ket. b. Layanan lnformasi sKvr (%) (%) NoUflkaai gg Volume Satuan Volume Satuan (%) 45 Bidang 45000 10000 100,00 126,07 126,67 100,00 100,00 98,95 61,89 95,21 c. Loyanan Pengecekan SHAT 1.800 Bidang 1.800.000 90,00 65,00 89,06 d. Layanan Pemecaitan SHAT 300 Bidang 7.200.000 95,00 55,00 181,00 190,53 48,00 87,27 Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang e. Layanan Pemeliharaan Data 26.097.000 70,00 65,00 70,39 100,55 94,42 145,27 Pertanahan Bawah Tanali dan 3.585 Bidang 2.742 Bidang Ruang Atas Tanah yang Terdaftar I3erkepastian Hukum Layanan Sumpah Sertlpikat Hilang dan Berbasis Elektronik 6 Bidang 432.000 100,00 100,00 133,33 133,33 99,3 1 99,3 1 KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output a. LayananPemantauandan 1 Dokamen 46.224.000 75,00 60,00 75,00 100,00 7,27 12,11 Evaluasi KRO Pelayenan Publik Kepada Ma.yarakat Rincian Output a. SHAT Redistribusi Tanah 42 Hidang 546.000 100,00 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 36,77 66,86 32,29 64,58 b. SHAT PTSL ASN Kategori V 3.500 Bidang 434.000.000 55,00 50,00 13,51 6,75 7. Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah 55 Data 15.400.000 25,00 30,00 107,27 120,20 KRO Pelayanan Publik Latnnya 55 Layanan Terwujudnya Jumlal, Data dan Informasi Spastat yang Data Penggunaan dan Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Rincian Output Pemanfaatan Tanah Penyelenggaraan Reforma Agraria Yang Optimal dan Layanan Pertimbangan Berkelanjutan a. Teknls l'ertanahan da1am rangka Ijin Perubahan 15.400.000 85,00 50,00 107,27 126,20 6,75 13,51 Penggunaan Tanat 8. Kegiatan Pengaturan 42 Bidang 7.098.000 100,00 80,00 100,00 100,00 90,42 113,02 Penguasaan, pemthkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terdistribusmya Tanah Jumlah Bidang 'Dinah Yang Diredistribusi 42 Bidang O: Pelnyanan Publik Kepada Ma.yazakat Objek Reforma Agraria Rincian Output a. 8K Redistribusi Tanah 42 l3idang 7.098.000 100,00 80,00 100,00 0,00 90,42 113,02 xategoriv 9. Kegiatan Penanganan Akses 100 KK 67.400.000 30,00 0,00 80,00 100,00 52,28 87,14 Reforma Agraria (Access Reform) Terwujudnya Pemberian Jumlah Kepala l(eluarga Pencrima Akses Akses Reforma Agraria Reforma Agraria 100 (J( KRO: Fa.ilitaal dan Pemblnaan Keluarga Rincian Output;

Target 'I'arget Target Rencana Re.lI.aai Rencana Akat Triwulan UI Fialk Akal Triwulan III % Notlftkaai Auggaran % No. Saaaran Reglatan Indikator Kinerja Kegiatan Program dan Kcgiatan ggaran Lialk (%) Kt. (%) (%) (%) Volume Satuan Volume Satuan AkscsReformaAgrana 100 KK 67.400.000 80,00 60,00 80,00 100,00 52,28 87,14 a. Kategori V 10. Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah 1 Satuan Kerja 4.551.000 75.00 60,00 100,00 133,33 100,00 166,67 Terwujudnya Realisasi Luas Tanah yang Disediakan l3agi - Uektar KRO: Layanaa Manajemen Kinerja Internal Kctersediaan Tunah Pcmbangunan Untuk Kepentingan Umum dan Rincian Output: Bagi Pembangunan Kepentingan 1.ainnya a. Layanaa Pemantauan dan 1 Satuan lce!ja 4.551.000 75,00 60,00 100,00 133,33 100,00 166,67 Evaluasi 11. Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan 21 Layanan 4.571.000 82,50 80,00 152,50 180,56 100,00 133,33 KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincian Output: Tersedianya Informasi Peningkatan Cakupan Informasi Nilal Tanah 10,76 % Layanan 1'ertanalian 20 Layanan 20.000 90.00 100,00 205,00 227,78 100,00 100,00 Nllai Tanah, Ekonomi dan Ekonomi Pertanahan a. Flidang Pengadaan Tanah Pertanahan dan Lisensi Penitai Pertanahan (Layanan) KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output a. Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Kerja 4,551.000 75,00 60,00 100,00 133,33 100,00 166,67 Evaluasi 12. Kegiatan Penye.lenggaraan 1 Satuan Keija 4.55 1.000 75,00 60,00 100,00 133,33 94,5 1 157,5 1 Konsolidasi Tanah dan Terwujudnya Bidang- Pengembangan Pertanahan Bidang Tanah yang Tertata pada Lokaai 20 % Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi Peningkatan Nilni Tanah Konsolidasi Tanah dan Pengembangan KRO: Layanan Manajemen Klnoja Internal Pada Lokasi Konsolidasi Pertanahan Rincan Output: Tanah dan Pengembangan a. Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Keija 4.551.000 75,00 60,00 100,00 133,33 94.51 157,51 Pertanahan Evaluast 13. Keglatan Pengendalian dan 2 Bidang 10.565.000 65,00 75,00 0,00 0,00 49,53 49,53 Pemantauan Pertanahan Terkendalinya Flak Alas KRO: Pengawaaan dan Pengendallan Produk Rincian Output: Tnnah/Dasnr Raslo Peningkatan Produktitttas P4T Basil Penguasaan Alas Tanah, Alih Fungsi Flak Alas Tanah/Dasar Penguasaan Alas 1 Rasio Rekomendasi Basil Tanah, ASh Fungsi Lahan, Wilayah Pcsisir, Lahan, Wilayah Pesisir, Pengendalian Flak Alas Pulau-Pulau Kedil, Perbatasari dan Wilayah a. Tanah/Dasar Penguasaan 1 Bidang 3.200.000 100,00 100,00 100,00 100,00 99,06 99,06 Pulau.Pulau Kedil, Tertentu Perbalasan dan Wilayah Alas Tanah Tertentu b. Rekomendasi Pengendalian 1 Bidang 7.365.000 30,00 .50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASh Futigsi Lahan Sawah

Target Target Renoana Reali.aai Renoana Akal Triwu1.n m P'islk Akai Triwulan UI Target Fllk Auggaran No. Srsaruo Kcglotu Indikator Klnerja Kogiatan Program dan Kegiatan Anggaxan (%) %) Finik % lotiflkaal % Ket. 4. Netiflk*si Keglatan Penanganan Sengkcta Volume Satuan Pertanahan Volume Satuan KRO: Penangan.n Parkas. Rinclan Output: 1 Kasus 17.418.000 100,00 65,00 100,00 100,00 49,32 75,87 Terseleeaikannya juxnlah Penyclesafan Sengketa Pertanahan 1 Kasus Surat Pembcritahuan Sengketa Pertanahan a. Keputusan Penyelesalan Sengketa Pertanahan 1 Perkara 17.418.000 100,0)) 65,00 100,00 100,00 49,32 75,87 Bangli, 10 Oktober 2022 4) , pain Kantur Pertanahan \\KabuPaten Bangli 4 I Warmadewa S.SiT. M.H.4 770218 199703 1 004

EVALUASI KINERJA ATAS RENCANA AKSL TRIWULAN III TAHUN 2022 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwuian III Triwulan Ill No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strateg Pencapaian Tindak Lanjut Triwulan 9 10 Sebelumnya Fisik Anggaran Fisik Anggaran Piaik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) 11 2 34 5 6 7 8 PROGRAM DUKU1GAN MANAJEMEN • Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekuis LaInnya di Daerah KRO: Layanan Manajemen KinerJa Internal Rincian Output: a. Layanan Pemantauan dan Pencairan belum dapat mencapai target Segera melakukan pengadaan ATK dan Atas kendala yang dihadapi Evaluasi disebabkan karena anggaran ATK dan Bahan Penunjang Komputer sesuai terkait pelaksanaan penyusunan Bahan Penunjang Komputer dan juga anggaran yang ada dan apabila SAKIT dan! atan SKMPP telah perjalanan dinas pada Pengelolaan peijalarian dines tidak mampu diserap dilakukan koordinasi/ konsultasi Kendall Mutu Program Pertanahan secaraa maksimal agar direvisi untuk via telepon dan WA. -17,20 Kabupaten Bangli. menambah anggaran pengadaan ATK 75,00 50,00 75,00 32,80 0,00 dan l3ahan Penunjang Komputer. KRO: Layanan Manajemen KinerJa Internal Rincian Output: Belum tercapainya target pencairan Segera melakukan pengadaan ATK dan Terkait dengan pelaksanaan RKAKL 2023 Pagu Alokasi anggaran pada RO mi disebabkan belum Bahan Penunjang Komputer sesuai Anggaran, pengadaan ATK dan Bahan Penunjang Komputernya Layanan Perencanaan dan direalisasikannya evaluaai renstra 2020- anggaran yang ada apabila kegiatan telah dilakaanakan pada ahir Penganggaran bulan September 2022. a. 75 00 70 00 75 00 66,91 0 00 -3,09 2024 sehingga anggaran ATK dan Bahan evaluasi renstra telah dilaksanakan. -2,00 Penunjang Komputernya belum dibelanjakan. Tingginya realisaai anggaran jika Sisa anggaran yang belum terserap Atas evidence-evidence yang telah dibandingkan dengan targetnya disebabkan karena adanya pencairan adalah anggaran peijalanan dinas. Iengkap dan benar sudah ATK dan Bahan Penunjang Komputer -1,02 sebesar 1 (satu) paket yang mana Untuk memaksimalkan serapan akhir diajukan pencairan anggarannya. pencairannya tidak dapat dipecah/ L Manajemen 85,00 85,00 83,00 83,98 dicairkan sebagian/ bertahap. tahun pada RO mi maka apabila b. Keuangan terdapat kendala/ permasalahan dan undangan terkait keuangan agar mempergunakan anggaran perjadin yang audah ada. KRO: Layanan Manajemen SDM Internal Rincian Output:

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan III Triwulan Ill Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Atas evidence-evidence terkait Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran layanan Manajemen SDM yang (%) (%) (%) telah lengkap dan benar sudah diajukan pencairan anggarannya. a. Layanan Manajemen SDM 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 Adanya pendataan terkait PPNPN dan Evidence-evidence yang telah disusun beberapa kendala terkait pengelolaan terkait kosultasi kepegawaian agar administrasi dan pemuktakhiran data segera disampaikan ke bagaian 0,00 kepegawalan menyebabkan kegiatan mi Keuangan. dapat berjalan dan mencapai realisasi fisik yang tinggi. KRO: Layanan Dukungan ManaJemen Internal Rincian Output: Kegiatan terkait layanan hukum belum Agar segera menindakianjuti bantuan Kegiatan terkait layanan hukum belum dilaksanakan. dilaksanakan. hukum yang diperlukan. -25,00 a. Laysnan Bantuan Hukum 25,00 25,00 0,00 0,00 -25,00 KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Beluin tercapainya target pencairan Apabila terdapat kegiatan Pencairan anggaran peijadin belum dilaksanakan karena anggaran pada layanan BMN disebabkan konsultasi/sosialisasi terkait layanan konsultasi terkait BMN dilaksanakan secara online (via belum adanya realisasi atas anggaran BMN disarankan agar menggunakan telepon dan WA) perjadin yang disiapkan daiam rangka SPPD mengingat terdapat anggaran a. Layanan BMN 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 -75,00 konsultasi dan koordinasi terkait perjalari dinas dalani kegiatan mi penilaian bongkaran gedung. sehingga realisasi anggarannya menjadi optimal. Anggaran Pelayanan Urnum dan Rumah Segera melengkapi evidence terkait Atas pengadaan konsumsi untuk Tangga berupa konsumsi belum pengadaan konsumsi untuk tamu. tamu yang sudah lengkap telah maksimal disebabkan jumlah tamu/ dilakukan penciaran 75,00 75,00 75,00 10,49 0,00 kunjungan pihak ekternal (stakeholder) anggarannya oleh bendahara. 55,00 53 96 -45,00 yang datang ke Kantor Pertanahan b. Layanan Umum 64'5 Kabupaten Bangli tidak banyak. Terdapat 1 )satu) Komponen pada Anggaran pengadaan paket internet akan Revisi anggaran belum dapat Layanan Data dan Informasi yang belum direvisi untuk mendanai kegiatan dilaksanakan untuk menjaga terealisasi, baik fisik maupun keuangan, fuilboard penyusunan RKAKL Pagu nilai IKPA terkait revisi anggaran yaitu pengadaan paket data internet. Anggaran yang telah dilaksanakan pada yang mann terdapat batasan La'anan Data dan 100,00 100 00 -46 04 Berhubung tidak diberlakukannya lagi bulan Juli kemarin. revisi antar KRO maksimal 1 Informasi sistem keija WFH, maka anggaran untuk )satu) kali per triwulan. pembelian paket data internet mi tidak tidak dapat direalisasikan. KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rincian Output:

Target Rencana Akal Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan III Trwulan HI Tindak Lanjut Triwulan e e umnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasllan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) a. Layanan Prasarana Internal 50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 Telah dilaksanakan proses pengadaan Segera melakukan pembayaran atas Pada triwulan sebelumnya, prasarana internal berupa pengadaan pengadaan laptop dan printer apabila pengadaan prasarana internal 0,00 laptop dan printer. telah dilakukan serah terima yang belum masuk dalain DIPA Kantor dibuktikan dengan penandatanganan Pertanahan Kabupaten Bangli. b. Layanan Prasarana Internal 35,00 40,00 49,00 24,80 14,00 Sesuai dengan kontrak yang BAST. ditandatangani antara PPK dan Pihak Proses pengadaan penyedia Ketiga, maka pencairan anggaran Memperketat pengawasan atas (kontraktor pekeijaan fisik dan dilakukan berdasarkari progres fisik pelaksanaan pekexjaan fisik melalui konsultan pengawas) telah yang telah diselesaikan oleh pihak Konsultan Pengawas dan segera dilaksanakan dan keduanya telah -15,20 ketiga. berkoordinasi dengan tim pendamping berkontrak mulai 01 September apabila terjadi kendala/ permasalahan 2022. selama proses renovasi berlangsung. KRO: Layanan Manajemen KinerJa Internal Rincian Output: Sampai dengan Triwulan III, Agar memperoleh nilai LKE yang Telah dilaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan ZI masimal, masing-masing pokja harus fuliday Internalisasi dilaksanakan oleh masing-masing pokia meningkatkan kineijanya dalam Pembangunan ZI yang a. Layanan Reformasi Kineija 75,00 75,00 75,00 75,63 0,00 dengari menyusun evidence sesuai pemenuhan evidence masing-masing melibatkan para pegawai Kantah 0,63 Lembar Keria Evaluasi (LKE) dan juga pertanyaan dalam LKE mengingat sudah Kab. Bangli dan para pelaksanaan fuilday terkait Internalisasi memasuki triwulan IV. stake holder. Pembangunan ZI KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Belum maksimalnya penycrapan Segera melakaanakan kegiatan SPM terkait pencairan anggaran seragam PPNPN telah diajukan. anggaran pada belanja keperluan pokok operasional 994 yang tertunda dan perkantoran (521111) mejadi salah satu segera mencairkan anggarannya. Untuk penyebab tidak tercapainya target anggaran yang sudah dipastikan tidak realiasi anggaran. Selain itu, terdapat terserap agar direvisi ke mata anggaran sisa anggaran untuk sewa gedung kantor operasional lainnya, misal pemeliharaan a. Layanan Perkantoran 75,00 75,00 75,00 72,28 0,00 -2,72 yang tidak terserap karena selama kendaraan roda 4 dan roda 2. proses renovasi gedung, Kantah Kabupaten Bangli memperoleh pinjaman gedung dan Dinas PUPR Perkim Kabupaten Bangli. KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan III Triwulan XII Tindak Lanjut Triwulan e e umnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Rincian Output: Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Belum ada pengeluaran anggaran dengan kehumasaxi yang memerlukan yang ditimbulkan dan kegiatan dengan Layanan Hubungan Masyarakat anggaran, agar segera menyusun pada Layanari Hubungan sejauh mi baru dilaksanakan melalui evidence pertanggungjawaban setelah Masyarakat mengunggah kegiatan dan inforrnasi kegiatan tersebut dilaksanakan. a. Layanan Hubungan 75'00 75'00 75 00 0 00 0 00 pertanaha pada media sosial resmi Masyarakat ' ' ' -75'00 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang mana kegiatan mi belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Seluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaitan Belum ada pengeluaran anggaran dengan Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memerlukan yang ditimbulkan dan kegiatan anggaran, agar segera menyusun pada Layanan Hubungan sejauh mi baru dilaksanakan melalui evidence pertanggungjawaban setelah Masyarakat mengunggah kegiatan dan informasi kegiatan tersebut dilaksanakan. La anan Hubungan pertanalian pada media sosial resmi a. Masyarakat 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 -75,00 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang mana kegiatan liii belum memerlukan anggaran sebagaimana tersedia dalam DIPA KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output: Tidak tercapainya target pencairan Meningkatkan upaya-upaya kehumasan Telah dilaksanakan pencairan anggaran sampai dengan akhir triwulan melalui media cetak seperti spanduk, angagran terkait pembuatan III disebabkan oleh belum maksimainya umbul-umbul dan konten grafis dan video klip, media cetak dan pelaksanaan strategi komunikasi daerah sejenisnya. sejenisnya terkait dengan balk dalam bentuk spanduk, umbul- pengelolaan kehumasan. Layanan Hubungan 75'00 75'00 75,00 67'28 0 00 -7'72 umbul dan sejenisnya. a. Masyarakat , PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN 2. 100 00 75 00 96 66 71 46 3 34 Telah dijabarkan pada masing masing Telah dijabarkan pada masing masing Telah dijabarkan pada masing Kegiatan Survei dan Pemetaan Tematik nncian output. nncian output. masing nncian output. KRO: Prasarana Pengembangan Kawasan Rincian Output:

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan III Triwulan III Tindak La&ut Triwulan Sebeiumnya No. Program dan Kegiatan Anailsis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Tahap validasi belum dapat Pembuatan Peta Tematik Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran dilaksanakan seperti rencana a. Pertanahan dan Ruang (%) (%) (%) (%) (%) sebelumnya dikarenakan masih adanya kendala teknis pada Kategori V 71,46 Belum tercapainya target fisik Meriyampaikan kendala yang dihadapi aplikasi. disebabkan karena adanya kesalahan ke Pu sat melalui ITSM agar segera 100,00 75,00 96,66 teknis pada aplikasi SiPetik. Yang mana memperoleh solusi atas permasalahan akibat kesalahan teknis mi yang terjadi sambil melakukan menyebabkan hilangnya informasi- pengimputan ulang atas informasi- informasi yang telah terinput pada informasi yang hilang. bidang-bidang tanah, Akibat hilangnya data-data tersebut maka perlu dientri ulang kembali. 3. 73 00 60 00 61,12 45,52 -11 88 -14,48 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Pengukuran dan rincian output. rincian output. masing nncian output, Pemetaan Kadastral KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: Tidak terserapnya seluruh anggaran Segera mencairkan sisa anggaran agar Tidak terserapnya seluruh pada kegiatan mi dikarenakan adanya realisasi menjadi maksimal. anggaran pada kegiatan mi selisih harga antara pagu dan harga dikarenakan adanya selisih harga a. Berita Acara Penyuluhan 100,00 100,00 100,00 99,06 0,00 pasar pada pengadaan ATK dan antara pagu dan harga pasar Kategoni 5 71,68 0,00 -0,94 pengadaan snack. Nilai dan kedua pada pengadaan ATK dan selisih tersebut dapat dikatakan relatif pengadaan snack. Nilai dan kecil yaltu Rp 46.000. kedua selisih tersebut dapat dikatakan relatif kecil yaitu Rp 46.000. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan mi Terhadap sisa anggaran yang ada akan Untuk ATK dan Belanja Bahan pada kegiatan mi sudah yang nantinya akan menyebabkan tidak diusulkan untuk direvisi guna dilaksanakan pengadaannya pada Triwulan HI. tercapainya penyerapan anggaran secara menambah target dan anggaran pada maksimal (100%). PBT PTSL ASN Kategoni V mengingat masih adanya bidang tanah yang belum Hal mi disebabkan dan 42 bidang tanah terukur dan terpetakan di desa-desa yang dilakukan survey dan pengukuran, yang menjadi Lokasi PTSL TA. 2022. 13 bidang diantaranya sudah masuk PBT Redistribusi Tanah dalam backlog K3.3 PTSL hasil Kategori b. 100,00 75,00 100,00 -3,32 pengukuran PBT PTSL pada tahun sebelumnya dan sudah dibayarkan pula biaya pcngukurannya, Dikarenakan merupakan hasil pengukuran PTSL tahun sebelumnya maka atas bidang-bidang tersebut tidak dapat lagi dicairkan anggarannya

Target Reneana Aksl Realisasi Reneana Aksi Triwulan III Triwulan XII Tindak Lanjut Triwulan e e umnya No. Program dan Keglatan Analiais Keberhasllan/ Kegagalan Strategi Pencapalan c. PBT PTSL ASN Kategori V Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) Belum tercapainya target realisasi Seksi terkait segera menyampaikan ATK dan Bahan Penunjang anggaran pada kegiatan mi disebabkan belum dibayarkannya ATK dan Bahan evidence atas 6 bidang tanah yang sudah Komputer telah dilaksanakan Penunjang Komputer dan biaya lapang -13,10 sebanyak 6 bidarig. diukur agar segera dapat diproses pengadaannya. pengajuan SPM.nya. Terkait dengan 100,00 100,00 100,00 86,90 0,00 belanja ATK dan Bahan Penunjang Komputer agar segera diajukan SPMnya apabila barang yang dipesan telah benar dan lengkap. d. PBT K4 PTSL ASN Kategori 40,00 35,00 10,59 2,70 -29 41 1. Arsip SU banyak yang tidak Menyasar desa lain yang memiild Tim pengumpul data telah V ditemukan; potensi pengumpulan data lebih tinggi menyasar desa-desa barn yang sehingga dapat lebih efisien dalam diperkirakan terdapat potensi 2. Perangkat Desa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatannya mengingat yang tinggi. Namun karena secara pasti pemegang Hak sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan koadisi data (SU yang banyak -32 30 meny-ulitkan pada saat identifikasi; hanya I (satu) tahun anggaran dengan tidak ditemukan dan peta keija jumlah target yang culcup besar yang belum memadai) serta 3. Peta Kerja belum memadai sehingga inforinasi dan desa yang belum menyulitkan pada saat proses jelas menyebabkan kineija identifikasi. kegiatan mi belum optimal. KRO Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output: Output yang tercapai mengikutijuxnlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dad pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera Layanan Pengukuran sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ditindak lanjuti oleh seksi terkait. a. Bidang Tanah Luas Kurang 75,00 55,00 65,00 39,28 -10,00 -15,72 permohonan yang masuk di loket dan 10 Ha (Kantah) pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera rnenyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan perniohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera Layanan Pengembalian sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ditindak lanjuti oleh seksi terkait. b. Batas Bidang Tanah Luas 50,00 35,00 30,00 27,02 -20,00 -7,98 permohonan yang masuk di loket Kurang dan 10 Ha (Kantah) pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait.

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan III Triwulan III Strategi Pencapalan Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasllan/ Kegagalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fislk Anggarafl (%) (%) (%) (%) (%) (%) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara Pelayanan Informasi Data sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera Tekstual/ Grafikal,Salinan ditindak lanjuti oleh seksi terkait. Surat Ukur (untuk sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. C• Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan 85,00 85,00 101,33 83,91 16,33 -1,09 permohonan yang masuk di loket Ganti Blanko) pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincan Output: Penyerapan anggaran perjalan dinas Apabila ada undangan rapat atau Atas peijalanan dinas yang pada Seksi 1 mi tergantung dan jumlah undangan rapat yang diadakan oleh konsultasi langsung ke Kanwil dan dilaksanakan sampai dengan Kanwil BPN Provinsi Bali. menggunakan SPPD, seksi terkait agar akhir Triwulan 11 telah -28,44 segera melengkapi laporan kegiatan agar dilaksanakan Rekomendasi Hasil 0,00 anggaran perjalanan dinasnnya dapat pertanggungjawaban a. Pembinaan/ 75,00 60,00 75,00 31,56 dicairkan. keuangannya. Money! Supervisi Kegiatan Pengaturan Tanah 100,00 100,00 100,00 41,03 0,00 -58,97 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Komunal, Hubungan rincian output. rincian output. masing rincian output. Kelembagaan dan PPAT KRO: Pemantauan Lembaga Rincian Output: Rendahnya penyerapan anggaran Segera mencairkari honor tim apabila Pencairan anggaran atas honor evidence-evidence yang menjadi dasar tim telah direalisasikan untuk 1 kegiatan mi disebabkan oleh belum pembayaran telah diterima lerigkap dan (satu) bulan. dicairkannya Honor Tim MPPD dan benar oleh tim Keuangan. Rekomendasi hasil 100,00 100,00 100,00 4 1,03 0,00 Honor Sekretariat MPPD yang mana a. pembinaan dan 0,97 -27,50 74,32% anggaran kegiatan mi berada -58,97 pada honor-honor tesebut. pengawasan PPAT Daerah Untuk tim MPPD Kantah Kab. Bangli baru dilantik pada tanggal 27 Juni 2022. 5. 35,00 25,00 7,50 -24,03 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Penetapan Hak Tanah rincian output. rincian output. masing rincian output. dan Ruang KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincian Output:

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan III Triwulan III Tindak Laniut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Kegiatan Anallais Keberhasllan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara Surat Keputusan sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. Penetapan Hak Atas Tanah sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. Perorangan dan Badan 70'00 50 00 15 00 1 93 55 00 48'0 a. ' .' ' -' - permohonan yang masuk di loket Hukum pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. 6. 75,00 60,00 55,67 27,49 -19,33 -32,51 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Pendaftaran Tanah dan 30,23 rincian output. rinclan output. masing rincian output. Ruang KRO: Pelayanan Publik Lalnnya Rincan Output: Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan perrnohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar pencairan administrasi telah segera sangat dipengaruhi oleh jumlah anggaran. ditindak lanjuti oleh seksi terkait. permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. a. Layanan Pendaftaran 70,00 50,00 50,17 39,77 Terdapat ketimpangan yang cukup tinggi Pertama Kali terkait capairi fisik dan keuangannya. 0,17 Tingginya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pencairan anggaran di awal (sebelum fisik selesai) berupa pengadaan map permohonan yangmana penyediaan map permohonan memang harus disediakan di awal layanan (dipergunakan untuk mendaftar) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera ditindak lanjuti o1eh seksi terkait. sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. b. Layanan Informasi SKPT 100,00 100,00 126,67 100,00 26,67 0,00 permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait.

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksl Triwulan III Triwulan Ill Tindak Laniut Triwulan 8ebe1umn'a No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) -0,94 Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, sehingga tinggi rcndahnya nilai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sangat dipengaruhi oleh jumlah -3,11 permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera pendaftaran dan jumlah permohonan pencairan anggaran. ditindak lanjuti oleh seksi terkait. yang diselesaikan oleh seksi terkait. c. Layanan Pengecekan SHAT 90,00 65,00 89,06 6 1,89 Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera ditindaic lanjuti oleh seksi terkait. sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. -7,00 permohonan yang masuk di loket d. Layanan Pemecahan SHAT 95,00 55,00 18 1,00 48,00 86,00 94,42 0,39 Layanan Pemeliharaan pendaftaran dan jumlah permohonan e. Data Pertanahan yang diselesaikan oleh seksi terkait. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyclesaikan perrnohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, rnasuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. 70,00 65,00 70,39 Terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terkait capain fisik dan keuangannya. 29,42 Tingginya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pencairan anggaran di awal (sebelum fisik selesai) berupa pengadaan map permohonan yangmana penyediaan map perrnohonan memang harus disediakan di awal layanan (dipergunakani untuk mendaftar) Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. Layanan Sumpah Sertipikat 100,00 100,00 133,33 99,31 33,33 -0,69 sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. Hilang permohonan yang masuk di loket pendaftaran dan jumlah permohonan yang diselesaikan oleh seksi terkait. KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output:

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksl Triwuian HI Triwulan III Tindak La&ut Triwulan Se e umnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasllan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Menunggu pengajuan SPM atas Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran belanja ATK pada Layanan (%) (%) (%) (%) (%) (%) Pemantauan dan Evaluasi. a. Layanan Pemantauan dan 75,00 60,00 75,00 7,27 0,00 Rendahnya penyerapan anggaran pada Segera mencairkan honor tim kendali Evaluasi RO mi disebabkan adanya penambahan PTSL dengan mengacu pada tanggal anggaran sebesar Rp 40.130.000 terkait terbit SK Tim Kendall PTSL dan Tim Kendali PTSL di bulan Agustus 2022 mencairkan anggaran ATK serta snack -52,73 narnun hingga akhir September 2022 rapat sesuai dengan evidence yang ada. belum ada pencairan sama sekali. KRO Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: Seluruh anggaran pada SHAT Segera melaksanakan proses pengadaan Penerbitan sertipikat sudah ATK dan Bahan Penunjang Komputer langsung diproses begitu SK Redistribusi Tanah belum direalisasikan serta belanja bahan. Redistribusi Tanah disahkan. a. SHAT Redistribusi Tanah 100,00 80,00 100,00 0,00 0,00 sehingga target realisasi anggaran tidak -80,00 tercapai. 1. Banyak kegiatan puldadis yang 1. Melakukan pendataan di malam han Pencairan anggaran terkait akun diundur dikarenakan tingginya intensitas upacara agama di desa; atau pada han libur untuk 521219 dan 521213 terkait 2. Jadwal pelaksanaan pendataan yang mengakomodasi pemohon-pemohon yang pelaksanaan pengumpulan data sering berubah atas permintaan pihak desa; tidak sempat datang pada saat dan pemeriksaan tanah sudah -17,7 1 •Adanya penolakan dan pihak desa pendataan di jam-jam kerja; berhasil diajukan SPMnya. untuk mengikuti program yang b. SHAT PTSL ASN Kategori V 55,00 50,00 36,77 32,29 -18,23 bersangkutan 2. Tim yuridis agar segera mengajukan usulan pencairan anggaran atas bidang- bidang yang sudah terealisasikan, balk tahap Pengumpulan Data maupun Pemeriksaan Tanah, disertai dengan evidence pendukung agar anggran- anggaran terkait dapat segera direalisasikan. 7. 85 00 50 00 107,27 6 75 22 27 -43 25 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Penyelenggaraan nincian output. ninclan output, masing rincian output. Penatagunaan Tanah KRO: Pelayanan Publik Lainnya Rincian Output:

Target Rencana Aksl Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan ZR Triwulan III Tindak Lanjut Triwulan SOIUmnya No. Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Layanan Pertimbangan P181k Anggaran Fisik Anggarau Fisik Anggaran Teknis Pertanahan dalam (%) a. rangka Ijin Perubahan (0,) (%) (%) (%) Penggunaan Tanah Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Revisi DIPA terkait pembaharuan permohonan yang masuk dan pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- nomenklatur telah dilaksanakan sehingga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar dan telah disahkan pada bulan sangat dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran mengingat target Agustus 2022. 85,00 50,00 107,27 6,75 22,27 -43,25 permohonan yang masuk di loket fisik sudah melampaui target yang pendaftaran dan jumlah perrnohonan tercantum dalam DIPA. yang diselesaikan oleh seksi terkait. 8. 100,00 80,00 100,00 90,42 0,00 10,42 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pads masing- Kegiatan Pengaturan rincian output. rincian output. masing rincian output. Penguasaan, Pemilikan, Pengguriaan dan Pemanfaatan Tanah KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Rincian Output: Meskipun realisasi fisk telah mencapai Segera melaksanakan pengadaan ATK Pencairan anggaran telah 100% narnun pencairan anggaran belum dan Bahan Penunjang Komputer atas dilaksanakan atas evidence- terealsiasi sepenuhnya. Hal mi meliputi tahapan-tahapan yang telah selesai evidence yang telah diserahkan anggaran ATK dan Bahan Penunjang dilaksanakan. ke bagian Keuangan. SK Redistnibusi Tanah 100,00 80,00 100,00 90,42 0,00 10,42 Komputer pada tahapan Penetapan a. Kategori v Objek dan Subjek Redistribusi dan Penerbitan SK Redis. 9. 80,00 60,00 80,00 52,28 0,00 -7,72 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- rincian output. rincian output. masing rincian output. Kegiatan Penanganan Akses 0,00 Reforma Agrania (Access Reform) 25,00 KRO: Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Rincan Output: Terdapat beberapa mata anggaran yang Apabila evidence pelaksanaan kegiatan Atas tahapan yang telah belum terealisasikan dikarenakan masih masing-masing taliapan telah lengkap dilaksanakan atau dalam proses Akses Reforma Agrania menunggu kelengkapan evidence dan dan benar agar segera diajukan SPM.ny pelaksanaan telah disusun a. Kategori V 80,00 60,00 80,00 52,28 -7,72 seksi terkait. sehingga dapat meningkatkan penciaran evidencenya sehingga pencairan anggaran RO yang bersangkutan. anggarannya dapat direalisasikan oleh bendahara. 10. 75,00 60,00 100,00 100,00 40,00 Telab dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Kegiatan Pengadaan Tanah dan rincian output. rincian output. masing rincian output. Pencadangan Tanah KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output:

Target Rencana Aks! Realisasi Rencana Aksl GAP Triwulan HI Triwulan HI Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No, Program dan Kegiatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan Atas sisa anggaran yang ada Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran sudah dilaksanakan (%) (%) (%) (%) (%) pencairannya sehingga realisasi anggaran mencapai 100%. Kegiatan konsultasi terkait pengadaan Agar segera melakukan koordinasi/ konsultasi apabila dalam proses tanah dan pencadangan tanah mi dapat pelaksanaan pengadaan tanah Pernkab Bangli menemukan masalah sehingga dilaksanakan terkait adanya rencana tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai. a. Layanan Pemantauan dan 75,00 60,00 100,00 100,00 25,00 40,00 dan Pemkab Bangli untuk tanah untuk va1uasi melaksanakan pengadaan kepentingan umum di wilayah kabupaten Bangli. 11. 82 50 80 00 152 50 100 00 70 00 20 00 lelah dijabarkan pada masing inasing Telai-i dijabarkan pada masing masing Telah dijabarkan pada masing Kegiatan Perulaian Tanah dan nncian output. rincian output. masing nncian output. Ekonomi Pertanahan KRO: Pelayanan Pubilk Lainnya Rincian Output: Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyalesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dan pemohon, sehingga tinggi rendahnya nilai capaian masuk dan menyiapkan evidence- yang sudah lengkap secara sangat dipengaruhi oleh jumlah 0,00 permohonan yang masuk di loket evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera pendaftaran dan jumlah permohonan Layanan Pertanahan yang diselesaikan oleh seksi terkait. pencairan anggaran. ditindak lanjuti oleh seksi terkait. a. Bidang Pengadaan Tanah 90,00 100,00 205,00 100,00 115,00 (Layanan) KRO Layanan Manajemen KinerJa Internal Rincian Output: Maksimalnya pencairan anggaran pada Meskipun target fisik dan keuangan Atas sisa anggaran yang ada sudah dilaksanakan RO mi disebabkan oleh telah telah tercapai, apabila masih terdapat pencairannya sehingga realisasi anggaran mencapai 100%. direalisasikannya anggaran fotocopy dan kendala terkait penilaian tanah dan a. L.ayanan Pemantauan dan 75,00 60,00 100,00 100,00 25,00 40,00 penjilidan laporan. ekonomi pertanahan maka seksi terkait Evaluasi harus tetap melaksanakan koordinasi atau konsultasi untuk menyelesaikan kendala tersebut. 12. Kegiatan Penyelenggaraan .. . . .. . ,. Konsolidasi Tanah dan Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- Pengembangan Pertanahan 75,00 60,00 100,00 94,51 157,51 0,00 nncian output. ninclan output. masing nincian output. KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Masih terdapat sisa anggaran yang Apabila ada laporan yang harus Seksi terkait belum melakukan a. Eval uasi belum terserap yaitu belanja bahan digandakan dan dijilid agar segera penjilidan dan penggandaan terkait penjiidan dan penggandaan melaksanakannya dan menyaxnpaikan terkait RO mi. 0,00 sehingga penyerapan anggarannya bukti pembayaran ke bagian Keuangan. 75,00 60,00 100,00 94,51 157,5 1 belum bisa sama dengan persentase capaian fisiknya.

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana AksL GAP Triwulan III Triwulan III Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapalan 13. Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Kegiatan Pengendalian dan (%) (%) (%) (%) (%) (%) Pemantauan Pertanahan 65,00 75,00 50,00 49,53 -15,00 -25,47 Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masirig- rincian output. rincian output. masing rincian output. KRO: Pengawasan dan Pengendalian Produk Rincian Output: Sisa anggaran yang belum terealisasi Agar seksi terkait segera menyampaikan Seksi terkait telah menyusun adalah anggaran pengiriman laporan bukti pembayaran pengiriman surat agar telaah staf dan usulan sehingga pencairan anggaran belum bisa dapat dipertanggung jawabakan oleh rekomendasi hasi] pengendalian mencapai 100%. Bendahara. HAT/ DPAT sehirigga output kegiatan mi dapat terselesaikan. Rekomendasi Hasil Selain itu atas tahapan-tahapan yang telah dilaksanakanjuga a. Pengendalian Hak Atas 100,00 100,00 100,00 99,06 0,00 -0,94 telah dilengkapi evidence. nya Tanah/Dasar Penguasaan sehingga pengajuan SPM.nya dapat dilaksanakan oleh bagian Atas Tanah Keuangan. Kendala pelaksanaan adalah belum Agar segera disusun jadwal sehingga Juknis telah diterbitkan sehingga tercapainya jadwal yang tepat antara pihak-pihak terkait dapat segera pelaksanaan kegiatan sudah bisa b. Rekornendasi Pengendalian 30,00 50,00 0,00 0,00 30,00 -50,00 pthak kantah dan Dinas PUPR terkait melaksanakan pemantauan/ cek lapang dilaksanakan. Alih Fungsi Lahan Sawah pengecekan lapang. mengingat saat mi sudah memasuki triwulan IV.

Target Rencana Aks! Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan Ill Triwulan HI Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya No. Program dan Keglatan Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Strategi Pencapaian Telah dijabarkan pada rnasing- 14. Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Telah dijabarkan pada masing-masing masing rincian output. Keatan Penanganan Sengketa (%) (%) (%) (%) (%) (%) rincian output. Pertanahan 100,00 65,00 100,00 49,32 0,00 Telah dijabarkan pada masing-masing -15,68 rincian output. KRO: Penanganan Perkara Rincian Output: Surat Pemberitahuan Terdapat sisa anggaran berupa honor Seksi terkait menyampaikan agar sisa Atas tahapan yang telah a. Keputusan Penyelesaian narasumber Eselon II dan belanja anggaran Rp 7.768.000 direvisi untuk dilaksanakan telah disusun perjalanan dirias senilai Rp 7.768.000 pengadaan ATK dan Bahan Penunjang evidence. nya dan diserahkan ke Sengketa Pertanahan yang tidak terserap sehingga capaian Komputer. bagian Keuangan sehingga - 15,68 realisasi anggaran belum dapat pencairan anggarannya dapat 100,00 65,00 100,00 49,32 0,00 mengimbangi capaian realisasi fisiknya. direalisasikan. Bangli, 10 Oktober 2022 epala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Warmadewa, 8.SIT., 197702 18 199703 1 004

LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2022 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Tazgst TUE.t T.rgat Rcucana AhaI - - RCizOSfl* Ah*l T!4W1*fl 1 PIaIh Trlwizlaa IV No. 8.a.rin K.glatan ldlhatcr Xlnorj. X..gIat.n Progrem dan xegl&tan Anggarau pz Notlfllia*i % KSt. 2 3 7 (%) Notlflha,i volume S.tuan Vo1um. 5.tiz.n (%) • (%) 4 56 89 20 11 l2 23 14 25 16 PROGRAM DUKUNOAN MANAJEMEN K.gMtau Peay.lcnggsz.an Duhungsn M.naj.meu dan P.lahaanun Tugaa Tehnla Lalnnya dl Ds.rah KROt Layanaa M.naj.za.a KlaeiJa Iat.raal 1. Indrka Akuntabillta9 Kincrja (SAKIP) 90 lnilcks Rinclan OutpuC ufltabjit Layanan Pemantauazz dnn Evaluati I Dokuznen 7.930.000 100,00 100,00 100,00 100.00 100,001 100,00 KRO L.yanau ManaJeman Xln.zJ. Izzt.rnal Rlnclan Output: Indcks Klncrja Pcinksanaan Anggnrnn Layannn Percncanaan dan 1 Dokumen 38.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00 99,77 99,77 2. (IKPA) Penganggaran loo,00 b Layanzuz ManaJemcn l Dotiu,ncn 47.647.000 100,00 100,00 100,00 99,92 99,92 Keuangan lndcks Pro(esionalltas Aporatur Sipll KRO: Lay.naa M.naJaza,a SDM Iiztorn.1 Ncgara lndcks Profeslonalltjas Rincian OUtpuC Persentnse pentbcrtan tasilitasl bontuan 4. hukum dazz pertlmbangan/ pcndnpczt n. Layanan Manajcnzen SDM l Ornrzg 9.600.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 hukum. KRO: Layanan Dzzhuagan M.a.Jemaa Int.rnal 100 % Rinczan OutpuC zz. Layanan Banluan Hukuzn 1 Layanan 7.200.000 100.00 100,00 100.00 100.00 7S,00 75.00 KRO: Lay.aan Dizhuapn ManaJam.iz Int.ro*i Rinclan OzitpuC a. Lnyanan BMN I Layanan 4.440.000 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 _ b. Layanan Umum l Layanan 1.200.000 100.00 100,00 100.00 100,00 99,9299,92 Terlaksananya Pcraentnse lntegruns pelayanan publik dl % • Laynnan Data dan l Lnyanan 40.661.000 100,00 100,00 100,00 95,36 95,36 Dukungan ManaJemcn bklang pertanahan dan runng Infozinasi dan TugasTeknis L8inflya dl Daerah KRO: Layatzan 8r.na dan Prasazau. lnt.roal Rlnclan 0utpuC n. Laynnzzn Sarana Interna1 64 Unit S58352.000 100.00 100,00 100,00 100.00 92,40 92,40 90,67 99,24 99.24 b. Layonan Prasarnna lnternal 3 Unli 4.302.528.000 100.00 100.00 90,67 KRO L.y.n.n Maa*Jem.n KlnacJa Intero.1

T.rget Tstget T.zgct Renosna Ak&1 Resliaa*i Renoan& Aka1 Twnlan 111 Volam. l*tuan Piaik Triwul.n IV o. 8.aar.n K.gtat.n Indlkatoc Klnerja Keglstsn 85 % Prcgram d&n Kcgistan Aaggaz*n % RetUlks*i % Kat. Retlflkssl Volum. 8.tu.n 7 gga t%) (%) Pcrsenlaac Capaian Kineta Ilasil RlHlfl Output Pcngawalnn a. tayanan Rc(ormasi Klncrja l Dokumcn 55.985.000 100,00 100,00 100.00 100,00 98,20 98,26 100,00 KRO: Lay.n.n Dukungan Renajoinen Intorn.1 100,00 PcrcrntnscTerpcnuhlnyaLayanan 100 % RincianOutput • Pcrkantoran 100,00 o. Layanan Perkantoran 1 l.ayanan 4.6992180.000 100.00 100.00 100,00 100,00 9837 98,37 l 14,30 KRO: Lay*n.n Dukungan M.najom.n Int.rnal 114,30 8 Ptcntn5c pengelolaan Tindak Lanjut Ranctan outpul: 99,56 • Pcngduan Masyarnkat 100 % 100,00 100.00 a. Layanan Hubungan l Layanan 5.460.000 100,00 100,00 100,00 100,00 94,51 94.51 Masyarakat KRO Layan.n Dukung.n M.najemen Intstn&1 Pcrscntase Iayanan permohonan inFormasl Rlnclan Oulput • publlk Layanan Hubungan 1 t.aynnan 5.541.000 100,00 100,00 100.00 87,37 87,37 Masynrakat KRO Lay.n.n Dukung.n Renaj.men Int.rnal Pcrccntasc Pelakaanaan 4 (cmpet) Mctodc Rincian Output 10 Stratcgi Komunlkasl Publlk 100 % Layanan Hubungan t Layanan 12.844.000 t00,00 100,00 100,00 85,9t1 85,91 Masvarakat 31.347.000 100,00 100,00 114,30 PENQELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN 2. Kcgialan Survct dan PcmctHan Tentatik 1.000 Ucktar 99,99 99,99 Tcrwujudnva Slstcm Cakupan Lua ?cta Tcmatilc Pertanahan dan 20 % KRO: Praaaran& Pengemb.ngan Kswas.n lnformai Oeopasial Ruang Rincian Oulput Temallk Fertanahan dan Rusng Pcmbuatan Pcta Tcmatlk 1.000 Hektar 31.347.000 100,00 100,00 l 14.30 99,99 99,09 a. Pcrtanahan dan Ruang 279.011.000 100.00 100,00 99.56 Xategori V 4.906.000 100,00 100,00 100,00 100,00 3. Kcgiatan Pcngukuran dan 100.00 Pcmelaan Kadøstrnl 1.890 Bidang 89.35 89.35 KRO: pelaysnan Pablik Kepsd. M.ay.z*kat Rincian outptal: a. Bcrlla Acars Pcnyuluhan HCI11aI Acara 99.06 99,06 Kategon 5 b. PBI Redistribusi Tanab 42 0idang 2.673.000 100.00 100,00 l(to.00 100,00 XaIaI1On5 c. PBT ITSL ASN Xategori V 325 Bidang 28.800.000 100,00 100.00 100,00 100,00

Taxg.t Iarget Target Rencana Aiczt Roaitaaal RonCana Aical Trlwulan 111 8.tuan TztwuianlV Ij tatic Anggaran No. 8.aarsn Kegtatan IndIkater Klnorja Kegtatsn Prsg,azn dan Xegtatan Anggsran ptj II Anggsran % l OtIflJ I (%( voluzno 8atuan Valu. (94) d. 137 K4 PTSL ASN KategOii 436 Btdang 35.252.000 100,00 100,00 102,52 102.52 100.00 100,00 1.000 Bidang Tcrscdianya informast Cakupan Luas Bidnng Taoah Terpctakan 18,92 % KRO• P.layanan Pebllk Lalnnya - Ftidang Tanah dan Tervalidasi Riztclan Output: Ruang Layanan lcnguktzran 197.802.000 100,00 100,00 105,30 a. BidangTanah Luas Kurang 105,30 78,08 78,08 • dari 10 Ha (Kantah) Layanan icngeznbalian 10 Bidang 2.565.000 100.00 100,00 90,00 90,00 68,70 68,70 b. i3atasBidangTanahLuas Kurnng dan 10 Ha (Kantnh) Pelayanan ir,formast Data 75 Bidnng 870.000 100,00 100,00 128,00 128.00 100,00 100,00 lekstual/ Grafikai,Salinan Surat tikur (antuk Seclipikat Hak Miiik Atas Satuan Rtimah Susun dan Gttnti Blanko) KRO: Lsyanan Manajemen Klnezja Interna1 Rinctan Output: Rekomendasi Hastl l Laporan 6.083.000 100,00 100,00 100,00 100,00 76,33 :v..76,33:-z a. Pemblnnnn/ Monev/Supcxvtsi 4. Tczwujudziva Kegiatan Penguturan Tanah l Keputusan 18.568.000 100,00 100,00 100,00 100,00 87,07 87,07 Pengnturan datt Komunni. Hubungan Pendaftaran Tanah Kclembegann dan PPAT 1 i.nporan Komunal dan 13 Keputusan Pcnatnusahaan Tanah Jumlah Liscnsi PPAT - Keputusnn 13 SK Ulayat scrta 40 Kcputusan Tezwujudnya Ker)a KRO: P.cnantazcan L.mb.gs S,uua Kcicmbognan Rjr,cian Output: yang Terintegrasi Rckomendnsj hasil a. pembinaan dan 18.568.000 100.00 100,00 100,00 100,00 87.07 87,07 3.203.000 100.00 100,00 61,54 5• pengawasnn PPAT Daerah l 61.541 KegtatanPenctapanHakTanah l 32.47 32.47 tiun Ruung l Tcrwujudnya KRO: Polaysnan Publik Latnnya Rinclan OulpuL Pengaturan dan Surat Keputusan Penetapan Pertctapezz Hak Atas a. HakAtasTanali Peroritngan l Tanah Ruang Alas Jumlah Bidang Tanah Badaz, Hukum dan dan Badan Hukum dan Ruang Bawah Pcrorangan yang Ditetapkan Unluk Badazi 3.203.000 100.00 100,00 61,54 61,54 32,47 32.47 Hukucu dan Pcrornngan

Tnzg.t Tszgct Rcncana Akai ROai1aS$I RO*5 Aksi TriWU1&fl 111 triWulan IV P1.ik No. 85n,sn Xogintsn IndIkatoz Kincrjs Kcgiataa Progrsan dan Keg1.tsn Angg*rsn p.,a )k lotlfika$I lzggszan No- tiflks.i (l. (%) (%) Volume 8atnan Volumo Bstu.n igg %) (%) 80,13 Kegiatan Pendaftanin Tanah dnia 7.779 Bldang 430.129.000 100,00 100.00 80.13 75.78 75,78 Ruang 43 Bldnng 585.000 100,00 - 39,53 39,53 50,17 50.17 KRO: Pai.ysnan Publlk Lslnnys Rlncian Output: 100,00 a.Layanan Pcnda.ftaran b.Layanan 1nformnslSKPT 45 13idnttg 45.000 100,00 100.00 151,11 151,11 100,00 100,00 c. Layanan Pcngccekan SHAT L800 Bidang 1.800.000 100.00 100,00 135,50 135,50 99,67 99.67 Terlaksaiianya d.Layanan Pcmecahnn SHAT 300 Bldang 7.200.000 100,00 100.00 279,33 279,3,3 99.91 99,94 Pcndaftaran Tanah dan Pendaftaran Runng Jumhah Bidntig Tanah dan Ruang yang 3585 Bidailg C. Layanan Pczneliharaaxa Data 2.742 Bidang 26.097.000 100,00 100,00 104,27 104,27 99,9<) 99,99 Bawah Tanah dan Tcrdaftar Pertanahan Ruang Ataa Tanah yang --- - Bcrkepastinn Hukum Layanan Sumpali Sertiplluzt • Hllang dan l3crbanis Elektronik 6 Bidaiag 432.000 100,00 100,00 216,67 216,67 99,31 99,31 KRO Lsyanan szajcnz.a Xlazexjs Interna1 Rincian Otttpiit: , Layanan Pemantaunn dnn 1 Dokunaert 46.224.000 100.00 100,00 100,00 100,00 100,001 100,00 Evaluasl KRO Pelayansn Pnblik Kopada M.ayarskat Rincian ()utput: a.SHAT Redlalribusl Tanali 42 Bidnng 546.000 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 b.SF(AT PTSL ASN Katcgorl V 2.800 Bldsng 347.200.000 100,00 100,00 100,86 100.86 77.16 77, 16 7. Kegiatart Penyclenggaraaan lcnatagutaaata Tatanla Data 15.400.000 100.00 100,00 109,09 109,09 100,00 100,00 KRO Pelay*nsa Pnbllk Lstnnya 55 Layanan Tcrwujudnya Jumlah Data dan lnrortnasl Spasial yang - Da(a Rincian Output: Penggunann dan Berbasls WllayRtt Dnlam Rangka Menunjang pernanfiaalan Tanah Penyclenggaraan Rclbrtnn Agrarlu Yrang Opllmal dan Berkelanjutan Layanan lertimbangan • Teknls Pcrtanahan dalam 15.400.000 100,00 100,00 109.09 109,09 100,00 100,00 rangka ljin Perubahan Pcnggunaan Tanah 8. Kegiatan Pcngaturan Pcnguasaan, Pernilik*ia, Pcnggunaan dan Pemanibatan 42 Biilang 7.098.000 100,00 100,00 100,00 100,00 99,38 99.38 Tanah Tcrdls(ribuslnya Tannh Jumlah Bidang Taiaah Yartg Dlrrdlstrabusi 42 Bldang KRO: Pelsyaa.n Publlk K.psd* Muyazskat Objek Reforma Agrariia

T.rget T.rget .rg.t R.nC.. A1 R.nUaaal R.aeana Aka1Trlwnl.n111 Vohtzne 8.tnan TSWn1.n IV No. 8a..z,.n E.gi*t.a IndIkatoa Klaszja Keglatan Pregra d.n Keglatan % Netiflkaal K.t. (%) Vohizne B.tnan (%) (%) Rinclan Output SK Redtsulbusi Tanah 42 Bidnng 7.098.000 100,00 100,00 10000 100,00 99,38 99,38 Katcgori V 9. Kegiatan Penanganan Akses 100 67.400.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Re(orma Agrarla (Accesa Reform( Terwujudnya Pemberlan Jumlah Kepala Kcluarga Penenma Aknes 100 KK io Faaulta.l dan peznblnaan K.luarga Akses Rcformn Agrarla Reforma Agrarla Rinclan Output: Akses Refonna tgcaria 100 KI( 67.400.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 100,00 Katcgori V 100,001 100.00 10. KeglatanPengadnanTanahdan Pencadngan Tanah 1 Saluankeija 4.551.000 100,00 100,00 100,00 100.00 Terwujudnya Reallsasl Luas Tnnah yang Dl*edlakan Bagi - lfcktnr KRO: Layanan M.najemen Klnerja Intrns2 Kctersedinan Tanah Pcmbangunan Untuk Kcpentingan Umttm dan Rlnclan Output: I3agl Petnbangunan Kepentingan Lalnnya n. Lnyanon Pemantnuan dllfl l Satuan Kerja 4.551.000 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Evaluasi l l. Kcgiatan pcnllalari Tanah dan Ekonomi Pertanahan 21 Layanan 4.571.000 100,00 100,00 175,00 175,00 100,00 100,01) KRO: P.lay.nan pnbllk L.Innya Rinclan Output: Tcrsedlanya lnformaal 10.76 % Layanan Pcrtanahnn 20 Laynttan • 20.000 100,00 100,00 250,00 250,00 100,00 100,00 Nllai Tanah, Ekonoml Penlngkalan Cakupan lnformasi Njlai Tanalt a. Bidang Pengadaan Tanalt Pertanahan dnn Lisensi dan Ekonoml Pertanahan Peni1al Pertanahan (Layanan) KRO: L.y.nan Manaj.men Klnezja Interna1 Rlncian Output a. Layaesn Petnantnuan dan l Satuan Ketja 4.551.000 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 Evaluasi 12. Tcrwttjudnya 131dang- Kegintan Penyelcnggarttan 1 Satuan Kcrja 4.551.000 100,00 100,00 100,00 100.00 94,51 94,51 Bldang Tanah yang KonsolldasjTannhdan Tertnta padn l.okasl Pengcmbitngan Pcrtnnahan Konaolidasl Tanah dan Pcnlngkalan Nllal Tanah Pada LOkSS1 Penutgkatan Nllai Tann.h Konsolidasi Tansh dan Pengcmbangnn 20 % Pnda Lokasl Konsolldusi lcrtnnahan Tanah dan KRO: L.y.nan Manajetoen xlnerj. Interna1 lengcmbnngatt Riitcinn Output: lertanahan Layanan Pemantauan dan 1 Satuan Ketja 4.551.000 100.00 100,00 100,00 100,00 94,51 94.51 13. Evnluasl Kcglatan Pcngendalian dan 2 Bidang 10.565.000 100,00 100,00 100,00 100,00 loo,00I 100.00 Pcmanuivan Pcrtanahan

T.rLet T.rget Roao.na AICSS ROSUWI ROflC*na AICat Tetwui.n 111 FIa1IC Trtwulsn IV T.rgot %) (%) o. Buar.n Ksglatan IadUcstor Kinorjs Kegist.n Prop.m dan Kegt.tan % RotlflICaat % Notiflal Volasms B.tu.n Volams astuan (%) Tcrkcndaiinya Uak Ataa KRO: Pongs.s.an d.n Psng.adalian PeduIC Rlncian Outptit: Tanah/Dasar tcnguasaan Atas Rasio Pcnlngkatan Produktilitas P4T ltasil Hak Tanah, AI1h Fungsi Atns Tunah/Dasar Pcngunseian Atas Tanah, Rckomcndasi flasil Lnhan, Wlinyah Pcsisir, Aiih Fungsi Lahan, Wilayah tsislr, Pulau- ° Pengcndualian Hak Atas i Bidang 3.200.000 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 Tanah/Dasar Pcnguusaan Pulnu-Puiau Kccil, Puiau Kecil. Perbuutasan dnn wiiayah Tertentu Pcrbatasan dan Wllayah Atas Tanah Tcrtcntu b. Reieomcndasl Pcngcndallan 7.365.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 AIlh Fungsi Lohan Sawah 14. Kesiatan Pcnanganan Sengketa 99,t4 tertanahan Kasus 17.418.000 100,00 100.00 100.00 100,00 09.14 KRO: P.naagsnan Perkax. i Perkarn Tcrseieeaikannya Jumtah Penycicsaian Scngkcta Pertnnahan l Kasus Scngkcta tcrtnuaahan Rincunn Output: Suruat Pcmberltahuan 17.418.000 100,00 100,00 100,00 100,00 99.14 1 99,14 a. Keputusan Pcnyclesaian Sengketes Pertanahan 2 Januari 2023 Pcrtanahan I3angii \\ \\* ! Gnatl Agung Qede srmsdewg, S.SIT., ld.H. :, • N1t,1977O2t8 199703 t 004

EVALUASI KINERJA ATAS RENCAN KANTOR PERTANAHAN Target Rencana Aksl Reallsazi Rencana A1csI OAP Tr*wulan IV Triwu1sn IV No. Prograni dan Kegiatan Pls1k Anggaran Ptslk Anggaran (%) (%) (%) (%) Pislk Anggaran (%) (%) 5 6 7 8 23 4 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Keg1atan Penyelenggaraan Dukungan Manajeznen dan Pelaksanaan Tugaa Teknls lalnnya dl Daerah KRO: Layanan Manajemen Klnerja Internal Rincian Output: K a. Layanan Pemantauan dan in Evaluasz d te K 00,00 100,00 100,00 0,00 0,00 T 88 fu KRO: Layanan Manajemen K1nerJa Intornal Rincian Output: a. Layanan Perencanaan dan 100,00 100,00 100,00 99,77 o,00 K Penganggaran 0,00 in d b. Layanan Manajemen 100,00 ioo,00 ioo,00 99,92 te Keuangan -0,23 K si m p K in d te -0,08 K KRO Layanan Manajemen SDM Interna1

NA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2022 stratogl Peno*pal*n Tliidak Laniut Triwulan N KABUPATEN BANGLI 10 sobe umnya Anallsls Keberhazilan/ Kerg 11 9 Komponcn-komponcn kegiatan pada RO Segera mclakukan pengadaan ATK dan Pcngadaan ATK dan Bahan ni sudah dilaksanakan seluruhnya Bahan Penunjang Komputer sesuai Penunjang Komputer serta anggaran yang ada dan apabila pelaksanaan perjalanan dinas disertai dengan pcncairan anggaran perjalanan dinas tidak mampu diserap telah dilaksanakan dan dicairkan erkait ATK dan Bahan Penunjang sccaraa maksimal agar dircvisi untuk anggarannya. menambah anggaran pengadaan ATK Komputcr scrta perjalanan dinas. dan Bahan Pcnunjang Komputcr. Terdapat sisa angggaran sebesar Rp 8.000 yang mcrupakan sisa anggaran ullboard pelaksa Komponen-komponen kegiatan pada RO Segera melakukan pengadaan ATK dan Pengadaan ATK dan Bahan ni sudah dilaksanakan se!uruhnya Bahan Penunjang Komputer dan Penunjang Komputcr dan me1akukan pertanggunawaban paket pertanggungjawaban paket disertai dengan pencairan anggaran fullboard penyuunan RKAKL sete1ah fullboard pcnyusunan RKAKL erkait ATK dan Bahan Penunjang terbit revisi DIPA. setelah terbit revisi DIPA sudah dilaksanakan. Komputer serta perjaian dinas. Terdapat isa angggaran 8cbe85r Rp 88.000 yang Anggaran perjaianan dinas sudah dipergunakan untuk mcndanai merupakan sisa anggaran fuUboard kegiatan sesuai dcngan pelaksarzaan penyusunan RKAKL. undangan atau konsujtasi tcrkait keuangan. Komponen-komponen kegiatan pada RO Segera melakukan pengadaan ATK dan ni sudah dilaksanakan sc1uruhnya Bahan Pcnunjang Komputcr sesuai anggaran yang ada. disertai dengan pencairan anggaran erkait ATK dan Bahan Pcnunjang Komputer Serta perjaIanan dinas.

Target Rencana Aksi Realisasi Rencana Aksi GAP Triwulan IV Trlwulan IV No. Program dan Kegtatan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Flsik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) Rin un oulput: n. La-yanan Manajemen SDM 100,00 10(),00 100,00 100,00 K in di te K KRO Layanan Dukungan Manajemen InternaI Rincan Output: a. Layanan Bantuan llukum 100,00 100,00 100,00 75,00 0,00 K di -25,00 KRO: Layanan Dukungan Manajemea Interna1 Rlncian Output: a. Layanan BMN 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 K in di te 0,00 K b. Layanan Umum 100,00 100,00 100,00 90,ij2 0,00 K in di te -0,08

Anal•is.is Keberbas.ilan/ Kegagalan Strategi. Pencapaian Tindak Lan.jut Trtwulan e e umnya Komponen-komponen kegiatan pada RO Memanfaatkan seluruh anggaran yang Atas euidence-ei,idence terkait ni sudah dilaksanakan scluruhnya ada untuk mendukung tcrcapainya layanan Manajemcn SDM yang isertai dengan pencairan anggaran tujuan maaing-masing komponen telah lengkap dan benar sudah erkait ATK dan Bahan Pcnunjang kcgiatan yang mendukung layanan diajukan pencairan anggarannya. Komputcr serta perjalanan dinas. manajcmen SDM. Kegiatan tcrkait layanan hukum belum Agar scgcra menindak1anjuti barrtuan Kegiatan tcrkait layanan hukum ilaksanakan. hukum yang diperlukan. be1um dilaksanakan. Komponcn-komporren kegiatan pada RO Apabila tcrdapat kegiatan Pencairan anggaran perjadin ni sudah dilaksanakan seluruhnya konsultasi/sosialisasi terkait layanan belum dilaksanakan karena isertai dengan pencairan anggaran BMN disarankan agar mcnggunakan konsultasi terkait BMN erkait ATK dan l3ahan Penunjang SPPD mengingat terdapat anggaran dilaksanakan secara online (via Komputcr scrta perjalanan dinas. speehrjranlgagnadrienaahssdaaslraaxnngkgeagraiantnaynainmi enjadi• telcpon dan WA) optimal. Komponen-komponen kegiatan pada RO Segera melengkapi euidence terkait Atas pcngadaan konsumsi untuk ni sudah dilaksanakan seluruhnya pengadaan konsumsi untuk tamu. tamu yang sudah lengkap telah isertai dengan pencairan anggaran dilakukan penciaran erkait snack tamu kantor. anggarannya oleh bendahara.

Target Rencana Aksi Reali$551 Rencana Aksi GAP Triwulan IV Triwulan IV !o, Prograin dan Keglatan FiS1k Anggaran rsiic r-i (%) (%) (%) (%) (%) Layanan Data dan 100 10000 100,00 95,36 0,00 A C• lnformasi di di pe -4,64 da KRO Layanan Sarana dan Prasarana Interna1 Rincian Output: a. Layanan Prasarana lnternal 100,00 100,00 100,00 92,40 0,00 Te 9,33 pr b. Layanan Prnsarana lnternal 100,00 100,00 90,67 99,24 ya -7,60 se R tid (ti te R ta ad Te fis 0,76 te ko 10 re pc pe fis

Analisia Keberhaailan/ Keggn Strategi peucapaian Tlndak Lanjut Triwulan Sebeluuinya Anggaran pcngadaan pakct data telah Anggaran pengadaan paket internct tclah Anggaran pcngadaan pakct irevisi mcngingat sudah tidak ibcrlakukannya lagi WFH schingga direvisi untuk mendanai kegiatan internet telah direvisi untuk enyerapan anggaran pada layanan data an informasi dapat maksimal. fullboard penyusunan RKAKL Pagu mendanai kcgiatan fullboard Anggaran yang telah dilaksanakan pada penyusunan RKAKL Pagu bulan Juli. Anggaran yang telah dilaksanakan pada bulanjuli. elah dilaksanakan proscs pengadaan Melakukan pengadaan secara e Pengadaan yang telah ditcrima rasarana internal atas seluruh barang phurcasing sehingga banyak referensi dan telah doterbitkan BAST ang masuk dalam DIPA TA. 2022 pcnycdia atas barang-barang yang sudah dilakukan ehingga realisasinya menjadi maksimal. dibutuhkan. pertanggungjwaban keuangannya mela1ui pengajuan SPM ke KPPN. Realisasi fisik layanan prasarana internal Mcnerbitkan bank garansi untuk Pengawasan atas pelaksanaan dak mencapai 100% disebabkan dari 3 mendukung pencairan anggaran yang pekerjaan fisik mela1ui konsultan pengawas dan tim tim iga) bangunan yang direncanakan, mcicbihi progrcs fisik serta pembcrian pendamping teknis sudah diperketat dan dilakukan lcbih erdapat 1 unit yang belum selesai yaitu kesempatan pe1aksanaan renovasi intens mengingat semakin dekatnya akhir tahun 2022. Renovasi Gcdung Kantor. Hingga akhir sclama 50 (lima puluh) hari ka1endcr ahun 2022, progres fisik pembangunan agar terselesaikan se8uai dengan apa dalah 72,508%. yang telah tertuang dalam kontrak. erdapat kctimpangan antara rcalisaai sik dan keuangan yang disebabkan oleh elah dibayarkannya pekcrjaan onstruksi fisik renovasi gedung sebesar 00% dari nilai kontrak mcskipun ealisaai fisik hanya 72,508%. Namun cncairan 100% ini sudah diikuti dengan enerbitan bank garansi senilai progres sik yang bclum diselcsaikan.

Target Rencana Aksi Realiaaai Rencana Aksi GAP Triwulan IV Trlwulan rv No. Program dan Kegiatan Fisik Anggaran Fisik Anggaran Flslk Anggaran (%) (%) (%) (°/o) (%) (%) KRO: Layanan Manajemcn Kinerja Intcrnal Rincnn Output: a. Layanan Reformasi Kineija 100,00 100,00 100,00 98,26 0,00 Sa pe di de - I ,74 Le pe Pe KRO Layanan Dukungan Manajemen Interna1 Rincian Output: a. Layanan Perkantoran 100,00 100,()O 0000 98,37 0,00 B an pe pe re si -1,63 yn pr K ge K KRO Layanan Dukungan Manajemen Interna1 Rincian Output: Layanan Hubungan 100,00 100,00 100,00 94,51 0,00 Se a. Masyarakat de se m pe 5,49 K ya m te KRO Layanan Dukuxigan Manajemen Interna1 Rincian Output:

Anal,is.is Keberhasilan/ xegagalan Strategi Pencapai,an Tinciak Lanjut Trlwulan Scbelumnya ampai dengan Triwulan 111, Me1akukari konau1tasi dcngan kantor Masing-masing pokja sudah elakaanaan pembangunan z1 pertanahan lain untuk memperoleh memaksimalkan pemenuhan ilaksanakan oleh masing-masing pokja rcfcrensi dalam pemcnuhan nilai-nilai nilai dalain L.FCE sesuai dcngan dalam LKE sehingga nantinya nilai evidence dari kegiatan yang telah engan rnenyusun euidence sesuai pembangunan Zl dapat mcningkat dilaksanakan. embar Keia Eva1uasi (LKE) dan juga dibandingkan tahun sebelumnya. elaksnnaan fullday terkait lnternalisasi embangunan z1 Belum maksimalnya pcnyerapan Scgera melaksanaknn kegiatan SPM terkait pencairan anggaran seragam PPNPN telah diajukan. nggaran pada belanja keperluan pokok operasionai 994 yang tertunda dan erkantoran (52 1 1 1 1) mejadi salah satu scgera mencairkan anggarannya. Untuk enyebab tidak tercapainya target anggaran yang sudah dipastikan tidak ea1iasi anggaran. selain itu, terdapat tcrserap agar direvisi ke mata anggaran isa anggaran untuk sewa gedung kantor operasiona1 lainnya, misal pemeliharaan nng tidak terserap karena selama kcndaraan roda 4 dan roda 2. roses renovasi gedung, Kantah Kabupatcn Bangli memperoleh pinjamnn edung dari Dinas PUPR Perkim Kabupatcn flangli. eluruh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kcgiatan yang bcrkaitan Pcmbuatan vidco kehumasan engan Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memerlukan dan banner terkait kehumasan ejauh ini baru dilaksanakan mclalui anggaran, agar scgera menyusun tclah dipertanggungjawabkari mengunggah kegiatan dan informasi evidence pertanggungjawaban setelah anggarannya. ertanahan pada media sosial rcsmi kegiatan tcrscbut dilaksanakan. Kantor Pcrtanahan Kabupaten Bangli ang mana kegiatan ini bclum memerlukan anggaran sebagaimana erscdia dalam DIPA

Target Rencana Aksi Realiss*i Rencana Aks1 Triwulan IV Trlwul*n IV No. Prograni dan Kegiataa : Fisik Anggsran Anggaran (%) (%) Fisi Anggaran FIsIk (%) (%) 0,00 Se (%) (%) de se La Hubungen 100,00 100,00 100,00 87,37 in Masy at pe - 12,63 K ya m te KRO Layanan Dukungan Janajemen Interna1 Rincian Output: Layanan Hubun 100,00 100,00 100,00 85,91 0,00 Se a. Masyarakat 99 99 14 30 de se 14,30 m pe 14,09 K ya m te PENGELOLAAN DAN PEL.AYANAN PERTANAHAN 2. 100 00 100 00 I 14 30 0 01 T Kcgiatan Survci dan Pcmetaan nn Tematik KRO: Prasarana Pengeznbangan Kawasan Rincian Output: Pembuatan Peta Tematik 100,00 100,00 1 14,30 99,99 M ta a. Pertanahan dan Ruang tid Kategori v di pa L -0,01 Si ad an sa ad bo at ya

Analials Keberhasllan/ Keggn 8trategl Pencapalan I.snJut TriuIan 8ebelunsaya eluruh kcgiatan yang berhubungan flpabila ada kcgiatan yang bcrkaitan engan Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memerlukan Belurn ada pcngeluaran anggaran ejauh ini baru dilaksanakan melalui ariggaran, agar scgera mcnyusun yang ditimbulkan dari kegiatan nengunggah kegiatan dan informasi pada Layanan Hubungan ertanahan pada media sosial resmi evidence pertanggung)awaban setelah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli kegiatan tersebut dilaksanakan. ang mana kcgiatan ini bclum memerlukan anggaran sebagaimana erscdia dalam DIPA eluruh kegiatan yang berhubungan Meningkatkan upaya-upaya kehumasan Telah dilaksanakan pencairan engan Layanan Hubungan Masyarakat mclalui media cetak scperti spanduk, angagran tcrkait pcmbuatan ejauh ini baru dilaksanakan melalui umbul-umbul dan konten grafis dan video klip, media cetak dan mengunggah kegiatan dan informasi scjcnisnya. scjcnisnya terkait dengan ertanahan pada media sosia1 resmi pengelolaan kehumasan. Kantor Pcrtanahan Kabupatcn Bangli ang mana kegiatan ini bclum memerlukan anggaran eebagaimana ersedia dalam DIPA Telah dijabarkan pada masing masing Telah dijabarkan pada masing masing Ie1ah dijabarkan pada masing ncian output. nncian output. rnasing nncian output. Mcskipun rcalisasi fisik mclaxnpaui Mcnyampaikan kendala yang dihadapi kc Kcndala-kcndala tclah argetnya namun realisasi keuangannya dak mcncapai 100%. Ha1 ini pusat melalui ITSM agar segera disampaikan ke pusat melaiui isebabkan oleh adanya sisa anggaran ada tahapan Pengambilan Data mcmperolch solusi atas permasalahan ITSM dan tclah mcmperoleh Lapangan. yang terjadi saxnbil melakukan solusi sehingga kegiaatan ini pcngimputan ulang atas informasi- dapat diselesaikan tcpat waktu. informasi yang hilang. isa anggaran ini disebabkan oleh danya sc1isih harga satuan antara nggaran yang tersedia dengan harga atuan yang dibayarkan mcngingat danya metode pembayaran berdasarkan obot yang ditcntukan oleh terdaftar tau belum terdaftarnya bidang tanah ang mcnjadi objek data.

Tagot Rencana Aksl Reallsasi Rencana Aksi GAP rriwulan iv Trlwulan IV No. Prograxn dan Kegiatan Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (%) Flaik Aziggaran FISIk (%) (%) (%) 3. 100,00 100,00 99,56 89,35 -0,44 - 10,65 Te Kegiatan Pcngukuran dan nn Pemetaan Kadastral KRO: Polayanan Publik Kepada Ma8yarakat Rincian output: T pa se pa Berita Acara Penyuluhan 100,00 100,00 100,00 99,06 0,00 -0,94 pe a. Kategori 5 se ke PBT Redistribusi Tanah 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 D b. Katcgori 5 0,00 ad A c. PBT PTSL ASN Kategori V 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 m D ta dc 0,00 P te d. PBT K4 PTSL ASN Kategori 100,00 100,00 102,52 100,00 2,52 D 105,30 78,08 P b 0,00 sc m K KRO pelayanan Pnblik Lainnya Rincian Output: Layanan Pengukuran 100,00 100,00 5,30 O a. Bidang Tanah Luaa Kurang p se dari 10 Ha (Kantah) sa -21,92 p p ya

Anallaia Keberhaailan/ Kegaga1an 8trategi Pencapaian Tlndak Lanjut Trlwulan Sabelumnya elah dijabarkan pada masing-maaing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing- ncian output. nncian output. masing rincian output. Tidak terserapnya seluruh anggaran Segera mencairkan sisa anggaran agar Tidak terserapnya seluruh ada kcgiatan ini dikarcnakan adanya rea1isasi mcnjadi maksimal. ariggaran pada kcgiatan ini elisih harga antara pagu dan harga dikarenakan adanya selisih harga asar pada pengadaan ATK dan antara pagu dan harga pasar engadaan snack. Nilai dari kedua pada pengadaan ATK dan elisih tcrscbut dapat dikatakan relatif pengadaan snack. Nilai dari ecil yaitu Rp 46.000. kedua selisih tersebut dapat dikatakan relatif keci1 yaitu Rp Dengan direvisinya sisa anggaran yang Segera mengusulkan revisi optimalisasi 46.000. da untuk menambah target PBT PTSL sisa anggaran PBT Redistribusi Tanah Kategori 5. Sisa anggaran telah direvisi ASN Kategori V, maka baik capaian fisik untuk menambah target PBT maupun keuangan dapat tercapai 100%. PTSL ASN Kategori V. Diperoiehnya data terkait bidang-bidang Me1akukan penyisiran bidang-bidang Evidcnce atas 6 (enam) bidang anah yang belum terukur pada desa- tanah yang belum terukur pada desa- tanah yang sebelumnya belum csa yang menjadi target pclaksanaan desa yang masuk SK Penctapan Lokasi dilcngkapi, te1ah disetor ke PTSL TA. 2022. Dengan begitu baik bagian Keuangan sehingga dapat PTSL TA. 2022 menyebabkan dapet target awa1 tahun maupun tambahari dilakukan pencairan erpcnuhinya targct DLPA. target di tahun berjalan dapat tercapai anggarannya. seluruhnya. Tim pengumpul data telah Dengan telah tercapainya target PBT Menyasar desa lain yang memiliki mcnyasar desa-dcsa baru yang PTSL ASN Kategori V dan tidak terla1u potcnsi pengumpulan data lcbih tinggi diperkirakan terdapat potensi banyaknya permohonan rutin, maka sehingga dapat lebih efisien dalam yang tinggi. pclaksanaan kcgiatannya mengingat. cluruh tim dapat difokuskan untuk menyelesaikan target PBT K4 1rL ASN Kategori V. Output yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikn permohonan yang Atas permohonan-permohonan permohonan yang masuk dari pemohon, masuk dan mcnyiapkan euidence- yang sudah lcngkap sccara evidence kegiatan untuk dasar administrasi telah segera ehingga tinggi rendahnya nilai capaian pcncairan anggaran. ditindak lanjuti olch seksi terkait. angat dipengaruhi olch jumlah permohonan yang masuk di loket peridaftaran dan jumlah permohonan ang diselesaikan oleh seksi terkait.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook